4.Kebijakan Dana Transfer Mengingat kebijakan dana transfer sering berubah ubah dan tidak final, maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan pemenuhan berbagai persyaratan dana transfer, guna meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Transfer, baik melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak DAK, serta perolehan DAU dan pecukupan data teknis usulan program dan kegiatan kepada pemerintah pusat.
5.Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pemerintah Kabupaten Wonogiri akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari hibah, dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi. Dengan mendasarkan pada permasalahan utama pembangunn daerah, serta prioritas utama pembangunan daerah, maka kebijakan belanja daerah tahun 2021-2026 adalah :
1.Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN, Belanja Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. RKPD PERUBAHAN KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025 BAB V Hal 13
2.Belanja daerah dialokasikan untuk memenuhi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan non pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
3.Fokus pada upaya percepatan pemulihan (recovery) dan penanganan masalah sosial, kemisikinan dan penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak dari pandemi Covid-19;
4.Fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana terutama dengan selalu memberikan pemahaman berkelanjutan PHBS.
5.Peningkatan kualitas pembangun manusia, melalui peningkatan aksesbilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan
6.Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak diantaranya pada sektor ketenagakerjaan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan optimalisasi pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial, termasuk untuk dunia usaha utamanya UMKM dan IKM yang terdampak, dengan program program stimulus sesuai kewenangan daerah.
7.Penyediaan Dana Belanja Tak Terduga yang mencukupi, untuk antisipasi terjadinya bencana dan kejadian lain berdampak besar.
8.Memenuhi alokasi prosentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20% fungsi pendidikan dan 10% fungsi kesehatan Sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi dan belanja belanja penunjang lainnya.
9.Mengakomodir masukan usulan pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam forum musyawarah dan koordinasi dibidang perencanaan. Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dan belanja daerah tersebut di atas, maka ditetapkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah sebagaimana Tabel 5.2. tentang Kerangka Pendanaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 dengan memperhatikan pula :
1.Situasi perekonomian nasional, regional dan lokal yang tercermin dari harapan membaiknya pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Wonogiri.
2.Khusus untuk pendapatan transfer, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi Jawa Tengah direncanakan tetap; RKPD PERUBAHAN KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025 BAB V Hal 14
3.Untuk Belanja memperhatikan rekrutmen ASN Baru dan P3K, sehingga Belanja pegawai, yang merupakan komponen belanja terbesar diproyeksikan naik rata-rata 1,5% per tahun;
4.Upaya mendorong belanja daerah yang produktif, dengan memberikan proyeksi pertumbuhan belanja modal rata rata 7,5% per tahun. Berikut Kerangka Pendanaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 : Tabel 5. 1. Kerangka Pendanaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 KODE URAIAN RKPD 2025 APBD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 4 PENDAPATAN DAERAH 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 332.760.821.447 333.752.057.047 333.752.057.047 4.1.01 Pajak Daerah 124.920.000.000 124.920.000.000 124.920.000.000 4.1.02 Retribusi Daerah 181.591.825.722 182.605.061.322 182.605.061.322 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 20.539.654.954 20.539.654.954 20.539.654.954 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 5.709.340.771 5.687.340.771 5.687.340.771 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 1.602.046.278.000 2.047.801.100.000 2.000.800.326.000 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.503.146.278.000 1.948.901.100.000 1.901.900.326.000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 98.900.000.000 98.900.000.000 98.900.000.000 4,3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0 - - 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 0 - - Jumlah Pendapatan 1.934.807.099.447 2.381.553.157.047 2.334.552.383.047 5 BELANJA DAERAH 5,1 BELANJA OPERASI 1.603.534.809.757 1.935.394.012.845 1.913.762.786.547 5.1.01 Belanja Pegawai 1.283.615.168.966 1.362.409.116.292 1.367.206.264.830 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 314.936.696.991 532.440.344.753 504.084.469.917 5.1.04 Belanja Subsidi 550.000.000 550.000.000 550.000.000 5.1.05 Belanja Hibah 3.811.943.800 39.373.551.800 41.301.051.800 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 621.000.000 621.000.000 621.000.000 5,2 BELANJA MODAL 38.446.020.502 152.424.524.145 109.464.218.855 5.2.01 Belanja Modal Tanah 227.000.000 RKPD PERUBAHAN KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025 BAB V Hal 15 KODE URAIAN RKPD 2025 APBD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 1.518.300.000 1.518.300.000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.832.341.220 59.039.612.883 58.011.872.933 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.436.852.322 24.296.264.592 20.960.322.252 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 10.838.182.410 64.791.473.260 26.194.850.260 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 111.644.550 2.773.873.410 2.773.873.410 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0 5.000.000 5.000.000 5,3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.572.385.651 6.689.058.980 24.459.816.568 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.572.385.651 6.689.058.980 24.459.816.568 5,4 BELANJA TRANSFER 384.914.435.000 384.526.112.540 384.526.112.540 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 7.341.700.000 13.714.531.240 13.714.531.240 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 377.572.735.000 370.811.581.300 370.811.581.300 Jumlah Belanja 2.032.467.650.910 2.479.033.708.510 2.432.212.934.510 Total Surplus/(Defisit) - 97.660.551.463 - 97.480.551.463 - 97.660.551.463 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 98.160.551.463 98.160.551.463 98.160.551.463 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 98.160.551.463 98.160.551.463 98.160.551.463 6,2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 500.000.000 500.000.000 500.000.000 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Pembiayaan Netto 97.660.551.463 97.660.551.463 97.660.551.463 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan - 180.000.000 - TOTAL APBD 2.032.967.650.910 2.479.713.708.510 2.432.712.934.510 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 813.961.115.302 968.114.102.766 968.484.487.713 879.933.935.134 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 812.894.249.699 966.366.684.163 966.765.195.547 878.901.935.924 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 812.894.249.699 966.366.684.163 966.765.195.547 878.901.935.924 1 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 % 100 % 771.729.140.059 804.494.284.523 804.375.857.876 714.761.964.627 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusunnya daokumen perencanaan, pengendalian, penganggaran dan laporan kinerja yang lengkap dan update - 11 Dokumen 11 Dokumen 137.266.000 137.266.000 137.266.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Telaksananya penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, penganggaran dan laporan kinerja 137.266.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 20.000.000 20.000.000 16.653.561 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 7 Laporan 117.266.000 117.266.000 60.532.914 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 117.266.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya pelaksanaan pelayanan gaji tunjangan ASN dan pelaporan - 12 bulan 12 bulan 767.302.936.163 800.043.080.627 800.043.080.627 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Terfasilitasinya pelayanan Gaji, tunjangan ASN dan pelaporan 705.900.463.625 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 7475 Orang/bulan 7475 Orang/bulan 767.086.896.163 799.827.040.627 799.827.040.627 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 705.680.623.721 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 22 Laporan 22 Laporan 216.040.000 216.040.000 216.040.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 219.839.904 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur - 85 % 85 % 49.980.000 49.980.000 49.980.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah 49.980.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen 4 Dokumen 15.000.000 15.000.000 14.685.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 2 Dokumen 2 Dokumen 15.000.000 15.000.000 14.146.240 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5 Dokumen 5 Dokumen 15.000.000 15.000.000 14.622.272 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 50 Orang 4.980.000 4.980.000 4.980.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.980.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. WONOGIRI TAHUN 2025 Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya tertib laporan dan administrasi - 12 bulan 12 bulan 586.000.000 611.000.000 611.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Terfasilitasinya tertib laporan dan administrasi 310.407.847 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 25.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 376.000.000 401.000.000 401.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 106.999.234 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 51.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.999.734 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 85 Laporan 50 Laporan 100.000.000 100.000.000 43.198.866 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 106.408.879 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 12 bulan 12 bulan 3.157.957.896 3.157.957.896 3.157.957.896 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Terfasilitasinya kualitas pelayanan dan ketepatan administrasi perkantoran 7.925.863.775 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300 Laporan 300 Laporan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.555.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 560.000.000 560.000.000 560.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 830.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.992.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.577.957.896 2.577.957.896 2.577.957.896 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 7.090.316.775 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pemeliharaan sarana dan prasarana kantor - 12 bulan 12 bulan 495.000.000 495.000.000 495.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Terfasilitasinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 437.983.380 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 62.991.280 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 17 Unit 17 Unit 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.992.100 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 350.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 40 Unit 40 Unit 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Prosentase Pemenuhan Sarana prasarana dan Pembiayaan Pendidikan Formal dan Nonformal 91 % 91 % 40.897.410.450 161.604.700.450 162.103.067.553 163.739.971.846 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah pemenuhan sarana prasarana dan pembiayaan pendidikan dasar - 94 paket 94 paket 22.325.368.820 84.470.157.646 84.470.157.646 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Terpenuhinya Sarana prasarana dan Pembiayaan Pendidikan Dasar 84.277.934.943 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 1 Unit 1 Unit 317.990.000 317.990.000 300.841.489 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 3.192.200.320 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 600 Peserta Didik 600 Peserta Didik 177.802.800 177.802.800 177.802.800 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 177.802.800 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 607 Orang 607 Orang 3.873.818.440 3.873.818.440 3.873.818.440 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 3.873.818.440 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 2500 Orang 2500 Orang 456.605.080 456.605.080 449.177.772 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 347.275.080 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 5 Satuan Pendidikan 5 Satuan Pendidikan 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 10.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS - 802 Satuan Pendidikan - 61.421.442.826 61.421.442.826 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 61.421.442.826 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 773 Orang 773 Orang 164.000.000 164.000.000 158.502.985 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 171.229.812 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 100 Orang 100 Orang 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 4.500.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 1 Konten Digital 10.000.000 10.000.000 9.555.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 10.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 786 Dokumen 9 Dokumen 120.000.000 120.000.000 112.963.725 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 150.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 3 Komunitas 3 Komunitas 25.000.000 25.000.000 24.750.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 25.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 01 02 2.01 0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 2 Kegiatan 2 Kegiatan 20.000.000 20.000.000 19.962.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 20.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Unit 7 Unit 686.260.000 766.260.000 1.465.809.900 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 50 Orang 50 Orang 20.000.000 20.000.000 19.835.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 20.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 75899 Peserta Didik 74387 Peserta Didik 16.445.392.500 16.445.392.500 16.403.709.604 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 14.211.319.665 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.01 0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia - 6 Paket - 643.346.000 643.346.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 643.346.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah pemenuhan sarana prasarana dan pembiayaan pendidikan sekolah menengah pertama - 116 paket 116 paket 17.474.392.530 58.728.839.704 58.728.839.704 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Terpenuhinya Sarana prasarana dan Pembiayaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 60.683.410.280 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 1 Unit 1 Unit 295.400.000 295.400.000 295.308.800 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 35.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 2 Paket 2 Paket 351.000.000 351.000.000 351.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 351.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 12512 Peserta Didik 48195 Peserta Didik 14.186.957.210 14.186.957.210 14.211.076.883 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 16.580.630.674 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 895 Peserta Didik 895 Peserta Didik 249.112.700 249.112.700 249.112.700 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 45.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 261 Orang 261 Orang 1.666.560.120 1.666.560.120 1.666.560.120 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.666.560.120 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 1500 Orang 1500 Orang 232.042.500 232.042.500 182.051.800 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 232.042.500 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 50 Satuan Pendidikan 50 Satuan Pendidikan 114.000.000 114.000.000 110.295.650 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 50.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 01 02 2.02 0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS - 115 Satuan Pendidikan - 41.254.447.174 41.254.447.174 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 41.254.447.174 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 115 Orang 115 Orang 81.820.000 81.820.000 62.235.353 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 171.229.812 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 100 Orang 100 Orang 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 4.500.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 1 Konten Digital 10.000.000 10.000.000 9.555.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 10.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 128 Dokumen 8 Dokumen 100.000.000 100.000.000 86.734.825 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 100.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 12 Komunitas 12 Komunitas 54.000.000 54.000.000 53.505.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 54.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 2 Kegiatan 2 Kegiatan 20.000.000 20.000.000 19.962.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 20.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 200 Orang 200 Orang 9.000.000 9.000.000 8.942.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 9.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.02 0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 230 Buku 230 Buku 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 100.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah pemenuhan sarana prasarana dan pembiayaan pendidikan anak usia dini (PAUD) - 29 paket 29 paket 877.649.100 14.352.103.100 14.352.103.100 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Terpenuhinya Sarana prasarana dan Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 14.715.026.827 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 3 Unit 3 Unit 269.232.000 319.232.000 313.282.660 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 574.673.327 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 500 Peserta Didik 500 Peserta Didik 50.000.000 50.000.000 44.998.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 50.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 19 Orang 19 Orang 164.117.100 164.117.100 163.135.150 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 165.899.500 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 01 02 2.03 0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 250 Orang 250 Orang 19.300.000 19.300.000 18.982.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 125.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 250 Satuan Pendidikan 250 Satuan Pendidikan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 25.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP - 913 Satuan Pendidikan - 13.112.400.000 13.112.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOP PAUD DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 13.112.400.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 50 Orang 50 Orang 235.000.000 235.000.000 219.186.200 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 185.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 1 Konten Digital 10.000.000 10.000.000 9.555.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 10.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 924 Dokumen 924 Dokumen 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 25.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 2 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 10.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 4 Komunitas 4 Komunitas 45.000.000 45.000.000 21.796.737 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 45.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 5 Paket 5 Paket 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 25.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.03 0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia - 6 Paket - 312.054.000 312.054.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 362.054.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah pemenuhan sarana prasarana dan pembiayaan pendidikan non formal / kesetaraan - 17 paket 17 paket 220.000.000 4.053.600.000 4.053.600.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Terpenuhinya Sarana prasarana dan Pembiayaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan 4.063.599.796 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 100 Peserta Didik 100 Peserta Didik 10.000.000 10.000.000 9.003.960 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 9.999.796 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 12 Satuan Pendidikan 12 Satuan Pendidikan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 10.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP - 14 Satuan Pendidikan - 3.833.600.000 3.833.600.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 3.833.600.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 01 02 2.04 0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 20 Orang 20 Orang 50.000.000 50.000.000 45.238.650 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 50.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0025 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 1 Konten Digital 10.000.000 10.000.000 9.555.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 10.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 14 Dokumen 14 Dokumen 10.000.000 10.000.000 9.972.850 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 10.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 100 Peserta Didik 100 Peserta Didik 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 10.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 2.04 0060 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 1 Ruang 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 130.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 3 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Prosentase sekolah yang melaksanakan pengembangankurikulum muatan lokal 100 % 100 % 4.995.900 4.995.900 4.995.900 10.000.000 1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah kurikulum muatan lokal yang ditetapkan - 2 Dokumen 2 Dokumen 4.995.900 4.995.900 4.995.900 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Tesusunnya kurikulum muatan lokal yang ditetapkan 10.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 03 2.01 0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 2 Dokumen 2 Dokumen 4.995.900 4.995.900 4.995.900 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 10.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 4 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Prosentase peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 76 % 76 % 247.703.290 247.703.290 266.274.218 369.999.451 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase pendidik dan tenaga kependidikan linier - 97.50 % 97.50 % 247.703.290 247.703.290 247.703.290 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Terpenuhinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan berpendidikan linier 369.999.451 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 04 2.01 0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3 Dokumen 3 Dokumen 223.300.790 223.300.790 242.290.929 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 169.999.451 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 04 2.01 0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 4 Laporan 4 Laporan 24.402.500 24.402.500 23.983.289 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 200.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 5 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Jumlah izin Pendirian Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat 2 Lokasi 2 Lokasi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 20.000.000 1 01 05 2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah izin pendirian pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat - 1 lokasi 1 lokasi 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Terselenggaranya izin Pendirian Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat 10.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 01 05 2.01 0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 5.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 05 2.01 0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 5.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah izin Pendirian PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat - 1 lokasi 1 lokasi 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Terselenggaranya izin Pendirian PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat 10.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 05 2.02 0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 2 Dokumen 2 Dokumen 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 5.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 05 2.02 0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 2 Dokumen 2 Dokumen 7.500.000 7.500.000 7.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 5.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.066.865.603 1.747.418.603 1.719.292.166 1.031.999.210 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.066.865.603 1.747.418.603 1.719.292.166 1.031.999.210 6 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Jumlah Penyelenggaraan pengembangan pelestarian budaya 3 kegiatan 3 kegiatan 32.110.530 32.110.530 31.552.400 44.999.752 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/KOTA - 2 Kegiatan 2 Kegiatan 21.610.670 21.610.670 21.610.670 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Terselenggaranya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 29.999.752 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.02 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 2 Objek 2 Objek 21.610.670 21.610.670 21.259.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 29.999.752 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota - 1 kegiatan 1 kegiatan 10.499.860 10.499.860 10.499.860 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten 15.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.03 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina 50 Orang 50 Orang 10.499.860 10.499.860 10.293.400 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 15.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 7 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Jumlah Pengembangan Kesenian Tradisional 5 kegiatan 5 kegiatan 893.866.483 893.866.483 890.106.244 219.999.458 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaku seni yang dibina - 5 kegiatan 5 kegiatan 893.866.483 893.866.483 893.866.483 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Terselenggaranya pembinaan pelaku seni 219.999.458 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 03 2.01 0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 70 Orang 70 Orang 833.866.483 833.866.483 830.224.804 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 149.999.458 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 22 03 2.01 0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga 1 Lembaga 60.000.000 60.000.000 59.881.440 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 70.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 8 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase cagar budaya yang dilestarikan 25 % 25 % 110.888.590 110.888.590 109.334.833 150.000.000 2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah cagar budaya yang ditetapkan - 1 objek 1 objek 95.889.000 95.889.000 95.889.000 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Terfasilitasinya penetapan cagar budaya 120.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 2.01 0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 1 Objek 1 Objek 5.889.000 5.889.000 4.807.240 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 20.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 2.01 0002 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 1 Objek 1 Objek 90.000.000 90.000.000 89.672.203 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur - 100.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah cagar budaya yang dikelola - 3 lokasi 3 lokasi 14.999.590 14.999.590 14.999.590 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Terfasilitasinya pengelolaan cagar budaya yang dikelola 30.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 2.02 0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 3 Objek 3 Objek 14.999.590 14.999.590 14.855.390 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 30.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 9 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Jumlah Museum yang dikelola 1 lokasi 1 lokasi 30.000.000 710.553.000 688.298.689 617.000.000 2 22 06 2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Jumlah museum nyang dikelola - 1 lokasi 1 lokasi 30.000.000 710.553.000 710.553.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Terfasilitasinya pengelolaan museum Kabupaten/Kota 617.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 06 2.01 0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 200 Unit 200 Unit 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 5.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 06 2.01 0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara 1 Unit 1 Unit 25.000.000 705.553.000 683.298.689 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 612.000.000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 10 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 Persen 100 Persen 35.000.000 217.000.000 217.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat Kab. Wonogiri 225.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 197.000.000 146.327.199 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 200.000.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 8 Dokumen 8 Dokumen 10.000.000 10.000.000 9.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000 5.000.000 4.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 5.000.000 5.000.000 4.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun - 100 Persen 100 Persen 130.303.648.969 148.478.065.019 148.478.065.019 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat Kab. Wonogiri 138.010.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1401 Orang/bulan 1401 Orang/bulan 130.293.648.969 148.468.065.019 148.468.065.019 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 138.000.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000 10.000.000 9.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi kepegawaian - 100 Persen 100 Persen 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat Kab. Wonogiri 60.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2 Dokumen 2 Dokumen 20.000.000 20.000.000 18.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 40.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 2 Dokumen 2 Dokumen 20.000.000 20.000.000 18.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 731.986.538 756.986.538 756.986.538 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat Kab. Wonogiri 517.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 36 Paket 36 Paket 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 60.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 292.670.538 317.670.538 315.688.538 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 150.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 56.380.000 56.380.000 50.742.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 85.000.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 85.000.000 85.000.000 76.700.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 85.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000 5.000.000 4.710.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000 20.000.000 18.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 25.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 170.936.000 170.936.000 107.234.349 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 100.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 Persen 100 Persen 1.331.877.706 1.331.877.706 1.331.877.706 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat Kab. Wonogiri 2.900.054.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 308.000.000 308.000.000 308.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 200.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.018.877.706 1.018.877.706 1.018.877.706 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.695.054.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah - 100 % 100 % 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat Kab. Wonogiri 230.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 12 Unit 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 150.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 50.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 30.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 12 Dokumen 12 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Masyarakat Kab. Wonogiri 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 34 Unit Kerja 34 Unit Kerja 50.000.000 50.000.000 10.100.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 120.000.000 DINAS KESEHATAN 11 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Presentase Pelayanan UKM dan UKP Puskesmas Se Kabupaten Wonogiri 97 % 97 % 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Sarana Prasarana Kesehatan Dasar - 71,5 % 71,5 % 7.229.135.500 44.885.324.866 44.885.324.866 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Masyarakat Kab. Wonogiri 28.346.082.836 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1 Unit 1 Unit 350.000.000 20.443.522.382 21.602.277.858 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 14.543.522.382 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 1 Unit 1 Unit 646.679.000 5.749.553.184 5.724.615.184 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 5.749.553.184 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 2 Unit 2 Unit 500.000.000 500.000.000 495.748.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 500.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 738.825.000 738.825.000 732.943.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 2.088.825.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar - 6 Unit - 167.587.000 166.724.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 150.665.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 2 Paket 2 Paket 4.993.631.500 17.285.837.300 17.263.511.300 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 5.313.517.270 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Masyarakat Kab. Wonogiri 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10406 Orang 10406 Orang 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 101.150.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 9796 Orang 9796 Orang 50.000.000 50.000.000 48.590.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 2.660.081.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 9409 Orang 9409 Orang 188.000.000 188.000.000 184.365.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 37.020.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 40504 Orang 40504 Orang 41.000.000 41.000.000 38.234.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 41.000.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 111163 Orang 111163 Orang 63.200.000 63.200.000 57.802.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 63.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 679394 Orang 679394 Orang 62.000.000 62.000.000 56.589.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 62.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 180028 Orang 180028 Orang 110.000.000 116.800.000 106.710.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 79.300.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 407375 Orang 407375 Orang 91.300.000 91.300.000 81.463.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 91.300.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 17751 Orang 17751 Orang 68.000.000 68.000.000 62.287.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 68.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 2004 Orang 2004 Orang 115.000.000 115.000.000 104.791.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 115.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 13566 Orang 13566 Orang 93.000.000 537.900.000 525.784.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 93.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 13282 Orang 13282 Orang 165.000.000 165.000.000 165.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 165.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 4 Dokumen 4 Dokumen 110.000.000 110.000.000 81.459.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 110.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000 25.000.000 20.325.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 25.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 90.000.000 90.000.000 85.353.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 295.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 60.000.000 125.300.000 120.144.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 44.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 80.000.000 80.000.000 65.923.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 55.000.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000 334.440.000 330.422.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 25.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000 25.000.000 20.258.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 10.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000 80.400.000 74.300.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 35.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000 250.000.000 246.163.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 300.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 25.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 7.001.626.400 45.133.301.550 45.133.301.550 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 80.000.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah 1040 Orang 1040 Orang 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 25.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 300 Paket 300 Paket 15.000.000 47.940.000 38.575.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 15.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 2 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 50.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 300.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000 296.341.000 296.057.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 296.341.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 34 Unit 34 Unit 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 2.049.899.009 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2 Laporan 2 Laporan 7.000.000 7.000.000 3.467.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 7.000.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 4 Dokumen 4 Dokumen 130.000.000 130.000.000 122.635.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 50.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 15.000.000 15.000.000 13.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 15.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - 630.464.250 630.353.250 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 630.464.250 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Tersedianya Sisten Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan Puskesmas - 34 Puskesmas 34 Puskesmas 25.000.000 36.800.000 36.800.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Masyarakat Kab. Wonogiri 15.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000 36.800.000 33.025.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 15.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya - 8 Lokasi 8 Lokasi 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Masyarakat Kab. Wonogiri 15.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 9 Unit 9 Unit 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 15.000.000 DINAS KESEHATAN 12 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase puskesmas dengan sumber daya manusia kesehatan yang di bina 100 Persen 100 Persen 119.000.000 1.145.342.000 1.135.333.000 135.000.000 1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota jumlah rekomendasi perijinan yang ditindaklanjuti - 100 % 100 % 65.000.000 65.000.000 65.000.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Masyarakat Kab. Wonogiri 55.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.01 0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 15.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.01 0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 4 Dokumen 4 Dokumen 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 40.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota TerlaksananyaPerencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - 1 Dukumen 1 Dukumen 34.000.000 81.358.000 81.358.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Masyarakat Kab. Wonogiri 70.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 15 Orang 15 Orang 24.000.000 24.000.000 24.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 10.000.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 03 2.02 0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000 57.358.000 56.763.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 60.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1 orang 1 orang 20.000.000 998.984.000 998.984.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Masyarakat Kab. Wonogiri 10.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.03 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 3 Orang 200 Orang 20.000.000 998.984.000 989.570.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 10.000.000 DINAS KESEHATAN 13 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Presentase Perijinan Produk Farmasi Alkes makanan, Minuman Industri Rumah Tangga yang dipantau dan diawasi 100 % 100 % 85.000.000 517.420.000 510.146.000 925.144.000 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, umot, yang direkomendasi ijinnya - 100 persen 100 persen 15.000.000 79.290.000 79.290.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Masyarakat Kab. Wonogiri 350.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.01 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 4 Dokumen 2 Dokumen 15.000.000 79.290.000 76.967.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 350.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - 100 % 100 % 30.000.000 282.572.000 282.572.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Masyarakat Kab. Wonogiri 282.572.000 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.03 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 4 Dokumen 4 Dokumen 30.000.000 282.572.000 277.621.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 282.572.000 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) anata lain JAsa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) - 100 % 100 % 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Masyarakat Kab. Wonogiri 40.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 4 Dokumen 4 Dokumen 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 40.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga - - - - 0 115.558.000 115.558.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 252.572.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 04 2.06 0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan - 5 Unit - 115.558.000 115.558.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 252.572.000 DINAS KESEHATAN 14 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prosentase Puskesmas yang Menerapkan Kebijakan Germas 80 % 80 % 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lintas sektor yang diadvokasi - 5 Linsek 5 Linsek 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Masyarakat Kab. Wonogiri 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 42.000.000 42.000.000 38.274.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 42.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase strata PHBS Rumah Tangga minimal paripurna - 87 Persen 87 Persen 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Masyarakat Kab. Wonogiri 50.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 2 Dokumen 2 Dokumen 20.000.000 20.000.000 18.882.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 50.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase strata posyandu dengan minimal purnama - 72.30 Persen 72.30 Persen 50.000.000 115.180.000 115.180.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Masyarakat Kab. Wonogiri 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 4 Dokumen 4 Dokumen 50.000.000 115.180.000 113.070.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 36.200.000 DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Wonogiri I 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 15 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 12 Dokumen 12 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas wonogiri I 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.325.500.000 2.671.049.154 2.671.049.154 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 2.671.049.154 DINAS KESEHATAN 16 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 597 Orang - - 226.800.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 226.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 5177 Orang - - 13.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 13.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 90 Orang - - 3.600.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 3.600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 632 Orang - - 11.300.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 11.300.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 235.089.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 235.089.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 15.900.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 15.900.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 29.910.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 29.910.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 90 Orang - - 17.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 17.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 127.150.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 24.979.000 274.352.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 274.352.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen - - 5.176.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 5.176.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 12.870.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 12.870.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 800.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 10.800.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 10.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 19.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 19.200.000 DINAS KESEHATAN 17 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 987.136.000 - Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 987.136.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 8.168.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 8.168.000 DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Wonogiri II 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 18 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 12 Dokumen 12 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Wonogiri II 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.517.070.295 1.601.696.593 1.601.696.593 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.601.696.593 DINAS KESEHATAN 19 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 267 Orang - - 151.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 151.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 7961 Orang - - 30.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 30.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 70 Orang - - 3.731.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 3.731.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 490 Orang - - 6.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 6.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 236.010.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 236.010.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 13.700.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 13.700.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 16.174.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 16.174.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 70 Orang - - 23.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 23.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 143.150.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 143.150.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 24.938.000 259.026.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 259.026.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen - - 4.818.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 4.818.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 20 Orang - - 128.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 128.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 38.380.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 38.380.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 600.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 1.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 10.050.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 10.050.000 DINAS KESEHATAN 20 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 918.929.000 - Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 918.929.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 5.300.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 5.300.000 DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Selogiri 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 21 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 12 Dokumen 12 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Selogiri 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.930.649.000 2.036.608.494 2.036.608.494 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.930.649.000 DINAS KESEHATAN 22 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 464 Orang - - 217.800.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 217.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 6365 Orang - - 16.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 16.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 88 Orang - - 29.600.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 29.600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 490 Orang - - 19.550.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 19.550.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 223.705.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 223.705.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 16.850.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 16.850.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 25.224.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 25.224.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 88 Orang - - 18.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 18.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 122.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 67.413.000 309.778.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 309.778.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen - - 5.066.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 5.066.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 1.738.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.738.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 1.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 15.100.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 15.100.000 DINAS KESEHATAN 23 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 966.098.000 - Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 966.098.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 9.300.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 9.300.000 DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Ngadirojo 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 24 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskemas Ngadirojo 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.037.815.000 2.306.894.677 2.306.894.677 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 2.306.894.677 DINAS KESEHATAN 25 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 592 Orang - - 244.900.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 244.900.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 3735 Orang - - 8.550.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 8.550.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 115 Orang - - 19.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 19.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 780 Orang - - 32.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 32.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 225.423.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 225.423.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 16.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 16.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 43.092.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 43.092.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 115 Orang - - 27.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 27.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 91.250.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 91.250.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 177.867.000 431.010.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 431.010.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen - - 5.275.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 5.275.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 2.237.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 2.237.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 1.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 1.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 24.600.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 24.600.000 DINAS KESEHATAN 26 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 1.005.970.000 - Kab. Wonogiri, Ngadirojo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.005.970.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 8.900.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 8.900.000 DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Nguntoronadi I 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 27 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 34 Dokumen 34 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Nguntoronadi I 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 847.532.000 1.079.564.543 1.079.564.543 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.079.564.543 DINAS KESEHATAN 28 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 136 Orang - - 75.600.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 75.600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2151 Orang - - 6.300.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 6.300.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 29 Orang - - 2.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 2.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 191 Orang - - 8.300.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 8.300.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 182.276.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 182.276.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 7.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 7.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 14.700.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 14.700.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 13.029.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 13.029.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 29 Orang - - 5.300.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 5.300.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 84.900.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 84.900.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 35.021.000 190.968.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 190.968.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 24.850.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 24.850.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 21.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 21.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 8.750.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 8.750.000 DINAS KESEHATAN 29 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 625.872.000 - Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 625.872.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 14.620.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 14.620.000 DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Nguntoronadi II 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 30 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 34 Dokumen 34 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Nguntoronadi II 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 659.930.700 763.954.979 763.954.979 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 763.954.979 DINAS KESEHATAN 31 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 130 Orang - - 132.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 132.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 620 Orang - - 9.300.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 9.300.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 19 Orang - - 6.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 6.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 127 Orang - - 9.050.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 9.050.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 150.257.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 150.257.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 14.700.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 14.700.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 23.298.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 23.298.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 19 Orang - - 2.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 2.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 77.140.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 77.140.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 48.123.000 204.343.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 48.123.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 31.825.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 31.825.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 300.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 300.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 2.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 2.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 6.800.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 6.800.000 DINAS KESEHATAN 32 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 632.190.000 - Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 632.190.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 9.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 9.400.000 DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Wuryantoro 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 33 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 34 Dokumen 34 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Wuryantoro 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.832.335.000 2.043.755.874 2.043.755.874 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 2.043.755.874 DINAS KESEHATAN 34 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 224 Orang - - 172.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 172.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2803 Orang - - 33.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 33.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 52 Orang - - 18.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 18.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 341 Orang - - 19.600.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 19.600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 220.358.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 220.358.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 18.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 18.400.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 31.034.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 31.034.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 52 Orang - - 11.600.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 11.600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 88.100.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 88.100.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 114.099.000 331.498.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 331.498.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen - - 4.565.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 4.585.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 2.211.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 2.211.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 1.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 22.300.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 22.300.000 DINAS KESEHATAN 35 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 870.567.000 - Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 870.567.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 9.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 9.400.000 DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Manyaran 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 36 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 34 Dokumen 34 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Manyaran 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.633.592.900 1.945.303.322 1.945.303.322 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.945.303.322 DINAS KESEHATAN 37 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 236 Orang - - 169.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 169.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 3068 Orang - - 18.900.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 18.900.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 61 Orang - - 7.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 7.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 464 Orang - - 8.800.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 7.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 216.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 216.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 18.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 18.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 17.146.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 17.146.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 61 Orang - - 5.600.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 5.600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 101.692.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 101.692.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 47.793.000 257.671.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 257.671.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen - - 4.323.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 4.323.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 2.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 2.500.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 627.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 627.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 14.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 14.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 23.900.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 23.900.000 DINAS KESEHATAN 38 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 824.496.000 - Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 824.496.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 4.930.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 4.930.000 DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Eromoko I 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 39 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 34 Dokumen 34 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Eromoko I 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.594.488.000 1.773.368.511 1.773.368.511 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.773.368.511 DINAS KESEHATAN 40 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 231 Orang - - 190.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 190.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2377 Orang - - 14.800.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 14.800.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 53 Orang - - 6.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 6.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 211 Orang - - 2.650.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 2.650.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 177.865.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 177.865.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 14.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 14.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 10.211.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 10.211.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 53 Orang - - 2.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 2.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 119.150.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 119.150.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 68.946.000 254.981.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 254.981.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen - - 3.927.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 3.927.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 2.230.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 2.230.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 1.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 7.850.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 7.850.000 DINAS KESEHATAN 41 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 748.918.000 - Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 9.100.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 9.100.000 DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Eromoko II 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 42 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 34 Dokumen 34 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Eromoko II 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 689.980.684 727.356.953 727.356.953 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 727.356.953 DINAS KESEHATAN 43 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 135 Orang - - 117.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 117.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1019 Orang - - 4.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 4.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 33 Orang - - 6.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 6.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 211 Orang - - 8.150.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 8.150.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 172.676.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 172.676.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.022.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.022.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 16.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 16.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 14.886.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 14.886.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 33 Orang - - 7.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 7.000.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 81.550.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 81.550.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 49.129.000 206.524.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 49.129.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 4.875.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 4.875.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 600.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 18.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 18.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 8.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 8.400.000 DINAS KESEHATAN 44 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 624.454.000 - Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 6.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 6.500.000 DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Pracimantoro I 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 45 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 34 Dokumen 34 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Pracimantoro I 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.818.119.000 3.148.526.697 3.148.526.697 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 3.148.526.697 DINAS KESEHATAN 46 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 301 Orang - - 220.800.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 220.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 4956 Orang - - 18.800.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 18.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 83 Orang - - 4.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 4.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 576 Orang - - 12.250.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 12.250.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 209.644.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 209.644.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 13.700.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 13.700.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 14.403.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 14.403.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 83 Orang - - 5.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 5.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 133.250.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 133.250.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 306.385.000 528.697.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 306.385.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen - - 4.666.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 4.666.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 8.800.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 8.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 301 Dokumen - - 100.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 100.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 1.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 9.800.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 9.800.000 DINAS KESEHATAN 47 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 889.825.000 - Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 9.700.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 9.700.000 DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Pracimantoro II 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 48 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 34 Dokumen 34 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Pracimantoro II 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.151.312.000 1.182.814.475 1.182.814.475 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.182.814.475 DINAS KESEHATAN 49 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 171 Orang - - 224.490.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 224.490.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1200 Orang - - 10.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 10.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 41 Orang - - 3.600.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 3.600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 268 Orang - - 13.350.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 13.350.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 190.343.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 190.343.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.000.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 13.700.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 13.700.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 27.110.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 27.110.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 41 Orang - - 4.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 4.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 95.278.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 95.278.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 46.250.000 252.793.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 46.250.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen - - 4.346.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 4.346.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 2.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 2.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 300.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 300.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 1.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 21.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 21.400.000 DINAS KESEHATAN 50 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 828.860.000 - Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 9.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 9.400.000 DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Baturetno I 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 51 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 34 Dokumen 34 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Baturetno I 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.546.336.089 3.050.568.185 3.050.568.185 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 3.050.568.185 DINAS KESEHATAN 52 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 257 Orang - - 125.100.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 125.100.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 5083 Orang - - 9.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 9.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 69 Orang - - 10.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 10.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 470 Orang - - 24.191.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 24.191.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 255.470.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 255.470.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 18.900.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 18.900.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 18.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 18.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 69 Orang - - 19.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 19.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 85.050.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 85.050.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 240.311.000 458.545.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 458.545.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen - - 4.567.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 4.567.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 19.874.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 19.874.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 600.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 16.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 16.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 32.900.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 32.900.000 DINAS KESEHATAN 53 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 871.086.000 - Kab. Wonogiri, Baturetno, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 11.700.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 11.700.000 DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Baturetno II 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 54 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 34 Dokumen 34 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Baturetno II 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 501.387.000 573.619.213 573.619.213 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 573.619.213 DINAS KESEHATAN 55 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 72 Orang - - 103.900.