b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 15 16 Lampiran I Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR URUT URAIAN JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN 1.935.748.155.714,00 1.884.608.551.353,00 (51.139.604.361,00) (2,64) 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 224.697.826.714,00 208.649.963.773,00 (16.047.862.941,00) (7,14) 1 . 1 . 1 41.799.500.000,00Pendapatan Pajak Daerah 39.336.900.000,00 (2.462.600.000,00) (5,89) 1 . 1 . 2 10.176.290.000,00Hasil Retribusi Daerah 6.871.370.200,00 (3.304.919.800,00) (32,48) 1 . 1 . 3 17.917.801.994,00Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 20.761.198.435,00 2.843.396.441,00 15,87 1 . 1 . 4 154.804.234.720,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 141.680.495.138,00 (13.123.739.582,00) (8,48) 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.255.151.878.000,00 1.140.061.320.580,00 (115.090.557.420,00) (9,17) 1 . 2 . 1 33.596.113.000,00Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 39.678.493.580,00 6.082.380.580,00 18,10 1 . 2 . 2 889.213.906.000,00Dana Alokasi Umum 810.365.559.000,00 (78.848.347.000,00) (8,87) 1 . 2 . 3 332.341.859.000,00Dana Alokasi Khusus 290.017.268.000,00 (42.324.591.000,00) (12,74) 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 455.898.451.000,00 535.897.267.000,00 79.998.816.000,00 17,55 1 . 3 . 1 88.544.850.000,00Pendapatan Hibah 108.497.600.000,00 19.952.750.000,00 22,53 1 . 3 . 3 99.176.192.000,00Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 102.666.149.000,00 3.489.957.000,00 3,52 1 . 3 . 4 48.400.106.000,00Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 45.074.667.000,00 (3.325.439.000,00) (6,87) 1 . 3 . 5 0,00Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 62.432.000.000,00 62.432.000.000,00 0,00 1 . 3 . 6 219.777.303.000,00Pendapatan Lain-lain 217.226.851.000,00 (2.550.452.000,00) (1,16) 2 BELANJA 2.055.345.635.370,00 2.034.811.966.163,00 (20.533.669.207,00) (1,00) 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.190.655.302.386,00 1.196.130.160.127,00 5.474.857.741,00 0,46 2 . 1 . 1 746.311.465.326,00Belanja Pegawai 721.328.577.384,00 (24.982.887.942,00) (3,35) 2 . 1 . 4 78.609.821.500,00Belanja Hibah 77.517.713.500,00 (1.092.108.000,00) (1,39) 2 . 1 . 5 12.583.900.000,00Belanja Bantuan Sosial 7.583.900.000,00 (5.000.000.000,00) (39,73) 2 . 1 . 6 5.197.579.000,00Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 5.378.316.287,00 180.737.287,00 3,48 2 . 1 . 7 342.952.536.560,00Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, Partai Politik 339.029.084.560,00 (3.923.452.000,00) (1,14) 2 . 1 . 8 5.000.000.000,00Belanja Tidak Terduga 45.292.568.396,00 40.292.568.396,00 805,85 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 864.690.332.984,00 838.681.806.036,00 (26.008.526.948,00) (3,01) 2 . 2 . 1 49.001.204.519,00Belanja Pegawai 60.010.918.225,00 11.009.713.706,00 22,47 2 . 2 . 2 496.792.078.551,00Belanja Barang dan Jasa 494.059.883.769,00 (2.732.194.782,00) (0,55) RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 1 NOMOR URUT URAIAN JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 2 . 2 . 3 318.897.049.914,00Belanja Modal 284.611.004.042,00 (34.286.045.872,00) (10,75) SURPLUS / (DEFISIT) (119.597.479.656,00) (150.203.414.810,00) (30.605.935.154,00) 25,59 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 134.532.479.656,00 173.138.414.810,00 38.605.935.154,00 28,70 3 . 1 . 1 109.532.479.656,00Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 148.138.414.810,00 38.605.935.154,00 35,25 3 . 1 . 2 25.000.000.000,00Pencairan Dana Cadangan 25.000.000.000,00 0,00 0,00 3 . 1 . 6 0,00Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 0,00 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 14.935.000.000,00 22.935.000.000,00 8.000.000.000,00 53,57 3 . 2 . 2 14.935.000.000,00Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 22.935.000.000,00 8.000.000.000,00 53,57 PEMBIAYAAN NETTO 119.597.479.656,00 150.203.414.810,00 30.605.935.154,00 25,59 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 EKO PURNOMO, SE, MM BUPATI WONOSOBO Wonosobo, 9 October 2020 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2 Nomor : 5 Peraturan DaerahLampiran II Tanggal : 9 October 2020 TAHUN ANGGARAN 2020 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp Rp Rp % SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 137.537.622.000,00 1.134.073.702.409,00580.700.377.028,00553.373.325.381,001 131.270.322.800,00 (6.267.299.200,00) 533.024.321.584,00 595.842.513.064,00 1.128.866.834.648,00 (5.206.867.761,00) (0,46)(4,56) Pendidikan 4.000.000,00 600.261.992.378,00141.949.111.470,00458.312.880.908,001.01 4.000.000,00 0,00 443.022.683.850,00 164.652.291.522,00 607.674.975.372,00 7.412.982.994,00 1,230,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA1.01 . 1.01.01 1,244.000.000,00 443.022.683.850,00 164.608.791.522,00 607.631.475.372,000,00 7.467.982.994,000,004.000.000,00 458.312.880.908,00 141.850.611.470,00 600.163.492.378,00 KECAMATAN SELOMERTO1.01 . 4.01.07 0,000,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 KECAMATAN MOJOTENGAH1.01 . 4.01.10 (70,97)0,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,000,00 (55.000.000,00)0,000,00 0,00 77.500.000,00 77.500.000,00 Kesehatan 135.869.097.000,00 291.230.803.498,00223.616.386.436,0067.614.417.062,001.02 129.931.577.800,00 (5.937.519.200,00) 64.137.608.019,00 230.964.638.831,00 295.102.246.850,00 3.871.443.352,00 1,33(4,37) DINAS KESEHATAN1.02 . 1.02.01 (4,57)47.251.877.800,00 44.220.194.851,00 121.576.596.228,00 165.796.791.079,00(3.937.519.200,00) (7.946.501.819,00)(7,69)51.189.397.000,00 46.737.659.462,00 127.005.633.436,00 173.743.292.898,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SETJONEGORO1.02 . 1.02.02 10,5382.679.700.000,00 19.917.413.168,00 108.313.603.428,00 128.231.016.596,00(2.000.000.000,00) 12.219.005.996,00(2,36)84.679.700.000,00 20.876.757.600,00 95.135.253.000,00 116.012.010.600,00 SEKRETARIAT DAERAH1.02 . 4.01.03 (53,26)0,00 0,00 116.839.175,00 116.839.175,000,00 (133.160.825,00)0,000,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KECAMATAN WONOSOBO1.02 . 4.01.05 (8,25)0,00 0,00 656.000.000,00 656.000.000,000,00 (59.000.000,00)0,000,00 0,00 715.000.000,00 715.000.000,00 KECAMATAN KERTEK1.02 . 4.01.06 0,000,00 0,00 31.500.000,00 31.500.000,000,00 0,000,000,00 0,00 31.500.000,00 31.500.000,00 KECAMATAN SELOMERTO1.02 . 4.01.07 0,000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 KECAMATAN MOJOTENGAH1.02 . 4.01.10 (37,62)0,00 0,00 126.000.000,00 126.000.000,000,00 (76.000.000,00)0,000,00 0,00 202.000.000,00 202.000.000,00 KECAMATAN GARUNG1.02 . 4.01.11 (97,90)0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,000,00 (97.900.000,00)0,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 KECAMATAN KEJAJAR1.02 . 4.01.12 0,000,00 0,00 32.000.000,00 32.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 32.000.000,00 32.000.000,00 KECAMATAN KALIKAJAR1.02 . 4.01.13 0,000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 KECAMATAN KALIWIRO1.02 . 4.01.16 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (35.000.000,00)0,000,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 KECAMATAN WADASLINTANG1.02 . 4.01.17 0,000,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 263.500.000,00 195.149.290.986,00184.111.546.462,0011.037.744.524,001.03 263.500.000,00 0,00 10.035.590.403,00 152.400.218.715,00 162.435.809.118,00 (32.713.481.868,00) (16,76)0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG1.03 . 1.03.01 (16,15)263.500.000,00 10.035.590.403,00 144.119.663.715,00 154.155.254.118,000,00 (29.686.036.868,00)0,00263.500.000,00 11.037.744.524,00 172.803.546.462,00 183.841.290.986,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.03 . 2.12.01 (94,00)0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,000,00 (282.000.000,00)0,000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 KECAMATAN WONOSOBO1.03 . 4.01.05 (24,88)0,00 0,00 3.246.555.000,00 3.246.555.000,000,00 (1.075.445.000,00)0,000,00 0,00 4.322.000.000,00 4.322.000.000,00 KECAMATAN KERTEK1.03 . 4.01.06 (40,00)0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,000,00 (200.000.000,00)0,000,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 KECAMATAN LEKSONO1.03 . 4.01.08 (50,00)0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,000,00 (200.000.000,00)0,000,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 KECAMATAN WATUMALANG1.03 . 4.01.09 5,130,00 0,00 820.000.000,00 820.000.000,000,00 40.000.000,000,000,00 0,00 780.000.000,00 780.000.000,00 KECAMATAN MOJOTENGAH1.03 . 4.01.10 (30,77)0,00 0,00 1.350.000.000,00 1.350.000.000,000,00 (600.000.000,00)0,000,00 0,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00 KECAMATAN GARUNG1.03 . 4.01.11 (36,36)0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,000,00 (200.000.000,00)0,000,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 KECAMATAN KALIKAJAR1.03 . 4.01.13 (28,57)0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,000,00 (200.000.000,00)0,000,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 KECAMATAN KALIWIRO1.03 . 4.01.16 (50,34)0,00 0,00 296.000.000,00 296.000.000,000,00 (300.000.000,00)0,000,00 0,00 596.000.000,00 596.000.000,00 KECAMATAN WADASLINTANG1.03 . 4.01.17 (0,83)0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,000,00 (10.000.000,00)0,000,00 0,00 1.210.000.000,00 1.210.000.000,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.401.025.000,00 14.779.536.913,0010.403.288.510,004.376.248.403,001.04 1.071.245.000,00 (329.780.000,00) 3.976.720.824,00 13.850.206.510,00 17.826.927.334,00 3.047.390.421,00 20,62(23,54) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 1.04 . 1.04.01 59,121.071.245.000,00 3.976.720.824,00 11.772.698.510,00 15.749.419.334,00(329.780.000,00) 5.851.882.421,00(23,54)1.401.025.000,00 4.376.248.403,00 5.521.288.510,00 9.897.536.913,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH1.04 . 1.05.02 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (100.000.000,00)0,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 KECAMATAN WONOSOBO1.04 . 4.01.05 (68,38)0,00 0,00 675.300.000,00 675.300.000,000,00 (1.460.700.000,00)0,000,00 0,00 2.136.000.000,00 2.136.000.000,00 KECAMATAN KERTEK1.04 . 4.01.06 (22,50)0,00 0,00 534.725.000,00 534.725.000,000,00 (155.275.000,00)0,000,00 0,00 690.000.000,00 690.000.000,00 KECAMATAN SELOMERTO1.04 . 4.01.07 (57,69)0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,000,00 (150.000.000,00)0,000,00 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 KECAMATAN LEKSONO1.04 . 4.01.08 0,000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 KECAMATAN WATUMALANG1.04 . 4.01.09 0,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 KECAMATAN MOJOTENGAH1.04 . 4.01.10 (45,45)0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,000,00 (150.000.000,00)0,000,00 0,00 330.000.000,00 330.000.000,00 KECAMATAN KEJAJAR1.04 . 4.01.12 (81,73)0,00 0,00 66.883.000,00 66.883.000,000,00 (299.117.000,00)0,000,00 0,00 366.000.000,00 366.000.000,00 KECAMATAN KALIKAJAR1.04 . 4.01.13 (39,39)0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,000,00 (130.000.000,00)0,000,00 0,00 330.000.000,00 330.000.000,00 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 1 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp Rp Rp % SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14 KECAMATAN SAPURAN1.04 . 4.01.14 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (100.000.000,00)0,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 KECAMATAN KEPIL1.04 . 4.01.15 (90,36)0,00 0,00 10.600.000,00 10.600.000,000,00 (99.400.000,00)0,000,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 KECAMATAN WADASLINTANG1.04 . 4.01.17 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (160.000.000,00)0,000,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,00 24.888.049.893,0015.708.082.150,009.179.967.743,001.05 0,00 0,00 8.995.684.567,00 17.255.857.486,00 26.251.542.053,00 1.363.492.160,00 5,480,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA1.05 . 1.05.01 (5,24)0,00 4.939.879.460,00 3.979.586.136,00 8.919.465.596,000,00 (492.735.664,00)0,000,00 5.211.179.460,00 4.201.021.800,00 9.412.201.260,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH1.05 . 1.05.02 37,850,00 2.267.885.755,00 4.506.995.350,00 6.774.881.105,000,00 1.860.256.740,000,000,00 2.368.329.015,00 2.546.295.350,00 4.914.624.365,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK1.05 . 1.05.03 (83,84)0,00 540.669.746,00 141.747.732,00 682.417.478,000,00 (3.539.306.790,00)0,000,00 1.600.459.268,00 2.621.265.000,00 4.221.724.268,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK1.05 . 1.05.04 0,000,00 1.247.249.606,00 2.077.698.268,00 3.324.947.874,000,00 3.324.947.874,000,000,00 0,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH1.05 . 4.01.03 60,610,00 0,00 1.325.000.000,00 1.325.000.000,000,00 500.000.000,000,000,00 0,00 825.000.000,00 825.000.000,00 KECAMATAN WONOSOBO1.05 . 4.01.05 (31,60)0,00 0,00 629.245.000,00 629.245.000,000,00 (290.755.000,00)0,000,00 0,00 920.000.000,00 920.000.000,00 KECAMATAN KERTEK1.05 . 4.01.06 38,630,00 0,00 353.500.000,00 353.500.000,000,00 98.500.000,000,000,00 0,00 255.000.000,00 255.000.000,00 KECAMATAN SELOMERTO1.05 . 4.01.07 (17,93)0,00 0,00 402.945.000,00 402.945.000,000,00 (88.055.000,00)0,000,00 0,00 491.000.000,00 491.000.000,00 KECAMATAN LEKSONO1.05 . 4.01.08 (26,74)0,00 0,00 315.000.000,00 315.000.000,000,00 (115.000.000,00)0,000,00 0,00 430.000.000,00 430.000.000,00 KECAMATAN WATUMALANG1.05 . 4.01.09 (48,89)0,00 0,00 172.500.000,00 172.500.000,000,00 (165.000.000,00)0,000,00 0,00 337.500.000,00 337.500.000,00 KECAMATAN MOJOTENGAH1.05 . 4.01.10 (25,16)0,00 0,00 467.740.000,00 467.740.000,000,00 (157.260.000,00)0,000,00 0,00 625.000.000,00 625.000.000,00 KECAMATAN GARUNG1.05 . 4.01.11 12,430,00 0,00 342.900.000,00 342.900.000,000,00 37.900.000,000,000,00 0,00 305.000.000,00 305.000.000,00 KECAMATAN KEJAJAR1.05 . 4.01.12 11,290,00 0,00 345.000.000,00 345.000.000,000,00 35.000.000,000,000,00 0,00 310.000.000,00 310.000.000,00 KECAMATAN KALIKAJAR1.05 . 4.01.13 75,610,00 0,00 360.000.000,00 360.000.000,000,00 155.000.000,000,000,00 0,00 205.000.000,00 205.000.000,00 KECAMATAN SAPURAN1.05 . 4.01.14 5,400,00 0,00 293.000.000,00 293.000.000,000,00 15.000.000,000,000,00 0,00 278.000.000,00 278.000.000,00 KECAMATAN KEPIL1.05 . 4.01.15 4,480,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,000,00 15.000.000,000,000,00 0,00 335.000.000,00 335.000.000,00 KECAMATAN KALIWIRO1.05 . 4.01.16 28,300,00 0,00 408.000.000,00 408.000.000,000,00 90.000.000,000,000,00 0,00 318.000.000,00 318.000.000,00 KECAMATAN WADASLINTANG1.05 . 4.01.17 36,170,00 0,00 320.000.000,00 320.000.000,000,00 85.000.000,000,000,00 0,00 235.000.000,00 235.000.000,00 KECAMATAN SUKOHARJO1.05 . 4.01.18 (12,50)0,00 0,00 245.000.000,00 245.000.000,000,00 (35.000.000,00)0,000,00 0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 KECAMATAN KALIBAWANG1.05 . 4.01.19 15,790,00 0,00 220.000.000,00 220.000.000,000,00 30.000.000,000,000,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 Sosial 0,00 7.764.028.741,004.911.962.000,002.852.066.741,001.06 0,00 0,00 2.856.033.921,00 16.719.300.000,00 19.575.333.921,00 11.811.305.180,00 152,130,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA1.06 . 1.06.01 183,090,00 2.856.033.921,00 15.400.800.000,00 18.256.833.921,000,00 11.807.805.180,000,000,00 2.852.066.741,00 3.596.962.000,00 6.449.028.741,00 SEKRETARIAT DAERAH1.06 . 4.01.03 27,560,00 0,00 548.500.000,00 548.500.000,000,00 118.500.000,000,000,00 0,00 430.000.000,00 430.000.000,00 KECAMATAN WONOSOBO1.06 . 4.01.05 (50,00)0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,000,00 (30.000.000,00)0,000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 KECAMATAN KERTEK1.06 . 4.01.06 0,000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 KECAMATAN SELOMERTO1.06 . 4.01.07 0,000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 KECAMATAN LEKSONO1.06 . 4.01.08 0,000,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 KECAMATAN WATUMALANG1.06 . 4.01.09 (50,00)0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,000,00 (30.000.000,00)0,000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 KECAMATAN MOJOTENGAH1.06 . 4.01.10 0,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 KECAMATAN GARUNG1.06 . 4.01.11 0,000,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 KECAMATAN KEJAJAR1.06 . 4.01.12 (15,38)0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,000,00 (10.000.000,00)0,000,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 KECAMATAN KALIKAJAR1.06 . 4.01.13 (37,50)0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,000,00 (30.000.000,00)0,000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 KECAMATAN SAPURAN1.06 . 4.01.14 0,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 KECAMATAN KEPIL1.06 . 4.01.15 0,000,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 KECAMATAN KALIWIRO1.06 . 4.01.16 0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 KECAMATAN WADASLINTANG1.06 . 4.01.17 (25,00)0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,000,00 (15.000.000,00)0,000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 KECAMATAN SUKOHARJO1.06 . 4.01.18 0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 KECAMATAN KALIBAWANG1.06 . 4.01.19 0,000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 1.703.800.000,00 111.790.645.101,0083.639.975.180,0028.150.669.921,002 1.218.675.000,00 (485.125.000,00) 26.092.672.152,00 69.261.942.792,00 95.354.614.944,00 (16.436.030.157,00) (14,70)(28,47) Tenaga Kerja 5.000.000,00 7.454.790.319,002.686.590.000,004.768.200.319,002.01 5.000.000,00 0,00 4.388.674.615,00 1.834.147.707,00 6.222.822.322,00 (1.231.967.997,00) (16,53)0,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI 2.01 . 2.01.01 (15,62)5.000.000,00 4.388.674.615,00 1.834.147.707,00 6.222.822.322,000,00 (1.151.967.997,00)0,005.000.000,00 4.768.200.319,00 2.606.590.000,00 7.374.790.319,00 KECAMATAN GARUNG2.01 . 4.01.11 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (50.000.000,00)0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 KECAMATAN WADASLINTANG2.01 . 4.01.17 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (30.000.000,00)0,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 6.419.000.000,006.419.000.000,000,002.02 0,00 0,00 0,00 5.271.836.400,00 5.271.836.400,00 (1.147.163.600,00) (17,87)0,00 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 2 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp Rp Rp % SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.02 . 2.08.01 (57,16)0,00 0,00 593.355.500,00 593.355.500,000,00 (791.644.500,00)0,000,00 0,00 1.385.000.000,00 1.385.000.000,00 KECAMATAN WONOSOBO2.02 . 4.01.05 (9,74)0,00 0,00 1.326.781.900,00 1.326.781.900,000,00 (143.218.100,00)0,000,00 0,00 1.470.000.000,00 1.470.000.000,00 KECAMATAN KERTEK2.02 . 4.01.06 (15,31)0,00 0,00 300.640.000,00 300.640.000,000,00 (54.360.000,00)0,000,00 0,00 355.000.000,00 355.000.000,00 KECAMATAN SELOMERTO2.02 . 4.01.07 (11,18)0,00 0,00 235.380.000,00 235.380.000,000,00 (29.620.000,00)0,000,00 0,00 265.000.000,00 265.000.000,00 KECAMATAN LEKSONO2.02 . 4.01.08 0,000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 KECAMATAN WATUMALANG2.02 . 4.01.09 0,000,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KECAMATAN MOJOTENGAH2.02 . 4.01.10 (8,16)0,00 0,00 376.556.000,00 376.556.000,000,00 (33.444.000,00)0,000,00 0,00 410.000.000,00 410.000.000,00 KECAMATAN GARUNG2.02 . 4.01.11 0,000,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00 KECAMATAN KEJAJAR2.02 . 4.01.12 (25,10)0,00 0,00 283.123.000,00 283.123.000,000,00 (94.877.000,00)0,000,00 0,00 378.000.000,00 378.000.000,00 KECAMATAN KALIKAJAR2.02 . 4.01.13 0,000,00 0,00 220.000.000,00 220.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 KECAMATAN SAPURAN2.02 . 4.01.14 0,000,00 0,00 466.000.000,00 466.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 466.000.000,00 466.000.000,00 KECAMATAN KEPIL2.02 . 4.01.15 0,000,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 KECAMATAN KALIWIRO2.02 . 4.01.16 0,000,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 KECAMATAN WADASLINTANG2.02 . 4.01.17 0,000,00 0,00 245.000.000,00 245.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 245.000.000,00 245.000.000,00 KECAMATAN SUKOHARJO2.02 . 4.01.18 0,000,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 KECAMATAN KALIBAWANG2.02 . 4.01.19 0,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pangan 0,00 525.000.000,00525.000.000,000,002.03 0,00 0,00 0,00 156.200.000,00 156.200.000,00 (368.800.000,00) (70,25)0,00 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN2.03 . 3.03.01 (77,64)0,00 0,00 106.200.000,00 106.200.000,000,00 (368.800.000,00)0,000,00 0,00 475.000.000,00 475.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH2.03 . 4.01.03 0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pertanahan 0,00 1.095.000.000,001.095.000.000,000,002.04 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 (195.000.000,00) (17,81)0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA2.04 . 1.01.01 0,000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG2.04 . 1.03.01 71,250,00 0,00 685.000.000,00 685.000.000,000,00 285.000.000,000,000,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 2.04 . 1.04.01 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (150.000.000,00)0,000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.04 . 1.06.01 0,000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,000,00 20.000.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH2.04 . 4.01.03 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (100.000.000,00)0,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 KECAMATAN WONOSOBO2.04 . 4.01.05 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (40.000.000,00)0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 KECAMATAN KERTEK2.04 . 4.01.06 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (40.000.000,00)0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 KECAMATAN SELOMERTO2.04 . 4.01.07 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (40.000.000,00)0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 KECAMATAN WATUMALANG2.04 . 4.01.09 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (40.000.000,00)0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 KECAMATAN GARUNG2.04 . 4.01.11 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (35.000.000,00)0,000,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 KECAMATAN KALIKAJAR2.04 . 4.01.13 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (40.000.000,00)0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 KECAMATAN SAPURAN2.04 . 4.01.14 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (15.000.000,00)0,000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 KECAMATAN KEPIL2.04 . 4.01.15 0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 KECAMATAN KALIWIRO2.04 . 4.01.16 0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 KECAMATAN WADASLINTANG2.04 . 4.01.17 0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Lingkungan Hidup 185.000.000,00 20.859.060.513,0013.750.900.600,007.108.159.913,002.05 195.000.000,00 10.000.000,00 6.688.640.987,00 9.375.062.150,00 16.063.703.137,00 (4.795.357.376,00) (22,99)5,41 DINAS LINGKUNGAN HIDUP2.05 . 2.05.01 (20,99)195.000.000,00 6.688.640.987,00 8.454.366.150,00 15.143.007.137,0010.000.000,00 (4.024.053.376,00)5,41185.000.000,00 7.108.159.913,00 12.058.900.600,00 19.167.060.513,00 KECAMATAN WONOSOBO2.05 . 4.01.05 (52,03)0,00 0,00 350.696.000,00 350.696.000,000,00 (380.304.000,00)0,000,00 0,00 731.000.000,00 731.000.000,00 KECAMATAN KERTEK2.05 . 4.01.06 (37,50)0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,000,00 (36.000.000,00)0,000,00 0,00 96.000.000,00 96.000.000,00 KECAMATAN SELOMERTO2.05 . 4.01.07 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (130.000.000,00)0,000,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 KECAMATAN LEKSONO2.05 . 4.01.08 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (75.000.000,00)0,000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 KECAMATAN WATUMALANG2.05 . 4.01.09 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (100.000.000,00)0,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 KECAMATAN GARUNG2.05 . 4.01.11 0,000,00 0,00 430.000.000,00 430.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 430.000.000,00 430.000.000,00 KECAMATAN KALIKAJAR2.05 . 4.01.13 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (40.000.000,00)0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 KECAMATAN SAPURAN2.05 . 4.01.14 0,000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 KECAMATAN KEPIL2.05 . 4.01.15 0,000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 KECAMATAN WADASLINTANG2.05 . 4.01.17 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (10.000.000,00)0,000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 KECAMATAN SUKOHARJO2.05 . 4.01.18 0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 3 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp Rp Rp % SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14 Administrasi Kependudukan dan Capil 300.000.000,00 9.167.889.078,006.127.855.250,003.040.033.828,002.06 300.000.000,00 0,00 2.849.066.919,00 4.806.062.100,00 7.655.129.019,00 (1.512.760.059,00) (16,50)0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.06 . 2.06.01 (16,70)300.000.000,00 2.849.066.919,00 4.699.062.100,00 7.548.129.019,000,00 (1.512.760.059,00)0,00300.000.000,00 3.040.033.828,00 6.020.855.250,00 9.060.889.078,00 KECAMATAN WATUMALANG2.06 . 4.01.09 0,000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 KECAMATAN MOJOTENGAH2.06 . 4.01.10 0,000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 KECAMATAN SAPURAN2.06 . 4.01.14 0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 KECAMATAN KALIWIRO2.06 . 4.01.16 0,000,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 16.446.700.000,0016.446.700.000,000,002.07 0,00 0,00 0,00 23.001.892.415,00 23.001.892.415,00 6.555.192.415,00 39,860,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.07 . 1.06.01 (15,18)0,00 0,00 1.590.290.215,00 1.590.290.215,000,00 (284.709.785,00)0,000,00 0,00 1.875.000.000,00 1.875.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH2.07 . 4.01.03 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (750.000.000,00)0,000,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 KECAMATAN WONOSOBO2.07 . 4.01.05 49,600,00 0,00 9.090.157.100,00 9.090.157.100,000,00 3.013.657.100,000,000,00 0,00 6.076.500.000,00 6.076.500.000,00 KECAMATAN KERTEK2.07 . 4.01.06 27,190,00 0,00 1.439.135.000,00 1.439.135.000,000,00 307.635.000,000,000,00 0,00 1.131.500.000,00 1.131.500.000,00 KECAMATAN SELOMERTO2.07 . 4.01.07 39,860,00 0,00 1.588.425.000,00 1.588.425.000,000,00 452.675.000,000,000,00 0,00 1.135.750.000,00 1.135.750.000,00 KECAMATAN LEKSONO2.07 . 4.01.08 68,540,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,000,00 305.000.000,000,000,00 0,00 445.000.000,00 445.000.000,00 KECAMATAN WATUMALANG2.07 . 4.01.09 67,560,00 0,00 818.450.000,00 818.450.000,000,00 330.000.000,000,000,00 0,00 488.450.000,00 488.450.000,00 KECAMATAN MOJOTENGAH2.07 . 4.01.10 56,290,00 0,00 2.138.854.000,00 2.138.854.000,000,00 770.354.000,000,000,00 0,00 1.368.500.000,00 1.368.500.000,00 KECAMATAN GARUNG2.07 . 4.01.11 76,470,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,000,00 260.000.000,000,000,00 0,00 340.000.000,00 340.000.000,00 KECAMATAN KEJAJAR2.07 . 4.01.12 148,850,00 0,00 744.046.600,00 744.046.600,000,00 445.046.600,000,000,00 0,00 299.000.000,00 299.000.000,00 KECAMATAN KALIKAJAR2.07 . 4.01.13 48,810,00 0,00 811.000.000,00 811.000.000,000,00 266.000.000,000,000,00 0,00 545.000.000,00 545.000.000,00 KECAMATAN SAPURAN2.07 . 4.01.14 117,380,00 0,00 706.500.000,00 706.500.000,000,00 381.500.000,000,000,00 0,00 325.000.000,00 325.000.000,00 KECAMATAN KEPIL2.07 . 4.01.15 55,690,00 0,00 959.034.500,00 959.034.500,000,00 343.034.500,000,000,00 0,00 616.000.000,00 616.000.000,00 KECAMATAN KALIWIRO2.07 . 4.01.16 85,560,00 0,00 835.000.000,00 835.000.000,000,00 385.000.000,000,000,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 KECAMATAN WADASLINTANG2.07 . 4.01.17 88,240,00 0,00 736.000.000,00 736.000.000,000,00 345.000.000,000,000,00 0,00 391.000.000,00 391.000.000,00 KECAMATAN SUKOHARJO2.07 . 4.01.18 0,000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 KECAMATAN KALIBAWANG2.07 . 4.01.19 (10,71)0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,000,00 (15.000.000,00)0,000,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 12.688.308.521,008.987.951.280,003.700.357.241,002.08 0,00 0,00 3.353.786.783,00 7.546.081.780,00 10.899.868.563,00 (1.788.439.958,00) (14,10)0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08 . 2.08.01 (13,68)0,00 3.353.786.783,00 7.525.081.780,00 10.878.868.563,000,00 (1.724.439.958,00)0,000,00 3.700.357.241,00 8.902.951.280,00 12.603.308.521,00 KECAMATAN WONOSOBO2.08 . 4.01.05 (53,33)0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,000,00 (24.000.000,00)0,000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 KECAMATAN KEJAJAR2.08 . 4.01.12 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (10.000.000,00)0,000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 KECAMATAN KALIKAJAR2.08 . 4.01.13 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (30.000.000,00)0,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Perhubungan 0,00 4.846.916.000,004.846.916.000,000,002.09 0,00 0,00 0,00 4.927.568.300,00 4.927.568.300,00 80.652.300,00 1,660,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 2.09 . 1.04.01 1,660,00 0,00 4.927.568.300,00 4.927.568.300,000,00 80.652.300,000,000,00 0,00 4.846.916.000,00 4.846.916.000,00 Komunikasi dan Informatika 294.000.000,00 8.912.997.482,006.246.412.450,002.666.585.032,002.10 22.000.000,00 (272.000.000,00) 2.411.878.254,00 4.598.759.450,00 7.010.637.704,00 (1.902.359.778,00) (21,34)(92,52) DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA2.10 . 1.01.01 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (80.000.000,00)0,000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.10 . 1.06.01 0,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,000,00 100.000.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.10 . 2.10.01 (20,14)22.000.000,00 2.411.878.254,00 4.150.799.450,00 6.562.677.704,00(272.000.000,00) (1.655.319.778,00)(92,52)294.000.000,00 2.666.585.032,00 5.551.412.450,00 8.217.997.482,00 SEKRETARIAT DAERAH2.10 . 4.01.03 (37,76)0,00 0,00 305.000.000,00 305.000.000,000,00 (185.000.000,00)0,000,00 0,00 490.000.000,00 490.000.000,00 KECAMATAN WONOSOBO2.10 . 4.01.05 (69,72)0,00 0,00 28.770.000,00 28.770.000,000,00 (66.230.000,00)0,000,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 KECAMATAN WATUMALANG2.10 . 4.01.09 (52,70)0,00 0,00 14.190.000,00 14.190.000,000,00 (15.810.000,00)0,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 2.372.358.000,002.372.358.000,000,002.11 0,00 0,00 0,00 1.514.858.000,00 1.514.858.000,00 (857.500.000,00) (36,15)0,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM2.11 . 3.06.01 (29,18)0,00 0,00 1.092.358.000,00 1.092.358.000,000,00 (450.000.000,00)0,000,00 0,00 1.542.358.000,00 1.542.358.000,00 SEKRETARIAT DAERAH2.11 . 4.01.03 (42,86)0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,000,00 (75.000.000,00)0,000,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 KECAMATAN WONOSOBO2.11 . 4.01.05 (33,33)0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,000,00 (75.000.000,00)0,000,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 KECAMATAN KERTEK2.11 . 4.01.06 (32,80)0,00 0,00 62.500.000,00 62.500.000,000,00 (30.500.000,00)0,000,00 0,00 93.000.000,00 93.000.000,00 KECAMATAN LEKSONO2.11 . 4.01.08 0,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 KECAMATAN WATUMALANG2.11 . 4.01.09 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (91.000.000,00)0,000,00 0,00 91.000.000,00 91.000.000,00 KECAMATAN MOJOTENGAH2.11 . 4.01.10 0,000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,000,00 80.000.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN GARUNG2.11 . 4.01.11 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (100.000.000,00)0,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 4 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp Rp Rp % SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14 KECAMATAN KALIKAJAR2.11 . 4.01.13 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (66.000.000,00)0,000,00 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00 KECAMATAN KALIWIRO2.11 . 4.01.16 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (50.000.000,00)0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Penanaman Modal 919.800.000,00 4.691.798.976,001.792.570.000,002.899.228.976,002.12 696.675.000,00 (223.125.000,00) 2.699.103.800,00 779.570.000,00 3.478.673.800,00 (1.213.125.176,00) (25,86)(24,26) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.12 . 2.12.01 (25,86)696.675.000,00 2.699.103.800,00 779.570.000,00 3.478.673.800,00(223.125.000,00) (1.213.125.176,00)(24,26)919.800.000,00 2.899.228.976,00 1.792.570.000,00 4.691.798.976,00 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 5.145.000.000,005.145.000.000,000,002.13 0,00 0,00 0,00 915.000.000,00 915.000.000,00 (4.230.000.000,00) (82,22)0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA2.13 . 1.01.01 (81,92)0,00 0,00 470.000.000,00 470.000.000,000,00 (2.130.000.000,00)0,000,00 0,00 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH2.13 . 4.01.03 (58,89)0,00 0,00 370.000.000,00 370.000.000,000,00 (530.000.000,00)0,000,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 KECAMATAN WONOSOBO2.13 . 4.01.05 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (50.000.000,00)0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 KECAMATAN KERTEK2.13 . 4.01.06 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (60.000.000,00)0,000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 KECAMATAN SELOMERTO2.13 . 4.01.07 (94,59)0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,000,00 (700.000.000,00)0,000,00 0,00 740.000.000,00 740.000.000,00 KECAMATAN LEKSONO2.13 . 4.01.08 (60,00)0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,000,00 (30.000.000,00)0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 KECAMATAN WATUMALANG2.13 . 4.01.09 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (50.000.000,00)0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 KECAMATAN MOJOTENGAH2.13 . 4.01.10 (76,92)0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,000,00 (50.000.000,00)0,000,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 KECAMATAN GARUNG2.13 . 4.01.11 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (70.000.000,00)0,000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 KECAMATAN KEJAJAR2.13 . 4.01.12 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (50.000.000,00)0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 KECAMATAN KALIKAJAR2.13 . 4.01.13 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (100.000.000,00)0,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 KECAMATAN SAPURAN2.13 . 4.01.14 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (70.000.000,00)0,000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 KECAMATAN KEPIL2.13 . 4.01.15 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (125.000.000,00)0,000,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 KECAMATAN KALIWIRO2.13 . 4.01.16 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (75.000.000,00)0,000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 KECAMATAN WADASLINTANG2.13 . 4.01.17 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (50.000.000,00)0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 KECAMATAN SUKOHARJO2.13 . 4.01.18 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (40.000.000,00)0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 KECAMATAN KALIBAWANG2.13 . 4.01.19 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (50.000.000,00)0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Statistik 0,00 80.000.000,0080.000.000,000,002.14 0,00 0,00 0,00 3.580.000,00 3.580.000,00 (76.420.000,00) (95,53)0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.14 . 2.10.01 (95,53)0,00 0,00 3.580.000,00 3.580.000,000,00 (76.420.000,00)0,000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Persandian 0,00 50.000.000,0050.000.000,000,002.15 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 (30.000.000,00) (60,00)0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.15 . 2.10.01 (60,00)0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,000,00 (30.000.000,00)0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kebudayaan 0,00 2.050.000.000,002.050.000.000,000,002.16 0,00 0,00 0,00 792.982.890,00 792.982.890,00 (1.257.017.110,00) (61,32)0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN2.16 . 3.02.01 (67,95)0,00 0,00 592.982.890,00 592.982.890,000,00 (1.257.017.110,00)0,000,00 0,00 1.850.000.000,00 1.850.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH2.16 . 4.01.03 0,000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Perpustakaan 0,00 1.010.000.000,001.010.000.000,000,002.17 0,00 0,00 0,00 562.760.600,00 562.760.600,00 (447.239.400,00) (44,28)0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH2.17 . 2.18.01 (44,28)0,00 0,00 562.760.600,00 562.760.600,000,00 (447.239.400,00)0,000,00 0,00 1.010.000.000,00 1.010.000.000,00 Kearsipan 0,00 7.975.826.212,004.007.721.600,003.968.104.612,002.18 0,00 0,00 3.701.520.794,00 2.255.581.000,00 5.957.101.794,00 (2.018.724.418,00) (25,31)0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH2.18 . 2.18.01 (25,31)0,00 3.701.520.794,00 2.255.581.000,00 5.957.101.794,000,00 (2.018.724.418,00)0,000,00 3.968.104.612,00 4.007.721.600,00 7.975.826.212,00 Urusan Pilihan 6.630.994.000,00 144.084.234.092,00112.032.253.105,0032.051.980.987,003 4.270.450.200,00 (2.360.543.800,00) 28.873.814.992,00 97.187.622.560,00 126.061.437.552,00 (18.022.796.540,00) (12,51)(35,60) Kelautan dan Perikanan 0,00 1.775.542.000,001.775.542.000,000,003.01 0,00 0,00 0,00 2.055.542.000,00 2.055.542.000,00 280.000.000,00 15,770,00 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN3.01 . 3.03.01 16,140,00 0,00 2.014.542.000,00 2.014.542.000,000,00 280.000.000,000,000,00 0,00 1.734.542.000,00 1.734.542.000,00 KECAMATAN LEKSONO3.01 . 4.01.08 0,000,00 0,00 41.000.000,00 41.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 41.000.000,00 41.000.000,00 Pariwisata 5.009.529.000,00 20.322.080.688,0015.902.895.105,004.419.185.583,003.02 3.000.000.000,00 (2.009.529.000,00) 3.939.992.484,00 18.257.118.305,00 22.197.110.789,00 1.875.030.101,00 9,23(40,11) DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN3.02 . 3.02.01 9,313.000.000.000,00 3.939.992.484,00 18.082.118.305,00 22.022.110.789,00(2.009.529.000,00) 1.875.030.101,00(40,11)5.009.529.000,00 4.419.185.583,00 15.727.895.105,00 20.147.080.688,00 KECAMATAN WONOSOBO3.02 . 4.01.05 0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 KECAMATAN WADASLINTANG3.02 . 4.01.17 0,000,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Pertanian 140.700.000,00 30.728.889.062,0010.325.358.900,0020.403.530.162,003.03 113.875.200,00 (26.824.800,00) 18.123.585.692,00 5.897.736.500,00 24.021.322.192,00 (6.707.566.870,00) (21,83)(19,07) DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN3.03 . 3.03.01 (21,79)113.875.200,00 18.123.585.692,00 5.837.736.500,00 23.961.322.192,00(26.824.800,00) (6.677.566.870,00)(19,07)140.700.000,00 20.403.530.162,00 10.235.358.900,00 30.638.889.062,00 KECAMATAN KEPIL3.03 . 4.01.15 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (30.000.000,00)0,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 KECAMATAN KALIBAWANG3.03 . 4.01.19 0,000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Perdagangan 1.480.765.000,00 90.297.722.342,0083.068.457.100,007.229.265.242,003.06 1.156.575.000,00 (324.190.000,00) 6.810.236.816,00 70.648.202.100,00 77.458.438.916,00 (12.839.283.426,00) (14,22)(21,89) RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 5 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp Rp Rp % SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA3.06 . 1.05.01 0,000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM3.06 . 3.06.01 (14,23)1.156.575.000,00 6.810.236.816,00 70.398.202.100,00 77.208.438.916,00(324.190.000,00) (12.809.283.426,00)(21,89)1.480.765.000,00 7.229.265.242,00 82.788.457.100,00 90.017.722.342,00 SEKRETARIAT DAERAH3.06 . 4.01.03 (30,00)0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,000,00 (30.000.000,00)0,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 KECAMATAN MOJOTENGAH3.06 . 4.01.10 0,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Perindustrian 0,00 910.000.000,00910.000.000,000,003.07 0,00 0,00 0,00 329.023.655,00 329.023.655,00 (580.976.345,00) (63,84)0,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI 3.07 . 2.01.01 (64,77)0,00 0,00 229.023.655,00 229.023.655,000,00 (420.976.345,00)0,000,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH3.07 . 4.01.03 (50,00)0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,000,00 (100.000.000,00)0,000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 KECAMATAN WONOSOBO3.07 . 4.01.05 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (40.000.000,00)0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 KECAMATAN MOJOTENGAH3.07 . 4.01.10 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (20.000.000,00)0,000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Transmigrasi 0,00 50.000.000,0050.000.000,000,003.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)0,00 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI 3.08 . 2.01.01 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (50.000.000,00)0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 1.789.875.739.714,00 665.397.053.768,0088.317.727.671,00577.079.326.097,004 1.747.849.103.353,00 (42.026.636.361,00) 608.139.351.399,00 76.389.727.620,00 684.529.079.019,00 19.132.025.251,00 2,88(2,35) Administrasi Pemerintahan 1.694.150.000,00 130.913.105.538,0040.873.121.625,0090.039.983.913,004.01 1.151.517.000,00 (542.633.000,00) 87.392.790.587,00 40.969.704.525,00 128.362.495.112,00 (2.550.610.426,00) (1,95)(32,03) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4.01 . 2.12.01 (78,13)0,00 0,00 16.400.000,00 16.400.000,000,00 (58.600.000,00)0,000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 DPRD4.01 . 4.01.01 0,000,00 21.356.849.594,00 0,00 21.356.849.594,000,00 0,000,000,00 21.356.849.594,00 0,00 21.356.849.594,00 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH4.01 . 4.01.02 0,000,00 769.719.640,00 0,00 769.719.640,000,00 0,000,000,00 769.719.640,00 0,00 769.719.640,00 SEKRETARIAT DAERAH4.01 . 4.01.03 (5,75)90.000.000,00 17.062.335.859,00 14.131.299.900,00 31.193.635.759,00(89.000.000,00) (1.902.463.078,00)(49,72)179.000.000,00 16.847.058.937,00 16.249.039.900,00 33.096.098.837,00 SEKRETARIAT DPRD4.01 . 4.01.04 21,810,00 3.298.208.354,00 18.223.248.360,00 21.521.456.714,000,00 3.853.057.142,000,000,00 3.395.151.212,00 14.273.248.360,00 17.668.399.572,00 KECAMATAN WONOSOBO4.01 . 4.01.05 (3,89)499.850.000,00 8.649.907.817,00 2.038.098.800,00 10.688.006.617,00(91.700.000,00) (432.326.063,00)(15,50)591.550.000,00 8.952.183.880,00 2.168.148.800,00 11.120.332.680,00 KECAMATAN KERTEK4.01 . 4.01.06 (8,50)33.300.000,00 3.608.025.043,00 337.068.400,00 3.945.093.443,00(84.050.000,00) (366.357.809,00)(71,62)117.350.000,00 3.874.382.852,00 437.068.400,00 4.311.451.252,00 KECAMATAN SELOMERTO4.01 . 4.01.07 (10,44)10.050.000,00 3.308.698.506,00 623.958.290,00 3.932.656.796,00(179.450.000,00) (458.414.485,00)(94,70)189.500.000,00 3.590.112.991,00 800.958.290,00 4.391.071.281,00 KECAMATAN LEKSONO4.01 . 4.01.08 (13,17)6.500.000,00 2.424.306.191,00 429.751.700,00 2.854.057.891,00(143.500.000,00) (432.843.785,00)(95,67)150.000.000,00 2.657.149.976,00 629.751.700,00 3.286.901.676,00 KECAMATAN WATUMALANG4.01 . 4.01.09 0,9756.500.000,00 2.335.567.760,00 667.071.750,00 3.002.639.510,0014.500.000,00 28.888.873,0034,5242.000.000,00 2.433.488.887,00 540.261.750,00 2.973.750.637,00 KECAMATAN MOJOTENGAH4.01 . 4.01.10 (8,09)180.642.000,00 3.396.628.326,00 979.160.000,00 4.375.788.326,0066.542.000,00 (385.124.166,00)58,32114.100.000,00 3.638.102.492,00 1.122.810.000,00 4.760.912.492,00 KECAMATAN GARUNG4.01 . 4.01.11 (4,15)27.000.000,00 2.444.627.991,00 397.311.125,00 2.841.939.116,000,00 (123.126.370,00)0,0027.000.000,00 2.567.754.361,00 397.311.125,00 2.965.065.486,00 KECAMATAN KEJAJAR4.01 . 4.01.12 (7,80)0,00 3.275.296.404,00 443.820.900,00 3.719.117.304,00(40.000.000,00) (314.552.600,00)(100,00)40.000.000,00 3.456.796.404,00 576.873.500,00 4.033.669.904,00 KECAMATAN KALIKAJAR4.01 . 4.01.13 (8,80)35.000.000,00 2.226.382.250,00 407.316.300,00 2.633.698.550,000,00 (254.193.721,00)0,0035.000.000,00 2.380.575.971,00 507.316.300,00 2.887.892.271,00 KECAMATAN SAPURAN4.01 . 4.01.14 (19,37)135.000.000,00 2.412.750.105,00 568.722.200,00 2.981.472.305,000,00 (716.461.269,00)0,00135.000.000,00 2.612.711.374,00 1.085.222.200,00 3.697.933.574,00 KECAMATAN KEPIL4.01 . 4.01.15 (6,77)36.175.000,00 2.513.121.331,00 633.776.500,00 3.146.897.831,00(5.475.000,00) (228.604.737,00)(13,15)41.650.000,00 2.678.091.568,00 697.411.000,00 3.375.502.568,00 KECAMATAN KALIWIRO4.01 . 4.01.16 (7,71)21.350.000,00 2.451.002.365,00 252.345.000,00 2.703.347.365,0011.350.000,00 (225.843.682,00)113,5010.000.000,00 2.676.846.047,00 252.345.000,00 2.929.191.047,00 KECAMATAN WADASLINTANG4.01 . 4.01.17 (6,91)20.150.000,00 2.389.988.583,00 328.420.100,00 2.718.408.683,00(1.850.000,00) (201.643.590,00)(8,41)22.000.000,00 2.551.632.173,00 368.420.100,00 2.920.052.273,00 KECAMATAN SUKOHARJO4.01 . 4.01.18 (4,05)0,00 1.771.938.026,00 339.016.700,00 2.110.954.726,000,00 (89.031.040,00)0,000,00 1.850.969.066,00 349.016.700,00 2.199.985.766,00 KECAMATAN KALIBAWANG4.01 . 4.01.19 (11,61)0,00 1.697.436.442,00 152.918.500,00 1.850.354.942,000,00 (242.970.046,00)0,000,00 1.750.406.488,00 342.918.500,00 2.093.324.988,00 Pengawasan 0,00 11.156.926.711,006.089.230.000,005.067.696.711,004.02 0,00 0,00 4.602.493.318,00 2.741.730.000,00 7.344.223.318,00 (3.812.703.393,00) (34,17)0,00 INSPEKTORAT4.02 . 4.02.01 (34,17)0,00 4.602.493.318,00 2.741.730.000,00 7.344.223.318,000,00 (3.812.703.393,00)0,000,00 5.067.696.711,00 6.089.230.000,00 11.156.926.711,00 Perencanaan 0,00 10.255.173.539,006.264.235.800,003.990.937.739,004.03 0,00 0,00 3.668.390.744,00 3.911.333.300,00 7.579.724.044,00 (2.675.449.495,00) (26,09)0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH4.03 . 1.05.02 (66,67)0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,000,00 (200.000.000,00)0,000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH4.03 . 4.01.03 0,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 KECAMATAN WONOSOBO4.03 . 4.01.05 (3,33)0,00 0,00 203.000.000,00 203.000.000,000,00 (7.000.000,00)0,000,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 KECAMATAN KERTEK4.03 . 4.01.06 0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 KECAMATAN SELOMERTO4.03 . 4.01.07 0,000,00 0,00 67.250.000,00 67.250.000,000,00 0,000,000,00 0,00 67.250.000,00 67.250.000,00 KECAMATAN LEKSONO4.03 . 4.01.08 0,000,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 KECAMATAN WATUMALANG4.03 . 4.01.09 0,000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 KECAMATAN MOJOTENGAH4.03 . 4.01.10 0,000,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 KECAMATAN GARUNG4.03 . 4.01.11 0,000,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 KECAMATAN KEJAJAR4.03 . 4.01.12 0,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 KECAMATAN KALIKAJAR4.03 . 4.01.13 0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 KECAMATAN SAPURAN4.03 . 4.01.14 0,000,00 0,00 32.500.000,00 32.500.000,000,00 0,000,000,00 0,00 32.500.000,00 32.500.000,00 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 6 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp Rp Rp % SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14 KECAMATAN KEPIL4.03 . 4.01.15 0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 KECAMATAN KALIWIRO4.03 . 4.01.16 0,000,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 KECAMATAN WADASLINTANG4.03 . 4.01.17 0,000,00 0,00 145.000.000,00 145.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 145.000.000,00 145.000.000,00 KECAMATAN SUKOHARJO4.03 . 4.01.18 0,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 KECAMATAN KALIBAWANG4.03 . 4.01.19 0,000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH4.03 . 4.03.01 (27,70)0,00 3.668.390.744,00 2.773.583.300,00 6.441.974.044,000,00 (2.468.449.495,00)0,000,00 3.990.937.739,00 4.919.485.800,00 8.910.423.539,00 Keuangan 1.788.181.589.714,00 498.862.262.830,0024.827.761.246,00474.034.501.584,004.04 1.746.697.586.353,00 (41.484.003.361,00) 508.922.937.078,00 24.115.844.295,00 533.038.781.373,00 34.176.518.543,00 6,85(2,32) DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA4.04 . 1.01.01 0,000,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM4.04 . 3.06.01 0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH4.04 . 4.01.03 (38,28)0,00 0,00 777.640.000,00 777.640.000,000,00 (482.360.000,00)0,000,00 0,00 1.260.000.000,00 1.260.000.000,00 KECAMATAN GARUNG4.04 . 4.01.11 0,000,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 KECAMATAN KEJAJAR4.04 . 4.01.12 0,000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 KECAMATAN WADASLINTANG4.04 . 4.01.17 0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4.04 . 4.04.01 6,971.746.697.586.353,00 508.922.937.078,00 22.772.204.295,00 531.695.141.373,00(41.484.003.361,00) 34.658.878.543,00(2,32)1.788.181.589.714,00 474.034.501.584,00 23.001.761.246,00 497.036.262.830,00 Kepegawaian 0,00 13.409.585.150,009.463.379.000,003.946.206.150,004.05 0,00 0,00 3.552.739.672,00 4.278.615.500,00 7.831.355.172,00 (5.578.229.978,00) (41,60)0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH4.05 . 4.05.01 (41,60)0,00 3.552.739.672,00 4.278.615.500,00 7.831.355.172,000,00 (5.578.229.978,00)0,000,00 3.946.206.150,00 9.463.379.000,00 13.409.585.150,00 Penelitian dan Pengembangan 0,00 800.000.000,00800.000.000,000,004.07 0,00 0,00 0,00 372.500.000,00 372.500.000,00 (427.500.000,00) (53,44)0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH4.07 . 4.03.01 (53,44)0,00 0,00 372.500.000,00 372.500.000,000,00 (427.500.000,00)0,000,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 1.935.748.155.714,00 1.190.655.302.386,00 864.690.332.984,00 2.055.345.635.370,00JUMLAH 1.884.608.551.353,00 (51.139.604.361,00) 1.196.130.160.127,00 838.681.806.036,00 2.034.811.966.163,00 (20.533.669.207,00) (1,00)(2,64) EKO PURNOMO, SE, MM BUPATI WONOSOBO Wonosobo, 9 October 2020 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 7 Nomor : 5 Peraturan DaerahLampiran IIa Tanggal : 9 October 2020 TAHUN ANGGARAN 2020 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp Rp Rp % SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14 4.000.000,00 603.318.492.378,00145.005.611.470,00458.312.880.908,004.000.000,00 0,00 443.022.683.850,00 165.553.791.522,00 608.576.475.372,00 5.257.982.994,00 0,870,00DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA1.01.01 1,244.000.000,00 443.022.683.850,00 164.608.791.522,00 607.631.475.372,000,00 7.467.982.994,000,004.000.000,00 458.312.880.908,00 141.850.611.470,00 600.163.492.378,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan1.01 0,000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan2.04 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (80.000.000,00)0,000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika 2.10 (81,92)0,00 0,00 470.000.000,00 470.000.000,000,00 (2.130.000.000,00)0,000,00 0,00 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 2.13 0,000,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan4.04 51.189.397.000,00 173.743.292.898,00127.005.633.436,0046.737.659.462,0047.251.877.800,00 (3.937.519.200,00) 44.220.194.851,00 121.576.596.228,00 165.796.791.079,00 (7.946.501.819,00) (4,57)(7,69)DINAS KESEHATAN1.02.01 (4,57)47.251.877.800,00 44.220.194.851,00 121.576.596.228,00 165.796.791.079,00(3.937.519.200,00) (7.946.501.819,00)(7,69)51.189.397.000,00 46.737.659.462,00 127.005.633.436,00 173.743.292.898,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan1.02 84.679.700.000,00 116.012.010.600,0095.135.253.000,0020.876.757.600,0082.679.700.000,00 (2.000.000.000,00) 19.917.413.168,00 108.313.603.428,00 128.231.016.596,00 12.219.005.996,00 10,53(2,36)RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SETJONEGORO1.02.02 10,5382.679.700.000,00 19.917.413.168,00 108.313.603.428,00 128.231.016.596,00(2.000.000.000,00) 12.219.005.996,00(2,36)84.679.700.000,00 20.876.757.600,00 95.135.253.000,00 116.012.010.600,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan1.02 263.500.000,00 184.241.290.986,00173.203.546.462,0011.037.744.524,00263.500.000,00 0,00 10.035.590.403,00 144.804.663.715,00 154.840.254.118,00 (29.401.036.868,00) (15,96)0,00DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG1.03.01 (16,15)263.500.000,00 10.035.590.403,00 144.119.663.715,00 154.155.254.118,000,00 (29.686.036.868,00)0,00263.500.000,00 11.037.744.524,00 172.803.546.462,00 183.841.290.986,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 71,250,00 0,00 685.000.000,00 685.000.000,000,00 285.000.000,000,000,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan2.04 1.401.025.000,00 14.894.452.913,0010.518.204.510,004.376.248.403,001.071.245.000,00 (329.780.000,00) 3.976.720.824,00 16.700.266.810,00 20.676.987.634,00 5.782.534.721,00 38,82(23,54)DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 1.04.01 59,121.071.245.000,00 3.976.720.824,00 11.772.698.510,00 15.749.419.334,00(329.780.000,00) 5.851.882.421,00(23,54)1.401.025.000,00 4.376.248.403,00 5.521.288.510,00 9.897.536.913,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.04 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (150.000.000,00)0,000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan2.04 1,660,00 0,00 4.927.568.300,00 4.927.568.300,000,00 80.652.300,000,000,00 0,00 4.846.916.000,00 4.846.916.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan2.09 0,00 9.562.201.260,004.351.021.800,005.211.179.460,000,00 0,00 4.939.879.460,00 4.129.586.136,00 9.069.465.596,00 (492.735.664,00) (5,15)0,00SATUAN POLISI PAMONG PRAJA1.05.01 (5,24)0,00 4.939.879.460,00 3.979.586.136,00 8.919.465.596,000,00 (492.735.664,00)0,000,00 5.211.179.460,00 4.201.021.800,00 9.412.201.260,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.05 0,000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00Urusan Pilihan Perdagangan3.06 0,00 5.314.624.365,002.946.295.350,002.368.329.015,000,00 0,00 2.267.885.755,00 4.606.995.350,00 6.874.881.105,00 1.560.256.740,00 29,360,00BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH1.05.02 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (100.000.000,00)0,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.04 37,850,00 2.267.885.755,00 4.506.995.350,00 6.774.881.105,000,00 1.860.256.740,000,000,00 2.368.329.015,00 2.546.295.350,00 4.914.624.365,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.05 (66,67)0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,000,00 (200.000.000,00)0,000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan4.03 0,00 4.221.724.268,002.621.265.000,001.600.459.268,000,00 0,00 540.669.746,00 141.747.732,00 682.417.478,00 (3.539.306.790,00) (83,84)0,00KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK1.05.03 (83,84)0,00 540.669.746,00 141.747.732,00 682.417.478,000,00 (3.539.306.790,00)0,000,00 1.600.459.268,00 2.621.265.000,00 4.221.724.268,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.05 0,00 0,000,000,000,00 0,00 1.247.249.606,00 2.077.698.268,00 3.324.947.874,00 3.324.947.874,00 0,000,00BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK1.05.04 0,000,00 1.247.249.606,00 2.077.698.268,00 3.324.947.874,000,00 3.324.947.874,000,000,00 0,00 0,00 0,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.05 0,00 8.324.028.741,005.471.962.000,002.852.066.741,000,00 0,00 2.856.033.921,00 17.111.090.215,00 19.967.124.136,00 11.643.095.395,00 139,870,00DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.06.01 183,090,00 2.856.033.921,00 15.400.800.000,00 18.256.833.921,000,00 11.807.805.180,000,000,00 2.852.066.741,00 3.596.962.000,00 6.449.028.741,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial1.06 0,000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,000,00 20.000.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan2.04 (15,18)0,00 0,00 1.590.290.215,00 1.590.290.215,000,00 (284.709.785,00)0,000,00 0,00 1.875.000.000,00 1.875.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.07 0,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,000,00 100.000.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika 2.10 5.000.000,00 8.074.790.319,003.306.590.000,004.768.200.319,005.000.000,00 0,00 4.388.674.615,00 2.063.171.362,00 6.451.845.977,00 (1.622.944.342,00) (20,10)0,00DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI 2.01.01 (15,62)5.000.000,00 4.388.674.615,00 1.834.147.707,00 6.222.822.322,000,00 (1.151.967.997,00)0,005.000.000,00 4.768.200.319,00 2.606.590.000,00 7.374.790.319,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja2.01 (64,77)0,00 0,00 229.023.655,00 229.023.655,000,00 (420.976.345,00)0,000,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00Urusan Pilihan Perindustrian3.07 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (50.000.000,00)0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00Urusan Pilihan Transmigrasi3.08 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 1 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp Rp Rp % SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14 185.000.000,00 19.167.060.513,0012.058.900.600,007.108.159.913,00195.000.000,00 10.000.000,00 6.688.640.987,00 8.454.366.150,00 15.143.007.137,00 (4.024.053.376,00) (20,99)5,41DINAS LINGKUNGAN HIDUP2.05.01 (20,99)195.000.000,00 6.688.640.987,00 8.454.366.150,00 15.143.007.137,0010.000.000,00 (4.024.053.376,00)5,41185.000.000,00 7.108.159.913,00 12.058.900.600,00 19.167.060.513,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup2.05 300.000.000,00 9.060.889.078,006.020.855.250,003.040.033.828,00300.000.000,00 0,00 2.849.066.919,00 4.699.062.100,00 7.548.129.019,00 (1.512.760.059,00) (16,70)0,00DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.06.01 (16,70)300.000.000,00 2.849.066.919,00 4.699.062.100,00 7.548.129.019,000,00 (1.512.760.059,00)0,00300.000.000,00 3.040.033.828,00 6.020.855.250,00 9.060.889.078,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil 2.06 0,00 13.988.308.521,0010.287.951.280,003.700.357.241,000,00 0,00 3.353.786.783,00 8.118.437.280,00 11.472.224.063,00 (2.516.084.458,00) (17,99)0,00DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01 (57,16)0,00 0,00 593.355.500,00 593.355.500,000,00 (791.644.500,00)0,000,00 0,00 1.385.000.000,00 1.385.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 (13,68)0,00 3.353.786.783,00 7.525.081.780,00 10.878.868.563,000,00 (1.724.439.958,00)0,000,00 3.700.357.241,00 8.902.951.280,00 12.603.308.521,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.08 294.000.000,00 8.347.997.482,005.681.412.450,002.666.585.032,0022.000.000,00 (272.000.000,00) 2.411.878.254,00 4.174.379.450,00 6.586.257.704,00 (1.761.739.778,00) (21,10)(92,52)DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.10.01 (20,14)22.000.000,00 2.411.878.254,00 4.150.799.450,00 6.562.677.704,00(272.000.000,00) (1.655.319.778,00)(92,52)294.000.000,00 2.666.585.032,00 5.551.412.450,00 8.217.997.482,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika 2.10 (95,53)0,00 0,00 3.580.000,00 3.580.000,000,00 (76.420.000,00)0,000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik2.14 (60,00)0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,000,00 (30.000.000,00)0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian2.15 919.800.000,00 5.066.798.976,002.167.570.000,002.899.228.976,00696.675.000,00 (223.125.000,00) 2.699.103.800,00 813.970.000,00 3.513.073.800,00 (1.553.725.176,00) (30,66)(24,26)DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.12.01 (94,00)0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,000,00 (282.000.000,00)0,000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 (25,86)696.675.000,00 2.699.103.800,00 779.570.000,00 3.478.673.800,00(223.125.000,00) (1.213.125.176,00)(24,26)919.800.000,00 2.899.228.976,00 1.792.570.000,00 4.691.798.976,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal2.12 (78,13)0,00 0,00 16.400.000,00 16.400.000,000,00 (58.600.000,00)0,000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 4.01 0,00 8.985.826.212,005.017.721.600,003.968.104.612,000,00 0,00 3.701.520.794,00 2.818.341.600,00 6.519.862.394,00 (2.465.963.818,00) (27,44)0,00DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH2.18.01 (44,28)0,00 0,00 562.760.600,00 562.760.600,000,00 (447.239.400,00)0,000,00 0,00 1.010.000.000,00 1.010.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan2.17 (25,31)0,00 3.701.520.794,00 2.255.581.000,00 5.957.101.794,000,00 (2.018.724.418,00)0,000,00 3.968.104.612,00 4.007.721.600,00 7.975.826.212,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan2.18 5.009.529.000,00 21.997.080.688,0017.577.895.105,004.419.185.583,003.000.000.000,00 (2.009.529.000,00) 3.939.992.484,00 18.675.101.195,00 22.615.093.679,00 618.012.991,00 2,81(40,11)DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN3.02.01 (67,95)0,00 0,00 592.982.890,00 592.982.890,000,00 (1.257.017.110,00)0,000,00 0,00 1.850.000.000,00 1.850.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan2.16 9,313.000.000.000,00 3.939.992.484,00 18.082.118.305,00 22.022.110.789,00(2.009.529.000,00) 1.875.030.101,00(40,11)5.009.529.000,00 4.419.185.583,00 15.727.895.105,00 20.147.080.688,00Urusan Pilihan Pariwisata3.02 140.700.000,00 32.848.431.062,0012.444.900.900,0020.403.530.162,00113.875.200,00 (26.824.800,00) 18.123.585.692,00 7.958.478.500,00 26.082.064.192,00 (6.766.366.870,00) (20,60)(19,07)DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN3.03.01 (77,64)0,00 0,00 106.200.000,00 106.200.000,000,00 (368.800.000,00)0,000,00 0,00 475.000.000,00 475.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan2.03 16,140,00 0,00 2.014.542.000,00 2.014.542.000,000,00 280.000.000,000,000,00 0,00 1.734.542.000,00 1.734.542.000,00Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan3.01 (21,79)113.875.200,00 18.123.585.692,00 5.837.736.500,00 23.961.322.192,00(26.824.800,00) (6.677.566.870,00)(19,07)140.700.000,00 20.403.530.162,00 10.235.358.900,00 30.638.889.062,00Urusan Pilihan Pertanian3.03 1.480.765.000,00 91.610.080.342,0084.380.815.100,007.229.265.242,001.156.575.000,00 (324.190.000,00) 6.810.236.816,00 71.540.560.100,00 78.350.796.916,00 (13.259.283.426,00) (14,47)(21,89)DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM3.06.01 (29,18)0,00 0,00 1.092.358.000,00 1.092.358.000,000,00 (450.000.000,00)0,000,00 0,00 1.542.358.000,00 1.542.358.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.11 (14,23)1.156.575.000,00 6.810.236.816,00 70.398.202.100,00 77.208.438.916,00(324.190.000,00) (12.809.283.426,00)(21,89)1.480.765.000,00 7.229.265.242,00 82.788.457.100,00 90.017.722.342,00Urusan Pilihan Perdagangan3.06 0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan4.04 0,00 21.356.849.594,000,0021.356.849.594,000,00 0,00 21.356.849.594,00 0,00 21.356.849.594,00 0,00 0,000,00DPRD4.01.01 0,000,00 21.356.849.594,00 0,00 21.356.849.594,000,00 0,000,000,00 21.356.849.594,00 0,00 21.356.849.594,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 4.01 0,00 769.719.640,000,00769.719.640,000,00 0,00 769.719.640,00 0,00 769.719.640,00 0,00 0,000,00KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH4.01.02 0,000,00 769.719.640,00 0,00 769.719.640,000,00 0,000,000,00 769.719.640,00 0,00 769.719.640,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 4.01 179.000.000,00 38.856.098.837,0022.009.039.900,0016.847.058.937,0090.000.000,00 (89.000.000,00) 17.062.335.859,00 18.124.279.075,00 35.186.614.934,00 (3.669.483.903,00) (9,44)(49,72)SEKRETARIAT DAERAH4.01.03 (53,26)0,00 0,00 116.839.175,00 116.839.175,000,00 (133.160.825,00)0,000,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan1.02 60,610,00 0,00 1.325.000.000,00 1.325.000.000,000,00 500.000.000,000,000,00 0,00 825.000.000,00 825.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.05 27,560,00 0,00 548.500.000,00 548.500.000,000,00 118.500.000,000,000,00 0,00 430.000.000,00 430.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial1.06 0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan2.03 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (100.000.000,00)0,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan2.04 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (750.000.000,00)0,000,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.07 (37,76)0,00 0,00 305.000.000,00 305.000.000,000,00 (185.000.000,00)0,000,00 0,00 490.000.000,00 490.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika 2.10 (42,86)0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,000,00 (75.000.000,00)0,000,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.11 (58,89)0,00 0,00 370.000.000,00 370.000.000,000,00 (530.000.000,00)0,000,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 2.13 0,000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan2.16 (30,00)0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,000,00 (30.000.000,00)0,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00Urusan Pilihan Perdagangan3.06 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 2 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp Rp Rp % SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14 (50,00)0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,000,00 (100.000.000,00)0,000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00Urusan Pilihan Perindustrian3.07 (5,75)90.000.000,00 17.062.335.859,00 14.131.299.900,00 31.193.635.759,00(89.000.000,00) (1.902.463.078,00)(49,72)179.000.000,00 16.847.058.937,00 16.249.039.900,00 33.096.098.837,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 4.01 0,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan4.03 (38,28)0,00 0,00 777.640.000,00 777.640.000,000,00 (482.360.000,00)0,000,00 0,00 1.260.000.000,00 1.260.000.000,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan4.04 0,00 17.668.399.572,0014.273.248.360,003.395.151.212,000,00 0,00 3.298.208.354,00 18.223.248.360,00 21.521.456.714,00 3.853.057.142,00 21,810,00SEKRETARIAT DPRD4.01.04 21,810,00 3.298.208.354,00 18.223.248.360,00 21.521.456.714,000,00 3.853.057.142,000,000,00 3.395.151.212,00 14.273.248.360,00 17.668.399.572,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 4.01 591.550.000,00 28.305.832.680,0019.353.648.800,008.952.183.880,00499.850.000,00 (91.700.000,00) 8.649.907.817,00 18.495.603.800,00 27.145.511.617,00 (1.160.321.063,00) (4,10)(15,50)KECAMATAN WONOSOBO4.01.05 (8,25)0,00 0,00 656.000.000,00 656.000.000,000,00 (59.000.000,00)0,000,00 0,00 715.000.000,00 715.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan1.02 (24,88)0,00 0,00 3.246.555.000,00 3.246.555.000,000,00 (1.075.445.000,00)0,000,00 0,00 4.322.000.000,00 4.322.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 (68,38)0,00 0,00 675.300.000,00 675.300.000,000,00 (1.460.700.000,00)0,000,00 0,00 2.136.000.000,00 2.136.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.04 (31,60)0,00 0,00 629.245.000,00 629.245.000,000,00 (290.755.000,00)0,000,00 0,00 920.000.000,00 920.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.05 (50,00)0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,000,00 (30.000.000,00)0,000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial1.06 (9,74)0,00 0,00 1.326.781.900,00 1.326.781.900,000,00 (143.218.100,00)0,000,00 0,00 1.470.000.000,00 1.470.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (40.000.000,00)0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan2.04 (52,03)0,00 0,00 350.696.000,00 350.696.000,000,00 (380.304.000,00)0,000,00 0,00 731.000.000,00 731.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup2.05 49,600,00 0,00 9.090.157.100,00 9.090.157.100,000,00 3.013.657.100,000,000,00 0,00 6.076.500.000,00 6.076.500.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.07 (53,33)0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,000,00 (24.000.000,00)0,000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.08 (69,72)0,00 0,00 28.770.000,00 28.770.000,000,00 (66.230.000,00)0,000,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika 2.10 (33,33)0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,000,00 (75.000.000,00)0,000,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.11 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (50.000.000,00)0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 2.13 0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00Urusan Pilihan Pariwisata3.02 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (40.000.000,00)0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00Urusan Pilihan Perindustrian3.07 (3,89)499.850.000,00 8.649.907.817,00 2.038.098.800,00 10.688.006.617,00(91.700.000,00) (432.326.063,00)(15,50)591.550.000,00 8.952.183.880,00 2.168.148.800,00 11.120.332.680,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 4.01 (3,33)0,00 0,00 203.000.000,00 203.000.000,000,00 (7.000.000,00)0,000,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan4.03 117.350.000,00 7.673.451.252,003.799.068.400,003.874.382.852,0033.300.000,00 (84.050.000,00) 3.608.025.043,00 3.529.068.400,00 7.137.093.443,00 (536.357.809,00) (6,99)(71,62)KECAMATAN KERTEK4.01.06 0,000,00 0,00 31.500.000,00 31.500.000,000,00 0,000,000,00 0,00 31.500.000,00 31.500.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan1.02 (40,00)0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,000,00 (200.000.000,00)0,000,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 (22,50)0,00 0,00 534.725.000,00 534.725.000,000,00 (155.275.000,00)0,000,00 0,00 690.000.000,00 690.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.04 38,630,00 0,00 353.500.000,00 353.500.000,000,00 98.500.000,000,000,00 0,00 255.000.000,00 255.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.05 0,000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial1.06 (15,31)0,00 0,00 300.640.000,00 300.640.000,000,00 (54.360.000,00)0,000,00 0,00 355.000.000,00 355.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (40.000.000,00)0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan2.04 (37,50)0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,000,00 (36.000.000,00)0,000,00 0,00 96.000.000,00 96.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup2.05 27,190,00 0,00 1.439.135.000,00 1.439.135.000,000,00 307.635.000,000,000,00 0,00 1.131.500.000,00 1.131.500.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.07 (32,80)0,00 0,00 62.500.000,00 62.500.000,000,00 (30.500.000,00)0,000,00 0,00 93.000.000,00 93.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.11 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (60.000.000,00)0,000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 2.13 (8,50)33.300.000,00 3.608.025.043,00 337.068.400,00 3.945.093.443,00(84.050.000,00) (366.357.809,00)(71,62)117.350.000,00 3.874.382.852,00 437.068.400,00 4.311.451.252,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 4.01 0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan4.03 189.500.000,00 7.606.071.281,004.015.958.290,003.590.112.991,0010.050.000,00 (179.450.000,00) 3.308.698.506,00 3.153.958.290,00 6.462.656.796,00 (1.143.414.485,00) (15,03)(94,70)KECAMATAN SELOMERTO4.01.07 0,000,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan1.01 0,000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan1.02 (57,69)0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,000,00 (150.000.000,00)0,000,00 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.04 (17,93)0,00 0,00 402.945.000,00 402.945.000,000,00 (88.055.000,00)0,000,00 0,00 491.000.000,00 491.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.05 0,000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial1.06 (11,18)0,00 0,00 235.380.000,00 235.380.000,000,00 (29.620.000,00)0,000,00 0,00 265.000.000,00 265.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (40.000.000,00)0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan2.04 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (130.000.000,00)0,000,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup2.05 39,860,00 0,00 1.588.425.000,00 1.588.425.000,000,00 452.675.000,000,000,00 0,00 1.135.750.000,00 1.135.750.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.07 (94,59)0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,000,00 (700.000.000,00)0,000,00 0,00 740.000.000,00 740.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 2.13 (10,44)10.050.000,00 3.308.698.506,00 623.958.290,00 3.932.656.796,00(179.450.000,00) (458.414.485,00)(94,70)189.500.000,00 3.590.112.991,00 800.958.290,00 4.391.071.281,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 4.01 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 3 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp Rp Rp % SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14 0,000,00 0,00 67.250.000,00 67.250.000,000,00 0,000,000,00 0,00 67.250.000,00 67.250.000,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan4.03 150.000.000,00 5.302.901.676,002.645.751.700,002.657.149.976,006.500.000,00 (143.500.000,00) 2.424.306.191,00 2.330.751.700,00 4.755.057.891,00 (547.843.785,00) (10,33)(95,67)KECAMATAN LEKSONO4.01.08 (50,00)0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,000,00 (200.000.000,00)0,000,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 0,000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.04 (26,74)0,00 0,00 315.000.000,00 315.000.000,000,00 (115.000.000,00)0,000,00 0,00 430.000.000,00 430.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.05 0,000,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial1.06 0,000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (75.000.000,00)0,000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup2.05 68,540,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,000,00 305.000.000,000,000,00 0,00 445.000.000,00 445.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.07 0,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.11 (60,00)0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,000,00 (30.000.000,00)0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 2.13 0,000,00 0,00 41.000.000,00 41.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 41.000.000,00 41.000.000,00Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan3.01 (13,17)6.500.000,00 2.424.306.191,00 429.751.700,00 2.854.057.891,00(143.500.000,00) (432.843.785,00)(95,67)150.000.000,00 2.657.149.976,00 629.751.700,00 3.286.901.676,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 4.01 0,000,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan4.03 42.000.000,00 5.370.700.637,002.937.211.750,002.433.488.887,0056.500.000,00 14.500.000,00 2.335.567.760,00 2.942.211.750,00 5.277.779.510,00 (92.921.127,00) (1,73)34,52KECAMATAN WATUMALANG4.01.09 5,130,00 0,00 820.000.000,00 820.000.000,000,00 40.000.000,000,000,00 0,00 780.000.000,00 780.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 0,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.04 (48,89)0,00 0,00 172.500.000,00 172.500.000,000,00 (165.000.000,00)0,000,00 0,00 337.500.000,00 337.500.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.05 (50,00)0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,000,00 (30.000.000,00)0,000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial1.06 0,000,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (40.000.000,00)0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan2.04 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (100.000.000,00)0,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup2.05 0,000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil 2.06 67,560,00 0,00 818.450.000,00 818.450.000,000,00 330.000.000,000,000,00 0,00 488.450.000,00 488.450.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.07 (52,70)0,00 0,00 14.190.000,00 14.190.000,000,00 (15.810.000,00)0,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika 2.10 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (91.000.000,00)0,000,00 0,00 91.000.000,00 91.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.11 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (50.000.000,00)0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 2.13 0,9756.500.000,00 2.335.567.760,00 667.071.750,00 3.002.639.510,0014.500.000,00 28.888.873,0034,5242.000.000,00 2.433.488.887,00 540.261.750,00 2.973.750.637,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 4.01 0,000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan4.03 114.100.000,00 10.013.912.492,006.375.810.000,003.638.102.492,00180.642.000,00 66.542.000,00 3.396.628.326,00 5.940.810.000,00 9.337.438.326,00 (676.474.166,00) (6,76)58,32KECAMATAN MOJOTENGAH4.01.10 (70,97)0,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,000,00 (55.000.000,00)0,000,00 0,00 77.500.000,00 77.500.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan1.01 (37,62)0,00 0,00 126.000.000,00 126.000.000,000,00 (76.000.000,00)0,000,00 0,00 202.000.000,00 202.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan1.02 (30,77)0,00 0,00 1.350.000.000,00 1.350.000.000,000,00 (600.000.000,00)0,000,00 0,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 (45,45)0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,000,00 (150.000.000,00)0,000,00 0,00 330.000.000,00 330.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.04 (25,16)0,00 0,00 467.740.000,00 467.740.000,000,00 (157.260.000,00)0,000,00 0,00 625.000.000,00 625.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.05 0,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial1.06 (8,16)0,00 0,00 376.556.000,00 376.556.000,000,00 (33.444.000,00)0,000,00 0,00 410.000.000,00 410.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 0,000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil 2.06 56,290,00 0,00 2.138.854.000,00 2.138.854.000,000,00 770.354.000,000,000,00 0,00 1.368.500.000,00 1.368.500.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.07 0,000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,000,00 80.000.000,000,000,00 0,00 0,00 0,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.11 (76,92)0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,000,00 (50.000.000,00)0,000,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 2.13 0,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00Urusan Pilihan Perdagangan3.06 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (20.000.000,00)0,000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00Urusan Pilihan Perindustrian3.07 (8,09)180.642.000,00 3.396.628.326,00 979.160.000,00 4.375.788.326,0066.542.000,00 (385.124.166,00)58,32114.100.000,00 3.638.102.492,00 1.122.810.000,00 4.760.912.492,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 4.01 0,000,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan4.03 27.000.000,00 5.296.065.486,002.728.311.125,002.567.754.361,0027.000.000,00 0,00 2.444.627.991,00 2.473.311.125,00 4.917.939.116,00 (378.126.370,00) (7,14)0,00KECAMATAN GARUNG4.01.11 (97,90)0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,000,00 (97.900.000,00)0,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan1.02 (36,36)0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,000,00 (200.000.000,00)0,000,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 12,430,00 0,00 342.900.000,00 342.900.000,000,00 37.900.000,000,000,00 0,00 305.000.000,00 305.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.05 0,000,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial1.06 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 4 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp Rp Rp % SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (50.000.000,00)0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja2.01 0,000,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (35.000.000,00)0,000,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan2.04 0,000,00 0,00 430.000.000,00 430.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 430.000.000,00 430.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup2.05 76,470,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,000,00 260.000.000,000,000,00 0,00 340.000.000,00 340.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.07 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (100.000.000,00)0,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.11 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (70.000.000,00)0,000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 2.13 (4,15)27.000.000,00 2.444.627.991,00 397.311.125,00 2.841.939.116,000,00 (123.126.370,00)0,0027.000.000,00 2.567.754.361,00 397.311.125,00 2.965.065.486,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 4.01 0,000,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan4.03 0,000,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan4.04 40.000.000,00 5.618.669.904,002.161.873.500,003.456.796.404,000,00 (40.000.000,00) 3.275.296.404,00 2.044.873.500,00 5.320.169.904,00 (298.500.000,00) (5,31)(100,00)KECAMATAN KEJAJAR4.01.12 0,000,00 0,00 32.000.000,00 32.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 32.000.000,00 32.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan1.02 (81,73)0,00 0,00 66.883.000,00 66.883.000,000,00 (299.117.000,00)0,000,00 0,00 366.000.000,00 366.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.04 11,290,00 0,00 345.000.000,00 345.000.000,000,00 35.000.000,000,000,00 0,00 310.000.000,00 310.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.05 (15,38)0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,000,00 (10.000.000,00)0,000,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial1.06 (25,10)0,00 0,00 283.123.000,00 283.123.000,000,00 (94.877.000,00)0,000,00 0,00 378.000.000,00 378.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 148,850,00 0,00 744.046.600,00 744.046.600,000,00 445.046.600,000,000,00 0,00 299.000.000,00 299.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.07 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (10.000.000,00)0,000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.08 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (50.000.000,00)0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 2.13 (7,80)0,00 3.275.296.404,00 443.820.900,00 3.719.117.304,00(40.000.000,00) (314.552.600,00)(100,00)40.000.000,00 3.456.796.404,00 576.873.500,00 4.033.669.904,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 4.01 0,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan4.03 0,000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan4.04 35.000.000,00 5.308.892.271,002.928.316.300,002.380.575.971,0035.000.000,00 0,00 2.226.382.250,00 2.613.316.300,00 4.839.698.550,00 (469.193.721,00) (8,84)0,00KECAMATAN KALIKAJAR4.01.13 0,000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan1.02 (28,57)0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,000,00 (200.000.000,00)0,000,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 (39,39)0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,000,00 (130.000.000,00)0,000,00 0,00 330.000.000,00 330.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.04 75,610,00 0,00 360.000.000,00 360.000.000,000,00 155.000.000,000,000,00 0,00 205.000.000,00 205.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.05 (37,50)0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,000,00 (30.000.000,00)0,000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial1.06 0,000,00 0,00 220.000.000,00 220.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (40.000.000,00)0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan2.04 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (40.000.000,00)0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup2.05 48,810,00 0,00 811.000.000,00 811.000.000,000,00 266.000.000,000,000,00 0,00 545.000.000,00 545.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.07 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (30.000.000,00)0,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.08 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (66.000.000,00)0,000,00 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.11 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (100.000.000,00)0,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 2.13 (8,80)35.000.000,00 2.226.382.250,00 407.316.300,00 2.633.698.550,000,00 (254.193.721,00)0,0035.000.000,00 2.380.575.971,00 507.316.300,00 2.887.892.271,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 4.01 0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan4.03 135.000.000,00 5.074.433.574,002.461.722.200,002.612.711.374,00135.000.000,00 0,00 2.412.750.105,00 2.156.722.200,00 4.569.472.305,00 (504.961.269,00) (9,95)0,00KECAMATAN SAPURAN4.01.14 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (100.000.000,00)0,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.04 5,400,00 0,00 293.000.000,00 293.000.000,000,00 15.000.000,000,000,00 0,00 278.000.000,00 278.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.05 0,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial1.06 0,000,00 0,00 466.000.000,00 466.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 466.000.000,00 466.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (15.000.000,00)0,000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan2.04 0,000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup2.05 0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil 2.06 117,380,00 0,00 706.500.000,00 706.500.000,000,00 381.500.000,000,000,00 0,00 325.000.000,00 325.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.07 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (70.000.000,00)0,000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 2.13 (19,37)135.000.000,00 2.412.750.105,00 568.722.200,00 2.981.472.305,000,00 (716.461.269,00)0,00135.000.000,00 2.612.711.374,00 1.085.222.200,00 3.697.933.574,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 4.01 0,000,00 0,00 32.500.000,00 32.500.000,000,00 0,000,000,00 0,00 32.500.000,00 32.500.000,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan4.03 41.650.000,00 4.956.502.568,002.278.411.000,002.678.091.568,0036.175.000,00 (5.475.000,00) 2.513.121.331,00 2.318.411.000,00 4.831.532.331,00 (124.970.237,00) (2,52)(13,15)KECAMATAN KEPIL4.01.15 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 5 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp Rp Rp % SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14 (90,36)0,00 0,00 10.600.000,00 10.600.000,000,00 (99.400.000,00)0,000,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.04 4,480,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,000,00 15.000.000,000,000,00 0,00 335.000.000,00 335.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.05 0,000,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial1.06 0,000,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan2.04 0,000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup2.05 55,690,00 0,00 959.034.500,00 959.034.500,000,00 343.034.500,000,000,00 0,00 616.000.000,00 616.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.07 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (125.000.000,00)0,000,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 2.13 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (30.000.000,00)0,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00Urusan Pilihan Pertanian3.03 (6,77)36.175.000,00 2.513.121.331,00 633.776.500,00 3.146.897.831,00(5.475.000,00) (228.604.737,00)(13,15)41.650.000,00 2.678.091.568,00 697.411.000,00 3.375.502.568,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 4.01 0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan4.03 10.000.000,00 4.805.191.047,002.128.345.000,002.676.846.047,0021.350.000,00 11.350.000,00 2.451.002.365,00 2.143.345.000,00 4.594.347.365,00 (210.843.682,00) (4,39)113,50KECAMATAN KALIWIRO4.01.16 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (35.000.000,00)0,000,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan1.02 (50,34)0,00 0,00 296.000.000,00 296.000.000,000,00 (300.000.000,00)0,000,00 0,00 596.000.000,00 596.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 28,300,00 0,00 408.000.000,00 408.000.000,000,00 90.000.000,000,000,00 0,00 318.000.000,00 318.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.05 0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial1.06 0,000,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan2.04 0,000,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil 2.06 85,560,00 0,00 835.000.000,00 835.000.000,000,00 385.000.000,000,000,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.07 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (50.000.000,00)0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.11 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (75.000.000,00)0,000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 2.13 (7,71)21.350.000,00 2.451.002.365,00 252.345.000,00 2.703.347.365,0011.350.000,00 (225.843.682,00)113,5010.000.000,00 2.676.846.047,00 252.345.000,00 2.929.191.047,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 4.01 0,000,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan4.03 22.000.000,00 5.736.052.273,003.184.420.100,002.551.632.173,0020.150.000,00 (1.850.000,00) 2.389.988.583,00 3.299.420.100,00 5.689.408.683,00 (46.643.590,00) (0,81)(8,41)KECAMATAN WADASLINTANG4.01.17 0,000,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan1.02 (0,83)0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,000,00 (10.000.000,00)0,000,00 0,00 1.210.000.000,00 1.210.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (160.000.000,00)0,000,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.04 36,170,00 0,00 320.000.000,00 320.000.000,000,00 85.000.000,000,000,00 0,00 235.000.000,00 235.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.05 (25,00)0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,000,00 (15.000.000,00)0,000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial1.06 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (30.000.000,00)0,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja2.01 0,000,00 0,00 245.000.000,00 245.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 245.000.000,00 245.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan2.04 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (10.000.000,00)0,000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup2.05 88,240,00 0,00 736.000.000,00 736.000.000,000,00 345.000.000,000,000,00 0,00 391.000.000,00 391.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.07 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (50.000.000,00)0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 2.13 0,000,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00Urusan Pilihan Pariwisata3.02 (6,91)20.150.000,00 2.389.988.583,00 328.420.100,00 2.718.408.683,00(1.850.000,00) (201.643.590,00)(8,41)22.000.000,00 2.551.632.173,00 368.420.100,00 2.920.052.273,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 4.01 0,000,00 0,00 145.000.000,00 145.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 145.000.000,00 145.000.000,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan4.03 0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan4.04 0,00 2.829.985.766,00979.016.700,001.850.969.066,000,00 0,00 1.771.938.026,00 894.016.700,00 2.665.954.726,00 (164.031.040,00) (5,80)0,00KECAMATAN SUKOHARJO4.01.18 (12,50)0,00 0,00 245.000.000,00 245.000.000,000,00 (35.000.000,00)0,000,00 0,00 280.000.000,00 280.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.05 0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial1.06 0,000,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup2.05 0,000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.07 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (40.000.000,00)0,000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 2.13 (4,05)0,00 1.771.938.026,00 339.016.700,00 2.110.954.726,000,00 (89.031.040,00)0,000,00 1.850.969.066,00 349.016.700,00 2.199.985.766,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 4.01 0,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan4.03 0,00 2.703.324.988,00952.918.500,001.750.406.488,000,00 0,00 1.697.436.442,00 727.918.500,00 2.425.354.942,00 (277.970.046,00) (10,28)0,00KECAMATAN KALIBAWANG4.01.19 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 6 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp Rp Rp % SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14 15,790,00 0,00 220.000.000,00 220.000.000,000,00 30.000.000,000,000,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.05 0,000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial1.06 0,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 (10,71)0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,000,00 (15.000.000,00)0,000,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.07 (100,00)0,00 0,00 0,00 0,000,00 (50.000.000,00)0,000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 2.13 0,000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00Urusan Pilihan Pertanian3.03 (11,61)0,00 1.697.436.442,00 152.918.500,00 1.850.354.942,000,00 (242.970.046,00)0,000,00 1.750.406.488,00 342.918.500,00 2.093.324.988,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 4.01 0,000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,000,00 0,000,000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan4.03 0,00 11.156.926.711,006.089.230.000,005.067.696.711,000,00 0,00 4.602.493.318,00 2.741.730.000,00 7.344.223.318,00 (3.812.703.393,00) (34,17)0,00INSPEKTORAT4.02.01 (34,17)0,00 4.602.493.318,00 2.741.730.000,00 7.344.223.318,000,00 (3.812.703.393,00)0,000,00 5.067.696.711,00 6.089.230.000,00 11.156.926.711,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan4.02 0,00 9.710.423.539,005.719.485.800,003.990.937.739,000,00 0,00 3.668.390.744,00 3.146.083.300,00 6.814.474.044,00 (2.895.949.495,00) (29,82)0,00BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH4.03.01 (27,70)0,00 3.668.390.744,00 2.773.583.300,00 6.441.974.044,000,00 (2.468.449.495,00)0,000,00 3.990.937.739,00 4.919.485.800,00 8.910.423.539,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan4.03 (53,44)0,00 0,00 372.500.000,00 372.500.000,000,00 (427.500.000,00)0,000,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan 4.07 1.788.181.589.714,00 497.036.262.830,0023.001.761.246,00474.034.501.584,001.746.697.586.353,00 (41.484.003.361,00) 508.922.937.078,00 22.772.204.295,00 531.695.141.373,00 34.658.878.543,00 6,97(2,32)BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4.04.01 6,971.746.697.586.353,00 508.922.937.078,00 22.772.204.295,00 531.695.141.373,00(41.484.003.361,00) 34.658.878.543,00(2,32)1.788.181.589.714,00 474.034.501.584,00 23.001.761.246,00 497.036.262.830,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan4.04 0,00 13.409.585.150,009.463.379.000,003.946.206.150,000,00 0,00 3.552.739.672,00 4.278.615.500,00 7.831.355.172,00 (5.578.229.978,00) (41,60)0,00BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH4.05.01 (41,60)0,00 3.552.739.672,00 4.278.615.500,00 7.831.355.172,000,00 (5.578.229.978,00)0,000,00 3.946.206.150,00 9.463.379.000,00 13.409.585.150,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian4.05 1.935.748.155.714,00 1.190.655.302.386,00 864.690.332.984,00 2.055.345.635.370,00JUMLAH 1.884.608.551.353,00 (51.139.604.361,00) 1.196.130.160.127,00 838.681.806.036,00 2.034.811.966.163,00 (20.533.669.207,00) (1,00)(2,64) EKO PURNOMO, SE, MM BUPATI WONOSOBO Wonosobo, 9 October 2020 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 7 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian Organisasi : 4 . 05 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 13.409.585.150,004.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 7.831.355.172,00 (5.578.229.978,00) (41,60) BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.946.206.150,004.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.552.739.672,00 (393.466.478,00) (9,97) 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.946.206.150,00 (9,97)3.552.739.672,00 (393.466.478,00) BELANJA LANGSUNG 9.463.379.000,004.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 4.278.615.500,00 (5.184.763.500,00) (54,79) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 849.980.000,004.05 . 4.05.01 . 01 724.980.000,00 (125.000.000,00) (14,71) 7.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 7.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 40.000.000,00 (25.000.000,00) (38,46) 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 40.000.000,00 (25.000.000,00) (38,46) 59.400.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 59.400.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.200.000,00 58.200.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 50.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 55.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 4.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 3.170.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 13 3.170.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.170.000,00 3.170.000,00 0,00 0,00 5.040.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 5.040.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 0,00 30.750.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 30.750.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.750.000,00 30.750.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 200.000.000,00 (100.000.000,00) (33,33) 4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 200.000.000,00 (100.000.000,00) (33,33) 4.620.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 4.620.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.05 . 4.05.01 . 01 . 24 180.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.350.000,00 179.350.000,00 0,00 0,00 86.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.05 . 4.05.01 . 01 . 26 86.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.724.000,00 62.724.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.276.000,00 23.276.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.199.399.000,004.05 . 4.05.01 . 02 184.399.000,00 (3.015.000.000,00) (94,24) 3.000.000.000,00Pembangunan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 03 0,00 (3.000.000.000,00) (100,00) 4.05 . 4.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000.000,00 0,00 (3.000.000.000,00) (100,00) 40.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 07 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 4.05 . 4.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 29.399.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 29.399.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.399.000,00 29.399.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 115.000.000,00 25.000.000,00 27,78 4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 115.000.000,00 25.000.000,00 27,78 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.05 . 4.05.01 . 02 . 29 20.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 30 20.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan disiplin aparatur 200.000.000,004.05 . 4.05.01 . 03 178.000.000,00 (22.000.000,00) (11,00) 100.000.000,00Sidak PNS4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 100.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.900.000,00 51.900.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.100.000,00 48.100.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Penegakan Aturan Disiplin, Kode Etik, Kode Perilaku Pegawai ASN 4.05 . 4.05.01 . 03 . 08 78.000.000,00 (22.000.000,00) (22,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.05 . 4.05.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.400.000,00 40.900.000,00 500.000,00 1,24 4.05 . 4.05.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.600.000,00 37.100.000,00 (22.500.000,00) (37,75) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 430.000.000,004.05 . 4.05.01 . 05 405.000.000,00 (25.000.000,00) (5,81) 300.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.05 . 4.05.01 . 05 . 01 300.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.200.000,00 33.200.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 266.800.000,00 266.800.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Ujian Penyesuaian Ijazah/Ujian Dinas4.05 . 4.05.01 . 05 . 09 30.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Fasilitasi Pensiun Pegawai4.05 . 4.05.01 . 05 . 21 75.000.000,00 (25.000.000,00) (25,00) 4.05 . 4.05.01 . 05 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.000.000,00 66.000.000,00 (25.000.000,00) (27,47) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 4.784.000.000,004.05 . 4.05.01 . 15 2.786.236.500,00 (1.997.763.500,00) (41,76) 75.000.000,00Penyusunan rencana pembinaan karir PNS4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 75.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.200.000,00 21.200.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.800.000,00 53.800.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 25.000.000,00 (25.000.000,00) (50,00) 4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 11.250.000,00 (750.000,00) (6,25) 4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 13.750.000,00 (24.250.000,00) (63,82) 34.000.000,00Pengangkatan Sumpah Jabatan dan PNS4.05 . 4.05.01 . 15 . 17 34.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00Fasilitasi Diklat Teknis4.05 . 4.05.01 . 15 . 18 100.000.000,00 (500.000.000,00) (83,33) 4.05 . 4.05.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00 4.050.000,00 (5.250.000,00) (56,45) 4.05 . 4.05.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 590.700.000,00 95.950.000,00 (494.750.000,00) (83,76) 300.000.000,00Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas 4.05 . 4.05.01 . 15 . 20 706.560.000,00 406.560.000,00 135,52 4.05 . 4.05.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97.300.000,00 234.650.000,00 137.350.000,00 141,16 4.05 . 4.05.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202.700.000,00 471.910.000,00 269.210.000,00 132,81 75.000.000,00Penetapan Kinerja Individu Pegawai ASN4.05 . 4.05.01 . 15 . 22 50.000.000,00 (25.000.000,00) (33,33) 4.05 . 4.05.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 50.000.000,00 (25.000.000,00) (33,33) 50.000.000,00Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Sesuai Kebutuhan Organisasi 4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 50.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.110.000,00 8.110.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.890.000,00 41.890.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.000.000.000,00Fasilitasi Diklat Kepemimpinan4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 0,00 (1.000.000.000,00) (100,00) 4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.350.000,00 0,00 (19.350.000,00) (100,00) 4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 980.650.000,00 0,00 (980.650.000,00) (100,00) 250.000.000,00Fasilitasi Diklat Fungsional4.05 . 4.05.01 . 15 . 27 1.966.000,00 (248.034.000,00) (99,21) 4.05 . 4.05.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 1.966.000,00 (248.034.000,00) (99,21) 100.000.000,00Fasilitasi Pelayanan Kesehatan PNS4.05 . 4.05.01 . 15 . 29 55.000.000,00 (45.000.000,00) (45,00) 4.05 . 4.05.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 55.000.000,00 (45.000.000,00) (45,00) 1.700.000.000,00Seleksi Pegawai ASN4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 1.372.710.500,00 (327.289.500,00) (19,25) 4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 209.485.000,00 151.260.000,00 (58.225.000,00) (27,79) 4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.490.515.000,00 1.221.450.500,00 (269.064.500,00) (18,05) 10.000.000,00Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 15 . 32 10.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional dalam penyusunan Angka Kredit 4.05 . 4.05.01 . 15 . 36 45.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Penyempurnaan Simpeg4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 175.000.000,00 (25.000.000,00) (12,50) 4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.100.000,00 54.400.000,00 (20.700.000,00) (27,56) 4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.900.000,00 120.600.000,00 (4.300.000,00) (3,44) 35.000.000,00Kesamaptaan PNS4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 26.000.000,00 (9.000.000,00) (25,71) 4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.840.000,00 23.840.000,00 (9.000.000,00) (27,41) 60.000.000,00Fasilitasi Kenaikan Pangkat Pegawai4.05 . 4.05.01 . 15 . 47 60.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Pengukuran Kompetensi Pegawai ASN4.05 . 4.05.01 . 15 . 48 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 4.05 . 4.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) (100,00) 4.05 . 4.05.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.500.000,00 0,00 (189.500.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (13.409.585.150,00) (7.831.355.172,00) 5.578.229.978,00 (41,60) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Organisasi : 1 . 05 . 04 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 04 . 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 0,001.05 . 1.05.04 . 00 . 00 . 5 3.324.947.874,00 3.324.947.874,00 0,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,001.05 . 1.05.04 . 00 . 00 . 5 . 1 1.247.249.606,00 1.247.249.606,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,001.247.249.606,00 1.247.249.606,00 BELANJA LANGSUNG 0,001.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 5 . 2 2.077.698.268,00 2.077.698.268,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,001.05 . 1.05.04 . 01 186.393.145,00 186.393.145,00 0,00 0,00Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.04 . 01 . 02 15.897.315,00 15.897.315,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.897.315,00 15.897.315,00 0,00 0,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.04 . 01 . 07 27.900.000,00 27.900.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.04 . 01 . 10 9.273.000,00 9.273.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.273.000,00 9.273.000,00 0,00 0,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.04 . 01 . 11 5.340.830,00 5.340.830,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.340.830,00 5.340.830,00 0,00 0,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.04 . 01 . 12 1.166.000,00 1.166.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.166.000,00 1.166.000,00 0,00 0,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.04 . 01 . 13 1.264.000,00 1.264.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.264.000,00 1.264.000,00 0,00 0,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.04 . 01 . 15 2.390.000,00 2.390.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.05 . 1.05.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.390.000,00 2.390.000,00 0,00 0,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.04 . 01 . 17 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.04 . 01 . 18 79.300.000,00 79.300.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 79.300.000,00 79.300.000,00 0,00 0,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah1.05 . 1.05.04 . 01 . 19 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan1.05 . 1.05.04 . 01 . 26 31.342.000,00 31.342.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 13.342.000,00 13.342.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,001.05 . 1.05.04 . 02 60.785.123,00 60.785.123,00 0,00 0,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.04 . 02 . 22 26.481.000,00 26.481.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 26.481.000,00 26.481.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.04 . 02 . 24 29.578.623,00 29.578.623,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 29.578.623,00 29.578.623,00 0,00 0,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.05 . 1.05.04 . 02 . 30 4.725.500,00 4.725.500,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.725.500,00 4.725.500,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,001.05 . 1.05.04 . 15 918.820.000,00 918.820.000,00 0,00 0,00Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Cipta Kondisi Keamanan Wilayah 1.05 . 1.05.04 . 15 . 07 234.440.000,00 234.440.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 229.640.000,00 229.640.000,00 0,00 0,00Koordinasi Penanganan Konflik Sosial1.05 . 1.05.04 . 15 . 08 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00Fasilitasi PAM Tamu/ Pejabat (Asing, Pusat, Daerah)1.05 . 1.05.04 . 15 . 16 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 47.900.000,00 47.900.000,00 0,00 0,00Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan1.05 . 1.05.04 . 15 . 19 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pengamanan Wilayah 1.05 . 1.05.04 . 15 . 21 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.05 . 1.05.04 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Wonosobo1.05 . 1.05.04 . 15 . 34 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00Fasilitasi PAM Pemilihan UMUM1.05 . 1.05.04 . 15 . 40 309.380.000,00 309.380.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 37.425.000,00 37.425.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 271.955.000,00 271.955.000,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,001.05 . 1.05.04 . 17 710.000.000,00 710.000.000,00 0,00 0,00Fasilitasi peran Organisasi Keagamaan1.05 . 1.05.04 . 17 . 05 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 23.450.000,00 23.450.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 276.550.000,00 276.550.000,00 0,00 0,00Fasilitasi Peran Organisasi Kemasyarakatan1.05 . 1.05.04 . 17 . 06 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00Pengembangan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik dan Pendidik 1.05 . 1.05.04 . 17 . 15 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00Ziarah Kebangsaan1.05 . 1.05.04 . 17 . 19 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 74.800.000,00 74.800.000,00 0,00 0,00Fasilitasi Peran FKUB1.05 . 1.05.04 . 17 . 21 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00Penyelenggaraan Pendidikan Bela Negara1.05 . 1.05.04 . 17 . 23 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 99.600.000,00 99.600.000,00 0,00 0,00Studi Kajian Desa Buntu sebagai Pusat Studi Kebhinekaan 1.05 . 1.05.04 . 17 . 24 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,001.05 . 1.05.04 . 20 76.700.000,00 76.700.000,00 0,00 0,00Penyuluhan Pencegahan Peredaran dan Penggunaan Miras dan Narkoba (P4GN) 1.05 . 1.05.04 . 20 . 10 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00Fasilitasi Kesatuan Aksi Masyarakat Anti Narkotika (KAMA) dan Kesatuan Aksi Pelajar Anti Narkotika (KAPA) 1.05 . 1.05.04 . 20 . 11 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Program pendidikan politik masyarakat 0,001.05 . 1.05.04 . 21 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00bintek keuangan parpol1.05 . 1.05.04 . 21 . 17 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 1.05 . 1.05.04 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 118.100.000,00 118.100.000,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (3.324.947.874,00) (3.324.947.874,00) 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Organisasi : 1 . 05 . 02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 5.314.624.365,001.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 6.874.881.105,00 1.560.256.740,00 29,36 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.368.329.015,001.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 2.267.885.755,00 (100.443.260,00) (4,24) 1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.368.329.015,00 (4,24)2.267.885.755,00 (100.443.260,00) BELANJA LANGSUNG 2.946.295.350,001.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 4.606.995.350,00 1.660.700.000,00 56,37 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 713.455.350,001.05 . 1.05.02 . 01 528.455.350,00 (185.000.000,00) (25,93) 9.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 18.000.000,00 9.000.000,00 100,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 18.000.000,00 9.000.000,00 100,00 25.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 22.000.000,00 (3.000.000,00) (12,00) 1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 22.000.000,00 (3.000.000,00) (12,00) 52.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 40.800.000,00 (12.000.000,00) (22,73) 1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.800.000,00 40.800.000,00 (12.000.000,00) (22,73) 1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 40.000.000,00 5.000.000,00 14,29 1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 40.000.000,00 5.000.000,00 14,29 9.312.500,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 19.013.000,00 9.700.500,00 104,17 1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.312.500,00 19.013.000,00 9.700.500,00 104,17 5.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 8.269.250,00 3.269.250,00 65,39 1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 8.269.250,00 3.269.250,00 65,39 21.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 13 43.513.000,00 22.513.000,00 107,20 1.05 . 1.05.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 43.513.000,00 22.513.000,00 107,20 1.920.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 1.980.000,00 60.000,00 3,13 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 1.980.000,00 60.000,00 3,13 32.812.500,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 32.812.500,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.812.500,00 32.812.500,00 0,00 0,00 287.720.350,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 108.767.600,00 (178.952.750,00) (62,20) 1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287.720.350,00 108.767.600,00 (178.952.750,00) (62,20) 20.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 20.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 63.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan1.05 . 1.05.02 . 01 . 24 68.970.000,00 5.970.000,00 9,48 1.05 . 1.05.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 68.970.000,00 5.970.000,00 9,48 150.890.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan1.05 . 1.05.02 . 01 . 26 104.330.000,00 (46.560.000,00) (30,86) 1.05 . 1.05.02 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 128.140.000,00 81.340.000,00 (46.800.000,00) (36,52) 1.05 . 1.05.02 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.750.000,00 22.990.000,00 240.000,00 1,05 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 482.840.000,001.05 . 1.05.02 . 02 657.840.000,00 175.000.000,00 36,24 40.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 40.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 285.000.000,00 85.000.000,00 42,50 1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 285.000.000,00 85.000.000,00 42,50 21.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 30 25.000.000,00 4.000.000,00 19,05 1.05 . 1.05.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 25.000.000,00 4.000.000,00 19,05 0,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat, Perbengkelan dan Prasarana Umum 1.05 . 1.05.02 . 02 . 33 0,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 42 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 02 . 44 211.000.000,00 211.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 02 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 181.000.000,00 181.000.000,00 0,00 200.000.000,00Penataan Lingkungan Kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 21.840.000,00Pemberian Extra Fooding Satpam/Petugas Pemadam Kebakaran 1.05 . 1.05.02 . 02 . 58 21.840.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.840.000,00 21.840.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,001.05 . 1.05.02 . 03 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0,00Pengadaan pakaian kerja lapangan1.05 . 1.05.02 . 03 . 03 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 100.000.000,001.04 . 1.05.02 . 19 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 1.04 . 1.05.02 . 19 . 05 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 1.04 . 1.05.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.080.000,00 0,00 (7.080.000,00) (100,00) 1.04 . 1.05.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.920.000,00 0,00 (92.920.000,00) (100,00) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1.350.000.000,001.05 . 1.05.02 . 22 3.305.700.000,00 1.955.700.000,00 144,87 200.000.000,00Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara 1.05 . 1.05.02 . 22 . 04 200.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.350.000,00 199.350.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00Operasi Tanggap Darurat Bencana1.05 . 1.05.02 . 22 . 06 150.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.100.000,00 145.100.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan Berbasis Masyarakat 1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam 1.05 . 1.05.02 . 22 . 16 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.02 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Pelatihan Jitu Pasna (pengkajian kebutuhan pasca bencana) 1.05 . 1.05.02 . 22 . 20 50.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.075.000,00 5.200.000,00 1.125.000,00 27,61 1.05 . 1.05.02 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.925.000,00 44.800.000,00 (1.125.000,00) (2,45) 300.000.000,00Fasilitasi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) 1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 300.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 276.650.000,00 276.650.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.350.000,00 23.350.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Bagi Siswa dan Guru di daerah Rawan Bencana 1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.920.000,00 0,00 (6.920.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.080.000,00 0,00 (93.080.000,00) (100,00) 250.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana 1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 150.000.000,00 (100.000.000,00) (40,00) 1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 137.000.000,00 136.700.000,00 (300.000,00) (0,22) 1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.000.000,00 13.300.000,00 (99.700.000,00) (88,23) 100.000.000,00Penguatan dan Pengembangan Desa Siaga1.05 . 1.05.02 . 22 . 30 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.02 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.270.000,00 0,00 (8.270.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.02 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.730.000,00 0,00 (91.730.000,00) (100,00) 0,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 1.05.02 . 22 . 31 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00Pelayanan Penampungan Isolasi Komunal Pencegahan dan Penanggulangan COVID 19 Tingkat Kabupaten 1.05 . 1.05.02 . 22 . 33 2.105.700.000,00 2.105.700.000,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.804.093.000,00 1.804.093.000,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 22 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 301.607.000,00 301.607.000,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 300.000.000,004.03 . 1.05.02 . 25 100.000.000,00 (200.000.000,00) (66,67) 100.000.000,00Penyusunan dan Analisis Data/informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana 4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.634.000,00 0,00 (5.634.000,00) (100,00) 4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.366.000,00 0,00 (94.366.000,00) (100,00) 100.000.000,00Penyusunan Rencana Kontijensi4.03 . 1.05.02 . 25 . 06 100.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 1.05.02 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.450.000,00 30.220.000,00 770.000,00 2,61 4.03 . 1.05.02 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.550.000,00 69.780.000,00 (770.000,00) (1,09) 50.000.000,00Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 4.03 . 1.05.02 . 25 . 07 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 4.03 . 1.05.02 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.984.000,00 0,00 (19.984.000,00) (100,00) 4.03 . 1.05.02 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.016.000,00 0,00 (30.016.000,00) (100,00) 50.000.000,00Penyusunan Rapor Ketangguhan Bencana4.03 . 1.05.02 . 25 . 08 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 4.03 . 1.05.02 . 25 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.984.000,00 0,00 (19.984.000,00) (100,00) 4.03 . 1.05.02 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.016.000,00 0,00 (30.016.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (5.314.624.365,00) (6.874.881.105,00) (1.560.256.740,00) 29,36 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Organisasi : 4 . 04 . 01 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 1.711.050.329.000,004.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 1.675.958.587.580,00 (35.091.741.420,00) (2,05) DANA PERIMBANGAN 1.255.151.878.000,004.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 1.140.061.320.580,00 (115.090.557.420,00) (9,17) 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 33.596.113.000,00 18,1039.678.493.580,00 6.082.380.580,00 Peraturan Presiden RI Nomor : 78 Tahun 2019 Peraturan Presiden RI Nomor : 78 Tahun 2019 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 889.213.906.000,00 (8,87)810.365.559.000,00 (78.848.347.000,00) 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 332.341.859.000,00 (12,74)290.017.268.000,00 (42.324.591.000,00) Peraturan Presiden RI Nomor : 78 Tahun 2019 Peraturan Presiden RI Nomor : 78 Tahun 2019 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 455.898.451.000,004.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 535.897.267.000,00 79.998.816.000,00 17,55 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 88.544.850.000,00 22,53108.497.600.000,00 19.952.750.000,00 Peraturan Presiden RI Nomor : 78 Tahun 2019 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 99.176.192.000,00 3,52102.666.149.000,00 3.489.957.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 48.400.106.000,00 (6,87)45.074.667.000,00 (3.325.439.000,00) 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,0062.432.000.000,00 62.432.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 6 Pendapatan Lain-lain 219.777.303.000,00 (1,16)217.226.851.000,00 (2.550.452.000,00) Peraturan Presiden RI Nomor : 78 Tahun 2019 BELANJA 444.343.837.060,004.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 474.801.582.743,00 30.457.745.683,00 6,85 BELANJA TIDAK LANGSUNG 444.343.837.060,004.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 474.801.582.743,00 30.457.745.683,00 6,85 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 78.609.821.500,00 (1,39)77.517.713.500,00 (1.092.108.000,00) 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 12.583.900.000,00 (39,73)7.583.900.000,00 (5.000.000.000,00) 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 5.197.579.000,00 3,485.378.316.287,00 180.737.287,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, Partai Politik 342.952.536.560,00 (1,14)339.029.084.560,00 (3.923.452.000,00) 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 805,8545.292.568.396,00 40.292.568.396,00 SURPLUS / (DEFISIT) 1.266.706.491.940,00 1.201.157.004.837,00 (65.549.487.103,00) (5,17) PEMBIAYAAN DAERAH4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 134.532.479.656,004.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 166.019.984.382,00 31.487.504.726,00 23,41 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 109.532.479.656,00 28,75141.019.984.382,00 31.487.504.726,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 2 Pencairan Dana Cadangan 25.000.000.000,00 0,0025.000.000.000,00 0,00 Perda Kab. Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,000,00 0,00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 14.935.000.000,004.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 22.935.000.000,00 8.000.000.000,00 53,57 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 14.935.000.000,00 53,5722.935.000.000,00 8.000.000.000,00 Perda Kab. Wonosobo Nomor 15 Tahun 2018 Perda Kab. Wonosobo Nomor 18 Tahun 2007 Perda Kab. Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 Perda Kab. Wonosobo Nomor 15 tahun 2018 PEMBIAYAAN NETTO 119.597.479.656,00 143.084.984.382,00 23.487.504.726,00 19,64 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Organisasi : 4 . 04 . 01 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 02 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 77.131.260.714,004.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 70.738.998.773,00 (6.392.261.941,00) (8,29) PENDAPATAN ASLI DAERAH 77.131.260.714,004.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 70.738.998.773,00 (6.392.261.941,00) (8,29) 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 41.799.500.000,00 (5,89)39.336.900.000,00 (2.462.600.000,00) Perda Kab. Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 Perda Kab. Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 Perda Kab. Wonosobo Nomor 12 Tahun 2010 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 17.917.801.994,00 15,8720.761.198.435,00 2.843.396.441,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 17.413.958.720,00 (38,89)10.640.900.338,00 (6.773.058.382,00) Permendagri Nomor 29 Tahun 2016 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 52.692.425.770,004.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 56.893.558.630,00 4.201.132.860,00 7,97 BELANJA TIDAK LANGSUNG 29.690.664.524,004.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 34.121.354.335,00 4.430.689.811,00 14,92 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 29.690.664.524,00 14,9234.121.354.335,00 4.430.689.811,00 BELANJA LANGSUNG 23.001.761.246,004.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 22.772.204.295,00 (229.556.951,00) (1,00) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.220.483.246,004.04 . 4.04.01 . 01 17.098.548.095,00 (1.121.935.151,00) (6,16) 5.202.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 6.795.000,00 1.593.000,00 30,62 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.202.000,00 6.795.000,00 1.593.000,00 30,62 14.238.808.246,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 13.275.506.185,00 (963.302.061,00) (6,77) 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.238.808.246,00 13.275.506.185,00 (963.302.061,00) (6,77) 100.000.000,00Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 100.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 570.000,00 570.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.430.000,00 99.430.000,00 0,00 0,00 606.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 606.600.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 599.400.000,00 599.400.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 290.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 290.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 288.000.000,00 288.000.000,00 0,00 0,00 367.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 367.500.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 365.200.000,00 365.200.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 30.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 13 70.748.000,00 5.748.000,00 8,84 4.04 . 4.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 70.748.000,00 5.748.000,00 8,84 6.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 6.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 72.500.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 92.274.000,00 19.774.000,00 27,27 4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.500.000,00 92.274.000,00 19.774.000,00 27,27 500.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 250.000.000,00 (250.000.000,00) (50,00) 4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 250.000.000,00 (250.000.000,00) (50,00) 30.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 30.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.608.873.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.04 . 4.04.01 . 01 . 24 1.698.124.910,00 89.251.910,00 5,55 4.04 . 4.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00 4.280.000,00 (920.000,00) (17,69) 4.04 . 4.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.603.673.000,00 1.693.844.910,00 90.171.910,00 5,62 300.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 275.000.000,00 (25.000.000,00) (8,33) 4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 160.860.000,00 162.618.000,00 1.758.000,00 1,09 4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.140.000,00 112.382.000,00 (26.758.000,00) (19,23) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.361.278.000,004.04 . 4.04.01 . 02 1.469.778.000,00 108.500.000,00 7,97 1.000.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 796.650.000,00 (203.350.000,00) (20,34) 4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 796.650.000,00 (203.350.000,00) (20,34) 98.151.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 143.151.000,00 45.000.000,00 45,85 4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.151.000,00 143.151.000,00 45.000.000,00 45,85 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 140.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 250.450.000,00 110.450.000,00 78,89 4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 250.450.000,00 110.450.000,00 78,89 123.127.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 30 279.527.000,00 156.400.000,00 127,02 4.04 . 4.04.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.127.000,00 279.527.000,00 156.400.000,00 127,02 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.000.000,004.04 . 4.04.01 . 05 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 200.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 150.000.000,004.04 . 4.04.01 . 06 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00Penyusunan Laporan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 150.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.138.000,00 65.164.000,00 8.026.000,00 14,05 4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.862.000,00 84.836.000,00 (8.026.000,00) (8,64) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2.410.000.000,004.04 . 4.04.01 . 15 2.263.750.000,00 (146.250.000,00) (6,07) 190.000.000,00Penatausahaan Pengelolaan Keuangan APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 140.000.000,00 (50.000.000,00) (26,32) 4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.800.000,00 69.800.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.200.000,00 70.200.000,00 (50.000.000,00) (41,60) 200.000.000,00Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 175.000.000,00 (25.000.000,00) (12,50) 4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.150.000,00 54.150.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.850.000,00 120.850.000,00 (25.000.000,00) (17,14) 150.000.000,00Fasilitasi Penyusunan DPA dan DPPA SKPD4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 150.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121.700.000,00 119.900.000,00 (1.800.000,00) (1,48) 4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.300.000,00 30.100.000,00 1.800.000,00 6,36 50.000.000,00Pengelolaan SPT Masa dan Tahunan (PPH 21)4.04 . 4.04.01 . 15 . 26 40.000.000,00 (10.000.000,00) (20,00) 4.04 . 4.04.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.450.000,00 (150.000,00) (9,38) 4.04 . 4.04.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.400.000,00 38.550.000,00 (9.850.000,00) (20,35) 50.000.000,00Pelaksanaan Kegiatan MP TP-TGR4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 15.900.000,00 (34.100.000,00) (68,20) 4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.038.000,00 15.900.000,00 (14.138.000,00) (47,07) 4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.962.000,00 0,00 (19.962.000,00) (100,00) 300.000.000,00Pencetakan dan Distribusi SPPT PBB4.04 . 4.04.01 . 15 . 43 300.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.397.000,00 57.397.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 242.603.000,00 242.603.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 50 125.000.000,00 (25.000.000,00) (16,67) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.04 . 4.04.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.000.000,00 16.100.000,00 (12.900.000,00) (44,48) 4.04 . 4.04.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.000.000,00 108.900.000,00 (12.100.000,00) (10,00) 300.000.000,00Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan PBB4.04 . 4.04.01 . 15 . 51 300.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.070.000,00 37.070.000,00 3.000.000,00 8,81 4.04 . 4.04.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 265.930.000,00 262.930.000,00 (3.000.000,00) (1,13) 285.000.000,00Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB4.04 . 4.04.01 . 15 . 62 260.000.000,00 (25.000.000,00) (8,77) 4.04 . 4.04.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.000.000,00 84.298.000,00 (4.702.000,00) (5,28) 4.04 . 4.04.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.000.000,00 175.702.000,00 (20.298.000,00) (10,36) 175.000.000,00Penyusunan APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 78 171.400.000,00 (3.600.000,00) (2,06) 4.04 . 4.04.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.770.000,00 150.770.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.230.000,00 20.630.000,00 (3.600.000,00) (14,86) 160.000.000,00Penyusunan Perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 79 156.450.000,00 (3.550.000,00) (2,22) 4.04 . 4.04.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 129.620.000,00 129.620.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.380.000,00 26.830.000,00 (3.550.000,00) (11,69) 350.000.000,00Fasilitasi Pengelolaan PBB P24.04 . 4.04.01 . 15 . 81 300.000.000,00 (50.000.000,00) (14,29) 4.04 . 4.04.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.400.000,00 50.150.000,00 16.750.000,00 50,15 4.04 . 4.04.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 316.600.000,00 249.850.000,00 (66.750.000,00) (21,08) 50.000.000,00Fasilitasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.01 . 15 . 83 50.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.250.000,00 13.250.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.750.000,00 36.750.000,00 0,00 0,00 0,00Penyusunan Naskah Akademik Perda Pengelolaan Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.01 . 15 . 85 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 48.550.000,00 48.550.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Host to Host Aplikasi e-BPHTB dengan Aplikasi Kantor Pertanahan 4.04 . 4.04.01 . 15 . 86 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 28.550.000,00 28.550.000,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Asset Daerah 660.000.000,004.04 . 4.04.01 . 18 1.790.128.200,00 1.130.128.200,00 171,23 50.000.000,00Penghapusan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.490.000,00 0,00 (25.490.000,00) (100,00) 4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.510.000,00 0,00 (24.510.000,00) (100,00) 100.000.000,00Pengadaan Plang Papan Nama Tanah Milik Pemerintah Daerah 4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 100.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.500.000,00 99.500.000,00 0,00 0,00 510.000.000,00Penelusuran aset4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 372.100.000,00 (137.900.000,00) (27,04) 4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.900.000,00 68.130.000,00 (7.770.000,00) (10,24) 4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 434.100.000,00 303.970.000,00 (130.130.000,00) (29,98) 0,00Pensertifikatan Tanah Milik Pemda4.04 . 4.04.01 . 18 . 23 1.318.028.200,00 1.318.028.200,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 61.835.000,00 61.835.000,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.256.193.200,00 1.256.193.200,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) 24.438.834.944,00 13.845.440.143,00 (10.593.394.801,00) (43,35) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Organisasi : 4 . 03 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 9.710.423.539,004.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 6.814.474.044,00 (2.895.949.495,00) (29,82) BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.990.937.739,004.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.668.390.744,00 (322.546.995,00) (8,08) 4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.990.937.739,00 (8,08)3.668.390.744,00 (322.546.995,00) BELANJA LANGSUNG 5.719.485.800,004.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 3.146.083.300,00 (2.573.402.500,00) (44,99) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.095.526.800,004.03 . 4.03.01 . 01 963.526.800,00 (132.000.000,00) (12,05) 2.260.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 3.500.000,00 1.240.000,00 54,87 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.260.000,00 3.500.000,00 1.240.000,00 54,87 101.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 88.000.000,00 (13.800.000,00) (13,56) 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.800.000,00 88.000.000,00 (13.800.000,00) (13,56) 64.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 84.600.000,00 20.000.000,00 30,96 4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00 70.600.000,00 10.600.000,00 17,67 4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00 14.000.000,00 9.400.000,00 204,35 71.242.300,00Penyediaan alat tulis kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 71.242.300,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.242.300,00 71.242.300,00 0,00 0,00 22.340.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 22.340.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.340.000,00 22.340.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 7.500.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 17.546.250,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 21.433.750,00 3.887.500,00 22,16 4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.546.250,00 21.433.750,00 3.887.500,00 22,16 3.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 3.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 44.125.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 58.500.000,00 14.375.000,00 32,58 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.125.000,00 58.500.000,00 14.375.000,00 32,58 339.750.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 164.131.250,00 (175.618.750,00) (51,69) 4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 339.750.000,00 164.131.250,00 (175.618.750,00) (51,69) 10.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 10.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 205.750.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.03 . 4.03.01 . 01 . 24 205.750.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 205.613.250,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.03 . 4.03.01 . 01 . 26 223.529.500,00 17.916.250,00 8,71 4.03 . 4.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 159.860.000,00 179.960.000,00 20.100.000,00 12,57 4.03 . 4.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.753.250,00 43.569.500,00 (2.183.750,00) (4,77) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 423.830.000,004.03 . 4.03.01 . 02 257.830.000,00 (166.000.000,00) (39,17) 50.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 47.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 77.000.000,00 30.000.000,00 63,83 4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 77.000.000,00 30.000.000,00 63,83 100.830.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 100.830.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.830.000,00 100.830.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.03 . 4.03.01 . 02 . 29 6.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 30 19.000.000,00 4.000.000,00 26,67 4.03 . 4.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 19.000.000,00 4.000.000,00 26,67 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 32 5.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Penataan Lingkungan Kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 45 50.000.000,00 (150.000.000,00) (75,00) 4.03 . 4.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 50.000.000,00 (150.000.000,00) (75,00) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 235.000.000,004.03 . 4.03.01 . 05 5.000.000,00 (230.000.000,00) (97,87) 35.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 5.000.000,00 (30.000.000,00) (85,71) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 5.000.000,00 (30.000.000,00) (85,71) 200.000.000,00Bimbingan Teknis Bidang Perencanaan4.03 . 4.03.01 . 05 . 05 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 4.03 . 4.03.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) 4.03 . 4.03.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.500.000,00 0,00 (198.500.000,00) (100,00) Program Penelitian dan Pengembangan 800.000.000,004.07 . 4.03.01 . 15 372.500.000,00 (427.500.000,00) (53,44) 200.000.000,00Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat4.07 . 4.03.01 . 15 . 01 75.000.000,00 (125.000.000,00) (62,50) 4.07 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.930.000,00 10.060.000,00 (10.870.000,00) (51,94) 4.07 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.070.000,00 64.940.000,00 (114.130.000,00) (63,73) 175.000.000,00Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah4.07 . 4.03.01 . 15 . 06 87.500.000,00 (87.500.000,00) (50,00) 4.07 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.940.000,00 37.226.000,00 3.286.000,00 9,68 4.07 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.060.000,00 50.274.000,00 (90.786.000,00) (64,36) 100.000.000,00Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD)4.07 . 4.03.01 . 15 . 08 60.000.000,00 (40.000.000,00) (40,00) 4.07 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.100.000,00 22.100.000,00 0,00 0,00 4.07 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.900.000,00 37.900.000,00 (40.000.000,00) (51,35) 325.000.000,00Fasilitasi Riset Unggulan Daerah4.07 . 4.03.01 . 15 . 10 150.000.000,00 (175.000.000,00) (53,85) 4.07 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.110.000,00 22.020.000,00 (14.090.000,00) (39,02) 4.07 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 288.890.000,00 127.980.000,00 (160.910.000,00) (55,70) Program pengembangan data/informasi 15.000.000,004.03 . 4.03.01 . 15 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah/SIPD4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 15.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.872.000,00 1.872.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.128.000,00 13.128.000,00 0,00 0,00 Program Kerjasama Pembangunan 100.000.000,004.03 . 4.03.01 . 16 55.000.000,00 (45.000.000,00) (45,00) 100.000.000,00Pengembangan Kerjasama Strategis Daerah4.03 . 4.03.01 . 16 . 10 55.000.000,00 (45.000.000,00) (45,00) 4.03 . 4.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.750.000,00 8.150.000,00 (6.600.000,00) (44,75) 4.03 . 4.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.250.000,00 46.850.000,00 (38.400.000,00) (45,04) Program perencanaan pembangunan daerah 1.320.129.000,004.03 . 4.03.01 . 21 875.336.000,00 (444.793.000,00) (33,69) 120.000.000,00Penyusunan rancangan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 90.000.000,00 (30.000.000,00) (25,00) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.340.000,00 54.120.000,00 (2.220.000,00) (3,94) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.660.000,00 35.880.000,00 (27.780.000,00) (43,64) 261.129.000,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 100.000.000,00 (161.129.000,00) (61,70) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.780.000,00 37.930.000,00 (850.000,00) (2,19) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 222.349.000,00 62.070.000,00 (160.279.000,00) (72,08) 300.000.000,00Fasilitasi Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 154.336.000,00 (145.664.000,00) (48,55) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 126.770.000,00 80.850.000,00 (45.920.000,00) (36,22) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.230.000,00 73.486.000,00 (99.744.000,00) (57,58) 120.000.000,00Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan dan Penetapan4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 115.000.000,00 (5.000.000,00) (4,17) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.000.000,00 54.640.000,00 (4.360.000,00) (7,39) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.000.000,00 60.360.000,00 (640.000,00) (1,05) 250.000.000,00Fasilitasi Laporan Terintegrasi (LKPJ, LPPD, EKPPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 147.000.000,00 (103.000.000,00) (41,20) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 107.085.000,00 53.840.000,00 (53.245.000,00) (49,72) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.915.000,00 93.160.000,00 (49.755.000,00) (34,81) 269.000.000,00Fasilitasi Pengembangan e Planning4.03 . 4.03.01 . 21 . 26 269.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.980.000,00 40.980.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.020.000,00 228.020.000,00 0,00 0,00 0,00Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 0,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 580.000.000,004.03 . 4.03.01 . 22 111.890.500,00 (468.109.500,00) (80,71) 250.000.000,00Penyusunan indikator ekonomi daerah4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 80.500.000,00 (169.500.000,00) (67,80) 4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.070.000,00 0,00 (112.070.000,00) (100,00) 4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.930.000,00 80.500.000,00 (57.430.000,00) (41,64) 100.000.000,00Fasilitasi FEDEP dan Klaster4.03 . 4.03.01 . 22 . 12 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 4.03 . 4.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.250.000,00 0,00 (41.250.000,00) (100,00) 4.03 . 4.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.750.000,00 0,00 (58.750.000,00) (100,00) 100.000.000,00Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 30.000.000,00 (70.000.000,00) (70,00) 4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 1.000.000,00 (2.000.000,00) (66,67) 4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00 29.000.000,00 (68.000.000,00) (70,10) 75.000.000,00Failitasi Agropolitan4.03 . 4.03.01 . 22 . 18 1.390.500,00 (73.609.500,00) (98,15) 4.03 . 4.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.390.500,00 (73.609.500,00) (98,15) 55.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Ekonomi Masyarakat 4.03 . 4.03.01 . 22 . 23 0,00 (55.000.000,00) (100,00) 4.03 . 4.03.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) (100,00) Program perencanaan sosial dan budaya 650.000.000,004.03 . 4.03.01 . 23 210.000.000,00 (440.000.000,00) (67,69) 150.000.000,00Fasilitasi Wonosobo Kabupaten Ramah HAM4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 50.000.000,00 (100.000.000,00) (66,67) 4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00) 4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.600.000,00 50.000.000,00 (99.600.000,00) (66,58) 50.000.000,00Fasilitasi KHPPIA4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 0,00 (50.000.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.710.000,00 0,00 (7.710.000,00) (100,00) 4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.290.000,00 0,00 (42.290.000,00) (100,00) 150.000.000,00Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penenggulangan Kemiskinan Daerah) 4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 75.000.000,00 (75.000.000,00) (50,00) 4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.160.000,00 2.160.000,00 (13.000.000,00) (85,75) 4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.840.000,00 72.840.000,00 (62.000.000,00) (45,98) 50.000.000,00Fasilitasi Penanggulangan Masalah Gizi (PMG)4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 20.000.000,00 (30.000.000,00) (60,00) 4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.820.000,00 1.572.000,00 (1.248.000,00) (44,26) 4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.180.000,00 18.428.000,00 (28.752.000,00) (60,94) 100.000.000,00Fasilitasi Forum Sosial Budaya4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 15.000.000,00 (85.000.000,00) (85,00) 4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00 15.000.000,00 (82.000.000,00) (84,54) 150.000.000,00Fasilitasi implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 50.000.000,00 (100.000.000,00) (66,67) 4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00 8.280.000,00 (12.360.000,00) (59,88) 4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.360.000,00 41.720.000,00 (87.640.000,00) (67,75) Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 500.000.000,004.03 . 4.03.01 . 24 280.000.000,00 (220.000.000,00) (44,00) 300.000.000,00Fasilitasi Program/Kegiatan Pengembangan Wilayah4.03 . 4.03.01 . 24 . 07 230.000.000,00 (70.000.000,00) (23,33) 4.03 . 4.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.790.000,00 17.500.000,00 (10.290.000,00) (37,03) 4.03 . 4.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272.210.000,00 212.500.000,00 (59.710.000,00) (21,94) 200.000.000,00Fasilitasi Perencanaan Infrastruktur Prasarana wilayah4.03 . 4.03.01 . 24 . 11 50.000.000,00 (150.000.000,00) (75,00) 4.03 . 4.03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.610.000,00 27.650.000,00 (20.960.000,00) (43,12) 4.03 . 4.03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.390.000,00 22.350.000,00 (129.040.000,00) (85,24) SURPLUS / (DEFISIT) (9.710.423.539,00) (6.814.474.044,00) 2.895.949.495,00 (29,82) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 2 . 18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan Organisasi : 2 . 18 . 01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 2 . 18 . 01 . 01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 8.985.826.212,002.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 6.519.862.394,00 (2.465.963.818,00) (27,44) BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.968.104.612,002.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.701.520.794,00 (266.583.818,00) (6,72) 2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.968.104.612,00 (6,72)3.701.520.794,00 (266.583.818,00) BELANJA LANGSUNG 5.017.721.600,002.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 2.818.341.600,00 (2.199.380.000,00) (43,83) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.691.721.600,002.18 . 2.18.01 . 01 1.586.721.600,00 (105.000.000,00) (6,21) 3.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 3.000.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 161.091.600,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 181.091.600,00 20.000.000,00 12,42 2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.091.600,00 181.091.600,00 20.000.000,00 12,42 8.500.000,00Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS2.18 . 2.18.01 . 01 . 04 8.500.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.18.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.18 . 2.18.01 . 01 . 07 75.000.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 10 40.000.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 32.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.18 . 2.18.01 . 01 . 11 47.500.000,00 15.000.000,00 46,15 2.18 . 2.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 47.500.000,00 15.000.000,00 46,15 15.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.18 . 2.18.01 . 01 . 12 15.000.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.18.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 50.500.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 13 50.500.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.18.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.500.000,00 50.500.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 35.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.18 . 2.18.01 . 01 . 15 35.000.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.18.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.600.000,00 22.600.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.18.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 0,00 95.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.18 . 2.18.01 . 01 . 17 155.000.000,00 60.000.000,00 63,16 2.18 . 2.18.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 155.000.000,00 60.000.000,00 63,16 300.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.18 . 2.18.01 . 01 . 18 100.000.000,00 (200.000.000,00) (66,67) 2.18 . 2.18.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 100.000.000,00 (200.000.000,00) (66,67) 30.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah2.18 . 2.18.01 . 01 . 19 30.000.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 521.800.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan2.18 . 2.18.01 . 01 . 24 611.800.000,00 90.000.000,00 17,25 2.18 . 2.18.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 4.250.000,00 1.050.000,00 32,81 2.18 . 2.18.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 518.600.000,00 607.550.000,00 88.950.000,00 17,15 324.330.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan2.18 . 2.18.01 . 01 . 26 234.330.000,00 (90.000.000,00) (27,75) 2.18 . 2.18.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 288.090.000,00 198.090.000,00 (90.000.000,00) (31,24) 2.18 . 2.18.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.240.000,00 36.240.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.700.000.000,002.18 . 2.18.01 . 02 403.859.400,00 (1.296.140.600,00) (76,24) 1.300.000.000,00Pembangunan gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 03 88.859.400,00 (1.211.140.600,00) (93,16) 2.18 . 2.18.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.300.000.000,00 88.859.400,00 (1.211.140.600,00) (93,16) 175.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 09 0,00 (175.000.000,00) (100,00) 2.18 . 2.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00 0,00 (175.000.000,00) (100,00) 75.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 22 165.000.000,00 90.000.000,00 120,00 2.18 . 2.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 165.000.000,00 90.000.000,00 120,00 100.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.18 . 2.18.01 . 02 . 24 100.000.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.18.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.18 . 2.18.01 . 02 . 29 15.000.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.18.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 30 35.000.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.18.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.010.000.000,002.17 . 2.18.01 . 15 562.760.600,00 (447.239.400,00) (44,28) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 100.000.000,00Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mewujudkan Masyarakat Pembelajar 2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 26.970.600,00 (73.029.400,00) (73,03) 2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.779.000,00 1.602.000,00 (12.177.000,00) (88,37) 2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.221.000,00 25.368.600,00 (60.852.400,00) (70,58) 150.000.000,00Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus,Perpustakaan Sekolah dan Peprpustakaan Msyarakat 2.17 . 2.18.01 . 15 . 03 70.000.000,00 (80.000.000,00) (53,33) 2.17 . 2.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.325.000,00 0,00 (5.325.000,00) (100,00) 2.17 . 2.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.675.000,00 70.000.000,00 (74.675.000,00) (51,62) 100.000.000,00Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca2.17 . 2.18.01 . 15 . 08 100.000.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.18.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 2.17 . 2.18.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.250.000,00 99.250.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah2.17 . 2.18.01 . 15 . 09 30.000.000,00 (70.000.000,00) (70,00) 2.17 . 2.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 30.000.000,00 (70.000.000,00) (70,00) 50.000.000,00Akreditasi Perpustakaan2.17 . 2.18.01 . 15 . 11 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.17 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.144.000,00 0,00 (3.144.000,00) (100,00) 2.17 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.856.000,00 0,00 (46.856.000,00) (100,00) 110.000.000,00Fasilitasi Penguatan Literasi2.17 . 2.18.01 . 15 . 12 1.170.000,00 (108.830.000,00) (98,94) 2.17 . 2.18.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.050.000,00 450.000,00 (7.600.000,00) (94,41) 2.17 . 2.18.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.950.000,00 720.000,00 (101.230.000,00) (99,29) 400.000.000,00Replikasi Perpuseru2.17 . 2.18.01 . 15 . 13 334.620.000,00 (65.380.000,00) (16,35) 2.17 . 2.18.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 0,00 (350.000,00) (100,00) 2.17 . 2.18.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 399.650.000,00 334.620.000,00 (65.030.000,00) (16,27) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 150.000.000,002.18 . 2.18.01 . 15 50.000.000,00 (100.000.000,00) (66,67) 100.000.000,00Pelaksanaan Sistem Kearsipan Sesuai Norma, Standar, Prosedur dan kriteria (NSPK) 2.18 . 2.18.01 . 15 . 11 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00) 2.18 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 2.500.000,00 (11.300.000,00) (81,88) 2.18 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.200.000,00 47.500.000,00 (38.700.000,00) (44,90) 50.000.000,00Penyusunan Perbup tentang Kearsipan2.18 . 2.18.01 . 15 . 12 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.18 . 2.18.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.850.000,00 0,00 (14.850.000,00) (100,00) 2.18 . 2.18.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.150.000,00 0,00 (35.150.000,00) (100,00) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 466.000.000,002.18 . 2.18.01 . 16 215.000.000,00 (251.000.000,00) (53,86) 70.000.000,00Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip2.18 . 2.18.01 . 16 . 01 0,00 (70.000.000,00) (100,00) 2.18 . 2.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00 0,00 (70.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Preservasi Arsip Vital2.18 . 2.18.01 . 16 . 09 65.000.000,00 (35.000.000,00) (35,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.18 . 2.18.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.370.000,00 2.902.000,00 1.532.000,00 111,82 2.18 . 