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 103.900.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 540 Orang - - 8.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 8.400.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 21 Orang - - 15.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 15.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 139 Orang - - 16.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 16.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 151.039.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 151.039.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 16.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 16.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 13.291.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 13.291.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 21 Orang - - 3.700.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 3.700.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 73.250.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 73.250.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 15.461.000 168.774.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 15.461.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen - - - Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 153.313.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 8.800.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 8.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 221.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 221.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 28.800.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 28.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 6.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 6.400.000 DINAS KESEHATAN 56 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 605.414.000 - Kab. Wonogiri, Baturetno, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 5.300.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 5.300.000 DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Batuwarno 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 57 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 34 Dokumen 34 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Batuwarno 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 857.800.000 923.545.972 923.545.972 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 923.545.972 DINAS KESEHATAN 58 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 139 Orang - - 156.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 156.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1567 Orang - - 6.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 6.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 35 Orang - - 10.800.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 10.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 228 Orang - - 14.100.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 14.100.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 163.167.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 163.167.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.800.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 18.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 18.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 35.446.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 35.446.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 35 Orang - - 1.600.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.600.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 64.525.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 64.525.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 21.244.000 195.142.150 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 195.142.150 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 8.829.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 8.829.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 300.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 300.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 9.600.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 9.600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 7.300.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 7.300.000 DINAS KESEHATAN 59 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 674.578.000 - Kab. Wonogiri, Batuwarno, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 2.812.850 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 2.812.850 DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Karangtengah 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 60 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 34 Dokumen 34 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Karangtengah 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 831.400.000 883.540.749 883.540.749 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 883.540.749 DINAS KESEHATAN 61 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 164 Orang - - 123.033.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 123.033.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1926 Orang - - 6.250.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 6.250.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 47 Orang - - 1.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 303 Orang - - 11.350.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 11.350.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 228.441.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 228.441.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 18.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 18.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 4.278.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 4.278.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 47 Orang - - 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 109.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 109.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 59.052.000 252.848.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 252.848.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 1 Orang - - 400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 23.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 23.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 11.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 11.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 10.700.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 10.700.000 DINAS KESEHATAN 62 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 745.798.000 - Kab. Wonogiri, Karangtengah, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 1.850.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.850.000 DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Giriwoyo I 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 63 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 34 Dokumen 34 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Giriwoyo I 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.613.361.000 1.780.823.356 1.780.823.356 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.780.823.356 DINAS KESEHATAN 64 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 163 Orang - - 149.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 149.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2346 Orang - - 8.600.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 8.600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 47 Orang - - 3.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 3.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 302 Orang - - 21.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 21.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 249.907.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 249.907.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.000.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 18.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 18.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 11.827.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 11.827.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 47 Orang - - 18.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 18.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 109.830.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 109.830.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 29.433.000 265.867.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 265.867.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen - - 4.948.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 4.948.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 57.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 57.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 700.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 700.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 9.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 9.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 32.950.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 32.950.000 DINAS KESEHATAN 65 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 943.696.000 - Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 10.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Giriwoyo II 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 66 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 34 Dokumen 34 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Giriwoyo II 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 666.486.000 823.943.428 823.943.428 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 823.943.428 DINAS KESEHATAN 67 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 170 Orang - - 108.900.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 108.900.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1156 Orang - - 10.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 10.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 32 Orang - - 15.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 15.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 202 Orang - - 3.600.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 3.600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 169.158.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 169.158.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 13.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 13.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 3.827.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 3.827.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 32 Orang - - 2.016.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 2.016.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 104.904.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 104.904.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 28.543.000 186.180.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 186.180.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 11.760.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 11.760.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 150.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 150.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 14.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 14.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 4.800.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 4.800.000 DINAS KESEHATAN 68 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 628.052.000 - Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 7.900.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 7.900.000 DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Giritontro 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 69 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 34 Dokumen 34 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Giritontro 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.125.000.000 1.226.041.452 1.226.041.452 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.226.041.452 DINAS KESEHATAN 70 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 115 Orang - - 131.500.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2444 Orang - - 6.600.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 41 Orang - - 7.200.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 263 Orang - - 12.700.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 243.872.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.500.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 17.400.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 20.159.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 41 Orang - - 5.900.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 87.795.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 52.030.000 243.314.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 52.030.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen - - 4.039.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 8.485.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 200.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 1.200.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 20.700.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 71 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 770.234.000 - Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 9.700.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) UPTD Puskesmas Paranggupito 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 72 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 34 Dokumen 34 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Paranggupito 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.122.790.328 1.296.630.715 1.296.630.715 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.296.630.715 DINAS KESEHATAN 73 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 95 Orang - - 114.500.000 Kab. Wonogiri, Paranggupito, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1369 Orang - - 13.200.000 Kab. Wonogiri, Paranggupito, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 36 Orang - - 12.000.000 Kab. Wonogiri, Paranggupito, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 231 Orang - - 9.200.000 Kab. Wonogiri, Paranggupito, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 205.039.000 Kab. Wonogiri, Paranggupito, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.000.000 Kab. Wonogiri, Paranggupito, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 16.400.000 Kab. Wonogiri, Paranggupito, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 4.923.000 Kab. Wonogiri, Paranggupito, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 36 Orang - - 4.800.000 Kab. Wonogiri, Paranggupito, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 107.380.000 Kab. Wonogiri, Paranggupito, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 122.600.000 310.947.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 122.600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 30.003.000 Kab. Wonogiri, Paranggupito, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 300.000 Kab. Wonogiri, Paranggupito, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 16.000.000 Kab. Wonogiri, Paranggupito, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 17.100.000 Kab. Wonogiri, Paranggupito, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 74 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 748.092.000 - Kab. Wonogiri, Paranggupito, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 7.900.000 Kab. Wonogiri, Paranggupito, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Tirtomoyo I 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 75 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 34 Dokumen 34 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Tirtomoyo I 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.689.307.580 1.914.552.130 1.914.552.130 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.914.552.130 DINAS KESEHATAN 76 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 259 Orang - - 210.000.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 4468 Orang - - 4.800.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 67 Orang - - 6.600.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 446 Orang - - 13.300.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 221.039.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.000.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 19.300.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 26.429.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 67 Orang - - 2.800.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 105.990.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 92.920.000 306.523.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 92.920.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 2.217.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 900.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 2.300.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 11.250.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 77 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 850.728.000 - Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 9.200.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Tirtomoyo II 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 78 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 34 Dokumen 34 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Tirtomoyo II 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 708.162.043 886.677.512 886.677.512 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 886.677.512 DINAS KESEHATAN 79 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 144 Orang - - 222.750.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1302 Orang - - 2.800.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 39 Orang - - 7.200.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 254 Orang - - 15.300.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 175.093.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.000.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 18.400.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 16.600.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 39 Orang - - 3.800.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 103.300.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 69.875.000 264.942.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 69.875.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 20 Orang - - 29.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 2.232.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 1.000.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 1.200.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 9.150.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 80 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 785.621.000 - Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 10.700.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Jatisrono I 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 81 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 34 Dokumen 34 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Jatisrono I 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.023.000.000 2.320.258.941 2.320.258.941 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 2.320.258.941 DINAS KESEHATAN 82 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 84 Orang - - 232.100.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 232.100.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 5017 Orang - - 12.150.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 36 Orang - - 6.000.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 577 Orang - - 57.900.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 196.368.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.100.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 17.400.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 18.900.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 84 Orang - - 7.200.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 68.475.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 149.543.000 368.279.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 149.543.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen - - 4.592.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 20 Orang - - 18.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 6.065.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 300.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 1.200.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 17.800.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 17.800.000 DINAS KESEHATAN 83 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 875.704.000 - Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 9.400.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Jatisrono II 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 84 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 34 Dokumen 34 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Jatisrono II 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 640.401.976 764.107.115 764.107.115 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 764.107.115 DINAS KESEHATAN 85 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 164 Orang - - 145.200.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2030 Orang - - 3.000.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 36 Orang - - 7.200.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 249 Orang - - 32.900.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 197.773.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.100.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 18.400.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 13.746.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 36 Orang - - 5.000.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 68.166.600 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 3. Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 82.776.000 255.403.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 82.776.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 20 Orang - - 72.400 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 2.228.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 300.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 1.200.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 8.400.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 86 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 683.813.000 - Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 6.500.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) UPTD Puskesmas Jatipurno 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 87 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 34 Dokumen 34 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Jatipurno 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.107.000.000 1.296.627.152 1.296.627.152 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.296.627.152 DINAS KESEHATAN 88 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 317 Orang - - 149.600.000 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 4181 Orang - - 15.600.000 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 72 Orang - - 8.400.000 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 499 Orang - - 23.300.000 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 246.403.000 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 5.000.000 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 18.400.000 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 6.029.000 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 72 Orang - - 3.000.000 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 113.300.000 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 84.315.000 291.916.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 84.315.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 9.997.000 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 1.200.000 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 1.200.000 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 11.200.000 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 89 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 831.230.000 - Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 11.000.000 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Jatiroto 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 90 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 34 Dokumen 34 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Jatiroto 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.307.432.400 1.630.004.975 1.630.004.975 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.630.004.975 DINAS KESEHATAN 91 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 293 Orang - - 180.000.000 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 4323 Orang - - 14.250.000 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 80 Orang - - 14.400.000 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 536 Orang - - 52.800.000 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 184.119.000 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.097.000 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 18.400.000 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 14.550.000 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 80 Orang - - 6.000.000 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 49.950.000 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 168.388.000 362.648.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 168.388.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 20 Orang - - 244.000 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 4.050.000 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 300.000 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 1.800.000 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 22.950.000 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 92 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 766.870.000 - Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 7.700.000 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Sidoharjo 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 93 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Sidoharjo 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.522.312.100 1.950.367.758 1.950.367.758 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.950.367.758 DINAS KESEHATAN 94 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 321 Orang - - 154.800.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 5244 Orang - - 10.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 87 Orang - - 12.600.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 561 Orang - - 19.850.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 223.441.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 13.700.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya - 1 Dokumen - - - Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 11.780.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 11.780.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 87 Orang - - 4.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 123.550.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 117.084.000 346.095.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 117.084.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen - - 4.799.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 4.799.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 20 Orang - - 100.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 39.600.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 1.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 36.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 19.649.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 95 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 915.180.000 - Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 9.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Girimarto 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 96 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 34 Dokumen 34 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Girimarto 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.582.231.000 1.699.961.729 1.699.961.729 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.699.961.729 DINAS KESEHATAN 97 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 370 Orang - - 168.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 168.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 3751 Orang - - 25.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 25.500.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 90 Orang - - 6.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 6.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 600 Orang - - 26.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 26.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 183.304.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 183.304.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 7.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 7.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 18.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 18.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 30.119.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 30.119.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 90 Orang - - 11.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 11.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 56.600.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 127.793.000 326.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 127.793.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 20 Orang - - 100.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 4.253.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 700.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 3.300.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 28.900.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 98 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 772.783.000 - Kab. Wonogiri, Girimarto, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 5.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Purwantoro I 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 99 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 34 Dokumen 34 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Purwantoro I 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.784.777.503 2.935.875.590 2.935.875.590 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 2.935.875.590 DINAS KESEHATAN 100 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 364 Orang - - 230.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 6401 Orang - - 12.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 77 Orang - - 12.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 528 Orang - - 18.300.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 18.300.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 294.692.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 294.692.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 13.750.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 13.750.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 59.042.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 59.042.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 77 Orang - - 12.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 12.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 106.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 106.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 190.266.000 462.288.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 190.266.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen - - 5.703.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 5.703.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 11.012.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 11.012.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 600.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 1.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 26.900.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 26.900.000 DINAS KESEHATAN 101 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 1.087.721.000 - Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 11.300.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 11.300.000 DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Purwantoro II 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 102 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 34 Dokumen 34 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Purwantoro II 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 400.695.950 655.879.814 655.879.814 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 655.879.814 DINAS KESEHATAN 103 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 155 Orang - - 192.000.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 192.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1495 Orang - - 7.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 7.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 30 Orang - - 12.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 12.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 202 Orang - - 17.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 17.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 193.745.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 193.745.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.000.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 18.600.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 18.600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 41.286.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 41.286.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 30 Orang - - 4.600.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 4.600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 79.006.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 79.006.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 96.166.000 293.559.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 96.166.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 7.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 1.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 7.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 104 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 789.543.000 - Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 9.413.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Slogohimo 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 105 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 34 Dokumen 34 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Slogohimo 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.084.205.608 2.267.603.396 2.267.603.396 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 2.267.603.396 DINAS KESEHATAN 106 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 414 Orang - - 244.800.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 244.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 5769 Orang - - 11.600.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 11.600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 99 Orang - - 3.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 3.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 684 Orang - - 31.750.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 31.750.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 203.074.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 203.074.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 16.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 16.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 67.321.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 67.321.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 99 Orang - - 6.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 6.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 51.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 51.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 104.401.000 331.245.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 331.245.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen - - 4.718.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 4.718.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 2.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 2.200.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 1.599.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.599.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 1.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 18.700.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 18.700.000 DINAS KESEHATAN 107 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 898.410.000 - Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 7.204.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 7.204.000 DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Bulukerto 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 108 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 34 Dokumen 34 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Bulukerto 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.371.856.000 1.486.156.483 1.486.156.483 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.486.156.483 DINAS KESEHATAN 109 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 299 Orang - - 187.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 187.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 3608 Orang - - 13.600.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 13.600.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 65 Orang - - 6.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 6.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 452 Orang - - 15.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 15.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 212.072.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 212.072.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 21.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 15.700.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 17.965.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 17.965.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 65 Orang - - 3.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 3.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 104.840.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 104.840.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 76.454.000 284.598.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 16.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 16.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 700.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 700.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 1.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 12.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 12.400.000 DINAS KESEHATAN 110 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 830.630.000 - Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 9.409.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 9.409.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) UPTD Puskesmas Puhpelem 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 111 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 34 Dokumen 34 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Puhpelem 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 778.300.000 819.450.136 819.450.136 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 819.450.136 DINAS KESEHATAN 112 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 186 Orang - - 136.800.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 136.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1647 Orang - - 8.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 8.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 41 Orang - - 16.800.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 16.800.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 273 Orang - - 10.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 10.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 168.101.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 168.101.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.000.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 15.700.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 15.700.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 4.750.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 4.750.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 41 Orang - - 8.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 8.400.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 95.691.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 95.691.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 99.801.000 262.780.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 99.801.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 20 Orang - - 300.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 300.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 2.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 2.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 600.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 600.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 7.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 7.200.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 9.700.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 9.700.000 DINAS KESEHATAN 113 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 658.021.000 - Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 9.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 9.400.000 DINAS KESEHATAN UPTD Puskesmas Kismantoro 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.690.637.306 333.280.226.348 334.008.688.372 341.784.118.020 114 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 181.305.375.406 206.375.551.682 206.196.067.230 197.157.716.925 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan - 12 Dokumen 12 Dokumen 48.562.862.193 55.251.622.419 55.251.622.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Puskesmas Kismantoro 55.215.662.925 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.210.295.037 2.734.492.346 2.734.492.346 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 2.734.492.346 DINAS KESEHATAN 115 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 17.069.261.900 97.600.511.666 125.713.590.892 136.435.205.245 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 9.790.126.400 52.653.386.800 52.653.386.800 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 108.059.122.409 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 379 Orang - - 170.000.000 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 4075 Orang - - 18.800.000 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 75 Orang - - 12.000.000 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 529 Orang - - 30.815.000 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen - - 220.489.000 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen - - 1.000.000 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen - - 15.950.000 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen - - 19.587.000 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 75 Orang - - 2.000.000 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen - - 58.800.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 2 Dokumen - 60.601.000 267.038.600 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 60.601.000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen - - 2.205.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen - - 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen - - 1.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen - - 42.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 116 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 112.000.000 27.641.401.000 453.551.250 7.131.051.850 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 42.000.000 27.506.221.000 27.506.221.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 6.873.258.000 DINAS KESEHATAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat - 1 Dokumen - 807.702.000 - Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 50.000.000 115.180.000 115.180.000 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - 207.793.850 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen - - 5.218.400 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KESEHATAN RSUD SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 164.862.945.828 177.081.042.297 182.081.042.297 159.494.193.842 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 164.862.945.828 177.081.042.297 182.081.042.297 159.494.193.842 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 164.862.945.828 177.081.042.297 182.081.042.297 159.494.193.842 117 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 % 100 % 42.213.443.928 45.631.449.659 45.631.449.659 30.420.588.192 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya Pengelolaan Anggaran yang efektif, efisien dan akuntable - 100 Persen 100 Persen 41.955.538.488 45.373.544.219 45.373.544.219 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Karyawan Non ASN RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso 30.162.682.752 RSUD SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 761 Orang/bulan 761 Orang/bulan 41.955.538.488 45.373.544.219 45.373.544.219 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 30.162.682.752 RSUD SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah - 100 Persen 100 Persen 257.905.440 257.905.440 257.905.440 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Karyawan Non ASN RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso 257.905.440 RSUD SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 1 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 257.905.440 257.905.440 257.905.440 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 257.905.440 RSUD SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 118 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pasien yang mendapatkan pelayanan Alat Kesehatan untuk UKM dan UKP 100 % 100 % 122.649.501.900 131.449.592.638 136.449.592.638 129.073.605.650 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Alat Kesehatan untuk Pelayanan Rujukan - 94449 Orang 94449 Orang 0 0 0 - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso dan Masyarakat 0 RSUD SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan - 44 Unit - - 5.000.000.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - RSUD SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Alat Kesehatan untuk Pelayanan Rujukan - 94449 Orang 94449 Orang 122.649.501.900 131.449.592.638 131.449.592.638 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso dan Masyarakat 129.073.605.650 RSUD SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 750.000.000 - - Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 750.000.000 RSUD SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 1 02 02 2.02 0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 12 Dokumen 12 Dokumen 121.899.501.900 131.449.592.638 131.449.592.638 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 128.323.605.650 RSUD SOEDIRAN MANGUN SUMARSO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) DINAS PEKERJAAN UMUM 18.119.698.872 84.458.364.008 42.718.750.468 149.293.514.670 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18.119.698.872 84.458.364.008 42.718.750.468 149.293.514.670 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 18.119.698.872 84.458.364.008 42.718.750.468 149.293.514.670 119 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 13.873.698.872 14.200.868.008 14.186.724.508 17.537.138.876 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan dan Pelaporan - 100 % 100 % 22.000.000 22.000.000 22.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Tersedianya perencanaan dan pelaporan 14.999.435 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 20.000.000 20.000.000 11.356.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 8.999.995 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19 Laporan 19 Laporan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.999.708 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 12 Laporan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.999.732 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan - 100 Persen 100 Persen 11.781.817.777 12.083.986.913 12.083.986.913 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Tersedianya administrasi keuangan. 15.445.403.243 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 95 Orang/bulan 95 Orang/bulan 11.779.817.777 12.081.986.913 12.081.986.913 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.435.403.577 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 14 Dokumen 14 Dokumen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.999.666 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase operasional pelayanan rutin - 100 Persen 100 Persen 136.098.000 161.098.000 161.098.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Tersedianya operasional pelayanan rutin 134.991.125 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.992.425 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 40 Paket 40 Paket 50.000.000 75.000.000 75.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 49.999.233 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.999.556 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 9.098.000 9.098.000 9.098.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.999.940 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 10 Laporan 60.000.000 60.000.000 56.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 49.999.971 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan peralatan gedung - 100 persen 100 persen 14.879.095 14.879.095 14.879.095 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Tersedianya peralatan gedung. 14.879.095 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 14.879.095 14.879.095 14.879.095 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 14.879.095 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang kantor - 100 persen 100 persen 1.592.904.000 1.592.904.000 1.592.904.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Tersedianya jasa penunjang kantor. 1.591.903.733 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 3.000.000 3.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 274.992.000 274.992.000 274.992.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 274.992.000 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 74 Laporan 74 Laporan 1.314.912.000 1.314.912.000 1.314.912.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.314.911.733 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan kendaraan dinas - 100 persen 100 persen 326.000.000 326.000.000 326.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 334.962.245 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 14 Unit 275.000.000 275.000.000 275.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 299.999.745 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 7 Unit 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 34.962.500 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 1.000.000 1.000.000 500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - DINAS PEKERJAAN UMUM 120 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 73,67 Persen 73,67 Persen 1.401.000.000 8.285.719.000 726.565.960 7.960.399.601 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah jaringan irigasi kondisi baik - 20.203 Ha 20.203 Ha 1.401.000.000 8.285.719.000 8.285.719.000 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Meningkatnya jumlah jaringan irigasi kondisi baik 7.960.399.601 DINAS PEKERJAAN UMUM Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 03 02 2.02 0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 1.7 KM 1.7 KM 150.000.000 7.034.719.000 181.520.860 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 2.500.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 02 2.02 0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 3.5 KM 3.5 KM 1.000.000.000 1.000.000.000 297.900.100 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 5.410.399.601 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 02 2.02 0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 5 Dokumen 5 Dokumen 251.000.000 251.000.000 247.145.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 50.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM 121 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Jumlah sumber air minum layak yang diakses masyarakat 42.595 Unit 42.595 Unit 50.000.000 50.000.000 49.594.000 13.787.965.751 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari - 2.019 KK 2.019 KK 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Terpenuhinya warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari. 13.787.965.751 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 03 2.01 0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 13.2 Liter/Detik 13.2 Liter/Detik 25.000.000 25.000.000 24.784.900 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 9.787.966.511 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 03 2.01 0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 6,99 Liter/Detik 6,99 Liter/Detik 25.000.000 25.000.000 24.809.100 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 3.999.999.240 DINAS PEKERJAAN UMUM 122 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase rumah tinggal yang terfasilitasi sistem pengelolaan air limbah 94,9 Persen 94,9 Persen 50.000.000 5.182.379.000 5.120.785.000 2.979.289.606 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik - 269 KK 269 KK 50.000.000 5.182.379.000 5.182.379.000 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Terpenuhinya warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. 2.979.289.606 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 05 2.01 0025 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun 24 M³/Hari 24 M³/Hari 25.000.000 25.000.000 21.406.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.100.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 05 2.01 0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 169 Rumah Tangga 169 Rumah Tangga 25.000.000 5.157.379.000 5.099.379.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Sanitasi- Penugasan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.879.289.606 DINAS PEKERJAAN UMUM 123 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase drainase dalam kondisi baik 75 Persen 75 Persen 101.000.000 101.000.000 100.285.000 1.519.937.914 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Panjang saluran drainase yang dibangun - 1525 Meter 1525 Meter 101.000.000 101.000.000 101.000.000 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Terlaksananya panjang saluran drainase yang dibangun 1.519.937.914 DINAS PEKERJAAN UMUM Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 03 06 2.01 0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara 1000 Meter 1000 Meter 100.000.000 100.000.000 99.285.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.499.991.661 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 06 2.01 0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 19.946.253 DINAS PEKERJAAN UMUM 124 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Proporsi Penataan Bangunan Gedung Kantor 7,225 Persen 7,225 Persen 101.000.000 101.000.000 91.598.800 59.998.022 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Jumlah pengesahan gambar, jumlah SLF, jumlah pengawasan - 434 Kegiatan 434 Kegiatan 101.000.000 101.000.000 101.000.000 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Tersedianya Jumlah pengesahan gambar, jumlah SLF, jumlah pengawasan. 59.998.022 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 08 2.01 0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000 10.000.000 3.347.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 19.999.676 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 08 2.01 0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota 50 Bantuan Teknis 50 Bantuan Teknis 1.000.000 1.000.000 700.600 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 19.998.938 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 08 2.01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 200 Dokumen 200 Dokumen 90.000.000 90.000.000 87.551.200 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 19.999.408 DINAS PEKERJAAN UMUM 125 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Proporsi Penataan Bangunan non gedung dan Lingkungannya 7,225 Persen 7,225 Persen 3.000.000 3.000.000 2.401.200 49.999.237 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengawasan, penataan bangunan dan lingkungan - 50 Kegiatan 50 Kegiatan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Tersedianya Jumlah pengawasan, penataan bangunan dan lingkungan 49.999.237 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 09 2.01 0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata 1 Kawasan 1 Kawasan 1.000.000 1.000.000 700.600 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 30.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 09 2.01 0009 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan 50 Dokumen 50 Dokumen 1.000.000 1.000.000 700.600 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 9.999.644 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 09 2.01 0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 9.999.593 DINAS PEKERJAAN UMUM Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 126 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase jalan kondisi mantap 89,60 Persen 89,60 Persen 2.540.000.000 56.534.398.000 22.440.796.000 105.398.785.663 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah jalan yang ditangani - 58.000 Meter 58.000 Meter 2.540.000.000 56.534.398.000 56.534.398.000 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Terlaksananya jumlah jalan yang ditangani. 105.398.785.663 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 10 2.01 0028 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000 5.000.000 - Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 9.994.528 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 10 2.01 0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000 25.000.000 - Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 49.994.976 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 10 2.01 0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 34 KM 34 KM 100.000.000 36.272.607.000 16.907.204.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan- Jalan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 87.808.046.637 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 10 2.01 0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 7.5 KM 7.5 KM 100.000.000 12.921.791.000 23.591.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 7.999.999.736 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 10 2.01 0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 100 KM 100 KM 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 100.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 10 2.01 0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 20.5 KM 20.5 KM 1.810.000.000 6.810.000.000 5.010.000.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Opsen PKB Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 9.430.749.786 DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 8.824.369.320 9.339.815.440 9.049.402.460 17.594.271.495 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.563.965.820 6.788.111.940 6.604.678.243 16.219.272.127 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 349.999.590 349.999.590 289.847.497 314.999.708 127 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Jumlah Peraturan Penataan Ruang dan Perangkat yang Berkaitan Erat dengan Penataan Ruang 4 Peraturan 4 Peraturan 349.999.590 349.999.590 289.847.497 314.999.708 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Kab/Kota - 1 Peraturan 1 Peraturan 269.999.780 269.999.780 269.999.780 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran OPD untuk perencanaan pembangunan wilayah 269.999.780 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 12 2.02 0004 Penyusunan Peta Dasar Jumlah data SHP Peta Dasar 7 Peta 0 Peta 169.999.780 - - Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 169.999.780 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 03 12 2.02 0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 3 Dokumen 100.000.000 269.999.780 245.469.520 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 100.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase jumlah Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang - 100 Persen 100 Persen 29.999.880 29.999.880 29.999.880 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran Masyarakat pemohon rekomendasi izin tata ruang 19.999.984 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 12 2.03 0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 24 Dokumen 24 Dokumen 29.999.880 29.999.880 17.582.547 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 19.999.984 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pemohon Tertib Penggunaan Ruang Sesuai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) - 80 Pemohon 80 Pemohon 49.999.930 49.999.930 49.999.930 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran Masyarakat pemohon rekomendasi izin tata ruang 24.999.944 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 03 12 2.04 0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 80 Dokumen 80 Dokumen 49.999.930 49.999.930 26.795.430 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 24.999.944 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 7.213.966.230 6.438.112.350 6.314.830.746 15.904.272.419 128 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintah daerah 100 persen 100 persen 4.358.966.230 4.874.412.350 4.834.311.517 5.706.272.903 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 Persen 100 Persen 21.999.640 21.999.640 21.999.640 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah DISPERA dan KPP 19.999.321 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 20.000.000 20.000.000 13.116.782 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.999.917 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 999.980 999.980 999.980 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.999.700 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 999.660 999.660 999.660 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.999.704 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun - 100 Persen 100 Persen 3.484.977.202 3.975.423.322 3.975.423.322 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah DISPERA dan KPP 5.010.868.990 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 23 Orang/bulan 3.482.977.342 3.973.423.462 3.973.423.462 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.003.869.434 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.999.900 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 999.860 999.860 999.860 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.999.656 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi kepegawaian - 100 Persen 100 Persen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah DISPERA dan KPP 10.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 04 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentasse administrasi umum perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 164.999.760 189.999.760 189.999.760 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah DISPERA dan KPP 100.745.338 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 1.999.900 1.999.900 1.999.900 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 6.999.398 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 95.000.000 120.000.000 116.539.800 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 35.999.569 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 17 Paket 17 Paket 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 7.747.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 12.999.860 12.999.860 11.871.260 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.999.982 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 25 Laporan 50.000.000 50.000.000 21.371.185 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 39.999.389 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 Persen 100 Persen 479.991.000 479.991.000 479.991.000 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah DISPERA dan KPP 479.690.335 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.200.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 48 Laporan 65.000.000 65.000.000 65.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 65.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 413.491.000 413.491.000 413.491.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 413.490.335 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 196.998.628 196.998.628 196.998.628 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing DISPERA dan KPP 84.968.919 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 22 Unit 22 Unit 84.998.760 84.998.760 84.998.760 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 59.994.919 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 14.990.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 69.999.868 69.999.868 69.999.868 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 9.984.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 129 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Rumah Korban Bencana yang Tertangani 80 % 80 % 65.000.000 65.000.000 53.978.000 49.999.816 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemda kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni - 100 % 100 % 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran Masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan karena terdampak bencana 20.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 02 2.01 0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000 5.000.000 3.978.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 10.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 02 2.01 0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 45.000.000 45.000.000 36.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 10.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase unit rumah korban bencana yang tertangani - 100 % 100 % 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran Masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan karena terdampak bencana 29.999.816 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 02 2.03 0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 2 Unit Rumah 2 Unit Rumah 15.000.000 15.000.000 14.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 29.999.816 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 130 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh 11,40 % 11,40 % 80.000.000 80.000.000 52.877.717 99.999.796 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan - 89.49 % 89.49 % 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran Lokasi kawasan kumuh di Kabupaten Wonogiri 50.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 03 2.02 0008 Penyusunan/Review/Legali sasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisa si 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000 30.000.000 18.877.717 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 50.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani - 100 % 100 % 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran Lokasi kawasan kumuh di Kabupaten Wonogiri 49.999.796 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 03 2.03 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000 50.000.000 34.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 49.999.796 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 131 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Rasio Rumah Layak Huni 0,306 Angka 0,306 Angka 2.680.000.000 1.388.700.000 1.353.388.512 10.000.000.000 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Layak Huni - 335853 Unit 335853 Unit 2.680.000.000 1.388.700.000 1.388.700.000 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri MBR dengan status kepemilikan RTLH 10.000.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 04 2.01 0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 3000 Unit Rumah 3000 Unit Rumah 2.680.000.000 1.388.700.000 1.353.388.512 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 10.000.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 132 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU 85,11 % 85,11 % 30.000.000 30.000.000 20.275.000 47.999.904 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Perumahan/Lokasi yang Tersedia PSU - 10 Unit 10 Unit 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Pengembang perumahan di Kabupaten Wonogiri 47.999.904 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 05 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000 25.000.000 16.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 42.999.904 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 04 05 2.01 0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan 1 Lokasi 1 Lokasi 5.000.000 5.000.000 3.775.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 5.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.260.403.500 2.551.703.500 2.444.724.217 1.374.999.368 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1.260.403.500 2.551.703.500 2.444.724.217 1.374.999.368 133 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Persentase Sengketa Tanah Aset yang Tertangani 100 % 100 % 15.000.000 15.000.000 15.000.000 20.000.000 2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sengketa Tanah Aset Pemkab Yang Telah Tertangani - 5 Sengketa 5 Sengketa 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Tanah aset pemerintah yang masih dalam sengketa 20.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 10 04 2.01 0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 Berita Acara 5 Berita Acara 7.500.000 7.500.000 7.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 10 04 2.01 0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 Dokumen 5 Dokumen 7.500.000 7.500.000 7.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 134 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Jumlah bidang tanah untuk kepentingan umum skala kecil 1 Bidang 1 Bidang 327.000.000 1.618.300.000 1.614.680.000 400.000.000 2 10 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah bidang tanah untuk penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota - 1 Bidang 1 Bidang 327.000.000 1.618.300.000 1.618.300.000 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Tanah untuk lokasi pengembangan 400.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 10 05 2.01 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 327.000.000 1.618.300.000 1.614.680.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 400.000.000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 135 2 10 08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG Jumlah Luasan Tanah Aset Pemkab dari Eks Bondo Desa 100 Ha 100 Ha 10.000.000 10.000.000 10.000.000 24.999.872 2 10 08 2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Persentase capaian pendapatan dari retribusi pemakaian kekayaan dari sewa tanah eks bondo desa - 100 Persen 100 Persen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Tanah aset eks bondo desa yang di sewakan untuk dimanfaatkan masyarakat 24.999.872 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 10 08 2.02 0001 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 24.999.872 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 136 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase Jumlah tanah Aset Pemkab Yang belum Terlegalisasi 17.73 Persen 17.73 Persen 908.403.500 908.403.500 805.044.217 929.999.496 2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Persentase Jumlah Terlegalisasinya aset Pemkab melalui pensertipikatan tanah- tanah Aset pemkab - 82.27 % 82.27 % 908.403.500 908.403.500 908.403.500 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Aset tanah milik pemerintah daerah 929.999.496 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 10 10 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 50 Laporan 50 Laporan 720.483.500 720.483.500 624.110.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 619.999.664 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 10 10 2.01 0002 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 187.920.000 187.920.000 180.933.717 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 309.999.832 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 8.256.648.728 9.403.969.450 9.233.619.345 13.741.653.763 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.256.648.728 9.403.969.450 9.233.619.345 13.741.653.763 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.256.648.728 9.403.969.450 9.233.619.345 13.741.653.763 137 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 7.377.149.778 7.633.449.690 7.555.116.066 8.030.488.450 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 % 100 % 22.000.000 22.000.000 22.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Satpol PP dan Damkar 24.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 20.000.000 20.000.000 7.934.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 22.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 2.000.000 2.000.000 1.880.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun - 100 % 100 % 5.648.226.334 5.879.526.246 5.879.526.246 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Dokumen Keuangan Satpol PP dan Damkar 6.212.649.018 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/bulan 38 Orang/bulan 5.644.226.844 5.875.526.756 5.875.526.756 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 6.208.649.528 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.000.000 1.000.000 880.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000 1.000.000 880.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 1.999.490 1.999.490 1.873.490 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.999.490 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah - 100 % 100 % 82.499.539 82.499.539 82.499.539 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Dokumen Administrasi Satpol PP dan Damkar 135.981.816 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 1.999.930 1.999.930 999.965 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.995.545 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 19.999.950 19.999.950 19.999.950 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 36.990.597 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 24 Paket 24 Paket 5.499.999 5.499.999 3.990.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.996.250 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 4.999.660 4.999.660 4.999.660 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.999.660 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 20 Laporan 50.000.000 50.000.000 16.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 79.999.764 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah - 100 % 100 % 14.999.979 39.999.979 39.999.979 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Barang Pengadaan Satpol PP dan Damkar 14.999.716 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 14.999.979 39.999.979 39.999.979 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 14.999.716 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 100 % 1.491.423.984 1.491.423.984 1.491.423.984 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Penyediaan Pelayanan Umum Kantor 1.491.423.984 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 90.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 30 Laporan 30 Laporan 1.400.423.984 1.400.423.984 1.397.562.284 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.400.423.984 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang terlaksana - 100 % 100 % 117.999.942 117.999.942 117.999.942 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Pemeliharaan Aset Satpol PP dan Damkar 151.433.916 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 25 Unit 25 Unit 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 97.993.972 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 2.999.998 2.999.998 2.639.998 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.940.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 37.499.944 37.499.944 11.249.984 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 37.499.944 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 2.500.000 2.500.000 2.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 6.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 138 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penegakan Peraturan Daerah 100 % 100 % 590.499.420 1.481.520.230 1.407.204.696 5.356.188.075 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 557.499.980 557.499.980 557.499.980 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Masyarakat Wonogiri 5.291.191.160 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 05 02 2.01 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 25 Dokumen 25 Dokumen 130.000.000 130.000.000 125.715.