2.18.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.630.000,00 62.098.000,00 (36.532.000,00) (37,04) 46.000.000,00Digitalisasi arsip dokumentasi foto dan video2.18 . 2.18.01 . 16 . 12 0,00 (46.000.000,00) (100,00) 2.18 . 2.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 2.18 . 2.18.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.500.000,00 0,00 (45.500.000,00) (100,00) 200.000.000,00Pengelolaan dan Penyelamatan Dokumen / Arsip Daerah 2.18 . 2.18.01 . 16 . 14 150.000.000,00 (50.000.000,00) (25,00) 2.18 . 2.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) (100,00) 2.18 . 2.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.300.000,00 150.000.000,00 (47.300.000,00) (23,97) 50.000.000,00Bintek dan Pembinaan Kearsipan2.18 . 2.18.01 . 16 . 15 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.18 . 2.18.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.870.000,00 0,00 (3.870.000,00) (100,00) 2.18 . 2.18.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.130.000,00 0,00 (46.130.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (8.985.826.212,00) (6.519.862.394,00) 2.465.963.818,00 (27,44) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil Organisasi : 2 . 06 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 300.000.000,002.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4 300.000.000,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 300.000.000,002.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 300.000.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 300.000.000,00 0,00300.000.000,00 0,00 BELANJA 9.060.889.078,002.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 7.548.129.019,00 (1.512.760.059,00) (16,70) BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.040.033.828,002.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.849.066.919,00 (190.966.909,00) (6,28) 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.040.033.828,00 (6,28)2.849.066.919,00 (190.966.909,00) BELANJA LANGSUNG 6.020.855.250,002.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 4.699.062.100,00 (1.321.793.150,00) (21,95) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.094.627.250,002.06 . 2.06.01 . 01 1.049.427.250,00 (45.200.000,00) (4,13) 1.920.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 1.920.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 0,00 110.700.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 110.700.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.700.000,00 110.700.000,00 0,00 0,00 76.580.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 76.580.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.600.000,00 72.600.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.980.000,00 3.980.000,00 0,00 0,00 237.408.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 233.008.000,00 (4.400.000,00) (1,85) 2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 237.408.000,00 233.008.000,00 (4.400.000,00) (1,85) 90.582.050,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 90.582.050,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.582.050,00 90.582.050,00 0,00 0,00 1.230.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 1.230.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.230.000,00 1.230.000,00 0,00 0,00 12.132.200,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 12.132.200,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.132.200,00 12.132.200,00 0,00 0,00 3.460.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 3.460.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.460.000,00 3.460.000,00 0,00 0,00 26.255.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 26.255.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.255.000,00 26.255.000,00 0,00 0,00 224.080.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 179.080.000,00 (45.000.000,00) (20,08) 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.080.000,00 179.080.000,00 (45.000.000,00) (20,08) 69.200.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 69.200.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.200.000,00 69.200.000,00 0,00 0,00 38.400.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan2.06 . 2.06.01 . 01 . 24 39.600.000,00 1.200.000,00 3,13 2.06 . 2.06.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.400.000,00 39.600.000,00 1.200.000,00 3,13 202.680.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan2.06 . 2.06.01 . 01 . 26 205.680.000,00 3.000.000,00 1,48 2.06 . 2.06.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 191.790.000,00 191.790.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.890.000,00 13.890.000,00 3.000.000,00 27,55 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.083.951.000,002.06 . 2.06.01 . 02 159.951.000,00 (924.000.000,00) (85,24) 250.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 41.000.000,00 (209.000.000,00) (83,60) 2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 41.000.000,00 (209.000.000,00) (83,60) 715.000.000,00Pengadaan Komputer / Laptop, Printer2.06 . 2.06.01 . 02 . 12 0,00 (715.000.000,00) (100,00) 2.06 . 2.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 715.000.000,00 0,00 (715.000.000,00) (100,00) 11.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 11.000.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 72.581.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 72.581.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.581.000,00 72.581.000,00 0,00 0,00 35.370.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 30 35.370.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.370.000,00 35.370.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan disiplin aparatur 12.500.000,002.06 . 2.06.01 . 03 12.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.06 . 2.06.01 . 03 . 02 12.500.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 3.829.777.000,002.06 . 2.06.01 . 15 3.477.183.850,00 (352.593.150,00) (9,21) 100.000.000,00Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 94.083.850,00 (5.916.150,00) (5,92) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.150.000,00 21.150.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.850.000,00 72.933.850,00 (5.916.150,00) (7,50) 150.000.000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 119.320.000,00 (30.680.000,00) (20,45) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 5.100.000,00 (8.100.000,00) (61,36) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.800.000,00 114.220.000,00 (22.580.000,00) (16,51) 50.000.000,00Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 0,00 (49.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Operasional SIAK dan KTP Elektronik2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 60.000.000,00 (40.000.000,00) (40,00) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.100.000,00 54.100.000,00 (40.000.000,00) (42,51) 350.000.000,00Penerbitan KTP Elektronik2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 370.000.000,00 20.000.000,00 5,71 2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.348.000,00 18.348.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 331.652.000,00 351.652.000,00 20.000.000,00 6,03 100.000.000,00Bintek Operator Kependudukan dan Catatan Sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 0,00 (98.000.000,00) (100,00) 75.000.000,00Pengumpulan Data Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 75.000.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.100.000,00 62.100.000,00 0,00 0,00 112.797.000,00Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 112.797.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.797.000,00 112.797.000,00 0,00 0,00 90.517.000,00Peningkatan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 90.517.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.517.000,00 90.517.000,00 0,00 0,00 2.012.797.500,00Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak (DAK Non Fisik) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 37 2.012.797.500,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.007.797.500,00 2.007.797.500,00 0,00 0,00 558.738.500,00Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 412.741.500,00 (145.997.000,00) (26,13) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 154.600.000,00 57.975.000,00 (96.625.000,00) (62,50) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 404.138.500,00 354.766.500,00 (49.372.000,00) (12,22) 129.927.000,00Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (SIAK) (DAK Non Fisik) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 129.927.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.577.000,00 129.577.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (8.760.889.078,00) (7.248.129.019,00) 1.512.760.059,00 (17,27) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 456.000.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 400.000.000,00 (56.000.000,00) (12,28) PENDAPATAN ASLI DAERAH 456.000.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 400.000.000,00 (56.000.000,00) (12,28) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 450.000.000,00 (11,11)400.000.000,00 (50.000.000,00) Perda Kab. Wonosobo Nomor 9 tahun 2009 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6.000.000,00 (100,00)0,00 (6.000.000,00) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 123.209.272.642,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 114.469.801.481,00 (8.739.471.161,00) (7,09) BELANJA TIDAK LANGSUNG 46.737.659.462,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 44.220.194.851,00 (2.517.464.611,00) (5,39) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 46.737.659.462,00 (5,39)44.220.194.851,00 (2.517.464.611,00) BELANJA LANGSUNG 76.471.613.180,001.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 70.249.606.630,00 (6.222.006.550,00) (8,14) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.215.854.180,001.02 . 1.02.01 . 01 1.195.809.680,00 (20.044.500,00) (1,65) 123.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 123.600.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.600.000,00 123.600.000,00 0,00 0,00 114.900.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 135.000.000,00 20.100.000,00 17,49 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.000.000,00 125.700.000,00 16.700.000,00 15,32 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000,00 9.300.000,00 3.400.000,00 57,63 38.750.690,00Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 38.750.690,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.750.690,00 38.750.690,00 0,00 0,00 42.018.400,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 51.018.400,00 9.000.000,00 21,42 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.018.400,00 51.018.400,00 9.000.000,00 21,42 6.843.890,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 6.843.890,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.843.890,00 6.843.890,00 0,00 0,00 15.238.700,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 15.238.700,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.238.700,00 15.238.700,00 0,00 0,00 3.780.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 3.780.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 0,00 42.812.500,00Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 42.812.500,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.812.500,00 42.812.500,00 0,00 0,00 136.070.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 76.025.500,00 (60.044.500,00) (44,13) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.070.000,00 76.025.500,00 (60.044.500,00) (44,13) 26.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 57.000.000,00 31.000.000,00 119,23 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 57.000.000,00 31.000.000,00 119,23 338.330.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 338.330.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 336.030.000,00 336.030.000,00 0,00 0,00 327.510.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 307.410.000,00 (20.100.000,00) (6,14) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 299.180.000,00 270.630.000,00 (28.550.000,00) (9,54) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.330.000,00 36.780.000,00 8.450.000,00 29,83 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 250.532.000,001.02 . 1.02.01 . 02 270.576.500,00 20.044.500,00 8,00 85.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 85.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 145.532.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 165.576.500,00 20.044.500,00 13,77 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.532.000,00 165.576.500,00 20.044.500,00 13,77 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 30 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan disiplin aparatur 15.000.000,001.02 . 1.02.01 . 03 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.900.000,00 14.900.000,00 0,00 0,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6.700.505.000,001.02 . 1.02.01 . 15 6.512.420.000,00 (188.085.000,00) (2,81) 5.949.652.000,00Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 5.949.652.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.150.000,00 103.150.000,00 12.000.000,00 13,17 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.858.502.000,00 5.846.502.000,00 (12.000.000,00) (0,20) 75.000.000,00Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 0,00 (75.000.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) (100,00) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.800.000,00 0,00 (74.800.000,00) (100,00) 50.000.000,00Peningkatan, Pembinaan dan Pengendalian Produksi dan distribusi obat, obat tradisional , Kosmetika dan alat kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 15.120.000,00 (34.880.000,00) (69,76) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00 5.500.000,00 (200.000,00) (3,51) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.300.000,00 9.620.000,00 (34.680.000,00) (78,28) 300.000.000,00Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan di luar DOEN dan obat generik yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan dasar dan pengembangan puskesmas rawat inap 1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 300.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 296.100.000,00 296.100.000,00 0,00 0,00 195.853.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 195.853.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.453.000,00 193.453.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 7.000.000,00 (43.000.000,00) (86,00) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 7.000.000,00 (43.000.000,00) (86,00) 80.000.000,00Peningkatan manajemen pengelolaan obat dan vaksin1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 44.795.000,00 (35.205.000,00) (44,01) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.800.000,00 20.595.000,00 (35.205.000,00) (63,09) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 22.531.062.000,001.02 . 1.02.01 . 16 22.326.348.500,00 (204.713.500,00) (0,91) 2.631.242.000,00Jaminan Persalinan (DAK non fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 2.631.242.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.631.242.000,00 2.631.242.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 67.139.500,00 (32.860.500,00) (32,86) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 550.000,00 (950.000,00) (63,33) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.500.000,00 66.589.500,00 (31.910.500,00) (32,40) 120.000.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 90.810.000,00 (29.190.000,00) (24,33) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00 550.000,00 (150.000,00) (21,43) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.300.000,00 90.260.000,00 (29.040.000,00) (24,34) 625.000.000,00Peningkatan jenis dan sarana pelayanan laboratorium kesehatan di bidang lingkungan, keamanan makanan industri rakyat dan laboratorium klinik menuju akreditasi laboratorium 1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 625.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 625.000.000,00 625.000.000,00 0,00 0,00 427.500.000,00Operasional Laboratorium Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 427.500.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.180.000,00 84.380.000,00 7.200.000,00 9,33 1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.320.000,00 343.120.000,00 (7.200.000,00) (2,06) 20.000.000,00Operasional Instalasi Farmasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 602.710.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 602.710.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 602.260.000,00 602.260.000,00 0,00 0,00 665.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Wadaslintang 1 (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 665.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 581.000.000,00 581.000.000,00 0,00 0,00 590.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Wadaslintang 2 (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 590.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 506.000.000,00 506.000.000,00 0,00 0,00 665.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kepil 1 (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 665.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 575.000.000,00 575.000.000,00 0,00 0,00 620.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kepil 2 (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 620.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 536.000.000,00 536.000.000,00 0,00 0,00 830.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sapuran (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 830.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 722.000.000,00 722.000.000,00 0,00 0,00 640.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kalibawang (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 640.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 532.000.000,00 532.000.000,00 0,00 0,00 860.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kaliwiro (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 860.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 740.000.000,00 740.000.000,00 0,00 0,00 610.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Leksono 1 (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 610.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 520.000.000,00 520.000.000,00 0,00 0,00 560.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Leksono 2 (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 560.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 440.000.000,00 440.000.000,00 0,00 0,00 665.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sukoharjo 1 (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 665.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 551.000.000,00 551.000.000,00 0,00 0,00 610.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sukoharjo 2 (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 610.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 490.000.000,00 490.000.000,00 0,00 0,00 720.835.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Selomerto 1(DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 720.835.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.835.000,00 600.835.000,00 0,00 0,00 620.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Selomerto 2(DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 620.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 506.000.000,00 506.000.000,00 0,00 0,00 590.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kalikajar 1 (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 590.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 530.000.000,00 530.000.000,00 0,00 0,00 615.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kalikajar 2 (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 615.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 525.000.000,00 525.000.000,00 0,00 0,00 670.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kertek 1 (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 670.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 565.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kertek 2 (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 565.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 481.000.000,00 481.000.000,00 0,00 0,00 830.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Wonosobo 1 (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 830.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 746.000.000,00 746.000.000,00 0,00 0,00 510.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Wonosobo 2 (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 510.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 0,00 810.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Watumalang (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 50 810.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 690.000.000,00 690.000.000,00 0,00 0,00 830.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mojotengah (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 830.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 746.000.000,00 746.000.000,00 0,00 0,00 765.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Garung (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 765.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 681.000.000,00 681.000.000,00 0,00 0,00 620.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kejajar 1 (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 620.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 512.000.000,00 512.000.000,00 0,00 0,00 570.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kejajar 2 (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 570.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 57.337.000,00 (142.663.000,00) (71,33) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.550.000,00 52.887.000,00 (142.663.000,00) (72,95) 250.000.000,00Operasional Puskesmas Leksono 11.02 . 1.02.01 . 16 . 60 250.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.284.000,00 13.284.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 236.716.000,00 236.716.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Operasional Puskesmas Leksono 21.02 . 1.02.01 . 16 . 61 200.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.270.000,00 12.070.000,00 (200.000,00) (1,63) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.730.000,00 187.930.000,00 200.000,00 0,11 250.000.000,00Operasional Puskesmas Sukoharjo 11.02 . 1.02.01 . 16 . 62 250.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.600.000,00 244.600.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Operasional Puskesmas Sukoharjo 21.02 . 1.02.01 . 16 . 63 200.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.352.000,00 9.552.000,00 (800.000,00) (7,73) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.648.000,00 190.448.000,00 800.000,00 0,42 200.000.000,00Operasional Puskesmas Kalibawang1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 200.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00 12.600.000,00 (900.000,00) (6,67) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.500.000,00 187.400.000,00 900.000,00 0,48 200.000.000,00Operasional Puskesmas Selomerto 21.02 . 1.02.01 . 16 . 66 200.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 194.600.000,00 194.600.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Operasional Puskesmas Kejajar 21.02 . 1.02.01 . 16 . 67 200.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 194.600.000,00 194.600.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Operasional Puskesmas Wadaslintang 21.02 . 1.02.01 . 16 . 68 200.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 194.600.000,00 194.600.000,00 0,00 0,00 73.775.000,00Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 73.775.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.575.000,00 73.575.000,00 0,00 0,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 575.000.000,001.02 . 1.02.01 . 19 247.902.000,00 (327.098.000,00) (56,89) 150.000.000,00Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 40.000.000,00 (110.000.000,00) (73,33) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.525.000,00 1.450.000,00 (8.075.000,00) (84,78) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.475.000,00 38.550.000,00 (101.925.000,00) (72,56) 100.000.000,00Akselerasi Desa Siaga Aktif1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 38.552.000,00 (61.448.000,00) (61,45) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 1.750.000,00 (1.750.000,00) (50,00) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.500.000,00 36.802.000,00 (59.698.000,00) (61,86) 50.000.000,00Pengembangan Saka Bhakti Husada1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 16.000.000,00 (34.000.000,00) (68,00) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) (100,00) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.650.000,00 16.000.000,00 (32.650.000,00) (67,11) 100.000.000,00Revitalisasi posyandu1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 19.220.000,00 (80.780.000,00) (80,78) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.800.000,00 19.020.000,00 (80.780.000,00) (80,94) 75.000.000,00Peningkatan pembinaan poskestren1.02 . 1.02.01 . 19 . 17 57.130.000,00 (17.870.000,00) (23,83) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.800.000,00 56.930.000,00 (17.870.000,00) (23,89) 100.000.000,00Peningkatan Cakupan PHBS Rumah Tangga Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 77.000.000,00 (23.000.000,00) (23,00) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 3.050.000,00 850.000,00 38,64 1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.800.000,00 73.950.000,00 (23.850.000,00) (24,39) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.795.000.000,001.02 . 1.02.01 . 20 977.243.000,00 (817.757.000,00) (45,56) 300.000.000,00Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainya 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 129.510.000,00 (170.490.000,00) (56,83) 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 3.650.000,00 (2.650.000,00) (42,06) 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 293.700.000,00 125.860.000,00 (167.840.000,00) (57,15) 570.000.000,00Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) , Upaya Perbaikan Gizi Keluarga dan Upaya Perbaikan Gizi Institusi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 87.286.000,00 (482.714.000,00) (84,69) 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.300.000,00 7.300.000,00 (4.000.000,00) (35,40) 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 558.700.000,00 79.986.000,00 (478.714.000,00) (85,68) 100.000.000,00Upaya Penanggulangan Anemia pada Ibu Hamil1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 9.000.000,00 (91.000.000,00) (91,00) 1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00 0,00 (700.000,00) (100,00) 1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.300.000,00 9.000.000,00 (90.300.000,00) (90,94) 75.000.000,00Upaya peningkatan ASI eksklusif1.02 . 1.02.01 . 20 . 12 1.447.000,00 (73.553.000,00) (98,07) 1.02 . 1.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00) 1.02 . 1.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.750.000,00 1.447.000,00 (72.303.000,00) (98,04) 750.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Stunting (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 20 . 16 750.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 748.800.000,00 748.800.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 3.250.000.000,001.02 . 1.02.01 . 21 147.084.450,00 (3.102.915.550,00) (95,47) 3.000.000.000,00Peningkatan cakupan akses jamban sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 55.973.300,00 (2.944.026.700,00) (98,13) 1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.650.000,00 11.100.000,00 (13.550.000,00) (54,97) 1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.975.350.000,00 44.873.300,00 (2.930.476.700,00) (98,49) 150.000.000,00STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 77.880.000,00 (72.120.000,00) (48,08) 1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.950.000,00 2.100.000,00 (12.850.000,00) (85,95) 1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.050.000,00 75.780.000,00 (59.270.000,00) (43,89) 100.000.000,00Penyehatan Tempat-Tempat Umum (TTU)1.02 . 1.02.01 . 21 . 15 13.231.150,00 (86.768.850,00) (86,77) 1.02 . 1.02.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.475.000,00 0,00 (2.475.000,00) (100,00) 1.02 . 1.02.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.525.000,00 13.231.150,00 (84.293.850,00) (86,43) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular 3.928.378.000,001.02 . 1.02.01 . 22 6.017.736.000,00 2.089.358.000,00 53,19 156.591.000,00Peningkatan imuniasasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 79.643.000,00 (76.948.000,00) (49,14) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.241.000,00 76.293.000,00 (76.948.000,00) (50,21) 250.000.000,00Peningkatan pencegahan dan penanggulangan TBC1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 128.830.000,00 (121.170.000,00) (48,47) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 248.400.000,00 127.230.000,00 (121.170.000,00) (48,78) 50.000.000,00Peningkatan pencegahan dan penanggulangan Kusta1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 34.250.000,00 (15.750.000,00) (31,50) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.200.000,00 32.450.000,00 (15.750.000,00) (32,68) 250.000.000,00Peningkatan pencegahan dan penanggulangan DBD1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 58.073.000,00 (191.927.000,00) (76,77) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.650.000,00 4.450.000,00 (1.200.000,00) (21,24) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.350.000,00 53.623.000,00 (190.727.000,00) (78,05) 300.000.000,00Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 47.118.000,00 (252.882.000,00) (84,29) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 0,00 (2.150.000,00) (100,00) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 297.850.000,00 47.118.000,00 (250.732.000,00) (84,18) 80.000.000,00Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 80.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.800.000,00 79.800.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Peningkatan Pencegahan dan penanggulangan diare1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 6.500.000,00 (43.500.000,00) (87,00) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.600.000,00 6.500.000,00 (42.100.000,00) (86,63) 50.000.000,00Peningkatan pencegahan dan penanggulangan pneumonia 1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 11.500.000,00 (38.500.000,00) (77,00) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.750.000,00 11.500.000,00 (37.250.000,00) (76,41) 100.000.000,00Peningkatan penanggulangan penyakit malaria1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 28.687.000,00 (71.313.000,00) (71,31) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.800.000,00 28.487.000,00 (71.313.000,00) (71,46) 200.000.000,00Peningkatan pencegahan dan penanggulangan filariasis1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 36.498.000,00 (163.502.000,00) (81,75) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 450.000,00 (1.200.000,00) (72,73) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.350.000,00 36.048.000,00 (162.302.000,00) (81,83) 1.971.887.000,00Pengendalian Penyakit (DAK Fisik)1.02 . 1.02.01 . 22 . 27 1.971.887.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.700.000,00 44.700.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.927.187.000,00 1.927.187.000,00 0,00 0,00 469.900.000,00BOK Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 28 469.900.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 469.550.000,00 469.550.000,00 0,00 0,00 0,00Pencegahan dan Pengendalian COVID - 191.02 . 1.02.01 . 22 . 29 3.064.850.000,00 3.064.850.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.953.770.000,00 2.953.770.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 109.080.000,00 109.080.000,00 0,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.787.100.000,001.02 . 1.02.01 . 23 7.461.590.000,00 5.674.490.000,00 317,53 1.157.100.000,00Penilaian Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 1.157.100.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.156.700.000,00 1.156.700.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00Sistem Rujukan Standar (call center)1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 300.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 10.200.000,00 (10.800.000,00) (51,43) 1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 279.000.000,00 289.800.000,00 10.800.000,00 3,87 75.000.000,00Fasilitasi Perijinan Tenaga Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 49.000.000,00 (26.000.000,00) (34,67) 1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.540.000,00 6.540.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.460.000,00 42.460.000,00 (26.000.000,00) (37,98) 100.000.000,00Revitalisasi sistem kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 57.000.000,00 (43.000.000,00) (43,00) 1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.150.000,00 15.600.000,00 (550.000,00) (3,41) 1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.850.000,00 41.400.000,00 (42.450.000,00) (50,63) 75.000.000,00Fasilitasi penerbitan ijin fasilitasi pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 68.090.000,00 (6.910.000,00) (9,21) 1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.650.000,00 26.650.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.350.000,00 41.440.000,00 (6.910.000,00) (14,29) 80.000.000,00Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 70.400.000,00 (9.600.000,00) (12,00) 1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 15.300.000,00 2.100.000,00 15,91 1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.800.000,00 55.100.000,00 (11.700.000,00) (17,51) 0,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Insentif Tenaga Kesehatan Daerah 1.02 . 1.02.01 . 23 . 19 5.760.000.000,00 5.760.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.760.000.000,00 5.760.000.000,00 0,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 18.080.000.000,001.02 . 1.02.01 . 24 15.200.000.000,00 (2.880.000.000,00) (15,93) 15.000.000.000,00Integrasi JKN1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 15.000.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.650.000,00 46.650.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.953.350.000,00 14.953.350.000,00 0,00 0,00 3.080.000.000,00Fasilitasi Jamkesda1.02 . 1.02.01 . 24 . 12 200.000.000,00 (2.880.000.000,00) (93,51) 1.02 . 1.02.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.080.000.000,00 200.000.000,00 (2.880.000.000,00) (93,51) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 14.608.406.000,001.02 . 1.02.01 . 25 9.078.406.000,00 (5.530.000.000,00) (37,85) 329.282.000,00Kalibrasi Alat Kesehatan Puskesmas (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 329.282.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.360.000,00 2.360.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 326.922.000,00 326.922.000,00 0,00 0,00 0,00Pengadaan Gas Medis Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 38 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 6.679.124.000,00Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 6.679.124.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.900.000,00 28.900.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 259.124.000,00 259.124.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.391.100.000,00 6.391.100.000,00 0,00 0,00 7.600.000.000,00Pengembangan Puskesmas Rawat Inap dan Rawat Jalan1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 1.770.000.000,00 (5.830.000.000,00) (76,71) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.600.000.000,00 1.770.000.000,00 (5.830.000.000,00) (76,71) 0,00Pagar Keliling Puskesmas II Selomerto1.02 . 1.02.01 . 25 . 63 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 63 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 75.000.000,001.02 . 1.02.01 . 28 30.776.500,00 (44.223.500,00) (58,96) 75.000.000,00Pembinaan pengobatan tradisional1.02 . 1.02.01 . 28 . 17 30.776.500,00 (44.223.500,00) (58,96) 1.02 . 1.02.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.400.000,00 6.176.500,00 (44.223.500,00) (87,75) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 200.000.000,001.02 . 1.02.01 . 29 141.626.000,00 (58.374.000,00) (29,19) 200.000.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 141.626.000,00 (58.374.000,00) (29,19) 1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00 3.500.000,00 (300.000,00) (7,89) 1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.200.000,00 138.126.000,00 (58.074.000,00) (29,60) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 100.000.000,001.02 . 1.02.01 . 30 72.446.000,00 (27.554.000,00) (27,55) 100.000.000,00Peningkatan kesehatan lansia1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 72.446.000,00 (27.554.000,00) (27,55) 1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00 550.000,00 (150.000,00) (21,43) 1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.300.000,00 71.896.000,00 (27.404.000,00) (27,60) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 781.776.000,001.02 . 1.02.01 . 31 434.142.000,00 (347.634.000,00) (44,47) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 200.000.000,00Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 80.055.000,00 (119.945.000,00) (59,97) 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.575.000,00 11.950.000,00 (9.625.000,00) (44,61) 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.425.000,00 68.105.000,00 (110.320.000,00) (61,83) 191.776.000,00Pengawasan Obat dan Makanan (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 31 . 04 191.776.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) (100,00) 1.02 . 1.02.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.576.000,00 191.776.000,00 200.000,00 0,10 240.000.000,00Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat dalam bidang makanan, keamanan pangan dan bahan berbahaya 1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 60.000.000,00 (180.000.000,00) (75,00) 1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.650.000,00 2.900.000,00 (5.750.000,00) (66,47) 1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 231.350.000,00 57.100.000,00 (174.250.000,00) (75,32) 150.000.000,00Serifikasi industri rumah tangga1.02 . 1.02.01 . 31 . 10 102.311.000,00 (47.689.000,00) (31,79) 1.02 . 1.02.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.250.000,00 32.900.000,00 7.650.000,00 30,30 1.02 . 1.02.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.750.000,00 69.411.000,00 (55.339.000,00) (44,36) Program Pencegahan Penyakit tidak menular 578.000.000,001.02 . 1.02.01 . 34 120.500.000,00 (457.500.000,00) (79,15) 100.000.000,00Peningkatan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 44.500.000,00 (55.500.000,00) (55,50) 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.700.000,00 24.500.000,00 (6.200.000,00) (20,20) 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.300.000,00 20.000.000,00 (49.300.000,00) (71,14) 155.000.000,00Peningkatan upaya pengurangan resiko, masalah dan dampak buruk akibat penyakit 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 27.000.000,00 (128.000.000,00) (82,58) 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.100.000,00 15.600.000,00 (34.500.000,00) (68,86) 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.900.000,00 11.400.000,00 (93.500.000,00) (89,13) 163.000.000,00Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 27.500.000,00 (135.500.000,00) (83,13) 1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.400.000,00 5.200.000,00 (8.200.000,00) (61,19) 1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.600.000,00 22.300.000,00 (127.300.000,00) (85,09) 100.000.000,00Pembentukan posbindu1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 7.500.000,00 (92.500.000,00) (92,50) 1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 0,00 (900.000,00) (100,00) 1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.100.000,00 7.500.000,00 (91.600.000,00) (92,43) 30.000.000,00Peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut1.02 . 1.02.01 . 34 . 07 6.500.000,00 (23.500.000,00) (78,33) 1.02 . 1.02.01 . 34 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00 0,00 (850.000,00) (100,00) 1.02 . 1.02.01 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.150.000,00 6.500.000,00 (22.650.000,00) (77,70) 30.000.000,00Peningkatan penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaraqn 1.02 . 1.02.01 . 34 . 08 7.500.000,00 (22.500.000,00) (75,00) 1.02 . 1.02.01 . 34 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00 0,00 (850.000,00) (100,00) 1.02 . 1.02.01 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.150.000,00 7.500.000,00 (21.650.000,00) (74,27) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 SURPLUS / (DEFISIT) (122.753.272.642,00) (114.069.801.481,00) 8.683.471.161,00 (7,07) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 PUSKESMAS KECAMATAN WONOSOBO 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 3.372.160.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 3.130.000.000,00 (242.160.000,00) (7,18) PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.372.160.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.130.000.000,00 (242.160.000,00) (7,18) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.372.160.000,00 (7,18)3.130.000.000,00 (242.160.000,00) BELANJA 3.372.160.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 02 . 5 3.245.501.035,00 (126.658.965,00) (3,76) BELANJA LANGSUNG 3.372.160.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 02 . 5 . 2 3.245.501.035,00 (126.658.965,00) (3,76) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3.372.160.000,001.02 . 1.02.01 . 35 3.245.501.035,00 (126.658.965,00) (3,76) 3.372.160.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Wonosobo1.02 . 1.02.01 . 35 . 02 3.245.501.035,00 (126.658.965,00) (3,76) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 807.794.024,00 676.921.166,00 (130.872.858,00) (16,20) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.337.365.976,00 2.478.879.869,00 141.513.893,00 6,05 1.02 . 1.02.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 227.000.000,00 89.700.000,00 (137.300.000,00) (60,48) SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (115.501.035,00) (115.501.035,00) 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 03 PUSKESMAS KECAMATAN KERTEK 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 2.672.557.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 2.420.654.000,00 (251.903.000,00) (9,43) PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.672.557.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.420.654.000,00 (251.903.000,00) (9,43) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.672.557.000,00 (9,43)2.420.654.000,00 (251.903.000,00) BELANJA 2.672.557.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 03 . 5 2.466.505.780,00 (206.051.220,00) (7,71) BELANJA LANGSUNG 2.672.557.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 03 . 5 . 2 2.466.505.780,00 (206.051.220,00) (7,71) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2.672.557.000,001.02 . 1.02.01 . 35 2.466.505.780,00 (206.051.220,00) (7,71) 2.672.557.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kertek1.02 . 1.02.01 . 35 . 03 2.466.505.780,00 (206.051.220,00) (7,71) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 497.596.000,00 440.544.000,00 (57.052.000,00) (11,47) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.140.761.000,00 1.985.761.780,00 (154.999.220,00) (7,24) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.200.000,00 40.200.000,00 6.000.000,00 17,54 SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (45.851.780,00) (45.851.780,00) 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 04 PUSKESMAS KECAMATAN SELOMERTO 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 3.552.109.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 3.580.640.000,00 28.531.000,00 0,80 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.552.109.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.580.640.000,00 28.531.000,00 0,80 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.552.109.000,00 0,803.580.640.000,00 28.531.000,00 BELANJA 3.552.109.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 3.832.445.493,00 280.336.493,00 7,89 BELANJA LANGSUNG 3.552.109.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 3.832.445.493,00 280.336.493,00 7,89 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3.552.109.000,001.02 . 1.02.01 . 35 3.832.445.493,00 280.336.493,00 7,89 3.552.109.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Selomerto1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 3.832.445.493,00 280.336.493,00 7,89 1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 555.018.000,00 553.280.500,00 (1.737.500,00) (0,31) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.907.656.500,00 3.198.730.493,00 291.073.993,00 10,01 1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 89.434.500,00 80.434.500,00 (9.000.000,00) (10,06) SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (251.805.493,00) (251.805.493,00) 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 05 PUSKESMAS KECAMATAN LEKSONO 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 1.200.000.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.100.000.000,00 (100.000.000,00) (8,33) PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.200.000.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.100.000.000,00 (100.000.000,00) (8,33) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.200.000.000,00 (8,33)1.100.000.000,00 (100.000.000,00) BELANJA 1.200.000.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 05 . 5 1.349.044.155,00 149.044.155,00 12,42 BELANJA LANGSUNG 1.200.000.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 05 . 5 . 2 1.349.044.155,00 149.044.155,00 12,42 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.200.000.000,001.02 . 1.02.01 . 35 1.349.044.155,00 149.044.155,00 12,42 1.200.000.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Leksono1.02 . 1.02.01 . 35 . 05 1.349.044.155,00 149.044.155,00 12,42 1.02 . 1.02.01 . 35 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 257.050.000,00 248.000.000,00 (9.050.000,00) (3,52) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 886.586.000,00 1.022.044.155,00 135.458.155,00 15,28 1.02 . 1.02.01 . 35 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.364.000,00 79.000.000,00 22.636.000,00 40,16 SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (249.044.155,00) (249.044.155,00) 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 06 PUSKESMAS KECAMATAN WATUMALANG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 2.423.980.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 2.308.125.000,00 (115.855.000,00) (4,78) PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.423.980.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.308.125.000,00 (115.855.000,00) (4,78) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.423.980.000,00 (4,78)2.308.125.000,00 (115.855.000,00) BELANJA 2.423.980.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 06 . 5 2.532.153.827,00 108.173.827,00 4,46 BELANJA LANGSUNG 2.423.980.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 06 . 5 . 2 2.532.153.827,00 108.173.827,00 4,46 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2.423.980.000,001.02 . 1.02.01 . 35 2.532.153.827,00 108.173.827,00 4,46 2.423.980.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Watumalang1.02 . 1.02.01 . 35 . 06 2.532.153.827,00 108.173.827,00 4,46 1.02 . 1.02.01 . 35 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 577.830.000,00 550.050.000,00 (27.780.000,00) (4,81) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.824.150.000,00 1.834.253.827,00 10.103.827,00 0,55 1.02 . 1.02.01 . 35 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.000.000,00 147.850.000,00 125.850.000,00 572,05 SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (224.028.827,00) (224.028.827,00) 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 07 PUSKESMAS KECAMATAN MOJOTENGAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 3.363.310.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 2.980.250.000,00 (383.060.000,00) (11,39) PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.363.310.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.980.250.000,00 (383.060.000,00) (11,39) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.363.310.000,00 (11,39)2.980.250.000,00 (383.060.000,00) BELANJA 3.363.310.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 07 . 5 3.204.999.313,00 (158.310.687,00) (4,71) BELANJA LANGSUNG 3.363.310.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 07 . 5 . 2 3.204.999.313,00 (158.310.687,00) (4,71) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3.363.310.000,001.02 . 1.02.01 . 35 3.204.999.313,00 (158.310.687,00) (4,71) 3.363.310.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Mojotengah1.02 . 1.02.01 . 35 . 07 3.204.999.313,00 (158.310.687,00) (4,71) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 617.731.444,00 626.593.720,00 8.862.276,00 1,43 1.02 . 1.02.01 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.541.500.971,00 2.406.967.403,00 (134.533.568,00) (5,29) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 204.077.585,00 171.438.190,00 (32.639.395,00) (15,99) SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (224.749.313,00) (224.749.313,00) 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 08 PUSKESMAS KECAMATAN GARUNG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 3.981.790.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 3.405.009.000,00 (576.781.000,00) (14,49) PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.981.790.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.405.009.000,00 (576.781.000,00) (14,49) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.981.790.000,00 (14,49)3.405.009.000,00 (576.781.000,00) BELANJA 3.989.790.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 08 . 5 3.874.619.999,00 (115.170.001,00) (2,89) BELANJA LANGSUNG 3.989.790.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 08 . 5 . 2 3.874.619.999,00 (115.170.001,00) (2,89) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3.989.790.000,001.02 . 1.02.01 . 35 3.874.619.999,00 (115.170.001,00) (2,89) 3.989.790.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Garung1.02 . 1.02.01 . 35 . 08 3.874.619.999,00 (115.170.001,00) (2,89) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 778.606.424,00 626.671.478,00 (151.934.946,00) (19,51) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.918.466.503,00 2.708.979.375,00 (209.487.128,00) (7,18) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 292.717.073,00 538.969.146,00 246.252.073,00 84,13 SURPLUS / (DEFISIT) (8.000.000,00) (469.610.999,00) (461.610.999,00) 5.770,14 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 09 PUSKESMAS KECAMATAN KEJAJAR 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 2.535.383.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 2.350.150.000,00 (185.233.000,00) (7,31) PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.535.383.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.350.150.000,00 (185.233.000,00) (7,31) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.535.383.000,00 (7,31)2.350.150.000,00 (185.233.000,00) BELANJA 2.535.383.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 09 . 5 2.374.613.899,00 (160.769.101,00) (6,34) BELANJA LANGSUNG 2.535.383.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 09 . 5 . 2 2.374.613.899,00 (160.769.101,00) (6,34) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2.535.383.000,001.02 . 1.02.01 . 35 2.374.613.899,00 (160.769.101,00) (6,34) 2.535.383.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kejajar1.02 . 1.02.01 . 35 . 09 2.374.613.899,00 (160.769.101,00) (6,34) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 648.444.400,00 675.369.300,00 26.924.900,00 4,15 1.02 . 1.02.01 . 35 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.829.308.600,00 1.680.764.599,00 (148.544.001,00) (8,12) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 57.630.000,00 18.480.000,00 (39.150.000,00) (67,93) SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (24.463.899,00) (24.463.899,00) 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 10 PUSKESMAS KECAMATAN KALIKAJAR 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 1.837.080.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.561.810.000,00 (275.270.000,00) (14,98) PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.837.080.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.561.810.000,00 (275.270.000,00) (14,98) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.837.080.000,00 (14,98)1.561.810.000,00 (275.270.000,00) BELANJA 1.837.080.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 10 . 5 1.570.136.725,00 (266.943.275,00) (14,53) BELANJA LANGSUNG 1.837.080.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 10 . 5 . 2 1.570.136.725,00 (266.943.275,00) (14,53) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.837.080.000,001.02 . 1.02.01 . 35 1.570.136.725,00 (266.943.275,00) (14,53) 1.837.080.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kalikajar1.02 . 1.02.01 . 35 . 10 1.570.136.725,00 (266.943.275,00) (14,53) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 360.430.000,00 375.655.000,00 15.225.000,00 4,22 1.02 . 1.02.01 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.441.150.000,00 1.159.256.725,00 (281.893.275,00) (19,56) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.500.000,00 35.225.000,00 (275.000,00) (0,77) SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (8.326.725,00) (8.326.725,00) 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 11 PUSKESMAS KECAMATAN SAPURAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 3.636.085.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 3.636.085.000,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.636.085.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.636.085.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.636.085.000,00 0,003.636.085.000,00 0,00 BELANJA 3.636.085.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 11 . 5 4.074.962.282,00 438.877.282,00 12,07 BELANJA LANGSUNG 3.636.085.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 11 . 5 . 2 4.074.962.282,00 438.877.282,00 12,07 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3.636.085.000,001.02 . 1.02.01 . 35 4.074.962.282,00 438.877.282,00 12,07 3.636.085.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Sapuran1.02 . 1.02.01 . 35 . 11 4.074.962.282,00 438.877.282,00 12,07 1.02 . 1.02.01 . 35 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 482.601.084,00 488.756.548,00 6.155.464,00 1,28 1.02 . 1.02.01 . 35 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.949.983.916,00 3.191.015.734,00 241.031.818,00 8,17 1.02 . 1.02.01 . 35 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 203.500.000,00 395.190.000,00 191.690.000,00 94,20 SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (438.877.282,00) (438.877.282,00) 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 12 PUSKESMAS KECAMATAN KEPIL 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 2.364.665.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 2.011.700.000,00 (352.965.000,00) (14,93) PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.364.665.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.011.700.000,00 (352.965.000,00) (14,93) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.364.665.000,00 (14,93)2.011.700.000,00 (352.965.000,00) BELANJA 2.364.665.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 12 . 5 2.443.234.409,00 78.569.409,00 3,32 BELANJA LANGSUNG 2.364.665.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 12 . 5 . 2 2.443.234.409,00 78.569.409,00 3,32 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2.364.665.000,001.02 . 1.02.01 . 35 2.443.234.409,00 78.569.409,00 3,32 2.364.665.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kepil1.02 . 1.02.01 . 35 . 12 2.443.234.409,00 78.569.409,00 3,32 1.02 . 1.02.01 . 35 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 356.250.000,00 328.556.875,00 (27.693.125,00) (7,77) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.670.990.000,00 1.843.755.684,00 172.765.684,00 10,34 1.02 . 1.02.01 . 35 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 337.425.000,00 270.921.850,00 (66.503.150,00) (19,71) SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (431.534.409,00) (431.534.409,00) 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 13 PUSKESMAS KECAMATAN KALIWIRO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 3.650.000.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 3.009.576.000,00 (640.424.000,00) (17,55) PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.650.000.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.009.576.000,00 (640.424.000,00) (17,55) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.650.000.000,00 (17,55)3.009.576.000,00 (640.424.000,00) BELANJA 3.442.623.652,001.02 . 1.02.01 . 35 . 13 . 5 3.340.725.720,00 (101.897.932,00) (2,96) BELANJA LANGSUNG 3.442.623.652,001.02 . 1.02.01 . 35 . 13 . 5 . 2 3.340.725.720,00 (101.897.932,00) (2,96) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3.442.623.652,001.02 . 1.02.01 . 35 3.340.725.720,00 (101.897.932,00) (2,96) 3.442.623.652,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kaliwiro1.02 . 1.02.01 . 35 . 13 3.340.725.720,00 (101.897.932,00) (2,96) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 612.175.000,00 657.810.000,00 45.635.000,00 7,45 1.02 . 1.02.01 . 35 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.784.948.652,00 2.638.365.720,00 (146.582.932,00) (5,26) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.500.000,00 44.550.000,00 (950.000,00) (2,09) SURPLUS / (DEFISIT) 207.376.348,00 (331.149.720,00) (538.526.068,00) (259,69) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 14 PUSKESMAS KECAMATAN WADASLINTANG 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 2.250.661.800,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 2.375.000.000,00 124.338.200,00 5,52 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.250.661.800,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.375.000.000,00 124.338.200,00 5,52 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.250.661.800,00 5,522.375.000.000,00 124.338.200,00 BELANJA 2.250.661.800,001.02 . 1.02.01 . 35 . 14 . 5 2.704.827.529,00 454.165.729,00 20,18 BELANJA LANGSUNG 2.250.661.800,001.02 . 1.02.01 . 35 . 14 . 5 . 2 2.704.827.529,00 454.165.729,00 20,18 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2.250.661.800,001.02 . 1.02.01 . 35 2.704.827.529,00 454.165.729,00 20,18 2.250.661.800,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Wadaslintang1.02 . 1.02.01 . 35 . 14 2.704.827.529,00 454.165.729,00 20,18 1.02 . 1.02.01 . 35 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 395.600.000,00 392.750.000,00 (2.850.000,00) (0,72) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.767.932.800,00 2.218.148.529,00 450.215.729,00 25,47 1.02 . 1.02.01 . 35 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 87.129.000,00 93.929.000,00 6.800.000,00 7,80 SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (329.827.529,00) (329.827.529,00) 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 15 PUSKESMAS KECAMATAN SUKOHARJO 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 1.568.236.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.338.650.000,00 (229.586.000,00) (14,64) PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.568.236.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.338.650.000,00 (229.586.000,00) (14,64) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.568.236.000,00 (14,64)1.338.650.000,00 (229.586.000,00) BELANJA 1.568.236.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 15 . 5 1.486.520.168,00 (81.715.832,00) (5,21) BELANJA LANGSUNG 1.568.236.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 15 . 5 . 2 1.486.520.168,00 (81.715.832,00) (5,21) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.568.236.000,001.02 . 1.02.01 . 35 1.486.520.168,00 (81.715.832,00) (5,21) 1.568.236.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Sukoharjo1.02 . 1.02.01 . 35 . 15 1.486.520.168,00 (81.715.832,00) (5,21) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 469.795.396,00 467.163.504,00 (2.631.892,00) (0,56) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.098.440.604,00 1.007.900.284,00 (90.540.320,00) (8,24) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 11.456.380,00 11.456.380,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (147.870.168,00) (147.870.168,00) 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 16 PUSKESMAS KECAMATAN KALIBAWANG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 1.179.887.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.173.170.000,00 (6.717.000,00) (0,57) PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.179.887.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.173.170.000,00 (6.717.000,00) (0,57) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.179.887.000,00 (0,57)1.173.170.000,00 (6.717.000,00) BELANJA 1.179.887.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 16 . 5 1.217.118.711,00 37.231.711,00 3,16 BELANJA LANGSUNG 1.179.887.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 16 . 5 . 2 1.217.118.711,00 37.231.711,00 3,16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.179.887.000,001.02 . 1.02.01 . 35 1.217.118.711,00 37.231.711,00 3,16 1.179.887.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kalibawang1.02 . 1.02.01 . 35 . 16 1.217.118.711,00 37.231.711,00 3,16 1.02 . 1.02.01 . 35 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 184.884.708,00 200.460.964,00 15.576.256,00 8,42 1.02 . 1.02.01 . 35 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 950.391.092,00 972.046.547,00 21.655.455,00 2,28 1.02 . 1.02.01 . 35 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 44.611.200,00 44.611.200,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (43.948.711,00) (43.948.711,00) 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 17 PUSKESMAS WONOSOBO 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 1.218.890.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 975.100.000,00 (243.790.000,00) (20,00) PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.218.890.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 975.100.000,00 (243.790.000,00) (20,00) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.218.890.000,00 (20,00)975.100.000,00 (243.790.000,00) BELANJA 1.218.890.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 17 . 5 1.013.877.886,00 (205.012.114,00) (16,82) BELANJA LANGSUNG 1.218.890.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 17 . 5 . 2 1.013.877.886,00 (205.012.114,00) (16,82) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.218.890.000,001.02 . 1.02.01 . 35 1.013.877.886,00 (205.012.114,00) (16,82) 1.218.890.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Wonosobo 21.02 . 1.02.01 . 35 . 17 1.013.877.886,00 (205.012.114,00) (16,82) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 189.966.060,00 180.372.864,00 (9.593.196,00) (5,05) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 936.883.621,00 745.556.153,00 (191.327.468,00) (20,42) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 92.040.319,00 87.948.869,00 (4.091.450,00) (4,45) SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (38.777.886,00) (38.777.886,00) 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 18 PUSKESMAS KERTEK 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 1.800.675.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.979.485.000,00 178.810.000,00 9,93 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.800.675.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.979.485.000,00 178.810.000,00 9,93 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.800.675.000,00 9,931.979.485.000,00 178.810.000,00 BELANJA 1.800.675.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 18 . 5 2.430.947.650,00 630.272.650,00 35,00 BELANJA LANGSUNG 1.800.675.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 18 . 5 . 2 2.430.947.650,00 630.272.650,00 35,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.800.675.000,001.02 . 1.02.01 . 35 2.430.947.650,00 630.272.650,00 35,00 1.800.675.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kertek 21.02 . 1.02.01 . 35 . 18 2.430.947.650,00 630.272.650,00 35,00 1.02 . 1.02.01 . 35 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 343.400.000,00 355.752.000,00 12.352.000,00 3,60 1.02 . 1.02.01 . 35 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.403.779.000,00 1.656.461.650,00 252.682.650,00 18,00 1.02 . 1.02.01 . 35 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 53.496.000,00 418.734.000,00 365.238.000,00 682,74 SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (451.462.650,00) (451.462.650,00) 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 19 PUSKESMAS SELOMERTO 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 889.000.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 878.425.000,00 (10.575.000,00) (1,19) PENDAPATAN ASLI DAERAH 889.000.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 878.425.000,00 (10.575.000,00) (1,19) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 889.000.000,00 (1,19)878.425.000,00 (10.575.000,00) BELANJA 889.000.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 19 . 5 1.045.309.975,00 156.309.975,00 17,58 BELANJA LANGSUNG 889.000.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 19 . 5 . 2 1.045.309.975,00 156.309.975,00 17,58 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 889.000.000,001.02 . 1.02.01 . 35 1.045.309.975,00 156.309.975,00 17,58 889.000.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Selomerto 21.02 . 1.02.01 . 35 . 19 1.045.309.975,00 156.309.975,00 17,58 1.02 . 1.02.01 . 35 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 198.808.000,00 199.880.000,00 1.072.000,00 0,54 1.02 . 1.02.01 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 686.178.000,00 808.776.008,00 122.598.008,00 17,87 1.02 . 1.02.01 . 35 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.014.000,00 36.653.967,00 32.639.967,00 813,15 SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (166.884.975,00) (166.884.975,00) 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 20 PUSKESMAS LEKSONO 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 606.500.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 519.935.000,00 (86.565.000,00) (14,27) PENDAPATAN ASLI DAERAH 606.500.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 519.935.000,00 (86.565.000,00) (14,27) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 606.500.000,00 (14,27)519.935.000,00 (86.565.000,00) BELANJA 606.500.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 20 . 5 610.943.282,00 4.443.282,00 0,73 BELANJA LANGSUNG 606.500.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 20 . 5 . 2 610.943.282,00 4.443.282,00 0,73 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 606.500.000,001.02 . 1.02.01 . 35 610.943.282,00 4.443.282,00 0,73 606.500.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Leksono 21.02 . 1.02.01 . 35 . 20 610.943.282,00 4.443.282,00 0,73 1.02 . 1.02.01 . 35 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.100.000,00 86.600.000,00 500.000,00 0,58 1.02 . 1.02.01 . 35 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 520.400.000,00 494.343.282,00 (26.056.718,00) (5,01) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (91.008.282,00) (91.008.282,00) 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 21 PUSKESMAS KEJAJAR 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 890.000.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 800.000.000,00 (90.000.000,00) (10,11) PENDAPATAN ASLI DAERAH 890.000.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 800.000.000,00 (90.000.000,00) (10,11) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 890.000.000,00 (10,11)800.000.000,00 (90.000.000,00) BELANJA 890.000.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 21 . 5 856.893.524,00 (33.106.476,00) (3,72) BELANJA LANGSUNG 890.000.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 21 . 5 . 2 856.893.524,00 (33.106.476,00) (3,72) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 890.000.000,001.02 . 1.02.01 . 35 856.893.524,00 (33.106.476,00) (3,72) 890.000.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kejajar 21.02 . 1.02.01 . 35 . 21 856.893.524,00 (33.106.476,00) (3,72) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 219.445.968,00 201.583.836,00 (17.862.132,00) (8,14) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 647.554.032,00 643.309.688,00 (4.244.344,00) (0,66) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.000.000,00 12.000.000,00 (11.000.000,00) (47,83) SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (56.893.524,00) (56.893.524,00) 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 22 PUSKESMAS KALIKAJAR 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 1.903.290.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.787.396.500,00 (115.893.500,00) (6,09) PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.903.290.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.787.396.500,00 (115.893.500,00) (6,09) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.903.290.000,00 (6,09)1.787.396.500,00 (115.893.500,00) BELANJA 1.903.290.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 22 . 5 1.800.000.000,00 (103.290.000,00) (5,43) BELANJA LANGSUNG 1.903.290.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 22 . 5 . 2 1.800.000.000,00 (103.290.000,00) (5,43) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.903.290.000,001.02 . 1.02.01 . 35 1.800.000.000,00 (103.290.000,00) (5,43) 1.903.290.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kalikajar 21.02 . 1.02.01 . 35 . 22 1.800.000.000,00 (103.290.000,00) (5,43) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 327.144.756,00 337.550.000,00 10.405.244,00 3,18 1.02 . 1.02.01 . 35 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.486.406.171,00 1.410.846.500,00 (75.559.671,00) (5,08) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 89.739.073,00 51.603.500,00 (38.135.573,00) (42,50) SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (12.603.500,00) (12.603.500,00) 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 23 PUSKESMAS KEPIL 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 2.184.525.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.747.620.000,00 (436.905.000,00) (20,00) PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.184.525.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.747.620.000,00 (436.905.000,00) (20,00) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.184.525.000,00 (20,00)1.747.620.000,00 (436.905.000,00) BELANJA 2.184.525.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 23 . 5 1.810.376.195,00 (374.148.805,00) (17,13) BELANJA LANGSUNG 2.184.525.000,001.02 . 1.02.01 . 35 . 23 . 5 . 2 1.810.376.195,00 (374.148.805,00) (17,13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2.184.525.000,001.02 . 1.02.01 . 35 1.810.376.195,00 (374.148.805,00) (17,13) 2.184.525.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kepil 21.02 . 1.02.01 . 35 . 23 1.810.376.195,00 (374.148.805,00) (17,13) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 302.511.125,00 279.195.631,00 (23.315.494,00) (7,71) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.810.844.317,00 1.463.499.256,00 (347.345.061,00) (19,18) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 71.169.558,00 67.681.308,00 (3.488.250,00) (4,90) SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (62.756.195,00) (62.756.195,00) 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 24 PUSKESMAS WADASLINTANG 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 934.514.200,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.249.274.300,00 314.760.100,00 33,68 PENDAPATAN ASLI DAERAH 934.514.200,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.249.274.300,00 314.760.100,00 33,68 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 934.514.200,00 33,681.249.274.300,00 314.760.100,00 BELANJA 934.514.200,001.02 . 1.02.01 . 35 . 24 . 5 1.504.086.871,00 569.572.671,00 60,95 BELANJA LANGSUNG 934.514.200,001.02 . 1.02.01 . 35 . 24 . 5 . 2 1.504.086.871,00 569.572.671,00 60,95 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 934.514.200,001.02 . 1.02.01 . 35 1.504.086.871,00 569.572.671,00 60,95 934.514.200,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Wadaslintang 21.02 . 1.02.01 . 35 . 24 1.504.086.871,00 569.572.671,00 60,95 1.02 . 1.02.01 . 35 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 286.388.000,00 330.490.000,00 44.102.000,00 15,40 1.02 . 1.02.01 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 526.866.200,00 1.014.996.871,00 488.130.671,00 92,65 1.02 . 1.02.01 . 35 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 121.260.000,00 158.600.000,00 37.340.000,00 30,79 SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (254.812.571,00) (254.812.571,00) 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 25 PUSKESMAS SUKOHARJO 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 718.099.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 533.823.000,00 (184.276.000,00) (25,66) PENDAPATAN ASLI DAERAH 718.099.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 533.823.000,00 (184.276.000,00) (25,66) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 718.099.000,00 (25,66)533.823.000,00 (184.276.000,00) BELANJA 718.098.604,001.02 . 1.02.01 . 35 . 25 . 5 537.145.170,00 (180.953.434,00) (25,20) BELANJA LANGSUNG 718.098.604,001.02 . 1.02.01 . 35 . 25 . 5 . 2 537.145.170,00 (180.953.434,00) (25,20) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 718.098.604,001.02 . 1.02.01 . 35 537.145.170,00 (180.953.434,00) (25,20) 718.098.604,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Sukoharjo 21.02 . 1.02.01 . 35 . 25 537.145.170,00 (180.953.434,00) (25,20) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.161.632,00 39.416.804,00 (7.744.828,00) (16,42) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 653.710.000,00 486.790.205,00 (166.919.795,00) (25,53) 1.02 . 1.02.01 . 35 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.226.972,00 10.938.161,00 (6.288.811,00) (36,51) SURPLUS / (DEFISIT) 396,00 (3.322.170,00) (3.322.566,00) (839.031,82) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Organisasi : 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 294.000.000,002.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 22.000.000,00 (272.000.000,00) (92,52) PENDAPATAN ASLI DAERAH 294.000.000,002.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 22.000.000,00 (272.000.000,00) (92,52) 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 294.000.000,00 (92,52)22.000.000,00 (272.000.000,00) Perda Kab. Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 BELANJA 8.347.997.482,002.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 6.586.257.704,00 (1.761.739.778,00) (21,10) BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.666.585.032,002.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.411.878.254,00 (254.706.778,00) (9,55) 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.666.585.032,00 (9,55)2.411.878.254,00 (254.706.778,00) - BELANJA LANGSUNG 5.681.412.450,002.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 4.174.379.450,00 (1.507.033.000,00) (26,53) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 744.812.400,002.10 . 2.10.01 . 01 699.812.400,00 (45.000.000,00) (6,04) 6.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 6.000.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 114.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 68.200.000,00 (45.800.000,00) (40,18) 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.000.000,00 68.200.000,00 (45.800.000,00) (40,18) 66.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 66.600.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.800.000,00 61.800.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 66.920.250,00Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 66.920.250,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.920.250,00 66.920.250,00 0,00 0,00 44.998.500,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 44.998.500,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.998.500,00 44.998.500,00 0,00 0,00 7.999.700,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 7.999.700,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.999.700,00 7.999.700,00 0,00 0,00 14.997.020,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 14.997.020,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.997.020,00 14.997.020,00 0,00 0,00 12.870.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 12.870.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.870.000,00 12.870.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 60.000.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 229.520.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 184.520.000,00 (45.000.000,00) (19,61) 2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.520.000,00 184.520.000,00 (45.000.000,00) (19,61) 14.996.930,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 14.996.930,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.996.930,00 14.996.930,00 0,00 0,00 36.120.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan2.10 . 2.10.01 . 01 . 24 78.120.000,00 42.000.000,00 116,28 2.10 . 2.10.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.120.000,00 78.120.000,00 42.000.000,00 116,28 69.790.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 73.590.000,00 3.800.000,00 5,44 2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.680.000,00 17.680.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.110.000,00 55.910.000,00 3.800.000,00 7,29 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 311.100.050,002.10 . 2.10.01 . 02 256.100.050,00 (55.000.000,00) (17,68) 50.000.000,00Pengadaan mebeleur2.10 . 2.10.01 . 02 . 10 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.10 . 2.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 25.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 25.000.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Pengadaan Komputer / Laptop, Printer2.10 . 2.10.01 . 02 . 12 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 2.10 . 2.10.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 66.200.050,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 66.200.050,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.200.050,00 66.200.050,00 0,00 0,00 124.900.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 124.900.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.900.000,00 124.900.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 30 40.000.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah 50.000.000,002.15 . 2.10.01 . 