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 130.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Dokumen 12 Dokumen 275.000.000 275.000.000 229.291.628 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 4.993.500.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 30 Orang 30 Orang 63.000.000 63.000.000 50.865.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 63.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 9 Dokumen 9 Dokumen 7.500.000 7.500.000 7.230.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 14.999.756 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 260 laporan 260 laporan 81.999.980 81.999.980 77.412.980 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 89.691.404 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Penegakan Peraturan Bupati/ Wali Kota - 2311 Pelanggaran 2311 Pelanggaran 29.999.520 921.020.330 921.020.330 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Masyarakat Wonogiri 59.998.003 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.02 0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 25 Laporan 25 Laporan 4.999.550 896.020.360 896.020.360 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 9.998.956 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.02 0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 25 Laporan 25 Laporan 24.999.970 24.999.970 19.014.755 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 49.999.047 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Persentase Pengembangan PPNS atas Perda dan Perbup - 100 % 100 % 2.999.920 2.999.920 2.999.920 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Anggota PPNS 4.998.912 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.03 0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 2 Laporan 2 Laporan 2.999.920 2.999.920 1.654.973 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 4.998.912 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 139 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase Kejadian Kebakaran yang tertangani 100 persen 100 persen 288.999.530 288.999.530 271.298.583 354.977.238 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kejadian Kebakaran dan Beracun dalam Daerah/Kota - 100 % 100 % 288.999.530 288.999.530 288.999.530 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Masyarakat Wonogiri 354.977.238 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 05 04 2.01 0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 40 Laporan 40 Laporan 284.999.970 284.999.970 267.778.970 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 349.999.738 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.01 0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 100 Dokumen 100 Dokumen 3.999.560 3.999.560 3.519.613 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 4.977.500 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4.117.920.844 3.965.528.516 3.886.827.090 18.537.527.121 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.117.920.844 3.965.528.516 3.886.827.090 18.537.527.121 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 4.117.920.844 3.965.528.516 3.886.827.090 18.537.527.121 140 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib pelaporan kinerjs administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 3.779.789.550 3.627.397.222 3.584.524.185 3.823.444.187 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun - 100 Persen 100 Persen 21.999.710 21.999.710 21.999.710 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14.999.479 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 19.999.940 19.999.940 7.276.873 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.999.668 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 1.999.770 1.999.770 1.919.570 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.999.811 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun - 100 Persen 100 Persen 3.297.886.546 3.110.493.858 3.110.493.858 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.297.886.840 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 26 Orang/bulan 3.295.887.036 3.108.494.348 3.108.494.348 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.295.887.036 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 17 Laporan 17 Laporan 1.999.510 1.999.510 1.999.510 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.999.804 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persentase tertib administrasi kepegawaian - 100 Persen 100 Persen 9.999.970 9.999.970 9.999.970 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 9.999.970 9.999.970 6.000.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah - 100 persen 100 persen 92.496.091 117.496.451 117.496.451 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 114.900.828 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.998.700 1.998.700 1.840.250 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.996.395 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 21.999.591 46.999.951 46.088.601 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 24.159.703 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.498.000 12.498.000 12.498.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.745.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 5.999.800 5.999.800 5.999.800 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.999.730 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000 50.000.000 25.000.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 60.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 Persen 100 Persen 297.931.767 307.931.767 307.931.767 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 305.688.235 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.300.000 1.300.000 1.300.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 61.200.000 71.200.000 71.200.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 71.200.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 235.431.767 235.431.767 235.431.767 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 232.488.235 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 59.475.466 59.475.466 59.475.466 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 79.968.805 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 15 Unit 53.985.746 53.985.746 53.985.746 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 59.995.797 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 2.990.000 2.990.000 2.990.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.983.600 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 2.499.720 2.499.720 2.499.720 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.989.408 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 141 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Prosentase warga negara yang mendapatkan pelayanan PB 100 % 100 % 338.131.294 338.131.294 302.302.905 14.714.082.934 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencan - 100 Persen 100 Persen 3.691.000 3.691.000 3.691.000 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat Wonogiri 7.999.563 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 05 03 2.01 0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 219207 Orang 219207 Orang 3.691.000 3.691.000 3.691.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 7.999.563 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana - 100 Persen 100 Persen 72.442.474 72.442.474 72.442.474 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat Wonogiri 79.793.172 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 7.500.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 3 Unit 3 Unit 35.943.394 35.943.394 35.325.601 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 27.499.621 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan- kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 1 Kawasan 1 Kawasan 14.999.910 14.999.910 12.744.455 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 14.797.726 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 4 laporan 4 laporan 7.499.665 7.499.665 4.499.799 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 14.996.637 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 1 Kawasan 1 Kawasan 9.999.505 9.999.505 9.999.505 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 14.999.188 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana - 100 Persen 100 Persen 236.998.180 236.998.180 236.998.180 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat Wonogiri 430.430.374 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen 1 Dokumen 174.999.660 174.999.660 161.069.205 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 355.430.674 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 5 Orang 5 Orang 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 50.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 75 Orang 75 Orang 36.998.520 36.998.520 36.998.520 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 24.999.700 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Jumlah Dokumen Penanggulangan Bencana - 1 Dokumen 1 Dokumen 24.999.640 24.999.640 24.999.640 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat Wonogiri 14.195.859.825 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 05 03 2.04 0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000 5.000.000 1.919.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 14.999.640 14.999.640 7.055.820 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 14.185.859.825 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000 5.000.000 - Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DINAS SOSIAL 7.447.872.498 9.623.919.968 9.410.547.965 8.376.061.316 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.447.872.498 9.623.919.968 9.410.547.965 8.376.061.316 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 7.447.872.498 9.623.919.968 9.410.547.965 8.376.061.316 142 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum 100 persen 100 persen 5.264.910.944 5.364.257.064 5.320.600.701 6.299.557.658 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 Persen 100 Persen 30.740.500 30.740.500 30.740.500 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 16.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 24.000.000 24.000.000 13.665.400 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 6 Laporan 4.494.300 4.494.300 4.254.300 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 8.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 2.246.200 2.246.200 2.246.200 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun - 100 Persen 100 Persen 4.410.580.543 4.484.926.663 4.484.926.663 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Dokumen Penggajian dan pelaporan keuangan 5.494.499.878 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 Orang/bulan 27 Orang/bulan 4.405.264.383 4.479.610.503 4.479.610.503 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.490.500.322 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.007.000 2.007.000 2.007.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.999.668 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 3.309.160 3.309.160 3.309.160 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.999.888 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pegawai yang meningkat kapasitasnya - 100 persen 100 persen 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah ASN dan SDM Sosial 5.000.000 DINAS SOSIAL Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 06 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 5 Orang 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 131.070.615 131.070.615 131.070.615 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Komponen pelayanan umum kantor 127.473.750 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 2.493.375 2.493.375 2.493.375 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.495.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 39.361.360 39.361.360 39.361.360 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 35.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.005.000 12.005.000 12.005.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 18.500.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 10.719.650 10.719.650 10.719.650 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 5.012.500 5.012.500 5.012.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 61.478.730 61.478.730 30.673.327 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 59.478.750 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah - 100 Persen 100 Persen 151.078.936 176.078.936 176.078.936 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Barang Milik Daerah 155.500.500 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 500 500 500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 500 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 26.077.936 26.077.936 26.077.936 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 25.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 500 500 500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 500.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 125.000.000 150.000.000 148.604.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 130.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 Persen 100 Persen 388.510.000 388.510.000 388.510.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Komponen jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 382.839.180 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 DINAS SOSIAL Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 06 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 93.000.000 93.000.000 93.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 90.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 294.010.000 294.010.000 293.129.640 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 290.839.180 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 147.930.350 147.930.350 147.930.350 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Barang Milik Daerah 118.244.350 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 44.150.000 44.150.000 44.150.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 44.150.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 54.740.350 54.740.350 54.740.350 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 54.740.350 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 14.887.000 DINAS SOSIAL 1 06 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 9.040.000 9.040.000 9.040.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.467.000 DINAS SOSIAL 143 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas 100 Persen 100 Persen 473.483.177 473.483.177 458.076.612 492.484.617 1 06 02 2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase dunia usaha dan kelompok masyarakat yang terfasilitasi pengumpulan sumbangan dalam daerah - 100 Persen 100 Persen 14.056.500 14.056.500 14.056.500 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 12 Jenis PSKS 25.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.02 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 2 Dokumen 2 Dokumen 14.056.500 14.056.500 11.224.244 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 25.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas - 12 Jenis 12 Jenis 459.426.677 459.426.677 459.426.677 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing PSM, TKSK, Keluarga Pionir, Karang Taruna , Panti Sosial, PSKS Kelembagaan, dan LK3 467.484.617 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.03 0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 6.999.760 6.999.760 6.572.084 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 7.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.03 0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 25 Orang 325.935.420 325.935.420 322.745.308 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 314.992.520 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.03 0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Keluarga 25 Keluarga 7.999.400 7.999.400 7.999.400 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 8.000.000 DINAS SOSIAL Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 06 02 2.03 0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Lembaga 20 Lembaga 113.492.097 113.492.097 104.535.576 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 132.492.097 DINAS SOSIAL 1 06 02 2.03 0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Sertifikat 3 Sertifikat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 5.000.000 DINAS SOSIAL 144 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Prosentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan 100 persen 100 persen 1.852.500 1.852.500 593.800 2.730.000 1 06 03 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Jumlah Warga Negara migran korban kekerasan yang di mendapat pelayanan - 5 orang 5 orang 1.852.500 1.852.500 1.852.500 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
6.Pengurangan Kesenjangan sosial Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 2.730.000 DINAS SOSIAL 1 06 03 2.01 0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5 Orang 1.852.500 1.852.500 593.800 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 2.730.000 DINAS SOSIAL 145 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS Luar Panti yang mendapatkan pelayanan Program Rehabilitasi Sosial 100 Persen 100 Persen 1.074.080.605 1.074.080.605 1.001.783.928 920.356.904 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabsos dasar di luar panti - 250 Orang 250 Orang 339.965.700 339.965.700 339.965.700 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
6.Pengurangan Kesenjangan sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar , Pengemis dan Gelandangan di luar panti 415.864.041 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 87.860.000 87.860.000 84.359.862 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 141.184.041 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 22.500.000 22.500.000 19.824.320 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 67.500.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 59.000.000 59.000.000 56.672.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 59.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 10.000.000 10.000.000 6.360.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 20.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 60 Orang 64.137.500 64.137.500 50.524.450 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 43.590.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 35 Orang 35 Orang 63.990.000 63.990.000 60.270.200 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 43.590.000 DINAS SOSIAL Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 06 04 2.01 0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 2.000.000 2.000.000 1.095.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 4.500.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 2.000.000 2.000.000 1.147.400 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 4.500.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 3.000.000 3.000.000 2.580.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 5.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang 40 Orang 18.478.200 18.478.200 13.382.320 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 20.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 10 Orang 3.000.000 3.000.000 2.281.400 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 2.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.01 0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Orang 12 Orang 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 5.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Jumla Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di luar panti - 890 orang 890 orang 734.114.905 734.114.905 734.114.905 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
6.Pengurangan Kesenjangan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 504.492.863 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 300 Orang 300 Orang 4.000.000 4.000.000 3.031.760 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 3.500.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0002 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 20.000.000 20.000.000 17.133.010 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 14.997.750 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0003 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 42 Orang 42 Orang 111.747.500 111.747.500 111.747.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 130.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0004 Penyediaan Sandang Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 10.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0005 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 30 Orang 59.996.167 59.996.167 57.014.667 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 59.996.167 DINAS SOSIAL Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 06 04 2.02 0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang 40 Orang 80.007.500 80.007.500 76.625.817 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 85.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 279.384.792 279.384.792 275.005.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 85.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 124.000.000 124.000.000 120.111.600 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 75.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0009 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang 40 Orang 4.000.000 4.000.000 2.993.960 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 2.500.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang 40 Orang 4.000.000 4.000.000 2.320.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 2.500.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 5.000.000 5.000.000 3.503.600 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 3.500.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 7.498.946 7.498.946 4.830.312 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 7.498.946 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0013 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 15.480.000 15.480.000 12.050.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 15.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 04 2.02 0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 10.000.000 10.000.000 3.919.750 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 10.000.000 DINAS SOSIAL 146 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase PMKS Luar Panti yang mendapatkan Program perlindungan dan jaminan sosial 100 Persen 100 Persen 350.637.912 2.427.339.262 2.363.867.302 403.941.254 1 06 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Jumlah anak terlantar yang dipelihara - 200 orang 200 orang 34.980.000 34.980.000 34.980.000 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
6.Pengurangan Kesenjangan sosial Anak-Anak Terlantar 113.973.446 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.01 0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 24 Orang 24 Orang 13.430.000 13.430.000 7.295.885 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 40.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.01 0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 9.250.000 9.250.000 3.823.530 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 4.149.734 DINAS SOSIAL Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 06 05 2.01 0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 12.300.000 12.300.000 6.196.084 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 69.823.712 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota - 95 persen 95 persen 315.657.912 2.392.359.262 2.392.359.262 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
6.Pengurangan Kesenjangan sosial Warga yang termasuk dalam DTKS, PMKS/PSKS, BPNT, PKH, PBI- Jaminan Kesehatan dan Program perlindungan Sosial lainnya. 289.967.808 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 166166 Orang 166166 Orang 161.875.296 161.875.296 142.673.589 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 150.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 37914 Keluarga 37914 Keluarga 29.178.258 29.178.258 20.842.871 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 19.978.258 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Keluarga 20 Keluarga 94.610.244 2.171.311.594 2.159.570.997 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 89.995.436 DINAS SOSIAL 1 06 05 2.02 0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 10 Orang 29.994.114 29.994.114 23.464.346 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 29.994.114 DINAS SOSIAL 147 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan 100 Persen 100 Persen 242.907.360 242.907.360 226.909.622 211.994.576 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani - 100 Persen 100 Persen 123.705.725 123.705.725 123.705.725 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
6.Pengurangan Kesenjangan sosial Korban Bencana alam dan sosial 103.994.576 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 530 Orang 530 Orang 102.705.725 102.705.725 95.275.143 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 83.994.576 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 12.000.000 12.000.000 11.237.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 12.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Unit 2 Unit 2.000.000 2.000.000 1.588.400 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 2.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 3.000.000 3.000.000 2.475.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 3.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.01 0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 25 Orang 4.000.000 4.000.000 3.440.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
6.Pengurangan Kesenjangan sosial 3.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota jumlah desa yang membentuk kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana - 60 desa/keluraha n 60 desa/keluraha n 119.201.635 119.201.635 119.201.635 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Taruna Siaga Bencana dan masyarakat di daerah rawan bencana . 108.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 06 2.02 0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Kampung 3 Kampung 12.000.000 12.000.000 10.518.960 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 8.000.000 DINAS SOSIAL Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 06 06 2.02 0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 76 Orang 76 Orang 107.201.635 107.201.635 102.375.119 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 100.000.000 DINAS SOSIAL 148 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase Taman Makam pahlawan yang dikelola. 100 persen 100 persen 40.000.000 40.000.000 38.716.000 44.996.307 1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota prosentase kelengkapan Taman makam Pahlawan yang dipelihara dan dilaksanakan sesuai ketentuan - 100 persen 100 persen 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Taman Makam Pahlawan dan sarana prasaranya, sertaPeringatan Hari Pahlawan 44.996.307 DINAS SOSIAL 1 06 07 2.01 0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 27.000.000 27.000.000 25.716.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 19.996.307 DINAS SOSIAL 1 06 07 2.01 0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 123 Makam 123 Makam 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 20.000.000 DINAS SOSIAL 1 06 07 2.01 0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 4 Laporan 4 Laporan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 5.000.000 DINAS SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 7.725.532.829 8.255.559.489 8.122.438.673 7.725.532.829 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.628.533.229 8.158.559.889 8.073.165.173 7.628.533.229 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 7.628.533.229 8.158.559.889 8.073.165.173 7.628.533.229 149 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 % 100 % 7.225.991.735 7.225.337.855 7.193.913.309 7.225.991.735 2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 % 100 % 19.999.750 19.999.750 19.999.750 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 19.999.750 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 19.999.750 19.999.750 9.999.750 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 19.999.750 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun - 100 % 100 % 6.493.558.118 6.467.904.238 6.467.904.238 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 6.493.558.118 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 Orang/bulan 37 Orang/bulan 6.493.558.118 6.467.904.238 6.467.904.238 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 6.493.558.118 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi kepegawaian - 100 % 100 % 9.996.192 9.996.192 9.996.192 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 9.996.192 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 6 Orang 9.996.192 9.996.192 - Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.996.192 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah - 100 % 100 % 79.999.360 79.999.360 79.999.360 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 79.999.360 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 07 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 11.999.660 11.999.660 10.799.460 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 11.999.660 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 3.999.700 3.999.700 3.999.700 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.999.700 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 24 Laporan 50.000.000 50.000.000 39.771.846 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 50.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerea - 100 % 100 Persen 100 % 100 Persen 10.000.000 35.000.000 35.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 10.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 10.000.000 35.000.000 35.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 % 100 % 548.981.015 548.981.015 548.981.015 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 548.981.015 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7 Laporan 7 Laporan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 151.800.000 151.800.000 151.800.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 151.800.000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 19 Laporan 19 Laporan 396.181.015 396.181.015 396.181.015 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 396.181.015 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 % 100 % 63.457.300 63.457.300 63.457.300 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 63.457.300 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 31 Unit 31 Unit 39.999.200 39.999.200 39.999.200 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 39.999.200 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 17.960.000 17.960.000 17.960.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 17.960.000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 07 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 2.498.100 2.498.100 2.498.100 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.498.100 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 150 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase perusahaan yang telah menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK) 7,1 % 7,1 % 4.999.800 4.999.800 4.159.800 4.999.800 2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Jumlah jenis dokumen RTK yang disusun - 1 Dokumen 1 Dokumen 4.999.800 4.999.800 4.999.800 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 4.999.800 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 02 2.01 0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 5 Orang 5 Orang 4.999.800 4.999.800 4.159.800 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 4.999.800 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 151 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi 1,24 % 1,24 % 223.348.944 754.029.484 716.771.984 223.348.944 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi - 2400 Peserta 2400 Peserta 217.348.950 748.029.490 748.029.490 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 217.348.950 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 03 2.01 0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 2000 Orang 2000 Orang 150.000.000 680.680.540 645.643.040 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 150.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 03 2.01 0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 10 Lembaga 10 Lembaga 17.349.000 17.349.000 15.129.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 17.349.000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 03 2.01 0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 14 Unit 14 Unit 49.999.950 49.999.950 49.999.950 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 49.999.950 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah program pelatihan yang sudah link and match dengan perusahaan - 10 Program 10 Program 2.999.994 2.999.994 2.999.994 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2.999.994 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 03 2.02 0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 28 Lembaga 28 Lembaga 2.999.994 2.999.994 2.999.994 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 2.999.994 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 03 2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Persentase LPK yang Memiliki Perizinan - 100 % 100 % 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 3.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 03 2.03 0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi 7 Perizinan 7 Perizinan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 3.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 152 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan 58,03 % 58,03 % 143.497.780 143.497.780 133.445.110 143.497.780 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan - 7250 Orang 7250 Orang 91.721.470 91.721.470 91.721.470 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 91.721.470 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 04 2.01 0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 5000 Orang 5000 Orang 25.499.880 25.499.880 25.226.940 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 25.499.880 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 500 Orang 500 Orang 34.999.740 34.999.740 33.711.200 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 34.999.740 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 04 2.01 0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 10 Orang 10 Orang 31.221.850 31.221.850 30.365.500 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 31.221.850 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah Lowongan Kerja yang Bisa Dibangun Link and Match nya - 9000 Lowongan Kerja 9000 Lowongan Kerja 46.776.440 46.776.440 46.776.440 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 46.776.440 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 04 2.03 0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 12 Dokumen 12 Dokumen 9.999.650 9.999.650 9.999.650 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 9.999.650 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 04 2.03 0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 600 Orang 600 Orang 9.999.840 9.999.840 2.365.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 9.999.840 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 04 2.03 0003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 750 Orang 750 Orang 26.776.950 26.776.950 26.776.950 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 26.776.950 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pencari Kerja Migran yang Ditempatkan - 100 Orang 100 Orang 4.999.870 4.999.870 4.999.870 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 4.999.870 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 04 2.04 0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 5 Orang 5 Orang 4.999.870 4.999.870 4.999.870 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 4.999.870 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 153 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) 13 % 13 % 30.694.970 30.694.970 24.874.970 30.694.970 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perusahaan yang mempunyai sarana HI - 10 Perusahaan 10 Perusahaan 8.999.990 8.999.990 8.999.990 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 8.999.990 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 05 2.01 0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 10 Perusahaan 10 Perusahaan 5.000.000 5.000.000 3.000.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 5.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 05 2.01 0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 1 Laporan 1 Laporan 3.999.990 3.999.990 3.019.990 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 3.999.990 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perusahaan yang menindaklanjuti pembinaan ketenagakerjaan - 10 Perusahaan 10 Perusahaan 21.694.980 21.694.980 21.694.980 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 21.694.980 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 05 2.02 0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 50 Perkara 50 Perkara 5.197.420 5.197.420 4.197.420 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 5.197.420 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 05 2.02 0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 3 Perkara 3 Perkara 4.000.000 4.000.000 3.000.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 4.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 05 2.02 0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 1 Lembaga 10.497.880 10.497.880 10.497.880 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 10.497.880 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2 07 05 2.02 0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 300 Orang 300 Orang 1.999.680 1.999.680 1.159.680 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 1.999.680 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 96.999.600 96.999.600 49.273.500 96.999.600 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 96.999.600 96.999.600 49.273.500 96.999.600 154 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase Kontribusi sektor industri dalam PDRB 17,80 % 17,80 % 60.000.000 60.000.000 23.775.000 60.000.000 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Persentase IKM yang diberdayakan - 1.50 % 1.50 % 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 60.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 3 31 02 2.01 0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 60.000.000 60.000.000 23.775.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 60.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 155 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase Peningkatan jumlah pelaku industri (unit usaha) 5 % 5 % 12.000.000 12.000.000 10.129.900 12.000.000 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah IUI yang diterbitkan - 10 IUI 10 IUI 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 12.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 3 31 03 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.000 7.000.000 5.363.600 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 7.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 3 31 03 2.01 0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah- TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000 5.000.000 4.766.300 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 5.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 156 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Proporsi pelaku usaha industri yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINAS) 0,56 % 0,56 % 24.999.600 24.999.600 15.368.600 24.999.600 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Cakupan Wilayah Informasi Industri - 14 Kecamatan 14 Kecamatan 24.999.600 24.999.600 24.999.600 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 24.999.600 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 3 31 04 2.01 0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000 10.000.000 6.000.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 10.000.000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 3 31 04 2.01 0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 1 Dokumen 1 Dokumen 14.999.600 14.999.600 9.368.600 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 14.999.600 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 8.327.215.749 9.556.561.869 8.279.792.645 10.277.421.434 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 481.801.702 3.401.801.702 2.232.003.901 421.801.702 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 481.801.702 3.401.801.702 2.232.003.901 421.801.702 157 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Rata - rata kemampuan lumbung pangan di kabupaten wonogiri dalam menyerap gabah 40 Persen 40 Persen 5.000.000 1.105.000.000 4.140.300 112.317.000 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Prosentase ketersediaan Infrastruktur Sarana Pendukung kemandirian Pangan - 5 % 5 % 5.000.000 1.105.000.000 1.105.000.000 - 1. Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran LPM Gunungsari 112.317.000 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 09 02 2.01 0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia - 1 Unit - 1.100.000.000 - Kab. Wonogiri, Jatisrono, Gunungsari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Pertanian- Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) - 1. Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran - DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 2 09 02 2.01 0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia 1 unit 1 unit 5.000.000 5.000.000 4.140.300 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pertanian- Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 112.317.000 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 158 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Capaian Konsumsi Energi per kelompok pangan 2.128,80 Kal/kap/hari 2.128,80 Kal/kap/hari 351.803.090 2.171.803.090 2.121.785.094 234.486.090 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Ketersediaan Pangan Utama (padi) - 143674 ton 143674 ton 74.999.800 394.999.800 394.999.800 - 1. Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran Masyarakat 24.999.800 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.01 0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan - 1 Unit - - - Kab. Wonogiri, Eromoko, Eromoko Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Ngabeyan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian - 1. Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran - DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.01 0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 1 laporan 1 laporan 50.000.000 50.000.000 44.349.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri - DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.01 0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 3 Unit 3 Unit 19.999.800 339.999.800 334.147.600 Kab. Wonogiri, Eromoko, Eromoko Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Ngabeyan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 19.999.800 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.01 0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000 5.000.000 2.978.986 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 5.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Prosentase Ketersediaan Cadangan Pangan dan ketentuan cadangan pangan kabupaten - 6 % 6 % 97.316.940 97.316.940 97.316.940 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Masyarakat 39.999.940 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.02 0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 30 Ton 30 Ton 97.316.940 97.316.940 95.570.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 39.999.940 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Persentase penduduk dengan konsumsi lebih dari 2000 kkal per har - 87,5 % 87,5 % 179.486.350 1.679.486.350 1.679.486.350 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 169.486.350 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.04 0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000 10.000.000 7.660.200 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.04 0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2 Laporan 2 Laporan 169.486.350 1.669.486.350 1.637.078.808 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 169.486.350 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 159 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Prosentasi penanganan daerah rawan pangan pertanian 30 % 30 % 79.999.122 79.999.122 69.335.400 29.999.122 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan jumlah Dokumen (Peta) kerentanan dan ketahanan pangan - 1 dokumen 1 dokumen 24.999.122 24.999.122 24.999.122 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Masyarakat 24.999.122 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 2 09 04 2.01 0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 1 Dokumen 24.999.122 24.999.122 19.033.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 24.999.122 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kecamatan daerah rawan pangan yang difasilitasi - 2 kecamatan 2 kecamatan 55.000.000 55.000.000 55.000.000 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri - 5.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 2 09 04 2.02 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000 5.000.000 2.869.900 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 5.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 2 09 04 2.02 0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 47.432.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri - DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 160 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 20 % 20 % 44.999.490 44.999.490 36.743.107 44.999.490 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rasio Jumlah Sampel Uji dengan jumlah sampel aman (Jumlah sampe yang aman dibagi sampel uji dikali 100%) - 100 % 100 % 44.999.490 44.999.490 44.999.490 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Masyarakat 44.999.490 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 2 09 05 2.01 0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 9.999.940 9.999.940 9.500.060 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 9.999.940 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 2 09 05 2.01 0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 2 Dokumen 2 Dokumen 14.999.780 14.999.780 11.921.447 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 24.999.780 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 2 09 05 2.01 0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 2 Dokuman 2 Dokuman 19.999.770 19.999.770 15.321.600 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 9.999.770 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 7.845.414.047 6.154.760.167 6.047.788.744 9.855.619.732 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.845.414.047 6.154.760.167 6.047.788.744 9.855.619.732 161 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 7.477.341.467 5.786.687.587 5.714.311.878 9.730.621.652 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 % 100 % 22.000.000 22.000.000 22.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - 22.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 3 25 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 20.000.000 20.000.000 12.450.700 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun - 100 % 100 % 6.454.015.711 4.738.361.831 4.738.361.831 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - 8.724.204.712 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 91 Orang/bulan 29 Orang/bulan 6.454.015.711 4.738.361.831 4.738.361.831 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 8.724.204.712 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi kepegawaian - 100 % 100 persen 100 % 100 persen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - 10.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 4 Orang 10.000.000 10.000.000 5.836.661 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah - 100 % 100 % 130.486.970 155.486.970 155.486.970 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - 100.486.970 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.998.960 1.998.960 1.998.960 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.998.960 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 51.968.300 76.968.300 73.966.840 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.488.300 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11.520.000 11.520.000 9.120.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 13.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 14.999.710 14.999.710 8.805.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 14.999.710 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000 50.000.000 20.287.600 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 50.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 % 100 persen 100 % 100 persen 708.542.786 708.542.786 708.542.786 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - 721.633.970 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 120.000.000 120.000.000 104.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 150.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 3 25 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 587.542.786 587.542.786 587.542.786 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 570.633.970 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 % 100 % 152.296.000 152.296.000 152.296.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - 152.296.000 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 64 Unit 64 Unit 116.230.000 116.230.000 112.375.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 116.230.000 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 6.410.000 6.410.000 6.410.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 6.410.000 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 11 Unit 11 Unit 22.506.000 22.506.000 22.506.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 22.506.000 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 7.150.000 7.150.000 7.150.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 7.150.000 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 162 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Peningkatan Produksi perikanan tangkap 100 % 100 % 114.999.710 114.999.710 109.725.700 14.999.710 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia - 260 unit 260 unit 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Kelompok Nelayan 0 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 2.01 0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 1 Unit 1 Unit 100.000.000 100.000.000 98.073.900 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil - 210 ORANG 210 ORANG 14.999.710 14.999.710 14.999.710 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Kelompok Nelayan 14.999.710 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 300 Orang 300 Orang 14.999.710 14.999.710 11.651.800 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 14.999.710 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 163 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah produksi benih ikan 100 % 100 % 223.073.350 223.073.350 204.759.120 79.998.850 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Pengembangan Kapasitas budidaya ikan (orang) - 50 orang 50 orang 14.999.670 14.999.670 14.999.670 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Pembudidaya Ikan 14.999.670 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 8 Kelompok 8 Kelompok 14.999.670 14.999.670 11.083.200 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 14.999.670 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Tersedianya sarana pembudidaya ikan - 4 BBI 4 BBI 208.073.680 208.073.680 208.073.680 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Pembudidaya Ikan 64.999.180 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.04 0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 4.999.510 4.999.510 2.139.900 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 4.999.510 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.04 0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 50.000.000 50.000.000 46.130.100 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri - DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.04 0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4 Unit 4 Unit 153.074.170 153.074.170 145.405.920 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 59.999.670 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 164 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Jumlah usaha perikanan/ nelayan tangkap yang berizin 100 % 100 % 19.999.720 19.999.720 15.161.800 19.999.720 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Jumlah peserta pembinaan pengawasan izin usaha perikanan - 30 orang 30 orang 19.999.720 19.999.720 19.999.720 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Nelayan 19.999.720 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 05 2.01 0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 2 Pelaku Usaha 2 Pelaku Usaha 19.999.720 19.999.720 15.161.800 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 19.999.720 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 165 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Jumlah usaha pengolahan ikan 100 % 100 % 9.999.800 9.999.800 3.830.246 9.999.800 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Pengembangan Kapasitas pelaku pengolahan ikan - 50 PELAKU USAHA 50 PELAKU USAHA 9.999.800 9.999.800 9.999.800 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Pengolah dan Pemasar Ikan 9.999.800 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 06 2.02 0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 50 Unit Usaha 50 Unit Usaha 9.999.800 9.999.800 3.830.246 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 9.999.800 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 18.976.105.835 20.094.144.195 19.968.027.035 19.160.293.932 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.623.172.247 1.623.172.247 1.612.418.597 1.713.698.200 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.623.172.247 1.623.172.247 1.612.418.597 1.713.698.200 166 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Cakupan Pelayanan Persampahan 88 Persen 88 Persen 1.498.172.247 1.498.172.247 1.487.418.597 1.628.698.200 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 1 03 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Tata Kelola Persampahan - 100 Persen 100 Persen 1.498.172.247 1.498.172.247 1.498.172.247 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat, Kader Lingkungan dan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Wonogiri 1.628.698.200 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1 03 04 2.01 0011 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan 100 Orang 100 Orang 15.000.000 15.000.000 9.275.100 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 15.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1 03 04 2.01 0013 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang ditingkatkan 71,8 Ton/hari 71,8 Ton/hari 59.474.047 59.474.047 59.474.047 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 30.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1 03 04 2.01 0016 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang dioptimalisasi 74,2 Unit 74,2 Unit 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 30.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1 03 04 2.01 0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan 15 Unit 15 Unit 1.373.698.200 1.373.698.200 1.368.669.450 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.553.698.200 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 167 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Cakupan Pelayanan IPLT 100 persen 100 persen 125.000.000 125.000.000 125.000.000 85.000.000 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Operasional IPLT - 100 Persen 100 Persen 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Masyarakat Kabupaten Wonogiri 85.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1 03 05 2.01 0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi 1 Unit 1 Unit 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Air Tanah Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 85.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 17.352.933.588 18.470.971.948 18.355.608.438 17.446.595.732 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 17.352.933.588 18.470.971.948 18.355.608.438 17.446.595.732 168 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 16.533.215.138 16.971.253.498 16.934.601.265 16.626.877.282 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun - 100 Persen 100 Persen 22.000.000 22.000.000 22.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Aparatur Dinas Lingkungan Hidup 22.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 20.000.000 20.000.000 13.610.267 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Daerah Yang Disusun - 100 Persen 100 Persen 14.262.257.662 14.675.296.022 14.675.296.022 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Aparatur Dinas Lingkungan Hidup 14.262.257.902 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 116 Orang/bulan 116 Orang/bulan 14.260.257.902 14.673.296.262 14.673.296.262 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 14.260.257.902 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 11 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.999.760 1.999.760 1.999.760 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 999.700 999.700 999.700 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Aparatur Dinas Lingkungan Hidup 999.700 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 999.700 999.700 999.700 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 999.700 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 100.990.650 100.990.650 100.990.650 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Aparatur Dinas Lingkungan Hidup 112.991.650 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.999.700 1.999.700 1.999.700 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.999.700 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 24.999.000 24.999.000 24.999.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 35.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.992.500 4.992.500 4.992.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.992.500 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 18.999.450 18.999.450 18.999.450 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.999.450 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000 50.000.000 19.737.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 50.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah - 100 Persen 100 Persen 46.779.000 71.779.000 71.779.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Aparatur Dinas Lingkungan Hidup 21.779.904 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 46.779.000 71.779.000 71.779.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 21.779.904 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 100 Persen 1.998.838.260 1.998.838.260 1.998.838.260 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Aparatur Dinas Lingkungan Hidup 2.071.848.126 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 169.000.000 169.000.000 169.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 195.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.828.838.260 1.828.838.260 1.828.838.260 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.875.848.126 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah - 100 Persen 100 Persen 101.349.866 101.349.866 101.349.866 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Aparatur Dinas Lingkungan Hidup 135.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 15 Unit 88.849.866 88.849.866 88.849.866 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 75.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 50.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 169 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Cakupan Objek Pencemar dan Perusak Lingkungan yang Dikendalikan 100 persen 100 persen 200.000.000 200.000.000 180.661.890 215.000.000 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup - 100 Persen 100 Persen 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Masyarakat, Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Wonogiri 75.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 3 Dokumen 3 Dokumen 50.000.000 50.000.000 41.588.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 50.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 3 Dokumen 3 Dokumen 25.000.000 25.000.000 24.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 25.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Laporan Kondisi Lingkungan Yang Terinformasikan - 3 Dokumen 3 Dokumen 85.000.000 85.000.000 85.000.000 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Masyarakat, Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Wonogiri 100.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.02 0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 1 Laporan 1 Laporan 85.000.000 85.000.000 77.704.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 100.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Kualitas Pada Lahan Kritis, Daerah Tangkapan Air, DAS, Telaga dan Sumber Air - 4 Titik 4 Titik 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Masyarakat, Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Wonogiri 40.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.03 0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 40.000.000 40.000.000 37.369.890 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 40.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 170 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Yang Terbangun/Terenovasi/Tereha bilitasi/Terpelihara 100 % 100 % 487.718.450 487.718.450 487.718.450 487.718.450 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Jumlah Ruang Terbuka Hijau Publik Yang Terbangun/Tere novasi/Terehabilitasi/ Terpelihara - 3 Titik 3 Titik 487.718.450 487.718.450 487.718.450 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Masyarakat Kabupaten Wonogiri 487.718.450 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 11 04 2.01 0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 2663 Ha 2663 Ha 487.718.450 487.718.450 487.718.450 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Air Tanah Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 487.718.450 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 171 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Cakupan Pelayanan Pengendalian B3 dan Limbah B3 100 persen 100 persen 12.000.000 12.000.000 6.340.465 12.000.000 2 11 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Persentase Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 - 100 Persen 100 Persen 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Masyarakat, Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Wonogiri 12.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 10 Dokumen 10 Dokumen 6.000.000 6.000.000 4.070.215 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 6.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 2.01 0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 10 Laporan 10 Laporan 6.000.000 6.000.000 2.270.250 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 6.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 172 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Cakupan Pengawasan Usaha/Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan 100 % 100 % 15.000.000 15.000.000 11.674.000 15.000.000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan - 100 Persen 100 Persen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Masyarakat, Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Wonogiri 15.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 10 Dokumen 10 Dokumen 7.500.000 7.500.000 5.674.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 7.500.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 2.01 0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 20 Badan Usaha 20 Badan Usaha 7.500.000 7.500.000 6.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 7.500.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 173 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase Sekolah Adiwiyata 100 % 100 % 40.000.000 40.000.000 30.156.570 40.000.000 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 3 Kali 3 Kali 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat, Kader Lingkungan dan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Wonogiri 40.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 08 2.01 0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 2 Dokumen 2 Dokumen 20.000.000 20.000.000 15.374.522 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 20.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 11 08 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kel ompok masyarakat Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelomp ok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 10 Lembaga 10 Lembaga 20.000.000 20.000.000 14.782.048 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 20.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 174 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Predikat Penghargaan Lingkungan Adipura Predikat Adipura Predikat 20.000.000 20.000.000 5.076.500 20.000.000 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaksanaan Penghargaan Lingkungan Yang Diikuti - 1 Kali 1 Kali 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat, Kader Lingkungan dan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Wonogiri 20.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 09 2.01 0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 4 Entitas 4 Entitas 20.000.000 20.000.000 5.076.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 20.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 175 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Penegakan Hukum Lingkungan 100 persen 100 persen 15.000.000 15.000.000 8.045.902 15.000.000 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Jumlah Aduan/Sengketa Lingkungan Yang Diselesaikan - 100 Persen 100 Persen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat, Kader Lingkungan dan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Wonogiri 15.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 10 2.01 0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 3 Pengaduan 3 Pengaduan 7.500.000 7.500.000 2.739.250 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 7.500.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 10 2.01 0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 3 Perkara 3 Perkara 7.500.000 7.500.000 5.306.652 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 7.500.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 176 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Prosentase Volume Sampah Rumah Tangga Yang Terkelola 80 % 80 % 30.000.000 710.000.000 691.333.396 15.000.000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah Jumlah Peningkatan Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Dengan Metode 3R - 5 Lokasi 5 Lokasi 30.000.000 710.000.000 710.000.000 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat, Kader Lingkungan dan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Wonogiri 15.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 10 Kelompok 10 Kelompok 20.000.000 700.000.000 683.158.896 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Sanitasi- Penugasan Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 7.500.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali 39867 Ton 39867 Ton 10.000.000 10.000.000 8.174.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 7.500.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.231.641.073 7.612.725.641 7.287.390.366 7.231.641.073 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.231.641.073 7.612.725.641 7.287.390.366 7.231.641.073 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.231.641.073 7.612.725.641 7.287.390.366 7.231.641.073 177 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 5.054.538.398 5.435.622.966 5.399.962.966 5.054.538.398 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun - 100 % 100 % 22.000.000 22.000.000 22.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD DAN DINAS TERKAIT 22.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 20.000.000 20.000.000 4.997.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25 Laporan 25 Laporan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan 10 Laporan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun - 100 Persen 100 Persen 3.151.145.630 3.507.230.198 3.507.230.198 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah ASN DAN OPD TERKAIT 3.151.145.630 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 280 Orang/bulan 280 Orang/bulan 3.142.099.243 3.498.183.811 3.498.183.811 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.142.099.243 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 20 Dokumen 20 Dokumen 9.046.387 9.046.387 1.888.887 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.046.387 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Peningkatan SDM Perangkat Daerah sesuai Tugas dan Fungsi - 100 % 100 % 147.391.790 147.391.790 147.391.790 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah ASN/ NON ASN/ OPD TERKAIT 147.391.790 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 5 Orang 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 150 Orang 150 Orang 142.391.790 142.391.790 142.391.790 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 142.391.790 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase peningkatan kinerja administrasi umum - 100 % 100 % 355.628.978 380.628.978 380.628.978 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD 355.628.978 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 14 Paket 14 Paket 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 229.104.978 254.104.978 254.104.978 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 229.104.978 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 24 Paket 24 Paket 9.999.000 9.999.000 9.999.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.999.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 41.525.000 41.525.000 41.525.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 41.525.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 12 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000 50.000.000 36.500.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 50.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 % 100 % 1.253.372.000 1.253.372.000 1.253.372.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD 1.253.372.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200 Laporan 200 Laporan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 312.000.000 312.000.000 312.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 312.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 939.372.000 939.372.000 939.372.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 939.372.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 % 100 % 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD 125.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 20 Unit 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 60.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 30.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 112 Unit 112 Unit 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 178 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk 92.21 % 92.21 % 923.845.215 923.845.215 769.414.070 923.845.215 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah orang yang tertib adminduk - 69200 orang 69200 orang 923.845.215 923.845.215 923.845.215 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah
1.Penduduk wajib KTP,KK, KIA 2. Masyarakat lokasi mobiling pelayanan adminduk 3. Penduduk yang mengajukan pindah 923.845.215 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 140000 Dokumen 140000 Dokumen 787.437.205 787.437.205 677.727.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 787.437.205 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 12 Laporan 12 Laporan 108.997.070 108.997.070 89.391.570 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 108.997.070 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 12 02 2.01 0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 10000 Dokumen 10000 Dokumen 27.410.940 27.410.940 2.295.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 27.410.940 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 179 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil 100 % 100 % 486.477.240 486.477.240 385.566.510 486.477.240 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah pelayanan pencatatan sipil - 21000 Kutipan 21000 Kutipan 486.477.240 486.477.240 486.477.240 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Seluruh Masyarakat Kabupaten Wonogiri 486.477.240 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.01 0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 25000 Dokumen 25000 Dokumen 132.712.490 132.712.490 88.924.010 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 132.712.490 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.01 0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 11 Layanan 11 Layanan 353.764.750 353.764.750 296.642.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 353.764.750 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 180 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data 100 % 100 % 766.780.220 766.780.220 732.446.820 766.780.220 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah ketersediaan informasi administrasi kependudukan - 25 kecamatan 25 kecamatan 766.780.220 766.780.220 766.780.220 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Desa/kelurahan/ kecamatan / OPD / Perbankan dan semua yang terkait dengan data Adminduk 766.780.220 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 25 Laporan 25 Laporan 362.108.220 362.108.220 345.754.820 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 362.108.220 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 5 Dokumen 5 Dokumen 404.672.000 404.672.000 386.692.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 404.672.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 10.935.636.073 11.963.308.865 12.412.199.766 12.440.277.925 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.935.636.073 11.963.308.865 12.412.199.766 12.440.277.925 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 10.935.636.073 11.963.308.865 12.412.199.766 12.440.277.925 181 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 5.077.845.962 5.349.799.754 5.298.140.968 5.461.768.425 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 Persen 100 Persen 27.499.880 27.499.880 27.499.880 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Tersusunnnya administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 30.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 20.000.000 20.000.000 14.385.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 2.499.880 2.499.880 2.499.880 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 13 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 7 Laporan 5.000.000 5.000.000 3.590.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun - 100 Persen 100 Persen 4.334.818.357 4.581.772.149 4.581.772.149 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Tersedianya dokumen administrasi keuangan daerah 4.739.272.149 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 35 Orang/bulan 4.317.318.357 4.564.272.149 4.564.272.149 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.724.272.149 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 10.000.000 10.000.000 8.085.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000 2.500.000 1.619.840 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 5.000.000 5.000.000 3.739.300 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase SDM yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan - 100 persen 100 persen 60.999.660 60.999.660 60.999.660 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Terlaksananya pendidikan dan pelatihan SDM 20.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 30 Orang 15 Orang 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 35 Orang 35 Orang 57.999.660 57.999.660 46.299.660 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah - 100 persen 100 persen 145.312.839 145.312.839 145.312.839 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Tersedianya Fasilitasi administrasi umum perangkat daerah 166.998.176 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.494.000 2.494.000 2.494.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 49.997.999 49.997.999 45.718.583 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 49.998.176 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 3 Paket 12.461.000 12.461.000 12.461.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 25.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 2 Paket 20.584.000 20.584.000 17.544.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.775.840 9.775.840 8.758.340 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 13 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000 50.000.000 29.458.990 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 60.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 41.695.500 66.695.500 66.695.500 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Tersedianya Barang milik Daerah 35.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 14 Unit 41.695.500 66.695.500 66.695.500 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 35.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 Persen 100 Persen 348.525.607 348.525.607 348.525.607 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Tersedianya jasa penunjang urusan umum Pemerintahan Daerah 348.498.100 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 80.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 267.025.607 267.025.607 267.025.607 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 266.498.100 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 118.994.119 118.994.119 118.994.119 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Terpeliharanya Barang milik Daerah 122.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 73.994.119 73.994.119 73.994.119 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 75.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 17 Unit 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 7.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 25.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 13 Unit 12 Unit 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 182 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang baik 36,65 Persen 36,65 Persen 25.000.000 25.000.000 19.350.000 30.000.000 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Jumlah Desa yang difasilitasi Sarana Prasarana Desa - 126 Desa 126 Desa 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Terlaksananya fasilitasi sarana prasarana desa 30.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 02 2.01 0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 126 Unit 126 Unit 25.000.000 25.000.000 19.350.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 30.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 183 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Persentase kerjasama antar Desa 2,39 Persen 2,39 Persen 20.000.000 20.000.000 15.708.380 30.000.000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Jumlah kemitraan antar Desa yang terbangun - 3 Lokasi 3 Lokasi 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Terbangunnya kemitraan antar desa 30.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 13 03 2.01 0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 3 Dokumen 3 Dokumen 20.000.000 20.000.000 15.708.380 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 30.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 184 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang Tertib Administrasi Desa 17,13 Persen 17,13 Persen 4.487.767.870 4.187.767.870 4.085.171.240 4.522.768.000 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang difasilitasi tertib Administasi Pemerintahan Desa - 251 Desa 251 Desa 4.487.767.870 4.187.767.870 4.187.767.870 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Terlaksananya fasilitasi desa untuk tertib administrasi pemerintahan desa 4.522.768.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 251 Dokumen 251 Dokumen 30.000.000 30.000.000 24.950.540 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 35.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 251 Dokumen 251 Dokumen 3.720.000.000 3.720.000.000 3.709.872.980 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 3.732.768.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 276 Orang 276 Orang 120.000.000 120.000.000 106.390.440 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 120.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 251 Dokumen 251 Dokumen 4.999.900 4.999.900 4.609.800 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 10.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 25.000.000 25.000.000 21.420.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 30.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 2 Laporan 2 Laporan 525.000.000 225.000.000 162.942.010 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 525.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 251 Dokumen 251 Dokumen 7.768.000 7.768.000 7.518.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 10.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 251 Dokumen 251 Dokumen 25.000.000 25.000.000 19.145.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 30.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 251 Desa 246 Desa 9.999.970 9.999.970 9.999.970 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 5.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 2.01 0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 10 Dokumen 10 Dokumen 20.000.000 20.000.000 18.322.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 25.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 185 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Desa yang difasilitasi menuju Desa Inovatif 80,08 persen 80,08 persen 1.325.022.241 2.380.741.241 2.993.829.178 2.395.741.500 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dibina - 98,32 persen 98,32 persen 1.325.022.241 2.380.741.241 2.380.741.241 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Terlaksananya pembinaan Lembaga Kemasyarakatan pada Desa/Kelurahan 2.395.741.500 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 3 Dokumen 3 Dokumen 30.000.000 30.000.000 27.287.350 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 55.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 13 05 2.01 0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga 2 Lembaga 50.000.000 50.000.000 47.756.090 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 35.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 30.000.000 30.000.000 23.820.250 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 35.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 50 Laporan 50 Laporan 55.000.000 55.000.000 24.372.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 55.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 3 Laporan 4 Laporan 860.022.500 1.915.741.500 2.625.006.490 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 1.915.741.500 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 2.01 0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 251 Dokumen 25 Dokumen 299.999.741 299.999.741 245.586.498 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 300.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 4.404.174.448 20.133.951.344 19.962.173.778 20.060.307.448 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.404.174.448 20.133.951.344 19.962.173.778 20.060.307.448 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 150.000.000 150.000.000 101.650.500 150.000.000 186 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Rasio KDRT 55 Persen 55 Persen 75.000.000 75.000.000 51.018.750 75.000.000 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penerima Informasi dan Edukasi KG dan PA bagi Keluarga - 345 Orang 345 Orang 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Masyarakat Kabupaten Wonogiri 70.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 08 04 2.01 0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 12 Dokumen 12 Dokumen 70.000.000 70.000.000 46.018.750 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 70.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 08 04 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Berperan aktif - 15 Unit 15 Unit 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Masyarakat Kabupaten Wonogiri 5.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 08 04 2.02 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan 15 Lembaga 15 Lembaga 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 5.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 187 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase Ketersediaan data Gender dan Anak 51,72 Persen 51,72 Persen 25.000.000 25.000.000 18.036.750 25.000.000 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase OPD yang Mempunyai Data Gender dan Anak - 60 % 60 % 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Masyarakat Kabupaten Wonogiri 25.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 08 05 2.01 0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 20 Dokumen 20 Dokumen 25.000.000 25.000.000 18.036.750 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 25.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 188 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase Pemenuhan Hak Anak 35 Persen 35 Persen 50.000.000 50.000.000 32.595.000 50.000.000 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase lembaga pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha dalam PHA - 70 % 70 % 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Masyarakat Kabupaten Wonogiri 50.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 08 06 2.01 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 354 Organisasi 354 Organisasi 50.000.000 50.000.000 32.595.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 50.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.254.174.448 19.983.951.344 19.860.523.278 19.910.307.448 189 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah 100 persen 100 persen 4.003.574.448 4.562.051.344 4.528.203.936 4.003.574.448 2 14 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 22.000.000 22.000.000 22.000.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri 22.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 20.000.000 20.000.000 11.900.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 20.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 2.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang di susun - 100 Persen 100 Persen 2.723.586.048 3.257.062.944 3.257.062.944 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri 2.723.586.048 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 19 Orang/bulan 2.722.586.048 3.256.062.944 3.256.062.944 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 2.722.586.048 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 1.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 116.093.500 141.093.500 141.093.500 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri 116.093.500 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 14 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 49.093.500 74.093.500 74.093.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 49.093.500 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 5.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 12.000.000 12.000.000 11.213.700 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 12.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 30 Laporan 50.000.000 50.000.000 25.038.892 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 50.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 Persen 100 Persen 1.050.988.400 1.050.988.400 1.050.988.400 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri 1.050.988.400 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 1.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 86.850.400 86.850.400 86.850.400 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 86.850.400 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 963.138.000 963.138.000 963.138.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 963.138.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 90.906.500 90.906.500 90.906.500 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri 90.906.500 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 127 Unit 127 Unit 85.906.500 85.906.500 85.906.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 85.906.500 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 2.500.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 7 Unit 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 2.500.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 190 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Total Fertility rate (TFR) 1,97 Angka 1,97 Angka 20.000.000 555.150.000 544.731.340 460.150.000 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah Penerima Implementasi Pendidikan Kependudukan - 4 Lembaga 4 Lembaga 20.000.000 115.000.000 115.000.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Masyarakat Kabupaten Wonogiri 20.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 02 2.01 0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000 100.000.000 94.116.340 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 5.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 02 2.01 0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 1 Kegiatan 1 Kegiatan 15.000.000 15.000.000 10.465.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 15.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk - 25 Kecamatan 25 Kecamatan 0 440.150.000 440.150.000 - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Masyarakat Kabupaten Wonogiri 440.150.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 02 2.02 0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga - 12 Laporan - 62.750.000 62.750.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 62.750.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 02 2.02 0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga - 12 Laporan - 143.400.000 143.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 143.400.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 02 2.02 0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB - 12 Dokumen - 234.000.000 234.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 234.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 191 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase peningkatan peserta KB aktif 79,2 Persen 79,2 Persen 155.600.000 9.335.350.000 9.269.012.652 9.915.183.000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Promosi dan KIE serta sosialisasi Program KKBPK - 25 Lokasi 25 Lokasi 67.000.000 1.839.076.000 1.839.076.000 - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Masyarakat Kabupaten Wonogiri 1.859.076.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 03 2.01 0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) - 12 Laporan - 1.037.950.000 1.037.950.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 1.037.950.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 03 2.01 0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) - 12 Laporan - 400.000.000 400.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 400.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 03 2.01 0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 67.000.000 167.000.000 163.920.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-BOKB-KB Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 187.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 03 2.01 0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja - 1 Organisasi - 234.126.000 234.126.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 234.126.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD - 2664 Orang 2664 Orang 0 4.914.460.000 4.914.460.000 - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Masyarakat Kabupaten Wonogiri 4.914.460.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 03 2.02 0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) - 294 Orang - 1.764.000.000 1.764.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 1.764.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 03 2.02 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) - 12 Laporan - 3.150.460.000 3.136.585.672 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 3.150.460.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelayanan KB di Daerah - 100 % 100 % 88.600.000 2.097.814.000 2.097.814.000 - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Masyarakat Kabupaten Wonogiri 2.657.647.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 03 2.03 0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya - 12 Laporan - 41.680.000 41.655.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-BOKB-KB - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 41.680.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 03 2.03 0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) - 5182 Orang - 1.941.997.000 1.941.997.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting DAK Non Fisik-BOKB-KB - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 1.941.997.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 03 2.03 0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 1 Unit 1 Unit 42.600.000 42.600.000 - Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 602.433.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 03 2.03 0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya - 12 Laporan - 25.537.000 25.537.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 25.537.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 03 2.03 0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 2 Orang 2 Orang 6.000.000 6.000.000 5.393.400 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 6.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 03 2.03 0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000 10.000.000 5.921.700 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 10.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 03 2.03 0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria 28 Orang 28 Orang 30.000.000 30.000.000 27.926.880 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 30.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Bangga Kencana - 25 Kecamatan 25 Kecamatan 0 484.000.000 484.000.000 - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Masyarakat Kabupaten Wonogiri 484.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 14 03 2.04 0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) - 294 Kampung - 484.000.000 484.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 484.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 192 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase peserta KB aktif bagi anggota kelompok BKB BKR BKL dan UPPKA 85 Persen 85 Persen 75.000.000 5.531.400.000 5.518.575.350 5.531.400.000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - 85 Kelompok 85 Kelompok 75.000.000 225.000.000 225.000.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Masyarakat Kabupaten Wonogiri 225.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 04 2.01 0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 1 Laporan 1 Laporan 60.000.000 60.000.000 49.432.850 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 60.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 04 2.01 0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000 5.000.000 4.612.800 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 5.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 04 2.01 0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia - 25 Unit - 150.000.000 150.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 150.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 04 2.01 0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 75 Orang 75 Orang 10.000.000 10.000.000 8.129.700 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 10.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Cakupan Pemantauan dan Pendampingan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting - 12 Laporan 12 Laporan 0 5.306.400.000 5.306.400.000 - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Masyarakat Kabupaten Wonogiri 5.306.400.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 04 2.02 0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) - 12 laporan - 2.412.000.000 2.412.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 2.412.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA 2 14 04 2.02 0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan - 12 laporan - 2.894.400.000 2.894.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 2.894.400.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA DINAS PERHUBUNGAN 11.790.766.632 29.869.092.720 29.642.259.230 29.170.577.830 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.790.766.632 29.869.092.720 29.642.259.230 29.170.577.830 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 11.790.766.632 29.869.092.720 29.642.259.230 29.170.577.830 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 193 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 100 Persen persen 100 100 persen Persen 8.749.127.443 9.827.453.531 9.647.582.441 10.119.514.608 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintah daerah - 100 persen 100 persen 21.999.670 21.999.670 21.999.670 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Dinas Perhubungan 56.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 19.999.670 19.999.670 6.999.670 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giriwono Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 28.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 28.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun Persentase Administrasi Keuangan Daerah Yang Disusun - 100 persen 100 persen 6.316.870.011 7.370.196.099 7.370.196.099 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Dinas Perhubungan 7.923.922.608 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 56 Orang/bulan 56 Orang/bulan 6.312.770.011 7.366.096.099 7.366.096.099 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 7.921.822.608 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 18 Laporan 18 Laporan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 1.100.000 1.100.000 1.100.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 100.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi kepegawaian Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian - 100 persen 100 persen 160.000.000 160.000.000 160.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Dinas Perhubungan 0 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 20 Paket 90.000.000 90.000.000 71.750.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 4 Orang 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 1 Orang 20.000.000 20.000.000 - Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 1 Orang 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - DINAS PERHUBUNGAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 286.573.540 311.573.540 311.573.540 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat 139.700.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 14.496.100 14.496.100 14.496.100 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 84.086.910 109.086.910 106.253.050 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 30.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 17 Paket 17 Paket 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 117.994.530 117.994.530 115.994.530 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 40.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 30 Laporan 49.996.000 49.996.000 26.493.400 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 49.700.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daereah - 100 persen 100 persen 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Dinas Perhubungan 40.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 40.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 persen 100 persen 1.582.494.900 1.582.494.900 1.582.494.900 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Dinas Perhubungan 1.839.992.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.992.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 143.000.000 143.000.000 143.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 143.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 1.995.000 1.995.000 - Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 25.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.434.499.900 1.434.499.900 1.356.598.300 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.670.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah - 100 persen 100 persen 291.189.322 291.189.322 291.189.322 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Dinas Perhubungan 119.900.000 DINAS PERHUBUNGAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 15 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 33 Unit 33 Unit 133.270.000 133.270.000 133.270.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 60.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 35.422.632 35.422.632 35.422.632 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 29.900.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 122.496.690 122.496.690 102.108.660 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 30.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 194 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Kendaraan Wajib KIR yaang Melaksanakan Uji KIR; Pemasangan Kelengkapan Jalan; Terminal Berkondisi Layak 10;51,23;2 persen 10;51,23;2 persen 2.957.275.984 19.957.275.984 19.914.613.584 18.905.098.000 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan Diluar Bahu Jalan - 1 titik 1 titik 871.433.418 17.871.433.418 17.871.433.418 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Masyarakat 17.696.198.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 24.999.653 24.999.653 24.999.653 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 25.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 3 Unit 3 Unit 29.993.900 29.993.900 29.993.900 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 58.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 27 Unit 27 Unit 816.439.865 816.439.865 809.039.865 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 113.198.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara - 1 Unit - 17.000.000.000 17.000.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 17.500.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Terminal Tipe C Jumlah Terminal Tipe-C - 22 lokasi 22 lokasi 659.945.050 659.945.050 659.945.050 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Masyarakat 153.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.03 0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi 1 Dokumen 1 Dokumen 21.218.220 21.218.220 21.218.220 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 123.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.03 0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 2 Unit 2 Unit 638.726.830 638.726.830 638.726.830 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen PKB Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 30.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah Fasilitas Parkir untuk Umum Jumlah Fasilitas Parkir Untuk Umum - 10 titik 10 titik 49.975.460 49.975.460 49.975.460 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Masyarakat 100.000.000 DINAS PERHUBUNGAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 15 02 2.04 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 365 Laporan 365 Laporan 49.975.460 49.975.460 49.975.460 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 100.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Uji Kir Angkutan Umum - 13200 unit 13200 unit 554.959.000 554.959.000 554.959.000 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Masyarakat 345.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 2 Unit 2 Unit 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen PKB Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 20.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2 Dokumen 2 Dokumen 199.989.000 199.989.000 184.569.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 275.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 13 Unit 13 Unit 319.970.000 319.970.000 319.970.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen PKB Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 50.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lali Lintas Jumlah Laporan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas - 12 laporan 12 laporan 475.994.806 475.994.806 475.994.806 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Masyarakat 432.900.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 20 Laporan 20 Laporan 8.999.760 8.999.760 7.269.760 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 18.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan 327 Dokumen 327 Dokumen 426.995.306 426.995.306 413.502.906 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 364.900.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 4 Laporan 4 Laporan 39.999.740 39.999.740 39.999.740 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 50.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Andalalin - 12 dokumen 12 dokumen 2.999.770 2.999.770 2.999.770 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Masyarakat 6.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.07 0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi 12 Laporan 12 Laporan 2.999.770 2.999.770 2.999.770 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 6.000.000 DINAS PERHUBUNGAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Laporan Hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan - 2 laporan 2 laporan 162.000.000 162.000.000 162.000.000 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Masyarakat 92.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.08 0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 8 Laporan 8 Laporan 150.000.000 150.000.000 146.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 70.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.08 0009 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 21 Laporan 21 Laporan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 22.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Angkutan Umum - 2 unit 2 unit 159.996.650 159.996.650 159.996.650 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Masyarakat 60.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.09 0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 2 Unit 2 Unit 159.996.650 159.996.650 159.996.650 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen PKB Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 60.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Izin Trayek - 29 trayek 29 trayek 19.971.830 19.971.830 19.971.830 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat 20.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.14 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 9.998.230 9.998.230 8.878.230 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.14 0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 80 Unit 80 Unit 9.973.600 9.973.600 9.973.600 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 195 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Persentase Fasilitas Pelabuhan 60 persen 60 persen 74.363.205 74.363.205 70.063.205 125.550.000 2 15 03 2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau jumlah dermaga Persentase Fasilitas Pelabuhan - 3 lokasi 60 persen 3 lokasi 60 persen 74.363.205 74.363.205 74.363.205 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Masyarakat 125.550.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 03 2.13 0002 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun 8 Unit 8 Unit 9.363.980 9.363.980 9.363.980 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 45.550.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 03 2.13 0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara 2 Unit 2 Unit 34.999.425 34.999.425 30.699.425 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 40.000.000 DINAS PERHUBUNGAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 15 03 2.13 0010 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan 3 Laporan 3 Laporan 29.999.800 29.999.800 29.999.800 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 40.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 196 2 15 05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN Jumlah Orang/Barang Melalui Stasiun Kereta Api 60000 orang 60000 orang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 20.415.222 2 15 05 2.02 Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perlintasan Sebidang Resmi - 31 simpang 31 simpang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Masyarakat 20.415.222 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 05 2.02 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 20.415.222 DINAS PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.905.966.924 7.624.255.136 7.477.273.227 7.095.295.771 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.905.966.924 7.624.255.136 7.477.273.227 7.095.295.771 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.749.414.894 7.467.703.106 7.356.893.171 6.975.795.771 197 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerjaa administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 5.064.202.814 5.782.491.026 5.737.846.776 5.216.795.771 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 Persen 100 Persen 21.499.680 21.499.680 21.499.680 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun 22.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 20.000.000 20.000.000 13.422.580 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16 Laporan 16 Laporan 499.680 499.680 471.190 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 6 Laporan 1.000.000 1.000.000 975.950 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun - 100 Persen 100 Persen 4.329.625.847 4.492.233.519 4.492.233.519 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun 4.269.795.771 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan 33 Orang/bulan 4.329.126.187 4.491.733.859 4.491.733.859 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.268.795.771 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 499.660 499.660 489.160 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah - 100 persen 100 persen 9.000.000 539.680.540 539.680.540 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - 215.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 31 Orang 9.000.000 9.000.000 5.137.920 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - 4000 Orang - 530.680.540 530.680.540 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) - 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 200.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah - 100 persen 100 persen 140.241.789 165.241.789 165.241.789 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah 145.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 2 Paket 2.997.060 2.997.060 2.678.060 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 51.804.000 76.804.000 73.717.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 52.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 12 Paket 24.999.000 24.999.000 22.749.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 30.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 14.999.850 14.999.850 13.499.620 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 20 Laporan 45.441.879 45.441.879 19.513.399 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 45.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 persen 100 persen 509.993.748 509.993.748 509.993.748 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 509.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 192.000.000 192.000.000 192.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 193.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 316.993.748 316.993.748 315.936.748 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 315.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 53.841.750 53.841.750 53.841.750 - 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah 56.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 15 Unit 40.880.000 40.880.000 40.880.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 41.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 16 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 2 Unit 3.480.000 3.480.000 3.480.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 19 Unit 19 Unit 7.481.750 7.481.750 7.481.750 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 8.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 198 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Wonogiri yg terlayani 90 Persen 90 Persen 112.986.310 112.986.310 97.381.510 106.000.000 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelayanan informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Wonogiri - 90 Persen 90 Persen 112.986.310 112.986.310 112.986.310 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Persentase pelayanan informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Wonogiri 106.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 5 Komunitas 2 Komunitas 19.995.400 19.995.400 16.446.400 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 20 Permohonan 20 Permohonan 27.990.970 27.990.970 20.841.470 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 23.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 12 Rekomendasi 12 Rekomendasi 5.000.000 5.000.000 2.845.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0020 Diseminasi Informasi Persentase khalayak yang terpapar informasi publik 50 Persentase 50 Persentase 15.000.000 15.000.000 14.722.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 6.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 2 Media 2 Media 19.999.940 19.999.940 19.085.640 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0023 Penyusunan Konten Jumlah Konten Informasi Publik 30 Konten 4 Konten 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 21.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan 100 Orang 100 Orang 5.000.000 5.000.000 3.441.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 6.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 199 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase tingkat integrasi antar aplikasi di pemerintah kabupaten 67.90 Persen 67.90 Persen 1.572.225.770 1.572.225.770 1.521.664.885 1.653.000.000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Domain dan sub domain yang di kelola pemerintah daerah - 95 Persen 95 Persen 137.330.000 137.330.000 137.330.000 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Persentase domain dan sub domain yang di kelola Pemerintah daerah 138.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.01 0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 137.330.000 137.330.000 137.330.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 138.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 16 03 2.02 Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengembangan dan Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi - 90 Persen 90 Persen 1.434.895.770 1.434.895.770 1.434.895.770 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Persentase pembangunan dan integrasi teknologi informasi dan komunikasi 1.515.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 3 Laporan 3 Laporan 50.600.000 50.600.000 36.254.405 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 60.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 5 Aplikasi 5 Aplikasi 30.000.000 30.000.000 14.707.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 35.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 53 Perangkat Daerah 53 Perangkat Daerah 323.998.000 323.998.000 321.198.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 380.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas 40 Program 30 Program 30.898.000 30.898.000 14.773.210 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 40.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 53 Perangkat Daerah 53 Perangkat Daerah 999.399.770 999.399.770 997.402.270 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 65.555.950 65.555.950 51.233.646 78.500.000 200 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase pengumpulan pengelolaan dan analisa data statistik daerah Kabupaten Wonogiri 100 persen 100 persen 65.555.950 65.555.950 51.233.646 78.500.000 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengumpulan pengelolaan dan analisa data statistik daerah Kabupaten Wonogiri - 100 data 100 data 65.555.950 65.555.950 65.555.950 - 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Jumlah pengumpulan pengelolaan dan analisa data setatistik daerah Kabupaten Wonogiri 78.500.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 20 02 2.01 0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 60 Orang 120 Orang 27.049.820 27.049.820 22.059.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 28.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 20 02 2.01 0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan 50 Persentase 60 Persentase 13.500.000 13.500.000 8.860.336 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 24.500.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 20 02 2.01 0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 80 Persentase 40 Persentase 25.006.130 25.006.130 20.314.310 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 26.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 90.996.080 90.996.080 69.146.410 41.000.000 201 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi 100 % 100 % 90.996.080 90.996.080 69.146.410 41.000.000 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah OPD yang melaksanakan kegiatan Persandian dan pelaksanaan keamanan digital - 53 OPD 53 OPD 50.999.730 50.999.730 50.999.730 - 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Jumlah OPD yang melaksanakan kegiatan persandian dan pelaksanaan keamanan digital 26.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 21 02 2.01 0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 3 Laporan 40 Laporan 50.999.730 50.999.730 45.148.670 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 26.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelayanan keamanan informasi persandian - 5400 surat 5400 surat 39.996.350 39.996.350 39.996.350 - 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Jumlah OPD yang melaksanakan kegiatan persandian dan pelaksanaan keamanan digital 15.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 02 2.02 0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 55 Perangkat Daerah 53 Perangkat Daerah 39.996.350 39.996.350 23.997.740 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 19.028.317.626 19.420.702.106 19.314.300.406 22.836.222.100 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18.078.383.308 18.470.767.788 18.348.973.572 22.375.831.755 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 18.078.383.308 18.470.767.788 18.348.973.572 22.375.831.755 202 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 17.146.384.268 17.538.768.748 17.466.170.032 21.846.297.803 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 Persen 100 Persen 22.000.000 22.000.000 22.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Dinas Perdagangan dan KUKM Kab. Wonogiri 9.999.256 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000 20.000.000 8.442.150 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.999.596 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000 2.000.000 1.770.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.999.660 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun - 100 Persen 100 Persen 12.906.192.084 13.273.576.564 13.273.576.564 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Dinas Perdagangan dan KUKM Kab. Wonogiri 18.217.985.528 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 Orang/bulan 114 Orang/bulan 12.906.192.084 13.273.576.564 13.273.576.564 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 18.217.985.528 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 385.602.093 410.602.093 410.602.093 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Dinas Perdagangan dan KUKM Kab. Wonogiri 355.743.019 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.998.180 9.998.180 9.998.180 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 6.994.962 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 119.999.940 144.999.940 130.470.348 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 24.999.062 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 105.397.220 105.397.220 105.397.220 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 19.941.969 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 17 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 64.999.860 64.999.860 64.999.860 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 253.811.962 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 20 Laporan 85.206.893 85.206.893 38.925.619 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 49.995.064 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 254.395.833 254.395.833 254.395.833 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Dinas Perdagangan dan KUKM Kab. Wonogiri 30.000.000 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 10.511.010 10.511.010 10.511.010 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 28 Unit 28 Unit 243.884.823 243.884.823 243.884.823 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 30.000.000 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 Persen 100 Persen 3.145.189.072 3.145.189.072 3.145.189.072 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Dinas Perdagangan dan KUKM Kab. Wonogiri 3.124.838.600 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 221.600.000 221.600.000 221.600.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 175.000.000 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.920.589.072 2.920.589.072 2.920.589.072 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.947.838.600 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 433.005.186 433.005.186 433.005.186 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Dinas Perdagangan dan KUKM Kab. Wonogiri 107.731.400 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 140.000.000 140.000.000 140.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 81.981.400 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 45 Unit 45 Unit 19.902.000 19.902.000 19.902.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 12.000.000 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 265.273.186 265.273.186 265.273.186 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 8.880.000 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 22 Unit 22 Unit 7.830.000 7.830.000 7.830.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.870.000 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 203 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Proporsi jumlah koperasi yang menjalankan usaha dan RAT 61,74 % 61,74 % 35.000.000 35.000.000 23.474.100 24.439.536 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Koperasi yang sudah diawasi - 25,7 Persen 25,7 Persen 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Koperasi di Kabupaten Wonogiri 24.439.536 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 03 2.01 0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 110 Unit Usaha 110 Unit Usaha 35.000.000 35.000.000 23.474.100 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 24.439.536 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 204 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Jumlah SDM koperasi dan usaha mikro yang meningkat kapasitas dan kompetensinya 170 Orang 170 Orang 100.000.000 100.000.000 92.560.000 187.902.424 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikat - 120 Orang 120 Orang 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Koperasi di Kabupaten Wonogiri 187.902.424 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 05 2.01 0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 120 Orang 120 Orang 100.000.000 100.000.000 92.560.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 187.902.424 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 205 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase Usaha Mikro 98,9 % 98,9 % 221.999.060 221.999.060 193.918.460 262.257.716 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah usaha mikro yang diberdayakan - 260 Usaha Mikro 460 Usaha Mikro 221.999.060 221.999.060 221.999.060 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri UMKM di Kabupaten Wonogiri 262.257.716 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 2.01 0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 20 Unit Usaha 20 Unit Usaha 6.999.730 6.999.730 6.365.530 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 14.872.100 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 2.01 0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 30 Unit Usaha 30 Unit Usaha 14.999.330 14.999.330 13.879.330 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 29.998.472 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 2.01 0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 210 Orang 410 Orang 200.000.000 200.000.000 173.673.600 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 217.387.144 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 206 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase pertumbuhan usaha mikro 3 Persen 3 Persen 574.999.980 574.999.980 572.850.980 54.934.276 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah usaha mikro yang berkembang skala usahanya - 1 Usaha Mikro 1 Usaha Mikro 574.999.980 574.999.980 574.999.980 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri UMKM di Kabupaten Wonogiri 54.934.276 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 08 2.01 0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 410 Unit Usaha 410 Unit Usaha 574.999.980 574.999.980 572.850.980 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 54.934.276 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 949.934.318 949.934.318 965.326.834 460.390.345 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 949.934.318 949.934.318 965.326.834 460.390.345 207 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase pelaku usaha perdagangan yang memiliki izin 32,7 Persen 32,7 Persen 79.999.538 79.999.538 77.239.500 29.999.576 3 30 02 2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Jumlah izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan - 12350 Izin 12350 Izin 79.999.538 79.999.538 79.999.538 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri 29.999.576 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 02 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 12350 Dokumen 12350 Dokumen 79.999.538 79.999.538 77.239.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 29.999.576 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 208 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Jumlah Sarana Perdagangan Berkondisi Layak 22 Pasar 22 Pasar 510.935.185 510.935.185 570.935.185 260.398.752 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah pasar rakyat yang dibangun, direvitalisasi dan direnovasi - 5 Pasar 5 Pasar 510.935.185 510.935.185 510.935.185 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Pasar Rakyat Kabupaten Wonogiri 260.398.752 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 03 2.01 0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 5 Unit 5 Unit 510.935.185 510.935.185 570.935.185 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 260.398.752 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 209 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok masyarakat 13 Persen 13 Persen 58.999.640 58.999.640 42.267.338 49.992.302 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Cakupan jumlah pasar dalam pengendalian - 5 Pasar 5 Pasar 38.999.640 38.999.640 38.999.640 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 24.999.647 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 04 2.02 0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 96 Laporan 96 Laporan 38.999.640 38.999.640 31.646.338 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 24.999.647 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan wilayah pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi - 25 Kecamatan 25 Kecamatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Distributor dan agen pupuk dan pestisida bersubsidi 24.992.655 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 04 2.03 0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000 20.000.000 10.621.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 24.992.655 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 210 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase Pertumbuhan ekspor 8,0 Persen 8,0 Persen 250.000.000 250.000.000 232.984.274 69.999.856 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor - 8 Orang 8 Orang 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri UMKM di Kabupaten Wonogiri 69.999.856 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 3 30 05 2.01 0002 Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 20 Pelaku Usaha 20 Pelaku Usaha 250.000.000 250.000.000 232.984.274 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 69.999.856 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 211 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase alat UTTP yang memenuhi standar 30 Persen 30 Persen 49.999.955 49.999.955 41.900.537 49.999.859 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Cakupan wilayah pelayanan dan pengawasan - 25 Kecamatan 25 Kecamatan 49.999.955 49.999.955 49.999.955 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengakapnnya 49.999.859 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 30 06 2.01 0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 3889 Unit 3889 Unit 49.999.955 49.999.955 41.900.537 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 49.999.859 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4.514.527.465 4.451.265.913 4.330.770.443 5.402.029.263 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.514.527.465 4.451.265.913 4.330.770.443 5.402.029.263 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 4.514.527.465 4.451.265.913 4.330.770.443 5.402.029.263 212 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 4.073.327.465 4.010.065.913 3.957.045.043 4.773.400.701 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 Persen 100 Persen 24.000.000 24.000.000 24.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 108.499.206 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 20.000.000 20.000.000 8.319.030 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 5.519.478 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 2.000.000 2.000.000 1.892.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 2.999.728 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 2.000.000 2.000.000 1.611.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 99.980.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun - 100 Persen 100 Persen 3.034.127.465 2.945.865.913 2.945.865.913 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 4.084.910.783 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 18 Orang/bulan 3.033.212.385 2.944.950.833 2.944.950.833 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 4.083.511.119 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 915.080 915.080 915.080 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 1.399.664 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi kepegawaian - 100 persen 100 persen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 50.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 3 Orang 10.000.000 10.000.000 7.085.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 50.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 140.000.000 165.000.000 165.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 109.490.712 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 1.500.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 30.000.000 55.000.000 54.385.800 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 29.990.712 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 50.000.000 50.000.000 39.260.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 20.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 7.000.000 7.000.000 5.702.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 8.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 50.000.000 50.000.000 24.723.300 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 50.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah - 100 Persen 100 Persen 130.000.000 130.000.000 130.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 66.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 130.000.000 130.000.000 130.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 66.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 Persen 100 Persen 630.200.000 630.200.000 630.200.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 176.500.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 1.500.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 243.200.000 243.200.000 243.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 75.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 18 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 385.000.000 385.000.000 385.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 100.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 105.000.000 105.000.000 105.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 178.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 75.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 78.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 15 Unit 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 25.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 213 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah kebijakan daerah tentang penanaman modal 2 dokumen 2 dokumen 30.000.000 30.000.000 16.812.500 0 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah jenis kebijakan daerah tentang penanaman modal - 1 Jenis 1 Jenis 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri - 0 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.01 0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 15.000.000 9.732.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah potensi dan peluang penanaman modal - 1 potensi dan peluang penanaman modal 1 potensi dan peluang penanaman modal 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri - 0 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.02 0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 15.000.000 7.080.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 214 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah Investor skala mikro dan kecil 1000 investor skala mikro dan kecil 1000 investor skala mikro dan kecil 100.000.000 100.000.000 78.290.000 84.999.164 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota jumlah investor skala mikro dan kecil terfasilitasi NIB (Nomer Induk Berusaha) - 1000 investor skala mikro dan kecil 1000 investor skala mikro dan kecil 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri - 84.999.164 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 03 2.01 0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 100.000.000 78.290.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 84.999.164 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 215 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Presentase Realisasi perizinan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) 92 % 92 % 50.000.000 50.000.000 38.582.000 69.999.456 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah permohonan izin yang ditindaklanjuti sesuai SOP (Standar Operasioanl Prosedur) - 1.180 izin 1.180 izin 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri - 69.999.456 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.01 0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 1150 Pelaku Usaha 1150 Pelaku Usaha 46.000.000 46.000.000 35.032.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 49.999.456 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 18 04 2.01 0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 3 Pelaku Usaha 1000 Pelaku Usaha 4.000.000 4.000.000 3.550.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 20.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 216 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Jumlah investor yang merealisasikan penanaman modalnya 1150 investor 1150 investor 60.000.000 60.000.000 51.839.000 437.631.605 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah investor yang tertib LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) - 110 investor 110 investor 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri - 437.631.605 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 2.01 0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 110 Kegiatan Usaha. 110 Kegiatan Usaha. 20.000.000 - - Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 92.463.360 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 2.01 0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 200 Pelaku Usaha 200 Pelaku Usaha 20.000.000 40.000.000 32.019.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 275.081.325 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 2.01 0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 146 Kegiatan Usaha 146 Kegiatan Usaha 20.000.000 20.000.000 19.820.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 70.086.920 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 217 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Presentase data penanaman modal yang di update 100 % 100 % 201.200.000 201.200.000 188.201.900 35.998.337 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah jenis data penanaman modal yang diupdate (jumlah investor, nilai investasi, dan penyerapan tenaga kerja) - 3 jenis 3 jenis 201.200.000 201.200.000 201.200.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri - 35.998.337 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 06 2.01 0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 4 Dokumen 4 Dokumen 201.200.000 201.200.000 188.201.900 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 35.998.337 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 19.045.117.830 22.919.875.292 22.750.787.537 53.052.764.282 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 16.008.605.690 19.383.363.152 19.325.812.142 35.087.765.784 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 16.008.605.690 19.383.363.152 19.325.812.142 35.087.765.784 218 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 100 persen Persen 100 100 persen Persen 7.344.605.690 8.147.863.152 8.119.285.642 8.606.817.978 2 19 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 24.117.890 24.117.890 24.117.890 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - 10.998.751 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 20.000.000 20.000.000 12.650.190 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 7.999.493 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 19 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 4.117.890 4.117.890 4.117.890 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.999.258 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan yang tersusun Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun - 100 Persen 16 laporan 100 Persen 16 laporan 5.083.716.280 5.814.146.968 5.814.146.968 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - 6.846.837.749 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 39 Orang/bulan 39 Orang/bulan 5.079.766.490 5.810.197.178 5.810.197.178 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 6.842.838.892 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 3 Laporan 1.649.990 1.649.990 1.649.990 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.999.373 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 12 Laporan 12 Laporan 2.299.800 2.299.800 2.299.800 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.999.484 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah - 100 persen 100 persen 220.918.670 245.918.670 245.918.670 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - 196.201.801 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 4.998.300 4.998.300 4.998.300 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.333.604 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 70.932.350 95.932.350 95.932.350 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 56.869.858 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 9.996.320 9.996.320 9.996.320 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 14.992.300 14.992.300 14.992.300 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 14.999.500 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 69.999.400 69.999.400 69.999.400 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 69.999.834 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 11 Laporan 11 Laporan 50.000.000 50.000.000 28.772.300 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 39.999.005 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 persen 100 persen 1.820.854.100 1.868.680.874 1.868.680.874 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - 1.417.884.121 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 19 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 405.000.000 405.000.000 405.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 345.000.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.414.854.100 1.462.680.874 1.462.680.874 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.070.884.121 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 194.998.750 194.998.750 194.998.750 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - 134.895.556 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 20 Unit 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 74.999.556 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 14.998.750 14.998.750 14.998.750 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 49.896.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 219 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Jumlah wirausaha muda baru 21 orang 21 orang 7.649.000.000 7.649.000.000 7.638.799.500 7.952.976.304 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah pemuda yang mendapat pembinaan - 842 orang 842 orang 7.649.000.000 7.649.000.000 7.649.000.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing wirausaha muda 7.952.976.304 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 02 2.01 0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 50 Orang 50 Orang 50.000.000 50.000.000 45.704.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 5.000.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 02 2.01 0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Jumlah yang menerima penghargaan pemuda 618 Orang 618 Orang 7.504.000.000 7.504.000.000 7.504.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 7.503.999.752 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 02 2.01 0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 5 Orang 5 Orang 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 5.000.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 02 2.01 0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 930 Orang 930 Orang 80.000.000 80.000.000 74.095.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 438.976.552 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 220 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Jumlah atlet yang berprestasi 210 atlit 210 atlit 690.000.000 3.261.500.000 3.242.727.000 18.397.971.502 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota jumlah atlet POPDA dan Difabel - 271 atlet 271 atlet 150.000.000 1.292.750.000 1.292.750.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 18.119.998.999 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 19 03 2.01 0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 2 Unit 2 Unit 150.000.000 1.292.750.000 1.287.246.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 18.119.998.999 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah event kejuaraan yang diselenggarakan - 7 kejuaraan 7 kejuaraan 450.000.000 800.000.000 800.000.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 209.999.775 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 2.02 0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 20.000.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 2.02 0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 300 Orang 300 Orang 350.000.000 700.000.000 692.401.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 189.999.775 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi jumlah fasilitasi kejuaraan tingkat daerah - 15 Kejuaraan 15 Kejuaraan 65.000.000 1.143.750.000 1.143.750.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 57.972.728 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 2.03 0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Jumlah penerima Penghargaan olahraga 10 Orang 10 Orang 15.000.000 468.750.000 463.080.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 7.972.728 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 2.03 0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 23 Orang 23 Orang 50.000.000 675.000.000 675.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 50.000.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi jumlah cabor olahraga rekreasi yang diselenggarakan - 1 cabor 1 cabor 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 10.000.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 2.05 0007 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 10.000.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 221 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Jumlah lembaga pramuka yang aktif 3 Lembaga 3 Lembaga 325.000.000 325.000.000 325.000.000 130.000.000 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan jumlah fasilitasi kegiatan kepanduan Jumlah fasilitasi kegiatan kepanduan - 20 kegiatan 20 kegiatan 325.000.000 325.000.000 325.000.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 130.000.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 04 2.01 0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 1 Organisasi 325.000.000 325.000.000 325.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 130.000.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.036.512.140 3.536.512.140 3.424.975.395 17.964.998.498 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.036.512.140 3.536.512.140 3.424.975.395 17.964.998.498 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 222 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Cakupan pengelolaan destinasi wisata 14.88 % 14.88 % 1.131.512.140 1.131.512.140 1.070.694.865 17.549.999.813 3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah daya tarik wisata - 121 dtw 121 dtw 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 139.999.837 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 02 2.01 0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan 60 Orang 60 Orang 20.000.000 20.000.000 18.515.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 139.999.837 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 02 2.01 0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 02 2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota jumlah daya tarik unggulan di kawasan strategis Jumlah daya tarik unggulan di kawasan strategis - 3 dtw 3 dtw 876.280.300 876.280.300 876.280.300 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri - 16.500.000.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 02 2.02 0004 Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2 Unit 2 Unit 276.280.300 276.280.300 276.280.300 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 15.000.000.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 02 2.02 0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Lokasi 1 Lokasi 600.000.000 600.000.000 544.917.725 Kab. Wonogiri, Paranggupito, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 1.500.000.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota jumlah destinasi wisata potensial - 18 dtw 18 dtw 115.231.840 115.231.840 115.231.840 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri - 889.999.976 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 02 2.03 0004 Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 2 Unit 2 Unit 110.000.000 110.000.000 105.750.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 389.999.976 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 02 2.03 0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 5.231.840 5.231.840 5.231.840 Kab. Wonogiri, Paranggupito, Paranggupito Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 500.000.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rekomendasi ijin prinsip usaha pariwisata yang dikeluarkan - 12 Buah 12 Buah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri terpenuhinya usaha pariwisata yang mengajukan ijin prinsip pariwisata 20.000.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 02 2.04 0009 Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 20.000.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 223 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase daya tarik wisata yang dipromosikan 192.850 % 192.850 % 125.000.000 125.000.000 109.517.340 364.999.595 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota jumlah kegiatan promosi wisata yang dilaksanakan - 2 kegiatan 2 kegiatan 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri - 364.999.595 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 03 2.01 0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100.000.000 100.000.000 87.037.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 314.999.636 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 03 2.01 0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Promosi 2 Promosi 25.000.000 25.000.000 22.479.840 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 49.999.959 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 224 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat 26 orang 26 orang 1.780.000.000 2.280.000.000 2.244.763.190 49.999.090 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar jumlah SDM parekraf yang dibina jumlah SDM Parekraf yang dibina - 30 orang 30 orang 1.780.000.000 2.280.000.000 2.280.000.000 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran - 49.999.090 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 05 2.01 0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 1 Laporan 1 Laporan 1.750.000.000 2.250.000.000 2.222.638.400 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