15 20.000.000,00 (30.000.000,00) (60,00) 50.000.000,00Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 20.000.000,00 (30.000.000,00) (60,00) 2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 20.000.000,00 (30.000.000,00) (60,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 80.000.000,002.14 . 2.10.01 . 15 3.580.000,00 (76.420.000,00) (95,53) 80.000.000,00Pengelolaan Data Statistik Sektoral2.14 . 2.10.01 . 15 . 13 3.580.000,00 (76.420.000,00) (95,53) 2.14 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.750.000,00 0,00 (32.750.000,00) (100,00) 2.14 . 2.10.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.250.000,00 3.580.000,00 (43.670.000,00) (92,42) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.100.500.000,002.10 . 2.10.01 . 15 549.353.500,00 (551.146.500,00) (50,08) 240.000.000,00Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 80.003.500,00 (159.996.500,00) (66,67) 2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 80.003.500,00 (159.996.500,00) (66,67) 240.000.000,00Fasilitasi Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM 2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 240.000.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235.800.000,00 235.800.000,00 0,00 0,00 240.000.000,00Pengadaan Sarana Layanan Informasi Publik2.10 . 2.10.01 . 15 . 12 33.500.000,00 (206.500.000,00) (86,04) 2.10 . 2.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 240.000.000,00 33.500.000,00 (206.500.000,00) (86,04) 9.500.000,00Penyediaan media sosialisasi pembangunan dalam bentuk media luar ruang dan pertunjukan rakyat 2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 4.384.000,00 (5.116.000,00) (53,85) 2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 4.384.000,00 (5.116.000,00) (53,85) 80.000.000,00Fasilitasi Hari Pers Nasional2.10 . 2.10.01 . 15 . 20 80.000.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.700.000,00 79.700.000,00 0,00 0,00 155.000.000,00Gelar Informasi Daerah2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 0,00 (155.000.000,00) (100,00) 2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 0,00 (9.600.000,00) (100,00) 2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.400.000,00 0,00 (145.400.000,00) (100,00) 136.000.000,00Fasilitasi Pengelolaan TV Streaming2.10 . 2.10.01 . 15 . 27 111.466.000,00 (24.534.000,00) (18,04) 2.10 . 2.10.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.000.000,00 111.466.000,00 (24.534.000,00) (18,04) Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 245.000.000,002.10 . 2.10.01 . 17 24.499.500,00 (220.500.500,00) (90,00) 40.000.000,00Pengembangan Kapasitas SDM dan Kemitraan di Bidang Komunikasi 2.10 . 2.10.01 . 17 . 05 15.571.000,00 (24.429.000,00) (61,07) 2.10 . 2.10.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 15.571.000,00 (24.429.000,00) (61,07) 205.000.000,00Pengembangan Kapasitas SDM dan kemitraan di Bidang Teknologi Informasi 2.10 . 2.10.01 . 17 . 06 8.928.500,00 (196.071.500,00) (95,64) 2.10 . 2.10.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 2.10 . 2.10.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 8.928.500,00 (191.071.500,00) (95,54) Program kerjasama informasi dengan mas media 500.000.000,002.10 . 2.10.01 . 18 138.534.000,00 (361.466.000,00) (72,29) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 500.000.000,00Fasilitasi kerjasama dengan media massa2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 138.534.000,00 (361.466.000,00) (72,29) 2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.150.000,00 3.850.000,00 (300.000,00) (7,23) 2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 495.850.000,00 134.684.000,00 (361.166.000,00) (72,84) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi 2.650.000.000,002.10 . 2.10.01 . 19 2.482.500.000,00 (167.500.000,00) (6,32) 300.000.000,00Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 300.000.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 294.600.000,00 294.600.000,00 0,00 0,00 775.000.000,00Optimalisasi Data Center2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 775.000.000,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.100.000,00 15.200.000,00 1.100.000,00 7,80 2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 760.900.000,00 759.800.000,00 (1.100.000,00) (0,14) 1.545.000.000,00Peningkatan Sarana Prasarana e-Government2.10 . 2.10.01 . 19 . 14 1.407.500.000,00 (137.500.000,00) (8,90) 2.10 . 2.10.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.545.000.000,00 1.407.500.000,00 (137.500.000,00) (8,90) 30.000.000,00Pengendalian Menara Telekomunikasi2.10 . 2.10.01 . 19 . 16 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 2.10 . 2.10.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (8.053.997.482,00) (6.564.257.704,00) 1.489.739.778,00 (18,50) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Organisasi : 2 . 05 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 185.000.000,002.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 195.000.000,00 10.000.000,00 5,41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 185.000.000,002.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 195.000.000,00 10.000.000,00 5,41 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 185.000.000,00 5,41195.000.000,00 10.000.000,00 Perda Kab. Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 Perda Kab. Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 BELANJA 19.167.060.513,002.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 15.143.007.137,00 (4.024.053.376,00) (20,99) BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.108.159.913,002.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 6.688.640.987,00 (419.518.926,00) (5,90) 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.108.159.913,00 (5,90)6.688.640.987,00 (419.518.926,00) BELANJA LANGSUNG 12.058.900.600,002.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 8.454.366.150,00 (3.604.534.450,00) (29,89) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.201.164.000,002.05 . 2.05.01 . 01 3.132.515.900,00 (68.648.100,00) (2,14) 4.652.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 4.652.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.652.000,00 4.652.000,00 0,00 0,00 66.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 66.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 83.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 78.900.000,00 (4.900.000,00) (5,85) 2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.800.000,00 78.900.000,00 (3.900.000,00) (4,71) 2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 30.093.800,00Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 30.093.800,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.093.800,00 30.093.800,00 0,00 0,00 19.878.200,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 19.878.200,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.878.200,00 19.878.200,00 0,00 0,00 4.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 4.500.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 230.587.400,00 30.587.400,00 15,29 2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 230.587.400,00 30.587.400,00 15,29 4.500.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 4.500.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 22.610.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 22.610.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.610.000,00 22.610.000,00 0,00 0,00 161.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 98.450.000,00 (62.550.000,00) (38,85) 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.000.000,00 98.450.000,00 (62.550.000,00) (38,85) 25.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 15.000.000,00 (10.000.000,00) (40,00) 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 15.000.000,00 (10.000.000,00) (40,00) 161.280.000,00Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS 2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 161.280.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.280.000,00 161.280.000,00 0,00 0,00 2.213.325.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 2.213.325.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.209.775.000,00 2.209.775.000,00 0,00 0,00 204.525.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 182.739.500,00 (21.785.500,00) (10,65) 2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.176.000,00 72.402.000,00 (18.774.000,00) (20,59) 2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.349.000,00 110.337.500,00 (3.011.500,00) (2,66) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.462.702.600,002.05 . 2.05.01 . 02 1.329.750.700,00 (132.951.900,00) (9,09) 200.000.000,00Pembangunan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 03 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 2.05 . 2.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 52.702.600,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 48.650.700,00 (4.051.900,00) (7,69) 2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.702.600,00 48.650.700,00 (4.051.900,00) (7,69) 1.000.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 1.051.100.000,00 51.100.000,00 5,11 2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00 1.051.100.000,00 51.100.000,00 5,11 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 30 15.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 195.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat, Perbengkelan dan Prasarana Umum 2.05 . 2.05.01 . 02 . 33 215.000.000,00 20.000.000,00 10,26 2.05 . 2.05.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00 215.000.000,00 20.000.000,00 10,26 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3.925.000.000,002.05 . 2.05.01 . 15 2.343.099.550,00 (1.581.900.450,00) (40,30) 2.650.000.000,00Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 1.079.548.550,00 (1.570.451.450,00) (59,26) 2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 147.270.000,00 114.256.000,00 (33.014.000,00) (22,42) 2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 322.548.850,00 259.513.550,00 (63.035.300,00) (19,54) 2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.180.181.150,00 705.779.000,00 (1.474.402.150,00) (67,63) 400.000.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 97.219.500,00 (302.780.500,00) (75,70) 2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.950.000,00 1.800.000,00 (6.150.000,00) (77,36) 2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 392.050.000,00 95.419.500,00 (296.630.500,00) (75,66) 200.000.000,00Pembangunan TPST dan Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 2.05 . 2.05.01 . 15 . 16 200.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00Pembangunan TPST Tingkat Kecamatan2.05 . 2.05.01 . 15 . 33 300.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Pelatihan Managemen Bank Sampah Berbasis Ekonomi2.05 . 2.05.01 . 15 . 40 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 2.05 . 2.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.155.000,00 0,00 (3.155.000,00) (100,00) 2.05 . 2.05.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.845.000,00 0,00 (71.845.000,00) (100,00) 300.000.000,00Pengadaan Peralatan Pengolah Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 41 0,00 (300.000.000,00) (100,00) 2.05 . 2.05.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00) (100,00) 0,00Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R (Bantuan Provinsi) 2.05 . 2.05.01 . 15 . 47 666.331.500,00 666.331.500,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 666.331.500,00 666.331.500,00 0,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.805.034.000,002.05 . 2.05.01 . 16 774.000.000,00 (1.031.034.000,00) (57,12) 200.000.000,00Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 10.781.000,00 (189.219.000,00) (94,61) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.830.000,00 0,00 (34.830.000,00) (100,00) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.170.000,00 10.781.000,00 (154.389.000,00) (93,47) 689.000.000,00Pemantauan Kualitas Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 604.000.000,00 (85.000.000,00) (12,34) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.425.000,00 25.930.000,00 (6.495.000,00) (20,03) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 359.899.200,00 281.298.000,00 (78.601.200,00) (21,84) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 296.675.800,00 296.772.000,00 96.200,00 0,03 50.000.000,00Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.500.000,00 0,00 (45.500.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 50.000.000,00Pengelolaan B3 dan Limbah B32.05 . 2.05.01 . 16 . 06 40.000.000,00 (10.000.000,00) (20,00) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.800.000,00 39.800.000,00 (10.000.000,00) (20,08) 60.000.000,00Pengkajian dampak lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 1.800.000,00 (58.200.000,00) (97,00) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.850.000,00 0,00 (15.850.000,00) (100,00) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.150.000,00 1.800.000,00 (42.350.000,00) (95,92) 100.000.000,00Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih2.05 . 2.05.01 . 16 . 10 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 0,00 (900.000,00) (100,00) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.100.000,00 0,00 (99.100.000,00) (100,00) 50.000.000,00Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 54.478.000,00 4.478.000,00 8,96 2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.450.000,00 14.250.000,00 (5.200.000,00) (26,74) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.550.000,00 40.228.000,00 9.678.000,00 31,68 200.000.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 50.000.000,00 (150.000.000,00) (75,00) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.300.000,00 15.600.000,00 (9.700.000,00) (38,34) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 174.700.000,00 34.400.000,00 (140.300.000,00) (80,31) 75.000.000,00Fasilitasi pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) (100,00) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.800.000,00 0,00 (74.800.000,00) (100,00) 231.034.000,00Pengadaan Peralatan Laboratorium (DAK)2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 0,00 (231.034.000,00) (100,00) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 231.034.000,00 0,00 (231.034.000,00) (100,00) 100.000.000,00Pengendalian Dampak Perubahan Iklim2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 12.941.000,00 (87.059.000,00) (87,06) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.100.000,00 0,00 (14.100.000,00) (100,00) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.900.000,00 12.941.000,00 (72.959.000,00) (84,93) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 300.000.000,002.05 . 2.05.01 . 17 0,00 (300.000.000,00) (100,00) 200.000.000,00Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00 0,00 (3.550.000,00) (100,00) 2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.450.000,00 0,00 (196.450.000,00) (100,00) 100.000.000,00Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA2.05 . 2.05.01 . 17 . 08 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 2.05 . 2.05.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.250.000,00 0,00 (20.250.000,00) (100,00) 2.05 . 2.05.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.750.000,00 0,00 (79.750.000,00) (100,00) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 100.000.000,002.05 . 2.05.01 . 18 0,00 (100.000.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 100.000.000,00Rehabilitasi Lahan Kritis2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00 0,00 (5.550.000,00) (100,00) 2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.450.000,00 0,00 (94.450.000,00) (100,00) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 100.000.000,002.05 . 2.05.01 . 19 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00) 100.000.000,00Penyusunan Indikator Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup 2.05 . 2.05.01 . 19 . 16 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00) 2.05 . 2.05.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00) 2.05 . 2.05.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.000.000,00 50.000.000,00 (32.000.000,00) (39,02) Program peningkatan pengendalian polusi 65.000.000,002.05 . 2.05.01 . 20 0,00 (65.000.000,00) (100,00) 65.000.000,00Pengujian emisi kendaraan bermotor2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 0,00 (65.000.000,00) (100,00) 2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.560.000,00 0,00 (3.560.000,00) (100,00) 2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.440.000,00 0,00 (61.440.000,00) (100,00) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.100.000.000,002.05 . 2.05.01 . 24 825.000.000,00 (275.000.000,00) (25,00) 50.000.000,00Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH 2.05 . 2.05.01 . 24 . 01 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.05 . 2.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00 0,00 (7.650.000,00) (100,00) 2.05 . 2.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.350.000,00 0,00 (42.350.000,00) (100,00) 1.050.000.000,00Pemeliharaan RTH2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 825.000.000,00 (225.000.000,00) (21,43) 2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.700.000,00 60.400.000,00 (1.300.000,00) (2,11) 2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 794.600.000,00 764.600.000,00 (30.000.000,00) (3,78) 2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 193.700.000,00 0,00 (193.700.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (18.982.060.513,00) (14.948.007.137,00) 4.034.053.376,00 (21,25) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 3 . 03 . 01 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 140.700.000,003.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 113.875.200,00 (26.824.800,00) (19,07) PENDAPATAN ASLI DAERAH 140.700.000,003.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 113.875.200,00 (26.824.800,00) (19,07) 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 140.700.000,00 (19,07)113.875.200,00 (26.824.800,00) Perda Kab. Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 BELANJA 32.848.431.062,003.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 26.082.064.192,00 (6.766.366.870,00) (20,60) BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.403.530.162,003.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 18.123.585.692,00 (2.279.944.470,00) (11,17) 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 20.403.530.162,00 (11,17)18.123.585.692,00 (2.279.944.470,00) BELANJA LANGSUNG 12.444.900.900,003.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 7.958.478.500,00 (4.486.422.400,00) (36,05) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.579.678.000,003.03 . 3.03.01 . 01 1.433.214.650,00 (146.463.350,00) (9,27) 7.350.000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 8.700.000,00 1.350.000,00 18,37 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.350.000,00 8.700.000,00 1.350.000,00 18,37 69.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 79.600.000,00 10.000.000,00 14,37 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.600.000,00 79.600.000,00 10.000.000,00 14,37 101.340.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 101.340.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97.800.000,00 97.800.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 0,00 84.144.400,00Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 91.494.400,00 7.350.000,00 8,73 3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.144.400,00 91.494.400,00 7.350.000,00 8,73 68.855.600,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 78.685.600,00 9.830.000,00 14,28 3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.855.600,00 78.685.600,00 9.830.000,00 14,28 10.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 10.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 12.733.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 12.733.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.733.000,00 12.733.000,00 0,00 0,00 10.680.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 10.680.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.680.000,00 10.680.000,00 0,00 0,00 103.375.000,00Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 103.375.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.375.000,00 103.375.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 141.470.000,00 (158.530.000,00) (52,84) 3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 141.470.000,00 (158.530.000,00) (52,84) 270.660.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 254.196.650,00 (16.463.350,00) (6,08) 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 270.660.000,00 254.196.650,00 (16.463.350,00) (6,08) 463.170.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan3.03 . 3.03.01 . 01 . 24 463.170.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 463.170.000,00 463.170.000,00 0,00 0,00 77.770.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan3.03 . 3.03.01 . 01 . 26 77.770.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.970.000,00 48.970.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 239.426.900,003.03 . 3.03.01 . 02 285.890.250,00 46.463.350,00 19,41 35.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 51.463.350,00 16.463.350,00 47,04 3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 51.463.350,00 16.463.350,00 47,04 167.246.900,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 197.246.900,00 30.000.000,00 17,94 3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.246.900,00 197.246.900,00 30.000.000,00 17,94 4.800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur3.03 . 3.03.01 . 02 . 29 4.800.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 18.180.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 30 18.180.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.180.000,00 18.180.000,00 0,00 0,00 14.200.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 32 14.200.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 75.000.000,002.03 . 3.03.01 . 15 50.000.000,00 (25.000.000,00) (33,33) 75.000.000,00Survey Pola Pangan harapan2.03 . 3.03.01 . 15 . 07 50.000.000,00 (25.000.000,00) (33,33) 2.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.750.000,00 2.200.000,00 (31.550.000,00) (93,48) 2.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.250.000,00 47.800.000,00 6.550.000,00 15,88 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 235.000.000,003.03 . 3.03.01 . 17 35.000.000,00 (200.000.000,00) (85,11) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 135.000.000,00Promosi Hasil Produksi Pertanian dan Perikanan di tingkat Daerah, Provinsi dan Nasional 3.03 . 3.03.01 . 17 . 14 35.000.000,00 (100.000.000,00) (74,07) 3.03 . 3.03.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.175.000,00 0,00 (5.175.000,00) (100,00) 3.03 . 3.03.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.825.000,00 35.000.000,00 (94.825.000,00) (73,04) 100.000.000,00Fasilitasi PEDA dan PENAS KTNA3.03 . 3.03.01 . 17 . 26 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 3.03 . 3.03.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 875.000,00 0,00 (875.000,00) (100,00) 3.03 . 3.03.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.125.000,00 0,00 (99.125.000,00) (100,00) Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan 400.000.000,002.03 . 3.03.01 . 18 56.200.000,00 (343.800.000,00) (85,95) 75.000.000,00Pembentukan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)2.03 . 3.03.01 . 18 . 01 55.000.000,00 (20.000.000,00) (26,67) 2.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00 675.000,00 0,00 0,00 2.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.325.000,00 54.325.000,00 (20.000.000,00) (26,91) 50.000.000,00Pembinaan dan Pelatihan Diversifikasi Pangan Berbahan Baku Lokal 2.03 . 3.03.01 . 18 . 02 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 150.000.000,00Festival dan Pameran Produk Pangan2.03 . 3.03.01 . 18 . 03 0,00 (150.000.000,00) (100,00) 2.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00 0,00 (9.900.000,00) (100,00) 2.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.100.000,00 0,00 (140.100.000,00) (100,00) 50.000.000,00Sosialisasi dan Pengawasan Kemanan Pangan dan Bahan Berbahaya 2.03 . 3.03.01 . 18 . 04 1.200.000,00 (48.800.000,00) (97,60) 2.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.975.000,00 0,00 (9.975.000,00) (100,00) 2.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.025.000,00 1.200.000,00 (38.825.000,00) (97,00) 75.000.000,00Fasilitasi Sertifikat Prima2.03 . 3.03.01 . 18 . 05 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 2.03 . 3.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 2.03 . 3.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.000.000,00 0,00 (74.000.000,00) (100,00) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 125.000.000,003.03 . 3.03.01 . 18 63.260.000,00 (61.740.000,00) (49,39) 50.000.000,00Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 0,00 (1.650.000,00) (100,00) 3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.350.000,00 0,00 (48.350.000,00) (100,00) 75.000.000,00Pengembangan Data dan Sistem Informasi Pertanian3.03 . 3.03.01 . 18 . 08 63.260.000,00 (11.740.000,00) (15,65) 3.03 . 3.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.300.000,00 26.000.000,00 (36.300.000,00) (58,27) 3.03 . 3.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.700.000,00 37.260.000,00 24.560.000,00 193,39 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 5.381.254.000,003.03 . 3.03.01 . 19 2.813.796.000,00 (2.567.458.000,00) (47,71) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 75.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan3.03 . 3.03.01 . 19 . 06 25.000.000,00 (50.000.000,00) (66,67) 3.03 . 3.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00 5.800.000,00 (5.800.000,00) (50,00) 3.03 . 3.03.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.400.000,00 19.200.000,00 (44.200.000,00) (69,72) 150.000.000,00Pemberdayaan Peningkatan Kapasitas PPL3.03 . 3.03.01 . 19 . 19 150.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.750.000,00 139.750.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Pendampingan UPSUS3.03 . 3.03.01 . 19 . 20 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00) 3.03 . 3.03.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 4.200.000,00 (900.000,00) (17,65) 3.03 . 3.03.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.900.000,00 45.800.000,00 (49.100.000,00) (51,74) 100.000.000,00Pengembangan Kawasan Tanaman Buah-buahan3.03 . 3.03.01 . 19 . 22 100.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 475.000,00 475.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.525.000,00 99.525.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Sekolah Lapang Pengendalian Hama Tanaman (SLPHT)3.03 . 3.03.01 . 19 . 28 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 3.03 . 3.03.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 720.000,00 0,00 (720.000,00) (100,00) 3.03 . 3.03.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.280.000,00 0,00 (49.280.000,00) (100,00) 100.000.000,00Pemulihan Bibit Tembakau Lokal3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 5.000.000,00 (95.000.000,00) (95,00) 3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 0,00 (600.000,00) (100,00) 3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.400.000,00 5.000.000,00 (94.400.000,00) (94,97) 100.000.000,00Pengembangan UPT Balai Benih Sariaji3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 0,00 (600.000,00) (100,00) 3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.400.000,00 0,00 (99.400.000,00) (100,00) 100.000.000,00Penyusunan RDKK3.03 . 3.03.01 . 19 . 33 100.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.050.000,00 46.050.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.950.000,00 53.950.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Konservasi Lahan dengan Carica dan Kemar3.03 . 3.03.01 . 19 . 39 100.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 19 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 19 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.400.000,00 99.400.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Survei Produktivitas Lahan3.03 . 3.03.01 . 19 . 43 100.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 19 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.300.000,00 32.300.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 19 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.700.000,00 67.700.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Fasilitasi Pembibitan Tembakau di Balai Benih Sariaji3.03 . 3.03.01 . 19 . 47 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 3.03 . 3.03.01 . 19 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 0,00 (600.000,00) (100,00) 3.03 . 3.03.01 . 19 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.400.000,00 0,00 (99.400.000,00) (100,00) 50.000.000,00Penerapan Budidaya Tembakau Sesuai Good Agricultur Practice 3.03 . 3.03.01 . 19 . 49 50.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.03 . 3.03.01 . 19 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 19 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.400.000,00 49.400.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau3.03 . 3.03.01 . 19 . 50 50.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 19 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 19 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.400.000,00 49.400.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Pengadaan Pestisida3.03 . 3.03.01 . 19 . 53 100.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 19 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 19 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.850.000,00 97.850.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Pelatihan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Berbasis Alami 3.03 . 3.03.01 . 19 . 54 75.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 19 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 2.881.254.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK)3.03 . 3.03.01 . 19 . 55 1.208.796.000,00 (1.672.458.000,00) (58,05) 3.03 . 3.03.01 . 19 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.083.796.000,00 1.208.796.000,00 125.000.000,00 11,53 3.03 . 3.03.01 . 19 . 55 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.797.458.000,00 0,00 (1.797.458.000,00) (100,00) 100.000.000,00Perencanaan DAK dan APBN T-13.03 . 3.03.01 . 19 . 56 100.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 19 . 56 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00Pelatihan Pengembangan Budidaya dan Pasca Panen Komoditas Holtikultura 3.03 . 3.03.01 . 19 . 57 600.000.000,00 (400.000.000,00) (40,00) 3.03 . 3.03.01 . 19 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 9.975.000,00 (8.025.000,00) (44,58) 3.03 . 3.03.01 . 19 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 982.000.000,00 590.025.000,00 (391.975.000,00) (39,92) 50.000.000,00Fasilitasi Pertanian Organik3.03 . 3.03.01 . 19 . 58 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 3.03 . 3.03.01 . 19 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) Program pengembangan budidaya perikanan 1.734.542.000,003.01 . 3.03.01 . 20 2.014.542.000,00 280.000.000,00 16,14 50.000.000,00Peningkatan pelayanan UPT BBI (Balai Benih Ikan)3.01 . 3.03.01 . 20 . 08 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00 3.01 . 3.03.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.350.000,00 3.100.000,00 750.000,00 31,91 3.01 . 3.03.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.650.000,00 96.900.000,00 49.250.000,00 103,36 75.000.000,00Revitalisasi Pasar Ikan3.01 . 3.03.01 . 20 . 10 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 3.01 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00 0,00 (2.050.000,00) (100,00) 3.01 . 3.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.950.000,00 0,00 (72.950.000,00) (100,00) 50.000.000,00KOnservasi Sumberdaya Perikanan Restocking Benih Ikan di Perairan Umum 3.01 . 3.03.01 . 20 . 13 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00 3.01 . 3.03.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 4.500.000,00 2.600.000,00 136,84 3.01 . 3.03.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.100.000,00 145.500.000,00 97.400.000,00 202,49 75.000.000,00Fasilitasi Pengawasan Perikanan Perairan Umum3.01 . 3.03.01 . 20 . 15 125.000.000,00 50.000.000,00 66,67 3.01 . 3.03.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00 7.025.000,00 4.975.000,00 242,68 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.01 . 3.03.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.950.000,00 117.975.000,00 45.025.000,00 61,72 450.000.000,00Pelatihan Budidaya Ikan3.01 . 3.03.01 . 20 . 17 480.000.000,00 30.000.000,00 6,67 3.01 . 3.03.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.725.000,00 10.075.000,00 (22.650.000,00) (69,21) 3.01 . 3.03.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 417.275.000,00 469.925.000,00 52.650.000,00 12,62 75.000.000,00GEMARIKAN3.01 . 3.03.01 . 20 . 18 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 3.01 . 3.03.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.250.000,00 0,00 (6.250.000,00) (100,00) 3.01 . 3.03.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.750.000,00 0,00 (68.750.000,00) (100,00) 100.000.000,00Pengembangan Usaha Mina Padi3.01 . 3.03.01 . 20 . 22 75.000.000,00 (25.000.000,00) (25,00) 3.01 . 3.03.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.550.000,00 4.100.000,00 (3.450.000,00) (45,70) 3.01 . 3.03.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.450.000,00 70.900.000,00 (21.550.000,00) (23,31) 0,00Pembangunan/Rehab Kolam Ikan BBI Kenjer3.01 . 3.03.01 . 20 . 33 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 3.01 . 3.03.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 859.542.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan Skala Kecil (DAK) 3.01 . 3.03.01 . 20 . 35 934.542.000,00 75.000.000,00 8,73 3.01 . 3.03.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 15.125.000,00 15.125.000,00 0,00 3.01 . 3.03.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 859.542.000,00 919.417.000,00 59.875.000,00 6,97 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 125.000.000,003.03 . 3.03.01 . 21 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 125.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.900.000,00 30.975.000,00 14.075.000,00 83,28 3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.100.000,00 94.025.000,00 (14.075.000,00) (13,02) Program peningkatan produksi hasil peternakan 2.200.000.000,003.03 . 3.03.01 . 22 1.062.015.600,00 (1.137.984.400,00) (51,73) 225.000.000,00Pengembangan dan Pelestarian Ternak Domba Wonosobo 3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 0,00 (225.000.000,00) (100,00) 3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.550.000,00 0,00 (67.550.000,00) (100,00) 3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.450.000,00 0,00 (157.450.000,00) (100,00) 100.000.000,00Peningkatan Pelayanan UPT RPH3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 100.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.864.000,00 26.864.000,00 (1.000.000,00) (3,59) 3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.136.000,00 73.136.000,00 1.000.000,00 1,39 250.000.000,00Pengembangan Ternak Jenis Unggul3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 9.036.600,00 (240.963.400,00) (96,39) 3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 9.036.600,00 (240.963.400,00) (96,39) 1.550.000.000,00Pengembangan Agropolitan3.03 . 3.03.01 . 22 . 30 100.000.000,00 (1.450.000.000,00) (93,55) 3.03 . 3.03.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.375.000,00 0,00 (7.375.000,00) (100,00) 3.03 . 3.03.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.542.625.000,00 100.000.000,00 (1.442.625.000,00) (93,52) 75.000.000,00Penunjang UPSUS SIWAB (Sapi Induk Wajib Bunting)3.03 . 3.03.01 . 22 . 38 27.979.000,00 (47.021.000,00) (62,69) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.03 . 3.03.01 . 22 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.250.000,00 3.375.000,00 (14.875.000,00) (81,51) 3.03 . 3.03.01 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.750.000,00 24.604.000,00 (32.146.000,00) (56,64) 0,00Pengembangan Ternak Sapi3.03 . 3.03.01 . 22 . 42 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00Pengembangan Ternak Kambing dan Domba3.03 . 3.03.01 . 22 . 43 425.000.000,00 425.000.000,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 22 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 425.000.000,00 425.000.000,00 0,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 350.000.000,003.03 . 3.03.01 . 23 19.560.000,00 (330.440.000,00) (94,41) 100.000.000,00Pembinaan Produk Hewan Yang Asuh dan Berdaya Saing 3.03 . 3.03.01 . 23 . 19 6.110.000,00 (93.890.000,00) (93,89) 3.03 . 3.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.900.000,00 2.050.000,00 (20.850.000,00) (91,05) 3.03 . 3.03.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.100.000,00 4.060.000,00 (73.040.000,00) (94,73) 150.000.000,00Penguatan Kelembagaan dan Kontes Ternak3.03 . 3.03.01 . 23 . 20 0,00 (150.000.000,00) (100,00) 3.03 . 3.03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.675.000,00 0,00 (11.675.000,00) (100,00) 3.03 . 3.03.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.325.000,00 0,00 (138.325.000,00) (100,00) 100.000.000,00Bimbingan Teknis Juru Sembelih Halal3.03 . 3.03.01 . 23 . 21 13.450.000,00 (86.550.000,00) (86,55) 3.03 . 3.03.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.600.000,00 2.300.000,00 (8.300.000,00) (78,30) 3.03 . 3.03.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.400.000,00 11.150.000,00 (78.250.000,00) (87,53) SURPLUS / (DEFISIT) (32.707.731.062,00) (25.968.188.992,00) 6.739.542.070,00 (20,61) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata Organisasi : 3 . 02 . 01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 5.009.529.000,003.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 3.000.000.000,00 (2.009.529.000,00) (40,11) PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.009.529.000,003.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.000.000.000,00 (2.009.529.000,00) (40,11) 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 5.000.000.000,00 (40,00)3.000.000.000,00 (2.000.000.000,00) Perda Kab. Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 9.529.000,00 (100,00)0,00 (9.529.000,00) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 21.997.080.688,003.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 22.615.093.679,00 618.012.991,00 2,81 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.419.185.583,003.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.939.992.484,00 (479.193.099,00) (10,84) 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.419.185.583,00 (10,84)3.939.992.484,00 (479.193.099,00) BELANJA LANGSUNG 17.577.895.105,003.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 18.675.101.195,00 1.097.206.090,00 6,24 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 597.812.755,003.02 . 3.02.01 . 01 595.562.755,00 (2.250.000,00) (0,38) 2.200.000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 2.200.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 126.900.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 129.900.000,00 3.000.000,00 2,36 3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.900.000,00 129.900.000,00 3.000.000,00 2,36 88.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 88.200.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 20.128.900,00Penyediaan alat tulis kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 20.128.900,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.128.900,00 20.128.900,00 0,00 0,00 18.170.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 18.170.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.170.000,00 18.170.000,00 0,00 0,00 8.788.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 8.788.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.788.000,00 8.788.000,00 0,00 0,00 16.407.855,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 16.407.855,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.407.855,00 16.407.855,00 0,00 0,00 4.570.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 4.570.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.570.000,00 4.570.000,00 0,00 0,00 26.195.000,00Penyediaan makanan dan minuman3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 46.195.000,00 20.000.000,00 76,35 3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.195.000,00 46.195.000,00 20.000.000,00 76,35 158.493.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 130.243.000,00 (28.250.000,00) (17,82) 3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.493.000,00 130.243.000,00 (28.250.000,00) (17,82) 8.670.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 11.670.000,00 3.000.000,00 34,60 3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.670.000,00 11.670.000,00 3.000.000,00 34,60 56.700.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 56.700.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.700.000,00 56.700.000,00 0,00 0,00 62.390.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan3.02 . 3.02.01 . 01 . 26 62.390.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.590.000,00 45.590.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 270.750.350,003.02 . 3.02.01 . 02 223.000.350,00 (47.750.000,00) (17,64) 50.000.000,00Pengadaan Sarana Prasana Kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 135.520.350,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 141.520.350,00 6.000.000,00 4,43 3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.520.350,00 141.520.350,00 6.000.000,00 4,43 71.430.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 71.430.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.430.000,00 71.430.000,00 0,00 0,00 13.800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 30 10.050.000,00 (3.750.000,00) (27,17) 3.02 . 3.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00 10.050.000,00 (3.750.000,00) (27,17) Program Pengembangan Nilai Budaya 575.000.000,002.16 . 3.02.01 . 15 100.000.000,00 (475.000.000,00) (82,61) 575.000.000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 100.000.000,00 (475.000.000,00) (82,61) 2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 2.750.000,00 (11.050.000,00) (80,07) 2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 561.200.000,00 97.250.000,00 (463.950.000,00) (82,67) Program pengembangan pemasaran pariwisata 1.843.204.000,003.02 . 3.02.01 . 15 964.094.000,00 (879.110.000,00) (47,69) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 50.000.000,00Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 50.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.450.000,00 47.450.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 133.900.000,00 (66.100.000,00) (33,05) 3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.050.000,00 875.000,00 (4.175.000,00) (82,67) 3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 194.950.000,00 133.025.000,00 (61.925.000,00) (31,76) 150.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Komunitas Duta Wisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 7.240.000,00 (142.760.000,00) (95,17) 3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 1.000.000,00 (3.000.000,00) (75,00) 3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.000.000,00 6.240.000,00 (139.760.000,00) (95,73) 50.000.000,00Fasilitasi Forum Komunikasi Pokdarwis3.02 . 3.02.01 . 15 . 21 3.514.000,00 (46.486.000,00) (92,97) 3.02 . 3.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.075.000,00 0,00 (3.075.000,00) (100,00) 3.02 . 3.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.925.000,00 3.514.000,00 (43.411.000,00) (92,51) 200.000.000,00Promosi Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 22 105.390.000,00 (94.610.000,00) (47,31) 3.02 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 1.200.000,00 (3.600.000,00) (75,00) 3.02 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.200.000,00 104.190.000,00 (91.010.000,00) (46,62) 1.193.204.000,00Pelayanan Kepariwisataan (DAK)3.02 . 3.02.01 . 15 . 27 664.050.000,00 (529.154.000,00) (44,35) 3.02 . 3.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.193.204.000,00 664.050.000,00 (529.154.000,00) (44,35) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 100.000.000,002.16 . 3.02.01 . 16 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Fasilitasi Penelitian Cagar Budaya2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00 0,00 (850.000,00) (100,00) 2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.150.000,00 0,00 (99.150.000,00) (100,00) Program pengembangan destinasi pariwisata 12.716.128.000,003.02 . 3.02.01 . 16 16.137.961.200,00 3.421.833.200,00 26,91 50.000.000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Fasilitasi Sertifikasi Usaha Pariwisata (Hotel)3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 50.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00) 3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.600.000,00 50.000.000,00 400.000,00 0,81 100.000.000,00Pengembangan Destinasi Wisata Minat Khusus3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 27.000.000,00 (73.000.000,00) (73,00) 3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 0,00 (900.000,00) (100,00) 3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.100.000,00 27.000.000,00 (72.100.000,00) (72,75) 0,00Pengembangan Obyek Wisata Dieng Plateau Theater (Bantuan Provinsi) 3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 3.082.850.000,00 3.082.850.000,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 3.082.850.000,00 3.082.850.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.200.000.000,00Revitalisasi Destinasi/Atraksi Obyek Wisata Kalianget3.02 . 3.02.01 . 16 . 21 247.138.700,00 (2.952.861.300,00) (92,28) 3.02 . 3.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.200.000.000,00 247.138.700,00 (2.952.861.300,00) (92,28) 0,00Pengembangan Gelanggang Renang Mangli (Bantuan Provinsi) 3.02 . 3.02.01 . 16 . 22 5.140.500.000,00 5.140.500.000,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 5.140.500.000,00 5.140.500.000,00 0,00 550.000.000,00Operasional dan Pemeliharaan Obyek Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 31 576.744.500,00 26.744.500,00 4,86 3.02 . 3.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 541.600.000,00 568.344.500,00 26.744.500,00 4,94 100.000.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Even di Destinasi3.02 . 3.02.01 . 16 . 36 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 3.02 . 3.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 500.000.000,00Pengembangan Wonosobo Culinary Park3.02 . 3.02.01 . 16 . 38 28.350.000,00 (471.650.000,00) (94,33) 3.02 . 3.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 28.350.000,00 (471.650.000,00) (94,33) 8.166.128.000,00Pengembangan daerah tujuan wisata (DAK)3.02 . 3.02.01 . 16 . 42 6.885.378.000,00 (1.280.750.000,00) (15,68) 3.02 . 3.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.166.128.000,00 6.885.378.000,00 (1.280.750.000,00) (15,68) 0,00Monitoring dan Evaluasi Protokol Kesehatan Usaha Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 16 . 48 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 600.000.000,002.16 . 3.02.01 . 17 315.982.890,00 (284.017.110,00) (47,34) 50.000.000,00Inventarisasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda 2.16 . 3.02.01 . 17 . 09 40.000.000,00 (10.000.000,00) (20,00) 2.16 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 2.16 . 3.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 38.600.000,00 (11.400.000,00) (22,80) 100.000.000,00Penyelenggaraan Fasilitasi Seni (Penyuluhan substansial dan teknikal, pemberian bantuan, bimbingan organisasi, kaderisasi, promosi, penerbitan dan dokumentasi) 2.16 . 3.02.01 . 17 . 10 75.982.890,00 (24.017.110,00) (24,02) 2.16 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00 0,00 (2.650.000,00) (100,00) 2.16 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.350.000,00 75.982.890,00 (21.367.110,00) (21,95) 450.000.000,00Pengembangan Kesenian Daerah2.16 . 3.02.01 . 17 . 12 200.000.000,00 (250.000.000,00) (55,56) 2.16 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.350.000,00 11.250.000,00 8.900.000,00 378,72 2.16 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 447.650.000,00 188.750.000,00 (258.900.000,00) (57,84) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 300.000.000,003.02 . 3.02.01 . 18 161.500.000,00 (138.500.000,00) (46,17) 100.000.000,00Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif3.02 . 3.02.01 . 18 . 10 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 3.02 . 3.02.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 0,00 (1.850.000,00) (100,00) 3.02 . 3.02.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.150.000,00 0,00 (98.150.000,00) (100,00) 200.000.000,00Fasilitasi Akses Pasar Bagi Produk Kreatif Melalui Pekan Kreatif dan Festival Kreativitas 3.02 . 3.02.01 . 18 . 12 11.500.000,00 (188.500.000,00) (94,25) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.02 . 3.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00 0,00 (3.550.000,00) (100,00) 3.02 . 3.02.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.450.000,00 11.500.000,00 (184.950.000,00) (94,15) 0,00Fasilitasi Market Learning dan Market Development Berbasis Online bagi Pelaku Ekonomi Kreatif 3.02 . 3.02.01 . 18 . 17 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00Fasilitasi Apresiasi Karya Ekonomi Kreatif Wonosobo3.02 . 3.02.01 . 18 . 18 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 48.750.000,00 48.750.000,00 0,00 0,00Penyusunan Masterplan dan DED Wonosobo Creative Hub 3.02 . 3.02.01 . 18 . 19 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 950.000,00 950.000,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 49.050.000,00 49.050.000,00 0,00 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 575.000.000,002.16 . 3.02.01 . 18 177.000.000,00 (398.000.000,00) (69,22) 75.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Tim Ahli Cagar Budaya2.16 . 3.02.01 . 18 . 05 125.000.000,00 50.000.000,00 66,67 2.16 . 3.02.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.800.000,00 58.700.000,00 10.900.000,00 22,80 2.16 . 3.02.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.200.000,00 66.300.000,00 39.100.000,00 143,75 500.000.000,00Festival Komunitas Kebudayaan2.16 . 3.02.01 . 18 . 07 52.000.000,00 (448.000.000,00) (89,60) 2.16 . 3.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.050.000,00 0,00 (19.050.000,00) (100,00) 2.16 . 3.02.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 480.950.000,00 52.000.000,00 (428.950.000,00) (89,19) SURPLUS / (DEFISIT) (16.987.551.688,00) (19.615.093.679,00) (2.627.541.991,00) 15,47 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 263.500.000,001.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 263.500.000,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 263.500.000,001.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 263.500.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 147.000.000,00 0,00147.000.000,00 0,00 Perda Kab. Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 116.500.000,00 0,00116.500.000,00 0,00 Permendagri Nomor 29 Tahun 2016 BELANJA 184.241.290.986,001.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 154.840.254.118,00 (29.401.036.868,00) (15,96) BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.037.744.524,001.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 10.035.590.403,00 (1.002.154.121,00) (9,08) 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.037.744.524,00 (9,08)10.035.590.403,00 (1.002.154.121,00) BELANJA LANGSUNG 173.203.546.462,001.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 144.804.663.715,00 (28.398.882.747,00) (16,40) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.208.043.012,001.03 . 1.03.01 . 01 2.317.508.012,00 109.465.000,00 4,96 4.250.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 4.250.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 0,00 64.530.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 65.530.000,00 1.000.000,00 1,55 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.530.000,00 65.530.000,00 1.000.000,00 1,55 158.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 161.200.000,00 3.200.000,00 2,03 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 153.000.000,00 154.200.000,00 1.200.000,00 0,78 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 7.000.000,00 2.000.000,00 40,00 38.021.892,00Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 50.000.000,00 11.978.108,00 31,50 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.021.892,00 50.000.000,00 11.978.108,00 31,50 54.959.520,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 56.959.520,00 2.000.000,00 3,64 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.959.520,00 56.959.520,00 2.000.000,00 3,64 10.178.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 14.297.200,00 4.119.200,00 40,47 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.178.000,00 14.297.200,00 4.119.200,00 40,47 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 29.079.600,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 33.079.600,00 4.000.000,00 13,76 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.079.600,00 33.079.600,00 4.000.000,00 13,76 3.084.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 3.084.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.084.000,00 3.084.000,00 0,00 0,00 10.300.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 10.300.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 0,00 217.385.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 105.381.692,00 (112.003.308,00) (51,52) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 217.385.000,00 105.381.692,00 (112.003.308,00) (51,52) 8.075.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 8.075.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.075.000,00 8.075.000,00 0,00 0,00 1.231.708.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 1.403.679.000,00 171.971.000,00 13,96 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.720.000,00 9.850.000,00 3.130.000,00 46,58 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.224.988.000,00 1.393.829.000,00 168.841.000,00 13,78 378.472.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 401.672.000,00 23.200.000,00 6,13 1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.310.000,00 85.750.000,00 (560.000,00) (0,65) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 292.162.000,00 315.922.000,00 23.760.000,00 8,13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.698.181.450,001.03 . 1.03.01 . 02 2.252.631.450,00 (1.445.550.000,00) (39,09) 42.381.450,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 45.000.000,00 2.618.550,00 6,18 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.381.450,00 45.000.000,00 2.618.550,00 6,18 337.550.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 337.550.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 337.550.000,00 337.550.000,00 0,00 0,00 9.450.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 9.450.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 0,00 108.800.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat, Perbengkelan dan Prasarana Umum 1.03 . 1.03.01 . 02 . 33 98.631.450,00 (10.168.550,00) (9,35) 1.03 . 1.03.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.800.000,00 98.631.450,00 (10.168.550,00) (9,35) 3.200.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 1.762.000.000,00 (1.438.000.000,00) (44,94) 1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.200.000.000,00 1.762.000.000,00 (1.438.000.000,00) (44,94) Program pembangunan jalan dan jembatan 97.443.264.000,001.03 . 1.03.01 . 15 44.744.120.000,00 (52.699.144.000,00) (54,08) 7.000.000.000,00Pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 0,00 (7.000.000.000,00) (100,00) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.000.000.000,00 0,00 (7.000.000.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 22.260.594.000,00Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK Reguler)1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 0,00 (22.260.594.000,00) (100,00) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.260.594.000,00 0,00 (22.260.594.000,00) (100,00) 10.337.670.000,00Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK Penugasan)1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 0,00 (10.337.670.000,00) (100,00) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.337.670.000,00 0,00 (10.337.670.000,00) (100,00) 0,00Penataan Pedestrian Jalan (Bantuan Provinsi)1.03 . 1.03.01 . 15 . 16 1.720.000.000,00 1.720.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 1.720.000.000,00 1.720.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00Penataan Pedestrian Jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 600.000.000,00 (400.000.000,00) (40,00) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.358.000,00 14.276.000,00 (5.082.000,00) (26,25) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 980.642.000,00 585.724.000,00 (394.918.000,00) (40,27) 0,00Peningkatan Jalan (Bantuan Provinsi)1.03 . 1.03.01 . 15 . 18 33.390.000.000,00 33.390.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 33.390.000.000,00 33.390.000.000,00 0,00 56.845.000.000,00Peningkatan Jalan dan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 9.034.120.000,00 (47.810.880.000,00) (84,11) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.845.000.000,00 9.034.120.000,00 (47.810.880.000,00) (84,11) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 500.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 900.000.000,00 400.000.000,00 80,00 500.000.000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 900.000.000,00 400.000.000,00 80,00 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.638.000,00 37.580.000,00 24.942.000,00 197,36 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 487.362.000,00 862.420.000,00 375.058.000,00 76,96 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 400.000.000,002.04 . 1.03.01 . 16 685.000.000,00 285.000.000,00 71,25 50.000.000,00Pensertifikatan tanah aset Pemda dan penyelesaian permasalahan tanah 2.04 . 1.03.01 . 16 . 04 50.000.000,00 0,00 0,00 2.04 . 1.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 18.550.000,00 18.550.000,00 0,00 2.04 . 1.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 31.450.000,00 31.450.000,00 0,00 2.04 . 1.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 350.000.000,00Pengadaan Tanah2.04 . 1.03.01 . 16 . 15 535.000.000,00 185.000.000,00 52,86 2.04 . 1.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 535.000.000,00 185.000.000,00 52,86 0,00Penyusunan Dokumen Apraisal Tanah2.04 . 1.03.01 . 16 . 16 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 2.04 . 1.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 4.750.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 26.761.539.000,00 22.011.539.000,00 463,40 4.750.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 1.000.000.000,00 (3.750.000.000,00) (78,95) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.790.000,00 35.190.000,00 23.400.000,00 198,47 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.738.210.000,00 964.810.000,00 (3.773.400.000,00) (79,64) 0,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah I1.03 . 1.03.01 . 18 . 11 4.760.000.000,00 4.760.000.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.03 . 1.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 17.750.000,00 17.750.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 732.250.000,00 732.250.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 4.010.000.000,00 4.010.000.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah II1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 5.630.000.000,00 5.630.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 733.100.000,00 733.100.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 4.880.000.000,00 4.880.000.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah III1.03 . 1.03.01 . 18 . 13 4.151.539.000,00 4.151.539.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.004.639.000,00 1.004.639.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 3.130.000.000,00 3.130.000.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Wilayah IV1.03 . 1.03.01 . 18 . 14 5.870.000.000,00 5.870.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 728.400.000,00 728.400.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 5.120.000.000,00 5.120.000.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah V1.03 . 1.03.01 . 18 . 15 5.350.000.000,00 5.350.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 733.500.000,00 733.500.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 4.600.000.000,00 4.600.000.000,00 0,00 Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan 340.106.000,001.03 . 1.03.01 . 20 535.064.003,00 194.958.003,00 57,32 340.106.000,00Inspeksi kondisi jalan1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 535.064.003,00 194.958.003,00 57,32 1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.750.000,00 3.650.000,00 (14.100.000,00) (79,44) 1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 256.356.000,00 531.414.003,00 275.058.003,00 107,30 1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 66.000.000,00 0,00 (66.000.000,00) (100,00) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 870.000.000,001.03 . 1.03.01 . 23 0,00 (870.000.000,00) (100,00) 870.000.000,00Pengadaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 0,00 (870.000.000,00) (100,00) 1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 870.000.000,00 0,00 (870.000.000,00) (100,00) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 13.077.076.000,001.03 . 1.03.01 . 24 21.837.076.000,00 8.760.000.000,00 66,99 7.550.000.000,00Pembangunan/Rehabilitasi jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 3.880.000.000,00 (3.670.000.000,00) (48,61) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.550.000.000,00 3.880.000.000,00 (3.670.000.000,00) (48,61) 750.000.000,00Pemeliharaan Rutin Jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 1.850.000.000,00 1.100.000.000,00 146,67 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.950.000,00 59.250.000,00 40.300.000,00 212,66 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 731.050.000,00 1.790.750.000,00 1.059.700.000,00 144,96 4.777.076.000,00Pembangunan/Rehabilitasi jaringan irigasi (DAK)1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 4.807.076.000,00 30.000.000,00 0,63 1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.777.076.000,00 4.807.076.000,00 30.000.000,00 0,63 0,00Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Irigasi (bantuan provinsi) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 25 11.300.000.000,00 11.300.000.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 11.300.000.000,00 11.300.000.000,00 0,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 48.266.876.000,001.03 . 1.03.01 . 27 43.587.286.150,00 (4.679.589.850,00) (9,70) 200.000.000,00Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah1.03 . 1.03.01 . 27 . 04 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.470.000,00 0,00 (4.470.000,00) (100,00) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.530.000,00 0,00 (195.530.000,00) (100,00) 250.000.000,00Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 0,00 (250.000.000,00) (100,00) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.720.000,00 0,00 (3.720.000,00) (100,00) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.280.000,00 0,00 (246.280.000,00) (100,00) 200.000.000,00Pamsimas1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 165.000.000,00 (35.000.000,00) (17,50) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.700.000,00 28.300.000,00 (2.400.000,00) (7,82) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.300.000,00 136.700.000,00 (32.600.000,00) (19,26) 5.730.000.000,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 2.480.000.000,00 (3.250.000.000,00) (56,72) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.730.000.000,00 2.480.000.000,00 (3.250.000.000,00) (56,72) 1.920.000.000,00Pembangunan IPAL1.03 . 1.03.01 . 27 . 16 1.300.000.000,00 (620.000.000,00) (32,29) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000.000,00 1.300.000.000,00 (620.000.000,00) (32,29) 7.150.000.000,00Pembuatan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler)1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 7.150.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000.000,00 7.150.000.000,00 0,00 0,00 17.406.876.000,00Pembuatan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan)1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 17.406.876.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.406.876.000,00 17.406.876.000,00 0,00 0,00 0,00Pembangunan SPAM (DAK Reguler)1.03 . 1.03.01 . 27 . 22 25.410.150,00 25.410.150,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.410.150,00 25.410.150,00 0,00 15.060.000.000,00Pembangunan SPAM (DAK Penugasan)1.03 . 1.03.01 . 27 . 23 15.060.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.060.000.000,00 15.060.000.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Wonosobo 1.03 . 1.03.01 . 27 . 25 0,00 (350.000.000,00) (100,00) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.648.000,00 0,00 (10.648.000,00) (100,00) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 339.352.000,00 0,00 (339.352.000,00) (100,00) 0,00Pembangunan IPAL Komunal (Bantuan Provinsi)1.03 . 1.03.01 . 27 . 33 0,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.03 . 1.03.01 . 27 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur 1.050.000.000,001.03 . 1.03.01 . 31 509.519.600,00 (540.480.400,00) (51,47) 200.000.000,00Fasilitasi Forum Kemitraan bidang infrastruktur1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 53.019.600,00 (146.980.400,00) (73,49) 1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.500.000,00 9.900.000,00 (9.600.000,00) (49,23) 1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.500.000,00 43.119.600,00 (137.380.400,00) (76,11) 150.000.000,00Fasilitasi Kota Hijau dan Kota Pustaka1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 0,00 (150.000.000,00) (100,00) 1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.750.000,00 0,00 (9.750.000,00) (100,00) 1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.250.000,00 0,00 (140.250.000,00) (100,00) 50.000.000,00Peningkatan Kapasitas penyedia Barang dan Jasa1.03 . 1.03.01 . 31 . 07 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.03 . 1.03.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.140.000,00 0,00 (5.140.000,00) (100,00) 1.03 . 1.03.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.860.000,00 0,00 (44.860.000,00) (100,00) 100.000.000,00Pendamping tenaga teknis AHSP1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 46.500.000,00 (53.500.000,00) (53,50) 1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.375.000,00 5.925.000,00 (5.450.000,00) (47,91) 1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.625.000,00 40.575.000,00 (48.050.000,00) (54,22) 250.000.000,00Monev bidang infrastruktur1.03 . 1.03.01 . 31 . 09 0,00 (250.000.000,00) (100,00) 1.03 . 1.03.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.750.000,00 0,00 (51.750.000,00) (100,00) 1.03 . 1.03.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.250.000,00 0,00 (198.250.000,00) (100,00) 300.000.000,00Fasilitasi Perencanaan dan Pelaporan1.03 . 1.03.01 . 31 . 11 410.000.000,00 110.000.000,00 36,67 1.03 . 1.03.01 . 31 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.950.000,00 74.100.000,00 57.150.000,00 337,17 1.03 . 1.03.01 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 283.050.000,00 335.900.000,00 52.850.000,00 18,67 Program Perencanaan Tata Ruang 600.000.000,001.03 . 1.03.01 . 34 674.919.500,00 74.919.500,00 12,49 600.000.000,00Fasilitasi BKPRD1.03 . 1.03.01 . 34 . 16 674.919.500,00 74.919.500,00 12,49 1.03 . 1.03.01 . 34 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 218.000.000,00 153.075.000,00 (64.925.000,00) (29,78) 1.03 . 1.03.01 . 34 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 382.000.000,00 521.844.500,00 139.844.500,00 36,61 SURPLUS / (DEFISIT) (183.977.790.986,00) (154.576.754.118,00) 29.401.036.868,00 (15,98) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal Organisasi : 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 919.800.000,002.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 696.675.000,00 (223.125.000,00) (24,26) PENDAPATAN ASLI DAERAH 919.800.000,002.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 696.675.000,00 (223.125.000,00) (24,26) 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 919.800.000,00 (24,26)696.675.000,00 (223.125.000,00) Perda Kab. Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 Perda Kab. Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011 BELANJA 5.066.798.976,002.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 3.513.073.800,00 (1.553.725.176,00) (30,66) BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.899.228.976,002.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.699.103.800,00 (200.125.176,00) (6,90) 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.899.228.976,00 (6,90)2.699.103.800,00 (200.125.176,00) BELANJA LANGSUNG 2.167.570.000,002.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 813.970.000,00 (1.353.600.000,00) (62,45) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 512.170.000,002.12 . 2.12.01 . 01 469.170.000,00 (43.000.000,00) (8,40) 2.200.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 2.200.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 30.000.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 52.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 52.200.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 0,00 41.800.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 41.800.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.800.000,00 41.800.000,00 0,00 0,00 49.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 49.500.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 13 7.000.000,00 2.000.000,00 40,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.12 . 2.12.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 7.000.000,00 2.000.000,00 40,00 4.620.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 4.620.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 0,00 10.750.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 10.750.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.750.000,00 10.750.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 150.000.000,00 (50.000.000,00) (25,00) 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 150.000.000,00 (50.000.000,00) (25,00) 8.300.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 13.300.000,00 5.000.000,00 60,24 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.300.000,00 13.300.000,00 5.000.000,00 60,24 102.800.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan2.12 . 2.12.01 . 01 . 26 102.800.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.416.000,00 7.416.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.384.000,00 95.384.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 425.400.000,002.12 . 2.12.01 . 02 103.400.000,00 (322.000.000,00) (75,69) 50.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 75.000.000,00Pengadaan mebeleur2.12 . 2.12.01 . 02 . 10 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 2.12 . 2.12.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 15.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 15.400.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 75.000.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 30 13.000.000,00 3.000.000,00 30,00 2.12 . 2.12.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 13.000.000,00 3.000.000,00 30,00 200.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 42 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 2.12 . 2.12.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 300.000.000,002.12 . 2.12.01 . 15 18.000.000,00 (282.000.000,00) (94,00) 300.000.000,00Temu Bisnis2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 18.000.000,00 (282.000.000,00) (94,00) 2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.350.000,00 0,00 (2.350.000,00) (100,00) 2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 297.650.000,00 18.000.000,00 (279.650.000,00) (93,95) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 555.000.000,002.12 . 2.12.01 . 16 189.000.000,00 (366.000.000,00) (65,95) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 175.000.000,00Sosialisasi Perizinan2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 0,00 (175.000.000,00) (100,00) 2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 0,00 (7.200.000,00) (100,00) 2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.800.000,00 0,00 (167.800.000,00) (100,00) 50.000.000,00Monitoring dan Evaluasi Perizinan2.12 . 2.12.01 . 16 . 12 1.450.000,00 (48.550.000,00) (97,10) 2.12 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) (100,00) 2.12 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.800.000,00 1.450.000,00 (46.350.000,00) (96,97) 50.000.000,00Peningkatan kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 30.000.000,00Pemeliharaan Panggung Spanduk, Reklame dan Baliho2.12 . 2.12.01 . 16 . 18 30.000.000,00 0,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 16 . 23 100.000.000,00 (50.000.000,00) (33,33) 2.12 . 2.12.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.325.000,00 35.725.000,00 (32.600.000,00) (47,71) 2.12 . 2.12.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.675.000,00 64.275.000,00 (17.400.000,00) (21,30) 100.000.000,00Fasilitasi Penyusunan Pra FS Potensi Investasi2.12 . 2.12.01 . 16 . 24 57.550.000,00 (42.450.000,00) (42,45) 2.12 . 2.12.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00 3.450.000,00 900.000,00 35,29 2.12 . 2.12.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.450.000,00 54.100.000,00 (43.350.000,00) (44,48) Program Peningkatan Pelayanan Publik 75.000.000,004.01 . 2.12.01 . 29 16.400.000,00 (58.600.000,00) (78,13) 75.000.000,00Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan4.01 . 2.12.01 . 29 . 41 16.400.000,00 (58.600.000,00) (78,13) 4.01 . 2.12.01 . 29 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 1.400.000,00 (2.800.000,00) (66,67) 4.01 . 2.12.01 . 29 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.800.000,00 15.000.000,00 (55.800.000,00) (78,81) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 300.000.000,001.03 . 2.12.01 . 36 18.000.000,00 (282.000.000,00) (94,00) 150.000.000,00Pemetaan Bangunan yang Berijin1.03 . 2.12.01 . 36 . 09 0,00 (150.000.000,00) (100,00) 1.03 . 2.12.01 . 36 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.639.000,00 0,00 (7.639.000,00) (100,00) 1.03 . 2.12.01 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.361.000,00 0,00 (142.361.000,00) (100,00) 150.000.000,00Peningkatan Penerbitan Perijinan (IMB)1.03 . 2.12.01 . 36 . 10 18.000.000,00 (132.000.000,00) (88,00) 1.03 . 2.12.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.019.000,00 0,00 (57.019.000,00) (100,00) 1.03 . 2.12.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.981.000,00 18.000.000,00 (74.981.000,00) (80,64) SURPLUS / (DEFISIT) (4.146.998.976,00) (2.816.398.800,00) 1.330.600.176,00 (32,09) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 4.000.000,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 4.000.000,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.000.000,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 4.000.000,00 0,004.000.000,00 0,00 Perda Kab. Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,00 0,000,00 0,00 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 524.242.642.378,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 507.566.360.990,00 (16.676.281.388,00) (3,18) BELANJA TIDAK LANGSUNG 458.312.880.908,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 443.022.683.850,00 (15.290.197.058,00) (3,34) 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 458.312.880.908,00 (3,34)443.022.683.850,00 (15.290.197.058,00) - BELANJA LANGSUNG 65.929.761.470,001.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 64.543.677.140,00 (1.386.084.330,00) (2,10) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.735.078.620,001.01 . 1.01.01 . 01 1.757.078.620,00 22.000.000,00 1,27 2.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 3.000.000,00 1.000.000,00 50,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 50,00 167.196.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 179.508.000,00 12.312.000,00 7,36 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.196.000,00 179.508.000,00 12.312.000,00 7,36 280.500.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 280.500.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 273.000.000,00 273.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 141.692.770,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 156.692.770,00 15.000.000,00 10,59 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.692.770,00 156.692.770,00 15.000.000,00 10,59 39.525.850,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 74.726.528,00 35.200.678,00 89,06 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.525.850,00 74.726.528,00 35.200.678,00 89,06 10.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00 85.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 91.630.000,00 6.630.000,00 7,80 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 91.630.000,00 6.630.000,00 7,80 20.182.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 19.342.000,00 (840.000,00) (4,16) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.182.000,00 19.342.000,00 (840.000,00) (4,16) 120.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 145.840.000,00 25.840.000,00 21,53 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 145.840.000,00 25.840.000,00 21,53 128.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 51.058.000,00 (76.942.000,00) (60,11) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.000.000,00 51.058.000,00 (76.942.000,00) (60,11) 75.700.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 85.700.000,00 10.000.000,00 13,21 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.700.000,00 85.700.000,00 10.000.000,00 13,21 331.840.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 345.840.000,00 14.000.000,00 4,22 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 331.840.000,00 345.840.000,00 14.000.000,00 4,22 333.442.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 308.241.322,00 (25.200.678,00) (7,56) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.350.000,00 58.350.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275.092.000,00 249.891.322,00 (25.200.678,00) (9,16) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 532.134.850,001.01 . 1.01.01 . 02 465.134.850,00 (67.000.000,00) (12,59) 50.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 125.000.000,00 75.000.000,00 150,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 125.000.000,00 75.000.000,00 150,00 49.510.450,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 39.511.450,00 (9.999.000,00) (20,20) 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.510.450,00 39.511.450,00 (9.999.000,00) (20,20) 98.624.400,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 83.883.400,00 (14.741.000,00) (14,95) 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.624.400,00 83.883.400,00 (14.741.000,00) (14,95) 9.