1.Perwujudan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 29.999.601 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 05 2.01 0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 75 Orang 75 Orang 30.000.000 30.000.000 22.124.790 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 19.999.489 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 3.955.773.450 4.861.216.122 4.764.050.292 4.337.700.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.955.773.450 4.861.216.122 4.764.050.292 4.337.700.000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 76.005.290 903.840.290 888.455.290 180.000.000 225 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase Perpustakaan di Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan 0.31 % 0.31 % 76.005.290 903.840.290 888.455.290 180.000.000 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Jenis Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah - 100 % 100 % 63.996.700 63.996.700 63.996.700 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Perpustakaan Daerah/Sekolah/Desa 155.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.01 0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 25 Perpustakaan 25 Perpustakaan 8.997.270 8.997.270 2.158.520 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 25.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.01 0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 9.999.850 9.999.850 5.904.850 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 30.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 23 02 2.01 0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 339 Eksemplar 339 Eksemplar 34.999.780 34.999.780 34.999.780 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 65.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.01 0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 170 Perpustakaan 170 Perpustakaan 9.999.800 9.999.800 9.999.800 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 35.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten - 100 % 100 % 12.008.590 839.843.590 839.843.590 - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Siswa SD/SMP 25.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.02 0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 15 Lokus 15 Lokus 12.008.590 839.843.590 835.392.340 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 25.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 3.879.768.160 3.957.375.832 3.875.595.002 4.157.700.000 226 2 24 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 3.740.281.160 3.817.888.832 3.771.496.582 3.985.700.000 2 24 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 % 100 % 22.000.000 22.000.000 22.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 30.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 20.000.000 20.000.000 4.230.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 20.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 10.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun - 100 % 100 % 3.241.720.003 3.294.327.675 3.294.327.675 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing PNS Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 3.500.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/bulan 22 Orang/bulan 3.241.720.003 3.294.327.675 3.294.327.675 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 3.500.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi kepegawaian - 100 % 100 % 10.000.000 9.000.000 9.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 10.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 22 Orang 22 Orang 10.000.000 9.000.000 5.850.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 10.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah - 100 % 100 % 86.992.885 89.992.885 89.992.885 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing OPD (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) 113.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 24 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 14.997.876 14.997.876 13.497.876 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 35.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 8.995.329 11.995.329 11.995.329 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 15.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 24 Paket 24 Paket 7.999.680 7.999.680 7.199.680 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 13.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 30 Laporan 55.000.000 55.000.000 35.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 50.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah - 100 % 100 % 27.883.800 52.883.800 52.883.800 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing OPD (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) 20.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 27.883.800 52.883.800 52.479.300 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 20.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 % 100 % 206.690.472 205.690.472 205.690.472 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing OPD (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) 228.700.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 600.000 600.000 600.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 700.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 66.500.000 65.500.000 65.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 80.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Laporan 10 Laporan 5.976.540 5.976.540 5.944.800 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 8.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 6 Laporan 133.613.932 133.613.932 133.613.932 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 140.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 % 100 % 144.994.000 143.994.000 143.994.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing OPD (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) 84.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 13 Unit 34.994.000 33.994.000 29.257.990 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 50.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 24 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 14.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 20.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 227 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Jumlah pengguna pelayanan arsip memori kolektif dan jati diri bangsa 90 orang 90 orang 103.777.840 103.777.840 73.586.130 132.000.000 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota - 75 % 75 % 25.779.820 25.779.820 25.779.820 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Perangkat Daerah 45.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 02 2.01 0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 27 Laporan 27 Laporan 25.779.820 25.779.820 21.103.770 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 45.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 100 % 42.000.000 42.000.000 42.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Perangkat Daerah 55.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 02 2.02 0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 328 Arsip 328 Arsip 42.000.000 42.000.000 32.440.010 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 55.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten /Kota - 100 % 100 % 35.998.020 35.998.020 35.998.020 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Perangkat Daerah 32.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 02 2.03 0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 90 Pengguna 90 Pengguna 4.998.720 4.998.720 3.140.720 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 10.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 02 2.03 0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 30.999.300 30.999.300 16.901.630 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 22.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 228 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Presentase penyelamatan arsip 9.25 % 9.25 % 35.709.160 35.709.160 30.512.290 40.000.000 2 24 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Persentase Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun - 100 % 100 % 4.220.000 4.220.000 4.220.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Perangkat Daerah 30.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 03 2.01 0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 500 Arsip 500 Arsip 4.220.000 4.220.000 4.220.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 30.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 24 03 2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota Persentase penyelamatan arsip akibat bencana - 100 % 100 % 31.489.160 31.489.160 31.489.160 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Perangkat Daerah 10.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 2 24 03 2.02 0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana 350 Arsip 350 Arsip 31.489.160 31.489.160 26.292.290 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 10.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DINAS PERTANIAN 26.609.239.109 49.347.940.009 44.520.174.127 26.376.236.883 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 26.609.239.109 49.347.940.009 44.520.174.127 26.376.236.883 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 26.609.239.109 49.347.940.009 44.520.174.127 26.376.236.883 229 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 % 100 % 22.133.385.379 23.851.128.889 23.811.599.587 22.062.385.379 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 % 100 % 24.999.476 24.999.476 24.999.476 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Pegawai Dinas Pertanian 24.999.476 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 20.000.000 20.000.000 11.912.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.000.000 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 4.999.476 4.999.476 4.586.976 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.999.476 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun - 100 % 100 % 20.171.288.880 21.864.032.390 21.864.032.390 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Pegawai Dinas Pertanian 20.171.288.880 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 200 Orang/bulan 200 Orang/bulan 20.166.288.880 21.859.032.390 21.859.032.390 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.166.288.880 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 100 % 100 % 4.998.632 4.998.632 4.998.632 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Pegawai Dinas Pertanian 4.998.632 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.998.632 4.998.632 655.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.998.632 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi kepegawaian - 100 % 100 % 19.999.080 19.999.080 19.999.080 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Pegawai Dinas Pertanian 19.999.080 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 Orang 50 Orang 14.999.540 14.999.540 14.999.540 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 14.999.540 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 1 Orang 4.999.540 4.999.540 - Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.999.540 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah - 100 % 100 % 262.986.222 287.986.222 287.986.222 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Pegawai Dinas Pertanian 159.986.222 DINAS PERTANIAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 3 27 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.999.129 9.999.129 9.999.129 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.999.129 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 129.542.347 154.542.347 154.542.347 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 29.542.347 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 18.021.000 18.021.000 18.021.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 18.021.000 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.994.946 12.994.946 12.994.946 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.994.946 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 2.460.000 2.460.000 2.460.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.460.000 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 89.968.800 89.968.800 70.783.170 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 89.968.800 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 % 100 % 1.374.809.967 1.374.809.967 1.374.809.967 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Pegawai Dinas Pertanian 1.512.809.967 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 125.000.000 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.222.809.967 1.222.809.967 1.220.309.967 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.385.809.967 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 % 100 % 274.303.122 274.303.122 274.303.122 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Pegawai Dinas Pertanian 168.303.122 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 83.431.000 83.431.000 83.431.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 73.431.000 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 60.965.000 60.965.000 60.965.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 19.965.000 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 99.919.000 99.919.000 99.919.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 44.919.000 DINAS PERTANIAN 3 27 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 29.988.122 29.988.122 29.988.122 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 29.988.122 DINAS PERTANIAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 230 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Cakupan binaan kelompok ternak Rasio bantuan ketersediaan sarana produksi terhadap kebutuhan 20 100 % % 100 20 % % 3.292.890.005 7.687.181.395 7.600.651.689 3.172.889.193 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Prosentase Gapoktan / kelompok tani yang dibina dan difasilitasi (Jumlah Gapoktan / poktan yang dibina dibagi total gapoktan dikali 100%) - 5 % 5 % 177.894.882 4.257.186.272 4.257.186.272 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Poktan dan Gapoktan 177.894.882 DINAS PERTANIAN 3 27 02 2.01 0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Laporan 1 Laporan 82.235.117 4.161.526.507 4.132.495.885 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 82.235.117 DINAS PERTANIAN 3 27 02 2.01 0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 1 Laporan 95.659.765 95.659.765 87.033.265 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 95.659.765 DINAS PERTANIAN 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Gapoktan / kelompok tani yang dibina dan difasilitas - 500 Kelompok/Ga poktan 500 Kelompok/Ga poktan 390.995.433 705.995.433 705.995.433 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Poktan dan Gapoktan ( untuk Perbenihan : BPP dan Penangkar) 335.994.621 DINAS PERTANIAN 3 27 02 2.02 0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 1 Dokumen 95.000.000 410.000.000 396.088.966 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 95.000.000 DINAS PERTANIAN 3 27 02 2.02 0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 1 Dokumen 95.995.433 95.995.433 87.914.183 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 95.995.433 DINAS PERTANIAN 3 27 02 2.02 0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 1 Varietas Unggul Baru (VUB) 1 Varietas Unggul Baru (VUB) 200.000.000 200.000.000 188.123.700 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 144.999.188 DINAS PERTANIAN 3 27 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sampel bahan/pakan yang memenuhi standar - 15 Sampel 15 Sampel 26.999.900 26.999.900 26.999.900 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Peternak, Kelompok Ternak, Petani, Kelompok Tani 26.999.900 DINAS PERTANIAN 3 27 02 2.03 0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 1 Laporan 1 Laporan 26.999.900 26.999.900 17.969.900 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 26.999.900 DINAS PERTANIAN 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah aseptor ternak sapi betina - 35000 Aseptor 35000 Aseptor 2.696.999.790 2.696.999.790 2.696.999.790 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri - 2.631.999.790 DINAS PERTANIAN 3 27 02 2.06 0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 50000 Ekor 50000 Ekor 2.696.999.790 2.696.999.790 2.691.025.790 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 2.631.999.790 DINAS PERTANIAN 231 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Meningkatnya populasi ternak Luas Tanam Padi (Ha) 100 70.524 % ha 100 70.524 % ha 475.884.960 11.913.835.960 6.831.003.988 394.973.486 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Luas Lahan yang Mendapatkan Fasilitasi Penerapan Optimalisasi Lahan - 15 Ha 15 Ha 119.975.000 1.109.975.000 1.109.975.000 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Poktam dan Gapoktan 159.973.526 DINAS PERTANIAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 3 27 03 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1 Laporan 1 Laporan 19.975.000 1.009.975.000 1.005.861.310 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 19.975.000 DINAS PERTANIAN 3 27 03 2.01 0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 100.000.000 95.758.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 139.998.526 DINAS PERTANIAN 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Prosentase Prasarana yang digunakan (Jumlah Prasarana yang digunakan dibagi total prasarana yang ada dikali 100%) Prosentase Prasarana yang digunakan (Jumlah Prasarana yang digunakan dibagi total prasarana yang ada dikali 100%) - 80 % 80 Persen 80 % 80 Persen 320.910.000 10.768.861.000 10.768.861.000 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Poktan/Gapoktan 200.000.000 DINAS PERTANIAN 3 27 03 2.02 0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit 20.000.000 4.420.000.000 4.409.569.600 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 100.000.000 DINAS PERTANIAN 3 27 03 2.02 0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 6 Unit 200.910.000 2.267.662.225 197.260.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri - DINAS PERTANIAN 3 27 03 2.02 0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara - 15 Unit - 1.000.000.000 1.000.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) - 3. Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri - DINAS PERTANIAN 3 27 03 2.02 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 100.000.000 DINAS PERTANIAN 3 27 03 2.02 0014 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi - 1 Unit - 2.981.198.775 - Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian - 4. Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera - DINAS PERTANIAN 3 27 03 2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Pengawasan gaduhan ternak pemerintah - 50 Kelompok 50 Kelompok 34.999.960 34.999.960 34.999.960 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Peternak, Kelompok Ternak, Petani, Kelompok Tani 34.999.960 DINAS PERTANIAN 3 27 03 2.03 0002 Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 1 Laporan 1 Laporan 34.999.960 34.999.960 22.555.078 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 34.999.960 DINAS PERTANIAN 232 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Penurunan jumlah kasus penyakit ternak 80 % 80 % 238.998.028 1.210.998.028 1.173.132.891 206.998.088 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Jumlah hewan ternak yang sehat - 300 Ekor 300 Ekor 109.999.710 109.999.710 109.999.710 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Peternak, Kelompok Ternak, Petani, Kelompok Tani 89.999.710 DINAS PERTANIAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 3 27 04 2.01 0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan 1 Wilayah 1 Wilayah 109.999.710 109.999.710 99.977.580 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 89.999.710 DINAS PERTANIAN 3 27 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarpas untuk pemeriksaan keswan dan produk hewan di perbatasan - 5 Jenis 5 Jenis 39.998.480 39.998.480 39.998.480 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Peternak, Kelompok Ternak, Petani, Kelompok Tani 39.998.480 DINAS PERTANIAN 3 27 04 2.02 0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM 1 Laporan 1 Laporan 39.998.480 39.998.480 28.894.730 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 39.998.480 DINAS PERTANIAN 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0 972.000.000 972.000.000 - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Peternak, Kelompok Ternak, Petani, Kelompok Tani 0 DINAS PERTANIAN 3 27 04 2.03 0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner - 1 Laporan - 972.000.000 972.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - DINAS PERTANIAN 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase Pembinaan dan pengawasan kesmavet - 80 % 80 % 88.999.838 88.999.838 88.999.838 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Peternak, Kelompok Ternak, Petani, Kelompok Tani 76.999.898 DINAS PERTANIAN 3 27 04 2.04 0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 1 Laporan 1 Laporan 41.999.990 41.999.990 37.691.366 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 41.999.990 DINAS PERTANIAN 3 27 04 2.04 0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 Dokumen 1 Dokumen 34.999.908 34.999.908 25.078.513 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 34.999.908 DINAS PERTANIAN 3 27 04 2.04 0006 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM 1 Dokumen 1 Dokumen 11.999.940 11.999.940 9.490.702 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri - DINAS PERTANIAN 233 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase penanggulangan bencana pertanian Berkurangnya kasus wabah penyakit ternak 15 80 % % 15 80 % % 93.992.510 93.992.510 83.607.113 63.992.510 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Jumlah ternak yang teridentifikasi pasca bencana rasio luas serangan OPT terhadap luas tanam (Jumlah Luas serangan OPT dibagi luas tanam dikali 100%) - 10 % 1500 Ekor 10 % 1500 Ekor 93.992.510 93.992.510 93.992.510 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Gapoktan dan Poktan 63.992.510 DINAS PERTANIAN 3 27 05 2.01 0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 6 Ha 6 Ha 56.992.620 56.992.620 53.537.223 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 26.992.620 DINAS PERTANIAN 3 27 05 2.01 0007 Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 1 laporan 1 laporan 36.999.890 36.999.890 30.069.890 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 36.999.890 DINAS PERTANIAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 234 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase usaha peternakan yang berizin 80 % 80 % 39.999.860 39.999.860 27.987.860 39.999.860 3 27 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaku peternakan yang memiliki izin usaha Jumlah pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha peternakan (pelaku) - 30 Pelaku Usaha 60 pelaku usaha 30 Pelaku Usaha 60 pelaku usaha 39.999.860 39.999.860 39.999.860 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Peternak, Kelompok Ternak, Petani, Kelompok Tani 39.999.860 DINAS PERTANIAN 3 27 06 2.01 0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 1 Laporan 1 Laporan 39.999.860 39.999.860 27.987.860 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 39.999.860 DINAS PERTANIAN 235 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Berkurangnya resiko kerugian kelompok tani ternak Prosentase Jumlah penyuluh dengan jumlah wilayah binaan 80 100 persen % 100 80 % persen 334.088.367 4.550.803.367 4.992.190.999 434.998.367 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah Kualitas SDM Kelompok Tani Ternak Persentase kenaikan kelas kelompok ( Jumlah kelas kelompok tahun ini dikurangi jumlah kelas kelompok tahun lalu dibagi jumlah kelas kelompok Tahun ini dikali 100%) - 5 % 60 Kelompok 5 % 60 Kelompok 334.088.367 4.550.803.367 4.550.803.367 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Penyuluh Pertanian, Poktan, Gapoktan 434.998.367 DINAS PERTANIAN 3 27 07 2.01 0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Unit 1 Unit 123.089.211 1.323.089.211 1.791.085.211 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 44.999.211 DINAS PERTANIAN 3 27 07 2.01 0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 50 Unit 25 Unit 129.999.156 486.714.156 463.548.288 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 89.999.156 DINAS PERTANIAN 3 27 07 2.01 0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 25 Unit 25 Unit 81.000.000 81.000.000 77.557.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 300.000.000 DINAS PERTANIAN 3 27 07 2.01 0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi - 25 Unit - 2.660.000.000 2.660.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - DINAS PERTANIAN SEKRETARIAT DAERAH 35.925.604.772 45.483.968.520 44.293.860.428 34.356.583.537 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 35.925.604.772 45.483.968.520 44.293.860.428 34.356.583.537 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 35.925.604.772 45.483.968.520 44.293.860.428 34.356.583.537 236 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 32.318.407.079 41.561.430.607 40.897.755.021 31.007.353.194 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 20.999.630 20.999.630 20.999.630 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Setda Kabupaten Wonogiri 20.999.630 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 19.999.990 19.999.990 18.616.972 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 19.999.990 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 999.640 999.640 999.640 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 999.640 SEKRETARIAT DAERAH Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun - 100 % 100 % 16.694.868.201 19.762.795.009 19.762.795.009 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Setda Kabupaten Wonogiri 17.405.403.144 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 114 Orang/bulan 114 Orang/bulan 16.692.868.201 19.760.795.009 19.760.795.009 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 17.403.403.144 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi kepegawaian - 100 persen 100 persen 46.669.950 46.669.950 46.669.950 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Setda Kabupaten Wonogiri 31.999.950 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 5.999.950 5.999.950 5.999.950 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 999.950 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 20 Orang 40.000.000 40.000.000 35.199.637 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 30.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 1 Orang 670.000 670.000 670.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah - 100 persen 100 persen 4.264.494.400 4.564.494.400 4.564.494.400 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Setda Kabupaten Wonogiri 3.744.494.400 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 40.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 150.054.400 150.054.400 136.703.800 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 100.054.400 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 394.640.000 394.640.000 394.640.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 344.640.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 2.468.800.000 2.768.800.000 2.768.800.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.468.800.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 136.000.000 136.000.000 123.005.200 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 116.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400 Laporan 400 Laporan 1.075.000.000 1.075.000.000 768.202.240 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 675.000.000 SEKRETARIAT DAERAH Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 602.721.000 6.339.221.000 6.339.221.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Setda Kabupaten Wonogiri 713.059.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 22.662.000 3.404.162.000 3.400.206.500 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 164 Unit 53.167.600 1.053.167.600 1.053.167.600 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 23.167.600 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 526.891.400 1.881.891.400 1.881.891.400 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 669.891.400 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 persen 100 persen 2.979.064.800 3.229.064.800 3.229.064.800 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Setda Kabupaten Wonogiri 2.951.064.800 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.022.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 640.980.000 890.980.000 890.980.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 540.980.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 1.084.084.800 1.084.084.800 1.084.084.800 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.384.084.800 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 2.661.084.420 2.264.084.420 2.264.084.420 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Setda Kabupaten Wonogiri 2.042.627.592 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 612.140.000 612.140.000 612.140.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 612.140.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 14 Unit 744.885.000 744.885.000 744.885.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 744.885.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 35 Unit 35 Unit 71.175.000 71.175.000 71.175.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 71.175.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 1.033.434.420 636.434.420 636.434.420 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 414.977.592 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 40 Unit 40 Unit 199.450.000 199.450.000 199.450.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 199.450.000 SEKRETARIAT DAERAH Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase fasilitasi terhadap KDH dan wakil KDH - 100 persen 100 persen 1.062.620.000 1.137.620.000 1.137.620.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri 962.620.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan 172.620.000 247.620.000 247.620.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 172.620.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 250.000.000 250.000.000 249.400.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 150.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 2 Orang 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 40.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan 600.000.000 600.000.000 600.000.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 600.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase kegiatan Pimpinan yang terfasilitasi - 100 persen 100 persen 1.967.523.200 1.936.023.200 1.936.023.200 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Setda Kabupaten Wonogiri 1.116.723.200 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 1.850.800.000 1.819.300.000 1.819.300.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 116.723.200 116.723.200 116.723.200 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 116.723.200 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi Persentase kinerja organisasi yang dihasilkan - 100 persen 100 persen 721.998.828 964.095.548 964.095.548 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri 721.998.828 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 3 Dokumen 3 Dokumen 439.229.920 606.869.920 519.131.331 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 439.229.920 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 6 Laporan 6 Laporan 109.999.276 141.783.996 102.319.105 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 109.999.276 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 6 Dokumen 6 Dokumen 172.769.632 215.441.632 180.032.298 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 172.769.632 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase fasilitasi kegiatan keprotokolan, publikasi dan pendokumentasian pimpinan - 100 persen 100 persen 1.296.362.650 1.296.362.650 1.296.362.650 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Pemda Kabupaten Wonogiri 1.296.362.650 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 4 Laporan 4 Laporan 209.999.840 209.999.840 169.806.441 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 209.999.840 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 4 Laporan 4 Laporan 396.363.350 396.363.350 373.843.280 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 396.363.350 SEKRETARIAT DAERAH Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 01 2.14 0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 4 Laporan 4 Laporan 689.999.460 689.999.460 595.532.198 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 689.999.460 SEKRETARIAT DAERAH 237 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase fasilitasi penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesra 100 Persen 100 Persen 1.841.429.622 1.841.429.622 1.638.389.366 1.841.429.622 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah dokumen pelaporan tata pemerintahan - 8 dokumen 8 dokumen 889.999.610 889.999.610 889.999.610 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Pemda Kabupaten Wonogiri 889.999.610 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.01 0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 4 Dokumen 4 Dokumen 579.999.970 579.999.970 543.865.450 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 579.999.970 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.01 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 309.999.640 309.999.640 258.308.140 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 309.999.640 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Jumlah pelaksanaan evaluasi Kebijakan Kegiatan bidang kesejahteraan Rakyat - 6 kegiatan 6 kegiatan 485.431.321 485.431.321 485.431.321 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Masyarakat Kabupaten Wonogiri 485.431.321 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 3 Dokumen 3 Dokumen 467.931.795 467.931.795 447.536.418 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 467.931.795 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 3 Dokumen 3 Dokumen 17.499.526 17.499.526 15.434.310 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 17.499.526 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Jumlah fasilitasi dan koordinasi layanan kebijakan hukum - 3 angka 3 angka 398.998.691 398.998.691 398.998.691 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Pemda Kabupaten Wonogiri 398.998.691 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 300 Dokumen 300 Dokumen 179.999.361 179.999.361 113.736.925 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 179.999.361 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 5 Kasus 5 Kasus 79.999.580 79.999.580 75.049.065 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 79.999.580 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 2 Dokumen 2 Dokumen 138.999.750 138.999.750 127.593.508 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 138.999.750 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Jumlah fasilitasi kerjasama daerah - 6 dokumen 6 dokumen 67.000.000 67.000.000 67.000.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Pemda Kabupaten Wonogiri 67.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.04 0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 4 Dokumen 4 Dokumen 60.000.000 60.000.000 51.022.500 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 60.000.000 SEKRETARIAT DAERAH Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 4 01 02 2.04 0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 2 Laporan 2 Laporan 7.000.000 7.000.000 5.843.050 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 7.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 238 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Fasilitasi penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan 100 Persen 100 Persen 1.765.768.071 2.081.108.291 1.757.716.041 1.507.800.721 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Jumlah pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan - 13 Dokumen 13 Dokumen 453.965.550 453.965.550 453.965.550 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Pemda Kabupaten Wonogiri 195.998.200 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 4 Dokumen 4 Dokumen 124.999.671 124.999.671 51.000.488 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 94.999.597 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 6 Laporan 6 Laporan 75.799.066 75.799.066 66.761.651 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 53.999.705 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 3 Dokumen 3 Dokumen 253.166.813 253.166.813 215.820.892 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 46.998.898 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase dokumen administrasi pembangunan yang terfasilitasi - 100 persen 100 persen 209.999.700 259.999.700 259.999.700 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Pemda Kabupaten Wonogiri 209.999.700 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 59.999.881 59.999.881 53.064.786 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 59.999.881 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 12 Laporan 12 Laporan 109.999.955 159.999.955 127.434.838 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 109.999.955 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 12 Laporan 12 Laporan 39.999.864 39.999.864 28.845.806 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 39.999.864 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang terlaksana - 100 persen 100 persen 1.086.803.985 1.086.803.985 1.086.803.985 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Pemda Kabupaten Wonogiri 1.086.803.985 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 100 Dokumen 100 Dokumen 403.998.985 403.998.985 325.313.560 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 403.998.985 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 4 Dokumen 4 Dokumen 372.805.000 372.805.000 341.842.300 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 372.805.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 35 Orang 35 Orang 310.000.000 310.000.000 270.291.500 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 310.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam pemantauan kebijakan terkait SDA - 3 kegiatan 3 kegiatan 14.998.836 280.339.056 280.339.056 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Pemda Kabupaten Wonogiri 14.998.836 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 3 Dokumen 3 Dokumen 14.998.836 280.339.056 277.340.220 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 14.998.836 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD 60.569.051.163 61.103.841.243 52.562.300.634 62.459.684.574 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 60.569.051.163 61.103.841.243 52.562.300.634 62.459.684.574 4 02 SEKRETARIAT DPRD 60.569.051.163 61.103.841.243 52.562.300.634 62.459.684.574 239 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 34.329.274.046 37.866.527.838 37.690.398.495 35.801.716.948 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 7 dokumen 7 dokumen 19.619.364 19.619.364 19.619.364 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Sekretariat DPRD 19.997.364 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 19.619.364 19.619.364 9.792.364 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 19.997.364 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah administrasi keuangan daerah yang di susun - 44 dokumen 44 dokumen 4.207.582.711 4.758.036.503 4.758.036.503 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Sekretariat DPRD 4.206.054.474 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 Orang/bulan 34 Orang/bulan 4.204.679.237 4.746.633.029 4.746.633.029 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.203.151.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 992.014 3.492.014 3.492.014 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 992.014 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 935.064 935.064 935.064 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 935.064 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 976.396 6.976.396 6.976.396 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 976.396 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah - 75 jenis 75 jenis 386.023.875 306.023.875 306.023.875 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Sekretariat DPRD 386.023.875 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50 Paket 50 Paket 9.996.375 9.996.375 9.882.750 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.996.375 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 35 Orang 35 Orang 376.027.500 296.027.500 257.513.750 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 376.027.500 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah - 180 jenis 180 jenis 794.016.132 760.716.132 760.716.132 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Sekretariat DPRD 794.333.856 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 52.494.230 19.194.230 19.175.666 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 52.494.230 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 45 Paket 45 Paket 272.824.243 272.824.243 267.754.243 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 272.842.845 SEKRETARIAT DPRD Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 4 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 66.261.145 66.261.145 66.261.145 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 66.558.145 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 24 Paket 24 Paket 29.999.500 29.999.500 29.999.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 29.999.500 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 69.868.638 69.868.638 69.868.638 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 69.868.638 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 5 Dokumen 95.286.500 95.286.500 95.286.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 95.286.500 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 60 Laporan 60 Laporan 109.973.500 109.973.500 98.962.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 109.973.500 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 97.308.376 97.308.376 48.654.188 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 97.310.498 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 72.284.512 97.284.512 97.284.512 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Sekretariat DPRD 1.534.523.311 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 5.229.500 5.229.500 1.110.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.440.278.011 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 5.000.260 5.000.260 1.110.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 32.176.400 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 11.989.400 36.989.400 35.940.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 11.989.400 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 50.065.352 50.065.352 47.442.676 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 50.079.500 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 582 jenis 582 jenis 790.080.942 790.080.942 790.080.942 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Sekretariat DPRD 790.080.942 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 48 Laporan 310.237.514 310.237.514 289.237.514 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 310.237.514 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 29.852.340 29.852.340 29.852.340 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 29.852.340 SEKRETARIAT DPRD Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 4 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 21 Laporan 21 Laporan 444.991.088 444.991.088 444.991.088 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 444.991.088 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jenis pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah - 144 jenis 144 jenis 972.764.993 1.006.064.993 1.006.064.993 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Sekretariat DPRD 983.782.005 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 132.856.350 132.856.350 132.856.350 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 132.856.350 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 36 Unit 36 Unit 326.973.500 326.973.500 322.330.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 326.980.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 56 Unit 56 Unit 26.291.183 26.291.183 26.291.183 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 26.395.225 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 42 Unit 42 Unit 39.038.700 39.038.700 39.038.700 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 39.589.800 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 248.740.800 282.040.800 282.040.800 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 248.862.300 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 198.864.460 198.864.460 195.184.730 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 209.098.330 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Jumlah fasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD - 118 jenis 118 jenis 26.572.381.026 29.714.181.026 29.714.181.026 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah DPRD 26.572.381.026 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 50 Orang/Bulan 50 Orang/Bulan 25.723.398.526 28.865.198.526 28.865.198.526 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 25.723.398.526 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 573.987.500 573.987.500 569.152.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 573.987.500 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 50 Orang 50 Orang 274.995.000 274.995.000 272.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 274.995.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD Jumlah fasilitasi layanan administrasi DPRD - 78 jenis 78 jenis 514.520.491 414.520.491 414.520.491 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah DPRD 514.540.095 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 2 Dokumen 2 Dokumen 9.967.021 9.967.021 9.967.021 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.971.085 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 6 Laporan 6 Laporan 35.532.300 35.532.300 20.946.150 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 35.544.970 SEKRETARIAT DPRD Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 4 02 01 2.16 0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 70 Laporan 70 Laporan 469.021.170 369.021.170 369.021.170 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 469.024.040 SEKRETARIAT DPRD 240 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 100 % 100 % 26.239.777.117 23.237.313.405 14.871.902.139 26.657.967.626 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - 25 jenis 25 jenis 10.892.544.588 7.611.902.430 7.611.902.430 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah DPRD 10.892.544.588 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 376.246.928 351.246.928 218.937.799 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 376.246.928 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 2.542.617.300 2.242.617.300 1.444.260.203 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.542.617.300 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 10 Dokumen 10 Dokumen 2.989.774.810 3.948.626.929 2.152.255.833 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.989.774.810 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 6 Dokumen 6 Dokumen 4.983.905.550 1.069.411.273 625.509.665 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.983.905.550 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran - 6 dokumen 6 dokumen 2.739.128.598 2.352.733.000 2.352.733.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah DPRD 2.739.128.598 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 Dokumen 1 Dokumen 556.575.602 456.717.000 228.653.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 556.575.602 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 Dokumen 1 Dokumen 543.206.665 463.940.000 259.956.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 543.206.665 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 556.783.610 458.422.000 226.967.795 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 556.783.610 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0004 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 491.395.909 456.367.000 274.674.515 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 491.395.909 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0005 Pembahasan Laporan Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 1 Dokumen 1 Dokumen 40.504.914 77.370.000 77.370.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 40.504.914 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 550.661.898 439.917.000 348.638.645 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 550.661.898 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan - 7 jenis 7 jenis 803.633.415 1.750.747.250 1.750.747.250 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah DPRD 803.633.415 SEKRETARIAT DPRD Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 4 02 02 2.03 0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 1 Laporan 1 Laporan 10.772.675 241.490.000 234.591.700 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.772.675 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 10.905.043 241.490.000 234.405.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 10.905.043 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 1 Laporan 1 Laporan 10.713.068 241.490.000 234.591.700 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.713.068 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 10.999.948 241.490.000 236.641.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.999.948 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 38.886.002 46.590.000 890.198 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 38.886.002 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 271.470.215 433.072.250 154.674.098 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 271.470.215 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 449.886.464 305.125.000 297.801.400 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 449.886.464 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD - 66 jenis 66 jenis 3.576.567.588 3.623.403.876 3.623.403.876 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah DPRD 3.994.746.867 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 50 Dokumen 50 Dokumen 1.903.881.450 1.903.881.450 1.884.140.725 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.322.060.450 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 3 Orang 3 Orang 13.000.000 13.000.000 13.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 13.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 5 Orang 5 Orang 179.018.520 179.018.520 179.018.520 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 179.018.520 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 4 Dokumen 4 Dokumen 520.501.277 505.501.277 305.050.287 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 418.671.313 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 543.840.012 537.840.012 307.054.846 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 543.840.291 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 3 Dokumen 3 Dokumen 416.326.329 484.162.617 484.162.617 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 518.156.293 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumlah fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat - 16 jenis 16 jenis 1.064.137.612 1.159.055.335 1.159.055.335 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah DPRD 1.064.137.612 SEKRETARIAT DPRD Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 4 02 02 2.05 0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 12 Laporan 12 Laporan 10.255.000 21.600.000 17.700.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.255.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 197.197.277 280.770.000 227.163.700 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 197.197.277 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 3 Dokumen 856.685.335 856.685.335 837.799.653 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 856.685.335 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD - 2 dokumen 2 dokumen 140.712.000 129.760.000 129.760.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah DPRD 140.712.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.06 0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 2 Laporan 2 Laporan 140.712.000 129.760.000 103.934.493 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 140.712.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD - 44 jenis 44 jenis 7.023.053.316 6.609.711.514 6.609.711.514 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah DPRD 7.023.064.546 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 15 Dokumen 15 Dokumen 5.127.917.000 4.330.397.004 1.916.988.142 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.127.917.000 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 1 Laporan 1 Laporan 537.143.950 534.643.950 289.930.160 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 537.143.980 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 12 Dokumen 12 Dokumen 314.329.966 589.202.785 340.788.170 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 314.329.966 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 16 Dokumen 16 Dokumen 1.043.662.400 1.155.467.775 714.351.775 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.043.673.600 SEKRETARIAT DPRD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 8.818.241.812 9.431.511.932 8.603.635.325 8.184.575.799 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 8.818.241.812 9.431.511.932 8.603.635.325 8.184.575.799 5 01 PERENCANAAN 8.260.454.422 8.873.724.542 8.152.235.015 7.626.788.051 241 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 5.763.860.940 6.377.131.060 6.318.927.963 5.483.300.536 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pemenuhan dokumen administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 21.999.800 21.999.800 21.999.800 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - 22.499.024 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 20.000.000 20.000.000 11.229.188 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 19.999.232 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.999.800 1.999.800 1.794.160 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.499.792 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Dokumen Pengelolaan admisnistrasi keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 4.752.048.770 5.340.318.890 5.340.318.890 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Bapperida Kab. Wonogiri 4.671.774.890 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/bulan 31 Orang/bulan 4.746.336.740 5.334.606.860 5.334.606.860 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.656.786.740 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.734.190 1.734.190 1.560.290 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.489.314 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 5 Laporan 999.920 999.920 899.280 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.999.462 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 15 Laporan 15 Laporan 1.999.970 1.999.970 1.168.095 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.999.666 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 977.950 977.950 879.900 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.499.708 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase SDM BAPPEDA dan LITBANG yang memiliki sertifikat kompetensi perencanaan dan penelitian - 20 orang 20 orang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - 8.930.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 3 Orang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 8.930.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan jasa layanan administrasi Umum perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 312.508.940 337.508.940 337.508.940 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - 175.506.761 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 146.986.250 171.986.250 164.769.750 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 60.614.891 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 49.990.000 49.990.000 49.990.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.895.999 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 31.010.000 31.010.000 27.908.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 23.999.690 23.999.690 21.599.350 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 24.999.607 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 24 Laporan 60.523.000 60.523.000 25.419.660 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 59.996.264 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 473.773.680 473.773.680 473.773.680 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - 459.920.173 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 5 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200 Laporan 200 Laporan 2.000.000 2.000.000 1.800.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 136.200.000 136.200.000 136.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 125.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 335.573.680 335.573.680 335.573.680 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 332.920.173 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Kelayakan Barang Milik Daerah - 100 Persen 100 Persen 193.529.750 193.529.750 193.529.750 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - 144.669.688 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 83.143.750 83.143.750 83.143.750 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 84.943.688 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 64.896.000 64.896.000 64.896.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 19.776.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 25.640.000 25.640.000 25.640.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 19.850.000 19.850.000 19.850.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 19.950.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 242 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase ketercukupan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah 100 % 100 % 1.397.281.330 1.397.281.330 1.061.054.719 1.339.590.271 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun - 2 Dokumen 2 Dokumen 1.099.171.000 1.099.171.000 1.099.171.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat Kab. Wonogiri 648.988.683 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.01 0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 2 Berita Acara 64.999.960 64.999.960 50.280.665 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 49.999.955 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 50.913.980 50.913.980 41.239.140 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 56.999.944 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.01 0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 1 Berita Acara 103.386.600 103.386.600 82.211.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 74.999.799 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.01 0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 500 Usulan 500 Usulan 45.550.370 45.550.370 37.120.470 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 59.999.800 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.01 0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 400 Dokumen 400 Dokumen 834.320.090 834.320.090 666.170.866 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 406.989.185 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Ketercukupan data perencanaan Pembangunan Daerah - 100 Persen 100 Persen 40.314.700 40.314.700 40.314.700 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - 86.084.444 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.02 0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Dokumen 1 Dokumen 19.620.000 19.620.000 19.620.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 46.084.770 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.02 0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 100 Orang 100 Orang 20.694.700 20.694.700 13.689.025 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 39.999.674 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Ketercapaian target pembangunan daerah - 90 Persen 90 Persen 257.795.630 257.795.630 257.795.630 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 604.517.144 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.03 0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 2 Laporan 2 Laporan 190.607.990 190.607.990 104.749.638 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 444.517.580 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.03 0002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya 1 Kerja Sama 1 Kerja Sama 17.555.200 17.555.200 8.067.850 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 34.999.632 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 02 2.03 0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 1 Laporan 1 Laporan 49.632.440 49.632.440 37.905.565 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 124.999.932 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 243 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Presentase Ketercukupan dokumen perencanaan teknis pembangunan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumberdaya, dan Infrastruktur wilayah. 100 % 100 % 1.099.312.152 1.099.312.152 772.252.333 803.897.244 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - 2 Dokumen 2 Dokumen 445.414.022 445.414.022 445.414.022 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - 403.998.929 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 2 Laporan 2 Laporan 189.999.594 189.999.594 118.135.941 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 187.999.650 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.01 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 2 Laporan 2 Laporan 133.415.230 133.415.230 81.187.540 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 108.474.562 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.01 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 3 Laporan 3 Laporan 121.999.198 121.999.198 73.842.958 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 107.524.717 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Jumlah Dokumen perencanaan Bidang Perekonomian Sumber Daya alam - 7 Dokumen 7 Dokumen 389.988.030 389.988.030 389.988.030 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - 269.999.192 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.02 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 199.999.360 199.999.360 125.027.080 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 99.999.583 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 5 01 03 2.02 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 Laporan 1 Laporan 189.988.670 189.988.670 169.089.304 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 169.999.609 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - 2 Dokumen 2 Dokumen 263.910.100 263.910.100 263.910.100 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 129.899.123 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.03 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 251.989.600 251.989.600 195.888.110 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 104.999.575 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 01 03 2.03 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 1 Laporan 11.920.500 11.920.500 9.081.400 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 24.899.548 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 557.787.390 557.787.390 451.400.310 557.787.748 244 5 05 03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Persentase peningkatan temuan baru/ inovasi dan kreatifitas daerah bidang tatakelola pemerintahan, pelayan publik dan inovasi lainnya 10 % 10 % 557.787.390 557.787.390 451.400.310 557.787.748 5 05 03 2.01 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan - 2 Dok 2 Dok 189.249.120 189.249.120 189.249.120 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - 189.249.450 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 03 2.01 0002 Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset 2 Naskah 2 Naskah 136.999.780 136.999.780 117.364.400 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 136.999.780 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 03 2.01 0003 Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan 2 Laporan 2 Laporan 52.249.340 52.249.340 31.617.110 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 52.249.670 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 03 2.02 Invensi dan Inovasi Jumlah temuan / hasil inovasi baru - 2 Dok 2 Dok 368.538.270 368.538.270 368.538.270 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - 368.538.298 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 03 2.02 0002 Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi 1 Laporan 1 Laporan 75.415.300 75.415.300 55.143.440 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 75.415.328 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 05 03 2.02 0012 Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi 10 Laporan 10 Laporan 293.122.970 293.122.970 247.275.360 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 293.122.970 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 425.419.959.533 415.347.518.246 432.184.236.289 509.701.105.809 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 425.419.959.533 415.347.518.246 432.184.236.289 509.701.105.809 5 02 KEUANGAN 425.419.959.533 415.347.518.246 432.184.236.289 509.701.105.809 245 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 30.428.656.735 18.892.624.579 18.877.567.632 32.317.324.901 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 Persen 100 Persen 22.000.000 36.000.000 36.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Penyelenggaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 15.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 9 Dokumen 20.000.000 25.000.000 13.232.600 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 5 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000 11.000.000 11.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun - 100 Persen 100 Persen 14.231.794.795 16.007.010.139 16.007.010.139 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan BPKD dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri 16.523.678.059 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 Orang/bulan 60 Orang/bulan 14.211.794.795 15.987.010.139 15.987.010.139 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 16.518.678.059 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 14 Dokumen 14 Dokumen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.500.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 5 Laporan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.500.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian - 100 Persen 100 Persen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah ASN BPKD Kab. Wonogiri 25.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 5 Orang 10.000.000 10.000.000 7.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 25.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 565.849.440 559.504.440 559.504.440 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Penyelenggaran Pelayanan BPKD Kab. Wonogiri 595.246.843 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 12.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 301.849.440 292.249.440 292.249.440 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 379.746.843 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 41.500.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 110.000.000 110.000.000 110.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 70.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 17.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 20 Laporan 70.000.000 70.000.000 69.310.453 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 70.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.000.000 4.255.000 4.255.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 300.000.000 367.250.000 367.250.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah 50.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 300.000.000 367.250.000 367.250.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 50.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 Persen 100 Persen 14.779.112.500 1.387.200.000 1.387.200.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Pemenuhan Jasa Langganan dan Pelayanan Kantor BPKD Kab. Wonogiri 14.808.399.999 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 120.400.000 120.400.000 120.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 160.400.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 13.925.912.500 534.000.000 534.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 13.927.999.999 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 732.800.000 732.800.000 732.800.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 720.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 519.900.000 525.660.000 525.660.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Sarana dan Prasarana Aparatur BPKD Kab. Wonogiri dan Pemerintah Kab. Wonogiri 300.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 40 Unit 40 Unit 184.900.000 177.400.000 177.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 115.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 230.000.000 243.260.000 243.260.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 170.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 105.000.000 105.000.000 105.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 246 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Tingkat tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah 100 Persen 100 Persen 392.046.822.093 392.093.738.962 409.275.143.758 475.464.280.908 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase Dokumen Penganggaran Daerah yang Disahkan Tepat Waktu - 100 Persen 100 Persen 979.999.798 1.024.999.798 1.024.999.798 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD Se-Kabupaten Wonogiri, Masyarakat, Stakeholder terkait dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri 810.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.01 0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 90.000.000 90.000.000 80.703.455 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 50.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 69.864.014 69.864.014 69.864.014 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 50.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.01 0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 53 Dokumen 53 Dokumen 24.999.970 24.999.970 24.999.970 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 25.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.01 0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 53 Dokumen 53 Dokumen 16.299.940 16.299.940 6.439.940 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 30.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 5 02 02 2.01 0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 53 Dokumen 53 Dokumen 25.000.000 25.000.000 22.952.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 25.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.01 0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 53 Dokumen 53 Dokumen 16.300.000 16.300.000 11.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 30.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.01 0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 10 Dokumen 10 Dokumen 367.535.971 412.535.971 407.653.387 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 300.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.01 0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 10 Dokumen 10 Dokumen 369.999.903 369.999.903 335.487.330 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 300.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi - 100 Persen 100 Persen 455.016.240 455.016.240 455.016.240 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD Se-Kabupaten Wonogiri, Masyarakat, Stakeholder terkait dan Pemerintah Kab. Wonogiri 315.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.02 0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 280 Dokumen 280 Dokumen 40.000.000 40.000.000 15.816.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 75.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.02 0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 4 Dokumen 4 Dokumen 10.000.000 10.000.000 8.900.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.02 0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 55 Dokumen 55 Dokumen 145.416.740 145.416.740 86.185.920 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 50.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.02 0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 4 Dokumen 4 Dokumen 36.864.000 36.864.000 36.864.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 24 Laporan 24 Laporan 172.735.500 172.735.500 132.735.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 50.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.02 0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 5500 Dokumen 5500 Dokumen 50.000.000 50.000.000 31.406.820 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 115.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Tingkat entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP - 100 Persen 100 Persen 669.985.404 819.425.404 819.425.404 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD Se-Kabupaten Wonogiri, Masyarakat, Stakeholder terkait dan Pemerintah Kab. Wonogiri 605.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 5 02 02 2.03 0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 2 Laporan 2 Laporan 207.200.000 272.200.000 155.134.410 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 250.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.03 0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 352.798.904 352.798.904 352.798.904 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 275.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.03 0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 9.992.500 9.992.500 9.992.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.03 0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 175 Orang 175 Orang 99.994.000 184.434.000 164.994.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 70.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah yang dilaksanakan - 90 Persen 90 Persen 389.741.820.651 389.640.452.520 389.640.452.520 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Penerima Bantuan Keuangan, Bagi Hasil dan Dana Darurat/ Belanja Tidak Terduga 473.634.280.908 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.04 0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000 51.000.000 40.555.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.04 0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 4 Laporan 4 Laporan 376.822.735.000 369.005.862.300 369.005.862.300 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 448.954.777.355 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.04 0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 4 Laporan 4 Laporan 5.572.385.651 6.869.058.980 24.459.816.568 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.04 0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 7.341.700.000 13.714.531.240 13.714.531.240 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 14.674.503.553 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Tingkat ketersediaan informasi keuangan daerah/ jumlah informasi keuangan daerah yang disajikan secara real time - 100 Persen 100 Persen 200.000.000 153.845.000 153.845.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD Se-Kabupaten Wonogiri, Stakeholder terkait dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri 100.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.05 0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000 153.845.000 100.450.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 100.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 247 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Tingkat tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah 90 Persen 90 Persen 987.480.000 1.179.154.000 1.102.228.000 724.500.000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah - 90 Persen 90 Persen 987.480.000 1.179.154.000 1.179.154.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah UPB dan OPD Se- Kabupaten Wonogiri, Stakeholder terkait, dan Pemerintah Kab. Wonogiri 724.500.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 03 2.01 0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 67.500.000 105.000.000 96.632.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 67.500.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 5 02 03 2.01 0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000 5.000.000 4.864.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 03 2.01 0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 2 Laporan 2 Laporan 430.000.000 493.954.000 478.127.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 400.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 03 2.01 0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 206.200.000 206.200.000 190.402.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 200.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 03 2.01 0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 3 Laporan 3 Laporan 94.780.000 185.000.000 153.543.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 03 2.01 0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 120.000.000 120.000.000 120.934.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 03 2.01 0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 25.000.000 25.000.000 19.142.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 03 2.01 0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 4 Laporan 4 Laporan 35.000.000 35.000.000 34.715.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 7.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 03 2.01 0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 84 Orang 84 Orang 4.000.000 4.000.000 3.869.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 248 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Tingkat tertib administrasi pengelolaan pendapatan asli daerah. 90 Persen 90 Persen 1.957.000.705 3.182.000.705 2.929.296.899 1.195.000.000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase realisasi pajak daerah dan retribusi daerah - 100 Persen 100 Persen 1.957.000.705 3.182.000.705 3.182.000.705 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan Seluruh Stakeholder terkait 1.195.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 2 Laporan 2 Laporan 904.468.550 1.047.973.550 1.040.014.111 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 850.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 04 2.01 0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 3 Unit 3 Unit 265.000.000 275.000.000 269.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 175.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 04 2.01 0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 8 Laporan 8 Laporan 333.944.795 1.290.539.795 1.188.848.783 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 04 2.01 0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 8 Layanan 8 Layanan 154.245.880 184.245.880 168.745.880 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 30.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5 02 04 2.01 0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 40 Dokumen 40 Dokumen 201.240.730 201.240.730 171.493.050 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 90.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 5 02 04 2.01 0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 98.100.750 183.000.750 91.195.075 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 30.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 7.979.185.198 8.336.792.870 7.549.681.361 8.136.810.638 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 7.979.185.198 8.336.792.870 7.549.681.361 8.136.810.638 5 03 KEPEGAWAIAN 6.913.970.198 7.271.577.870 6.717.876.193 7.046.810.638 249 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 5.548.970.198 5.906.577.870 5.744.412.811 5.806.810.638 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD tepat waktu - 100 Persentase 100 Persentase 21.250.000 21.250.000 21.250.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah BKPSDM Kabupaten Wonogiri 18.500.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 12.000.000 12.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 12.500.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20 Laporan 20 Laporan 2.000.000 2.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 7.250.000 7.250.000 2.091.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyusunan dokumen keuangan tepat waktu - 100 persentase 100 persentase 4.896.608.817 5.229.216.489 5.229.216.489 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah ASN BKPSDM Kabupaten Wonogiri dan BKPSDM Kabupaten Wonogiri 4.896.520.120 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 Orang/bulan 38 Orang/bulan 4.893.608.817 5.226.216.489 5.226.216.489 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.893.520.120 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 1.000.000 1.000.000 490.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 3 Laporan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi kepegawaian - 100 Persentase 100 Persentase 33.350.000 33.350.000 33.350.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah ASN Pemerintah Kabupaten Wonogiri 16.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 36 Dokumen 36 Dokumen 1.000.000 1.000.000 480.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 5 03 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 35 Orang 35 Orang 32.350.000 32.350.000 32.100.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun - 12 dokumen 12 dokumen 222.989.759 222.989.759 222.989.759 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah BKPSDM Kabupaten Wonogiri 224.992.916 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.999.100 1.999.100 1.999.100 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.998.200 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 4 Paket 79.999.759 79.999.759 60.971.090 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 79.999.856 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7000 Paket 7000 Paket 39.995.000 39.995.000 30.049.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 39.995.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 14000 Paket 9655 Paket 19.999.900 19.999.900 10.205.990 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 19.999.900 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 1 Laporan 10.000.000 10.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 15 Laporan 60.000.000 60.000.000 32.250.520 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 60.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 996.000 996.000 621.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 999.960 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen - Dokumen 10.000.000 10.000.000 - Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah aset yang terbeli - 5 unit 13 unit 61.250.000 86.250.000 86.250.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah BKPSDM Kabupaten Wonogiri 76.650.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 2 Unit 13 Unit 38.500.000 63.500.000 63.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 37.500.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 22.750.000 22.750.000 22.720.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 39.150.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dokumen administrasi penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersusun - 12 Dokumen 12 Dokumen 113.521.622 113.521.622 113.521.622 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah ASN BKPSDM Kabupaten Wonogiri dan BKPSDM Kabupaten Wonogiri 114.147.602 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 5 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.200.000 1.200.000 900.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.499.780 2.499.780 2.499.780 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.499.760 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 108.821.842 108.821.842 108.821.842 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 108.647.842 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase aset yang layak pakai - 99,9 Persentase 99,9 Persentase 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah BKPSDM Kabupaten Wonogiri 460.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 150.000.000 150.000.000 106.497.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 150.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 50 Unit 7.500.000 7.500.000 5.250.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 7.500.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12 Unit 40.000.000 40.000.000 28.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 300.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 Unit 50 Unit 2.500.000 2.500.000 1.750.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.500.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 250 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase Penempatan ASN sesuai dengan Kompetensi 94 persen 94 persen 1.365.000.000 1.365.000.000 973.463.382 1.240.000.000 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase peningkatan kuantitas ASN sesuai kompetensi - 2 Persentase 2 Persentase 530.000.000 530.000.000 530.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah ASN Pemerintah Kabupaten Wonogiri 415.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 15.000.000 3.034.420 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 239 Dokumen 5 Dokumen 15.000.000 15.000.000 4.521.700 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 7 Laporan 6 Laporan 415.000.000 415.000.000 253.778.995 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 300.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 542 Dokumen 534 Dokumen 45.000.000 45.000.000 15.627.040 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 50.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 4000 Dokumen 4000 Dokumen 20.000.000 20.000.000 11.341.688 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.01 0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1500 Dokumen 1500 Dokumen 20.000.000 20.000.000 6.421.398 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN Persentase mutasi ASN - 30 Persentase 30 Persentase 470.000.000 470.000.000 470.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah ASN Pemerintah Kabupaten Wonogiri 460.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.02 0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 750 Dokumen 750 Dokumen 60.000.000 60.000.000 36.907.660 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 50.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.02 0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 1250 Dokumen 1250 Dokumen 60.000.000 60.000.000 42.145.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 60.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.02 0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 15 Dokumen 15 Dokumen 350.000.000 350.000.000 325.192.481 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 350.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi - 270 Orang 270 Orang 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah ASN Pemerintah Kabupaten Wonogiri 20.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 350 Orang 150 Orang 10.000.000 10.000.000 3.040.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.03 0007 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000 10.000.000 423.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Tingkat disiplin aparatur - 99,9 Persentase 99,9 Persentase 345.000.000 345.000.000 345.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah ASN Pemerintah Kabupaten Wonogiri 345.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 235 Dokumen 235 Dokumen 200.000.000 200.000.000 183.850.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 200.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 11410 Dokumen 11436 Dokumen 50.000.000 50.000.000 17.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 50.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 10 Laporan 10 Laporan 75.000.000 75.000.000 62.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 75.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 20 Dokumen 20 Dokumen 10.000.000 10.000.000 5.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 03 02 2.04 0010 Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 10 Laporan 1 Laporan 10.000.000 10.000.000 3.180.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.065.215.000 1.065.215.000 831.805.168 1.090.000.000 251 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi meningkat kinerjanya 100 persen 100 persen 1.065.215.000 1.065.215.000 831.805.168 1.090.000.000 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi Teknis/ fungsional meningkat kinerjanya - 100 Persentase 100 Persentase 550.000.000 550.000.000 550.000.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing ASN Pemerintah Kabupaten Wonogiri 550.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 5 04 02 2.01 0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 220 Orang 160 Orang 550.000.000 550.000.000 384.025.737 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 550.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase ASN yang lulus mengikuti diklat latsar/kepemimpinan dan uji kompetensi jabatan fungsional - 100 Persentase 100 Persentase 515.215.000 515.215.000 515.215.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing ASN Pemerintah Kabupaten Wonogiri 540.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 2.02 0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota 9 Orang 5 Orang 40.000.000 40.000.000 22.880.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 40.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 04 02 2.02 0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 4 Laporan 1 Laporan 475.215.000 475.215.000 424.899.431 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 500.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT 8.261.160.590 8.579.899.038 8.244.558.332 10.928.900.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 8.261.160.590 8.579.899.038 8.244.558.332 10.928.900.000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 8.261.160.590 8.579.899.038 8.244.558.332 10.928.900.000 252 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 7.479.288.664 7.818.027.112 7.719.434.412 9.978.900.000 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Inspektorat 6.500.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.500.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 6.668.735.307 6.970.473.755 6.970.473.755 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Inspektorat 8.911.000.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 41 Orang/bulan 41 Orang/bulan 6.666.735.307 6.968.473.755 6.968.473.755 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 8.900.000.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.000.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 13 Laporan 13 Laporan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 7.000.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase administrasi barang daerah pada Perangkat Daerah yang disusun - 100 Persen 100 Persen 999.940 999.940 999.940 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Inspektorat 3.500.000 INSPEKTORAT Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 6 01 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 999.940 999.940 999.940 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.500.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi kepegawaian - 100 Persen 100 Persen 177.199.530 177.199.530 177.199.530 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Inspektorat 258.000.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 8 Unit 8 Unit 999.860 999.860 999.860 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.500.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 24 Dokumen 24 Dokumen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.500.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 1.999.810 1.999.810 1.999.810 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.500.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 4 Dokumen 999.860 999.860 999.860 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.500.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 Orang 50 Orang 171.200.000 171.200.000 148.346.600 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 250.000.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 222.657.400 222.657.400 222.657.400 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Inspektorat 245.900.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.997.000 1.997.000 1.997.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.000.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 54.999.110 54.999.110 54.999.110 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 55.000.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.795.200 1.795.200 1.795.200 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.500.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 39.499.800 39.499.800 39.499.800 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 60.000.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 19.999.980 19.999.980 19.999.980 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 25.000.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 2.400.000 2.400.000 2.400.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.400.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 20 Laporan 20 Laporan 8.048.000 8.048.000 8.048.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.000.000 INSPEKTORAT Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 6 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Laporan 15 Laporan 91.919.300 91.919.300 16.180.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 80.000.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 999.150 999.150 999.150 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.500.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 999.860 999.860 999.860 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.500.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 44.685.700 69.685.700 69.685.700 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Inspektorat 130.000.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 6 Unit 38.820.000 63.820.000 63.820.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 120.000.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 5.865.700 5.865.700 5.865.700 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 Persen 100 Persen 247.433.900 259.433.900 259.433.900 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Inspektorat 283.000.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.000.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 41.600.000 53.600.000 53.600.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 55.000.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 40.000.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 192.833.900 192.833.900 192.833.900 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 185.000.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 113.576.887 113.576.887 113.576.887 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Inspektorat 141.000.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 19.694.270 19.694.270 19.694.270 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 14.000.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 11 Unit 80.188.617 80.188.617 80.188.617 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 105.000.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 INSPEKTORAT Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 6 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 4.990.000 4.990.000 4.990.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 6.704.000 6.704.000 6.704.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 INSPEKTORAT 253 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Jumlah Rekomendasi atas LHP yang ditidak lanjuti Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT 100 100 % persen 100 100 % persen 425.600.000 425.600.000 261.213.750 575.000.000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal - 135 laporan 135 laporan 248.000.000 248.000.000 248.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Perangkat Daerah 332.000.000 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 8 Laporan 8 Laporan 30.000.000 30.000.000 16.638.200 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 45.000.000 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 5 Laporan 5 Laporan 26.000.000 26.000.000 7.095.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 45.000.000 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 53 Laporan 53 Laporan 15.000.000 15.000.000 8.863.200 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.000.000 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 1 Laporan 1 Laporan 8.000.000 8.000.000 6.258.850 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 8.000.000 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 30 Laporan 30 Laporan 112.000.000 112.000.000 49.766.400 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 132.000.000 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 1 Kesepakatan 1 Kesepakatan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 37 Dokumen 37 Dokumen 56.000.000 56.000.000 38.696.400 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 85.000.000 INSPEKTORAT 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - 101 laporan 101 laporan 177.600.000 177.600.000 177.600.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD, Desa, Unit Kerja, Masyarakat 243.000.000 INSPEKTORAT 6 01 02 2.02 0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 2 Laporan 2 Laporan 1.600.000 1.600.000 1.150.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.000.000 INSPEKTORAT 6 01 02 2.02 0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 99 Laporan 99 Laporan 176.000.000 176.000.000 131.745.700 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 240.000.000 INSPEKTORAT 254 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase realiasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan 100 persen 100 persen 356.271.926 336.271.926 263.910.170 375.000.000 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - 12 laporan 12 laporan 45.000.000 25.000.000 25.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Inspektorat 60.000.000 INSPEKTORAT Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 6 01 03 2.01 0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 2 Rekomendasi 2 Rekomendasi 25.000.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 30.000.000 INSPEKTORAT 6 01 03 2.01 0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 10 Rekomendasi 10 Rekomendasi 20.000.000 20.000.000 10.555.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 30.000.000 INSPEKTORAT 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi Jumlah laporan pendampingan & Asistensi - 9 laporan 9 laporan 311.271.926 311.271.926 311.271.926 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Perangkat Daerah 315.000.000 INSPEKTORAT 6 01 03 2.02 0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 53 perangkat daerah 53 perangkat daerah 40.000.000 40.000.000 25.035.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 30.000.000 INSPEKTORAT 6 01 03 2.02 0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 53 perangkat daerah 53 perangkat daerah 10.197.150 10.197.150 6.555.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 8.000.000 INSPEKTORAT 6 01 03 2.02 0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5 Kegiatan 5 Kegiatan 258.074.776 258.074.776 214.171.470 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 270.000.000 INSPEKTORAT 6 01 03 2.02 0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 53 perangkat daerah 53 perangkat daerah 3.000.000 3.000.000 2.593.200 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 7.000.000 INSPEKTORAT KECAMATAN WONOGIRI 10.158.926.909 10.382.058.581 10.371.612.781 10.158.926.909 7 UNSUR KEWILAYAHAN 10.158.926.909 10.382.058.581 10.371.612.781 10.158.926.909 7 01 KECAMATAN 10.158.926.909 10.382.058.581 10.371.612.781 10.158.926.909 255 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum 100 persen 100 persen 6.033.879.911 6.476.011.583 6.465.890.783 6.033.879.911 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 16.939.100 16.939.100 16.939.100 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Wonogiri 16.939.100 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 14.956.600 14.956.600 6.851.800 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 14.956.600 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.982.500 1.982.500 1.982.500 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.982.500 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyusunan administrasi keuangan daerah yang di susun - 100 persen 100 persen 5.358.133.071 5.775.264.743 5.775.264.743 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Wonogiri 5.358.133.071 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/bulan 45 Orang/bulan 5.357.158.071 5.774.289.743 5.774.289.743 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.357.158.071 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 487.500 487.500 487.500 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 487.500 KECAMATAN WONOGIRI Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 487.500 487.500 487.500 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 487.500 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Tertib administrasi kepegawaian - 100 persen 100 persen 487.500 487.500 487.500 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Wonogiri 487.500 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 487.500 487.500 487.500 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 487.500 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah - 100 persen 100 persen 47.447.740 47.447.740 47.447.740 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Wonogiri 47.447.740 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 4.499.700 4.499.700 4.499.700 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.499.700 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 44 Paket 44 Paket 15.498.050 15.498.050 15.498.050 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.498.050 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 300 Paket 300 Paket 7.450.000 7.450.000 7.450.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 7.450.000 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 9.999.990 9.999.990 9.999.990 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.999.990 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 5 Laporan 10.000.000 10.000.000 7.984.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 20.000.000 45.000.000 45.000.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Wonogiri 20.000.000 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 11 Unit 20.000.000 45.000.000 45.000.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.000.000 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 Persen 100 Persen 528.229.500 528.229.500 528.229.500 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Wonogiri 528.229.500 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200 Laporan 200 Laporan 1.250.000 1.250.000 1.250.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.250.000 KECAMATAN WONOGIRI Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 63.400.000 63.400.000 63.400.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 63.400.000 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 22 Laporan 22 Laporan 463.579.500 463.579.500 463.579.500 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 463.579.500 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 62.643.000 62.643.000 62.643.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Wonogiri 62.643.000 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 19.743.000 19.743.000 19.743.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 19.743.000 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 6.900.000 6.900.000 6.900.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 6.900.000 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 36.000.000 36.000.000 36.000.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 36.000.000 KECAMATAN WONOGIRI 256 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik 100 persen 100 persen 69.287.260 69.287.260 69.287.260 69.287.260 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Presentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan - 100 persen 100 persen 34.988.000 34.988.000 34.988.000 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Desa/Kelurahan 34.988.000 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 6 Dokumen 34.988.000 34.988.000 34.988.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 34.988.000 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 Persen 100 Persen 9.926.160 9.926.160 9.926.160 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Wonogiri 9.926.160 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 9.926.160 9.926.160 9.926.160 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.926.160 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 24.373.100 24.373.100 24.373.100 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Kecamatan Wonogiri 24.373.100 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 24.373.100 24.373.100 24.373.100 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 24.373.100 KECAMATAN WONOGIRI 257 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 persen 100 persen 3.992.476.238 3.773.476.238 3.773.151.238 3.992.476.238 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa - 100 persen 100 persen 3.986.500 3.986.500 3.986.500 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Desa/Kelurahan 3.986.500 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9 Lembaga Kemasyaraka tan 9 Lembaga Kemasyaraka tan 1.492.500 1.492.500 1.167.500 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.492.500 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.494.000 2.494.000 2.494.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.494.000 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Presentase kegiatan pemberdayaan kelurahan - 100 persen 100 persen 3.988.489.738 3.769.489.738 3.769.489.738 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Desa/Kelurahan 3.988.489.738 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 37 Unit 39 Unit 1.198.636.500 1.198.636.500 1.198.636.500 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.198.636.500 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 18 Pokmas / Ormas 18 Pokmas / Ormas 599.884.330 599.884.330 599.884.330 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 599.884.330 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 72 Laporan 72 Laporan 2.189.968.908 1.970.968.908 1.970.968.908 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.189.968.908 KECAMATAN WONOGIRI 258 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase tertib administrasi pemerintahan kecamatan dan fungsi koordinasi. 100 persen 100 persen 63.283.500 63.283.500 63.283.500 63.283.500 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan penyelengaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah - 100 persen 100 persen 63.283.500 63.283.500 63.283.500 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Wonogiri 63.283.500 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 180 Orang 180 Orang 28.115.000 28.115.000 28.115.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 28.115.000 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 05 2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 2 Dokumen 2 Dokumen 7.978.000 7.978.000 7.978.000 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 7.978.000 KECAMATAN WONOGIRI 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 27.190.500 27.190.500 27.190.500 Kab. Wonogiri, Wonogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 27.190.500 KECAMATAN WONOGIRI KECAMATAN SELOGIRI 3.508.443.087 3.677.550.759 3.668.350.759 3.537.103.087 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.508.443.087 3.677.550.759 3.668.350.759 3.537.103.087 7 01 KECAMATAN 3.508.443.087 3.677.550.759 3.668.350.759 3.537.103.087 259 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum 100 Persen 100 Persen 2.783.442.647 2.941.050.319 2.938.050.319 2.789.180.517 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 Persen 100 Persen 16.999.830 16.999.830 16.999.830 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Selogiri 18.000.000 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 14.999.900 14.999.900 14.999.900 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 16.000.000 KECAMATAN SELOGIRI Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.999.930 1.999.930 1.999.930 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun - 100 Persen 100 Persen 2.528.380.067 2.660.987.739 2.660.987.739 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Selogiri 2.528.380.687 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 21 Orang/bulan 2.527.380.687 2.659.988.359 2.659.988.359 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.527.380.687 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 499.690 499.690 499.690 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 500.000 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 499.690 499.690 499.690 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 500.000 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian yang tersusun - 100 Persen 100 Persen 499.690 499.690 499.690 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Selogiri 500.000 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 499.690 499.690 499.690 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 500.000 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 33.479.470 33.479.470 33.479.470 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Selogiri 34.500.000 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 2.496.330 2.496.330 2.496.330 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.500.000 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 4.993.630 4.993.630 4.993.630 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.999.720 4.999.720 4.999.720 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.990.000 5.990.000 5.990.000 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 6.000.000 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 125 Paket 125 Paket 4.999.790 4.999.790 4.999.790 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 5 Laporan 10.000.000 10.000.000 7.000.000 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 11.000.000 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 10.000.000 35.000.000 35.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Selogiri 11.000.000 KECAMATAN SELOGIRI Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 10.000.000 35.000.000 35.000.000 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 11.000.000 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 Persen 100 Persen 167.749.830 167.749.830 167.749.830 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Selogiri 168.799.830 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 150 Laporan 150 Laporan 750.000 750.000 750.000 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 800.000 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 48 Laporan 37.000.000 37.000.000 37.000.000 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 38.000.000 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 129.999.830 129.999.830 129.999.830 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 129.999.830 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 26.333.760 26.333.760 26.333.760 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Selogiri 28.000.000 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 15.965.760 15.965.760 15.965.760 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 16.000.000 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 100 Unit 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.000.000 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 7.368.000 7.368.000 7.368.000 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 8.000.000 KECAMATAN SELOGIRI 260 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik 100 Persen 100 Persen 76.086.750 76.086.750 72.386.750 86.000.000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 50.999.670 50.999.670 50.999.670 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Selogiri 60.000.000 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 11 Dokumen 11 Dokumen 50.999.670 50.999.670 47.299.670 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 60.000.000 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 1 kegiatan 1 kegiatan 15.087.300 15.087.300 15.087.300 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Selogiri 16.000.000 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 15.087.300 15.087.300 15.087.300 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 16.000.000 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan - 100 Persen 100 Persen 9.999.780 9.999.780 9.999.780 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Selogiri 10.000.000 KECAMATAN SELOGIRI Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 16 Laporan 16 Laporan 9.999.780 9.999.780 9.999.780 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 KECAMATAN SELOGIRI 261 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 % 100 % 587.813.910 599.313.910 599.313.910 599.822.610 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan - 100 Persen 100 Persen 3.499.900 3.499.900 3.499.900 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Selogiri 3.600.000 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11 Lembaga Kemasyaraka tan 11 Lembaga Kemasyaraka tan 2.499.900 2.499.900 2.499.900 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.500.000 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.100.000 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan - 100 Persen 100 Persen 584.314.010 595.814.010 595.814.010 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Kecamatan Selogiri 596.222.610 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 5 Unit 199.599.700 199.599.700 199.599.700 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 200.000.000 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 2 Pokmas / Ormas 99.991.700 99.991.700 99.991.700 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 100.000.000 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 12 Laporan 12 Laporan 284.722.610 296.222.610 296.222.610 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 296.222.610 KECAMATAN SELOGIRI 262 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 100 persen 100 persen 61.099.780 61.099.780 58.599.780 62.099.960 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah - 3 Kegiatan 3 Kegiatan 61.099.780 61.099.780 61.099.780 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Selogiri 62.099.960 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 170 Orang 550 Orang 34.099.960 34.099.960 31.599.960 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 34.099.960 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 05 2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 1 Dokumen 1 Dokumen 3.999.820 3.999.820 3.999.820 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.000.000 KECAMATAN SELOGIRI 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 23.000.000 23.000.000 23.000.000 Kab. Wonogiri, Selogiri, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 24.000.000 KECAMATAN SELOGIRI KECAMATAN NGADIROJO 4.561.262.632 5.055.669.976 5.045.887.206 4.691.047.299 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.561.262.632 5.055.669.976 5.045.887.206 4.691.047.299 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 KECAMATAN 4.561.262.632 5.055.669.976 5.045.887.206 4.691.047.299 263 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 3.300.290.622 3.760.897.966 3.752.790.196 3.822.717.960 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 16.999.330 16.999.330 16.999.330 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD Kecamatan Ngadirojo 20.482.000 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 14.999.670 14.999.670 10.165.770 Kab. Wonogiri, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 18.997.000 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.999.660 1.999.660 1.999.660 Kab. Wonogiri, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.485.000 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 2.996.844.618 3.432.451.962 3.432.451.962 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing OPD Kecamatan Ngadirojo 3.450.463.196 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 25 Orang/bulan 2.995.844.618 3.431.451.962 3.431.451.962 Kab. Wonogiri, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 3.447.493.196 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 500.000 500.000 500.000 Kab. Wonogiri, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 1.485.000 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 500.000 500.000 500.000 Kab. Wonogiri, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 1.485.000 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah - 100 persen 100 persen 36.244.150 61.244.150 61.244.150 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD Kecamatan Ngadirojo 34.915.473 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.156.280 2.156.280 2.156.280 Kab. Wonogiri, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.156.280 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.491.900 31.491.900 31.491.900 Kab. Wonogiri, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.997.753 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.604.700 1.604.700 1.604.700 Kab. Wonogiri, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 977.276 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.997.800 10.997.800 10.997.800 Kab. Wonogiri, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 11.979.929 KECAMATAN NGADIROJO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.993.470 4.993.470 3.909.000 Kab. Wonogiri, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.994.235 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 6 Laporan 10.000.000 10.000.000 7.810.600 Kab. Wonogiri, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.810.000 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 persen 100 persen 238.595.100 238.595.100 238.595.100 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD Kecamatan Ngadirojo 306.257.047 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Kab. Wonogiri, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 24.000.000 24.000.000 24.000.000 Kab. Wonogiri, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 19.000.000 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 4.632.300 4.632.300 4.632.300 Kab. Wonogiri, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.983.647 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 208.462.800 208.462.800 208.462.800 Kab. Wonogiri, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 281.273.400 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 11.607.424 11.607.424 11.607.424 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD Kecamatan Ngadirojo 10.600.244 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 3.899.994 3.899.994 3.899.994 Kab. Wonogiri, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.950.000 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 16 Unit 2.665.000 2.665.000 2.665.000 Kab. Wonogiri, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.665.000 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 5.042.430 5.042.430 5.042.430 Kab. Wonogiri, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.985.244 KECAMATAN NGADIROJO 264 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik 100 Persen 100 Persen 64.310.840 64.310.840 64.310.840 11.762.620 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 49.999.640 49.999.640 49.999.640 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri OPD Kecamatan Ngadirojo 4.997.620 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 49.999.640 49.999.640 49.999.640 Kab. Wonogiri, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 4.997.620 KECAMATAN NGADIROJO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 14.311.200 14.311.200 14.311.200 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD Kecamatan Ngadirojo 6.765.000 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 14.311.200 14.311.200 14.311.200 Kab. Wonogiri, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 6.765.000 KECAMATAN NGADIROJO 265 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 persen 100 persen 1.161.740.170 1.195.540.170 1.193.865.170 816.632.219 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa - 100 persen 100 persen 10.492.500 10.492.500 10.492.500 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD Kecamatan Ngadirojo 11.990.000 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11 Lembaga Kemasyaraka tan 11 Lembaga Kemasyaraka tan 9.000.000 9.000.000 7.325.000 Kab. Wonogiri, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.000.000 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 1.492.500 1.492.500 1.492.500 Kab. Wonogiri, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.990.000 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 100 persen 100 persen 1.151.247.670 1.185.047.670 1.185.047.670 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat Kelurahan Kasihan dan Kelurahan Mlokomanis Kulon 804.642.219 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 2 Unit 399.359.330 399.359.330 399.359.330 Kab. Wonogiri, Ngadirojo, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 200.000.000 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 12 Pokmas / Ormas 199.899.750 199.899.750 199.899.750 Kab. Wonogiri, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 149.994.320 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 24 Laporan 24 Laporan 551.988.590 585.788.590 585.788.590 Kab. Wonogiri, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 454.647.899 KECAMATAN NGADIROJO 266 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase tertib administrasi pemerintahan kecamatan dan fungsi koordinasi 100 persen 100 persen 34.921.000 34.921.000 34.921.000 39.934.500 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan penyelengaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah - 100 persen 100 persen 34.921.000 34.921.000 34.921.000 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD Kecamatan Ngadirojo 39.934.500 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 100 Orang 100 Orang 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Wonogiri, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 05 2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 2 Dokumen 2 Dokumen 9.988.500 9.988.500 9.988.500 Kab. Wonogiri, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.988.500 KECAMATAN NGADIROJO 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 24 Dokumen 24 Dokumen 19.932.500 19.932.500 19.932.500 Kab. Wonogiri, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 19.946.000 KECAMATAN NGADIROJO KECAMATAN NGUNTORONADI 4.440.813.172 4.812.759.292 4.807.731.892 3.973.080.876 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.440.813.172 4.812.759.292 4.807.731.892 3.973.080.876 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 KECAMATAN 4.440.813.172 4.812.759.292 4.807.731.892 3.973.080.876 267 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum 100 persen 100 persen 3.336.283.172 3.627.629.292 3.625.253.292 3.153.330.876 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 17.000.000 17.000.000 17.000.000 - - Pegawai Kecamatan Nguntoronadi 17.750.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 15.000.000 15.000.000 13.836.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - 17.000.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - 750.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang disusu - 100 persen 100 persen 2.999.172.264 3.265.518.384 3.265.518.384 - - Pegawai Kecamatan Nguntoronadi 2.854.791.264 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 308 Orang/bulan 308 Orang/bulan 2.997.672.264 3.264.018.384 3.264.018.384 Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - - 2.853.291.264 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 750.000 750.000 750.000 Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - 750.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 750.000 750.000 750.000 Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - 750.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian yang tertib - 100 persen 100 persen 750.000 750.000 750.000 - - Pegawai Kecamatan Nguntoronadi 750.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 750.000 750.000 750.000 Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - 750.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah - 100 persen 100 persen 32.973.750 32.973.750 32.973.750 - - Kantor Kecamatan Nguntoronadi 35.154.759 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 999.200 999.200 999.200 Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - 1.000.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.999.700 7.999.700 7.999.700 Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - 14.254.759 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.995.000 8.995.000 8.995.000 Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - 9.000.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.979.850 4.979.850 4.979.850 Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - 4.980.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 5 Laporan 10.000.000 10.000.000 8.788.000 Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - 5.920.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 34.918.300 59.918.300 59.918.300 - - Kantor Kecamatan Nguntoronadi 35.000.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 19.918.300 44.918.300 44.918.300 Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - 10.000.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - 25.000.000 KECAMATAN NGUNTORONADI Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 persen 100 persen 164.018.858 164.018.858 164.018.858 - - Pegawai Non ASN dan Kantor Kecamatan Nguntoronadi 159.884.853 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Laporan 100 Laporan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - 1.000.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 14.000.000 14.000.000 14.000.000 Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - 18.000.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 149.018.858 149.018.858 149.018.858 Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - 140.884.853 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 87.450.000 87.450.000 87.450.000 - - Aset Kecamatan Nguntoronadi 50.000.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - 15.000.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 7.450.000 7.450.000 7.450.000 Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - 5.000.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 65.000.000 65.000.000 65.000.000 Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - 30.000.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 268 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik IKM Kecamatan 82 100 % persen 100 82 persen % 47.980.000 47.980.000 46.233.800 48.000.000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 19.980.000 19.980.000 19.980.000 - - Masyarakat Kecamatan Nguntoronadi 20.000.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 5 Dokumen 19.980.000 19.980.000 18.380.000 Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - 20.000.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 12.000.000 12.000.000 12.000.000 - - Masyarakat Kecamatan Nguntoronadi 12.000.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 3 Laporan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - 12.000.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 16.000.000 16.000.000 16.000.000 - - Masyarakat Kecamatan Nguntoronadi 16.000.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 16 Laporan 16 Laporan 16.000.000 16.000.000 15.853.800 Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - 16.000.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 269 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 persen 100 persen 1.008.550.000 1.089.150.000 1.089.150.000 723.750.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa - 100 persen 100 persen 1.500.000 1.500.000 1.500.000 - - Masyarakat Kecamatan Nguntoroadi 1.500.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9 Lembaga Kemasyaraka tan 9 Lembaga Kemasyaraka tan 750.000 750.000 750.000 Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - 750.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 750.000 750.000 750.000 Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - 750.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurah - 100 persen 100 persen 1.007.050.000 1.087.650.000 1.087.650.000 - - Masyarakat Kelurahan Beji dan Kedungrejo 722.250.000 KECAMATAN NGUNTORONADI Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 4 Unit 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - - 200.000.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil - - 150.000.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 4 Laporan 4 Laporan 457.050.000 537.650.000 537.650.000 Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil - - 372.250.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 270 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase tertib administrasi pemerintahan kecamatan dan fungsi koordinasi 100 persen 100 persen 48.000.000 48.000.000 47.094.800 48.000.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan penyelengaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah - 100 persen 100 persen 48.000.000 48.000.000 48.000.000 - - Forkopincam dan Masyarakat Kecamatan Nguntoronadi 48.000.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 350 Orang 350 Orang 12.000.000 12.000.000 11.300.000 Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - 12.000.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 05 2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 2 Dokumen 2 Dokumen 16.000.000 16.000.000 15.794.800 Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - 16.000.000 KECAMATAN NGUNTORONADI 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Kab. Wonogiri, Nguntoronadi, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - 20.000.000 KECAMATAN NGUNTORONADI KECAMATAN SIDOHARJO 4.518.159.139 5.154.324.155 5.145.166.455 5.149.941.011 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.518.159.139 5.154.324.155 5.145.166.455 5.149.941.011 7 01 KECAMATAN 4.518.159.139 5.154.324.155 5.145.166.455 5.149.941.011 271 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum 100 persen 100 persen 3.289.185.139 3.866.350.155 3.857.192.455 4.353.292.477 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 17.000.000 17.000.000 17.000.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD KECAMATAN SIDOHARJO 20.998.881 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 8 Dokumen 15.000.000 15.000.000 9.354.800 Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 19.999.482 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 999.399 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 2.861.542.139 3.413.707.155 3.413.707.155 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD KECAMATAN SIDOHARJO 3.916.746.320 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 26 Orang/bulan 2.860.542.139 3.412.707.155 3.412.707.155 Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.913.546.414 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 500.000 500.000 500.000 Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Sidoharjo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 999.949 KECAMATAN SIDOHARJO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 500.000 500.000 500.000 Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.199.957 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian yang tersusun - 100 persen 100 persen 500.000 500.000 500.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD KECAMATAN SIDOHARJO 1.500.000 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 22 Dokumen 22 Dokumen 500.000 500.000 500.000 Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.500.000 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah - 100 persen 100 persen 40.332.200 40.332.200 40.332.200 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD KECAMATAN SIDOHARJO 61.949.393 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 1.250.000 1.250.000 1.250.000 Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.498.911 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 10.583.000 10.583.000 10.583.000 Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 18.032.625 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 2.999.200 2.999.200 2.999.200 Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.999.917 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.956.000 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 7.500.000 7.500.000 6.741.500 Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 7.499.940 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 4 Laporan 10.000.000 10.000.000 7.246.000 Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 14.962.000 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 15.000.000 40.000.000 40.000.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD KECAMATAN SIDOHARJO 10.000.000 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 7 Unit 15.000.000 40.000.000 40.000.000 Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 persen 100 persen 331.630.800 331.630.800 331.630.800 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD KECAMATAN SIDOHARJO 321.600.083 KECAMATAN SIDOHARJO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 52 Laporan 52 Laporan 2.700.000 2.700.000 2.700.000 Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.700.000 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 48 Laporan 31.734.000 31.734.000 31.734.000 Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 31.900.000 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 297.196.800 297.196.800 297.196.800 Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 287.000.083 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 23.180.000 23.180.000 23.180.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD KECAMATAN SIDOHARJO 20.497.800 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 13.500.000 13.500.000 13.500.000 Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 13.500.000 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.500.000 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 7.680.000 7.680.000 7.680.000 Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.497.800 KECAMATAN SIDOHARJO 272 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik 100 Persen 100 Persen 56.109.000 56.109.000 56.109.000 58.999.035 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan - 1 kegiatan 1 kegiatan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat Desa/Kelurahan, Pemerintah Kelurahan/Desa 20.000.000 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 6 Dokumen 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.000.000 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 20.359.000 20.359.000 20.359.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat kecamatan Sidoharjo 7.499.105 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 20.359.000 20.359.000 20.359.000 Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 7.499.105 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 100 persen 100 persen 15.750.000 15.750.000 15.750.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Masyarakat kecamatan Sidoharjo 31.499.930 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 5 Laporan 15.750.000 15.750.000 15.750.000 Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 31.499.930 KECAMATAN SIDOHARJO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 273 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 persen 100 persen 1.113.500.000 1.172.500.000 1.172.500.000 669.649.499 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan - 100 persen 100 persen 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat kecamatan Sidoharjo 6.999.695 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 60 Lembaga Kemasyaraka tan 60 Lembaga Kemasyaraka tan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.999.695 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.000.000 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan - 100 Persen 100 Persen 1.110.000.000 1.169.000.000 1.169.000.000 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat Kelurahan dan Pemerintah Kelurahan 662.649.804 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 Unit 6 Unit 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Kayuloko Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Sidoharjo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 100.000.000 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 8 Pokmas / Ormas 8 Pokmas / Ormas 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Kayuloko Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Sidoharjo Dana Bagi Hasil (DBH) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 149.999.873 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 24 Laporan 24 Laporan 510.000.000 569.000.000 569.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Kayuloko Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Sidoharjo Pendapatan Bagi Hasil Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 412.649.931 KECAMATAN SIDOHARJO 274 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase tertib administrasi pemerintahan kecamatan dan fungsi koordinasi 100 persen 100 persen 59.365.000 59.365.000 59.365.000 68.000.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah - 3 Kegiatan 3 Kegiatan 59.365.000 59.365.000 59.365.000 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat kecamatan Sidoharjo dan Forkopimcam Sidoharjo 68.000.000 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 280 Orang 280 Orang 24.865.000 24.865.000 24.865.000 Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 25.000.000 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 05 2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 2 Dokumen 2 Dokumen 8.500.000 8.500.000 8.500.000 Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 17.000.000 KECAMATAN SIDOHARJO 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 26.000.000 26.000.000 26.000.000 Kab. Wonogiri, Sidoharjo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 26.000.000 KECAMATAN SIDOHARJO KECAMATAN JATISRONO 4.637.539.708 5.004.329.680 5.001.505.277 4.662.340.708 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.637.539.708 5.004.329.680 5.001.505.277 4.662.340.708 7 01 KECAMATAN 4.637.539.708 5.004.329.680 5.001.505.277 4.662.340.708 275 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum 100 Persen 100 Persen 3.468.558.238 3.715.348.210 3.712.523.807 3.489.558.278 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 16.999.660 16.999.660 16.999.660 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Jatisrono 22.999.700 KECAMATAN JATISRONO 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 14.999.790 14.999.790 14.009.790 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.999.830 KECAMATAN JATISRONO 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.999.870 1.999.870 1.999.870 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.999.870 KECAMATAN JATISRONO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah persentase administrasi keuangan daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 3.137.120.298 3.383.910.270 3.383.910.270 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Jatisrono 3.137.120.298 KECAMATAN JATISRONO 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 23 Orang/bulan 3.134.338.928 3.381.128.900 3.381.128.900 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.134.338.928 KECAMATAN JATISRONO 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.390.690 1.390.690 1.390.690 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.390.690 KECAMATAN JATISRONO 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 1.390.680 1.390.680 1.390.680 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.390.680 KECAMATAN JATISRONO 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persentase dokumen kepegawaian yang tertib - 100 persen 100 persen 3.586.790 3.586.790 3.586.790 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Jatisrono 3.586.790 KECAMATAN JATISRONO 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 1.586.790 1.586.790 1.586.790 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.586.790 KECAMATAN JATISRONO 7 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 2.000.000 2.000.000 1.800.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 KECAMATAN JATISRONO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah - 100 persen 100 persen 44.031.900 44.031.900 44.031.900 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Jatisrono 58.031.900 KECAMATAN JATISRONO 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 1.492.540 1.492.540 1.492.540 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.492.540 KECAMATAN JATISRONO 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 15.996.330 15.996.330 15.996.330 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.996.330 KECAMATAN JATISRONO 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 8.244.000 8.244.000 8.244.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.244.000 KECAMATAN JATISRONO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 17500 Paket 17500 Paket 8.299.030 8.299.030 7.569.427 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.299.030 KECAMATAN JATISRONO 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 Laporan 8 Laporan 10.000.000 10.000.000 9.095.200 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 KECAMATAN JATISRONO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 persen 100 persen 247.415.200 247.415.200 247.415.200 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Jatisrono 247.415.200 KECAMATAN JATISRONO 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 90 Laporan 90 Laporan 900.000 900.000 900.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 900.000 KECAMATAN JATISRONO 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 25.000.000 KECAMATAN JATISRONO 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 221.515.200 221.515.200 221.515.200 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 221.515.200 KECAMATAN JATISRONO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 19.404.390 19.404.390 19.404.390 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Jatisrono 20.404.390 KECAMATAN JATISRONO 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 5 Unit 14.988.000 14.988.000 14.988.000 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.988.000 KECAMATAN JATISRONO 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 1.920.600 1.920.600 1.920.600 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.920.600 KECAMATAN JATISRONO 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 2.495.790 2.495.790 2.495.790 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.495.790 KECAMATAN JATISRONO 276 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik 100 Persen 100 Persen 79.949.500 104.949.500 104.949.500 83.749.500 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 51.999.510 51.999.510 51.999.510 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Jatisrono 51.999.510 KECAMATAN JATISRONO 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 5 Dokumen 51.999.510 51.999.510 51.999.510 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 51.999.510 KECAMATAN JATISRONO 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 16.200.000 41.200.000 41.200.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat Kecamatan Jatisrono 20.000.000 KECAMATAN JATISRONO 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 16.200.000 41.200.000 41.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.000.000 KECAMATAN JATISRONO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 11.749.990 11.749.990 11.749.990 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat Kecamatan Jatisrono 11.749.990 KECAMATAN JATISRONO 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 11.749.990 11.749.990 11.749.990 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 11.749.990 KECAMATAN JATISRONO 277 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 % 100 % 1.055.533.560 1.150.533.560 1.150.533.560 1.055.534.520 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa - 100 persen 100 persen 5.998.980 5.998.980 5.998.980 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat Kecamatan Jatisrono 5.998.980 KECAMATAN JATISRONO 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15 Lembaga Kemasyaraka tan 15 Lembaga Kemasyaraka tan 2.999.490 2.999.490 2.999.490 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.999.490 KECAMATAN JATISRONO 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.999.490 2.999.490 2.999.490 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.999.490 KECAMATAN JATISRONO 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 100 persen 100 persen 1.049.534.580 1.144.534.580 1.144.534.580 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Kecamatan Jatisrono 1.049.535.540 KECAMATAN JATISRONO 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 4 Unit 399.682.940 399.682.940 399.682.940 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 399.682.940 KECAMATAN JATISRONO 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 8 Pokmas / Ormas 8 Pokmas / Ormas 199.977.500 199.977.500 199.977.500 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 199.977.500 KECAMATAN JATISRONO 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 24 Laporan 24 Laporan 449.874.140 544.874.140 544.874.140 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 449.875.100 KECAMATAN JATISRONO 278 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase tertib administrasi pemerintahan kecamatan dan fungsi koordinasi 100 persen 100 persen 33.498.410 33.498.410 33.498.410 33.498.410 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 33.498.410 33.498.410 33.498.410 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat Kecamatan Jatisrono 33.498.410 KECAMATAN JATISRONO 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 309 Orang 309 Orang 8.499.050 8.499.050 8.499.050 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 8.499.050 KECAMATAN JATISRONO 7 01 05 2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 2 Dokumen 2 Dokumen 7.999.560 7.999.560 7.999.560 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 7.999.560 KECAMATAN JATISRONO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 16.999.800 16.999.800 16.999.800 Kab. Wonogiri, Jatisrono, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 16.999.800 KECAMATAN JATISRONO KECAMATAN JATIPURNO 4.352.498.326 4.765.976.458 4.764.810.416 4.373.505.391 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.352.498.326 4.765.976.458 4.764.810.416 4.373.505.391 7 01 KECAMATAN 4.352.498.326 4.765.976.458 4.764.810.416 4.373.505.391 279 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum 100 Persen 100 Persen 3.182.884.484 3.483.362.616 3.482.700.174 3.623.259.663 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 Persen 100 Persen 17.000.000 17.000.000 17.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kantor Kecamatan 11.499.291 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 15.000.000 15.000.000 14.337.558 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.499.723 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.999.568 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun - 100 Persen 100 Persen 2.819.010.779 3.094.488.911 3.094.488.911 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kantor Kecamatan 3.314.553.029 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/bulan 22 Orang/bulan 2.818.010.939 3.093.489.071 3.093.489.071 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.310.554.191 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 499.870 499.870 499.870 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.999.368 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 499.970 499.970 499.970 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.999.470 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian yang tersusun - 100 Persen 100 Persen 498.150 498.150 498.150 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kantor Kecamatan 1.500.000 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 498.150 498.150 498.150 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.500.000 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 24.970.120 24.970.120 24.970.120 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kantor Kecamatan 38.987.062 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.498.360 2.498.360 2.498.360 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.999.476 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.475.000 4.475.000 4.475.000 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 8.999.988 KECAMATAN JATIPURNO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 4.999.630 4.999.630 4.999.630 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.988.000 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.999.630 2.999.630 2.999.630 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.999.840 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19 Laporan 24 Laporan 9.997.500 9.997.500 9.997.500 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 11.999.758 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 25.000.000 50.000.000 50.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kantor Kecamatan 25.000.000 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 25.000.000 50.000.000 50.000.000 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 25.000.000 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 Persen 100 Persen 282.673.600 282.673.600 282.673.600 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kantor Kecamatan 214.800.288 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.460.000 1.460.000 1.460.000 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.950.000 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 18.000.000 18.000.000 18.000.000 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 18.000.000 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 263.213.600 263.213.600 263.213.600 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 194.850.288 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 13.731.835 13.731.835 13.731.835 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kantor Kecamatan 16.919.993 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 7.992.875 7.992.875 7.992.875 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 7.999.993 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 1.740.000 1.740.000 1.740.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.000.000 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 3.998.960 3.998.960 3.998.960 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.920.000 KECAMATAN JATIPURNO 280 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik 100 Persen 100 Persen 80.497.900 80.497.900 79.994.300 29.407.041 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan - 100 Persen 100 Persen 65.498.300 65.498.300 65.498.300 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Desa/Kelurahan 5.474.575 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 65.498.300 65.498.300 65.498.300 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 5.474.575 KECAMATAN JATIPURNO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 Persen 100 Persen 7.499.620 7.499.620 7.499.620 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Desa/Kelurahan 14.932.466 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 7.499.620 7.499.620 6.996.020 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 14.932.466 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan - 100 Persen 100 Persen 7.499.980 7.499.980 7.499.980 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Desa/Kelurahan 9.000.000 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 7.499.980 7.499.980 7.499.980 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 9.000.000 KECAMATAN JATIPURNO 281 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 Persen 100 Persen 1.030.918.946 1.143.918.946 1.143.918.946 662.640.754 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa - 100 Persen 100 Persen 3.197.645 3.197.645 3.197.645 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Desa/Kelurahan 0 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyaraka tan 6 Lembaga Kemasyaraka tan 2.498.205 2.498.205 2.498.205 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - KECAMATAN JATIPURNO 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 11 Dokumen 12 Dokumen 699.440 699.440 699.440 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - KECAMATAN JATIPURNO 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 100 Persen 100 Persen 1.027.721.301 1.140.721.301 1.140.721.301 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Desa/Kelurahan 662.640.754 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 2 Unit 449.983.515 449.983.515 449.983.515 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wonogiri, Jatipurno, Jatipurno Kab. Wonogiri, Jatipurno, Balepanjang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 200.000.000 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 157.738.530 157.738.530 157.738.530 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Jatipurno Kab. Wonogiri, Jatipurno, Balepanjang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 139.991.106 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 10 Laporan 12 Laporan 419.999.256 532.999.256 532.999.256 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wonogiri, Jatipurno, Jatipurno Pendapatan Bagi Hasil Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 322.649.648 KECAMATAN JATIPURNO 282 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase tertib administrasi pemerintahan kecamatan dan fungsi koordinasi 100 Persen 100 Persen 58.196.996 58.196.996 58.196.996 58.197.933 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah - 100 Persen 100 Persen 58.196.996 58.196.996 58.196.996 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Desa/Kelurahan 58.197.933 KECAMATAN JATIPURNO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 100 Orang 100 Orang 13.999.510 13.999.510 13.999.510 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 13.999.829 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 05 2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 12 Dokumen 12 Dokumen 14.998.766 14.998.766 14.998.766 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 14.999.017 KECAMATAN JATIPURNO 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 29.198.720 29.198.720 29.198.720 Kab. Wonogiri, Jatipurno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 29.199.087 KECAMATAN JATIPURNO KECAMATAN JATIROTO 4.630.268.452 5.068.370.572 5.058.596.922 5.140.402.718 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.630.268.452 5.068.370.572 5.058.596.922 5.140.402.718 7 01 KECAMATAN 4.630.268.452 5.068.370.572 5.058.596.922 5.140.402.718 283 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum 100 100 100 Persen persen Persen 100 100 100 persen Persen Persen 3.431.997.242 3.778.699.362 3.771.388.092 4.181.083.957 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 Persen 100 Persen 16.999.400 16.999.400 16.999.400 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Jatiroto dan Semua Kelurahan 16.497.078 KECAMATAN JATIROTO 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 14.999.710 14.999.710 13.229.210 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 14.998.252 KECAMATAN JATIROTO 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.999.690 1.999.690 1.889.690 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.498.826 KECAMATAN JATIROTO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun - 100 Persen 100 Persen 3.098.093.882 3.419.796.002 3.419.796.002 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah ASN Kecamatan Jatiroto 3.827.323.624 KECAMATAN JATIROTO 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 18 Orang/bulan 3.097.094.232 3.418.796.352 3.418.796.352 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.821.323.966 KECAMATAN JATIROTO 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 499.870 499.870 389.870 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.999.872 KECAMATAN JATIROTO 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 499.780 499.780 389.780 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.999.786 KECAMATAN JATIROTO 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian yang tertib - 100 Persen 100 Persen 999.870 999.870 999.870 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah ASN Kecamatan Jatiroto 1.979.436 KECAMATAN JATIROTO 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 19 Dokumen 19 Dokumen 999.870 999.870 889.870 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.979.436 KECAMATAN JATIROTO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 38.861.870 38.861.870 38.861.870 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan jatiroto 56.887.755 KECAMATAN JATIROTO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.456.000 1.456.000 1.456.000 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.999.926 KECAMATAN JATIROTO 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 11.498.800 11.498.800 11.105.200 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 21.973.251 KECAMATAN JATIROTO 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 8.909.600 8.909.600 8.909.600 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 14.996.658 KECAMATAN JATIROTO 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6.999.720 6.999.720 6.291.720 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 6.999.920 KECAMATAN JATIROTO 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 Laporan 8 Laporan 9.997.750 9.997.750 5.998.580 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.918.000 KECAMATAN JATIROTO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 34.410.000 59.410.000 59.410.