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 1.740.000,00 (7.260.000,00) (80,67) 1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.740.000,00 (7.260.000,00) (80,67) 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 35.000.000,00 10.000.000,00 40,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 40,00 300.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 180.000.000,00 (120.000.000,00) (40,00) 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 180.000.000,00 (120.000.000,00) (40,00) Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.714.536.000,001.01 . 1.01.01 . 15 2.885.536.000,00 (829.000.000,00) (22,32) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 50.000.000,00Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 50.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.050.000,00 49.050.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 45.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 126.600.000,00Penyediaan Bantuan operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 126.600.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 21.900.000,00 21.900.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.600.000,00 104.700.000,00 (21.900.000,00) (17,30) 50.000.000,00Ajang Kreatifitas Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.875.000,00 0,00 (3.875.000,00) (100,00) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.125.000,00 0,00 (46.125.000,00) (100,00) 30.000.000,00Penyelenggara Apresiasi Gugus PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.250.000,00 27.250.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Penunjang BOP PAUD DAK Non Fisik1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 50.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.275.000,00 21.275.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.725.000,00 28.725.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Fasilitasi Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 0,00 (1.850.000,00) (100,00) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.150.000,00 0,00 (48.150.000,00) (100,00) 3.100.000.000,00Pengadaan Sarana Penunjang Proses Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 2.371.000.000,00 (729.000.000,00) (23,52) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000.000,00 2.371.000.000,00 (729.000.000,00) (23,52) 212.936.000,00Pengadaan Sarana Penunjang Proses Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 212.936.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 212.936.000,00 212.936.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 80.000.000,002.10 . 1.01.01 . 15 0,00 (80.000.000,00) (100,00) 80.000.000,00Penyediaan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi Publik 2.10 . 1.01.01 . 15 . 15 0,00 (80.000.000,00) (100,00) 2.10 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) (100,00) 2.10 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.050.000,00 0,00 (78.050.000,00) (100,00) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 75.000.000,002.04 . 1.01.01 . 16 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Pengadaan Tanah Untuk Sekolah2.04 . 1.01.01 . 16 . 09 75.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.04 . 1.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 2.04 . 1.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 73.650.000,00 (1.350.000,00) (1,80) Program peningkatan peran serta kepemudaan 200.000.000,002.13 . 1.01.01 . 16 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 200.000.000,00Fasilitasi kegiatan kepemudaan2.13 . 1.01.01 . 16 . 10 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 2.13 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00 0,00 (950.000,00) (100,00) 2.13 . 1.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.050.000,00 0,00 (199.050.000,00) (100,00) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 32.833.712.000,001.01 . 1.01.01 . 16 35.487.867.000,00 2.654.155.000,00 8,08 3.325.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 2.100.000.000,00 (1.225.000.000,00) (36,84) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.670.000.000,00 1.095.520.000,00 (574.480.000,00) (34,40) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.655.000.000,00 1.004.480.000,00 (650.520.000,00) (39,31) 2.100.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 54 30.000.000,00 (2.070.000.000,00) (98,57) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.100.000.000,00 30.000.000,00 (2.070.000.000,00) (98,57) 100.000.000,00Penguatan Kurikulum SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00 9.800.000,00 9.100.000,00 1.300,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.300.000,00 40.200.000,00 (59.100.000,00) (59,52) 120.000.000,00Penguatan Kurikulum Sekolah Dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 50.000.000,00 (70.000.000,00) (58,33) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 10.900.000,00 9.850.000,00 938,10 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.950.000,00 39.100.000,00 (79.850.000,00) (67,13) 1.920.000.000,00Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 1.920.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000.000,00 1.920.000.000,00 0,00 0,00 5.151.404.000,00Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 5.151.404.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.151.404.000,00 5.151.404.000,00 0,00 0,00 195.000.000,00Pembinaan bakan, minat dan prestasi Siswa SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 70.000.000,00 (125.000.000,00) (64,10) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.250.000,00 5.625.000,00 (2.625.000,00) (31,82) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.750.000,00 64.375.000,00 (122.375.000,00) (65,53) 185.000.000,00Pembinaan bakan, minat dan prestasi Siswa SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 50.000.000,00 (135.000.000,00) (72,97) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181.200.000,00 46.200.000,00 (135.000.000,00) (74,50) 300.000.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 256.100.000,00 (43.900.000,00) (14,63) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.180.000,00 51.080.000,00 (2.100.000,00) (3,95) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.820.000,00 205.020.000,00 (41.800.000,00) (16,94) 1.200.000.000,00Pengadaan Sarana Penunjang Proses Pembelajaran Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 1.000.000.000,00 (200.000.000,00) (16,67) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.200.000.000,00 1.000.000.000,00 (200.000.000,00) (16,67) 3.340.000.000,00Pengadaan Sarana Penunjang Proses Pembelajaran SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 5.170.000.000,00 1.830.000.000,00 54,79 1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 390.000.000,00 370.000.000,00 (20.000.000,00) (5,13) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.950.000.000,00 4.800.000.000,00 1.850.000.000,00 62,71 4.112.308.000,00Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Pengadaan Sarana Peningkatan Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 4.112.308.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.112.308.000,00 4.112.308.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00Fasilitasi Pendamping BOS1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 150.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.095.000,00 94.095.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.905.000,00 55.905.000,00 0,00 0,00 4.060.000.000,00Pembangunan Prasarana Pendidikan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 2.565.000.000,00 (1.495.000.000,00) (36,82) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.584.270.000,00 1.200.000.000,00 (384.270.000,00) (24,26) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.475.730.000,00 1.365.000.000,00 (1.110.730.000,00) (44,86) 0,00Rehabilitasi Sedang/Berat bangunan ruang kelas SD (bantuan Provinsi) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 2.304.000.000,00 2.304.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 2.304.000.000,00 2.304.000.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah SMP (bantuan Provinsi) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 1.009.000.000,00 1.009.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 1.009.000.000,00 1.009.000.000,00 0,00 0,00Pembangunan Ruang Perpustakaan SD (bantuan Provinsi) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 4.383.000.000,00 4.383.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 4.383.000.000,00 4.383.000.000,00 0,00 125.000.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan US dan UN SMP/MTs dan Paket B 1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 93.970.000,00 (31.030.000,00) (24,82) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.900.000,00 38.500.000,00 (8.400.000,00) (17,91) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.100.000,00 55.470.000,00 (22.630.000,00) (28,98) 30.000.000,00Fasilitasi Lomba Gugus SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00 0,00 (2.650.000,00) (100,00) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.350.000,00 0,00 (27.350.000,00) (100,00) 5.500.000.000,00Pembangunan Prasarana Pendidikan SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 5.010.085.000,00 (489.915.000,00) (8,91) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 200,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.400.000.000,00 4.710.085.000,00 (689.915.000,00) (12,78) 420.000.000,00Pembangunan Toilet (jamban) beserta Sanitasi Sedolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 6.000.000,00 (414.000.000,00) (98,57) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 420.000.000,00 6.000.000,00 (414.000.000,00) (98,57) 500.000.000,00Pembangunan Jamban dan Sanitasi Siswa/Guru SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 7.000.000,00 (493.000.000,00) (98,60) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 7.000.000,00 (493.000.000,00) (98,60) Program Pendidikan Non Formal 2.804.300.000,001.01 . 1.01.01 . 18 2.716.300.000,00 (88.000.000,00) (3,14) 75.000.000,00Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 50.000.000,00 (25.000.000,00) (33,33) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000,00 0,00 (150.000,00) (100,00) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.850.000,00 50.000.000,00 (24.850.000,00) (33,20) 1.755.800.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SPNF Negeri (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 1.755.800.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.355.800.000,00 1.355.800.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Fasilitasi Ujian Pendidikan Kesetaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 38 37.000.000,00 (63.000.000,00) (63,00) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.100.000,00 5.925.000,00 (18.175.000,00) (75,41) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.900.000,00 31.075.000,00 (44.825.000,00) (59,06) 873.500.000,00BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.01 . 18 . 39 873.500.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.350.000,00 99.825.000,00 34.475.000,00 52,75 1.01 . 1.01.01 . 18 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 808.150.000,00 773.675.000,00 (34.475.000,00) (4,27) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Asset Daerah 400.000.000,004.04 . 1.01.01 . 18 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00Pendampingan Tindak Lanjut Pengelolaan Aset Daerah4.04 . 1.01.01 . 18 . 10 400.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.800.000,00 65.800.000,00 0,00 0,00 4.04 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334.200.000,00 334.200.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.400.000.000,002.13 . 1.01.01 . 20 420.000.000,00 (980.000.000,00) (70,00) 1.400.000.000,00Fasilitasi dan Penyelenggaraan Keolahragaan2.13 . 1.01.01 . 20 . 17 420.000.000,00 (980.000.000,00) (70,00) 2.13 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.100.000,00 29.700.000,00 (16.400.000,00) (35,57) 2.13 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.353.900.000,00 390.300.000,00 (963.600.000,00) (71,17) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 19.905.000.000,001.01 . 1.01.01 . 20 19.373.480.000,00 (531.520.000,00) (2,67) 150.000.000,00Pelaksanaan Sertifikasi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 125.000.000,00 (25.000.000,00) (16,67) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.460.000,00 74.200.000,00 (12.260.000,00) (14,18) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.540.000,00 50.800.000,00 (12.740.000,00) (20,05) 300.000.000,00Fasilitasi pemilihan PTK pendidikan dasar berprestasi1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 43.480.000,00 (256.520.000,00) (85,51) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.850.000,00 6.800.000,00 (2.050.000,00) (23,16) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 291.150.000,00 36.680.000,00 (254.470.000,00) (87,40) 19.105.000.000,00Fasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 19.105.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.575.000,00 37.575.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.067.425.000,00 19.067.425.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Fasilitasi Pemenuhan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 100.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.300.000,00 97.300.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00Fasilitasi Bimbingan Teknis Tenaga Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 32 0,00 (250.000.000,00) (100,00) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.850.000,00 0,00 (5.850.000,00) (100,00) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.150.000,00 0,00 (244.150.000,00) (100,00) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1.000.000.000,002.13 . 1.01.01 . 21 50.000.000,00 (950.000.000,00) (95,00) 1.000.000.000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 2.13 . 1.01.01 . 21 . 02 50.000.000,00 (950.000.000,00) (95,00) 2.13 . 1.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 50.000.000,00 (950.000.000,00) (95,00) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.215.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 878.280.670,00 (336.719.330,00) (27,71) 40.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.750.000,00 0,00 (26.750.000,00) (100,00) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.250.000,00 0,00 (13.250.000,00) (100,00) 250.000.000,00Optimalisasi Manajemen Informasi dan Pendataan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 250.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.250.000,00 79.750.000,00 24.500.000,00 44,34 1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 194.750.000,00 170.250.000,00 (24.500.000,00) (12,58) 0,00Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Provinsi)1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 200.000.000,00Manajemen Pengelolaan Dana BOS1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 150.000.000,00 (50.000.000,00) (25,00) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.775.000,00 67.600.000,00 38.825.000,00 134,93 1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.225.000,00 82.400.000,00 (88.825.000,00) (51,88) 200.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 28 122.000.670,00 (77.999.330,00) (39,00) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.000.000,00 51.800.000,00 (12.200.000,00) (19,06) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.000.000,00 70.200.670,00 (65.799.330,00) (48,38) 50.000.000,00Fasilitasi Manajemen Sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 50.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.700.000,00 41.800.000,00 9.100.000,00 27,83 1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.300.000,00 8.200.000,00 (9.100.000,00) (52,60) 100.000.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Hardiknas1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 0,00 (750.000,00) (100,00) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.250.000,00 0,00 (99.250.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 150.000.000,00Fasilitasi PPDB1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 150.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.476.000,00 18.476.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.524.000,00 131.524.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Fasilitasi Penyusunan RKAS SD/SMP1.01 . 1.01.01 . 22 . 32 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.300.000,00 11.300.000,00 4.000.000,00 54,79 1.01 . 1.01.01 . 22 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.700.000,00 13.700.000,00 (4.000.000,00) (22,60) 200.000.000,00Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 61.280.000,00 (138.720.000,00) (69,36) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.100.000,00 3.300.000,00 (22.800.000,00) (87,36) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.900.000,00 57.980.000,00 (115.920.000,00) (66,66) Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan 35.000.000,001.01 . 1.01.01 . 23 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00Penyelenggaraan akreditasi sekolah SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 35.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.425.000,00 6.425.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.575.000,00 28.575.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (524.238.642.378,00) (507.562.360.990,00) 16.676.281.388,00 (3,18) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 89 SD Negeri 1 Bomerto Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 190.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 199.677.818,00 9.277.818,00 4,87 BELANJA LANGSUNG 190.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 199.677.818,00 9.277.818,00 4,87 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 190.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 199.677.818,00 9.277.818,00 4,87 190.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 199.677.818,00 9.277.818,00 4,87 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.200.000,00 48.400.000,00 20.200.000,00 71,63 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.200.000,00 108.436.618,00 (19.763.382,00) (15,42) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.000.000,00 42.841.200,00 8.841.200,00 26,00 SURPLUS / (DEFISIT) (190.400.000,00) (199.677.818,00) (9.277.818,00) 4,87 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 90 SD Negeri 1 Jaraksari Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 147.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 166.296.610,00 19.096.610,00 12,97 BELANJA LANGSUNG 147.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 166.296.610,00 19.096.610,00 12,97 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 147.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 166.296.610,00 19.096.610,00 12,97 147.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 166.296.610,00 19.096.610,00 12,97 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.600.000,00 62.400.000,00 40.800.000,00 188,89 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.100.000,00 91.148.610,00 (22.951.390,00) (20,12) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.500.000,00 12.748.000,00 1.248.000,00 10,85 SURPLUS / (DEFISIT) (147.200.000,00) (166.296.610,00) (19.096.610,00) 12,97 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 91 SD Negeri 1 Jlamprang Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 149.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 172.787.995,00 23.187.995,00 15,50 BELANJA LANGSUNG 149.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 172.787.995,00 23.187.995,00 15,50 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 149.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 172.787.995,00 23.187.995,00 15,50 149.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 172.787.995,00 23.187.995,00 15,50 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.100.000,00 57.400.000,00 35.300.000,00 159,73 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.830.000,00 88.387.995,00 (12.442.005,00) (12,34) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.670.000,00 27.000.000,00 330.000,00 1,24 SURPLUS / (DEFISIT) (149.600.000,00) (172.787.995,00) (23.187.995,00) 15,50 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 92 SD Negeri 1 Mlipak Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 170.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 189.481.086,00 19.081.086,00 11,20 BELANJA LANGSUNG 170.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 189.481.086,00 19.081.086,00 11,20 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 170.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 189.481.086,00 19.081.086,00 11,20 170.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 189.481.086,00 19.081.086,00 11,20 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.025.000,00 71.400.000,00 46.375.000,00 185,31 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.125.000,00 98.974.422,00 (29.150.578,00) (22,75) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.250.000,00 19.106.664,00 1.856.664,00 10,76 SURPLUS / (DEFISIT) (170.400.000,00) (189.481.086,00) (19.081.086,00) 11,20 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 93 SD Negeri 1 Rojoimo Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 162.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 179.730.449,00 17.330.449,00 10,67 BELANJA LANGSUNG 162.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 179.730.449,00 17.330.449,00 10,67 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 162.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 179.730.449,00 17.330.449,00 10,67 162.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 179.730.449,00 17.330.449,00 10,67 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.050.000,00 58.800.000,00 34.750.000,00 144,49 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.250.000,00 81.020.049,00 (22.229.951,00) (21,53) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.100.000,00 39.910.400,00 4.810.400,00 13,70 SURPLUS / (DEFISIT) (162.400.000,00) (179.730.449,00) (17.330.449,00) 10,67 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 94 SD Negeri 1 Tlogojati Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 129.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 148.047.440,00 18.447.440,00 14,23 BELANJA LANGSUNG 129.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 148.047.440,00 18.447.440,00 14,23 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 129.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 148.047.440,00 18.447.440,00 14,23 129.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 148.047.440,00 18.447.440,00 14,23 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00 42.900.000,00 23.700.000,00 123,44 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.900.000,00 81.647.440,00 2.747.440,00 3,48 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 31.500.000,00 23.500.000,00 (8.000.000,00) (25,40) SURPLUS / (DEFISIT) (129.600.000,00) (148.047.440,00) (18.447.440,00) 14,23 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 95 SD Negeri 1 Wonosobo Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 441.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 495.159.288,00 53.559.288,00 12,13 BELANJA LANGSUNG 441.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 495.159.288,00 53.559.288,00 12,13 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 441.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 495.159.288,00 53.559.288,00 12,13 441.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 495.159.288,00 53.559.288,00 12,13 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.700.000,00 133.900.000,00 70.200.000,00 110,20 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 303.634.400,00 315.038.888,00 11.404.488,00 3,76 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 74.265.600,00 46.220.400,00 (28.045.200,00) (37,76) SURPLUS / (DEFISIT) (441.600.000,00) (495.159.288,00) (53.559.288,00) 12,13 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 96 SD Negeri 2 Bomerto Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 113.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 131.598.525,00 17.998.525,00 15,84 BELANJA LANGSUNG 113.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 131.598.525,00 17.998.525,00 15,84 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 113.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 131.598.525,00 17.998.525,00 15,84 113.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 131.598.525,00 17.998.525,00 15,84 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.040.000,00 36.900.000,00 19.860.000,00 116,55 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.560.000,00 88.198.525,00 (361.475,00) (0,41) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 6.500.000,00 (1.500.000,00) (18,75) SURPLUS / (DEFISIT) (113.600.000,00) (131.598.525,00) (17.998.525,00) 15,84 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 97 SD Negeri 2 Jaraksari Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 148.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 162.212.321,00 14.212.321,00 9,60 BELANJA LANGSUNG 148.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 162.212.321,00 14.212.321,00 9,60 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 148.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 162.212.321,00 14.212.321,00 9,60 148.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 162.212.321,00 14.212.321,00 9,60 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.600.000,00 62.200.000,00 40.600.000,00 187,96 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.900.000,00 85.712.321,00 (25.187.679,00) (22,71) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.500.000,00 14.300.000,00 (1.200.000,00) (7,74) SURPLUS / (DEFISIT) (148.000.000,00) (162.212.321,00) (14.212.321,00) 9,60 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 98 SD Negeri 2 Jlamprang Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 167.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 192.028.639,00 24.828.639,00 14,85 BELANJA LANGSUNG 167.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 192.028.639,00 24.828.639,00 14,85 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 167.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 192.028.639,00 24.828.639,00 14,85 167.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 192.028.639,00 24.828.639,00 14,85 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.425.000,00 52.200.000,00 29.775.000,00 132,78 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.175.000,00 111.850.139,00 (18.324.861,00) (14,08) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.600.000,00 27.978.500,00 13.378.500,00 91,63 SURPLUS / (DEFISIT) (167.200.000,00) (192.028.639,00) (24.828.639,00) 14,85 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 99 SD Negeri 2 Mlipak Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 172.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 190.366.412,00 18.366.412,00 10,68 BELANJA LANGSUNG 172.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 190.366.412,00 18.366.412,00 10,68 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 172.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 190.366.412,00 18.366.412,00 10,68 172.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 190.366.412,00 18.366.412,00 10,68 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.800.000,00 74.550.000,00 48.750.000,00 188,95 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.620.000,00 94.494.212,00 (31.125.788,00) (24,78) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.580.000,00 21.322.200,00 742.200,00 3,61 SURPLUS / (DEFISIT) (172.000.000,00) (190.366.412,00) (18.366.412,00) 10,68 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 00 SD Negeri 2 Rojoimo Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 125.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 146.484.221,00 20.884.221,00 16,63 BELANJA LANGSUNG 125.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 146.484.221,00 20.884.221,00 16,63 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 125.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 146.484.221,00 20.884.221,00 16,63 125.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 146.484.221,00 20.884.221,00 16,63 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.600.000,00 54.000.000,00 35.400.000,00 190,32 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.815.000,00 69.944.521,00 (15.870.479,00) (18,49) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.185.000,00 22.539.700,00 1.354.700,00 6,39 SURPLUS / (DEFISIT) (125.600.000,00) (146.484.221,00) (20.884.221,00) 16,63 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 SD Negeri 2 Tlogojati Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 168.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 187.001.585,00 19.001.585,00 11,31 BELANJA LANGSUNG 168.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 187.001.585,00 19.001.585,00 11,31 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 168.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 187.001.585,00 19.001.585,00 11,31 168.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 187.001.585,00 19.001.585,00 11,31 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 51.500.000,00 26.300.000,00 104,37 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.300.000,00 101.501.585,00 (13.798.415,00) (11,97) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.500.000,00 34.000.000,00 6.500.000,00 23,64 SURPLUS / (DEFISIT) (168.000.000,00) (187.001.585,00) (19.001.585,00) 11,31 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 02 SD Negeri 2 Wonosobo Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 313.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 358.294.455,00 44.694.455,00 14,25 BELANJA LANGSUNG 313.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 358.294.455,00 44.694.455,00 14,25 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 313.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 358.294.455,00 44.694.455,00 14,25 313.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 358.294.455,00 44.694.455,00 14,25 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.000.000,00 100.200.000,00 55.200.000,00 122,67 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 237.600.000,00 226.094.455,00 (11.505.545,00) (4,84) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 31.000.000,00 32.000.000,00 1.000.000,00 3,23 SURPLUS / (DEFISIT) (313.600.000,00) (358.294.455,00) (44.694.455,00) 14,25 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 03 SD Negeri 3 Jaraksari Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 152.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 177.876.328,00 25.876.328,00 17,02 BELANJA LANGSUNG 152.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 177.876.328,00 25.876.328,00 17,02 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 152.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 177.876.328,00 25.876.328,00 17,02 152.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 177.876.328,00 25.876.328,00 17,02 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.100.000,00 34.500.000,00 12.400.000,00 56,11 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.900.000,00 114.376.328,00 (523.672,00) (0,46) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 29.000.000,00 14.000.000,00 93,33 SURPLUS / (DEFISIT) (152.000.000,00) (177.876.328,00) (25.876.328,00) 17,02 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 05 SD Negeri 4 Jaraksari Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 144.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 164.311.540,00 19.511.540,00 13,47 BELANJA LANGSUNG 144.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 164.311.540,00 19.511.540,00 13,47 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 144.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 164.311.540,00 19.511.540,00 13,47 144.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 164.311.540,00 19.511.540,00 13,47 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.450.000,00 37.716.000,00 16.266.000,00 75,83 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.350.000,00 97.595.540,00 3.245.540,00 3,44 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (144.800.000,00) (164.311.540,00) (19.511.540,00) 13,47 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 07 SD Negeri 5 Wonosobo Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 323.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 369.981.343,00 46.781.343,00 14,47 BELANJA LANGSUNG 323.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 369.981.343,00 46.781.343,00 14,47 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 323.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 369.981.343,00 46.781.343,00 14,47 323.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 369.981.343,00 46.781.343,00 14,47 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.000.000,00 116.568.000,00 68.568.000,00 142,85 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.700.000,00 221.159.243,00 (25.540.757,00) (10,35) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.500.000,00 32.254.100,00 3.754.100,00 13,17 SURPLUS / (DEFISIT) (323.200.000,00) (369.981.343,00) (46.781.343,00) 14,47 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 10 SD Negeri 8 Wonosobo Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 159.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 170.015.386,00 10.815.386,00 6,79 BELANJA LANGSUNG 159.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 170.015.386,00 10.815.386,00 6,79 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 159.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 170.015.386,00 10.815.386,00 6,79 159.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 170.015.386,00 10.815.386,00 6,79 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.400.000,00 60.900.000,00 37.500.000,00 160,26 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.800.000,00 95.665.386,00 (27.134.614,00) (22,10) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00 13.450.000,00 450.000,00 3,46 SURPLUS / (DEFISIT) (159.200.000,00) (170.015.386,00) (10.815.386,00) 6,79 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 12 SD Negeri 10 Wonosobo Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 505.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 637.988.693,00 132.388.693,00 26,18 BELANJA LANGSUNG 505.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 637.988.693,00 132.388.693,00 26,18 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 505.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 637.988.693,00 132.388.693,00 26,18 505.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 637.988.693,00 132.388.693,00 26,18 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.250.000,00 166.200.000,00 97.950.000,00 143,52 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 387.450.000,00 385.088.693,00 (2.361.307,00) (0,61) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.900.000,00 86.700.000,00 36.800.000,00 73,75 SURPLUS / (DEFISIT) (505.600.000,00) (637.988.693,00) (132.388.693,00) 26,18 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 13 SD Negeri Bumireso Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 119.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 131.237.700,00 12.037.700,00 10,10 BELANJA LANGSUNG 119.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 131.237.700,00 12.037.700,00 10,10 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 119.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 131.237.700,00 12.037.700,00 10,10 119.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 131.237.700,00 12.037.700,00 10,10 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.250.000,00 54.800.000,00 37.550.000,00 217,68 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.058.200,00 63.359.800,00 (25.698.400,00) (28,86) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.891.800,00 13.077.900,00 186.100,00 1,44 SURPLUS / (DEFISIT) (119.200.000,00) (131.237.700,00) (12.037.700,00) 10,10 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 14 SD Negeri Jogoyitnan Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 168.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 190.226.961,00 21.426.961,00 12,69 BELANJA LANGSUNG 168.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 190.226.961,00 21.426.961,00 12,69 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 168.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 190.226.961,00 21.426.961,00 12,69 168.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 190.226.961,00 21.426.961,00 12,69 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 41.350.000,00 17.350.000,00 72,29 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.400.000,00 104.196.961,00 6.796.961,00 6,98 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47.400.000,00 44.680.000,00 (2.720.000,00) (5,74) SURPLUS / (DEFISIT) (168.800.000,00) (190.226.961,00) (21.426.961,00) 12,69 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 15 SD Negeri Kalianget Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 102.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 106.382.104,00 3.982.104,00 3,89 BELANJA LANGSUNG 102.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 106.382.104,00 3.982.104,00 3,89 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 102.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 106.382.104,00 3.982.104,00 3,89 102.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 106.382.104,00 3.982.104,00 3,89 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.360.000,00 38.100.000,00 22.740.000,00 148,05 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.040.000,00 50.108.104,00 (23.931.896,00) (32,32) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00 18.174.000,00 5.174.000,00 39,80 SURPLUS / (DEFISIT) (102.400.000,00) (106.382.104,00) (3.982.104,00) 3,89 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 16 SD Negeri 1 Kejiwan Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 176.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 192.534.443,00 15.734.443,00 8,90 BELANJA LANGSUNG 176.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 192.534.443,00 15.734.443,00 8,90 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 176.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 192.534.443,00 15.734.443,00 8,90 176.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 192.534.443,00 15.734.443,00 8,90 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.400.000,00 54.800.000,00 28.400.000,00 107,58 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.600.000,00 93.934.443,00 (23.665.557,00) (20,12) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.800.000,00 43.800.000,00 11.000.000,00 33,54 SURPLUS / (DEFISIT) (176.800.000,00) (192.534.443,00) (15.734.443,00) 8,90 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 17 SD Negeri 1 Kramatan Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 130.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 149.295.662,00 18.895.662,00 14,49 BELANJA LANGSUNG 130.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 149.295.662,00 18.895.662,00 14,49 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 130.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 149.295.662,00 18.895.662,00 14,49 130.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 149.295.662,00 18.895.662,00 14,49 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.600.000,00 45.600.000,00 27.000.000,00 145,16 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.800.000,00 75.695.662,00 (12.104.338,00) (13,79) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.000.000,00 28.000.000,00 4.000.000,00 16,67 SURPLUS / (DEFISIT) (130.400.000,00) (149.295.662,00) (18.895.662,00) 14,49 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 18 SD Negeri Pagerkukuh Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 284.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 277.268.855,00 (7.531.145,00) (2,64) BELANJA LANGSUNG 284.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 277.268.855,00 (7.531.145,00) (2,64) Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 284.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 277.268.855,00 (7.531.145,00) (2,64) 284.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 277.268.855,00 (7.531.145,00) (2,64) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00 85.750.000,00 43.750.000,00 104,17 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 218.300.000,00 152.836.605,00 (65.463.395,00) (29,99) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.500.000,00 38.682.250,00 14.182.250,00 57,89 SURPLUS / (DEFISIT) (284.800.000,00) (277.268.855,00) 7.531.145,00 (2,64) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 19 SD Negeri Pancurwening Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 99.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 111.252.240,00 12.052.240,00 12,15 BELANJA LANGSUNG 99.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 111.252.240,00 12.052.240,00 12,15 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 99.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 111.252.240,00 12.052.240,00 12,15 99.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 111.252.240,00 12.052.240,00 12,15 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.000.000,00 22.200.000,00 9.200.000,00 70,77 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.200.000,00 75.052.240,00 2.852.240,00 3,95 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (99.200.000,00) (111.252.240,00) (12.052.240,00) 12,15 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 20 SD Negeri Sambek Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 246.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 283.630.916,00 37.230.916,00 15,11 BELANJA LANGSUNG 246.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 283.630.916,00 37.230.916,00 15,11 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 246.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 283.630.916,00 37.230.916,00 15,11 246.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 283.630.916,00 37.230.916,00 15,11 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.400.000,00 81.750.000,00 45.350.000,00 124,59 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.100.000,00 161.680.916,00 (8.419.084,00) (4,95) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 39.900.000,00 40.200.000,00 300.000,00 0,75 SURPLUS / (DEFISIT) (246.400.000,00) (283.630.916,00) (37.230.916,00) 15,11 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 21 SD Negeri Sariyoso Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 120.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 129.431.332,00 9.431.332,00 7,86 BELANJA LANGSUNG 120.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 129.431.332,00 9.431.332,00 7,86 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 120.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 129.431.332,00 9.431.332,00 7,86 120.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 129.431.332,00 9.431.332,00 7,86 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.992.000,00 30.852.000,00 12.860.000,00 71,48 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.602.200,00 73.440.132,00 (10.162.068,00) (12,16) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.405.800,00 25.139.200,00 6.733.400,00 36,58 SURPLUS / (DEFISIT) (120.000.000,00) (129.431.332,00) (9.431.332,00) 7,86 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 22 SD Negeri Tawangsari Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 172.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 200.231.620,00 28.231.620,00 16,41 BELANJA LANGSUNG 172.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 200.231.620,00 28.231.620,00 16,41 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 172.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 200.231.620,00 28.231.620,00 16,41 172.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 200.231.620,00 28.231.620,00 16,41 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.700.000,00 42.200.000,00 17.500.000,00 70,85 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.800.000,00 128.531.620,00 11.731.620,00 10,04 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.500.000,00 29.500.000,00 (1.000.000,00) (3,28) SURPLUS / (DEFISIT) (172.000.000,00) (200.231.620,00) (28.231.620,00) 16,41 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 23 SD Negeri Wonolelo Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 226.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 252.545.752,00 26.145.752,00 11,55 BELANJA LANGSUNG 226.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 252.545.752,00 26.145.752,00 11,55 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 226.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 252.545.752,00 26.145.752,00 11,55 226.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 252.545.752,00 26.145.752,00 11,55 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.800.000,00 86.100.000,00 52.300.000,00 154,73 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.600.000,00 133.596.752,00 (26.003.248,00) (16,29) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 33.000.000,00 32.849.000,00 (151.000,00) (0,46) SURPLUS / (DEFISIT) (226.400.000,00) (252.545.752,00) (26.145.752,00) 11,55 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 24 SD Negeri Wonosari Kec. Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 147.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 165.136.910,00 17.936.910,00 12,19 BELANJA LANGSUNG 147.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 165.136.910,00 17.936.910,00 12,19 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 147.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 165.136.910,00 17.936.910,00 12,19 147.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 165.136.910,00 17.936.910,00 12,19 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.080.000,00 39.220.000,00 17.140.000,00 77,63 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.620.000,00 90.216.910,00 596.910,00 0,67 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.500.000,00 35.700.000,00 200.000,00 0,56 SURPLUS / (DEFISIT) (147.200.000,00) (165.136.910,00) (17.936.910,00) 12,19 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 25 SD Negeri 1 Bejiarum Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 131.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 141.836.931,00 10.636.931,00 8,11 BELANJA LANGSUNG 131.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 141.836.931,00 10.636.931,00 8,11 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 131.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 141.836.931,00 10.636.931,00 8,11 131.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 141.836.931,00 10.636.931,00 8,11 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 26.550.000,00 13.350.000,00 101,14 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.000.000,00 59.587.931,00 (14.412.069,00) (19,48) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 44.000.000,00 55.699.000,00 11.699.000,00 26,59 SURPLUS / (DEFISIT) (131.200.000,00) (141.836.931,00) (10.636.931,00) 8,11 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 26 SD Negeri 1 Bojasari Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 132.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 156.333.515,00 23.533.515,00 17,72 BELANJA LANGSUNG 132.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 156.333.515,00 23.533.515,00 17,72 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 132.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 156.333.515,00 23.533.515,00 17,72 132.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 156.333.515,00 23.533.515,00 17,72 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.200.000,00 37.275.000,00 19.075.000,00 104,81 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.700.000,00 102.868.515,00 (1.831.485,00) (1,75) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.900.000,00 16.190.000,00 6.290.000,00 63,54 SURPLUS / (DEFISIT) (132.800.000,00) (156.333.515,00) (23.533.515,00) 17,72 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 27 SD Negeri 1 Candimulyo Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 196.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 227.429.852,00 31.429.852,00 16,04 BELANJA LANGSUNG 196.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 227.429.852,00 31.429.852,00 16,04 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 196.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 227.429.852,00 31.429.852,00 16,04 196.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 227.429.852,00 31.429.852,00 16,04 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.400.000,00 80.150.000,00 50.750.000,00 172,62 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.039.300,00 116.429.852,00 (23.609.448,00) (16,86) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.560.700,00 30.850.000,00 4.289.300,00 16,15 SURPLUS / (DEFISIT) (196.000.000,00) (227.429.852,00) (31.429.852,00) 16,04 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 28 SD Neger Candiyasan Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 374.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 432.179.073,00 57.779.073,00 15,43 BELANJA LANGSUNG 374.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 432.179.073,00 57.779.073,00 15,43 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 374.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 432.179.073,00 57.779.073,00 15,43 374.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 432.179.073,00 57.779.073,00 15,43 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.160.000,00 108.400.000,00 52.240.000,00 93,02 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 256.493.000,00 223.245.225,00 (33.247.775,00) (12,96) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 61.747.000,00 100.533.848,00 38.786.848,00 62,82 SURPLUS / (DEFISIT) (374.400.000,00) (432.179.073,00) (57.779.073,00) 15,43 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 29 SD Negeri 1 Kapencar Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 265.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 302.528.032,00 36.928.032,00 13,90 BELANJA LANGSUNG 265.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 302.528.032,00 36.928.032,00 13,90 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 265.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 302.528.032,00 36.928.032,00 13,90 265.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 302.528.032,00 36.928.032,00 13,90 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.800.000,00 63.750.000,00 28.950.000,00 83,19 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.710.000,00 194.688.032,00 (3.021.968,00) (1,53) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 33.090.000,00 44.090.000,00 11.000.000,00 33,24 SURPLUS / (DEFISIT) (265.600.000,00) (302.528.032,00) (36.928.032,00) 13,90 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 30 SD Negeri 1 Karangluhur Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 152.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 196.550.237,00 44.550.237,00 29,31 BELANJA LANGSUNG 152.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 196.550.237,00 44.550.237,00 29,31 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 152.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 196.550.237,00 44.550.237,00 29,31 152.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 196.550.237,00 44.550.237,00 29,31 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00 34.500.000,00 11.700.000,00 51,32 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.400.000,00 126.750.237,00 6.350.237,00 5,27 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.800.000,00 35.300.000,00 26.500.000,00 301,14 SURPLUS / (DEFISIT) (152.000.000,00) (196.550.237,00) (44.550.237,00) 29,31 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 31 SD Negeri 1 Kertek Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 306.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 349.078.174,00 42.678.174,00 13,93 BELANJA LANGSUNG 306.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 349.078.174,00 42.678.174,00 13,93 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 306.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 349.078.174,00 42.678.174,00 13,93 306.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 349.078.174,00 42.678.174,00 13,93 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.600.000,00 67.100.000,00 21.500.000,00 47,15 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 232.123.000,00 241.551.174,00 9.428.174,00 4,06 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.677.000,00 40.427.000,00 11.750.000,00 40,97 SURPLUS / (DEFISIT) (306.400.000,00) (349.078.174,00) (42.678.174,00) 13,93 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 32 SD Negeri 1 Ngadikusuman Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 162.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 192.775.205,00 30.375.205,00 18,70 BELANJA LANGSUNG 162.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 192.775.205,00 30.375.205,00 18,70 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 162.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 192.775.205,00 30.375.205,00 18,70 162.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 192.775.205,00 30.375.205,00 18,70 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 75.900.000,00 51.900.000,00 216,25 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.788.750,00 102.100.205,00 (23.688.545,00) (18,83) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.611.250,00 14.775.000,00 2.163.750,00 17,16 SURPLUS / (DEFISIT) (162.400.000,00) (192.775.205,00) (30.375.205,00) 18,70 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 33 SD Negeri 1 Pagerejo Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 319.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 373.841.407,00 54.641.407,00 17,12 BELANJA LANGSUNG 319.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 373.841.407,00 54.641.407,00 17,12 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 319.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 373.841.407,00 54.641.407,00 17,12 319.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 373.841.407,00 54.641.407,00 17,12 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.400.000,00 113.100.000,00 65.700.000,00 138,61 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 248.239.000,00 210.104.300,00 (38.134.700,00) (15,36) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.561.000,00 50.637.107,00 27.076.107,00 114,92 SURPLUS / (DEFISIT) (319.200.000,00) (373.841.407,00) (54.641.407,00) 17,12 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 34 SD Negeri 1 Purwojati Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 88.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 105.823.412,00 17.023.412,00 19,17 BELANJA LANGSUNG 88.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 105.823.412,00 17.023.412,00 19,17 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 88.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 105.823.412,00 17.023.412,00 19,17 88.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 105.823.412,00 17.023.412,00 19,17 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 29.150.000,00 15.950.000,00 120,83 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.100.000,00 60.673.412,00 (1.426.588,00) (2,30) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.500.000,00 16.000.000,00 2.500.000,00 18,52 SURPLUS / (DEFISIT) (88.800.000,00) (105.823.412,00) (17.023.412,00) 19,17 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 35 SD Negeri 1 Reco Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 294.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 341.740.782,00 47.340.782,00 16,08 BELANJA LANGSUNG 294.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 341.740.782,00 47.340.782,00 16,08 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 294.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 341.740.782,00 47.340.782,00 16,08 294.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 341.740.782,00 47.340.782,00 16,08 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.700.000,00 74.346.000,00 31.646.000,00 74,11 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 217.269.620,00 217.016.592,00 (253.028,00) (0,12) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.430.380,00 50.378.190,00 15.947.810,00 46,32 SURPLUS / (DEFISIT) (294.400.000,00) (341.740.782,00) (47.340.782,00) 16,08 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 36 SD Negeri 1 Sindupaten Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 88.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 100.917.620,00 12.917.620,00 14,68 BELANJA LANGSUNG 88.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 100.917.620,00 12.917.620,00 14,68 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 88.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 100.917.620,00 12.917.620,00 14,68 88.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 100.917.620,00 12.917.620,00 14,68 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 26.000.000,00 12.800.000,00 96,97 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.800.000,00 53.804.420,00 (10.995.580,00) (16,97) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 21.113.200,00 11.113.200,00 111,13 SURPLUS / (DEFISIT) (88.000.000,00) (100.917.620,00) (12.917.620,00) 14,68 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 37 SD Negeri 1 Sudungdewo Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 184.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 208.956.220,00 24.156.220,00 13,07 BELANJA LANGSUNG 184.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 208.956.220,00 24.156.220,00 13,07 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 184.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 208.956.220,00 24.156.220,00 13,07 184.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 208.956.220,00 24.156.220,00 13,07 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.600.000,00 40.550.000,00 15.950.000,00 64,84 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.153.430,00 134.786.450,00 8.633.020,00 6,84 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.046.570,00 33.619.770,00 (426.800,00) (1,25) SURPLUS / (DEFISIT) (184.800.000,00) (208.956.220,00) (24.156.220,00) 13,07 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 38 SD Negeri 1 Sumberdalem Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 233.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 264.734.740,00 31.134.740,00 13,33 BELANJA LANGSUNG 233.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 264.734.740,00 31.134.740,00 13,33 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 233.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 264.734.740,00 31.134.740,00 13,33 233.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 264.734.740,00 31.134.740,00 13,33 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.800.000,00 78.750.000,00 43.950.000,00 126,29 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181.300.000,00 164.834.740,00 (16.465.260,00) (9,08) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.500.000,00 21.150.000,00 3.650.000,00 20,86 SURPLUS / (DEFISIT) (233.600.000,00) (264.734.740,00) (31.134.740,00) 13,33 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 39 SD Negeri 2 Bejiarum Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 141.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 160.288.055,00 18.688.055,00 13,20 BELANJA LANGSUNG 141.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 160.288.055,00 18.688.055,00 13,20 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 141.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 160.288.055,00 18.688.055,00 13,20 141.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 160.288.055,00 18.688.055,00 13,20 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.600.000,00 28.550.000,00 9.950.000,00 53,49 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.300.000,00 96.094.155,00 (18.205.845,00) (15,93) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.700.000,00 35.643.900,00 26.943.900,00 309,70 SURPLUS / (DEFISIT) (141.600.000,00) (160.288.055,00) (18.688.055,00) 13,20 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 40 SD Negeri 2 Bojasari Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 135.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 157.493.251,00 22.293.251,00 16,49 BELANJA LANGSUNG 135.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 157.493.251,00 22.293.251,00 16,49 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 135.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 157.493.251,00 22.293.251,00 16,49 135.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 157.493.251,00 22.293.251,00 16,49 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.160.000,00 40.300.000,00 20.140.000,00 99,90 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.619.175,00 87.480.975,00 (13.138.200,00) (13,06) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.420.825,00 29.712.276,00 15.291.451,00 106,04 SURPLUS / (DEFISIT) (135.200.000,00) (157.493.251,00) (22.293.251,00) 16,49 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 41 SD Negeri 2 Candimulyo Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 281.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 321.908.880,00 40.308.880,00 14,31 BELANJA LANGSUNG 281.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 321.908.880,00 40.308.880,00 14,31 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 281.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 321.908.880,00 40.308.880,00 14,31 281.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 321.908.880,00 40.308.880,00 14,31 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00 65.300.000,00 23.300.000,00 55,48 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.281.250,00 197.719.880,00 438.630,00 0,22 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.318.750,00 58.889.000,00 16.570.250,00 39,16 SURPLUS / (DEFISIT) (281.600.000,00) (321.908.880,00) (40.308.880,00) 14,31 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 42 SD Negeri 2 Kapencar Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 172.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 210.074.736,00 37.274.736,00 21,57 BELANJA LANGSUNG 172.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 210.074.736,00 37.274.736,00 21,57 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 172.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 210.074.736,00 37.274.736,00 21,57 172.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 210.074.736,00 37.274.736,00 21,57 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.200.000,00 44.700.000,00 22.500.000,00 101,35 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.767.800,00 114.407.300,00 (1.360.500,00) (1,18) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.832.200,00 50.967.436,00 16.135.236,00 46,32 SURPLUS / (DEFISIT) (172.800.000,00) (210.074.736,00) (37.274.736,00) 21,57 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 43 SD Negeri 2 Karangluhur Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 165.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 193.325.477,00 27.725.477,00 16,74 BELANJA LANGSUNG 165.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 193.325.477,00 27.725.477,00 16,74 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 165.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 193.325.477,00 27.725.477,00 16,74 165.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 193.325.477,00 27.725.477,00 16,74 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.600.000,00 37.300.000,00 12.700.000,00 51,63 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 138.525.477,00 8.525.477,00 6,56 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.000.000,00 17.500.000,00 6.500.000,00 59,09 SURPLUS / (DEFISIT) (165.600.000,00) (193.325.477,00) (27.725.477,00) 16,74 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 45 SD Negeri 2 Ngadikusuman Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 124.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 148.146.819,00 24.146.819,00 19,47 BELANJA LANGSUNG 124.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 148.146.819,00 24.146.819,00 19,47 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 124.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 148.146.819,00 24.146.819,00 19,47 124.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 148.146.819,00 24.146.819,00 19,47 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 45.450.000,00 27.450.000,00 152,50 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.941.900,00 70.242.719,00 (15.699.181,00) (18,27) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.058.100,00 32.454.100,00 12.396.000,00 61,80 SURPLUS / (DEFISIT) (124.000.000,00) (148.146.819,00) (24.146.819,00) 19,47 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 46 SD Negeri 2 Pagerejo Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 160.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 186.130.645,00 26.130.645,00 16,33 BELANJA LANGSUNG 160.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 186.130.645,00 26.130.645,00 16,33 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 160.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 186.130.645,00 26.130.645,00 16,33 160.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 186.130.645,00 26.130.645,00 16,33 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 36.700.000,00 18.700.000,00 103,89 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.383.201,00 121.280.299,00 8.897.098,00 7,92 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.616.799,00 28.150.346,00 (1.466.453,00) (4,95) SURPLUS / (DEFISIT) (160.000.000,00) (186.130.645,00) (26.130.645,00) 16,33 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 47 SD Negeri 2 Purwojati Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 148.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 185.997.828,00 37.197.828,00 25,00 BELANJA LANGSUNG 148.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 185.997.828,00 37.197.828,00 25,00 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 148.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 185.997.828,00 37.197.828,00 25,00 148.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 185.997.828,00 37.197.828,00 25,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.320.000,00 63.500.000,00 41.180.000,00 184,50 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.480.000,00 90.647.828,00 (20.832.172,00) (18,69) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 31.850.000,00 16.850.000,00 112,33 SURPLUS / (DEFISIT) (148.800.000,00) (185.997.828,00) (37.197.828,00) 25,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 48 SD Negeri 2 Reco Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 267.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 299.323.862,00 32.123.862,00 12,02 BELANJA LANGSUNG 267.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 299.323.862,00 32.123.862,00 12,02 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 267.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 299.323.862,00 32.123.862,00 12,02 267.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 299.323.862,00 32.123.862,00 12,02 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.000.000,00 68.700.000,00 29.700.000,00 76,15 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185.887.000,00 182.174.512,00 (3.712.488,00) (2,00) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.313.000,00 48.449.350,00 6.136.350,00 14,50 SURPLUS / (DEFISIT) (267.200.000,00) (299.323.862,00) (32.123.862,00) 12,02 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 49 SD Negeri 2 Sindupaten Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 117.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 137.670.106,00 20.070.106,00 17,07 BELANJA LANGSUNG 117.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 137.670.106,00 20.070.106,00 17,07 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 117.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 137.670.106,00 20.070.106,00 17,07 117.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 137.670.106,00 20.070.106,00 17,07 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.400.000,00 34.250.000,00 16.850.000,00 96,84 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.100.000,00 74.300.106,00 (10.799.894,00) (12,69) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.100.000,00 29.120.000,00 14.020.000,00 92,85 SURPLUS / (DEFISIT) (117.600.000,00) (137.670.106,00) (20.070.106,00) 17,07 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 52 SD Negeri 3 Kertek Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 152.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 175.554.588,00 23.554.588,00 15,50 BELANJA LANGSUNG 152.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 175.554.588,00 23.554.588,00 15,50 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 152.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 175.554.588,00 23.554.588,00 15,50 152.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 175.554.588,00 23.554.588,00 15,50 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.600.000,00 56.600.000,00 38.000.000,00 204,30 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.400.000,00 109.154.588,00 (6.245.412,00) (5,41) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.000.000,00 9.800.000,00 (8.200.000,00) (45,56) SURPLUS / (DEFISIT) (152.000.000,00) (175.554.588,00) (23.554.588,00) 15,50 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 53 SD Negeri Banjar Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 120.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 132.832.996,00 12.832.996,00 10,69 BELANJA LANGSUNG 120.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 132.832.996,00 12.832.996,00 10,69 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 120.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 132.832.996,00 12.832.996,00 10,69 120.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 132.832.996,00 12.832.996,00 10,69 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 32.300.000,00 14.300.000,00 79,44 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.149.595,00 76.641.996,00 (1.507.599,00) (1,93) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.850.405,00 23.891.000,00 40.595,00 0,17 SURPLUS / (DEFISIT) (120.000.000,00) (132.832.996,00) (12.832.996,00) 10,69 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 54 SD Negeri Damarkasiyan Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 206.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 238.899.073,00 32.499.073,00 15,75 BELANJA LANGSUNG 206.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 238.899.073,00 32.499.073,00 15,75 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 206.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 238.899.073,00 32.499.073,00 15,75 206.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 238.899.073,00 32.499.073,00 15,75 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.200.000,00 53.550.000,00 25.350.000,00 89,89 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.200.000,00 140.642.673,00 (23.557.327,00) (14,35) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.000.000,00 44.706.400,00 30.706.400,00 219,33 SURPLUS / (DEFISIT) (206.400.000,00) (238.899.073,00) (32.499.073,00) 15,75 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 55 SD Negeri Purbosono Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 222.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 260.033.933,00 37.633.933,00 16,92 BELANJA LANGSUNG 222.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 260.033.933,00 37.633.933,00 16,92 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 222.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 260.033.933,00 37.633.933,00 16,92 222.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 260.033.933,00 37.633.933,00 16,92 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.400.000,00 34.950.000,00 2.550.000,00 7,87 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.300.000,00 163.639.950,00 4.339.950,00 2,72 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.700.000,00 61.443.983,00 30.743.983,00 100,14 SURPLUS / (DEFISIT) (222.400.000,00) (260.033.933,00) (37.633.933,00) 16,92 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 56 SD Negeri Surengede Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 116.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 134.151.232,00 17.351.232,00 14,86 BELANJA LANGSUNG 116.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 134.151.232,00 17.351.232,00 14,86 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 116.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 134.151.232,00 17.351.232,00 14,86 116.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 134.151.232,00 17.351.232,00 14,86 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.400.000,00 32.675.000,00 15.275.000,00 87,79 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.774.900,00 77.851.132,00 (3.923.768,00) (4,80) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.625.100,00 23.625.100,00 6.000.000,00 34,04 SURPLUS / (DEFISIT) (116.800.000,00) (134.151.232,00) (17.351.232,00) 14,86 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 57 SD Negeri Tlogodalem Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 176.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 203.955.531,00 27.955.531,00 15,88 BELANJA LANGSUNG 176.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 203.955.531,00 27.955.531,00 15,88 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 176.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 203.955.531,00 27.955.531,00 15,88 176.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 203.955.531,00 27.955.531,00 15,88 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 57.850.000,00 32.650.000,00 129,56 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.800.000,00 90.167.000,00 (27.633.000,00) (23,46) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 33.000.000,00 55.938.531,00 22.938.531,00 69,51 SURPLUS / (DEFISIT) (176.000.000,00) (203.955.531,00) (27.955.531,00) 15,88 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 58 SD Negeri Tlogomulyo Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 204.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 245.614.607,00 41.614.607,00 20,40 BELANJA LANGSUNG 204.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 245.614.607,00 41.614.607,00 20,40 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 204.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 245.614.607,00 41.614.607,00 20,40 204.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 245.614.607,00 41.614.607,00 20,40 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 50.400.000,00 20.400.000,00 68,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.900.000,00 144.193.357,00 (4.706.643,00) (3,16) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.100.000,00 51.021.250,00 25.921.250,00 103,27 SURPLUS / (DEFISIT) (204.000.000,00) (245.614.607,00) (41.614.607,00) 20,40 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 59 SD Negeri Wringinanom Kec. Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 112.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 131.700.836,00 18.900.836,00 16,76 BELANJA LANGSUNG 112.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 131.700.836,00 18.900.836,00 16,76 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 112.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 131.700.836,00 18.900.836,00 16,76 112.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 131.700.836,00 18.900.836,00 16,76 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.160.000,00 50.475.000,00 33.315.000,00 194,14 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.390.000,00 73.325.836,00 (14.064.164,00) (16,09) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.250.000,00 7.900.000,00 (350.000,00) (4,24) SURPLUS / (DEFISIT) (112.800.000,00) (131.700.836,00) (18.900.836,00) 16,76 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 60 SD Negeri 1 Adiwarno Kec. Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 186.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 234.795.710,00 48.395.710,00 25,96 BELANJA LANGSUNG 186.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 234.795.710,00 48.395.710,00 25,96 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 186.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 234.795.710,00 48.395.710,00 25,96 186.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 234.795.710,00 48.395.710,00 25,96 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.400.000,00 94.075.000,00 67.675.000,00 256,34 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.818.884,00 98.411.710,00 (26.407.174,00) (21,16) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.181.116,00 42.309.000,00 7.127.884,00 20,26 SURPLUS / (DEFISIT) (186.400.000,00) (234.795.710,00) (48.395.710,00) 25,96 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 61 SD Negeri 1 Bumitirto Kec. Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 99.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 116.068.176,00 16.868.176,00 17,00 BELANJA LANGSUNG 99.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 116.068.176,00 16.868.176,00 17,00 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 99.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 116.068.176,00 16.868.176,00 17,00 99.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 116.068.176,00 16.868.176,00 17,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.880.000,00 55.700.000,00 40.820.000,00 274,33 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.320.000,00 46.016.076,00 (28.303.924,00) (38,08) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 14.352.100,00 4.352.100,00 43,52 SURPLUS / (DEFISIT) (99.200.000,00) (116.068.176,00) (16.868.176,00) 17,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 62 SD Negeri 1 Kalierang Kec. Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 175.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 196.007.136,00 20.807.136,00 11,88 BELANJA LANGSUNG 175.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 196.007.136,00 20.807.136,00 11,88 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 175.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 196.007.136,00 20.807.136,00 11,88 175.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 196.007.136,00 20.807.136,00 11,88 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.500.000,00 46.335.000,00 23.835.000,00 105,93 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.660.000,00 137.546.636,00 19.886.636,00 16,90 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.040.000,00 12.125.500,00 (22.914.500,00) (65,40) SURPLUS / (DEFISIT) (175.200.000,00) (196.007.136,00) (20.807.136,00) 11,88 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 63 SD Negeri 1 Karangrejo Kec. Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 96.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 177.604.931,00 81.604.931,00 85,01 BELANJA LANGSUNG 96.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 177.604.931,00 81.604.931,00 85,01 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 96.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 177.604.931,00 81.604.931,00 85,01 96.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 177.604.931,00 81.604.931,00 85,01 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 41.455.000,00 27.055.000,00 187,88 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.600.000,00 62.649.931,00 (18.950.069,00) (23,22) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 73.500.000,00 73.500.000,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (96.000.000,00) (177.604.931,00) (81.604.931,00) 85,01 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 64 SD Negeri 1 Krasak Kec. Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 48.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 57.306.642,00 8.506.642,00 17,43 BELANJA LANGSUNG 48.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 57.306.642,00 8.506.642,00 17,43 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 48.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 57.306.642,00 8.506.642,00 17,43 48.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 57.306.642,00 8.506.642,00 17,43 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.320.000,00 21.280.000,00 13.960.000,00 190,71 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.480.000,00 30.426.642,00 (6.053.358,00) (16,59) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 5.600.000,00 600.000,00 12,00 SURPLUS / (DEFISIT) (48.800.000,00) (57.306.642,00) (8.506.642,00) 17,43 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 65 SD Negeri Selomerto Kec. Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 307.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 348.631.027,00 41.431.027,00 13,49 BELANJA LANGSUNG 307.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 348.631.027,00 41.431.027,00 13,49 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 307.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 348.631.027,00 41.431.027,00 13,49 307.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 348.631.027,00 41.431.027,00 13,49 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.000.000,00 92.400.000,00 53.400.000,00 136,92 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 194.930.700,00 179.531.180,00 (15.399.520,00) (7,90) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 73.269.300,00 76.699.847,00 3.430.547,00 4,68 SURPLUS / (DEFISIT) (307.200.000,00) (348.631.027,00) (41.431.027,00) 13,49 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 66 SD Negeri Tumenggungan Kec. Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 150.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 177.067.650,00 26.667.650,00 17,73 BELANJA LANGSUNG 150.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 177.067.650,00 26.667.650,00 17,73 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 150.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 177.067.650,00 26.667.650,00 17,73 150.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 177.067.650,00 26.667.650,00 17,73 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 44.200.000,00 23.200.000,00 110,48 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.450.000,00 105.495.970,00 (17.954.030,00) (14,54) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.950.000,00 27.371.680,00 21.421.680,00 360,03 SURPLUS / (DEFISIT) (150.400.000,00) (177.067.650,00) (26.667.650,00) 17,73 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 69 SD Negeri 2 Kalierang Kec. Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 128.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 152.819.808,00 24.019.808,00 18,65 BELANJA LANGSUNG 128.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 152.819.808,00 24.019.808,00 18,65 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 128.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 152.819.808,00 24.019.808,00 18,65 128.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 152.819.808,00 24.019.808,00 18,65 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 24.500.000,00 12.500.000,00 104,17 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.322.000,00 96.322.470,00 (5.999.530,00) (5,86) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.478.000,00 31.997.338,00 17.519.338,00 121,01 SURPLUS / (DEFISIT) (128.800.000,00) (152.819.808,00) (24.019.808,00) 18,65 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 71 SD Negeri 2 Krasak Kec. Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 104.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 123.058.581,00 18.258.581,00 17,42 BELANJA LANGSUNG 104.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 123.058.581,00 18.258.581,00 17,42 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 104.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 123.058.581,00 18.258.581,00 17,42 104.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 123.058.581,00 18.258.581,00 17,42 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 22.957.500,00 15.757.500,00 218,85 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.900.000,00 85.032.181,00 4.132.181,00 5,11 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.700.000,00 15.068.900,00 (1.631.100,00) (9,77) SURPLUS / (DEFISIT) (104.800.000,00) (123.058.581,00) (18.258.581,00) 17,42 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 72 SD Negeri 3 Karangrejo Kec. Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 69.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 81.122.003,00 11.522.003,00 16,55 BELANJA LANGSUNG 69.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 81.122.003,00 11.522.003,00 16,55 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 69.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 81.122.003,00 11.522.003,00 16,55 69.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 81.122.003,00 11.522.003,00 16,55 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 25.775.000,00 19.475.000,00 309,13 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.800.000,00 45.108.803,00 (4.691.197,00) (9,42) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.500.000,00 10.238.200,00 (3.261.800,00) (24,16) SURPLUS / (DEFISIT) (69.600.000,00) (81.122.003,00) (11.522.003,00) 16,55 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 73 SD Negeri Balekambang Kec. Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 116.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 143.421.247,00 26.621.247,00 22,79 BELANJA LANGSUNG 116.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 143.421.247,00 26.621.247,00 22,79 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 116.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 143.421.247,00 26.621.247,00 22,79 116.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 143.421.247,00 26.621.247,00 22,79 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 55.100.000,00 37.100.000,00 206,11 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.300.000,00 66.043.247,00 (18.256.753,00) (21,66) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.500.000,00 22.278.000,00 7.778.000,00 53,64 SURPLUS / (DEFISIT) (116.800.000,00) (143.421.247,00) (26.621.247,00) 22,79 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 74 SD Negeri Candi Kec. Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 67.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 139.949.793,00 72.749.793,00 108,26 BELANJA LANGSUNG 67.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 139.949.793,00 72.749.793,00 108,26 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 67.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 139.949.793,00 72.749.793,00 108,26 67.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 139.949.793,00 72.749.793,00 108,26 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 23.900.000,00 14.900.000,00 165,56 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.700.000,00 51.049.793,00 2.349.793,00 4,83 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.500.000,00 65.000.000,00 55.500.000,00 584,21 SURPLUS / (DEFISIT) (67.200.000,00) (139.949.793,00) (72.749.793,00) 108,26 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 75 SD Negeri Gunungtawang Kec. Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 38.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 46.478.938,00 8.078.938,00 21,04 BELANJA LANGSUNG 38.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 46.478.938,00 8.078.938,00 21,04 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 38.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 46.478.938,00 8.078.938,00 21,04 38.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 46.478.938,00 8.078.938,00 21,04 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.760.000,00 18.675.000,00 12.915.000,00 224,22 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.790.300,00 24.119.138,00 (5.671.162,00) (19,04) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.849.700,00 3.684.800,00 835.100,00 29,30 SURPLUS / (DEFISIT) (38.400.000,00) (46.478.938,00) (8.078.938,00) 21,04 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 76 SD Negeri Kadipaten Kec. Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 145.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 171.850.145,00 26.250.145,00 18,03 BELANJA LANGSUNG 145.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 171.850.145,00 26.250.145,00 18,03 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 145.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 171.850.145,00 26.250.145,00 18,03 145.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 171.850.145,00 26.250.145,00 18,03 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.720.000,00 52.550.003,00 30.830.003,00 141,94 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.300.000,00 94.587.866,00 (1.712.134,00) (1,78) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.580.000,00 24.712.276,00 (2.867.724,00) (10,40) SURPLUS / (DEFISIT) (145.600.000,00) (171.850.145,00) (26.250.145,00) 18,03 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 77 SD Negeri Kaliputih Kec. Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 79.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 155.935.374,00 76.735.374,00 96,89 BELANJA LANGSUNG 79.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 155.935.374,00 76.735.374,00 96,89 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 79.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 155.935.374,00 76.735.374,00 96,89 79.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 155.935.374,00 76.735.374,00 96,89 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 31.025.000,00 22.025.000,00 244,72 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.860.000,00 41.860.774,00 (4.999.226,00) (10,67) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.340.000,00 83.049.600,00 59.709.600,00 255,83 SURPLUS / (DEFISIT) (79.200.000,00) (155.935.374,00) (76.735.374,00) 96,89 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 78 SD Negeri Kecis Kec. Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 45.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 113.455.327,00 67.855.327,00 148,81 BELANJA LANGSUNG 45.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 113.455.327,00 67.855.327,00 148,81 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 45.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 113.455.327,00 67.855.327,00 148,81 45.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 113.455.327,00 67.855.327,00 148,81 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 15.450.000,00 11.250.000,00 267,86 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.280.000,00 32.297.527,00 17.527,00 0,05 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.120.000,00 65.707.800,00 56.587.800,00 620,48 SURPLUS / (DEFISIT) (45.600.000,00) (113.455.327,00) (67.855.327,00) 148,81 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 79 SD Negeri Ngadimulyo Kec. Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 112.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 131.641.368,00 18.841.368,00 16,70 BELANJA LANGSUNG 112.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 131.641.368,00 18.841.368,00 16,70 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 112.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 131.641.368,00 18.841.368,00 16,70 112.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 131.641.368,00 18.841.368,00 16,70 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.510.000,00 29.976.000,00 14.466.000,00 93,27 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.290.000,00 83.165.368,00 3.875.368,00 4,89 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.000.000,00 18.500.000,00 500.000,00 2,78 SURPLUS / (DEFISIT) (112.800.000,00) (131.641.368,00) (18.841.368,00) 16,70 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 80 SD Negeri Pakuncen Kec. Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 115.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 144.321.028,00 29.121.028,00 25,28 BELANJA LANGSUNG 115.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 144.321.028,00 29.121.028,00 25,28 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 115.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 144.321.028,00 29.121.028,00 25,28 115.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 144.321.028,00 29.121.028,00 25,28 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.280.000,00 48.410.000,00 31.130.000,00 180,15 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.800.950,00 67.337.178,00 (15.463.772,00) (18,68) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.119.050,00 28.573.850,00 13.454.800,00 88,99 SURPLUS / (DEFISIT) (115.200.000,00) (144.321.028,00) (29.121.028,00) 25,28 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 81 SD Negeri Plobangan Kec. Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 95.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 111.127.225,00 15.927.225,00 16,73 BELANJA LANGSUNG 95.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 111.127.225,00 15.927.225,00 16,73 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 95.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 111.127.225,00 15.927.225,00 16,73 95.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 111.127.225,00 15.927.225,00 16,73 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.880.000,00 34.370.000,00 19.490.000,00 130,98 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.374.300,00 62.290.025,00 (13.084.275,00) (17,36) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.945.700,00 14.467.200,00 9.521.500,00 192,52 SURPLUS / (DEFISIT) (95.200.000,00) (111.127.225,00) (15.927.225,00) 16,73 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 82 SD Negeri Semayu Kec. Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 110.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 121.535.697,00 11.135.697,00 10,09 BELANJA LANGSUNG 110.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 121.535.697,00 11.135.697,00 10,09 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 110.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 121.535.697,00 11.135.697,00 10,09 110.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 121.535.697,00 11.135.697,00 10,09 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00 28.775.000,00 12.575.000,00 77,62 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.120.000,00 67.014.597,00 (1.105.403,00) (1,62) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.080.000,00 25.746.100,00 (333.900,00) (1,28) SURPLUS / (DEFISIT) (110.400.000,00) (121.535.697,00) (11.135.697,00) 10,09 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 83 SD Negeri Sidorejo Kec. Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 80.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 94.160.009,00 13.360.009,00 16,53 BELANJA LANGSUNG 80.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 94.160.009,00 13.360.009,00 16,53 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 80.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 94.160.009,00 13.360.009,00 16,53 80.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 94.160.009,00 13.360.009,00 16,53 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 8.900.000,00 (3.100.000,00) (25,83) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.800.000,00 70.569.320,00 9.769.320,00 16,07 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 14.690.689,00 6.690.689,00 83,63 SURPLUS / (DEFISIT) (80.800.000,00) (94.160.009,00) (13.360.009,00) 16,53 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 84 SD Negeri Simbarejo Kec. Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 94.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 118.253.816,00 23.853.816,00 25,27 BELANJA LANGSUNG 94.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 118.253.816,00 23.853.816,00 25,27 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 94.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 118.253.816,00 23.853.816,00 25,27 94.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 118.253.816,00 23.853.816,00 25,27 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 25.550.000,00 14.750.000,00 136,57 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.600.000,00 70.536.116,00 (63.884,00) (0,09) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00 22.167.700,00 9.167.700,00 70,52 SURPLUS / (DEFISIT) (94.400.000,00) (118.253.816,00) (23.853.816,00) 25,27 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 85 SD Negeri Sinduagung Kec. Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 128.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 150.427.872,00 22.427.872,00 17,52 BELANJA LANGSUNG 128.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 150.427.872,00 22.427.872,00 17,52 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 128.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 150.427.872,00 22.427.872,00 17,52 128.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 150.427.872,00 22.427.872,00 17,52 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.400.000,00 27.300.000,00 16.900.000,00 162,50 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.764.400,00 85.375.212,00 (21.389.188,00) (20,03) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.835.600,00 37.752.660,00 26.917.060,00 248,41 SURPLUS / (DEFISIT) (128.000.000,00) (150.427.872,00) (22.427.872,00) 17,52 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 86 SD Negeri Sumberwulan Kec. Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 91.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 106.667.497,00 15.467.497,00 16,96 BELANJA LANGSUNG 91.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 106.667.497,00 15.467.497,00 16,96 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 91.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 106.667.497,00 15.467.497,00 16,96 91.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 106.667.497,00 15.467.497,00 16,96 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 25.100.000,00 15.500.000,00 161,46 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.350.000,00 67.001.497,00 (2.348.503,00) (3,39) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.250.000,00 14.566.000,00 2.316.000,00 18,91 SURPLUS / (DEFISIT) (91.200.000,00) (106.667.497,00) (15.467.497,00) 16,96 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 87 SD Negeri Wilayu Kec. Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 109.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 126.393.120,00 16.793.120,00 15,32 BELANJA LANGSUNG 109.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 126.393.120,00 16.793.120,00 15,32 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 109.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 126.393.120,00 16.793.120,00 15,32 109.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 126.393.120,00 16.793.120,00 15,32 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 34.850.000,00 24.650.000,00 241,67 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.135.000,00 76.186.720,00 (15.948.280,00) (17,31) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.265.000,00 15.356.400,00 8.091.400,00 111,38 SURPLUS / (DEFISIT) (109.600.000,00) (126.393.120,00) (16.793.120,00) 15,32 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 88 SD Negeri Wonorejo Kec. Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 119.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 145.634.220,00 26.434.220,00 22,18 BELANJA LANGSUNG 119.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 145.634.220,00 26.434.220,00 22,18 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 119.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 145.634.220,00 26.434.220,00 22,18 119.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 145.634.220,00 26.434.220,00 22,18 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.520.000,00 64.620.000,00 47.100.000,00 268,84 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.581.090,00 58.325.220,00 (29.255.870,00) (33,40) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.098.910,00 22.689.000,00 8.590.090,00 60,93 SURPLUS / (DEFISIT) (119.200.000,00) (145.634.220,00) (26.434.220,00) 22,18 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 89 SD Negeri Wulungsari Kec. Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 49.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 57.923.287,00 8.323.287,00 16,78 BELANJA LANGSUNG 49.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 57.923.287,00 8.323.287,00 16,78 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 49.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 57.923.287,00 8.323.287,00 16,78 49.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 57.923.287,00 8.323.287,00 16,78 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.380.000,00 16.780.000,00 9.400.000,00 127,37 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.220.000,00 34.143.287,00 (2.076.713,00) (5,73) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00 7.000.000,00 1.000.000,00 16,67 SURPLUS / (DEFISIT) (49.600.000,00) (57.923.287,00) (8.323.287,00) 16,78 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 90 SD Negeri 1 Besani Kec. Leksono KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 64.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 75.659.117,00 10.859.117,00 16,76 BELANJA LANGSUNG 64.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 75.659.117,00 10.859.117,00 16,76 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 64.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 75.659.117,00 10.859.117,00 16,76 64.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 75.659.117,00 10.859.117,00 16,76 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 26.065.000,00 16.465.000,00 171,51 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.240.000,00 38.574.617,00 (3.665.383,00) (8,68) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.960.000,00 11.019.500,00 (1.940.500,00) (14,97) SURPLUS / (DEFISIT) (64.800.000,00) (75.659.117,00) (10.859.117,00) 16,76 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 91 SD Negeri 1 Jlamprang Kec. Leksono KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 120.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 142.442.867,00 21.642.867,00 17,92 BELANJA LANGSUNG 120.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 142.442.867,00 21.642.867,00 17,92 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 120.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 142.442.867,00 21.642.867,00 17,92 120.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 142.442.867,00 21.642.867,00 17,92 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 28.765.000,00 10.765.000,00 59,81 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.400.000,00 76.043.967,00 (13.356.033,00) (14,94) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.400.000,00 37.633.900,00 24.233.900,00 180,85 SURPLUS / (DEFISIT) (120.800.000,00) (142.442.867,00) (21.642.867,00) 17,92 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 92 SD Negeri 1 Jonggolsari Kec. Leksono KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 191.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 221.986.750,00 30.786.750,00 16,10 BELANJA LANGSUNG 191.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 221.986.750,00 30.786.750,00 16,10 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 191.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 221.986.750,00 30.786.750,00 16,10 191.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 221.986.750,00 30.786.750,00 16,10 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.600.000,00 65.100.000,00 40.500.000,00 164,63 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.600.000,00 129.680.350,00 (3.919.650,00) (2,93) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 33.000.000,00 27.206.400,00 (5.793.600,00) (17,56) SURPLUS / (DEFISIT) (191.200.000,00) (221.986.750,00) (30.786.750,00) 16,10 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 93 SD Negeri 1 Kalimendong Kec. Leksono KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 115.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 133.384.110,00 18.184.110,00 15,78 BELANJA LANGSUNG 115.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 133.384.110,00 18.184.110,00 15,78 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 115.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 133.384.110,00 18.184.110,00 15,78 115.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 133.384.110,00 18.184.110,00 15,78 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 31.800.000,00 16.800.000,00 112,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.254.400,00 78.047.210,00 (3.207.190,00) (3,95) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.945.600,00 23.536.900,00 4.591.300,00 24,23 SURPLUS / (DEFISIT) (115.200.000,00) (133.384.110,00) (18.184.110,00) 15,78 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 94 SD Negeri 1 Leksono Kec. Leksono KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 218.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 254.720.790,00 36.320.790,00 16,63 BELANJA LANGSUNG 218.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 254.720.790,00 36.320.790,00 16,63 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 218.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 254.720.790,00 36.320.790,00 16,63 218.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 254.720.790,00 36.320.790,00 16,63 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.700.000,00 44.800.000,00 12.100.000,00 37,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.153.130,00 161.557.290,00 6.404.160,00 4,13 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.546.870,00 48.363.500,00 17.816.630,00 58,33 SURPLUS / (DEFISIT) (218.400.000,00) (254.720.790,00) (36.320.790,00) 16,63 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 95 SD Negeri 1 Manggis Kec. Leksono KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 165.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 195.543.007,00 29.943.007,00 18,08 BELANJA LANGSUNG 165.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 195.543.007,00 29.943.007,00 18,08 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 165.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 195.543.007,00 29.943.007,00 18,08 165.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 195.543.007,00 29.943.007,00 18,08 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 67.100.000,00 43.100.000,00 179,58 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.600.000,00 101.997.207,00 (24.602.793,00) (19,43) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 26.445.800,00 11.445.800,00 76,31 SURPLUS / (DEFISIT) (165.600.000,00) (195.543.007,00) (29.943.007,00) 18,08 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 96 SD Negeri 1 Pacarmulyo Kec. Leksono KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 280.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 321.736.573,00 41.736.573,00 14,91 BELANJA LANGSUNG 280.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 321.736.573,00 41.736.573,00 14,91 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 280.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 321.736.573,00 41.736.573,00 14,91 280.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 321.736.573,00 41.736.573,00 14,91 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00 70.300.000,00 28.300.000,00 67,38 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.314.000,00 171.892.573,00 (27.421.427,00) (13,76) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38.686.000,00 79.544.000,00 40.858.000,00 105,61 SURPLUS / (DEFISIT) (280.000.000,00) (321.736.573,00) (41.736.573,00) 14,91 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 97 SD Negeri 1 Sawangan Kec. Leksono KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 96.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 109.146.716,00 13.146.716,00 13,69 BELANJA LANGSUNG 96.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 109.146.716,00 13.146.716,00 13,69 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 96.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 109.146.716,00 13.146.716,00 13,69 96.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 109.146.716,00 13.146.716,00 13,69 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 30.900.000,00 16.500.000,00 114,58 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 67.096.616,00 (4.903.384,00) (6,81) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.600.000,00 11.150.100,00 1.550.100,00 16,15 SURPLUS / (DEFISIT) (96.000.000,00) (109.146.716,00) (13.146.716,00) 13,69 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 98 SD Negeri 1 Selokromo Kec. Leksono KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 290.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 330.595.835,00 40.195.835,00 13,84 BELANJA LANGSUNG 290.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 330.595.835,00 40.195.835,00 13,84 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 290.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 330.595.835,00 40.195.835,00 13,84 290.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 330.595.835,00 40.195.835,00 13,84 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.560.000,00 83.600.000,00 40.040.000,00 91,92 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 217.840.000,00 177.288.635,00 (40.551.365,00) (18,62) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.000.000,00 69.707.200,00 40.707.200,00 140,37 SURPLUS / (DEFISIT) (290.400.000,00) (330.595.835,00) (40.195.835,00) 13,84 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 99 SD Negeri 1 Sojokerto Kec. Leksono KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 64.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 77.600.000,00 12.800.000,00 19,75 BELANJA LANGSUNG 64.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 77.600.000,00 12.800.000,00 19,75 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 64.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 77.600.000,00 12.800.000,00 19,75 64.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 77.600.000,00 12.800.000,00 19,75 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 23.700.000,00 14.100.000,00 146,88 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.929.800,00 48.129.800,00 (4.800.000,00) (9,07) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.270.200,00 5.770.200,00 3.500.000,00 154,17 SURPLUS / (DEFISIT) (64.800.000,00) (77.600.000,00) (12.800.000,00) 19,75 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 00 SD Negeri 2 Besani Kec. Leksono KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 71.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 87.698.179,00 16.498.179,00 23,17 BELANJA LANGSUNG 71.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 87.698.179,00 16.498.179,00 23,17 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 71.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 87.698.179,00 16.498.179,00 23,17 71.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 87.698.179,00 16.498.179,00 23,17 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.680.000,00 24.040.000,00 13.360.000,00 125,09 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.520.000,00 58.026.679,00 7.506.679,00 14,86 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 5.631.500,00 (4.368.500,00) (43,69) SURPLUS / (DEFISIT) (71.200.000,00) (87.698.179,00) (16.498.179,00) 23,17 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 SD Negeri 2 Jlamprang Kec. Leksono KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 111.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 125.859.658,00 14.659.658,00 13,18 BELANJA LANGSUNG 111.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 125.859.658,00 14.659.658,00 13,18 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 111.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 125.859.658,00 14.659.658,00 13,18 111.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 125.859.658,00 14.659.658,00 13,18 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.680.000,00 42.200.000,00 25.520.000,00 153,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.520.000,00 54.050.658,00 (21.469.342,00) (28,43) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.000.000,00 29.609.000,00 10.609.000,00 55,84 SURPLUS / (DEFISIT) (111.200.000,00) (125.859.658,00) (14.659.658,00) 13,18 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 03 SD Negeri 2 Kalimendong Kec. Leksono KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 103.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 113.970.550,00 10.770.550,00 10,44 BELANJA LANGSUNG 103.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 113.970.550,00 10.770.550,00 10,44 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 103.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 113.970.550,00 10.770.550,00 10,44 103.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 113.970.550,00 10.770.550,00 10,44 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 25.500.000,00 11.700.000,00 84,78 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.400.000,00 65.586.450,00 (4.813.550,00) (6,84) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.000.000,00 22.884.100,00 3.884.100,00 20,44 SURPLUS / (DEFISIT) (103.200.000,00) (113.970.550,00) (10.770.550,00) 10,44 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 07 SD Negeri 2 Sawangan Kec. Leksono KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 74.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 87.850.812,00 13.450.812,00 18,08 BELANJA LANGSUNG 74.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 87.850.812,00 13.450.812,00 18,08 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 74.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 87.850.812,00 13.450.812,00 18,08 74.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 87.850.812,00 13.450.812,00 18,08 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.160.000,00 24.460.000,00 13.300.000,00 119,18 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.645.000,00 47.611.912,00 (3.033.088,00) (5,99) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.595.000,00 15.778.900,00 3.183.900,00 25,28 SURPLUS / (DEFISIT) (74.400.000,00) (87.850.812,00) (13.450.812,00) 18,08 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 09 SD Negeri 2 Sojokerto Kec. Leksono KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 152.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 169.848.730,00 17.848.730,00 11,74 BELANJA LANGSUNG 152.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 169.848.730,00 17.848.730,00 11,74 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 152.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 169.848.730,00 17.848.730,00 11,74 152.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 169.848.730,00 17.848.730,00 11,74 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00 49.300.000,00 26.500.000,00 116,23 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.157.100,00 82.287.530,00 (24.869.570,00) (23,21) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.042.900,00 38.261.200,00 16.218.300,00 73,58 SURPLUS / (DEFISIT) (152.000.000,00) (169.848.730,00) (17.848.730,00) 11,74 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 10 SD Negeri 3 Jonggolsari Kec. Leksono KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 74.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 87.813.872,00 13.413.872,00 18,03 BELANJA LANGSUNG 74.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 87.813.872,00 13.413.872,00 18,03 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 74.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 87.813.872,00 13.413.872,00 18,03 74.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 87.813.872,00 13.413.872,00 18,03 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.160.000,00 27.632.000,00 16.472.000,00 147,60 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.622.650,00 52.881.872,00 259.222,00 0,49 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.617.350,00 7.300.000,00 (3.317.350,00) (31,24) SURPLUS / (DEFISIT) (74.400.000,00) (87.813.872,00) (13.413.872,00) 18,03 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 11 SD Negeri 3 Leksono Kec. Leksono KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 121.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 141.157.316,00 19.557.316,00 16,08 BELANJA LANGSUNG 121.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 141.157.316,00 19.557.316,00 16,08 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 121.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 141.157.316,00 19.557.316,00 16,08 121.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 141.157.316,00 19.557.316,00 16,08 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 28.800.000,00 13.200.000,00 84,62 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.500.000,00 88.333.016,00 7.833.016,00 9,73 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.500.000,00 24.024.300,00 (1.475.700,00) (5,79) SURPLUS / (DEFISIT) (121.600.000,00) (141.157.316,00) (19.557.316,00) 16,08 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 12 SD Negeri Durensawit Kec. Leksono KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 127.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 150.857.939,00 23.657.939,00 18,60 BELANJA LANGSUNG 127.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 150.857.939,00 23.657.939,00 18,60 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 127.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 150.857.939,00 23.657.939,00 18,60 127.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 150.857.939,00 23.657.939,00 18,60 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.900.000,00 61.300.000,00 42.400.000,00 224,34 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.300.000,00 69.079.939,00 (24.220.061,00) (25,96) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 20.478.000,00 5.478.000,00 36,52 SURPLUS / (DEFISIT) (127.200.000,00) (150.857.939,00) (23.657.939,00) 18,60 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 13 SD Negeri Lipursari Kec. Leksono KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 116.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 139.739.467,00 22.939.467,00 19,64 BELANJA LANGSUNG 116.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 139.739.467,00 22.939.467,00 19,64 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 116.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 139.739.467,00 22.939.467,00 19,64 116.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 139.739.467,00 22.939.467,00 19,64 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.400.000,00 33.500.000,00 16.100.000,00 92,53 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.800.000,00 77.539.467,00 (5.260.533,00) (6,35) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.600.000,00 28.700.000,00 12.100.000,00 72,89 SURPLUS / (DEFISIT) (116.800.000,00) (139.739.467,00) (22.939.467,00) 19,64 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 14 SD Negeri Timbang Kec. Leksono KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 183.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 223.633.864,00 40.433.864,00 22,07 BELANJA LANGSUNG 183.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 223.633.864,00 40.433.864,00 22,07 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 183.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 223.633.864,00 40.433.864,00 22,07 183.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 223.633.864,00 40.433.864,00 22,07 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.480.000,00 76.500.000,00 49.020.000,00 178,38 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.220.000,00 128.133.864,00 (20.086.136,00) (13,55) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00 19.000.000,00 11.500.000,00 153,33 SURPLUS / (DEFISIT) (183.200.000,00) (223.633.864,00) (40.433.864,00) 22,07 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 15 SD Negeri Wonokerto Kec. Leksono KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 126.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 143.266.541,00 16.866.541,00 13,34 BELANJA LANGSUNG 126.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 143.266.541,00 16.866.541,00 13,34 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 126.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 143.266.541,00 16.866.541,00 13,34 126.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 143.266.541,00 16.866.541,00 13,34 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 34.600.000,00 16.600.000,00 92,22 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.600.000,00 73.037.000,00 (8.563.000,00) (10,49) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.800.000,00 35.629.541,00 8.829.541,00 32,95 SURPLUS / (DEFISIT) (126.400.000,00) (143.266.541,00) (16.866.541,00) 13,34 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 16 SD Negeri 1 Garung Kec. Garung KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 286.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 334.135.381,00 47.735.381,00 16,67 BELANJA LANGSUNG 286.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 334.135.381,00 47.735.381,00 16,67 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 286.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 334.135.381,00 47.735.381,00 16,67 286.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 334.135.381,00 47.735.381,00 16,67 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.200.000,00 48.500.000,00 8.300.000,00 20,65 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 233.800.000,00 237.810.981,00 4.010.981,00 1,72 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.400.000,00 47.824.400,00 35.424.400,00 285,68 SURPLUS / (DEFISIT) (286.400.000,00) (334.135.381,00) (47.735.381,00) 16,67 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 17 SD Negeri 1 Gemblengan Kec. Garung KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 114.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 125.753.166,00 11.353.166,00 9,92 BELANJA LANGSUNG 114.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 125.753.166,00 11.353.166,00 9,92 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 114.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 125.753.166,00 11.353.166,00 9,92 114.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 125.753.166,00 11.353.166,00 9,92 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 46.100.000,00 29.300.000,00 174,40 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.625.000,00 68.523.966,00 (18.101.034,00) (20,90) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.975.000,00 11.129.200,00 154.200,00 1,41 SURPLUS / (DEFISIT) (114.400.000,00) (125.753.166,00) (11.353.166,00) 9,92 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 18 SD Negeri 1 Jengkol Kec. Garung KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 131.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 151.691.910,00 20.491.910,00 15,62 BELANJA LANGSUNG 131.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 151.691.910,00 20.491.910,00 15,62 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 131.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 151.691.910,00 20.491.910,00 15,62 131.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 151.691.910,00 20.491.910,00 15,62 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.500.000,00 45.000.000,00 25.500.000,00 130,77 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.250.000,00 77.821.110,00 (21.428.890,00) (21,59) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.450.000,00 28.870.800,00 16.420.800,00 131,89 SURPLUS / (DEFISIT) (131.200.000,00) (151.691.910,00) (20.491.910,00) 15,62 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 19 SD Negeri 1 Kayugiyang Kec. Garung KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 140.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 164.625.155,00 23.825.155,00 16,92 BELANJA LANGSUNG 140.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 164.625.155,00 23.825.155,00 16,92 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 140.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 164.625.155,00 23.825.155,00 16,92 140.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 164.625.155,00 23.825.155,00 16,92 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.900.000,00 42.200.000,00 23.300.000,00 123,28 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.973.200,00 102.217.155,00 (11.756.045,00) (10,31) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.926.800,00 20.208.000,00 12.281.200,00 154,93 SURPLUS / (DEFISIT) (140.800.000,00) (164.625.155,00) (23.825.155,00) 16,92 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 20 SD Negeri Larangan Kec. Garung KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 77.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 151.031.297,00 73.431.297,00 94,63 BELANJA LANGSUNG 77.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 151.031.297,00 73.431.297,00 94,63 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 77.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 151.031.297,00 73.431.297,00 94,63 77.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 151.031.297,00 73.431.297,00 94,63 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 10.050.000,00 3.450.000,00 52,27 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.780.000,00 89.443.297,00 20.663.297,00 30,04 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.220.000,00 51.538.000,00 49.318.000,00 2.221,53 SURPLUS / (DEFISIT) (77.600.000,00) (151.031.297,00) (73.431.297,00) 94,63 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 21 SD Negeri 1 Lengkong Kec. Garung KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 97.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 111.394.128,00 13.794.128,00 14,13 BELANJA LANGSUNG 97.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 111.394.128,00 13.794.128,00 14,13 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 97.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 111.394.128,00 13.794.128,00 14,13 97.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 111.394.128,00 13.794.128,00 14,13 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 25.700.000,00 13.700.000,00 114,17 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000,00 69.441.928,00 (6.558.072,00) (8,63) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.600.000,00 16.252.200,00 6.652.200,00 69,29 SURPLUS / (DEFISIT) (97.600.000,00) (111.394.128,00) (13.794.128,00) 14,13 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 22 SD Negeri 1 Maron Kec. Garung KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 104.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 116.369.525,00 12.369.525,00 11,89 BELANJA LANGSUNG 104.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 116.369.525,00 12.369.525,00 11,89 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 104.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 116.369.525,00 12.369.525,00 11,89 104.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 116.369.525,00 12.369.525,00 11,89 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 49.100.000,00 34.700.000,00 240,97 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.100.000,00 63.434.225,00 (13.665.775,00) (17,72) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.500.000,00 3.835.300,00 (8.664.700,00) (69,32) SURPLUS / (DEFISIT) (104.000.000,00) (116.369.525,00) (12.369.525,00) 11,89 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 23 SD Negeri 1 Mlandi Kec. Garung KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 143.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 163.865.133,00 20.665.133,00 14,43 BELANJA LANGSUNG 143.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 163.865.133,00 20.665.133,00 14,43 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 143.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 163.865.133,00 20.665.133,00 14,43 143.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 163.865.133,00 20.665.133,00 14,43 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 30.980.000,00 16.580.000,00 115,14 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.916.200,00 106.934.033,00 (15.982.167,00) (13,00) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.883.800,00 25.951.100,00 20.067.300,00 341,06 SURPLUS / (DEFISIT) (143.200.000,00) (163.865.133,00) (20.665.133,00) 14,43 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 24 SD Negeri 1 Sendangsari Kec. Garung KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 119.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 142.243.373,00 23.043.373,00 19,33 BELANJA LANGSUNG 119.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 142.243.373,00 23.043.373,00 19,33 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 119.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 142.243.373,00 23.043.373,00 19,33 119.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 142.243.373,00 23.043.373,00 19,33 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.400.000,00 39.700.000,00 22.300.000,00 128,16 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.800.000,00 81.260.600,00 (10.539.400,00) (11,48) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 21.282.773,00 11.282.773,00 112,83 SURPLUS / (DEFISIT) (119.200.000,00) (142.243.373,00) (23.043.373,00) 19,33 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 25 SD Negeri Siwuran Kec. Garung KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 157.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 173.340.545,00 15.740.545,00 9,99 BELANJA LANGSUNG 157.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 173.340.545,00 15.740.545,00 9,99 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 157.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 173.340.545,00 15.740.545,00 9,99 157.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 173.340.545,00 15.740.545,00 9,99 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.400.000,00 36.500.000,00 13.100.000,00 55,98 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.100.000,00 114.760.245,00 (12.339.755,00) (9,71) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.100.000,00 22.080.300,00 14.980.300,00 210,99 SURPLUS / (DEFISIT) (157.600.000,00) (173.340.545,00) (15.740.545,00) 9,99 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 26 SD Negeri 2 Garung Kec. Garung KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 143.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 169.122.159,00 25.922.159,00 18,10 BELANJA LANGSUNG 143.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 169.122.159,00 25.922.159,00 18,10 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 143.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 169.122.159,00 25.922.159,00 18,10 143.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 169.122.159,00 25.922.159,00 18,10 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.480.000,00 49.900.000,00 28.420.000,00 132,31 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.970.000,00 77.592.759,00 (33.377.241,00) (30,08) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.750.000,00 41.629.400,00 30.879.400,00 287,25 SURPLUS / (DEFISIT) (143.200.000,00) (169.122.159,00) (25.922.159,00) 18,10 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 27 SD Negeri 2 Gemblengan Kec. Garung KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 78.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 96.790.143,00 18.390.143,00 23,46 BELANJA LANGSUNG 78.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 96.790.143,00 18.390.143,00 23,46 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 78.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 96.790.143,00 18.390.143,00 23,46 78.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 96.790.143,00 18.390.143,00 23,46 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 22.700.000,00 11.300.000,00 99,12 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.000.000,00 61.290.143,00 2.290.143,00 3,88 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 12.800.000,00 4.800.000,00 60,00 SURPLUS / (DEFISIT) (78.400.000,00) (96.790.143,00) (18.390.143,00) 23,46 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 28 SD Negeri 2 Jengkol Kec. Garung KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 134.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 154.648.625,00 20.248.625,00 15,07 BELANJA LANGSUNG 134.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 154.648.625,00 20.248.625,00 15,07 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 134.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 154.648.625,00 20.248.625,00 15,07 134.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 154.648.625,00 20.248.625,00 15,07 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.800.000,00 47.300.000,00 27.500.000,00 138,89 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.950.000,00 92.048.925,00 (9.901.075,00) (9,71) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.650.000,00 15.299.700,00 2.649.700,00 20,95 SURPLUS / (DEFISIT) (134.400.000,00) (154.648.625,00) (20.248.625,00) 15,07 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 29 SD Negeri 2 Kayugiyang Kec. Garung KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 144.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 171.930.628,00 27.930.628,00 19,40 BELANJA LANGSUNG 144.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 171.930.628,00 27.930.628,00 19,40 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 144.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 171.930.628,00 27.930.628,00 19,40 144.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 171.930.628,00 27.930.628,00 19,40 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00 31.700.000,00 12.500.000,00 65,10 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.823.200,00 105.103.828,00 7.280.628,00 7,44 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.976.800,00 35.126.800,00 8.150.000,00 30,21 SURPLUS / (DEFISIT) (144.000.000,00) (171.930.628,00) (27.930.628,00) 19,40 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 30 SD Negeri 2 Lengkong Kec. Garung KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 118.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 138.375.377,00 19.975.377,00 16,87 BELANJA LANGSUNG 118.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 138.375.377,00 19.975.377,00 16,87 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 118.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 138.375.377,00 19.975.377,00 16,87 118.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 138.375.377,00 19.975.377,00 16,87 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 37.100.000,00 19.100.000,00 106,11 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.138.000,00 87.119.125,00 (2.018.875,00) (2,26) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.262.000,00 14.156.252,00 2.894.252,00 25,70 SURPLUS / (DEFISIT) (118.400.000,00) (138.375.377,00) (19.975.377,00) 16,87 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 31 SD Negeri 2 Maron Kec. Garung KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 80.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 91.645.577,00 11.645.577,00 14,56 BELANJA LANGSUNG 80.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 91.645.577,00 11.645.577,00 14,56 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 80.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 91.645.577,00 11.645.577,00 14,56 80.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 91.645.577,00 11.645.577,00 14,56 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 27.500.000,00 15.500.000,00 129,17 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.400.000,00 48.765.558,00 (12.634.442,00) (20,58) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.600.000,00 15.380.019,00 8.780.019,00 133,03 SURPLUS / (DEFISIT) (80.000.000,00) (91.645.577,00) (11.645.577,00) 14,56 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 32 SD Negeri 2 Mlandi Kec. Garung KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 63.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 76.024.831,00 12.824.831,00 20,29 BELANJA LANGSUNG 63.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 76.024.831,00 12.824.831,00 20,29 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 63.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 76.024.831,00 12.824.831,00 20,29 63.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 76.024.831,00 12.824.831,00 20,29 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00 18.900.000,00 9.600.000,00 103,23 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.854.700,00 48.679.531,00 (2.175.169,00) (4,28) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.045.300,00 8.445.300,00 5.400.000,00 177,32 SURPLUS / (DEFISIT) (63.200.000,00) (76.024.831,00) (12.824.831,00) 20,29 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 33 SD Negeri 2 Sendangsari Kec. Garung KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 144.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 168.221.570,00 24.221.570,00 16,82 BELANJA LANGSUNG 144.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 168.221.570,00 24.221.570,00 16,82 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 144.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 168.221.570,00 24.221.570,00 16,82 144.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 168.221.570,00 24.221.570,00 16,82 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.600.000,00 34.195.000,00 15.595.000,00 83,84 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.108.328,00 114.678.670,00 1.570.342,00 1,39 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.291.672,00 19.347.900,00 7.056.228,00 57,41 SURPLUS / (DEFISIT) (144.000.000,00) (168.221.570,00) (24.221.570,00) 16,82 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 34 SD Negeri 3 Garung Kec. Garung KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 163.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 194.662.252,00 31.462.252,00 19,28 BELANJA LANGSUNG 163.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 194.662.252,00 31.462.252,00 19,28 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 163.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 194.662.252,00 31.462.252,00 19,28 163.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 194.662.252,00 31.462.252,00 19,28 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00 31.200.000,00 10.800.000,00 52,94 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.700.000,00 101.683.752,00 3.983.752,00 4,08 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.100.000,00 61.778.500,00 16.678.500,00 36,98 SURPLUS / (DEFISIT) (163.200.000,00) (194.662.252,00) (31.462.252,00) 19,28 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 35 SD Negeri Kuripan Kec. Garung KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 147.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 164.649.494,00 17.449.494,00 11,85 BELANJA LANGSUNG 147.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 164.649.494,00 17.449.494,00 11,85 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 147.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 164.649.494,00 17.449.494,00 11,85 147.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 164.649.494,00 17.449.494,00 11,85 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.080.000,00 52.860.000,00 30.780.000,00 139,40 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.520.000,00 90.089.494,00 (14.430.506,00) (13,81) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.600.000,00 21.700.000,00 1.100.000,00 5,34 SURPLUS / (DEFISIT) (147.200.000,00) (164.649.494,00) (17.449.494,00) 11,85 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 36 SD Negeri Menjer Kec. Garung KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 207.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 238.774.141,00 31.574.141,00 15,24 BELANJA LANGSUNG 207.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 238.774.141,00 31.574.141,00 15,24 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 207.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 238.774.141,00 31.574.141,00 15,24 207.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 238.774.141,00 31.574.141,00 15,24 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.080.000,00 53.900.000,00 22.820.000,00 73,42 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.620.000,00 153.866.150,00 3.246.150,00 2,16 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.500.000,00 31.007.991,00 5.507.991,00 21,60 SURPLUS / (DEFISIT) (207.200.000,00) (238.774.141,00) (31.574.141,00) 15,24 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 37 SD Negeri Sitiharjo Kec. Garung KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 220.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 256.425.264,00 36.425.264,00 16,56 BELANJA LANGSUNG 220.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 256.425.264,00 36.425.264,00 16,56 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 220.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 256.425.264,00 36.425.264,00 16,56 220.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 256.425.264,00 36.425.264,00 16,56 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.000.000,00 65.880.000,00 32.880.000,00 99,64 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.307.500,00 159.635.725,00 (8.671.775,00) (5,15) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.692.500,00 30.909.539,00 12.217.039,00 65,36 SURPLUS / (DEFISIT) (220.000.000,00) (256.425.264,00) (36.425.264,00) 16,56 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 38 SD Negeri Tegalsari Kec. Garung KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 155.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 167.091.983,00 11.891.983,00 7,66 BELANJA LANGSUNG 155.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 167.091.983,00 11.891.983,00 7,66 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 155.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 167.091.983,00 11.891.983,00 7,66 155.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 167.091.983,00 11.891.983,00 7,66 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 53.300.000,00 39.500.000,00 286,23 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.227.700,00 50.619.683,00 (25.608.017,00) (33,59) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.172.300,00 63.172.300,00 (2.000.000,00) (3,07) SURPLUS / (DEFISIT) (155.200.000,00) (167.091.983,00) (11.891.983,00) 7,66 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 39 SD Negeri Tlogo Kec. Garung KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 150.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 168.815.128,00 18.415.128,00 12,24 BELANJA LANGSUNG 150.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 168.815.128,00 18.415.128,00 12,24 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 150.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 168.815.128,00 18.415.128,00 12,24 150.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 168.815.128,00 18.415.128,00 12,24 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.200.000,00 40.650.000,00 18.450.000,00 83,11 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.193.330,00 109.513.978,00 (1.679.352,00) (1,51) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.006.670,00 18.651.150,00 1.644.480,00 9,67 SURPLUS / (DEFISIT) (150.400.000,00) (168.815.128,00) (18.415.128,00) 12,24 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 40 SD Negeri 1 Buntu Kec. Kejajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 128.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 149.022.116,00 20.222.116,00 15,70 BELANJA LANGSUNG 128.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 149.022.116,00 20.222.116,00 15,70 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 128.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 149.022.116,00 20.222.116,00 15,70 128.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 149.022.116,00 20.222.116,00 15,70 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 21.200.000,00 11.000.000,00 107,84 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.224.600,00 113.224.216,00 (2.000.384,00) (1,74) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.375.400,00 14.597.900,00 11.222.500,00 332,48 SURPLUS / (DEFISIT) (128.800.000,00) (149.022.116,00) (20.222.116,00) 15,70 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 41 SD Negeri 1 Parikesit Kec. Kejajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 144.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 165.100.736,00 20.300.736,00 14,02 BELANJA LANGSUNG 144.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 165.100.736,00 20.300.736,00 14,02 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 144.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 165.100.736,00 20.300.736,00 14,02 144.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 165.100.736,00 20.300.736,00 14,02 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00 30.350.000,00 14.150.000,00 87,35 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.600.000,00 118.568.836,00 (2.031.164,00) (1,68) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 16.181.900,00 8.181.900,00 102,27 SURPLUS / (DEFISIT) (144.800.000,00) (165.100.736,00) (20.300.736,00) 14,02 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 42 SD Negeri 1 Serang Kec. Kejajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 145.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 167.464.705,00 21.864.705,00 15,02 BELANJA LANGSUNG 145.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 167.464.705,00 21.864.705,00 15,02 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 145.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 167.464.705,00 21.864.705,00 15,02 145.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 167.464.705,00 21.864.705,00 15,02 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 34.700.000,00 20.300.000,00 140,97 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.350.000,00 109.005.295,00 (8.344.705,00) (7,11) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.850.000,00 23.759.410,00 9.909.410,00 71,55 SURPLUS / (DEFISIT) (145.600.000,00) (167.464.705,00) (21.864.705,00) 15,02 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 43 SD Negeri 1 Sigedang Kec. Kejajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 254.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 337.828.811,00 83.428.811,00 32,79 BELANJA LANGSUNG 254.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 337.828.811,00 83.428.811,00 32,79 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 254.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 337.828.811,00 83.428.811,00 32,79 254.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 337.828.811,00 83.428.811,00 32,79 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.160.000,00 78.600.000,00 40.440.000,00 105,97 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.740.000,00 192.153.811,00 (3.586.189,00) (1,83) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.500.000,00 67.075.000,00 46.575.000,00 227,20 SURPLUS / (DEFISIT) (254.400.000,00) (337.828.811,00) (83.428.811,00) 32,79 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 44 SD Negeri 1 Sikunang Kec. Kejajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 110.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 124.475.384,00 14.075.384,00 12,75 BELANJA LANGSUNG 110.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 124.475.384,00 14.075.384,00 12,75 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 110.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 124.475.384,00 14.075.384,00 12,75 110.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 124.475.384,00 14.075.384,00 12,75 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.500.000,00 46.400.000,00 29.900.000,00 181,21 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.591.000,00 59.016.834,00 (12.574.166,00) (17,56) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.309.000,00 19.058.550,00 (3.250.450,00) (14,57) SURPLUS / (DEFISIT) (110.400.000,00) (124.475.384,00) (14.075.384,00) 12,75 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 45 SD Negeri 1 Surengede Kec. Kejajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 139.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 155.180.573,00 15.980.573,00 11,48 BELANJA LANGSUNG 139.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 155.180.573,00 15.980.573,00 11,48 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 139.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 155.180.573,00 15.980.573,00 11,48 139.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 155.180.573,00 15.980.573,00 11,48 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.600.000,00 55.100.000,00 36.500.000,00 196,24 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.600.000,00 74.466.973,00 (30.133.027,00) (28,81) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000,00 25.613.600,00 9.613.600,00 60,09 SURPLUS / (DEFISIT) (139.200.000,00) (155.180.573,00) (15.980.573,00) 11,48 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 46 SD Negeri 1 Tambi Kec. Kejajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 118.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 129.984.144,00 11.584.144,00 9,78 BELANJA LANGSUNG 118.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 129.984.144,00 11.584.144,00 9,78 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 118.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 129.984.144,00 11.584.144,00 9,78 118.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 129.984.144,00 11.584.144,00 9,78 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 38.900.000,00 28.700.000,00 281,37 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.200.000,00 91.084.144,00 (17.115.856,00) (15,82) SURPLUS / (DEFISIT) (118.400.000,00) (129.984.144,00) (11.584.144,00) 9,78 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 47 SD Negeri 2 Buntu Kec. Kejajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 48.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 60.220.570,00 12.220.570,00 25,46 BELANJA LANGSUNG 48.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 60.220.570,00 12.220.570,00 25,46 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 48.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 60.220.570,00 12.220.570,00 25,46 48.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 60.220.570,00 12.220.570,00 25,46 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 19.100.000,00 11.900.000,00 165,28 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.300.000,00 34.044.570,00 (255.430,00) (0,74) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.500.000,00 7.076.000,00 576.000,00 8,86 SURPLUS / (DEFISIT) (48.000.000,00) (60.220.570,00) (12.220.570,00) 25,46 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 48 SD Negeri 2 Parikesit Kec. Kejajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 80.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 93.725.202,00 13.725.202,00 17,16 BELANJA LANGSUNG 80.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 93.725.202,00 13.725.202,00 17,16 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 80.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 93.725.202,00 13.725.202,00 17,16 80.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 93.725.202,00 13.725.202,00 17,16 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 19.400.000,00 9.800.000,00 102,08 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.400.000,00 69.075.202,00 3.675.202,00 5,62 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 5.250.000,00 250.000,00 5,00 SURPLUS / (DEFISIT) (80.000.000,00) (93.725.202,00) (13.725.202,00) 17,16 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 49 SD Negeri 2 Serang Kec. Kejajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 55.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 64.886.815,00 9.686.815,00 17,55 BELANJA LANGSUNG 55.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 64.886.815,00 9.686.815,00 17,55 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 55.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 64.886.815,00 9.686.815,00 17,55 55.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 64.886.815,00 9.686.815,00 17,55 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 14.900.000,00 8.900.000,00 148,33 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.814.200,00 45.528.015,00 713.815,00 1,59 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.385.800,00 4.458.800,00 73.000,00 1,66 SURPLUS / (DEFISIT) (55.200.000,00) (64.886.815,00) (9.686.815,00) 17,55 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 50 SD Negeri 2 Sigedang Kec. Kejajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 80.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 161.865.188,00 81.865.188,00 102,33 BELANJA LANGSUNG 80.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 161.865.188,00 81.865.188,00 102,33 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 80.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 161.865.188,00 81.865.188,00 102,33 80.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 161.865.188,00 81.865.188,00 102,33 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 34.700.000,00 22.700.000,00 189,17 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 73.422.288,00 15.422.288,00 26,59 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 53.742.900,00 43.742.900,00 437,43 SURPLUS / (DEFISIT) (80.000.000,00) (161.865.188,00) (81.865.188,00) 102,33 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 51 SD Negeri 2 Sikunang Kec. Kejajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 65.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 75.929.374,00 10.329.374,00 15,75 BELANJA LANGSUNG 65.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 75.929.374,00 10.329.374,00 15,75 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 65.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 75.929.374,00 10.329.374,00 15,75 65.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 75.929.374,00 10.329.374,00 15,75 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00 26.000.000,00 16.100.000,00 162,63 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.461.200,00 37.087.374,00 (13.373.826,00) (26,50) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.238.800,00 12.842.000,00 7.603.200,00 145,13 SURPLUS / (DEFISIT) (65.600.000,00) (75.929.374,00) (10.329.374,00) 15,75 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 52 SD Negeri 2 Surengede Kec. Kejajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 146.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 162.479.107,00 16.079.107,00 10,98 BELANJA LANGSUNG 146.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 162.479.107,00 16.079.107,00 10,98 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 146.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 162.479.107,00 16.079.107,00 10,98 146.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 162.479.107,00 16.079.107,00 10,98 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.500.000,00 42.950.000,00 23.450.000,00 120,26 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.770.000,00 105.529.107,00 (2.240.893,00) (2,08) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.130.000,00 14.000.000,00 (5.130.000,00) (26,82) SURPLUS / (DEFISIT) (146.400.000,00) (162.479.107,00) (16.079.107,00) 10,98 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 53 SD Negeri 2 Tambi Kec. Kejajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 124.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 144.123.262,00 20.123.262,00 16,23 BELANJA LANGSUNG 124.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 144.123.262,00 20.123.262,00 16,23 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 124.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 144.123.262,00 20.123.262,00 16,23 124.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 144.123.262,00 20.123.262,00 16,23 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 48.900.000,00 34.500.000,00 239,58 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.800.000,00 80.423.262,00 (10.376.738,00) (11,43) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.800.000,00 14.800.000,00 (4.000.000,00) (21,28) SURPLUS / (DEFISIT) (124.000.000,00) (144.123.262,00) (20.123.262,00) 16,23 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 54 SD Negeri 3 Surengede Kec. Kejajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 69.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 83.760.000,00 14.160.000,00 20,34 BELANJA LANGSUNG 69.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 83.760.000,00 14.160.000,00 20,34 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 69.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 83.760.000,00 14.160.000,00 20,34 69.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 83.760.000,00 14.160.000,00 20,34 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 7.700.000,00 6.500.000,00 541,67 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.900.000,00 65.560.000,00 7.660.000,00 13,23 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (69.600.000,00) (83.760.000,00) (14.160.000,00) 20,34 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 55 SD Negeri Campursari Kec. Kejajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 116.