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan jatiroto 14.910.000 KECAMATAN JATIROTO 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 34.410.000 59.410.000 59.410.000 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 14.910.000 KECAMATAN JATIROTO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 Persen 100 Persen 202.548.390 202.548.390 202.548.390 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan jatiroto 218.500.794 KECAMATAN JATIROTO 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20 Laporan 20 Laporan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 KECAMATAN JATIROTO 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 25.700.000 25.700.000 25.700.000 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.200.000 KECAMATAN JATIROTO 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 174.848.390 174.848.390 174.848.390 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 196.300.794 KECAMATAN JATIROTO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 40.083.830 40.083.830 40.083.830 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Barang Milik Daerah Kecamatan Jatiroto 44.985.270 KECAMATAN JATIROTO 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 15.100.000 15.100.000 15.100.000 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 18.999.461 KECAMATAN JATIROTO 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 3.730.000 3.730.000 3.730.000 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.986.000 KECAMATAN JATIROTO 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 21.253.830 21.253.830 21.253.830 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 22.999.809 KECAMATAN JATIROTO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 284 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik 100 Persen 100 Persen 30.976.000 30.976.000 29.976.000 85.221.997 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan - 100 Persen 100 Persen 13.800.000 13.800.000 13.800.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Semua Desa/Kelurahan 29.999.652 KECAMATAN JATIROTO 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 6 Dokumen 13.800.000 13.800.000 12.800.000 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 29.999.652 KECAMATAN JATIROTO 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 Persen 100 Persen 2.280.000 2.280.000 2.280.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Semua Desa/Kelurahan 34.996.513 KECAMATAN JATIROTO 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 2.280.000 2.280.000 2.280.000 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 34.996.513 KECAMATAN JATIROTO 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan - 100 Persen 100 Persen 14.896.000 14.896.000 14.896.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Tim Penggerak PKK dan Karang Taruna Kecamatan Jatiroto 20.225.832 KECAMATAN JATIROTO 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6 Laporan 6 Laporan 14.896.000 14.896.000 14.896.000 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.225.832 KECAMATAN JATIROTO 285 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 Persen 100 Persen 1.073.499.700 1.164.899.700 1.163.959.820 807.397.944 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa - 100 Persen 100 Persen 17.499.700 17.499.700 17.499.700 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Semua Desa 34.999.097 KECAMATAN JATIROTO 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13 Lembaga Kemasyaraka tan 13 Lembaga Kemasyaraka tan 12.499.990 12.499.990 12.075.994 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 24.999.367 KECAMATAN JATIROTO 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 15 Dokumen 15 Dokumen 4.999.710 4.999.710 4.483.826 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.999.730 KECAMATAN JATIROTO 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 100 Persen 100 Persen 1.056.000.000 1.147.400.000 1.147.400.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Semua Kelurahan 772.398.847 KECAMATAN JATIROTO 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 4 Unit 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Jatiroto Kab. Wonogiri, Jatiroto, Sanggrong DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 200.000.000 KECAMATAN JATIROTO 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Jatiroto Kab. Wonogiri, Jatiroto, Sanggrong Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 149.999.698 KECAMATAN JATIROTO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 24 Laporan 24 Laporan 456.000.000 547.400.000 547.400.000 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Sanggrong Kab. Wonogiri, Jatiroto, Jatiroto Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 422.399.149 KECAMATAN JATIROTO 286 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase tertib administrasi pemerintahan kecamatan dan fungsi koordinasi. 100 persen 100 persen 93.795.510 93.795.510 93.273.010 66.698.820 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan penyelengaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah - 100 Persen 100 Persen 93.795.510 93.795.510 93.795.510 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Semua Desa/Kelurahan 66.698.820 KECAMATAN JATIROTO 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 266 Orang 266 Orang 64.385.000 64.385.000 64.385.000 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 18.499.626 KECAMATAN JATIROTO 7 01 05 2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 2 Dokumen 2 Dokumen 7.999.550 7.999.550 7.724.550 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 15.999.846 KECAMATAN JATIROTO 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 21.410.960 21.410.960 21.163.460 Kab. Wonogiri, Jatiroto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 32.199.348 KECAMATAN JATIROTO KECAMATAN GIRIMARTO 4.788.846.400 5.544.188.640 5.516.176.840 4.845.346.224 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.788.846.400 5.544.188.640 5.516.176.840 4.845.346.224 7 01 KECAMATAN 4.788.846.400 5.544.188.640 5.516.176.840 4.845.346.224 287 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum 100 100 Persen persen 100 100 persen Persen 3.515.746.400 4.208.488.640 4.185.556.890 3.572.246.224 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun - 100 % 100 Persen 100 % 100 Persen 22.000.000 22.000.000 22.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Aparatur Kecamatan Girimarto 22.000.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 20.000.000 20.000.000 6.119.500 Kab. Wonogiri, Girimarto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 20.000.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000 2.000.000 1.660.000 Kab. Wonogiri, Girimarto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 2.000.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun - 100 % 100 % 3.139.586.400 3.807.328.640 3.807.328.640 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Aparatur Kecamatan Girimarto 3.171.086.224 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 26 Orang/bulan 3.133.086.400 3.800.828.640 3.800.828.640 Kab. Wonogiri, Girimarto, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 3.164.586.224 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000 3.000.000 2.532.500 Kab. Wonogiri, Girimarto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 3.000.000 KECAMATAN GIRIMARTO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 3.500.000 3.500.000 3.101.250 Kab. Wonogiri, Girimarto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 3.500.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian yang tertib - 100 % 100 % 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Aparatur Kecamatan Girimarto 2.000.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 2.000.000 2.000.000 1.655.000 Kab. Wonogiri, Girimarto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 2.000.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah - 100 % 100 % 51.500.000 51.500.000 51.500.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Aparatur Kecamatan Girimarto 51.500.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Kab. Wonogiri, Girimarto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 2.500.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Kab. Wonogiri, Girimarto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 12.000.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Kab. Wonogiri, Girimarto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 12.000.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Wonogiri, Girimarto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 10.000.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000 15.000.000 7.500.000 Kab. Wonogiri, Girimarto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 15.000.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah - 100 % 100 % 25.700.000 50.700.000 50.700.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Aparatur Kecamatan Girimarto 50.700.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 25.700.000 50.700.000 50.700.000 Kab. Wonogiri, Girimarto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 50.700.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 % 100 % 239.960.000 239.960.000 239.960.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Aparatur Kecamatan Girimarto 239.960.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 150 Laporan 150 Laporan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Girimarto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 2.000.000 KECAMATAN GIRIMARTO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 18.000.000 18.000.000 18.000.000 Kab. Wonogiri, Girimarto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 18.000.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 219.960.000 219.960.000 219.960.000 Kab. Wonogiri, Girimarto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 219.960.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 % 100 % 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Aparatur Kecamatan Girimarto 35.000.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Kab. Wonogiri, Girimarto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 20.000.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 7.500.000 7.500.000 7.500.000 Kab. Wonogiri, Girimarto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 7.500.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 7.500.000 7.500.000 7.500.000 Kab. Wonogiri, Girimarto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 7.500.000 KECAMATAN GIRIMARTO 288 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik.. Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik IKM Kecamatan 82 100 100 % Persen % 100 100 82 % Persen % 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan - 100 % 100 Persen 100 % 100 Persen 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Perangkat Desa/Kelurahan se- Kecamatan Girimarto 75.000.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 5 Dokumen 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Kab. Wonogiri, Girimarto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 75.000.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 % 100 % 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Masyarakat Kecamatan Girimarto 15.000.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Kab. Wonogiri, Girimarto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 15.000.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan Persentase pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan - 100 % 100 Persen 100 % 100 Persen 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Kelembagaan Masyarakat yang ada di Kecamatan 20.000.000 KECAMATAN GIRIMARTO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 16 Laporan 16 Laporan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Kab. Wonogiri, Girimarto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 20.000.000 KECAMATAN GIRIMARTO 289 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 % 100 % 1.095.800.000 1.158.400.000 1.153.319.950 1.095.800.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa - 100 % 100 % 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Masyarakat Kecamatan Girimarto 15.000.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga Kemasyaraka tan 12 Lembaga Kemasyaraka tan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Wonogiri, Girimarto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 10.000.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 14 Dokumen 14 Dokumen 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Wonogiri, Girimarto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 5.000.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat - 100 % 100 Persen 100 % 100 Persen 1.080.800.000 1.143.400.000 1.143.400.000 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Masyarakat di Kelurahan Gemawang dan Sidokarto 1.080.800.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 Unit 6 Unit 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Kab. Wonogiri, Girimarto, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 400.000.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas 150.000.000 150.000.000 148.249.950 Kab. Wonogiri, Girimarto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 150.000.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 24 Laporan 24 Laporan 530.800.000 593.400.000 590.070.000 Kab. Wonogiri, Girimarto, Gemawang Kab. Wonogiri, Girimarto, Sidokarto Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 530.800.000 KECAMATAN GIRIMARTO 290 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 100 persen 100 persen 67.300.000 67.300.000 67.300.000 67.300.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan penyelengaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah - 100 % 100 % 67.300.000 67.300.000 67.300.000 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Masyarakat Kecamatan Girimarto 67.300.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 1000 Orang 1000 Orang 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Kab. Wonogiri, Girimarto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 35.000.000 KECAMATAN GIRIMARTO 7 01 05 2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 2 Dokumen 2 Dokumen 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Kab. Wonogiri, Girimarto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 8.000.000 KECAMATAN GIRIMARTO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 24.300.000 24.300.000 24.300.000 Kab. Wonogiri, Girimarto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 24.300.000 KECAMATAN GIRIMARTO KECAMATAN PURWANTORO 4.651.524.676 4.816.762.124 4.805.748.700 5.184.104.124 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.651.524.676 4.816.762.124 4.805.748.700 5.184.104.124 7 01 KECAMATAN 4.651.524.676 4.816.762.124 4.805.748.700 5.184.104.124 291 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 3.341.814.945 3.487.652.393 3.476.638.969 4.249.696.737 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 15.145.614 15.145.614 15.145.614 - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Administrasi Kecamatan Purwantoro 29.999.687 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 13.519.614 13.519.614 8.119.614 Kab. Wonogiri, Purwantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 24.999.782 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.626.000 1.626.000 1.626.000 Kab. Wonogiri, Purwantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 4.999.905 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 3.086.562.499 3.207.399.947 3.207.399.947 - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Administrasi Kecamatan Purwantoro 3.984.797.828 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 23 Orang/bulan 3.084.562.499 3.205.399.947 3.205.399.947 Kab. Wonogiri, Purwantoro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 3.980.798.214 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Purwantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 1.999.884 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Purwantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 1.999.730 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian yang tersusun - 100 Persen 100 Persen 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Administrasi Kecamatan Purwantoro 2.000.000 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 2.000.000 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah - 100 persen 100 persen 48.697.932 48.697.932 48.697.932 - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Administrasi Kecamatan Purwantoro 57.158.738 KECAMATAN PURWANTORO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 1.999.600 1.999.600 1.999.600 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 3.999.562 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 13.777.250 13.777.250 13.199.750 - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 22.196.968 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 8.281.662 8.281.662 8.281.662 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 6.999.301 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 4.640.000 4.640.000 4.640.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 7.964.000 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 9.999.420 9.999.420 9.259.420 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 9.999.643 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 5 Laporan 10.000.000 10.000.000 5.704.076 Kab. Wonogiri, Purwantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 5.999.264 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 11.499.600 36.499.600 36.499.600 - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Sarana dan Prasarana Kantor 14.950.000 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 11.499.600 36.499.600 36.499.600 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 14.950.000 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 persen 100 persen 142.909.300 142.909.300 142.909.300 - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Jasa Penunjang Perkantoran 119.800.420 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 1.320.000 1.320.000 1.320.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 1.500.000 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 48 Laporan 22.838.500 22.838.500 22.838.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 23.438.500 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 118.750.800 118.750.800 118.750.800 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 94.861.920 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 36.000.000 36.000.000 36.000.000 - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Sarana dan Prasarana Kantor 40.990.064 KECAMATAN PURWANTORO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 17.999.344 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 2.992.000 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 19.998.720 KECAMATAN PURWANTORO 292 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 100 persen 100 persen 95.109.876 95.109.876 95.109.876 92.959.200 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan - 1 kegiatan 1 kegiatan 56.000.000 56.000.000 56.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat di Kecamatan Purwantoro 44.999.762 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 6 Dokumen 56.000.000 56.000.000 56.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 44.999.762 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 27.109.876 27.109.876 27.109.876 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat di Kecamatan Purwantoro 29.960.000 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 27.109.876 27.109.876 27.109.876 Kab. Wonogiri, Purwantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 29.960.000 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 100 persen 100 persen 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat di Kecamatan Purwantoro 17.999.438 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 16 Laporan 16 Laporan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 17.999.438 KECAMATAN PURWANTORO 293 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 % 100 % 1.178.998.165 1.198.398.165 1.198.398.165 791.248.982 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan - 100 Persen 100 Persen 2.998.770 2.998.770 2.998.770 - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Masyarakat di Kecamatan Purwantoro 6.999.536 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 75 Lembaga Kemasyaraka tan 75 Lembaga Kemasyaraka tan 1.499.570 1.499.570 1.499.570 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 2.999.708 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 1.499.200 1.499.200 1.499.200 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 3.999.828 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 100 persen 100 persen 1.175.999.395 1.195.399.395 1.195.399.395 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat di Kelurahan Purwantoro dan Kelurahan Tegalrejo 784.249.446 KECAMATAN PURWANTORO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 4 Unit 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 200.000.000 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 199.999.505 199.999.505 199.999.505 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 149.999.470 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 24 Laporan 24 Laporan 575.999.890 595.399.890 595.399.890 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan - 434.249.976 KECAMATAN PURWANTORO 294 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase pelaksanaan penyelengaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah 100 persen 100 persen 35.601.690 35.601.690 35.601.690 50.199.205 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah - 3 kegiatan 3 kegiatan 35.601.690 35.601.690 35.601.690 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat di Kecamatan Purwantoro 50.199.205 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 105 Orang 105 Orang 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 14.999.644 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 05 2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 2 Dokumen 2 Dokumen 5.002.100 5.002.100 5.002.100 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 15.999.724 KECAMATAN PURWANTORO 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 18.599.590 18.599.590 18.599.590 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 19.199.837 KECAMATAN PURWANTORO KECAMATAN SLOGOHIMO 4.691.371.985 5.089.234.881 5.084.181.881 183.935.740.601 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.691.371.985 5.089.234.881 5.084.181.881 183.935.740.601 7 01 KECAMATAN 4.691.371.985 5.089.234.881 5.084.181.881 183.935.740.601 295 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 3.411.072.655 3.767.935.551 3.765.998.051 183.070.030.095 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 17.000.000 17.000.000 17.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Administrasi Kecamatan Slogohimo 15.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 15.000.000 15.000.000 14.475.000 Kab. Wonogiri, Slogohimo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 13.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Slogohimo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 3.124.912.339 3.456.775.235 3.456.775.235 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Administrasi Kecamatan Slogohimo 3.781.041.095 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 26 Orang/bulan 3.123.912.339 3.455.775.235 3.455.775.235 Kab. Wonogiri, Slogohimo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.776.041.095 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 500.000 500.000 500.000 Kab. Wonogiri, Slogohimo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 500.000 500.000 500.000 Kab. Wonogiri, Slogohimo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian yang tersusun - 100 persen 100 persen 500.000 500.000 500.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Administrasi Kecamatan Slogohimo 5.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 500.000 500.000 500.000 Kab. Wonogiri, Slogohimo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah - 100 persen 100 persen 38.621.416 38.621.416 38.621.416 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Administrasi Kecamatan Slogohimo 66.989.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 1.497.380 1.497.380 1.497.380 Kab. Wonogiri, Slogohimo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.174.000 12.174.000 12.174.000 Kab. Wonogiri, Slogohimo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 25.589.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Kab. Wonogiri, Slogohimo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 19.400.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.950.036 5.950.036 5.341.436 Kab. Wonogiri, Slogohimo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 8.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 13 Laporan 13 Laporan 10.000.000 10.000.000 7.396.100 Kab. Wonogiri, Slogohimo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 3.500.000 28.500.000 28.500.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Sarana dan Prasarana Kantor 15.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 3.500.000 28.500.000 28.500.000 Kab. Wonogiri, Slogohimo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 persen 100 persen 214.138.900 214.138.900 214.138.900 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Jasa Penunjang Perkantoran 179.157.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Slogohimo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 14.200.000 14.200.000 14.200.000 Kab. Wonogiri, Slogohimo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 18.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 197.938.900 197.938.900 197.938.900 Kab. Wonogiri, Slogohimo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 179.136.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 12.400.000 12.400.000 12.400.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Sarana dan Prasarana Kantor 30.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 7.500.000 7.500.000 9.300.000 Kab. Wonogiri, Slogohimo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 7 Unit 2.400.000 2.400.000 2.400.000 Kab. Wonogiri, Slogohimo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Kab. Wonogiri, Slogohimo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 296 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 100 persen 100 persen 97.600.000 97.600.000 94.484.500 60.000.000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan - 1 kegiatan 1 kegiatan 55.000.000 55.000.000 55.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat di Kecamatan Slogohimo 20.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 6 Dokumen 55.000.000 55.000.000 51.884.500 Kab. Wonogiri, Slogohimo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 29.600.000 29.600.000 29.600.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat di Kecamatan Slogohimo 10.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 29.600.000 29.600.000 29.600.000 Kab. Wonogiri, Slogohimo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 100 persen 100 persen 13.000.000 13.000.000 13.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat di Kecamatan Slogohimo 30.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 15 Laporan 15 Laporan 13.000.000 13.000.000 13.000.000 Kab. Wonogiri, Slogohimo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 30.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 297 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase usulan Musrenbang Desa/Kelurahan yang lolos verifikasi 100 persen 100 persen 1.142.999.330 1.183.999.330 1.183.999.330 744.452.506 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan - 100 persen 100 persen 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat di Kecamatan Slogohimo 7.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyaraka tan 5 Lembaga Kemasyaraka tan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Kab. Wonogiri, Slogohimo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Kab. Wonogiri, Slogohimo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan - 100 persen 100 persen 1.139.999.330 1.180.999.330 1.180.999.330 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Masyarakat di Kelurahan Bulusari dan Kelurahan Karang 737.452.506 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 Unit 6 Unit 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Kab. Wonogiri, Slogohimo, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 200.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 199.999.560 199.999.560 199.999.560 Kab. Wonogiri, Slogohimo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 150.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 24 Laporan 24 Laporan 539.999.770 580.999.770 580.999.770 Kab. Wonogiri, Slogohimo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 387.452.506 KECAMATAN SLOGOHIMO 298 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase pelaksanaan penyelengaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah 100 persen 100 persen 39.700.000 39.700.000 39.700.000 61.258.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah - 3 kegiatan 3 kegiatan 39.700.000 39.700.000 39.700.000 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat di Kecamatan Slogohimo 61.258.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 250 Orang 250 Orang 9.500.000 9.500.000 9.500.000 Kab. Wonogiri, Slogohimo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 25.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 05 2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 2 Dokumen 2 Dokumen 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Kab. Wonogiri, Slogohimo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 KECAMATAN SLOGOHIMO 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 26.200.000 26.200.000 26.200.000 Kab. Wonogiri, Slogohimo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 26.258.000 KECAMATAN SLOGOHIMO KECAMATAN BULUKERTO 3.393.517.668 3.564.956.116 3.554.334.818 3.393.517.668 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.393.517.668 3.564.956.116 3.554.334.818 3.393.517.668 7 01 KECAMATAN 3.393.517.668 3.564.956.116 3.554.334.818 3.393.517.668 299 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum 100 persen 100 persen 2.764.938.724 2.899.677.172 2.892.236.144 2.764.938.724 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 % 100 % 17.000.000 17.000.000 17.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.000.000 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 15.000.000 15.000.000 12.837.210 Kab. Wonogiri, Bulukerto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.000.000 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000 2.000.000 1.900.000 Kab. Wonogiri, Bulukerto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 KECAMATAN BULUKERTO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun - 100 % 100 % 2.506.875.755 2.616.614.203 2.616.614.203 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.506.875.755 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 19 Orang/bulan 2.505.376.411 2.615.114.859 2.615.114.859 Kab. Wonogiri, Bulukerto, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.505.376.411 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan 12 Laporan 999.894 999.894 944.000 Kab. Wonogiri, Bulukerto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 999.894 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 6 Laporan 6 Laporan 499.450 499.450 499.450 Kab. Wonogiri, Bulukerto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 499.450 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian yang tertib - 100 % 100 % 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.000.000 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 12 Dokumen 1.000.000 1.000.000 899.600 Kab. Wonogiri, Bulukerto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah - 100 % 100 % 29.906.610 29.906.610 29.906.610 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.906.610 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.943.460 2.943.460 2.943.460 Kab. Wonogiri, Bulukerto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.943.460 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.985.310 8.985.310 8.985.310 Kab. Wonogiri, Bulukerto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 8.985.310 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.978.000 4.978.000 4.978.000 Kab. Wonogiri, Bulukerto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.978.000 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.999.840 2.999.840 2.382.470 Kab. Wonogiri, Bulukerto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.999.840 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000 10.000.000 5.595.426 Kab. Wonogiri, Bulukerto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah - 100 % 100 % 10.000.000 35.000.000 35.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.000.000 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 10.000.000 35.000.000 35.000.000 Kab. Wonogiri, Bulukerto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 10.000.000 KECAMATAN BULUKERTO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 % 100 % 180.769.824 180.769.824 180.769.824 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 180.769.824 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 900.000 900.000 900.000 Kab. Wonogiri, Bulukerto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 900.000 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 14.990.000 14.990.000 14.990.000 Kab. Wonogiri, Bulukerto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 14.990.000 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 164.879.824 164.879.824 164.879.824 Kab. Wonogiri, Bulukerto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 164.879.824 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 % 100 % 19.386.535 19.386.535 19.386.535 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19.386.535 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 8.406.775 8.406.775 8.406.775 Kab. Wonogiri, Bulukerto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 8.406.775 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 1.479.760 1.479.760 1.479.760 Kab. Wonogiri, Bulukerto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.479.760 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 9.500.000 9.500.000 9.500.000 Kab. Wonogiri, Bulukerto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.500.000 KECAMATAN BULUKERTO 300 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik 100 % 100 % 82.497.720 82.497.720 79.417.450 82.497.720 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan - 100 % 100 % 64.999.000 64.999.000 64.999.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 64.999.000 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 64.999.000 64.999.000 62.092.900 Kab. Wonogiri, Bulukerto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 64.999.000 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 % 100 % 9.999.170 9.999.170 9.999.170 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 9.999.170 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 9.999.170 9.999.170 9.825.000 Kab. Wonogiri, Bulukerto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.999.170 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan - 100 % 100 % 7.499.550 7.499.550 7.499.550 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7.499.550 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 4 Laporan 7.499.550 7.499.550 7.499.550 Kab. Wonogiri, Bulukerto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 7.499.550 KECAMATAN BULUKERTO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 301 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 % 100 % 516.282.224 552.982.224 552.982.224 516.282.224 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa - 100 % 100 100 100 persen 100 persen 5.201.144 5.201.144 5.201.144 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 5.201.144 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyaraka tan 10 Lembaga Kemasyaraka tan 2.985.144 2.985.144 2.985.144 Kab. Wonogiri, Bulukerto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.985.144 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 10 Dokumen 10 Dokumen 2.216.000 2.216.000 2.216.000 Kab. Wonogiri, Bulukerto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.216.000 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 100 % 100 % 511.081.080 547.781.080 547.781.080 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 511.081.080 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 4 Unit 199.835.000 199.835.000 199.835.000 Kab. Wonogiri, Bulukerto, Bulukerto DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 199.835.000 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 99.996.900 99.996.900 99.996.900 Kab. Wonogiri, Bulukerto, Bulukerto Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 99.996.900 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 12 Laporan 12 Laporan 211.249.180 247.949.180 247.949.180 Kab. Wonogiri, Bulukerto, Bulukerto Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 211.249.180 KECAMATAN BULUKERTO 302 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum 100 % 100 % 29.799.000 29.799.000 29.699.000 29.799.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 % 100 % 29.799.000 29.799.000 29.799.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 29.799.000 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 700 Orang 700 Orang 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Wonogiri, Bulukerto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 05 2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 4 Dokumen 4 Dokumen 7.999.000 7.999.000 7.899.000 Kab. Wonogiri, Bulukerto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 7.999.000 KECAMATAN BULUKERTO 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 16.800.000 16.800.000 16.800.000 Kab. Wonogiri, Bulukerto, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 16.800.000 KECAMATAN BULUKERTO KECAMATAN KISMANTORO 4.321.057.998 4.661.220.118 4.651.678.740 4.314.286.147 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.321.057.998 4.661.220.118 4.651.678.740 4.314.286.147 7 01 KECAMATAN 4.321.057.998 4.661.220.118 4.651.678.740 4.314.286.147 303 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum 100 persen 100 persen 2.989.071.639 3.313.433.759 3.305.479.425 3.394.919.932 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 Persen 100 Persen 17.000.000 17.000.000 17.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing OPD Kecamatan Kismantoro 19.999.450 KECAMATAN KISMANTORO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 8 Dokumen 15.000.000 15.000.000 10.922.500 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 16.999.726 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000 2.000.000 1.652.500 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.999.724 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 2.676.598.601 2.975.960.721 2.975.960.721 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD Kecamatan Kismantoro 3.066.123.305 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 23 Orang/bulan 2.674.398.767 2.973.760.887 2.973.760.887 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.063.924.555 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 999.944 999.944 792.000 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 999.894 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 1.199.890 1.199.890 866.000 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.198.856 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian yang tersusun - 100 Persen 100 Persen 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD Kecamatan Kismantoro 1.000.000 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 1.000.000 1.000.000 966.000 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 40.399.590 40.399.590 40.399.590 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD Kecamatan Kismantoro 37.319.574 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4 Paket 1.942.890 1.942.890 1.942.890 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.943.460 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4 Paket 14.466.980 14.466.980 14.020.780 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 18.387.186 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 4 Paket 9.990.000 9.990.000 9.990.000 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.990.000 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 4 Paket 3.999.720 3.999.720 3.999.720 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.999.760 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 6 Laporan 10.000.000 10.000.000 7.144.700 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.999.168 KECAMATAN KISMANTORO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 23.682.200 48.682.200 48.682.200 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD Kecamatan Kismantoro 19.972.730 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 23.682.200 48.682.200 48.682.200 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 19.972.730 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 Persen 100 Persen 201.172.000 201.172.000 201.172.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD Kecamatan Kismantoro 223.525.625 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 120 Laporan 120 Laporan 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.200.000 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 11.500.000 11.500.000 11.500.000 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 188.472.000 188.472.000 188.472.000 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 212.325.625 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 29.219.248 29.219.248 29.219.248 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD Kecamatan Kismantoro 26.979.248 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 5.999.248 5.999.248 6.347.248 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.999.248 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 3.240.000 3.240.000 3.240.000 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 19.980.000 19.980.000 19.980.000 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 19.980.000 KECAMATAN KISMANTORO 304 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 100 Persen 100 Persen 96.554.186 96.554.186 95.890.186 74.841.744 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 64.999.900 64.999.900 64.999.900 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing OPD Kecamatan Kismantoro 39.999.760 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 6 Dokumen 64.999.900 64.999.900 64.999.900 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 39.999.760 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - 100 persen 100 persen 15.651.160 15.651.160 15.651.160 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing OPD Kecamatan Kismantoro 19.842.058 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 15.651.160 15.651.160 14.987.160 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 19.842.058 KECAMATAN KISMANTORO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 100 Persen 100 Persen 15.903.126 15.903.126 15.903.126 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing OPD Kecamatan Kismantoro 14.999.926 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 5 Laporan 15.903.126 15.903.126 15.903.126 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 14.999.926 KECAMATAN KISMANTORO 305 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 persen 100 persen 1.189.483.933 1.205.283.933 1.204.360.889 795.324.858 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan - 100 Persen 100 Persen 7.485.044 7.485.044 7.485.044 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing OPD Kecamatan Kismantoro 7.485.044 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 60 Lembaga Kemasyaraka tan 60 Lembaga Kemasyaraka tan 4.985.144 4.985.144 4.340.000 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 4.985.144 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 10 Dokumen 10 Dokumen 2.499.900 2.499.900 2.222.000 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 2.499.900 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 100 Persen 100 Persen 1.181.998.889 1.197.798.889 1.197.798.889 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing OPD Kecamatan Kismantoro 787.839.814 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 4 Unit 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 200.000.000 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 199.999.655 199.999.655 199.999.655 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 149.999.873 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 24 Laporan 24 Laporan 581.999.234 597.799.234 597.799.234 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 437.839.941 KECAMATAN KISMANTORO 306 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase pelaksanaan penyelengaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah 100 persen 100 persen 45.948.240 45.948.240 45.948.240 49.199.613 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah - 100 Persen 100 Persen 45.948.240 45.948.240 45.948.240 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing OPD Kecamatan Kismantoro 49.199.613 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 100 Orang 100 Orang 14.749.000 14.749.000 14.749.000 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 9.999.970 KECAMATAN KISMANTORO 7 01 05 2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 2 Dokumen 2 Dokumen 7.999.700 7.999.700 7.999.700 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.999.872 KECAMATAN KISMANTORO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 14 Dokumen 14 Dokumen 23.199.540 23.199.540 23.199.540 Kab. Wonogiri, Kismantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 23.199.771 KECAMATAN KISMANTORO KECAMATAN PUHPELEM 2.850.108.292 2.886.346.740 2.874.325.990 3.016.059.200 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.850.108.292 2.886.346.740 2.874.325.990 3.016.059.200 7 01 KECAMATAN 2.850.108.292 2.886.346.740 2.874.325.990 3.016.059.200 307 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 persen 100 persen 2.195.359.200 2.202.097.648 2.195.168.398 2.220.359.200 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 17.000.000 17.000.000 17.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Tersusunnya administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 17.000.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Kab. Wonogiri, Puhpelem, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.000.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 1.959.775.000 1.941.513.448 1.941.513.448 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Tersusunnya administrasi keuangan daerah 1.959.775.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 1.958.775.000 1.940.513.448 1.940.513.448 Kab. Wonogiri, Puhpelem, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.958.775.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 500.000 500.000 500.000 Kab. Wonogiri, Puhpelem, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 500.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 500.000 500.000 500.000 Kab. Wonogiri, Puhpelem, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 500.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian yang tersusun Persentase tertib administrasi kepegawaian - 100 persen 100 persen 500.000 500.000 500.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Tersusunnya administrasi kepegawaian 500.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 500.000 500.000 500.000 Kab. Wonogiri, Puhpelem, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 500.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah - 100 persen 100 persen 35.766.000 35.766.000 35.766.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Tersedianya fasilitasi administrasi umum perangkat daerah 35.766.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 1.250.000 1.250.000 1.250.000 Kab. Wonogiri, Puhpelem, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.250.000 KECAMATAN PUHPELEM Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 7.000.000 7.000.000 5.476.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wonogiri, Puhpelem, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 7.000.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 4.016.000 4.016.000 2.953.500 Kab. Wonogiri, Puhpelem, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.016.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Kab. Wonogiri, Puhpelem, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.000.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 4.500.000 4.500.000 3.157.250 Kab. Wonogiri, Puhpelem, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.500.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000 10.000.000 7.000.000 Kab. Wonogiri, Puhpelem, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 15.000.000 40.000.000 40.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Terlaksananya pengadaan barang milik daerah 40.000.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 5 Unit 15.000.000 40.000.000 40.000.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wonogiri, Puhpelem, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 40.000.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 persen 100 persen 153.818.200 153.818.200 153.818.200 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah 153.818.200 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.125.000 1.125.000 1.125.000 Kab. Wonogiri, Puhpelem, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.125.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 16.000.000 16.000.000 16.000.000 Kab. Wonogiri, Puhpelem, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 16.000.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 136.693.200 136.693.200 136.693.200 Kab. Wonogiri, Puhpelem, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 136.693.200 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 13.500.000 13.500.000 13.500.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Terpeliharanya barang milik daerah yang dilaksanakan 13.500.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Kab. Wonogiri, Puhpelem, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.000.000 KECAMATAN PUHPELEM Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wonogiri, Puhpelem, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Kab. Wonogiri, Puhpelem, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.500.000 KECAMATAN PUHPELEM 308 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik 100 Persen 100 Persen 60.700.000 60.700.000 55.608.500 62.200.000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 32.200.000 32.200.000 32.200.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan 32.200.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 6 Dokumen 32.200.000 32.200.000 27.108.500 Kab. Wonogiri, Puhpelem, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 32.200.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 13.500.000 13.500.000 13.500.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan 13.500.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 13.500.000 13.500.000 13.500.000 Kab. Wonogiri, Puhpelem, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 13.500.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Terlaksananya pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan 16.500.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 7 Laporan 7 Laporan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Kab. Wonogiri, Puhpelem, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 16.500.000 KECAMATAN PUHPELEM 309 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 persen 100 persen 561.250.000 590.750.000 590.750.000 698.750.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa - 100 persen 100 persen 6.250.000 6.250.000 6.250.000 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Terkoordinirnya kegiatan pemberdayaan desa 6.250.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 30 Lembaga Kemasyaraka tan 30 Lembaga Kemasyaraka tan 5.250.000 5.250.000 5.250.000 Kab. Wonogiri, Puhpelem, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.250.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Puhpelem, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 KECAMATAN PUHPELEM Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan - 100 persen 100 persen 555.000.000 584.500.000 584.500.000 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan 692.500.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 2 Unit 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Kab. Wonogiri, Puhpelem, Giriharjo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 200.000.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 2 Pokmas / Ormas 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Kab. Wonogiri, Puhpelem, Giriharjo Pendapatan Bagi Hasil Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 100.000.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 12 Laporan 12 Laporan 255.000.000 284.500.000 284.500.000 Kab. Wonogiri, Puhpelem, Giriharjo Pendapatan Bagi Hasil Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 392.500.000 KECAMATAN PUHPELEM 310 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase fasilitasi penyelengaraan urusan pemerintahan umum 100 persen 100 persen 32.799.092 32.799.092 32.799.092 34.750.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan penyelengaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah - 100 persen 100 persen 32.799.092 32.799.092 32.799.092 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah 34.750.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 200 Orang 200 Orang 9.250.000 9.250.000 9.250.000 Kab. Wonogiri, Puhpelem, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.250.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 05 2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Kab. Wonogiri, Puhpelem, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.000.000 KECAMATAN PUHPELEM 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 19.549.092 19.549.092 19.549.092 Kab. Wonogiri, Puhpelem, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 21.500.000 KECAMATAN PUHPELEM KECAMATAN BATURETNO 2.278.706.356 2.558.314.028 2.550.977.911 3.000.599.290 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.278.706.356 2.558.314.028 2.550.977.911 3.000.599.290 7 01 KECAMATAN 2.278.706.356 2.558.314.028 2.550.977.911 3.000.599.290 311 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum 100 Persen 100 Persen 2.092.658.255 2.372.265.927 2.369.466.927 2.811.565.693 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase Penyusunan administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun - 100 % 100 % 15.797.170 15.797.170 15.797.170 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kantor Kecamatan Baturetno 3.500.000 KECAMATAN BATURETNO 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 14.997.170 14.997.170 14.997.170 Kab. Wonogiri, Baturetno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 KECAMATAN BATURETNO 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 800.000 800.000 800.000 Kab. Wonogiri, Baturetno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.500.000 KECAMATAN BATURETNO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 100 % 1.822.552.149 2.062.159.821 2.062.159.821 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah ASN Kecamatan Baturetno 2.501.065.693 KECAMATAN BATURETNO 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 26 Orang/bulan 1.821.952.599 2.061.560.271 2.061.560.271 Kab. Wonogiri, Baturetno, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.499.065.693 KECAMATAN BATURETNO 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 299.850 299.850 299.850 Kab. Wonogiri, Baturetno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 KECAMATAN BATURETNO 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 299.700 299.700 299.700 Kab. Wonogiri, Baturetno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 KECAMATAN BATURETNO 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase Administrasi Kepegawaian yang tertib - 100 % 100 % 299.990 299.990 299.990 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kantor Kecamatan Baturetno 1.000.000 KECAMATAN BATURETNO 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 299.990 299.990 299.990 Kab. Wonogiri, Baturetno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 KECAMATAN BATURETNO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 100 % 37.953.836 37.953.836 37.953.836 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kantor Kecamatan Baturetno 50.500.000 KECAMATAN BATURETNO 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 980.000 980.000 980.000 Kab. Wonogiri, Baturetno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.500.000 KECAMATAN BATURETNO 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 9.998.686 9.998.686 9.998.686 Kab. Wonogiri, Baturetno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 KECAMATAN BATURETNO 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 24 Paket 24 Paket 9.985.500 9.985.500 9.985.500 Kab. Wonogiri, Baturetno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 25.000.000 KECAMATAN BATURETNO 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 6.993.150 6.993.150 6.993.150 Kab. Wonogiri, Baturetno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 8.000.000 KECAMATAN BATURETNO 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 10 Laporan 9.996.500 9.996.500 6.997.500 Kab. Wonogiri, Baturetno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 6.000.000 KECAMATAN BATURETNO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah - 100 % 100 % 4.995.000 29.995.000 29.995.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kantor Kecamatan Baturetno 25.000.000 KECAMATAN BATURETNO 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 4.995.000 29.995.000 29.995.000 Kab. Wonogiri, Baturetno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 25.000.000 KECAMATAN BATURETNO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 100 % 99.946.800 114.946.800 114.946.800 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kantor Kecamatan Baturetno 107.500.000 KECAMATAN BATURETNO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 300.000 300.000 300.000 Kab. Wonogiri, Baturetno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 500.000 KECAMATAN BATURETNO 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 24.500.000 39.500.000 39.500.000 Kab. Wonogiri, Baturetno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 28.000.000 KECAMATAN BATURETNO 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 75.146.800 75.146.800 75.146.800 Kab. Wonogiri, Baturetno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 79.000.000 KECAMATAN BATURETNO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah - 100 % 100 % 111.113.310 111.113.310 111.113.310 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kantor Kecamatan Baturetno 123.000.000 KECAMATAN BATURETNO 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 17.920.000 17.920.000 18.120.000 Kab. Wonogiri, Baturetno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.000.000 KECAMATAN BATURETNO 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Baturetno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.000.000 KECAMATAN BATURETNO 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 91.193.310 91.193.310 91.193.310 Kab. Wonogiri, Baturetno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 100.000.000 KECAMATAN BATURETNO 312 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik 100 % 100 % 152.717.807 152.717.807 148.780.690 123.000.000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Presentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan - 100 % 100 % 49.989.617 49.989.617 49.989.617 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Perangkat Desa dan Lembaga terkait 10.000.000 KECAMATAN BATURETNO 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 24 Dokumen 24 Dokumen 49.989.617 49.989.617 46.052.500 Kab. Wonogiri, Baturetno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 KECAMATAN BATURETNO 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang dilaksanakan - 100 % 100 % 89.728.470 89.728.470 89.728.470 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat di Kecamatan Baturetno 90.000.000 KECAMATAN BATURETNO 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 89.728.470 89.728.470 89.728.470 Kab. Wonogiri, Baturetno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 90.000.000 KECAMATAN BATURETNO 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Presentase Pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan - 100 % 100 % 12.999.720 12.999.720 12.999.720 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah PKK Desa dan Masyarakat di Kecamatan Baturetno 23.000.000 KECAMATAN BATURETNO 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 16 Laporan 16 Laporan 12.999.720 12.999.720 12.999.720 Kab. Wonogiri, Baturetno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 23.000.000 KECAMATAN BATURETNO 313 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase fasilitasi Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 % 100 % 4.499.770 4.499.770 4.499.770 13.000.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 100 % 100 % 4.499.770 4.499.770 4.499.770 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Perangkat Desa di Kecamatan Baturetno 13.000.000 KECAMATAN BATURETNO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 78 Lembaga Kemasyaraka tan 78 Lembaga Kemasyaraka tan 3.999.770 3.999.770 3.999.770 Kab. Wonogiri, Baturetno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 KECAMATAN BATURETNO 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 13 Dokumen 13 Dokumen 500.000 500.000 500.000 Kab. Wonogiri, Baturetno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.000.000 KECAMATAN BATURETNO 314 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Presentase terbib administrasi pemerintahan kecamatan dan fungsi koordinasi 100 % 100 % 28.830.524 28.830.524 28.230.524 53.033.597 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase pelaksanaan penyelenggaranan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah - 100 % 100 % 28.830.524 28.830.524 28.830.524 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat di Kecamatan Baturetno dan Forkipincam Baturetno 53.033.597 KECAMATAN BATURETNO 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 800 Orang 800 Orang 9.832.124 9.832.124 9.832.124 Kab. Wonogiri, Baturetno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 33.033.597 KECAMATAN BATURETNO 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 18.998.400 18.998.400 18.398.400 Kab. Wonogiri, Baturetno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.000.000 KECAMATAN BATURETNO KECAMATAN GIRIWOYO 4.189.708.938 4.680.311.058 4.674.963.826 4.654.684.138 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.189.708.938 4.680.311.058 4.674.963.826 4.654.684.138 7 01 KECAMATAN 4.189.708.938 4.680.311.058 4.674.963.826 4.654.684.138 315 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum 100 persen 100 persen 3.023.408.238 3.397.410.358 3.392.063.126 3.905.068.699 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 17.000.000 17.000.000 17.000.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD Kecamatan Giriwoyo 12.000.000 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 15.000.000 15.000.000 13.474.000 Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 11.000.000 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000 2.000.000 1.060.000 Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 2.659.903.938 3.008.906.058 3.008.906.058 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah ASN Kecamatan Giriwoyo 3.532.040.981 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 18 Orang/bulan 2.657.903.938 3.006.906.058 3.006.906.058 Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.530.040.981 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000 1.000.000 285.000 Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 KECAMATAN GIRIWOYO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah - 100 persen 100 persen 38.975.000 38.975.000 38.975.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD Kecamatan Giriwoyo 34.736.560 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.975.000 12.975.000 12.664.000 Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 12.000.000 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.900.000 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.836.560 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 5 Laporan 10.000.000 10.000.000 6.570.000 Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 8.000.000 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 6.000.000 31.000.000 31.000.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Giriwoyo 7.500.000 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 6.000.000 31.000.000 31.000.000 Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 7.500.000 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 persen 100 persen 263.296.550 263.296.550 263.296.550 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD Kecamatan Giriwoyo 296.791.158 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 120 Laporan 120 Laporan 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.200.000 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 25.500.000 25.500.000 25.500.000 Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.300.000 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 236.596.550 236.596.550 238.171.318 Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 275.291.158 KECAMATAN GIRIWOYO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 38.232.750 38.232.750 38.232.750 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Sarana dan Prasarana Kecamatan Giriwoyo 22.000.000 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 21.500.000 21.500.000 21.500.000 Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.500.000 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 1.975.000 1.975.000 1.975.000 Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.500.000 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 14.757.750 14.757.750 14.757.750 Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 KECAMATAN GIRIWOYO 316 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik.. 100 Persen 100 Persen 144.360.000 144.360.000 144.360.000 55.000.000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Desa/ Kelurahan serta Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan se Kecamatan Giriwoyo 25.000.000 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 16 Dokumen 16 Dokumen 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 25.000.000 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 Persen 100 Persen 34.360.000 34.360.000 34.360.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah PATEN Kecamatan Giriwoyo 20.000.000 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 34.360.000 34.360.000 34.360.000 Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.000.000 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan - 100 Persen 100 Persen 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing PKK, Karang Taruna, dan Kegiatan Mitigasi Kecamatan Giriwoyo 10.000.000 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 16 Laporan 16 Laporan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 10.000.000 KECAMATAN GIRIWOYO 317 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 Persen 100 Persen 968.440.700 1.085.040.700 1.085.040.700 663.415.439 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa - 100 Persen 100 Persen 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Desa/Kelurahan se Kecamatan Giriwoyo 2.000.000 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 32 Lembaga Kemasyaraka tan 32 Lembaga Kemasyaraka tan 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 KECAMATAN GIRIWOYO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 8 Dokumen 8 Dokumen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 100 Persen 100 Persen 963.940.700 1.080.540.700 1.080.540.700 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat Kelurahan Giriwoyo dan Kelurahan Girikikis 661.415.439 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 4 Unit 399.960.700 399.960.700 399.960.700 Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 200.000.000 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 6 Pokmas / Ormas 149.980.000 149.980.000 149.980.000 Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 150.000.000 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 24 Laporan 24 Laporan 414.000.000 530.600.000 530.600.000 Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 311.415.439 KECAMATAN GIRIWOYO 318 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase tertib administrasi pemerintahan kecamatan dan fungsi koordinasi 100 Persen 100 Persen 53.500.000 53.500.000 53.500.000 31.200.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan penyelengaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah - 100 Persen 100 Persen 53.500.000 53.500.000 53.500.000 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Instansi Vertikal Kecamatan Giriwoyo 31.200.000 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 250 Orang 250 Orang 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 8.000.000 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 05 2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 2 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.000.000 KECAMATAN GIRIWOYO 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 20.500.000 20.500.000 20.500.000 Kab. Wonogiri, Giriwoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.200.000 KECAMATAN GIRIWOYO KECAMATAN BATUWARNO 3.212.670.742 3.522.897.638 3.518.820.363 3.412.983.024 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.212.670.742 3.522.897.638 3.518.820.363 3.412.983.024 7 01 KECAMATAN 3.212.670.742 3.522.897.638 3.518.820.363 3.412.983.024 319 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum 100 persen 100 persen 2.595.270.876 2.847.197.772 2.846.277.772 2.968.516.778 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 16.499.580 16.499.580 16.499.580 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kantor Kecamatan 8.999.349 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 14.499.630 14.499.630 14.124.630 Kab. Wonogiri, Batuwarno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.999.950 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.999.950 1.999.950 1.999.950 Kab. Wonogiri, Batuwarno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.999.399 KECAMATAN BATUWARNO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun - 10 persen 10 persen 2.283.177.382 2.510.104.278 2.510.104.278 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kantor Kecamatan 2.532.621.801 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 18 Orang/bulan 2.280.485.702 2.507.412.598 2.507.412.598 Kab. Wonogiri, Batuwarno, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.529.421.844 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 492.150 492.150 492.150 Kab. Wonogiri, Batuwarno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 1.000.000 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 2.199.530 2.199.530 2.199.530 Kab. Wonogiri, Batuwarno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.199.957 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian yang tersusun - 100 persen 100 persen 497.520 497.520 497.520 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kantor Kecamatan 1.500.000 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 497.520 497.520 497.520 Kab. Wonogiri, Batuwarno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.500.000 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah - 100 persen 100 persen 32.269.782 32.269.782 32.269.782 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kantor Kecamatan 45.954.568 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 994.820 994.820 994.820 Kab. Wonogiri, Batuwarno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.269.250 6.269.250 6.269.250 Kab. Wonogiri, Batuwarno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 13.750.000 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.499.000 8.499.000 8.499.000 Kab. Wonogiri, Batuwarno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 16.956.000 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.248.110 9.248.110 9.248.110 Kab. Wonogiri, Batuwarno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.249.736 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 5 Laporan 7.258.602 7.258.602 6.713.602 Kab. Wonogiri, Batuwarno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.998.832 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 13.733.142 38.733.142 38.733.142 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kantor Kecamatan 34.993.000 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 13.733.142 38.733.142 38.733.142 Kab. Wonogiri, Batuwarno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 34.993.000 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 persen 100 persen 226.232.310 226.232.310 226.232.310 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kantor Kecamatan 222.342.692 KECAMATAN BATUWARNO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.799.900 1.799.900 1.799.900 Kab. Wonogiri, Batuwarno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.506.867 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 48 Laporan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Kab. Wonogiri, Batuwarno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.000.000 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 204.432.410 204.432.410 204.432.410 Kab. Wonogiri, Batuwarno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 204.835.825 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 22.861.160 22.861.160 22.861.160 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kantor Kecamatan 122.105.368 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 13.489.600 13.489.600 13.489.600 Kab. Wonogiri, Batuwarno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 18.499.568 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 1.910.000 1.910.000 1.910.000 Kab. Wonogiri, Batuwarno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.875.000 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 7.461.560 7.461.560 7.461.560 Kab. Wonogiri, Batuwarno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 98.730.800 KECAMATAN BATUWARNO 320 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik 100 Persen 100 Persen 57.469.560 57.469.560 57.469.560 48.999.035 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 42.982.900 42.982.900 42.982.900 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Desa/Kelurahan 30.000.000 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 6 Dokumen 42.982.900 42.982.900 42.982.900 Kab. Wonogiri, Batuwarno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 30.000.000 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 3.747.960 3.747.960 3.747.960 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Desa/Kelurahan 7.499.105 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 3.747.960 3.747.960 3.747.960 Kab. Wonogiri, Batuwarno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 7.499.105 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 10.738.700 10.738.700 10.738.700 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Desa/Kelurahan 11.499.930 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 10.738.700 10.738.700 10.738.700 Kab. Wonogiri, Batuwarno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 11.499.930 KECAMATAN BATUWARNO 321 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 % 100 % 514.987.549 573.287.549 570.130.274 335.809.261 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa - 100 persen 100 persen 8.487.130 8.487.130 8.487.130 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Desa/Kelurahan 14.621.623 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4 Lembaga Kemasyaraka tan 4 Lembaga Kemasyaraka tan 4.999.640 4.999.640 1.842.365 Kab. Wonogiri, Batuwarno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 9.979.823 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 3.487.490 3.487.490 3.487.490 Kab. Wonogiri, Batuwarno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.641.800 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 100 perse 100 perse 506.500.419 564.800.419 564.800.419 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera Desa/Kelurahan 321.187.638 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 2 Unit 199.872.361 199.872.361 199.872.361 Kab. Wonogiri, Batuwarno, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 100.000.000 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 99.975.000 99.975.000 99.975.000 Kab. Wonogiri, Batuwarno, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 74.988.098 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 12 Laporan 12 Laporan 206.653.058 264.953.058 264.953.058 Kab. Wonogiri, Batuwarno, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 146.199.540 KECAMATAN BATUWARNO 322 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 100 persen 100 persen 44.942.757 44.942.757 44.942.757 59.657.950 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah - 100 persen 100 persen 44.942.757 44.942.757 44.942.757 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Desa/Kelurahan 59.657.950 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 150 Orang 150 Orang 9.452.980 9.452.980 9.452.980 Kab. Wonogiri, Batuwarno, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 16.699.950 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 05 2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 1 Dokumen 1 Dokumen 9.490.225 9.490.225 9.490.225 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 17.000.000 KECAMATAN BATUWARNO 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 25.999.552 25.999.552 25.999.552 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 25.958.000 KECAMATAN BATUWARNO KECAMATAN KARANGTENGAH 2.033.096.593 2.112.965.817 2.110.101.717 2.020.768.961 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.033.096.593 2.112.965.817 2.110.101.717 2.020.768.961 7 01 KECAMATAN 2.033.096.593 2.112.965.817 2.110.101.717 2.020.768.961 323 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerahPersentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum 100 persen 100 persen 1.951.726.593 2.031.595.817 2.030.401.717 1.915.559.893 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 9.810.700 9.810.700 9.810.700 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Desa / Kelurahan 20.998.861 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 9.245.000 9.245.000 9.245.000 Kab. Wonogiri, Karangtengah, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 19.999.462 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 565.700 565.700 100.000 Kab. Wonogiri, Karangtengah, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 999.399 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 1.792.691.013 1.847.560.237 1.847.560.237 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Kecamatan Karangtengah 1.749.115.315 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 26 Orang/bulan 1.791.685.013 1.846.554.237 1.846.554.237 Kab. Wonogiri, Karangtengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 1.746.323.815 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 562.000 562.000 100.000 Kab. Wonogiri, Karangtengah, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 994.300 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 444.000 444.000 444.000 Kab. Wonogiri, Karangtengah, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 1.797.200 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian yang tersusun - 100 persen 100 persen 444.000 444.000 444.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Kecamatan Karangtengah 1.500.000 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 444.000 444.000 444.000 Kab. Wonogiri, Karangtengah, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 1.500.000 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah - 100 persen 100 persen 19.107.220 19.107.220 19.107.220 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Kecamatan Karangtengah 38.536.765 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 115 Paket 115 Paket 1.013.260 1.013.260 1.013.260 Kab. Wonogiri, Karangtengah, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 4.994.390 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 9.535.760 9.535.760 8.580.760 Kab. Wonogiri, Karangtengah, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 18.622.226 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 3.780.000 3.780.000 3.780.000 Kab. Wonogiri, Karangtengah, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 4.000.000 KECAMATAN KARANGTENGAH Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 1.093.200 1.093.200 1.093.200 Kab. Wonogiri, Karangtengah, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 5.967.109 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 10 Laporan 3.685.000 3.685.000 3.173.600 Kab. Wonogiri, Karangtengah, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 4.953.040 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 7.272.700 32.272.700 32.272.700 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Kecamatan Karangtengah 15.000.000 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 7.272.700 32.272.700 32.272.700 Kab. Wonogiri, Karangtengah, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 15.000.000 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 persen 100 persen 65.904.760 65.904.760 65.904.760 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Kecamatan Karangtengah 65.579.128 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 900.000 900.000 900.000 Kab. Wonogiri, Karangtengah, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 1.200.000 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Kab. Wonogiri, Karangtengah, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 10.032.000 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 53.004.760 53.004.760 53.004.760 Kab. Wonogiri, Karangtengah, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 54.347.128 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 56.496.200 56.496.200 56.496.200 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Kecamatan Karangtengah 24.829.824 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 18.904.200 18.904.200 20.104.200 Kab. Wonogiri, Karangtengah, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 14.913.824 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 37.592.000 37.592.000 37.592.000 Kab. Wonogiri, Karangtengah, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 9.916.000 KECAMATAN KARANGTENGAH 324 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik 100 Persen 100 Persen 24.690.000 24.690.000 23.580.000 54.009.441 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik - 100 persen 100 persen 7.450.000 7.450.000 7.450.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Kecamatan Karangtengah 15.000.000 KECAMATAN KARANGTENGAH Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 5 Dokumen 7.450.000 7.450.000 7.080.000 Kab. Wonogiri, Karangtengah, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 15.000.000 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Desa / Kelurahan 7.499.105 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Karangtengah, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 7.499.105 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 15.240.000 15.240.000 15.240.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Desa / Kelurahan 31.510.336 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 16 Laporan 16 Laporan 15.240.000 15.240.000 14.500.000 Kab. Wonogiri, Karangtengah, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 31.510.336 KECAMATAN KARANGTENGAH 325 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 % 100 % 3.260.000 3.260.000 3.260.000 6.999.695 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan - 100 persen 100 persen 3.260.000 3.260.000 3.260.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Desa / Kelurahan 6.999.695 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 60 Lembaga Kemasyaraka tan 60 Lembaga Kemasyaraka tan 1.260.000 1.260.000 1.260.000 Kab. Wonogiri, Karangtengah, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 2.999.695 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Karangtengah, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 4.000.000 KECAMATAN KARANGTENGAH 326 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase tertib administrasi pemerintahan kecamatan dan fungsi koordinasi 100 persen 100 persen 53.420.000 53.420.000 52.860.000 44.199.932 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah - 100 kegiatan 100 kegiatan 53.420.000 53.420.000 53.420.000 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Desa / Kelurahan 44.199.932 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 2 Orang 2 Orang 36.060.000 36.060.000 36.060.000 Kab. Wonogiri, Karangtengah, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 20.000.000 KECAMATAN KARANGTENGAH 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 17.360.000 17.360.000 16.800.000 Kab. Wonogiri, Karangtengah, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 24.199.932 KECAMATAN KARANGTENGAH KECAMATAN GIRITONTRO 4.483.723.220 4.725.430.892 4.706.258.992 4.483.723.220 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.483.723.220 4.725.430.892 4.706.258.992 4.483.723.220 7 01 KECAMATAN 4.483.723.220 4.725.430.892 4.706.258.992 4.483.723.220 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 327 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum 100 persen 100 persen 3.315.426.930 3.512.534.602 3.503.370.702 3.315.426.930 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 17.000.000 17.000.000 17.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 17.000.000 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 15.000.000 15.000.000 11.750.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 15.000.000 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000 2.000.000 1.800.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 2.000.000 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 2.901.625.698 3.073.733.370 3.073.733.370 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 2.901.625.698 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/bulan 22 Orang/bulan 2.900.129.698 3.072.237.370 3.072.237.370 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 2.900.129.698 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 496.000 496.000 496.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 496.000 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.Pemenuhan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam mendukung masyarakat Wonogiri yang sejahtera 1.000.000 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian yang tertib - 100 persen 100 persen 895.000 895.000 895.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 895.000 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 895.000 895.000 805.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 895.000 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah - 100 persen 100 persen 27.789.900 27.789.900 27.789.900 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 27.789.900 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 34 Paket 34 Paket 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 3.000.000 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 24 Paket 24 Paket 6.493.000 6.493.000 6.388.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 6.493.000 KECAMATAN GIRITONTRO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 24 Paket 24 Paket 8.296.900 8.296.900 7.464.400 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 8.296.900 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 4 Laporan 10.000.000 10.000.000 5.313.600 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 10.000.000 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 9.952.300 34.952.300 34.952.300 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 9.952.300 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 9.952.300 34.952.300 34.952.300 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 9.952.300 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 persen 100 persen 331.108.632 331.108.632 331.108.632 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 331.108.632 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 1.120.000 1.120.000 1.120.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 1.120.000 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 30.000.000 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 299.988.632 299.988.632 299.988.632 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 299.988.632 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 27.055.400 27.055.400 27.055.400 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 27.055.400 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 14.999.400 14.999.400 14.999.400 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 14.999.400 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 1.992.000 1.992.000 1.992.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 1.992.000 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 10.064.000 10.064.000 10.064.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 10.064.000 KECAMATAN GIRITONTRO 328 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik 100 Persen 100 Persen 100.409.110 100.409.110 92.109.110 100.409.110 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 75.000.000 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 5 Dokumen 75.000.000 75.000.000 67.500.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 75.000.000 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 17.409.110 17.409.110 17.409.110 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 17.409.110 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 17.409.110 17.409.110 17.409.110 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 17.409.110 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 8.000.000 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 8.000.000 8.000.000 7.200.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 8.000.000 KECAMATAN GIRITONTRO 329 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 % 100 % 1.038.588.430 1.083.188.430 1.082.900.930 1.038.588.430 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa - 100 persen 100 persen 2.994.400 2.994.400 2.994.400 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 2.994.400 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyaraka tan 5 Lembaga Kemasyaraka tan 2.000.000 2.000.000 1.800.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 2.000.000 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 5 Dokumen 5 Dokumen 994.400 994.400 906.900 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 994.400 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 100 persen 100 persen 1.035.594.030 1.080.194.030 1.080.194.030 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 1.035.594.030 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 4 Unit 379.697.000 379.697.000 379.697.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 379.697.000 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 179.097.460 179.097.460 179.097.460 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 179.097.460 KECAMATAN GIRITONTRO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 12 Laporan 12 Laporan 476.799.570 521.399.570 521.399.570 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 476.799.570 KECAMATAN GIRITONTRO 330 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase tertib administrasi pemerintahan kecamatan dan fungsi koordinasi 100 persen 100 persen 29.298.750 29.298.750 27.878.250 29.298.750 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan penyelengaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah - 100 persen 100 persen 29.298.750 29.298.750 29.298.750 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 29.298.750 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 600 Orang 600 Orang 10.000.000 10.000.000 8.830.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 10.000.000 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 05 2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 2 Dokumen 2 Dokumen 2.498.750 2.498.750 2.248.250 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 2.498.750 KECAMATAN GIRITONTRO 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 16.800.000 16.800.000 16.800.000 Kab. Wonogiri, Giritontro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 16.800.000 KECAMATAN GIRITONTRO KECAMATAN PARANGGUPITO 2.106.057.718 2.236.926.942 2.227.444.942 2.460.341.481 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.106.057.718 2.236.926.942 2.227.444.942 2.460.341.481 7 01 KECAMATAN 2.106.057.718 2.236.926.942 2.227.444.942 2.460.341.481 331 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum 100 persen 100 persen 2.010.892.018 2.141.761.242 2.132.279.242 2.374.841.481 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah - 100 persen 100 persen 16.998.960 16.998.960 16.998.960 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD Kecamatan Paranggupito 16.500.000 KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 14.999.300 14.999.300 10.067.300 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.000.000 KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.999.660 1.999.660 1.774.660 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.500.000 KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 1.864.892.328 1.970.761.552 1.970.761.552 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah ASN Kecamatan Paranggupito 2.183.441.481 KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 16 Orang/bulan 1.863.892.328 1.969.761.552 1.969.761.552 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.179.441.481 KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 500.000 500.000 500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 KECAMATAN PARANGGUPITO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 500.000 500.000 500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian yang tersusun - 100 persen 100 persen 500.000 500.000 500.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah ASN Kecamatan Paranggupito 0 KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 16 Dokumen 16 Dokumen 500.000 500.000 300.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah - 100 persen 100 persen 29.681.730 29.681.730 29.681.730 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD Kecamatan Paranggupito 41.700.000 KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 999.000 999.000 999.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.500.000 KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6.999.630 6.999.630 6.499.630 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 12.000.000 KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 7.483.500 7.483.500 7.483.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 12.000.000 KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 4.199.600 4.199.600 3.274.600 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.200.000 KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 13 Laporan 13 Laporan 10.000.000 10.000.000 6.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 5.000.000 30.000.000 30.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Paranggupito 20.000.000 KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 5.000.000 30.000.000 30.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.000.000 KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 persen 100 persen 75.536.000 75.536.000 75.536.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah OPD Kecamatan Paranggupito 78.200.000 KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 29 Laporan 29 Laporan 500.000 500.000 500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah - KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 21.000.000 21.000.000 21.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 24.000.000 KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 54.036.000 54.036.000 54.036.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 54.200.000 KECAMATAN PARANGGUPITO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 18.283.000 18.283.000 18.283.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Paranggupito 35.000.000 KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 14.952.000 14.952.000 16.252.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 25.000.000 KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 963.000 963.000 963.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 2.368.000 2.368.000 2.368.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 8.000.000 KECAMATAN PARANGGUPITO 332 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 100 persen 100 persen 60.618.300 60.618.300 60.618.300 40.000.000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 39.000.000 39.000.000 39.000.000 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Desa/Kelurahan Kab. Wonogiri 12.000.000 KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 6 Dokumen 39.000.000 39.000.000 39.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 12.000.000 KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 9.632.900 9.632.900 9.632.900 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah PATEN Kecamatan Paranggupito 12.000.000 KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 9.632.900 9.632.900 9.632.900 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 12.000.000 KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 11.985.400 11.985.400 11.985.400 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing PKK, Karang Taruna, dan Kegiatan Mitigasi Kecamatan Paranggupito 16.000.000 KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 5 Laporan 11.985.400 11.985.400 11.985.400 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 16.000.000 KECAMATAN PARANGGUPITO 333 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 persen 100 persen 2.750.000 2.750.000 2.750.000 5.500.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa - 100 persen 100 persen 2.750.000 2.750.000 2.750.000 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Desa/Kelurahan se Kecamatan Paranggupito 5.500.000 KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 200 Lembaga Kemasyaraka tan 200 Lembaga Kemasyaraka tan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.000.000 KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 750.000 750.000 750.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.500.000 KECAMATAN PARANGGUPITO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 334 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase tertib administrasi pemerintahan kecamatan dan fungsi koordinasi 100 persen 100 persen 31.797.400 31.797.400 31.797.400 40.000.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan penyelengaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah - 100 persen 100 persen 31.797.400 31.797.400 31.797.400 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Instansi Vertikal Kecamatan Paranggupito 40.000.000 KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 200 Orang 200 Orang 14.997.400 14.997.400 14.997.400 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 14.000.000 KECAMATAN PARANGGUPITO 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 16.800.000 16.800.000 16.800.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 26.000.000 KECAMATAN PARANGGUPITO KECAMATAN TIRTOMOYO 4.670.772.096 4.887.248.992 4.874.673.042 5.488.583.018 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.670.772.096 4.887.248.992 4.874.673.042 5.488.583.018 7 01 KECAMATAN 4.670.772.096 4.887.248.992 4.874.673.042 5.488.583.018 335 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum 100 pesren 100 pesren 3.166.850.214 3.389.327.110 3.379.386.870 4.033.354.213 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 17.000.000 17.000.000 17.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kecamatan Tirtomoyo 17.000.000 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 15.000.000 15.000.000 8.760.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.000.000 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 2.753.257.984 2.975.734.880 2.975.734.880 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Dokumen Keuangan Kecamatan Tirtomoyo 3.556.620.279 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 16 Orang/bulan 2.752.236.884 2.974.713.780 2.974.713.780 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.555.599.179 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 499.600 499.600 499.600 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 499.600 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 521.500 521.500 521.500 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 521.500 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian yang tertib - 100 persen 100 persen 499.710 499.710 499.710 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Administrasi Kepegawaian Kec. Tirtomoyo 499.710 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 6 Dokumen 499.710 499.710 499.710 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 499.710 KECAMATAN TIRTOMOYO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah - 100 persen 100 persen 56.844.200 56.844.200 56.844.200 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Administrasi Umum Kecamatan Tirtomoyo 58.449.904 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.981.160 1.981.160 1.981.160 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.985.272 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.663.200 9.663.200 9.663.200 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.675.904 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 23.200.000 23.200.000 23.200.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 23.200.000 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.999.840 9.999.840 8.981.600 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 8.088.728 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 12.000.000 12.000.000 9.318.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.500.000 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 persen 100 persen 307.358.660 307.358.660 307.358.660 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Jasa Penunjang Kecamatan Tirtomoyo 323.034.320 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.500.000 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 42.719.860 42.719.860 42.719.860 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 34.820.000 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 263.638.800 263.638.800 263.638.800 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 286.714.320 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 31.889.660 31.889.660 31.889.660 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Barang Milik Daerah di Kecamatan Tirtomoyo 77.750.000 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 18.975.000 18.975.000 18.975.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 22.750.000 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 5.193.000 5.193.000 5.193.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 7.721.660 7.721.660 7.721.660 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 50.000.000 KECAMATAN TIRTOMOYO 336 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik 100 Persen 100 Persen 156.556.092 181.556.092 178.920.382 132.936.015 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan - 1 kegiatan 1 kegiatan 44.999.710 44.999.710 44.999.710 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Desa dan Kelurahan di Kecamatan Tirtomoyo 44.999.710 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 5 Dokumen 44.999.710 44.999.710 42.364.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 44.999.710 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 87.569.182 112.569.182 112.569.182 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Pelayanan PATEN Kecamatan Tirtomoyo 67.499.105 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 87.569.182 112.569.182 112.569.182 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 67.499.105 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 23.987.200 23.987.200 23.987.200 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kegiatan Keagaman, PKK dan Validasi Kemiskinan 20.437.200 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Laporan 3 Laporan 23.987.200 23.987.200 23.987.200 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.437.200 KECAMATAN TIRTOMOYO 337 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 persen 100 persen 1.296.999.610 1.265.999.610 1.265.999.610 1.265.500.000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan - 100 persen 100 persen 6.999.610 6.999.610 6.999.610 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Desa se Kecamatan Tirtomoyo 5.500.000 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga Kemasyaraka tan 12 Lembaga Kemasyaraka tan 2.999.750 2.999.750 2.999.750 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.500.000 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.999.860 3.999.860 3.999.860 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.000.000 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 100 persen 100 persen 1.290.000.000 1.259.000.000 1.259.000.000 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri Kelurahan Tirtomoyo dan Ngarjosari 1.260.000.000 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 8 Unit 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 400.000.000 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 12 Pokmas / Ormas 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 200.000.000 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 24 Laporan 24 Laporan 690.000.000 659.000.000 659.000.000 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3.Perwujudan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin mandiri 660.000.000 KECAMATAN TIRTOMOYO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 338 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase pelaksanaan penyelengaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah 100 persen 100 persen 50.366.180 50.366.180 50.366.180 56.792.790 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah - 3 kegiatan 3 kegiatan 50.366.180 50.366.180 50.366.180 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Desa/Kelurahan se Kecamatan Tirtomoyo dan Forkompincam 56.792.790 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 500 Orang 500 Orang 22.617.700 22.617.700 22.617.700 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 21.580.700 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 05 2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 2 Dokumen 2 Dokumen 7.498.730 7.498.730 7.498.730 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 14.962.340 KECAMATAN TIRTOMOYO 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 20.249.750 20.249.750 20.249.750 Kab. Wonogiri, Tirtomoyo, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.249.750 KECAMATAN TIRTOMOYO KECAMATAN WURYANTORO 4.662.527.867 5.148.426.659 5.135.413.239 4.662.527.867 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.662.527.867 5.148.426.659 5.135.413.239 4.662.527.867 7 01 KECAMATAN 4.662.527.867 5.148.426.659 5.135.413.239 4.662.527.867 339 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100 Persen 100 Persen 3.487.288.797 3.939.387.589 3.926.374.169 3.487.288.797 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 Persen 100 Persen 18.474.020 18.474.020 18.474.020 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Administrasi Kantor Kecamatan Wuryantoro 18.474.020 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100 % Dokumen 100 % Dokumen 16.474.350 16.474.350 6.095.130 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 16.474.350 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.999.670 1.999.670 1.866.670 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.999.670 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah persentase administrasi keuangan daerah yang di susun - 100 Persen 100 Persen 2.951.858.375 3.378.957.167 3.378.957.167 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Administrasi kantor Kecamatan Wuryantoro 2.951.858.375 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 26 Orang/bulan 2.950.358.375 3.377.457.167 3.377.457.167 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.950.358.375 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 750.000 750.000 750.000 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 750.000 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 750.000 750.000 750.000 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 750.000 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian yang tersusun - 100 Persen 100 Persen 750.000 750.000 750.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Administrasi kantor Kecamatan Wuryantoro 750.000 KECAMATAN WURYANTORO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 21 Dokumen 21 Dokumen 750.000 750.000 - Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 750.000 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 67.716.980 67.716.980 67.716.980 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Administrasi kantor Kecamatan Wuryantoro 67.716.980 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 40 Paket 40 Paket 3.497.580 3.497.580 3.497.580 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.497.580 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 158 Paket 158 Paket 17.999.500 17.999.500 17.999.500 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 17.999.500 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 149 Paket 149 Paket 2.220.000 2.220.000 2.220.000 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.220.000 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 24 Paket 24 Paket 24.999.900 24.999.900 24.999.900 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 24.999.900 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 500 Paket 500 Paket 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.000.000 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 6 Laporan 10.000.000 10.000.000 8.248.800 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daereah - 100 Persen 100 Persen 73.563.030 98.563.030 98.563.030 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Administrasi kantor Kecamatan Wuryantoro 73.563.030 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 30.273.030 30.273.030 30.273.030 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 30.273.030 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 43.290.000 68.290.000 68.290.000 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 43.290.000 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 Persen 100 Persen 329.257.300 329.257.300 329.257.300 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Administrasi kantor Kecamatan Wuryantoro 329.257.300 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 750.000 750.000 750.000 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 750.000 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 36.000.000 36.000.000 36.000.000 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 36.000.000 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 292.507.300 292.507.300 292.507.300 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 292.507.300 KECAMATAN WURYANTORO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 45.669.092 45.669.092 45.669.092 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Terpeliharanya barang milik daerah 45.669.092 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 13.011.250 13.011.250 13.011.250 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 13.011.250 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 6.390.000 6.390.000 6.390.000 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 6.390.000 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 26.267.842 26.267.842 26.267.842 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 26.267.842 KECAMATAN WURYANTORO 340 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 100 Persen 100 Persen 34.500.000 34.500.000 34.500.000 34.500.000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik ditingkat kecamatan yang dilaksanakan - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 5.500.000 5.500.000 5.500.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat di Desa / Kelurahan di Kecamatan Wuryantoro 5.500.000 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.500.000 5.500.000 5.500.000 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.500.000 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat di Desa/ Kelurahan Kecamatan Wuryantoro 5.000.000 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan - 100 Persen 100 Persen 24.000.000 24.000.000 24.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat di Desa/Kelurahan Kecamatan Wuryantoro 24.000.000 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 16 Laporan 16 Laporan 24.000.000 24.000.000 24.000.000 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 24.000.000 KECAMATAN WURYANTORO 341 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase usulan musrenbang Desa/Kelurahan yang lolos verifikasi 100 Persen 100 Persen 1.090.939.070 1.124.739.070 1.124.739.070 1.090.939.070 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa da kelurahan - 100 Persen 100 Persen 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Wuryantoro 4.000.000 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyaraka tan 6 Lembaga Kemasyaraka tan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 KECAMATAN WURYANTORO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa da kelurahan - 100 Persen 100 Persen 1.086.939.070 1.120.739.070 1.120.739.070 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat di Desa/Kelurahan Kecamatan Wuryantoro 1.086.939.070 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 4 Unit 399.889.700 399.889.700 399.889.700 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 399.889.700 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 119.999.810 119.999.810 119.999.810 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 119.999.810 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 24 Laporan 24 Laporan 567.049.560 600.849.560 600.849.560 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 567.049.560 KECAMATAN WURYANTORO 342 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah 100 Persen 100 Persen 49.800.000 49.800.000 49.800.000 49.800.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah - 3 Kegiatan 3 Kegiatan 49.800.000 49.800.000 49.800.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Wuryantoro 49.800.000 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 250 Orang 250 Orang 27.000.000 27.000.000 27.000.000 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 27.000.000 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 05 2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 2 Dokumen 2 Dokumen 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.000.000 KECAMATAN WURYANTORO 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 21.800.000 21.800.000 21.800.000 Kab. Wonogiri, Wuryantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 21.800.000 KECAMATAN WURYANTORO KECAMATAN EROMOKO 4.280.189.942 4.559.132.838 4.541.378.308 4.280.189.942 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.280.189.942 4.559.132.838 4.541.378.308 4.280.189.942 7 01 KECAMATAN 4.280.189.942 4.559.132.838 4.541.378.308 4.280.189.942 343 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Tertib pelaporan kinerja admi istrasi pemerintah daerah 100 persen 100 persen 3.018.084.992 3.288.427.888 3.278.957.688 3.018.084.992 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 17.449.410 17.449.410 17.449.410 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Eromoko 17.449.410 KECAMATAN EROMOKO 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 15.449.730 15.449.730 10.549.730 Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.449.730 KECAMATAN EROMOKO 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.999.680 1.999.680 1.999.680 Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.999.680 KECAMATAN EROMOKO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 2.611.581.292 2.856.924.188 2.856.924.188 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Eromoko 2.611.581.292 KECAMATAN EROMOKO 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 26 Orang/bulan 2.610.678.292 2.856.021.188 2.856.021.188 Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.610.678.292 KECAMATAN EROMOKO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 451.500 451.500 451.500 Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 451.500 KECAMATAN EROMOKO 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 451.500 451.500 451.500 Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 451.500 KECAMATAN EROMOKO 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian yang tertib - 100 Persen 100 Persen 1.499.690 1.499.690 1.499.690 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Eromoko 1.499.690 KECAMATAN EROMOKO 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 1.499.690 1.499.690 1.499.690 Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.499.690 KECAMATAN EROMOKO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah - 100 persen 100 persen 54.992.290 54.992.290 54.992.290 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Eromoko 54.992.290 KECAMATAN EROMOKO 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 2.499.850 2.499.850 2.499.850 Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.499.850 KECAMATAN EROMOKO 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 12.499.560 12.499.560 11.256.560 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 12.499.560 KECAMATAN EROMOKO 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 24 Paket 24 Paket 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.000.000 KECAMATAN EROMOKO 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 371 Paket 371 Paket 9.999.880 9.999.880 9.000.680 Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.999.880 KECAMATAN EROMOKO 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 3 Laporan 9.993.000 9.993.000 7.665.000 Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 9.993.000 KECAMATAN EROMOKO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah - 100 Persen 100 Persen 24.000.000 49.000.000 49.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Eromoko 24.000.000 KECAMATAN EROMOKO 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 24.000.000 49.000.000 49.000.000 Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 24.000.000 KECAMATAN EROMOKO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 persen 100 persen 257.258.660 257.258.660 257.258.660 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Eromoko 257.258.660 KECAMATAN EROMOKO 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 75 Laporan 75 Laporan 750.000 750.000 750.000 Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 750.000 KECAMATAN EROMOKO 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 23.000.000 23.000.000 23.000.000 Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 23.000.000 KECAMATAN EROMOKO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 233.508.660 233.508.660 233.508.660 Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 233.508.660 KECAMATAN EROMOKO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 51.303.650 51.303.650 51.303.650 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Eromoko 51.303.650 KECAMATAN EROMOKO 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 26.803.650 26.803.650 26.803.650 Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 26.803.650 KECAMATAN EROMOKO 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.500.000 KECAMATAN EROMOKO 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.000.000 KECAMATAN EROMOKO 344 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik IKM Kecamatan 100 82 Persen % 100 82 Persen % 79.728.230 79.728.230 71.602.630 79.728.230 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan - 100 Persen 100 Persen 49.103.950 49.103.950 49.103.950 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Desa/Kelurahan 49.103.950 KECAMATAN EROMOKO 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 5 Dokumen 49.103.950 49.103.950 43.852.350 Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 49.103.950 KECAMATAN EROMOKO 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 Persen 100 Persen 4.279.660 4.279.660 4.279.660 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Desa/Kelurahan 4.279.660 KECAMATAN EROMOKO 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 4.279.660 4.279.660 4.279.660 Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.279.660 KECAMATAN EROMOKO 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan - 100 Persen 100 Persen 26.344.620 26.344.620 26.344.620 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Desa/Kelurahan 26.344.620 KECAMATAN EROMOKO 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 15 Laporan 15 Laporan 26.344.620 26.344.620 23.470.620 Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 26.344.620 KECAMATAN EROMOKO 345 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 % 100 % 1.121.251.290 1.129.851.290 1.129.851.290 1.121.251.290 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa - 100 Persen 100 Persen 11.267.500 11.267.500 11.267.500 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Desa/Kelurahan 11.267.500 KECAMATAN EROMOKO 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13 Lembaga Kemasyaraka tan 13 Lembaga Kemasyaraka tan 3.467.500 3.467.500 3.467.500 Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.467.500 KECAMATAN EROMOKO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 7.800.000 7.800.000 7.800.000 Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 7.800.000 KECAMATAN EROMOKO 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 100 persen 100 persen 1.109.983.790 1.118.583.790 1.118.583.790 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kelurahan Ngadirejo dan Kelurahan Puloharjo 1.109.983.790 KECAMATAN EROMOKO 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 4 Unit 399.997.200 399.997.200 399.997.200 Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 399.997.200 KECAMATAN EROMOKO 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 149.999.710 149.999.710 149.999.710 Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 149.999.710 KECAMATAN EROMOKO 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 24 Laporan 24 Laporan 559.986.880 568.586.880 568.586.880 Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 559.986.880 KECAMATAN EROMOKO 346 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 100 persen 100 persen 61.125.430 61.125.430 60.966.700 61.125.430 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan penyelengaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah - 100 persen 100 persen 61.125.430 61.125.430 61.125.430 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Desa/Kelurahan 61.125.430 KECAMATAN EROMOKO 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 100 Orang 100 Orang 28.725.000 28.725.000 28.725.000 Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 28.725.000 KECAMATAN EROMOKO 7 01 05 2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 2 Dokumen 2 Dokumen 3.781.000 3.781.000 3.781.000 Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 3.781.000 KECAMATAN EROMOKO 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 28.619.430 28.619.430 28.460.700 Kab. Wonogiri, Eromoko, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 28.619.430 KECAMATAN EROMOKO KECAMATAN MANYARAN 5.052.180.035 5.371.043.917 5.354.055.257 5.201.441.688 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.052.180.035 5.371.043.917 5.354.055.257 5.201.441.688 7 01 KECAMATAN 5.052.180.035 5.371.043.917 5.354.055.257 5.201.441.688 347 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum 100 persen 100 persen 3.489.272.622 3.918.336.504 3.905.867.844 3.956.311.899 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 16.999.840 16.999.840 16.999.840 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Desa / Kelurahan 11.497.815 KECAMATAN MANYARAN 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 8 Dokumen 14.999.880 14.999.880 10.316.220 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 9.498.891 KECAMATAN MANYARAN 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.999.960 1.999.960 1.799.960 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 1.998.924 KECAMATAN MANYARAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 2.863.482.686 3.267.546.568 3.267.546.568 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Kecamatan Manyaran 3.331.091.284 KECAMATAN MANYARAN 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 19 Orang/bulan 2.858.482.686 3.262.546.568 3.262.546.568 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 3.327.406.148 KECAMATAN MANYARAN 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000 2.000.000 1.700.000 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 991.704 KECAMATAN MANYARAN 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 3.000.000 3.000.000 2.700.000 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 2.693.432 KECAMATAN MANYARAN 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian yang tersusun - 100 persen 100 persen 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Kecamatan Manyaran 1.989.015 KECAMATAN MANYARAN 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 5.000.000 5.000.000 3.500.000 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 1.989.015 KECAMATAN MANYARAN 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah - 100 persen 100 persen 56.966.250 56.966.250 56.966.250 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Kecamatan Manyaran 54.953.965 KECAMATAN MANYARAN 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 1.989.500 1.989.500 1.989.500 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 1.989.015 KECAMATAN MANYARAN 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 17.996.050 17.996.050 17.996.050 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 15.480.044 KECAMATAN MANYARAN 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 12.496.250 KECAMATAN MANYARAN 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 14.993.200 14.993.200 14.993.200 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 14.996.816 KECAMATAN MANYARAN 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 10 Laporan 9.987.500 9.987.500 4.502.500 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 9.991.840 KECAMATAN MANYARAN 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 50.323.846 75.323.846 75.323.846 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Kecamatan Manyaran 106.656.860 KECAMATAN MANYARAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 39 Unit 39 Unit 20.091.000 20.091.000 20.091.000 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 56.656.860 KECAMATAN MANYARAN 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 30.232.846 55.232.846 55.232.846 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 50.000.000 KECAMATAN MANYARAN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 persen 100 persen 401.500.000 401.500.000 401.500.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Kecamatan Manyaran 375.998.000 KECAMATAN MANYARAN 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200 Laporan 200 Laporan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 1.998.000 KECAMATAN MANYARAN 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 24.000.000 KECAMATAN MANYARAN 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 350.000.000 KECAMATAN MANYARAN 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 95.000.000 95.000.000 95.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Kecamatan Manyaran 74.124.960 KECAMATAN MANYARAN 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 19.124.960 KECAMATAN MANYARAN 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 5.000.000 KECAMATAN MANYARAN 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 50.000.000 KECAMATAN MANYARAN 348 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik 100 Persen 100 Persen 105.003.280 105.003.280 100.483.280 161.996.290 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan - 5 kegiatan 5 kegiatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Desa / Kelurahan 150.000.000 KECAMATAN MANYARAN 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7 Dokumen 7 Dokumen 50.000.000 50.000.000 47.840.000 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 150.000.000 KECAMATAN MANYARAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 10 Kegiatan 10 Kegiatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Desa / Kelurahan 7.000.000 KECAMATAN MANYARAN 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000 10.000.000 9.800.000 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 7.000.000 KECAMATAN MANYARAN 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 45.003.280 45.003.280 45.003.280 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Desa / Kelurahan 4.996.290 KECAMATAN MANYARAN 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 16 Laporan 16 Laporan 45.003.280 45.003.280 42.843.280 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 4.996.290 KECAMATAN MANYARAN 349 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 % 100 % 1.396.918.763 1.286.718.763 1.286.718.763 926.632.965 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan - 100 persen 100 persen 4.992.910 4.992.910 4.992.910 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Desa / Kelurahan 1.987.040 KECAMATAN MANYARAN 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 25 Lembaga Kemasyaraka tan 25 Lembaga Kemasyaraka tan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 993.520 KECAMATAN MANYARAN 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 1.992.910 1.992.910 1.992.910 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 993.520 KECAMATAN MANYARAN 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 100 persen4 100 persen4 1.391.925.853 1.281.725.853 1.281.725.853 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Kelurahan Pagutan dan Kelurahan Punduhsari 924.645.925 KECAMATAN MANYARAN 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 7 Unit 7 Unit 399.928.205 399.928.205 399.928.205 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 200.000.000 KECAMATAN MANYARAN 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 11 Pokmas / Ormas 11 Pokmas / Ormas 199.997.824 199.997.824 199.997.824 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 149.997.417 KECAMATAN MANYARAN 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 24 Laporan 24 Laporan 791.999.824 681.799.824 681.799.824 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 574.648.508 KECAMATAN MANYARAN 350 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 100 persen 100 persen 60.985.370 60.985.370 60.985.370 156.500.534 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah - 10 Kegiatan 10 Kegiatan 60.985.370 60.985.370 60.985.370 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Desa / Kelurahan 156.500.534 KECAMATAN MANYARAN Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 150 Orang 150 Orang 17.987.130 17.987.130 17.987.130 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 2.500.000 KECAMATAN MANYARAN 7 01 05 2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 2 Dokumen 2 Dokumen 7.998.240 7.998.240 7.998.240 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 4.994.054 KECAMATAN MANYARAN 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 12 Dokumen 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Kab. Wonogiri, Manyaran, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 149.006.480 KECAMATAN MANYARAN KECAMATAN PRACIMANTORO 4.051.998.118 4.201.505.790 4.195.035.390 4.052.005.074 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.051.998.118 4.201.505.790 4.195.035.390 4.052.005.074 7 01 KECAMATAN 4.051.998.118 4.201.505.790 4.195.035.390 4.052.005.074 351 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum 100 persen 100 persen 3.281.320.962 3.458.928.634 3.452.458.234 3.281.327.918 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 persen 100 persen 17.000.000 17.000.000 17.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Pracimantoro 17.000.000 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 15.000.000 15.000.000 13.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.000.000 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun - 100 persen 100 persen 2.904.037.416 3.056.645.088 3.056.645.088 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Pracimantoro 2.904.037.416 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 26 Orang/bulan 2.903.037.806 3.055.645.478 3.055.645.478 Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.903.037.806 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 499.700 499.700 499.700 Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 499.700 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 14 Laporan 14 Laporan 499.910 499.910 499.910 Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 499.910 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian yang tertib - 100 persen 100 persen 499.840 499.840 499.840 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Pracimantoro 499.840 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 499.840 499.840 499.840 Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 499.840 KECAMATAN PRACIMANTORO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah - 100 persen 100 persen 40.799.070 40.799.070 40.799.070 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Pracimantoro 40.799.070 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 32 Paket 32 Paket 1.999.500 1.999.500 1.999.500 Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.999.500 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 838 buah Paket 838 buah Paket 6.599.890 6.599.890 6.599.890 Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 6.599.890 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 247 Paket 247 Paket 12.600.000 12.600.000 12.600.000 Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 12.600.000 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 17870 Paket 17870 Paket 8.099.680 8.099.680 8.099.680 Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 8.099.680 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 10 Laporan 11.500.000 11.500.000 6.529.600 Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 11.500.000 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 49.982.800 74.982.800 74.982.800 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Pracimantoro 49.989.756 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 49.982.800 74.982.800 74.982.800 Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 49.989.756 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 persen 100 persen 218.482.580 218.482.580 218.482.580 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Pracimantoro 218.482.580 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Laporan 100 Laporan 750.000 750.000 750.000 Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 750.000 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 35.000.000 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 99 Laporan 99 Laporan 182.732.580 182.732.580 182.732.580 Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 182.732.580 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah - 100 persen 100 persen 50.519.256 50.519.256 50.519.256 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Pracimantoro 50.519.256 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 14.999.256 14.999.256 14.999.256 Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 14.999.256 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 2.000.000 KECAMATAN PRACIMANTORO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 33.520.000 33.520.000 33.520.000 Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 33.520.000 KECAMATAN PRACIMANTORO 352 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik 100 Persen 100 Persen 89.999.690 89.999.690 89.999.690 89.999.690 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan - 100 persen 100 persen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Pracimantoro 15.000.000 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 5 Dokumen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.000.000 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 64.999.690 64.999.690 64.999.690 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Pracimantoro 64.999.690 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 100 Laporan 100 Laporan 64.999.690 64.999.690 64.999.690 Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 64.999.690 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan - 100 persen 100 persen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Pracimantoro 10.000.000 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 KECAMATAN PRACIMANTORO 353 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 % 100 % 656.989.466 628.889.466 628.889.466 656.989.466 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa - 100 persen 100 persen 5.994.056 5.994.056 5.994.056 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Pracimantoro 5.994.056 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 17 Lembaga Kemasyaraka tan 17 Lembaga Kemasyaraka tan 4.999.296 4.999.296 4.999.296 Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 4.999.296 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 994.760 994.760 994.760 Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 994.760 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan sama dengan jumlah kegiatanyang ada - 100 persen 100 persen 650.995.410 622.895.410 622.895.410 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Desa/Kelurahan 650.995.410 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 9 Unit 199.995.960 199.995.960 199.995.960 Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Gedong DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 199.995.960 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 99.999.480 99.999.480 99.999.480 Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Gedong Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 99.999.480 KECAMATAN PRACIMANTORO Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 12 Laporan 12 Laporan 350.999.970 322.899.970 322.899.970 Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Gedong Pendapatan Bagi Hasil Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 350.999.970 KECAMATAN PRACIMANTORO 354 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase tertib administrasi pemerintahan kecamatan dan fungsi koordinasi 100 Persen 100 Persen 23.688.000 23.688.000 23.688.000 23.688.000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan penyelengaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah - 100 persen 100 persen 23.688.000 23.688.000 23.688.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kecamatan Pracimantoro 23.688.000 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 2 Orang 2 Orang 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 5.000.000 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 05 2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 2 Dokumen 2 Dokumen 1.498.000 1.498.000 1.498.000 Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 1.498.000 KECAMATAN PRACIMANTORO 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 13 Dokumen 13 Dokumen 17.190.000 17.190.000 17.190.000 Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 17.190.000 KECAMATAN PRACIMANTORO BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5.237.254.032 5.064.656.504 4.888.596.054 5.931.922.800 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 5.237.254.032 5.064.656.504 4.888.596.054 5.931.922.800 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5.237.254.032 5.064.656.504 4.888.596.054 5.931.922.800 355 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum 100 100 Persen persen 100 100 persen Persen 3.308.447.632 3.046.055.304 3.013.126.204 3.494.900.000 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun. Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun. - 100 persen 7 dokumen 100 persen 7 dokumen 19.988.750 19.988.750 19.988.750 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing kabupaten wonogiri 30.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 19.988.750 19.988.750 7.364.600 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 30.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun - 12 kali 4 jenis 12 kali 4 jenis 3.014.200.322 2.726.807.994 2.726.807.994 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing kabupaten wonogiri 3.108.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 12 Orang/bulan 3.009.207.322 2.721.814.994 2.721.814.994 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 3.100.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 660.000 660.000 660.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 3.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 990.000 990.000 990.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 2.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 8 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 12 Laporan 12 Laporan 3.343.000 3.343.000 3.343.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 3.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. - 18 orang 3 orang 18 orang 3 orang 10.137.500 10.137.500 10.137.500 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing kabupaten wonogiri 5.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 10 Orang 10.137.500 10.137.500 6.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 5.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah - 24 jenis 5 jenis 24 jenis 74.047.240 74.047.240 74.047.240 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing kabupaten wonogiri 101.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 3.498.870 3.498.870 3.498.870 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 5.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 18.998.370 18.998.370 18.998.370 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 25.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 7.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 360.000 360.000 360.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 4.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 49.990.000 49.990.000 33.322.550 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 60.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daereah - 4 unit 4 unit 16.290.000 41.290.000 41.290.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing kabupaten wonogiri 30.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 5 Unit 16.290.000 41.290.000 41.290.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 30.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 persen 100 persen 142.797.820 142.797.820 142.797.820 - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing - 153.900.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 2.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 8 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 31.800.000 31.800.000 31.800.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 31.900.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 109.997.820 109.997.820 109.997.820 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - 2. Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 120.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 30.986.000 30.986.000 30.986.000 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing kabupaten wonogiri 67.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 15.966.000 15.966.000 15.966.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 20.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 12.520.000 12.520.000 12.520.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 12.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 35.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 356 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase Pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan 2 jenis 2 jenis 163.689.900 163.689.900 123.512.150 242.000.000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah jenis pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan - 2 jenis 2 jenis 163.689.900 163.689.900 163.689.900 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kabupaten wonogiri 242.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 3.187.500 3.187.500 3.187.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 7.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 200 Orang 200 Orang 88.383.700 88.383.700 57.462.150 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 150.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 1 Dokumen 1 Dokumen 5.008.100 5.008.100 4.250.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 200 Orang 200 Orang 52.004.500 52.004.500 47.762.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 50.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 1 Dokumen 1 Dokumen 5.008.100 5.008.100 4.250.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 10.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila 70 Orang 70 Orang 10.098.000 10.098.000 6.600.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 15.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 357 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan budaya politik 8 lembaga 8 lembaga 1.361.692.800 1.451.487.600 1.417.566.700 1.526.022.800 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Jumlah jenis lembaga dan kegiatan masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik - 8 jenis 8 jenis 1.361.692.800 1.451.487.600 1.451.487.600 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah Kabupaten Wonogiri 1.526.022.800 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 6 Orang 7 Orang 996.022.800 1.085.817.600 1.085.817.600 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 996.022.800 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2 Laporan 2 Laporan 107.670.000 107.670.000 82.470.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 130.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 0006 Pelaksanaan tugas Paskibraka Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka 1 Kegiatan 1 Kegiatan 258.000.000 258.000.000 249.279.100 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 400.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 358 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase masyarakat yang paham terhadap pembinaan organisasi kemasyarakatan. 7 jenis 7 jenis 44.191.700 44.191.700 35.815.500 72.000.000 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah jenis kegiatan masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan organisasi kemasyarakatan - 7 jenis 7 jenis 44.191.700 44.191.700 44.191.700 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing kabupaten wonogiri 72.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 4.502.000 4.502.000 4.502.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 7.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 100 Orang 100 Orang 29.760.000 29.760.000 25.501.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 50.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) 8 01 04 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 2 Laporan 2 Laporan 9.929.700 9.929.700 5.812.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 15.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 359 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya 100 % 100 % 91.136.000 91.136.000 71.735.500 107.000.000 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah jenis pemenuhan fasilitas FKUB dan KKN untuk memperkuat ketahanan ekonomi,sosial dan budaya - 2 jenis 2 jenis 91.136.000 91.136.000 91.136.000 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing Kabupaten Wonogiri 107.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 100 Orang 100 Orang 69.625.000 69.625.000 54.480.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 82.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 2 Laporan 2 Laporan 21.511.000 21.511.000 17.255.500 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur
2.Perwujudan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri menuju SDM Kabupaten Wonogiri yang maju dan berdaya saing 25.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 360 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Jumlah koordinasi peningkatan kewaspadaan dini terhada konflik sosial,radikalisme,dan terorisme yang rawan terjadi di masyarakat 6 kali 6 kali 268.096.000 268.096.000 226.840.000 490.000.000 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah jenis kegiatan penanganan potensi konflik sosial - 6 kegiatan 6 kegiatan 268.096.000 268.096.000 268.096.000 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah kabupaten wonogiri 490.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 300 Orang 300 Orang 150.022.000 150.022.000 130.200.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 270.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2 Laporan 2 Laporan 9.910.000 9.910.000 4.910.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 20.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 12 Dokumen 108.164.000 108.164.000 91.730.000 Kab. Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
5.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah 200.000.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Kode Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 Target 2025 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Pagu Indikatif (Rp) J U M L A H 2.032.467.650.910 2.479.213.708.510 2.440.271.103.322 2.743.714.408.954 RKPD PERUBAHAN KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025 BAB VI Hal 1 namun tetap dalam kerangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026 dan rancangan awal RPJMD Tahun 2025 – 2029 serta kebijakan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. yang menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2025. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan :
1.Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan. RKPD ini disusun dengan pendekatan dalam penganggaran keuangan daerah. yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2.RKPD Perubahan Tahun 2025 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik. tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah. prioritas pembangunan daerah. rencana kerja dan pendanaannya.
3.Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2025 dengan sebaik- baiknya.
4.Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN. maka setiap Perangkat Daerah agar menyusun rencana kegiatan Tahun 2025 dengan mendasarkan Perubahan RKPD 2025.
5.Guna tercipta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas Perubahan RKPD RKPD PERUBAHAN KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025 BAB VI Hal 2 Tahun 2025 ke dalam perubahan rencana kegiatan Perangkat Daerah dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran APBD Tahun 2025 serta prioritas dan plafon perubahan anggaran Tahun 2025.
6.Daftar program dan kegiatan dalam RKPD berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi OPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum. serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan peransertanya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
7.Penyusunan program dan kegiatan dalam RKPD ini juga telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. oleh karenanya pelaksanaan program dan kegiatan perlu melihat seluruh potensi pembiayaan yang ada baik dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta masyarakat. sehingga terjadi sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Wonogiri sangat bergantung pada strategi berbagi peran antara pemerintah. masyarakat dan swasta dalam upaya mewujudkan “Wonogiri Yang Maju Mandiri dan Sejahtera”. BUPATI WONOGIRI, Ttd SETYO SUKARNO Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM F.MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum. NIP. 19740519 199903 2 007