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 136.067.532,00 20.067.532,00 17,30 BELANJA LANGSUNG 116.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 136.067.532,00 20.067.532,00 17,30 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 116.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 136.067.532,00 20.067.532,00 17,30 116.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 136.067.532,00 20.067.532,00 17,30 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.900.000,00 30.150.000,00 14.250.000,00 89,62 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.255.900,00 87.641.432,00 16.385.532,00 23,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.844.100,00 18.276.100,00 (10.568.000,00) (36,64) SURPLUS / (DEFISIT) (116.000.000,00) (136.067.532,00) (20.067.532,00) 17,30 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 56 SD Negeri Dieng Kec. Kejajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 160.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 184.087.526,00 24.087.526,00 15,05 BELANJA LANGSUNG 160.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 184.087.526,00 24.087.526,00 15,05 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 160.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 184.087.526,00 24.087.526,00 15,05 160.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 184.087.526,00 24.087.526,00 15,05 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00 35.900.000,00 13.100.000,00 57,46 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.200.000,00 121.024.326,00 (175.674,00) (0,14) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000,00 27.163.200,00 11.163.200,00 69,77 SURPLUS / (DEFISIT) (160.000.000,00) (184.087.526,00) (24.087.526,00) 15,05 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 57 SD Negeri Igirmranak Kec. Kejajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 55.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 127.009.979,00 71.809.979,00 130,09 BELANJA LANGSUNG 55.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 127.009.979,00 71.809.979,00 130,09 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 55.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 127.009.979,00 71.809.979,00 130,09 55.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 127.009.979,00 71.809.979,00 130,09 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 14.300.000,00 8.300.000,00 138,33 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.860.000,00 56.979.879,00 10.119.879,00 21,60 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.340.000,00 55.730.100,00 53.390.100,00 2.281,63 SURPLUS / (DEFISIT) (55.200.000,00) (127.009.979,00) (71.809.979,00) 130,09 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 58 SD Negeri Jojogan Kec. Kejajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 52.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 67.802.654,00 15.002.654,00 28,41 BELANJA LANGSUNG 52.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 67.802.654,00 15.002.654,00 28,41 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 52.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 67.802.654,00 15.002.654,00 28,41 52.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 67.802.654,00 15.002.654,00 28,41 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 26.000.000,00 18.200.000,00 233,33 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.600.000,00 37.990.454,00 390.454,00 1,04 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.400.000,00 3.812.200,00 (3.587.800,00) (48,48) SURPLUS / (DEFISIT) (52.800.000,00) (67.802.654,00) (15.002.654,00) 28,41 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 59 SD Negeri Kejajar Kec. Kejajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 219.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 254.718.489,00 35.518.489,00 16,20 BELANJA LANGSUNG 219.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 254.718.489,00 35.518.489,00 16,20 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 219.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 254.718.489,00 35.518.489,00 16,20 219.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 254.718.489,00 35.518.489,00 16,20 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.960.000,00 69.000.000,00 29.040.000,00 72,67 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.240.000,00 185.718.489,00 6.478.489,00 3,61 SURPLUS / (DEFISIT) (219.200.000,00) (254.718.489,00) (35.518.489,00) 16,20 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 60 SD Negeri Kreo Kec. Kejajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 156.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 177.703.807,00 21.703.807,00 13,91 BELANJA LANGSUNG 156.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 177.703.807,00 21.703.807,00 13,91 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 156.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 177.703.807,00 21.703.807,00 13,91 156.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 177.703.807,00 21.703.807,00 13,91 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.400.000,00 67.700.000,00 44.300.000,00 189,32 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.600.000,00 101.008.307,00 (26.591.693,00) (20,84) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 8.995.500,00 3.995.500,00 79,91 SURPLUS / (DEFISIT) (156.000.000,00) (177.703.807,00) (21.703.807,00) 13,91 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 61 SD Negeri Patakbanteng Kec. Kejajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 115.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 131.183.982,00 15.983.982,00 13,87 BELANJA LANGSUNG 115.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 131.183.982,00 15.983.982,00 13,87 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 115.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 131.183.982,00 15.983.982,00 13,87 115.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 131.183.982,00 15.983.982,00 13,87 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.100.000,00 35.900.000,00 21.800.000,00 154,61 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.100.000,00 79.439.782,00 (11.660.218,00) (12,80) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 15.844.200,00 5.844.200,00 58,44 SURPLUS / (DEFISIT) (115.200.000,00) (131.183.982,00) (15.983.982,00) 13,87 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 62 SD Negeri Sembungan Kec. Kejajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 49.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 127.837.220,00 78.237.220,00 157,74 BELANJA LANGSUNG 49.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 127.837.220,00 78.237.220,00 157,74 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 49.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 127.837.220,00 78.237.220,00 157,74 49.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 127.837.220,00 78.237.220,00 157,74 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 18.500.000,00 9.500.000,00 105,56 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.600.000,00 56.101.720,00 15.501.720,00 38,18 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 53.235.500,00 53.235.500,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (49.600.000,00) (127.837.220,00) (78.237.220,00) 157,74 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 63 SD Negeri 1 Bumirejo Kec. Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 137.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 165.043.207,00 27.443.207,00 19,94 BELANJA LANGSUNG 137.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 165.043.207,00 27.443.207,00 19,94 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 137.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 165.043.207,00 27.443.207,00 19,94 137.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 165.043.207,00 27.443.207,00 19,94 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00 51.500.000,00 31.100.000,00 152,45 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.130.000,00 100.448.207,00 1.318.207,00 1,33 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.070.000,00 13.095.000,00 (4.975.000,00) (27,53) SURPLUS / (DEFISIT) (137.600.000,00) (165.043.207,00) (27.443.207,00) 19,94 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 64 SD Negeri 1 Deroduwur Kec. Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 147.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 171.427.424,00 24.227.424,00 16,46 BELANJA LANGSUNG 147.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 171.427.424,00 24.227.424,00 16,46 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 147.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 171.427.424,00 24.227.424,00 16,46 147.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 171.427.424,00 24.227.424,00 16,46 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 31.100.000,00 17.300.000,00 125,36 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.458.100,00 70.591.924,00 (28.866.176,00) (29,02) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 33.941.900,00 69.735.500,00 35.793.600,00 105,46 SURPLUS / (DEFISIT) (147.200.000,00) (171.427.424,00) (24.227.424,00) 16,46 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 65 SD Negeri 1 Kalibeber Kec. Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 174.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 193.648.879,00 19.248.879,00 11,04 BELANJA LANGSUNG 174.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 193.648.879,00 19.248.879,00 11,04 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 174.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 193.648.879,00 19.248.879,00 11,04 174.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 193.648.879,00 19.248.879,00 11,04 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.700.000,00 41.900.000,00 18.200.000,00 76,79 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.200.000,00 95.166.079,00 (40.033.921,00) (29,61) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.500.000,00 56.582.800,00 41.082.800,00 265,05 SURPLUS / (DEFISIT) (174.400.000,00) (193.648.879,00) (19.248.879,00) 11,04 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 66 SD Negeri 1 Krasak Kec. Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 132.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 157.839.783,00 25.839.783,00 19,58 BELANJA LANGSUNG 132.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 157.839.783,00 25.839.783,00 19,58 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 132.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 157.839.783,00 25.839.783,00 19,58 132.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 157.839.783,00 25.839.783,00 19,58 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.800.000,00 42.900.000,00 23.100.000,00 116,67 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.700.000,00 75.738.800,00 (25.961.200,00) (25,53) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.500.000,00 39.200.983,00 28.700.983,00 273,34 SURPLUS / (DEFISIT) (132.000.000,00) (157.839.783,00) (25.839.783,00) 19,58 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 67 SD Negeri 1 Mojosari Kec. Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 68.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 72.262.299,00 3.462.299,00 5,03 BELANJA LANGSUNG 68.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 72.262.299,00 3.462.299,00 5,03 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 68.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 72.262.299,00 3.462.299,00 5,03 68.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 72.262.299,00 3.462.299,00 5,03 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.320.000,00 26.500.000,00 16.180.000,00 156,78 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.480.000,00 44.030.199,00 (11.449.801,00) (20,64) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00 1.732.100,00 (1.267.900,00) (42,26) SURPLUS / (DEFISIT) (68.800.000,00) (72.262.299,00) (3.462.299,00) 5,03 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 68 SD Negeri 1 Mudal Kec. Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 191.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 213.663.165,00 22.463.165,00 11,75 BELANJA LANGSUNG 191.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 213.663.165,00 22.463.165,00 11,75 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 191.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 213.663.165,00 22.463.165,00 11,75 191.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 213.663.165,00 22.463.165,00 11,75 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.680.000,00 65.060.000,00 36.380.000,00 126,85 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.025.000,00 113.853.165,00 (30.171.835,00) (20,95) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.495.000,00 34.750.000,00 16.255.000,00 87,89 SURPLUS / (DEFISIT) (191.200.000,00) (213.663.165,00) (22.463.165,00) 11,75 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 69 SD Negeri 1 Pungangan Kec. Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 96.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 112.789.467,00 16.789.467,00 17,49 BELANJA LANGSUNG 96.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 112.789.467,00 16.789.467,00 17,49 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 96.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 112.789.467,00 16.789.467,00 17,49 96.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 112.789.467,00 16.789.467,00 17,49 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 37.565.000,00 23.165.000,00 160,87 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.443.020,00 67.736.220,00 (5.706.800,00) (7,77) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.156.980,00 7.488.247,00 (668.733,00) (8,20) SURPLUS / (DEFISIT) (96.000.000,00) (112.789.467,00) (16.789.467,00) 17,49 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 70 SD Negeri 1 Slukatan Kec. Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 48.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 119.363.983,00 70.563.983,00 144,60 BELANJA LANGSUNG 48.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 119.363.983,00 70.563.983,00 144,60 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 48.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 119.363.983,00 70.563.983,00 144,60 48.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 119.363.983,00 70.563.983,00 144,60 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 19.300.000,00 12.100.000,00 168,06 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.600.000,00 52.923.183,00 15.323.183,00 40,75 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.000.000,00 47.140.800,00 43.140.800,00 1.078,52 SURPLUS / (DEFISIT) (48.800.000,00) (119.363.983,00) (70.563.983,00) 144,60 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 71 SD Negeri 1 Wonokromo Kec. Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 41.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 55.282.203,00 13.682.203,00 32,89 BELANJA LANGSUNG 41.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 55.282.203,00 13.682.203,00 32,89 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 41.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 55.282.203,00 13.682.203,00 32,89 41.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 55.282.203,00 13.682.203,00 32,89 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 24.900.000,00 18.600.000,00 295,24 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.300.000,00 28.932.203,00 (6.367.797,00) (18,04) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (41.600.000,00) (55.282.203,00) (13.682.203,00) 32,89 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 72 SD Negeri 2 Bumirejo Kec. Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 83.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 95.572.820,00 12.372.820,00 14,87 BELANJA LANGSUNG 83.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 95.572.820,00 12.372.820,00 14,87 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 83.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 95.572.820,00 12.372.820,00 14,87 83.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 95.572.820,00 12.372.820,00 14,87 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 34.100.000,00 24.500.000,00 255,21 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.100.000,00 43.372.820,00 (15.727.180,00) (26,61) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.500.000,00 18.100.000,00 3.600.000,00 24,83 SURPLUS / (DEFISIT) (83.200.000,00) (95.572.820,00) (12.372.820,00) 14,87 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 73 SD Negeri 2 Deroduwur Kec. Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 133.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 157.597.501,00 23.997.501,00 17,96 BELANJA LANGSUNG 133.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 157.597.501,00 23.997.501,00 17,96 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 133.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 157.597.501,00 23.997.501,00 17,96 133.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 157.597.501,00 23.997.501,00 17,96 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.040.000,00 56.300.000,00 36.260.000,00 180,94 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.697.000,00 83.438.501,00 (20.258.499,00) (19,54) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.863.000,00 17.859.000,00 7.996.000,00 81,07 SURPLUS / (DEFISIT) (133.600.000,00) (157.597.501,00) (23.997.501,00) 17,96 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 74 SD Negeri 2 Kalibeber Kec. Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 120.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 138.686.073,00 17.886.073,00 14,81 BELANJA LANGSUNG 120.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 138.686.073,00 17.886.073,00 14,81 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 120.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 138.686.073,00 17.886.073,00 14,81 120.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 138.686.073,00 17.886.073,00 14,81 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 16.100.000,00 (1.900.000,00) (10,56) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.800.000,00 116.786.073,00 13.986.073,00 13,61 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (120.800.000,00) (138.686.073,00) (17.886.073,00) 14,81 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 75 SD Negeri 2 Krasak Kec. Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 110.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 128.688.545,00 18.288.545,00 16,57 BELANJA LANGSUNG 110.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 128.688.545,00 18.288.545,00 16,57 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 110.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 128.688.545,00 18.288.545,00 16,57 110.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 128.688.545,00 18.288.545,00 16,57 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 58.600.000,00 43.600.000,00 290,67 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.370.000,00 58.290.945,00 (19.079.055,00) (24,66) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.030.000,00 11.797.600,00 (6.232.400,00) (34,57) SURPLUS / (DEFISIT) (110.400.000,00) (128.688.545,00) (18.288.545,00) 16,57 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 76 SD Negeri 2 Mojosari Kec. Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 107.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 118.286.307,00 11.086.307,00 10,34 BELANJA LANGSUNG 107.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 118.286.307,00 11.086.307,00 10,34 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 107.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 118.286.307,00 11.086.307,00 10,34 107.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 118.286.307,00 11.086.307,00 10,34 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.080.000,00 30.500.000,00 14.420.000,00 89,68 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.120.000,00 80.595.207,00 (3.524.793,00) (4,19) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.000.000,00 7.191.100,00 191.100,00 2,73 SURPLUS / (DEFISIT) (107.200.000,00) (118.286.307,00) (11.086.307,00) 10,34 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 77 SD Negeri 2 Mudal Kec. Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 172.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 185.803.279,00 13.003.279,00 7,53 BELANJA LANGSUNG 172.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 185.803.279,00 13.003.279,00 7,53 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 172.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 185.803.279,00 13.003.279,00 7,53 172.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 185.803.279,00 13.003.279,00 7,53 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 39.200.000,00 18.200.000,00 86,67 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.113.000,00 117.419.779,00 (10.693.221,00) (8,35) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.687.000,00 29.183.500,00 5.496.500,00 23,20 SURPLUS / (DEFISIT) (172.800.000,00) (185.803.279,00) (13.003.279,00) 7,53 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 78 SD Negeri 2 Pungangan Kec. Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 90.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 106.078.190,00 15.678.190,00 17,34 BELANJA LANGSUNG 90.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 106.078.190,00 15.678.190,00 17,34 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 90.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 106.078.190,00 15.678.190,00 17,34 90.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 106.078.190,00 15.678.190,00 17,34 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 44.300.000,00 31.100.000,00 235,61 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.200.000,00 47.607.390,00 (15.592.610,00) (24,67) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.000.000,00 14.170.800,00 170.800,00 1,22 SURPLUS / (DEFISIT) (90.400.000,00) (106.078.190,00) (15.678.190,00) 17,34 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 79 SD Negeri 2 Slukatan Kec. Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 180.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 216.728.468,00 36.728.468,00 20,40 BELANJA LANGSUNG 180.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 216.728.468,00 36.728.468,00 20,40 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 180.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 216.728.468,00 36.728.468,00 20,40 180.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 216.728.468,00 36.728.468,00 20,40 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.800.000,00 35.900.000,00 16.100.000,00 81,31 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.542.000,00 115.730.407,00 (27.811.593,00) (19,38) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.658.000,00 65.098.061,00 48.440.061,00 290,79 SURPLUS / (DEFISIT) (180.000.000,00) (216.728.468,00) (36.728.468,00) 20,40 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 80 SD Negeri 2 Wonokromo Kec. Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 72.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 88.614.851,00 15.814.851,00 21,72 BELANJA LANGSUNG 72.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 88.614.851,00 15.814.851,00 21,72 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 72.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 88.614.851,00 15.814.851,00 21,72 72.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 88.614.851,00 15.814.851,00 21,72 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00 21.700.000,00 11.200.000,00 106,67 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.300.000,00 57.028.351,00 (271.649,00) (0,47) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 9.886.500,00 4.886.500,00 97,73 SURPLUS / (DEFISIT) (72.800.000,00) (88.614.851,00) (15.814.851,00) 21,72 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 81 SD Negeri Andongsili Kec. Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 108.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 129.376.486,00 20.576.486,00 18,91 BELANJA LANGSUNG 108.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 129.376.486,00 20.576.486,00 18,91 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 108.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 129.376.486,00 20.576.486,00 18,91 108.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 129.376.486,00 20.576.486,00 18,91 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00 37.000.000,00 20.800.000,00 128,40 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.600.000,00 61.143.386,00 (9.456.614,00) (13,39) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.000.000,00 31.233.100,00 9.233.100,00 41,97 SURPLUS / (DEFISIT) (108.800.000,00) (129.376.486,00) (20.576.486,00) 18,91 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 82 SD Negeri Blederan Kec. Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 92.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 108.205.847,00 15.405.847,00 16,60 BELANJA LANGSUNG 92.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 108.205.847,00 15.405.847,00 16,60 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 92.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 108.205.847,00 15.405.847,00 16,60 92.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 108.205.847,00 15.405.847,00 16,60 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.120.000,00 32.900.000,00 20.780.000,00 171,45 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.180.000,00 45.055.647,00 (20.124.353,00) (30,88) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.500.000,00 30.250.200,00 14.750.200,00 95,16 SURPLUS / (DEFISIT) (92.800.000,00) (108.205.847,00) (15.405.847,00) 16,60 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 83 SD Negeri Candirejo Kec. Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 112.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 134.913.382,00 22.913.382,00 20,46 BELANJA LANGSUNG 112.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 134.913.382,00 22.913.382,00 20,46 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 112.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 134.913.382,00 22.913.382,00 20,46 112.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 134.913.382,00 22.913.382,00 20,46 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 57.550.000,00 40.750.000,00 242,56 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.113.800,00 52.158.400,00 (22.955.400,00) (30,56) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.086.200,00 25.204.982,00 5.118.782,00 25,48 SURPLUS / (DEFISIT) (112.000.000,00) (134.913.382,00) (22.913.382,00) 20,46 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 84 SD Negeri Derongisor Kec. Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 169.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 193.606.312,00 24.006.312,00 14,15 BELANJA LANGSUNG 169.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 193.606.312,00 24.006.312,00 14,15 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 169.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 193.606.312,00 24.006.312,00 14,15 169.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 193.606.312,00 24.006.312,00 14,15 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 51.500.000,00 27.500.000,00 114,58 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.100.000,00 104.517.500,00 (20.582.500,00) (16,45) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.500.000,00 37.588.812,00 17.088.812,00 83,36 SURPLUS / (DEFISIT) (169.600.000,00) (193.606.312,00) (24.006.312,00) 14,15 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 85 SD Negeri Gunturmadu Kec. Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 172.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 201.006.324,00 28.206.324,00 16,32 BELANJA LANGSUNG 172.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 201.006.324,00 28.206.324,00 16,32 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 172.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 201.006.324,00 28.206.324,00 16,32 172.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 201.006.324,00 28.206.324,00 16,32 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.800.000,00 57.500.000,00 31.700.000,00 122,87 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.220.000,00 117.543.824,00 (15.676.176,00) (11,77) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.780.000,00 25.962.500,00 12.182.500,00 88,41 SURPLUS / (DEFISIT) (172.800.000,00) (201.006.324,00) (28.206.324,00) 16,32 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 86 SD Negeri Kebrengan Kec. Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 52.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 58.196.247,00 6.196.247,00 11,92 BELANJA LANGSUNG 52.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 58.196.247,00 6.196.247,00 11,92 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 52.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 58.196.247,00 6.196.247,00 11,92 52.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 58.196.247,00 6.196.247,00 11,92 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00 13.100.000,00 4.400.000,00 50,57 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.300.000,00 34.822.747,00 (8.477.253,00) (19,58) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 10.273.500,00 10.273.500,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (52.000.000,00) (58.196.247,00) (6.196.247,00) 11,92 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 87 SD Negeri Keseneng Kec. Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 202.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 228.352.496,00 25.952.496,00 12,82 BELANJA LANGSUNG 202.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 228.352.496,00 25.952.496,00 12,82 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 202.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 228.352.496,00 25.952.496,00 12,82 202.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 228.352.496,00 25.952.496,00 12,82 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00 49.600.000,00 20.800.000,00 72,22 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.960.000,00 136.325.496,00 (1.634.504,00) (1,18) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.640.000,00 42.427.000,00 6.787.000,00 19,04 SURPLUS / (DEFISIT) (202.400.000,00) (228.352.496,00) (25.952.496,00) 12,82 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 88 SD Negeri Larangan Kulon Kec. Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 68.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 86.924.004,00 18.124.004,00 26,34 BELANJA LANGSUNG 68.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 86.924.004,00 18.124.004,00 26,34 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 68.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 86.924.004,00 18.124.004,00 26,34 68.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 86.924.004,00 18.124.004,00 26,34 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.080.000,00 32.520.000,00 22.440.000,00 222,62 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.720.000,00 42.808.504,00 (15.911.496,00) (27,10) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 11.595.500,00 11.595.500,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (68.800.000,00) (86.924.004,00) (18.124.004,00) 26,34 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 89 SD Negeri Sojopuro Kec. Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 135.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 156.042.303,00 20.842.303,00 15,42 BELANJA LANGSUNG 135.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 156.042.303,00 20.842.303,00 15,42 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 135.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 156.042.303,00 20.842.303,00 15,42 135.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 156.042.303,00 20.842.303,00 15,42 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.280.000,00 52.000.000,00 31.720.000,00 156,41 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.120.000,00 79.519.103,00 (7.600.897,00) (8,72) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.800.000,00 24.523.200,00 (3.276.800,00) (11,79) SURPLUS / (DEFISIT) (135.200.000,00) (156.042.303,00) (20.842.303,00) 15,42 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 90 SD Negeri Sukorejo Kec. Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 64.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 74.359.205,00 9.559.205,00 14,75 BELANJA LANGSUNG 64.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 74.359.205,00 9.559.205,00 14,75 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 64.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 74.359.205,00 9.559.205,00 14,75 64.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 74.359.205,00 9.559.205,00 14,75 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.720.000,00 29.200.000,00 19.480.000,00 200,41 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.080.000,00 35.344.505,00 (12.735.495,00) (26,49) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.000.000,00 9.814.700,00 2.814.700,00 40,21 SURPLUS / (DEFISIT) (64.800.000,00) (74.359.205,00) (9.559.205,00) 14,75 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 91 SD Negeri 1 Banyukembar Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 149.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 167.551.703,00 17.951.703,00 12,00 BELANJA LANGSUNG 149.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 167.551.703,00 17.951.703,00 12,00 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 149.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 167.551.703,00 17.951.703,00 12,00 149.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 167.551.703,00 17.951.703,00 12,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.000.000,00 32.750.000,00 19.750.000,00 151,92 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.600.000,00 98.295.903,00 (16.304.097,00) (14,23) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.000.000,00 36.505.800,00 14.505.800,00 65,94 SURPLUS / (DEFISIT) (149.600.000,00) (167.551.703,00) (17.951.703,00) 12,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 92 SD Negeri 1 Binangun Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 196.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 220.234.990,00 24.234.990,00 12,36 BELANJA LANGSUNG 196.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 220.234.990,00 24.234.990,00 12,36 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 196.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 220.234.990,00 24.234.990,00 12,36 196.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 220.234.990,00 24.234.990,00 12,36 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.920.000,00 58.710.000,00 29.790.000,00 103,01 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.380.000,00 131.394.990,00 (13.985.010,00) (9,62) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.700.000,00 30.130.000,00 8.430.000,00 38,85 SURPLUS / (DEFISIT) (196.000.000,00) (220.234.990,00) (24.234.990,00) 12,36 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 93 SD Negeri Bumiroso Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 196.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 215.728.364,00 18.928.364,00 9,62 BELANJA LANGSUNG 196.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 215.728.364,00 18.928.364,00 9,62 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 196.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 215.728.364,00 18.928.364,00 9,62 196.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 215.728.364,00 18.928.364,00 9,62 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.450.000,00 40.692.000,00 19.242.000,00 89,71 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.450.000,00 154.477.564,00 3.027.564,00 2,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.900.000,00 20.558.800,00 (3.341.200,00) (13,98) SURPLUS / (DEFISIT) (196.800.000,00) (215.728.364,00) (18.928.364,00) 9,62 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 94 SD Negeri 1 Gumawang Kidul Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 112.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 125.633.231,00 12.833.231,00 11,38 BELANJA LANGSUNG 112.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 125.633.231,00 12.833.231,00 11,38 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 112.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 125.633.231,00 12.833.231,00 11,38 112.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 125.633.231,00 12.833.231,00 11,38 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 37.650.000,00 20.850.000,00 124,11 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.600.000,00 68.391.781,00 (12.208.219,00) (15,15) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.400.000,00 19.591.450,00 4.191.450,00 27,22 SURPLUS / (DEFISIT) (112.800.000,00) (125.633.231,00) (12.833.231,00) 11,38 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 95 SD Negeri 1 Kalidesel Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 73.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 86.027.164,00 12.427.164,00 16,88 BELANJA LANGSUNG 73.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 86.027.164,00 12.427.164,00 16,88 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 73.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 86.027.164,00 12.427.164,00 16,88 73.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 86.027.164,00 12.427.164,00 16,88 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.560.000,00 34.260.000,00 23.700.000,00 224,43 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.040.000,00 48.410.000,00 (9.630.000,00) (16,59) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 3.357.164,00 (1.642.836,00) (32,86) SURPLUS / (DEFISIT) (73.600.000,00) (86.027.164,00) (12.427.164,00) 16,88 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 96 SD Negeri 1 Krinjing Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 136.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 155.491.530,00 18.691.530,00 13,66 BELANJA LANGSUNG 136.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 155.491.530,00 18.691.530,00 13,66 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 136.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 155.491.530,00 18.691.530,00 13,66 136.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 155.491.530,00 18.691.530,00 13,66 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.550.000,00 52.350.000,00 32.800.000,00 167,77 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.227.000,00 78.891.430,00 (10.335.570,00) (11,58) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.023.000,00 24.250.100,00 (3.772.900,00) (13,46) SURPLUS / (DEFISIT) (136.800.000,00) (155.491.530,00) (18.691.530,00) 13,66 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 97 SD Negeri Kuripan Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 204.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 236.192.491,00 31.392.491,00 15,33 BELANJA LANGSUNG 204.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 236.192.491,00 31.392.491,00 15,33 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 204.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 236.192.491,00 31.392.491,00 15,33 204.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 236.192.491,00 31.392.491,00 15,33 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.800.000,00 36.450.000,00 9.650.000,00 36,01 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.518.300,00 144.600.300,00 (9.918.000,00) (6,42) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.481.700,00 55.142.191,00 31.660.491,00 134,83 SURPLUS / (DEFISIT) (204.800.000,00) (236.192.491,00) (31.392.491,00) 15,33 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 98 SD Negeri 1 Limbangan Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 106.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 123.698.903,00 17.298.903,00 16,26 BELANJA LANGSUNG 106.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 123.698.903,00 17.298.903,00 16,26 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 106.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 123.698.903,00 17.298.903,00 16,26 106.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 123.698.903,00 17.298.903,00 16,26 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.250.000,00 19.610.000,00 2.360.000,00 13,68 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.195.000,00 82.623.903,00 11.428.903,00 16,05 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.955.000,00 21.465.000,00 3.510.000,00 19,55 SURPLUS / (DEFISIT) (106.400.000,00) (123.698.903,00) (17.298.903,00) 16,26 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 99 SD Negeri 1 Lumajang Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 140.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 200.785.610,00 60.785.610,00 43,42 BELANJA LANGSUNG 140.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 200.785.610,00 60.785.610,00 43,42 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 140.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 200.785.610,00 60.785.610,00 43,42 140.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 200.785.610,00 60.785.610,00 43,42 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 46.800.000,00 30.000.000,00 178,57 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.662.000,00 99.335.610,00 (2.326.390,00) (2,29) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.538.000,00 54.650.000,00 33.112.000,00 153,74 SURPLUS / (DEFISIT) (140.000.000,00) (200.785.610,00) (60.785.610,00) 43,42 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 00 SD Negeri 1 Mutisari Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 98.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 109.237.739,00 10.837.739,00 11,01 BELANJA LANGSUNG 98.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 109.237.739,00 10.837.739,00 11,01 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 98.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 109.237.739,00 10.837.739,00 11,01 98.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 109.237.739,00 10.837.739,00 11,01 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 24.060.000,00 13.860.000,00 135,88 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 54.476.739,00 (15.523.261,00) (22,18) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.200.000,00 30.701.000,00 12.501.000,00 68,69 SURPLUS / (DEFISIT) (98.400.000,00) (109.237.739,00) (10.837.739,00) 11,01 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 SD Negeri Pasuruhan Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 162.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 187.939.529,00 25.539.529,00 15,73 BELANJA LANGSUNG 162.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 187.939.529,00 25.539.529,00 15,73 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 162.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 187.939.529,00 25.539.529,00 15,73 162.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 187.939.529,00 25.539.529,00 15,73 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.480.000,00 38.080.000,00 13.600.000,00 55,56 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.920.000,00 127.859.529,00 (1.060.471,00) (0,82) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.000.000,00 22.000.000,00 13.000.000,00 144,44 SURPLUS / (DEFISIT) (162.400.000,00) (187.939.529,00) (25.539.529,00) 15,73 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 02 SD Negeri 1 Watumalang Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 66.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 130.647.735,00 64.247.735,00 96,76 BELANJA LANGSUNG 66.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 130.647.735,00 64.247.735,00 96,76 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 66.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 130.647.735,00 64.247.735,00 96,76 66.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 130.647.735,00 64.247.735,00 96,76 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 13.200.000,00 3.600.000,00 37,50 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.520.000,00 86.947.735,00 43.427.735,00 99,79 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.280.000,00 30.500.000,00 17.220.000,00 129,67 SURPLUS / (DEFISIT) (66.400.000,00) (130.647.735,00) (64.247.735,00) 96,76 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 03 SD Negeri 1 Wonokampir Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 100.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 113.681.045,00 13.681.045,00 13,68 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 113.681.045,00 13.681.045,00 13,68 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 100.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 113.681.045,00 13.681.045,00 13,68 100.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 113.681.045,00 13.681.045,00 13,68 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 27.750.000,00 14.550.000,00 110,23 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.300.000,00 71.752.845,00 452.845,00 0,64 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.500.000,00 14.178.200,00 (1.321.800,00) (8,53) SURPLUS / (DEFISIT) (100.000.000,00) (113.681.045,00) (13.681.045,00) 13,68 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 04 SD Negeri 1 Wonoroto Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 113.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 126.281.794,00 12.681.794,00 11,16 BELANJA LANGSUNG 113.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 126.281.794,00 12.681.794,00 11,16 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 113.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 126.281.794,00 12.681.794,00 11,16 113.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 126.281.794,00 12.681.794,00 11,16 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 25.108.000,00 9.508.000,00 60,95 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.000.000,00 87.528.094,00 1.528.094,00 1,78 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000,00 13.645.700,00 1.645.700,00 13,71 SURPLUS / (DEFISIT) (113.600.000,00) (126.281.794,00) (12.681.794,00) 11,16 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 05 SD Negeri 1 Wonosroyo Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 156.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 172.157.481,00 16.157.481,00 10,36 BELANJA LANGSUNG 156.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 172.157.481,00 16.157.481,00 10,36 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 156.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 172.157.481,00 16.157.481,00 10,36 156.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 172.157.481,00 16.157.481,00 10,36 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00 51.700.000,00 22.900.000,00 79,51 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.700.000,00 104.257.481,00 (7.442.519,00) (6,66) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.500.000,00 16.200.000,00 700.000,00 4,52 SURPLUS / (DEFISIT) (156.000.000,00) (172.157.481,00) (16.157.481,00) 10,36 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 06 SD Negeri 2 Banyukembar Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 116.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 132.835.721,00 16.835.721,00 14,51 BELANJA LANGSUNG 116.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 132.835.721,00 16.835.721,00 14,51 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 116.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 132.835.721,00 16.835.721,00 14,51 116.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 132.835.721,00 16.835.721,00 14,51 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 26.550.000,00 9.750.000,00 58,04 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.500.000,00 83.420.121,00 (4.079.879,00) (4,66) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.700.000,00 22.865.600,00 11.165.600,00 95,43 SURPLUS / (DEFISIT) (116.000.000,00) (132.835.721,00) (16.835.721,00) 14,51 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 07 SD Negeri 2 Binangun Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 90.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 106.770.319,00 16.370.319,00 18,11 BELANJA LANGSUNG 90.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 106.770.319,00 16.370.319,00 18,11 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 90.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 106.770.319,00 16.370.319,00 18,11 90.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 106.770.319,00 16.370.319,00 18,11 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.300.000,00 26.310.000,00 13.010.000,00 97,82 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.100.000,00 70.460.319,00 (1.639.681,00) (2,27) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (90.400.000,00) (106.770.319,00) (16.370.319,00) 18,11 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 08 SD Negeri 2 Kalidesel Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 64.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 72.642.700,00 7.842.700,00 12,10 BELANJA LANGSUNG 64.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 72.642.700,00 7.842.700,00 12,10 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 64.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 72.642.700,00 7.842.700,00 12,10 64.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 72.642.700,00 7.842.700,00 12,10 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.720.000,00 26.400.000,00 16.680.000,00 171,60 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.120.000,00 34.742.700,00 (7.377.300,00) (17,51) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.960.000,00 11.500.000,00 (1.460.000,00) (11,27) SURPLUS / (DEFISIT) (64.800.000,00) (72.642.700,00) (7.842.700,00) 12,10 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 09 SD Negeri 2 Krinjing Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 121.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 142.693.524,00 21.093.524,00 17,35 BELANJA LANGSUNG 121.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 142.693.524,00 21.093.524,00 17,35 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 121.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 142.693.524,00 21.093.524,00 17,35 121.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 142.693.524,00 21.093.524,00 17,35 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.400.000,00 35.550.000,00 18.150.000,00 104,31 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.200.000,00 91.364.124,00 (835.876,00) (0,91) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000,00 15.779.400,00 3.779.400,00 31,50 SURPLUS / (DEFISIT) (121.600.000,00) (142.693.524,00) (21.093.524,00) 17,35 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 10 SD Negeri 2 Limbangan Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 64.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 75.109.707,00 10.309.707,00 15,91 BELANJA LANGSUNG 64.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 75.109.707,00 10.309.707,00 15,91 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 64.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 75.109.707,00 10.309.707,00 15,91 64.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 75.109.707,00 10.309.707,00 15,91 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.500.000,00 12.110.000,00 5.610.000,00 86,31 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.950.000,00 36.255.707,00 (8.694.293,00) (19,34) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.350.000,00 26.744.000,00 13.394.000,00 100,33 SURPLUS / (DEFISIT) (64.800.000,00) (75.109.707,00) (10.309.707,00) 15,91 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 11 SD Negeri 2 Lumajang Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 148.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 162.704.810,00 13.904.810,00 9,34 BELANJA LANGSUNG 148.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 162.704.810,00 13.904.810,00 9,34 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 148.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 162.704.810,00 13.904.810,00 9,34 148.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 162.704.810,00 13.904.810,00 9,34 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.400.000,00 38.040.000,00 11.640.000,00 44,09 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.182.000,00 101.964.810,00 6.782.810,00 7,13 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.218.000,00 22.700.000,00 (4.518.000,00) (16,60) SURPLUS / (DEFISIT) (148.800.000,00) (162.704.810,00) (13.904.810,00) 9,34 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 12 SD Negeri 2 Watumalang Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 132.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 142.260.306,00 9.460.306,00 7,12 BELANJA LANGSUNG 132.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 142.260.306,00 9.460.306,00 7,12 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 132.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 142.260.306,00 9.460.306,00 7,12 132.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 142.260.306,00 9.460.306,00 7,12 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 31.410.000,00 13.410.000,00 74,50 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.200.000,00 98.059.806,00 (4.140.194,00) (4,05) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.600.000,00 12.790.500,00 190.500,00 1,51 SURPLUS / (DEFISIT) (132.800.000,00) (142.260.306,00) (9.460.306,00) 7,12 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 13 SD Negeri 2 Wonokampir Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 158.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 181.760.183,00 23.360.183,00 14,75 BELANJA LANGSUNG 158.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 181.760.183,00 23.360.183,00 14,75 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 158.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 181.760.183,00 23.360.183,00 14,75 158.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 181.760.183,00 23.360.183,00 14,75 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 44.000.000,00 28.400.000,00 182,05 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.837.000,00 93.860.183,00 (976.817,00) (1,03) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47.963.000,00 43.900.000,00 (4.063.000,00) (8,47) SURPLUS / (DEFISIT) (158.400.000,00) (181.760.183,00) (23.360.183,00) 14,75 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 14 SD Negeri 2 Wonoroto Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 132.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 159.994.278,00 27.194.278,00 20,48 BELANJA LANGSUNG 132.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 159.994.278,00 27.194.278,00 20,48 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 132.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 159.994.278,00 27.194.278,00 20,48 132.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 159.994.278,00 27.194.278,00 20,48 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00 27.140.000,00 7.940.000,00 41,35 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.300.000,00 104.960.000,00 13.660.000,00 14,96 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.300.000,00 27.894.278,00 5.594.278,00 25,09 SURPLUS / (DEFISIT) (132.800.000,00) (159.994.278,00) (27.194.278,00) 20,48 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 16 SD Negeri 3 Binangun Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 128.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 153.003.584,00 24.203.584,00 18,79 BELANJA LANGSUNG 128.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 153.003.584,00 24.203.584,00 18,79 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 128.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 153.003.584,00 24.203.584,00 18,79 128.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 153.003.584,00 24.203.584,00 18,79 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 35.560.000,00 23.560.000,00 196,33 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.800.000,00 90.145.984,00 (5.654.016,00) (5,90) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.000.000,00 27.297.600,00 6.297.600,00 29,99 SURPLUS / (DEFISIT) (128.800.000,00) (153.003.584,00) (24.203.584,00) 18,79 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 17 SD Negeri 3 Lumajang Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 82.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 94.102.870,00 11.702.870,00 14,20 BELANJA LANGSUNG 82.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 94.102.870,00 11.702.870,00 14,20 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 82.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 94.102.870,00 11.702.870,00 14,20 82.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 94.102.870,00 11.702.870,00 14,20 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.050.000,00 21.950.000,00 10.900.000,00 98,64 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.350.000,00 64.652.870,00 1.302.870,00 2,06 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 7.500.000,00 (500.000,00) (6,25) SURPLUS / (DEFISIT) (82.400.000,00) (94.102.870,00) (11.702.870,00) 14,20 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 18 SD Negeri 3 Wonokampir Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 75.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 87.774.824,00 12.574.824,00 16,72 BELANJA LANGSUNG 75.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 87.774.824,00 12.574.824,00 16,72 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 75.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 87.774.824,00 12.574.824,00 16,72 75.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 87.774.824,00 12.574.824,00 16,72 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.100.000,00 18.200.000,00 7.100.000,00 63,96 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.475.000,00 62.074.000,00 1.599.000,00 2,64 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.625.000,00 7.500.824,00 3.875.824,00 106,92 SURPLUS / (DEFISIT) (75.200.000,00) (87.774.824,00) (12.574.824,00) 16,72 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 19 SD Negeri 3 Wonoroto Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 164.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 222.028.299,00 57.228.299,00 34,73 BELANJA LANGSUNG 164.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 222.028.299,00 57.228.299,00 34,73 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 164.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 222.028.299,00 57.228.299,00 34,73 164.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 222.028.299,00 57.228.299,00 34,73 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00 40.369.000,00 19.969.000,00 97,89 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.900.000,00 110.486.799,00 (3.413.201,00) (3,00) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.500.000,00 71.172.500,00 40.672.500,00 133,35 SURPLUS / (DEFISIT) (164.800.000,00) (222.028.299,00) (57.228.299,00) 34,73 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 20 SD Negeri 4 Binangun Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 130.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 141.207.879,00 10.807.879,00 8,29 BELANJA LANGSUNG 130.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 141.207.879,00 10.807.879,00 8,29 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 130.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 141.207.879,00 10.807.879,00 8,29 130.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 141.207.879,00 10.807.879,00 8,29 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.500.000,00 40.350.000,00 20.850.000,00 106,92 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.900.000,00 85.524.379,00 (13.375.621,00) (13,52) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000,00 15.333.500,00 3.333.500,00 27,78 SURPLUS / (DEFISIT) (130.400.000,00) (141.207.879,00) (10.807.879,00) 8,29 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 21 SD Negeri 1 Gondang Kec. Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 205.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 224.583.223,00 18.983.223,00 9,23 BELANJA LANGSUNG 205.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 224.583.223,00 18.983.223,00 9,23 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 205.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 224.583.223,00 18.983.223,00 9,23 205.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 224.583.223,00 18.983.223,00 9,23 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.300.000,00 38.700.000,00 14.400.000,00 59,26 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.460.000,00 161.918.223,00 (14.541.777,00) (8,24) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.840.000,00 23.965.000,00 19.125.000,00 395,14 SURPLUS / (DEFISIT) (205.600.000,00) (224.583.223,00) (18.983.223,00) 9,23 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 22 SD Negeri 1 Banyumudal Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 140.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 225.440.797,00 84.640.797,00 60,11 BELANJA LANGSUNG 140.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 225.440.797,00 84.640.797,00 60,11 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 140.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 225.440.797,00 84.640.797,00 60,11 140.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 225.440.797,00 84.640.797,00 60,11 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 39.150.000,00 18.150.000,00 86,43 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.900.000,00 103.090.797,00 6.190.797,00 6,39 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.900.000,00 83.200.000,00 60.300.000,00 263,32 SURPLUS / (DEFISIT) (140.800.000,00) (225.440.797,00) (84.640.797,00) 60,11 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 23 SD Negeri 1 Batursari Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 156.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 176.463.524,00 20.463.524,00 13,12 BELANJA LANGSUNG 156.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 176.463.524,00 20.463.524,00 13,12 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 156.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 176.463.524,00 20.463.524,00 13,12 156.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 176.463.524,00 20.463.524,00 13,12 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.400.000,00 45.465.000,00 22.065.000,00 94,29 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.050.000,00 98.748.524,00 (19.301.476,00) (16,35) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.550.000,00 32.250.000,00 17.700.000,00 121,65 SURPLUS / (DEFISIT) (156.000.000,00) (176.463.524,00) (20.463.524,00) 13,12 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 24 SD Negeri 1 Bogoran Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 88.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 163.082.335,00 74.282.335,00 83,65 BELANJA LANGSUNG 88.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 163.082.335,00 74.282.335,00 83,65 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 88.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 163.082.335,00 74.282.335,00 83,65 88.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 163.082.335,00 74.282.335,00 83,65 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.320.000,00 38.360.000,00 25.040.000,00 187,99 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.780.000,00 65.371.735,00 (1.408.265,00) (2,11) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.700.000,00 59.350.600,00 50.650.600,00 582,19 SURPLUS / (DEFISIT) (88.800.000,00) (163.082.335,00) (74.282.335,00) 83,65 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 25 SD Negeri 1 Glagah Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 98.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 111.232.915,00 12.832.915,00 13,04 BELANJA LANGSUNG 98.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 111.232.915,00 12.832.915,00 13,04 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 98.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 111.232.915,00 12.832.915,00 13,04 98.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 111.232.915,00 12.832.915,00 13,04 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.640.000,00 30.500.000,00 15.860.000,00 108,33 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.662.200,00 65.486.215,00 (8.175.985,00) (11,10) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.097.800,00 15.246.700,00 5.148.900,00 50,99 SURPLUS / (DEFISIT) (98.400.000,00) (111.232.915,00) (12.832.915,00) 13,04 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 26 SD Negeri Karangsari Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 100.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 118.603.266,00 18.603.266,00 18,60 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 118.603.266,00 18.603.266,00 18,60 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 100.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 118.603.266,00 18.603.266,00 18,60 100.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 118.603.266,00 18.603.266,00 18,60 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 39.225.000,00 24.225.000,00 161,50 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.561.700,00 71.380.666,00 (8.181.034,00) (10,28) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.438.300,00 7.997.600,00 2.559.300,00 47,06 SURPLUS / (DEFISIT) (100.000.000,00) (118.603.266,00) (18.603.266,00) 18,60 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 27 SD Negeri 1 Ngadikerso Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 124.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 142.783.158,00 17.983.158,00 14,41 BELANJA LANGSUNG 124.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 142.783.158,00 17.983.158,00 14,41 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 124.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 142.783.158,00 17.983.158,00 14,41 124.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 142.783.158,00 17.983.158,00 14,41 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 28.600.000,00 15.400.000,00 116,67 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.677.700,00 83.042.758,00 (14.634.942,00) (14,98) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.922.300,00 31.140.400,00 17.218.100,00 123,67 SURPLUS / (DEFISIT) (124.800.000,00) (142.783.158,00) (17.983.158,00) 14,41 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 28 SD Negeri 1 Pecekelan Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 268.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 290.898.672,00 22.898.672,00 8,54 BELANJA LANGSUNG 268.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 290.898.672,00 22.898.672,00 8,54 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 268.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 290.898.672,00 22.898.672,00 8,54 268.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 290.898.672,00 22.898.672,00 8,54 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00 45.850.000,00 14.650.000,00 46,96 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.800.000,00 221.773.672,00 4.973.672,00 2,29 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 23.275.000,00 3.275.000,00 16,38 SURPLUS / (DEFISIT) (268.000.000,00) (290.898.672,00) (22.898.672,00) 8,54 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 29 SD Negeri 1 Rimpak Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 116.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 202.768.010,00 86.768.010,00 74,80 BELANJA LANGSUNG 116.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 202.768.010,00 86.768.010,00 74,80 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 116.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 202.768.010,00 86.768.010,00 74,80 116.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 202.768.010,00 86.768.010,00 74,80 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.400.000,00 29.900.000,00 12.500.000,00 71,84 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.600.000,00 119.718.010,00 26.118.010,00 27,90 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 53.150.000,00 48.150.000,00 963,00 SURPLUS / (DEFISIT) (116.000.000,00) (202.768.010,00) (86.768.010,00) 74,80 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 30 SD Negeri 1 Sapuran Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 343.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 396.183.434,00 52.983.434,00 15,44 BELANJA LANGSUNG 343.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 396.183.434,00 52.983.434,00 15,44 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 343.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 396.183.434,00 52.983.434,00 15,44 343.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 396.183.434,00 52.983.434,00 15,44 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.200.000,00 70.600.000,00 21.400.000,00 43,50 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.877.000,00 255.372.550,00 4.495.550,00 1,79 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 43.123.000,00 70.210.884,00 27.087.884,00 62,82 SURPLUS / (DEFISIT) (343.200.000,00) (396.183.434,00) (52.983.434,00) 15,44 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 31 SD Negeri 1 Sedayu Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 283.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 316.670.027,00 33.470.027,00 11,82 BELANJA LANGSUNG 283.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 316.670.027,00 33.470.027,00 11,82 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 283.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 316.670.027,00 33.470.027,00 11,82 283.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 316.670.027,00 33.470.027,00 11,82 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.880.000,00 42.100.000,00 12.220.000,00 40,90 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.370.000,00 207.468.027,00 (20.901.973,00) (9,15) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.950.000,00 67.102.000,00 42.152.000,00 168,95 SURPLUS / (DEFISIT) (283.200.000,00) (316.670.027,00) (33.470.027,00) 11,82 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 32 SD Negeri 1 Tempuranduwur Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 159.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 251.282.010,00 92.082.010,00 57,84 BELANJA LANGSUNG 159.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 251.282.010,00 92.082.010,00 57,84 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 159.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 251.282.010,00 92.082.010,00 57,84 159.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 251.282.010,00 92.082.010,00 57,84 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.100.000,00 26.100.000,00 3.000.000,00 12,99 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.747.400,00 153.787.010,00 34.039.610,00 28,43 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.352.600,00 71.395.000,00 55.042.400,00 336,60 SURPLUS / (DEFISIT) (159.200.000,00) (251.282.010,00) (92.082.010,00) 57,84 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 33 SD Negeri 1 Tempursari Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 101.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 122.632.996,00 21.032.996,00 20,70 BELANJA LANGSUNG 101.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 122.632.996,00 21.032.996,00 20,70 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 101.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 122.632.996,00 21.032.996,00 20,70 101.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 122.632.996,00 21.032.996,00 20,70 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 31.100.000,00 16.700.000,00 115,97 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.880.000,00 67.712.996,00 832.996,00 1,25 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.320.000,00 23.820.000,00 3.500.000,00 17,22 SURPLUS / (DEFISIT) (101.600.000,00) (122.632.996,00) (21.032.996,00) 20,70 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 34 SD Negeri 2 Banyumudal Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 124.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 201.426.088,00 77.426.088,00 62,44 BELANJA LANGSUNG 124.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 201.426.088,00 77.426.088,00 62,44 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 124.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 201.426.088,00 77.426.088,00 62,44 124.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 201.426.088,00 77.426.088,00 62,44 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.300.000,00 38.600.000,00 20.300.000,00 110,93 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.220.400,00 94.276.088,00 10.055.688,00 11,94 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.479.600,00 68.550.000,00 47.070.400,00 219,14 SURPLUS / (DEFISIT) (124.000.000,00) (201.426.088,00) (77.426.088,00) 62,44 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 35 SD Negeri 2 Batursari Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 117.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 135.819.092,00 18.219.092,00 15,49 BELANJA LANGSUNG 117.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 135.819.092,00 18.219.092,00 15,49 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 117.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 135.819.092,00 18.219.092,00 15,49 117.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 135.819.092,00 18.219.092,00 15,49 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 27.500.000,00 10.700.000,00 63,69 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.413.100,00 80.619.092,00 2.205.992,00 2,81 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.386.900,00 27.700.000,00 5.313.100,00 23,73 SURPLUS / (DEFISIT) (117.600.000,00) (135.819.092,00) (18.219.092,00) 15,49 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 36 SD Negeri 2 Bogoran Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 60.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 129.535.771,00 68.735.771,00 113,05 BELANJA LANGSUNG 60.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 129.535.771,00 68.735.771,00 113,05 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 60.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 129.535.771,00 68.735.771,00 113,05 60.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 129.535.771,00 68.735.771,00 113,05 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.560.000,00 17.760.000,00 10.200.000,00 134,92 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.080.000,00 61.275.771,00 20.195.771,00 49,16 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.160.000,00 50.500.000,00 38.340.000,00 315,30 SURPLUS / (DEFISIT) (60.800.000,00) (129.535.771,00) (68.735.771,00) 113,05 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 37 SD Negeri 2 Glagah Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 33.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 39.782.895,00 6.182.895,00 18,40 BELANJA LANGSUNG 33.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 39.782.895,00 6.182.895,00 18,40 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 33.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 39.782.895,00 6.182.895,00 18,40 33.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 39.782.895,00 6.182.895,00 18,40 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.040.000,00 3.340.000,00 (1.700.000,00) (33,73) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.160.000,00 30.018.795,00 3.858.795,00 14,75 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.400.000,00 6.424.100,00 4.024.100,00 167,67 SURPLUS / (DEFISIT) (33.600.000,00) (39.782.895,00) (6.182.895,00) 18,40 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 38 SD Negeri 2 Ngadikerso Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 45.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 113.761.467,00 68.161.467,00 149,48 BELANJA LANGSUNG 45.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 113.761.467,00 68.161.467,00 149,48 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 45.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 113.761.467,00 68.161.467,00 149,48 45.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 113.761.467,00 68.161.467,00 149,48 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.840.000,00 24.575.000,00 17.735.000,00 259,28 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.760.000,00 28.786.467,00 (5.973.533,00) (17,19) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.000.000,00 60.400.000,00 56.400.000,00 1.410,00 SURPLUS / (DEFISIT) (45.600.000,00) (113.761.467,00) (68.161.467,00) 149,48 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 39 SD Negeri 2 Pecekelan Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 123.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 143.674.943,00 20.474.943,00 16,62 BELANJA LANGSUNG 123.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 143.674.943,00 20.474.943,00 16,62 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 123.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 143.674.943,00 20.474.943,00 16,62 123.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 143.674.943,00 20.474.943,00 16,62 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.900.000,00 30.000.000,00 13.100.000,00 77,51 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.800.000,00 98.924.943,00 124.943,00 0,13 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00 14.750.000,00 7.250.000,00 96,67 SURPLUS / (DEFISIT) (123.200.000,00) (143.674.943,00) (20.474.943,00) 16,62 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 40 SD Negeri 2 Rimpak Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 152.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 172.039.032,00 20.039.032,00 13,18 BELANJA LANGSUNG 152.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 172.039.032,00 20.039.032,00 13,18 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 152.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 172.039.032,00 20.039.032,00 13,18 152.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 172.039.032,00 20.039.032,00 13,18 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00 46.800.000,00 24.000.000,00 105,26 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.050.000,00 106.589.032,00 (9.460.968,00) (8,15) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.150.000,00 18.650.000,00 5.500.000,00 41,83 SURPLUS / (DEFISIT) (152.000.000,00) (172.039.032,00) (20.039.032,00) 13,18 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 41 SD Negeri 2 Sedayu Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 84.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 100.666.978,00 15.866.978,00 18,71 BELANJA LANGSUNG 84.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 100.666.978,00 15.866.978,00 18,71 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 84.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 100.666.978,00 15.866.978,00 18,71 84.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 100.666.978,00 15.866.978,00 18,71 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 15.800.000,00 4.400.000,00 38,60 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.900.000,00 83.366.978,00 11.466.978,00 15,95 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (84.800.000,00) (100.666.978,00) (15.866.978,00) 18,71 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 42 SD Negeri Tempuranduwur 2 Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 104.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 188.917.110,00 84.917.110,00 81,65 BELANJA LANGSUNG 104.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 188.917.110,00 84.917.110,00 81,65 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 104.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 188.917.110,00 84.917.110,00 81,65 104.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 188.917.110,00 84.917.110,00 81,65 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 28.000.000,00 13.000.000,00 86,67 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.200.000,00 94.142.110,00 25.942.110,00 38,04 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.800.000,00 66.775.000,00 45.975.000,00 221,03 SURPLUS / (DEFISIT) (104.000.000,00) (188.917.110,00) (84.917.110,00) 81,65 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 43 SD Negeri 2 Tempursari Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 96.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 105.944.026,00 9.944.026,00 10,36 BELANJA LANGSUNG 96.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 105.944.026,00 9.944.026,00 10,36 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 96.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 105.944.026,00 9.944.026,00 10,36 96.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 105.944.026,00 9.944.026,00 10,36 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 29.900.000,00 16.100.000,00 116,67 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.577.500,00 59.921.526,00 (4.655.974,00) (7,21) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.622.500,00 16.122.500,00 (1.500.000,00) (8,51) SURPLUS / (DEFISIT) (96.000.000,00) (105.944.026,00) (9.944.026,00) 10,36 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 44 SD Negeri 3 Banyumudal Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 236.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 346.178.401,00 110.178.401,00 46,69 BELANJA LANGSUNG 236.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 346.178.401,00 110.178.401,00 46,69 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 236.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 346.178.401,00 110.178.401,00 46,69 236.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 346.178.401,00 110.178.401,00 46,69 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.280.000,00 30.150.000,00 (5.130.000,00) (14,54) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.220.000,00 177.728.401,00 7.508.401,00 4,41 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.500.000,00 138.300.000,00 107.800.000,00 353,44 SURPLUS / (DEFISIT) (236.000.000,00) (346.178.401,00) (110.178.401,00) 46,69 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 45 SD Negeri 3 Batursari Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 73.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 148.387.266,00 74.787.266,00 101,61 BELANJA LANGSUNG 73.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 148.387.266,00 74.787.266,00 101,61 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 73.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 148.387.266,00 74.787.266,00 101,61 73.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 148.387.266,00 74.787.266,00 101,61 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.040.000,00 22.300.000,00 11.260.000,00 101,99 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.631.000,00 49.654.000,00 23.000,00 0,05 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.929.000,00 76.433.266,00 63.504.266,00 491,18 SURPLUS / (DEFISIT) (73.600.000,00) (148.387.266,00) (74.787.266,00) 101,61 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 46 SD Negeri 3 Sapuran Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 112.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 136.443.730,00 24.443.730,00 21,82 BELANJA LANGSUNG 112.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 136.443.730,00 24.443.730,00 21,82 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 112.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 136.443.730,00 24.443.730,00 21,82 112.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 136.443.730,00 24.443.730,00 21,82 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 21.340.000,00 4.540.000,00 27,02 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.200.000,00 99.905.430,00 12.705.430,00 14,57 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 15.198.300,00 7.198.300,00 89,98 SURPLUS / (DEFISIT) (112.000.000,00) (136.443.730,00) (24.443.730,00) 21,82 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 47 SD Negeri 4 Sapuran Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 140.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 168.631.754,00 27.831.754,00 19,77 BELANJA LANGSUNG 140.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 168.631.754,00 27.831.754,00 19,77 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 140.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 168.631.754,00 27.831.754,00 19,77 140.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 168.631.754,00 27.831.754,00 19,77 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 47.950.000,00 26.950.000,00 128,33 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.195.000,00 106.426.754,00 (6.768.246,00) (5,98) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.605.000,00 14.255.000,00 7.650.000,00 115,82 SURPLUS / (DEFISIT) (140.800.000,00) (168.631.754,00) (27.831.754,00) 19,77 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 49 SD Negeri Jolontoro Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 80.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 94.846.449,00 14.046.449,00 17,38 BELANJA LANGSUNG 80.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 94.846.449,00 14.046.449,00 17,38 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 80.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 94.846.449,00 14.046.449,00 17,38 80.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 94.846.449,00 14.046.449,00 17,38 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 18.150.000,00 10.950.000,00 152,08 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.968.300,00 57.486.249,00 (4.482.051,00) (7,23) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.631.700,00 19.210.200,00 7.578.500,00 65,15 SURPLUS / (DEFISIT) (80.800.000,00) (94.846.449,00) (14.046.449,00) 17,38 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 50 SD Negeri Marongsari Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 80.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 98.363.632,00 18.363.632,00 22,95 BELANJA LANGSUNG 80.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 98.363.632,00 18.363.632,00 22,95 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 80.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 98.363.632,00 18.363.632,00 22,95 80.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 98.363.632,00 18.363.632,00 22,95 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 31.450.000,00 20.050.000,00 175,88 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.795.400,00 58.314.632,00 2.519.232,00 4,52 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.804.600,00 8.599.000,00 (4.205.600,00) (32,84) SURPLUS / (DEFISIT) (80.000.000,00) (98.363.632,00) (18.363.632,00) 22,95 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 51 SD Negeri Ngadisalam Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 117.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 135.605.983,00 18.005.983,00 15,31 BELANJA LANGSUNG 117.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 135.605.983,00 18.005.983,00 15,31 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 117.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 135.605.983,00 18.005.983,00 15,31 117.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 135.605.983,00 18.005.983,00 15,31 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 28.500.000,00 11.700.000,00 69,64 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.074.000,00 75.671.983,00 (12.402.017,00) (14,08) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.726.000,00 31.434.000,00 18.708.000,00 147,01 SURPLUS / (DEFISIT) (117.600.000,00) (135.605.983,00) (18.005.983,00) 15,31 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 52 SD Negeri Surojoyo Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 143.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 161.512.645,00 18.312.645,00 12,79 BELANJA LANGSUNG 143.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 161.512.645,00 18.312.645,00 12,79 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 143.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 161.512.645,00 18.312.645,00 12,79 143.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 161.512.645,00 18.312.645,00 12,79 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 52.050.000,00 31.050.000,00 147,86 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.867.500,00 91.665.445,00 (9.202.055,00) (9,12) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.332.500,00 17.797.200,00 (3.535.300,00) (16,57) SURPLUS / (DEFISIT) (143.200.000,00) (161.512.645,00) (18.312.645,00) 12,79 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 53 SD Negeri Talunombo Kec. Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 36.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 107.517.898,00 70.717.898,00 192,17 BELANJA LANGSUNG 36.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 107.517.898,00 70.717.898,00 192,17 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 36.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 107.517.898,00 70.717.898,00 192,17 36.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 107.517.898,00 70.717.898,00 192,17 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 12.350.000,00 6.950.000,00 128,70 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.087.000,00 32.554.898,00 5.467.898,00 20,19 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.313.000,00 62.613.000,00 58.300.000,00 1.351,73 SURPLUS / (DEFISIT) (36.800.000,00) (107.517.898,00) (70.717.898,00) 192,17 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 54 SD Negeri 1 Mangunrejo Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 145.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 174.296.971,00 28.696.971,00 19,71 BELANJA LANGSUNG 145.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 174.296.971,00 28.696.971,00 19,71 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 145.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 174.296.971,00 28.696.971,00 19,71 145.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 174.296.971,00 28.696.971,00 19,71 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00 32.450.000,00 16.250.000,00 100,31 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.400.000,00 75.100.000,00 (29.300.000,00) (28,07) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 66.746.971,00 41.746.971,00 166,99 SURPLUS / (DEFISIT) (145.600.000,00) (174.296.971,00) (28.696.971,00) 19,71 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 55 SD Negeri 1 Kalikajar Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 230.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 266.356.994,00 35.956.994,00 15,61 BELANJA LANGSUNG 230.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 266.356.994,00 35.956.994,00 15,61 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 230.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 266.356.994,00 35.956.994,00 15,61 230.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 266.356.994,00 35.956.994,00 15,61 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.560.000,00 75.200.000,00 40.640.000,00 117,59 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 174.840.000,00 156.376.994,00 (18.463.006,00) (10,56) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.000.000,00 34.780.000,00 13.780.000,00 65,62 SURPLUS / (DEFISIT) (230.400.000,00) (266.356.994,00) (35.956.994,00) 15,61 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 56 SD Negeri 1 Kembaran Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 148.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 175.384.264,00 26.584.264,00 17,87 BELANJA LANGSUNG 148.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 175.384.264,00 26.584.264,00 17,87 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 148.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 175.384.264,00 26.584.264,00 17,87 148.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 175.384.264,00 26.584.264,00 17,87 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 16.800.000,00 6.000.000,00 55,56 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.685.000,00 112.240.264,00 (3.444.736,00) (2,98) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.315.000,00 46.344.000,00 24.029.000,00 107,68 SURPLUS / (DEFISIT) (148.800.000,00) (175.384.264,00) (26.584.264,00) 17,87 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 57 SD Negeri 1 Butuh Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 132.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 150.260.389,00 18.260.389,00 13,83 BELANJA LANGSUNG 132.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 150.260.389,00 18.260.389,00 13,83 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 132.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 150.260.389,00 18.260.389,00 13,83 132.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 150.260.389,00 18.260.389,00 13,83 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00 28.850.000,00 9.650.000,00 50,26 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.087.400,00 96.100.689,00 7.013.289,00 7,87 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.712.600,00 25.309.700,00 1.597.100,00 6,74 SURPLUS / (DEFISIT) (132.000.000,00) (150.260.389,00) (18.260.389,00) 13,83 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 58 SD Negeri 1 Purwojiwo Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 114.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 144.038.002,00 29.638.002,00 25,91 BELANJA LANGSUNG 114.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 144.038.002,00 29.638.002,00 25,91 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 114.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 144.038.002,00 29.638.002,00 25,91 114.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 144.038.002,00 29.638.002,00 25,91 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 35.100.000,00 18.300.000,00 108,93 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.600.000,00 77.919.002,00 (9.680.998,00) (11,05) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 31.019.000,00 21.019.000,00 210,19 SURPLUS / (DEFISIT) (114.400.000,00) (144.038.002,00) (29.638.002,00) 25,91 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 59 SD Negeri 1 Tegalombo Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 107.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 121.597.412,00 14.397.412,00 13,43 BELANJA LANGSUNG 107.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 121.597.412,00 14.397.412,00 13,43 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 107.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 121.597.412,00 14.397.412,00 13,43 107.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 121.597.412,00 14.397.412,00 13,43 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.080.000,00 37.525.000,00 21.445.000,00 133,36 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.729.800,00 56.200.200,00 (18.529.600,00) (24,80) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.390.200,00 27.872.212,00 11.482.012,00 70,05 SURPLUS / (DEFISIT) (107.200.000,00) (121.597.412,00) (14.397.412,00) 13,43 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 60 SD Negeri 1 Rejosari Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 96.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 111.408.441,00 15.408.441,00 16,05 BELANJA LANGSUNG 96.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 111.408.441,00 15.408.441,00 16,05 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 96.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 111.408.441,00 15.408.441,00 16,05 96.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 111.408.441,00 15.408.441,00 16,05 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 16.550.000,00 5.750.000,00 53,24 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.300.000,00 74.633.441,00 8.333.441,00 12,57 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.900.000,00 20.225.000,00 1.325.000,00 7,01 SURPLUS / (DEFISIT) (96.000.000,00) (111.408.441,00) (15.408.441,00) 16,05 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 61 SD Negeri 1 Lamuk Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 121.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 144.009.889,00 22.409.889,00 18,43 BELANJA LANGSUNG 121.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 144.009.889,00 22.409.889,00 18,43 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 121.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 144.009.889,00 22.409.889,00 18,43 121.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 144.009.889,00 22.409.889,00 18,43 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.240.000,00 48.650.000,00 30.410.000,00 166,72 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.540.000,00 49.500.789,00 (17.039.211,00) (25,61) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.820.000,00 45.859.100,00 9.039.100,00 24,55 SURPLUS / (DEFISIT) (121.600.000,00) (144.009.889,00) (22.409.889,00) 18,43 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 62 SD Negeri 1 Perboto Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 156.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 173.547.000,00 17.547.000,00 11,25 BELANJA LANGSUNG 156.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 173.547.000,00 17.547.000,00 11,25 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 156.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 173.547.000,00 17.547.000,00 11,25 156.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 173.547.000,00 17.547.000,00 11,25 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.200.000,00 25.900.000,00 3.700.000,00 16,67 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.110.000,00 120.707.000,00 5.597.000,00 4,86 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.690.000,00 26.940.000,00 8.250.000,00 44,14 SURPLUS / (DEFISIT) (156.000.000,00) (173.547.000,00) (17.547.000,00) 11,25 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 63 SD Negeri 1 Kwadungan Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 154.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 164.065.000,00 9.265.000,00 5,99 BELANJA LANGSUNG 154.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 164.065.000,00 9.265.000,00 5,99 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 154.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 164.065.000,00 9.265.000,00 5,99 154.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 164.065.000,00 9.265.000,00 5,99 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 30.910.000,00 17.110.000,00 123,99 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000,00 65.656.000,00 (10.344.000,00) (13,61) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.000.000,00 67.499.000,00 2.499.000,00 3,84 SURPLUS / (DEFISIT) (154.800.000,00) (164.065.000,00) (9.265.000,00) 5,99 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 64 SD Negeri 1 Bowongso Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 189.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 211.803.000,00 22.203.000,00 11,71 BELANJA LANGSUNG 189.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 211.803.000,00 22.203.000,00 11,71 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 189.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 211.803.000,00 22.203.000,00 11,71 189.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 211.803.000,00 22.203.000,00 11,71 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.000.000,00 29.760.000,00 1.760.000,00 6,29 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.523.500,00 143.584.500,00 7.061.000,00 5,17 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.076.500,00 38.458.500,00 13.382.000,00 53,36 SURPLUS / (DEFISIT) (189.600.000,00) (211.803.000,00) (22.203.000,00) 11,71 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 65 SD Negeri 1 Maduretno Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 193.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 222.860.220,00 29.260.220,00 15,11 BELANJA LANGSUNG 193.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 222.860.220,00 29.260.220,00 15,11 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 193.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 222.860.220,00 29.260.220,00 15,11 193.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 222.860.220,00 29.260.220,00 15,11 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.920.000,00 36.028.000,00 7.108.000,00 24,58 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.680.000,00 128.473.620,00 (13.206.380,00) (9,32) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.000.000,00 58.358.600,00 35.358.600,00 153,73 SURPLUS / (DEFISIT) (193.600.000,00) (222.860.220,00) (29.260.220,00) 15,11 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 66 SD Negeri 1 Simbang Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 146.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 167.791.060,00 21.391.060,00 14,61 BELANJA LANGSUNG 146.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 167.791.060,00 21.391.060,00 14,61 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 146.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 167.791.060,00 21.391.060,00 14,61 146.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 167.791.060,00 21.391.060,00 14,61 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 43.000.000,00 25.000.000,00 138,89 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.636.000,00 88.610.000,00 (26.000,00) (0,03) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 39.764.000,00 36.181.060,00 (3.582.940,00) (9,01) SURPLUS / (DEFISIT) (146.400.000,00) (167.791.060,00) (21.391.060,00) 14,61 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 67 SD Negeri 1 Kalikuning Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 96.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 131.898.771,00 35.898.771,00 37,39 BELANJA LANGSUNG 96.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 131.898.771,00 35.898.771,00 37,39 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 96.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 131.898.771,00 35.898.771,00 37,39 96.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 131.898.771,00 35.898.771,00 37,39 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 21.000.000,00 10.200.000,00 94,44 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.880.000,00 88.263.000,00 23.383.000,00 36,04 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.320.000,00 22.635.771,00 2.315.771,00 11,40 SURPLUS / (DEFISIT) (96.000.000,00) (131.898.771,00) (35.898.771,00) 37,39 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 68 SD Negeri 1 Karangduwur Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 75.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 94.241.520,00 19.041.520,00 25,32 BELANJA LANGSUNG 75.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 94.241.520,00 19.041.520,00 25,32 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 75.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 94.241.520,00 19.041.520,00 25,32 75.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 94.241.520,00 19.041.520,00 25,32 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 17.000.000,00 7.400.000,00 77,08 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.100.000,00 54.448.520,00 1.348.520,00 2,54 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.500.000,00 22.793.000,00 10.293.000,00 82,34 SURPLUS / (DEFISIT) (75.200.000,00) (94.241.520,00) (19.041.520,00) 25,32 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 69 SD Negeri 1 Kedalon Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 81.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 96.764.604,00 15.164.604,00 18,58 BELANJA LANGSUNG 81.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 96.764.604,00 15.164.604,00 18,58 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 81.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 96.764.604,00 15.164.604,00 18,58 81.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 96.764.604,00 15.164.604,00 18,58 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 17.200.000,00 7.600.000,00 79,17 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.025.000,00 54.894.604,00 (3.130.396,00) (5,39) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.975.000,00 24.670.000,00 10.695.000,00 76,53 SURPLUS / (DEFISIT) (81.600.000,00) (96.764.604,00) (15.164.604,00) 18,58 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 70 SD Negeri 1 Wonosari Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 80.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 94.196.440,00 14.196.440,00 17,75 BELANJA LANGSUNG 80.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 94.196.440,00 14.196.440,00 17,75 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 80.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 94.196.440,00 14.196.440,00 17,75 80.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 94.196.440,00 14.196.440,00 17,75 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 30.477.000,00 18.477.000,00 153,98 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.400.000,00 32.538.140,00 (17.861.860,00) (35,44) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.600.000,00 31.181.300,00 13.581.300,00 77,17 SURPLUS / (DEFISIT) (80.000.000,00) (94.196.440,00) (14.196.440,00) 17,75 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 71 SD Negeri 2 Maduretno Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 109.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 132.724.114,00 23.124.114,00 21,10 BELANJA LANGSUNG 109.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 132.724.114,00 23.124.114,00 21,10 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 109.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 132.724.114,00 23.124.114,00 21,10 109.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 132.724.114,00 23.124.114,00 21,10 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00 15.350.000,00 (850.000,00) (5,25) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.662.000,00 94.806.014,00 12.144.014,00 14,69 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.738.000,00 22.568.100,00 11.830.100,00 110,17 SURPLUS / (DEFISIT) (109.600.000,00) (132.724.114,00) (23.124.114,00) 21,10 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 72 SD Negeri 4 Butuh Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 194.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 220.106.776,00 26.106.776,00 13,46 BELANJA LANGSUNG 194.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 220.106.776,00 26.106.776,00 13,46 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 194.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 220.106.776,00 26.106.776,00 13,46 194.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 220.106.776,00 26.106.776,00 13,46 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.600.000,00 41.900.000,00 23.300.000,00 125,27 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.300.000,00 93.396.776,00 4.096.776,00 4,59 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 86.100.000,00 84.810.000,00 (1.290.000,00) (1,50) SURPLUS / (DEFISIT) (194.000.000,00) (220.106.776,00) (26.106.776,00) 13,46 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 73 SD Negeri 2 Perboto Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 88.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 95.930.000,00 7.130.000,00 8,03 BELANJA LANGSUNG 88.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 95.930.000,00 7.130.000,00 8,03 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 88.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 95.930.000,00 7.130.000,00 8,03 88.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 95.930.000,00 7.130.000,00 8,03 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.720.000,00 11.450.000,00 4.730.000,00 70,39 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.120.000,00 34.838.450,00 5.718.450,00 19,64 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.960.000,00 49.641.550,00 (3.318.450,00) (6,27) SURPLUS / (DEFISIT) (88.800.000,00) (95.930.000,00) (7.130.000,00) 8,03 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 74 SD Negeri 2 Kwadungan Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 75.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 148.276.413,00 73.076.413,00 97,18 BELANJA LANGSUNG 75.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 148.276.413,00 73.076.413,00 97,18 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 75.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 148.276.413,00 73.076.413,00 97,18 75.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 148.276.413,00 73.076.413,00 97,18 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 21.425.000,00 10.625.000,00 98,38 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.860.000,00 62.462.413,00 14.602.413,00 30,51 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.540.000,00 64.389.000,00 47.849.000,00 289,29 SURPLUS / (DEFISIT) (75.200.000,00) (148.276.413,00) (73.076.413,00) 97,18 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 75 SD Negeri 2 Kembaran Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 110.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 129.979.072,00 19.579.072,00 17,73 BELANJA LANGSUNG 110.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 129.979.072,00 19.579.072,00 17,73 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 110.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 129.979.072,00 19.579.072,00 17,73 110.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 129.979.072,00 19.579.072,00 17,73 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 36.350.000,00 21.950.000,00 152,43 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.660.000,00 77.461.872,00 (10.198.128,00) (11,63) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.340.000,00 16.167.200,00 7.827.200,00 93,85 SURPLUS / (DEFISIT) (110.400.000,00) (129.979.072,00) (19.579.072,00) 17,73 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 76 SD Negeri 2 Rejosari Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 74.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 88.649.617,00 14.249.617,00 19,15 BELANJA LANGSUNG 74.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 88.649.617,00 14.249.617,00 19,15 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 74.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 88.649.617,00 14.249.617,00 19,15 74.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 88.649.617,00 14.249.617,00 19,15 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 23.000.000,00 12.800.000,00 125,49 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.760.000,00 49.688.917,00 (4.071.083,00) (7,57) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.440.000,00 15.960.700,00 5.520.700,00 52,88 SURPLUS / (DEFISIT) (74.400.000,00) (88.649.617,00) (14.249.617,00) 19,15 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 77 SD Negeri 2 Tegalombo Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 124.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 150.522.736,00 25.722.736,00 20,61 BELANJA LANGSUNG 124.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 150.522.736,00 25.722.736,00 20,61 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 124.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 150.522.736,00 25.722.736,00 20,61 124.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 150.522.736,00 25.722.736,00 20,61 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 20.510.000,00 6.110.000,00 42,43 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 96.432.600,00 432.600,00 0,45 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.400.000,00 33.580.136,00 19.180.136,00 133,20 SURPLUS / (DEFISIT) (124.800.000,00) (150.522.736,00) (25.722.736,00) 20,61 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 78 SD Negeri 3 Kembaran Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 170.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 190.645.525,00 20.245.525,00 11,88 BELANJA LANGSUNG 170.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 190.645.525,00 20.245.525,00 11,88 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 170.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 190.645.525,00 20.245.525,00 11,88 170.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 190.645.525,00 20.245.525,00 11,88 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 50.850.000,00 25.650.000,00 101,79 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 104.356.725,00 (643.275,00) (0,61) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.200.000,00 35.438.800,00 (4.761.200,00) (11,84) SURPLUS / (DEFISIT) (170.400.000,00) (190.645.525,00) (20.245.525,00) 11,88 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 80 SD Negeri 2 Mangunrejo Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 56.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 67.986.553,00 11.986.553,00 21,40 BELANJA LANGSUNG 56.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 67.986.553,00 11.986.553,00 21,40 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 56.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 67.986.553,00 11.986.553,00 21,40 56.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 67.986.553,00 11.986.553,00 21,40 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 15.275.000,00 6.875.000,00 81,85 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00 42.222.353,00 2.622.353,00 6,62 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 10.489.200,00 2.489.200,00 31,12 SURPLUS / (DEFISIT) (56.000.000,00) (67.986.553,00) (11.986.553,00) 21,40 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 81 SD Negeri 5 Butuh Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 112.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 127.793.755,00 15.393.755,00 13,70 BELANJA LANGSUNG 112.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 127.793.755,00 15.393.755,00 13,70 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 112.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 127.793.755,00 15.393.755,00 13,70 112.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 127.793.755,00 15.393.755,00 13,70 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.360.000,00 9.950.000,00 590.000,00 6,30 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.560.000,00 61.272.000,00 20.712.000,00 51,07 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 62.480.000,00 56.571.755,00 (5.908.245,00) (9,46) SURPLUS / (DEFISIT) (112.400.000,00) (127.793.755,00) (15.393.755,00) 13,70 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 82 SD Negeri 2 Butuh Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 68.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 81.912.215,00 13.112.215,00 19,06 BELANJA LANGSUNG 68.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 81.912.215,00 13.112.215,00 19,06 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 68.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 81.912.215,00 13.112.215,00 19,06 68.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 81.912.215,00 13.112.215,00 19,06 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 23.150.000,00 12.950.000,00 126,96 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.183.000,00 28.645.215,00 (5.537.785,00) (16,20) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.417.000,00 30.117.000,00 5.700.000,00 23,34 SURPLUS / (DEFISIT) (68.800.000,00) (81.912.215,00) (13.112.215,00) 19,06 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 83 SD Negeri 2 Lamuk Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 104.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 118.543.084,00 14.543.084,00 13,98 BELANJA LANGSUNG 104.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 118.543.084,00 14.543.084,00 13,98 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 104.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 118.543.084,00 14.543.084,00 13,98 104.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 118.543.084,00 14.543.084,00 13,98 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 33.200.000,00 18.200.000,00 121,33 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.251.400,00 66.211.484,00 (39.916,00) (0,06) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.748.600,00 19.131.600,00 (3.617.000,00) (15,90) SURPLUS / (DEFISIT) (104.000.000,00) (118.543.084,00) (14.543.084,00) 13,98 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 84 SD Neger Mungkung Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 48.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 57.765.045,00 8.965.045,00 18,37 BELANJA LANGSUNG 48.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 57.765.045,00 8.965.045,00 18,37 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 48.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 57.765.045,00 8.965.045,00 18,37 48.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 57.765.045,00 8.965.045,00 18,37 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.230.000,00 10.150.000,00 2.920.000,00 40,39 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.228.500,00 34.559.245,00 2.330.745,00 7,23 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.341.500,00 13.055.800,00 3.714.300,00 39,76 SURPLUS / (DEFISIT) (48.800.000,00) (57.765.045,00) (8.965.045,00) 18,37 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 85 SD Negeri 3 Kwadungan Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 86.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 164.827.740,00 78.427.740,00 90,77 BELANJA LANGSUNG 86.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 164.827.740,00 78.427.740,00 90,77 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 86.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 164.827.740,00 78.427.740,00 90,77 86.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 164.827.740,00 78.427.740,00 90,77 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.960.000,00 43.200.000,00 30.240.000,00 233,33 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.940.000,00 55.877.740,00 (6.062.260,00) (9,79) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.500.000,00 65.750.000,00 54.250.000,00 471,74 SURPLUS / (DEFISIT) (86.400.000,00) (164.827.740,00) (78.427.740,00) 90,77 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 86 SD Negeri 4 Kwadungan Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 115.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 185.277.951,00 70.077.951,00 60,83 BELANJA LANGSUNG 115.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 185.277.951,00 70.077.951,00 60,83 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 115.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 185.277.951,00 70.077.951,00 60,83 115.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 185.277.951,00 70.077.951,00 60,83 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.280.000,00 23.100.000,00 14.820.000,00 178,99 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.629.400,00 41.268.951,00 (360.449,00) (0,87) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.290.600,00 120.909.000,00 55.618.400,00 85,19 SURPLUS / (DEFISIT) (115.200.000,00) (185.277.951,00) (70.077.951,00) 60,83 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 87 SD Negeri 2 Wonosari Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 68.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 85.345.915,00 16.545.915,00 24,05 BELANJA LANGSUNG 68.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 85.345.915,00 16.545.915,00 24,05 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 68.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 85.345.915,00 16.545.915,00 24,05 68.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 85.345.915,00 16.545.915,00 24,05 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.320.000,00 15.050.000,00 4.730.000,00 45,83 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.118.000,00 45.867.915,00 749.915,00 1,66 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.362.000,00 24.428.000,00 11.066.000,00 82,82 SURPLUS / (DEFISIT) (68.800.000,00) (85.345.915,00) (16.545.915,00) 24,05 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 88 SD Negeri 2 Bowongso Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 214.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 244.247.543,00 29.847.543,00 13,92 BELANJA LANGSUNG 214.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 244.247.543,00 29.847.543,00 13,92 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 214.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 244.247.543,00 29.847.543,00 13,92 214.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 244.247.543,00 29.847.543,00 13,92 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00 26.300.000,00 3.500.000,00 15,35 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.720.000,00 104.447.543,00 9.727.543,00 10,27 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 96.880.000,00 113.500.000,00 16.620.000,00 17,16 SURPLUS / (DEFISIT) (214.400.000,00) (244.247.543,00) (29.847.543,00) 13,92 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 89 SD Negeri 3 Kalikajar Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 64.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 73.342.311,00 8.542.311,00 13,18 BELANJA LANGSUNG 64.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 73.342.311,00 8.542.311,00 13,18 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 64.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 73.342.311,00 8.542.311,00 13,18 64.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 73.342.311,00 8.542.311,00 13,18 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 11.000.000,00 3.800.000,00 52,78 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.600.000,00 41.949.211,00 (10.650.789,00) (20,25) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 20.393.100,00 15.393.100,00 307,86 SURPLUS / (DEFISIT) (64.800.000,00) (73.342.311,00) (8.542.311,00) 13,18 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 90 SD Negeri 2 Karangduwur Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 78.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 93.777.668,00 15.377.668,00 19,61 BELANJA LANGSUNG 78.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 93.777.668,00 15.377.668,00 19,61 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 78.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 93.777.668,00 15.377.668,00 19,61 78.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 93.777.668,00 15.377.668,00 19,61 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 24.350.000,00 13.550.000,00 125,46 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.169.000,00 46.732.698,00 (13.436.302,00) (22,33) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.431.000,00 22.694.970,00 15.263.970,00 205,41 SURPLUS / (DEFISIT) (78.400.000,00) (93.777.668,00) (15.377.668,00) 19,61 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 91 SD Negeri 2 Purwojiwo Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 147.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 165.657.200,00 18.457.200,00 12,54 BELANJA LANGSUNG 147.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 165.657.200,00 18.457.200,00 12,54 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 147.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 165.657.200,00 18.457.200,00 12,54 147.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 165.657.200,00 18.457.200,00 12,54 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.600.000,00 46.226.000,00 24.626.000,00 114,01 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.400.450,00 75.476.900,00 (31.923.550,00) (29,72) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.199.550,00 43.954.300,00 25.754.750,00 141,51 SURPLUS / (DEFISIT) (147.200.000,00) (165.657.200,00) (18.457.200,00) 12,54 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 92 SD Negeri 2 Simbang Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 84.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 115.670.841,00 30.870.841,00 36,40 BELANJA LANGSUNG 84.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 115.670.841,00 30.870.841,00 36,40 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 84.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 115.670.841,00 30.870.841,00 36,40 84.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 115.670.841,00 30.870.841,00 36,40 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 13.850.000,00 3.050.000,00 28,24 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.500.000,00 72.820.841,00 16.320.841,00 28,89 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.500.000,00 29.000.000,00 11.500.000,00 65,71 SURPLUS / (DEFISIT) (84.800.000,00) (115.670.841,00) (30.870.841,00) 36,40 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 93 SD Negeri 2 Kedalon Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 104.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 120.032.066,00 16.032.066,00 15,42 BELANJA LANGSUNG 104.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 120.032.066,00 16.032.066,00 15,42 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 104.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 120.032.066,00 16.032.066,00 15,42 104.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 120.032.066,00 16.032.066,00 15,42 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 19.026.500,00 9.426.500,00 98,19 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.115.000,00 63.114.266,00 (734,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 31.285.000,00 37.891.300,00 6.606.300,00 21,12 SURPLUS / (DEFISIT) (104.000.000,00) (120.032.066,00) (16.032.066,00) 15,42 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 94 SD Negeri 3 Butuh Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 104.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 120.819.625,00 16.819.625,00 16,17 BELANJA LANGSUNG 104.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 120.819.625,00 16.819.625,00 16,17 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 104.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 120.819.625,00 16.819.625,00 16,17 104.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 120.819.625,00 16.819.625,00 16,17 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 21.932.000,00 11.132.000,00 103,07 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.019.500,00 64.917.125,00 897.625,00 1,40 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.180.500,00 33.970.500,00 4.790.000,00 16,42 SURPLUS / (DEFISIT) (104.000.000,00) (120.819.625,00) (16.819.625,00) 16,17 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 95 SD Negeri 3 Lamuk Kec. Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 67.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 90.392.650,00 23.192.650,00 34,51 BELANJA LANGSUNG 67.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 90.392.650,00 23.192.650,00 34,51 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 67.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 90.392.650,00 23.192.650,00 34,51 67.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 90.392.650,00 23.192.650,00 34,51 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.080.000,00 23.575.000,00 13.495.000,00 133,88 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.269.000,00 43.727.250,00 458.250,00 1,06 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.851.000,00 23.090.400,00 9.239.400,00 66,71 SURPLUS / (DEFISIT) (67.200.000,00) (90.392.650,00) (23.192.650,00) 34,51 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 96 SD Negeri 1 Beran Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 100.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 118.103.704,00 18.103.704,00 18,10 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 118.103.704,00 18.103.704,00 18,10 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 100.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 118.103.704,00 18.103.704,00 18,10 100.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 118.103.704,00 18.103.704,00 18,10 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 34.100.000,00 19.100.000,00 127,33 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.850.000,00 80.732.304,00 6.882.304,00 9,32 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.150.000,00 3.271.400,00 (7.878.600,00) (70,66) SURPLUS / (DEFISIT) (100.000.000,00) (118.103.704,00) (18.103.704,00) 18,10 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 97 SD Negeri 1 Gadingrejo Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 63.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 131.704.590,00 68.504.590,00 108,39 BELANJA LANGSUNG 63.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 131.704.590,00 68.504.590,00 108,39 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 63.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 131.704.590,00 68.504.590,00 108,39 63.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 131.704.590,00 68.504.590,00 108,39 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 29.050.000,00 21.250.000,00 272,44 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.400.000,00 63.881.390,00 15.481.390,00 31,99 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.000.000,00 38.773.200,00 31.773.200,00 453,90 SURPLUS / (DEFISIT) (63.200.000,00) (131.704.590,00) (68.504.590,00) 108,39 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 98 SD Negeri 1 Gadingsukuh Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 94.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 178.643.070,00 84.243.070,00 89,24 BELANJA LANGSUNG 94.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 178.643.070,00 84.243.070,00 89,24 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 94.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 178.643.070,00 84.243.070,00 89,24 94.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 178.643.070,00 84.243.070,00 89,24 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.160.000,00 32.300.000,00 18.140.000,00 128,11 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.565.000,00 104.185.070,00 29.620.070,00 39,72 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.675.000,00 42.158.000,00 36.483.000,00 642,87 SURPLUS / (DEFISIT) (94.400.000,00) (178.643.070,00) (84.243.070,00) 89,24 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 99 SD Negeri 1 Gondowulan Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 117.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 210.201.081,00 92.601.081,00 78,74 BELANJA LANGSUNG 117.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 210.201.081,00 92.601.081,00 78,74 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 117.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 210.201.081,00 92.601.081,00 78,74 117.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 210.201.081,00 92.601.081,00 78,74 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00 39.100.000,00 22.900.000,00 141,36 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.410.000,00 110.716.081,00 24.306.081,00 28,13 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.990.000,00 60.385.000,00 45.395.000,00 302,84 SURPLUS / (DEFISIT) (117.600.000,00) (210.201.081,00) (92.601.081,00) 78,74 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 00 SD Negeri 1 Jangkrikan Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 108.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 193.575.543,00 85.575.543,00 79,24 BELANJA LANGSUNG 108.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 193.575.543,00 85.575.543,00 79,24 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 108.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 193.575.543,00 85.575.543,00 79,24 108.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 193.575.543,00 85.575.543,00 79,24 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.100.000,00 40.310.000,00 26.210.000,00 185,89 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.602.000,00 109.098.543,00 23.496.543,00 27,45 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.298.000,00 44.167.000,00 35.869.000,00 432,26 SURPLUS / (DEFISIT) (108.000.000,00) (193.575.543,00) (85.575.543,00) 79,24 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 SD Negeri 1 Kagungan Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 42.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 111.435.062,00 69.035.062,00 162,82 BELANJA LANGSUNG 42.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 111.435.062,00 69.035.062,00 162,82 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 42.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 111.435.062,00 69.035.062,00 162,82 42.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 111.435.062,00 69.035.062,00 162,82 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 15.400.000,00 9.400.000,00 156,67 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.440.000,00 41.328.628,00 7.888.628,00 23,59 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.960.000,00 54.706.434,00 51.746.434,00 1.748,19 SURPLUS / (DEFISIT) (42.400.000,00) (111.435.062,00) (69.035.062,00) 162,82 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 02 SD Negeri 1 Kaliwuluh Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 111.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 198.958.917,00 87.758.917,00 78,92 BELANJA LANGSUNG 111.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 198.958.917,00 87.758.917,00 78,92 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 111.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 198.958.917,00 87.758.917,00 78,92 111.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 198.958.917,00 87.758.917,00 78,92 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.680.000,00 39.700.000,00 23.020.000,00 138,01 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.516.400,00 99.616.300,00 16.099.900,00 19,28 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.003.600,00 59.642.617,00 48.639.017,00 442,03 SURPLUS / (DEFISIT) (111.200.000,00) (198.958.917,00) (87.758.917,00) 78,92 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 03 SD Negeri 1 Pulosaren Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 215.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 312.667.901,00 97.467.901,00 45,29 BELANJA LANGSUNG 215.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 312.667.901,00 97.467.901,00 45,29 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 215.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 312.667.901,00 97.467.901,00 45,29 215.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 312.667.901,00 97.467.901,00 45,29 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.600.000,00 63.500.000,00 35.900.000,00 130,07 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.150.000,00 148.600.260,00 (549.740,00) (0,37) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38.450.000,00 100.567.641,00 62.117.641,00 161,55 SURPLUS / (DEFISIT) (215.200.000,00) (312.667.901,00) (97.467.901,00) 45,29 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 04 SD Negeri 1 Ropoh Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 92.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 166.226.654,00 73.426.654,00 79,12 BELANJA LANGSUNG 92.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 166.226.654,00 73.426.654,00 79,12 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 92.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 166.226.654,00 73.426.654,00 79,12 92.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 166.226.654,00 73.426.654,00 79,12 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 32.300.000,00 18.500.000,00 134,06 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000,00 74.551.254,00 (1.448.746,00) (1,91) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00 59.375.400,00 56.375.400,00 1.879,18 SURPLUS / (DEFISIT) (92.800.000,00) (166.226.654,00) (73.426.654,00) 79,12 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 05 SD Negeri 1 Tanjunganom Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 62.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 131.928.903,00 69.528.903,00 111,42 BELANJA LANGSUNG 62.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 131.928.903,00 69.528.903,00 111,42 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 62.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 131.928.903,00 69.528.903,00 111,42 62.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 131.928.903,00 69.528.903,00 111,42 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 11.600.000,00 2.600.000,00 28,89 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.400.000,00 57.081.478,00 9.681.478,00 20,43 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00 63.247.425,00 57.247.425,00 954,12 SURPLUS / (DEFISIT) (62.400.000,00) (131.928.903,00) (69.528.903,00) 111,42 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 06 SD Negeri 1 Tegalgot Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 55.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 131.224.258,00 76.024.258,00 137,73 BELANJA LANGSUNG 55.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 131.224.258,00 76.024.258,00 137,73 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 55.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 131.224.258,00 76.024.258,00 137,73 55.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 131.224.258,00 76.024.258,00 137,73 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 13.600.000,00 5.800.000,00 74,36 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.392.000,00 71.297.000,00 28.905.000,00 68,19 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.008.000,00 46.327.258,00 41.319.258,00 825,07 SURPLUS / (DEFISIT) (55.200.000,00) (131.224.258,00) (76.024.258,00) 137,73 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 07 SD Negeri 1 Tegeswetan Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 106.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 123.327.499,00 16.927.499,00 15,91 BELANJA LANGSUNG 106.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 123.327.499,00 16.927.499,00 15,91 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 106.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 123.327.499,00 16.927.499,00 15,91 106.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 123.327.499,00 16.927.499,00 15,91 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 46.100.000,00 33.500.000,00 265,87 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.857.200,00 52.784.699,00 (20.072.501,00) (27,55) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.942.800,00 24.442.800,00 3.500.000,00 16,71 SURPLUS / (DEFISIT) (106.400.000,00) (123.327.499,00) (16.927.499,00) 15,91 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 08 SD Negeri 1 Warangan Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 136.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 149.978.715,00 13.178.715,00 9,63 BELANJA LANGSUNG 136.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 149.978.715,00 13.178.715,00 9,63 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 136.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 149.978.715,00 13.178.715,00 9,63 136.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 149.978.715,00 13.178.715,00 9,63 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 25.500.000,00 11.700.000,00 84,78 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.335.000,00 63.979.415,00 (355.585,00) (0,55) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.665.000,00 60.499.300,00 1.834.300,00 3,13 SURPLUS / (DEFISIT) (136.800.000,00) (149.978.715,00) (13.178.715,00) 9,63 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 09 SD Negeri 2 Beran Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 106.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 119.893.683,00 13.493.683,00 12,68 BELANJA LANGSUNG 106.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 119.893.683,00 13.493.683,00 12,68 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 106.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 119.893.683,00 13.493.683,00 12,68 106.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 119.893.683,00 13.493.683,00 12,68 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 18.500.000,00 2.900.000,00 18,59 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.740.000,00 92.938.683,00 13.198.683,00 16,55 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.060.000,00 8.455.000,00 (2.605.000,00) (23,55) SURPLUS / (DEFISIT) (106.400.000,00) (119.893.683,00) (13.493.683,00) 12,68 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 10 SD Negeri 2 Gadingrejo Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 148.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 290.879.656,00 142.079.656,00 95,48 BELANJA LANGSUNG 148.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 290.879.656,00 142.079.656,00 95,48 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 148.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 290.879.656,00 142.079.656,00 95,48 148.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 290.879.656,00 142.079.656,00 95,48 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.320.000,00 44.600.000,00 22.280.000,00 99,82 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.455.000,00 100.862.856,00 407.856,00 0,41 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.025.000,00 145.416.800,00 119.391.800,00 458,76 SURPLUS / (DEFISIT) (148.800.000,00) (290.879.656,00) (142.079.656,00) 95,48 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 11 SD Negeri 2 Gadingsukuh Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 51.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 118.282.147,00 67.082.147,00 131,02 BELANJA LANGSUNG 51.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 118.282.147,00 67.082.147,00 131,02 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 51.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 118.282.147,00 67.082.147,00 131,02 51.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 118.282.147,00 67.082.147,00 131,02 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.680.000,00 23.500.000,00 15.820.000,00 205,99 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.630.000,00 31.528.630,00 (2.101.370,00) (6,25) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.890.000,00 63.253.517,00 53.363.517,00 539,57 SURPLUS / (DEFISIT) (51.200.000,00) (118.282.147,00) (67.082.147,00) 131,02 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 12 SD Negeri 2 Gondowulan Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 80.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 153.784.730,00 73.784.730,00 92,23 BELANJA LANGSUNG 80.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 153.784.730,00 73.784.730,00 92,23 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 80.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 153.784.730,00 73.784.730,00 92,23 80.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 153.784.730,00 73.784.730,00 92,23 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 24.700.000,00 12.700.000,00 105,83 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.106.500,00 71.687.030,00 5.580.530,00 8,44 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.893.500,00 57.397.700,00 55.504.200,00 2.931,30 SURPLUS / (DEFISIT) (80.000.000,00) (153.784.730,00) (73.784.730,00) 92,23 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 13 SD Negeri 2 Jangkrikan Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 48.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 115.949.218,00 67.149.218,00 137,60 BELANJA LANGSUNG 48.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 115.949.218,00 67.149.218,00 137,60 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 48.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 115.949.218,00 67.149.218,00 137,60 48.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 115.949.218,00 67.149.218,00 137,60 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.320.000,00 13.700.000,00 6.380.000,00 87,16 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.980.000,00 41.242.268,00 7.262.268,00 21,37 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00 61.006.950,00 53.506.950,00 713,43 SURPLUS / (DEFISIT) (48.800.000,00) (115.949.218,00) (67.149.218,00) 137,60 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 14 SD Negeri 2 Kagungan Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 92.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 110.752.582,00 17.952.582,00 19,35 BELANJA LANGSUNG 92.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 110.752.582,00 17.952.582,00 19,35 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 92.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 110.752.582,00 17.952.582,00 19,35 92.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 110.752.582,00 17.952.582,00 19,35 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 31.800.000,00 18.000.000,00 130,43 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.800.000,00 67.652.582,00 (3.147.418,00) (4,45) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.200.000,00 11.300.000,00 3.100.000,00 37,80 SURPLUS / (DEFISIT) (92.800.000,00) (110.752.582,00) (17.952.582,00) 19,35 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 15 SD Negeri 2 Kaliwuluh Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 91.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 165.770.217,00 74.570.217,00 81,77 BELANJA LANGSUNG 91.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 165.770.217,00 74.570.217,00 81,77 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 91.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 165.770.217,00 74.570.217,00 81,77 91.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 165.770.217,00 74.570.217,00 81,77 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 32.900.000,00 20.900.000,00 174,17 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.900.000,00 69.927.000,00 4.027.000,00 6,11 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.300.000,00 62.943.217,00 49.643.217,00 373,26 SURPLUS / (DEFISIT) (91.200.000,00) (165.770.217,00) (74.570.217,00) 81,77 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 16 SD Negeri 2 Kepil Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 152.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 179.450.383,00 26.650.383,00 17,44 BELANJA LANGSUNG 152.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 179.450.383,00 26.650.383,00 17,44 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 152.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 179.450.383,00 26.650.383,00 17,44 152.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 179.450.383,00 26.650.383,00 17,44 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.920.000,00 43.000.000,00 20.080.000,00 87,61 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.675.000,00 111.365.383,00 4.690.383,00 4,40 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.205.000,00 25.085.000,00 1.880.000,00 8,10 SURPLUS / (DEFISIT) (152.800.000,00) (179.450.383,00) (26.650.383,00) 17,44 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 17 SD Negeri 2 Pulosaren Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 116.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 197.143.095,00 80.343.095,00 68,79 BELANJA LANGSUNG 116.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 197.143.095,00 80.343.095,00 68,79 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 116.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 197.143.095,00 80.343.095,00 68,79 116.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 197.143.095,00 80.343.095,00 68,79 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.400.000,00 27.400.000,00 10.000.000,00 57,47 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.700.000,00 103.777.095,00 14.077.095,00 15,69 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.700.000,00 65.966.000,00 56.266.000,00 580,06 SURPLUS / (DEFISIT) (116.800.000,00) (197.143.095,00) (80.343.095,00) 68,79 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 18 SD Negeri 2 Ropoh Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 80.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 149.301.322,00 69.301.322,00 86,63 BELANJA LANGSUNG 80.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 149.301.322,00 69.301.322,00 86,63 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 80.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 149.301.322,00 69.301.322,00 86,63 80.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 149.301.322,00 69.301.322,00 86,63 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 33.100.000,00 21.100.000,00 175,83 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.335.000,00 72.741.000,00 12.406.000,00 20,56 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.665.000,00 43.460.322,00 35.795.322,00 467,00 SURPLUS / (DEFISIT) (80.000.000,00) (149.301.322,00) (69.301.322,00) 86,63 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 19 SD Negeri 2 Tanjunganom Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 48.450.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 114.779.804,00 66.329.804,00 136,90 BELANJA LANGSUNG 48.450.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 114.779.804,00 66.329.804,00 136,90 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 48.450.000,001.01 . 1.01.01 . 24 114.779.804,00 66.329.804,00 136,90 48.450.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 114.779.804,00 66.329.804,00 136,90 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 16.048.000,00 10.648.000,00 197,19 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.552.500,00 27.203.304,00 650.804,00 2,45 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.497.500,00 71.528.500,00 55.031.000,00 333,57 SURPLUS / (DEFISIT) (48.450.000,00) (114.779.804,00) (66.329.804,00) 136,90 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 20 SD Negeri 2 Tegalgot Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 51.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 120.222.703,00 69.022.703,00 134,81 BELANJA LANGSUNG 51.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 120.222.703,00 69.022.703,00 134,81 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 51.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 120.222.703,00 69.022.703,00 134,81 51.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 120.222.703,00 69.022.703,00 134,81 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.560.000,00 18.300.000,00 10.740.000,00 142,06 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.640.000,00 37.922.703,00 5.282.703,00 16,18 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.000.000,00 64.000.000,00 53.000.000,00 481,82 SURPLUS / (DEFISIT) (51.200.000,00) (120.222.703,00) (69.022.703,00) 134,81 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 21 SD Negeri 2 Tegeswetan Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 104.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 128.953.851,00 24.953.851,00 23,99 BELANJA LANGSUNG 104.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 128.953.851,00 24.953.851,00 23,99 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 104.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 128.953.851,00 24.953.851,00 23,99 104.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 128.953.851,00 24.953.851,00 23,99 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 25.500.000,00 11.700.000,00 84,78 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.169.540,00 72.518.091,00 (2.651.449,00) (3,53) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.030.460,00 30.935.760,00 15.905.300,00 105,82 SURPLUS / (DEFISIT) (104.000.000,00) (128.953.851,00) (24.953.851,00) 23,99 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 22 SD Negeri 2 Warangan Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 102.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 174.233.434,00 71.433.434,00 69,49 BELANJA LANGSUNG 102.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 174.233.434,00 71.433.434,00 69,49 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 102.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 174.233.434,00 71.433.434,00 69,49 102.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 174.233.434,00 71.433.434,00 69,49 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 19.700.000,00 11.900.000,00 152,56 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.695.500,00 67.294.534,00 25.599.034,00 61,40 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 53.304.500,00 87.238.900,00 33.934.400,00 63,66 SURPLUS / (DEFISIT) (102.800.000,00) (174.233.434,00) (71.433.434,00) 69,49 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 24 SD Negeri 3 Gondowulan Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 106.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 187.942.040,00 81.542.040,00 76,64 BELANJA LANGSUNG 106.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 187.942.040,00 81.542.040,00 76,64 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 106.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 187.942.040,00 81.542.040,00 76,64 106.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 187.942.040,00 81.542.040,00 76,64 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 39.700.000,00 25.300.000,00 175,69 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.600.000,00 96.040.940,00 16.440.940,00 20,65 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.400.000,00 52.201.100,00 39.801.100,00 320,98 SURPLUS / (DEFISIT) (106.400.000,00) (187.942.040,00) (81.542.040,00) 76,64 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 25 SD Negeri 3 Jangkrikan Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 59.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 128.238.522,00 69.038.522,00 116,62 BELANJA LANGSUNG 59.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 128.238.522,00 69.038.522,00 116,62 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 59.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 128.238.522,00 69.038.522,00 116,62 59.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 128.238.522,00 69.038.522,00 116,62 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 18.190.000,00 10.390.000,00 133,21 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.450.000,00 45.761.862,00 (2.688.138,00) (5,55) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.950.000,00 64.286.660,00 61.336.660,00 2.079,21 SURPLUS / (DEFISIT) (59.200.000,00) (128.238.522,00) (69.038.522,00) 116,62 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 26 SD Negeri 3 Kaliwuluh Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 64.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 135.468.533,00 71.468.533,00 111,67 BELANJA LANGSUNG 64.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 135.468.533,00 71.468.533,00 111,67 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 64.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 135.468.533,00 71.468.533,00 111,67 64.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 135.468.533,00 71.468.533,00 111,67 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 15.250.000,00 6.250.000,00 69,44 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.500.000,00 66.843.533,00 18.343.533,00 37,82 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.500.000,00 53.375.000,00 46.875.000,00 721,15 SURPLUS / (DEFISIT) (64.000.000,00) (135.468.533,00) (71.468.533,00) 111,67 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 27 SD Negeri 3 kepil Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 77.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 96.064.698,00 18.464.698,00 23,79 BELANJA LANGSUNG 77.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 96.064.698,00 18.464.698,00 23,79 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 77.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 96.064.698,00 18.464.698,00 23,79 77.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 96.064.698,00 18.464.698,00 23,79 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 31.500.000,00 20.700.000,00 191,67 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.800.000,00 51.564.698,00 (10.235.302,00) (16,56) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 13.000.000,00 8.000.000,00 160,00 SURPLUS / (DEFISIT) (77.600.000,00) (96.064.698,00) (18.464.698,00) 23,79 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 28 SD Negeri 3 Ropoh Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 102.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 186.167.000,00 83.767.000,00 81,80 BELANJA LANGSUNG 102.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 186.167.000,00 83.767.000,00 81,80 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 102.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 186.167.000,00 83.767.000,00 81,80 102.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 186.167.000,00 83.767.000,00 81,80 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.360.000,00 38.900.000,00 23.540.000,00 153,26 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.530.000,00 88.853.000,00 16.323.000,00 22,51 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.510.000,00 58.414.000,00 43.904.000,00 302,58 SURPLUS / (DEFISIT) (102.400.000,00) (186.167.000,00) (83.767.000,00) 81,80 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 29 SD Negeri 3 Tanjunganom Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 19.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 84.747.200,00 65.547.200,00 341,39 BELANJA LANGSUNG 19.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 84.747.200,00 65.547.200,00 341,39 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 19.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 84.747.200,00 65.547.200,00 341,39 19.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 84.747.200,00 65.547.200,00 341,39 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.880.000,00 13.400.000,00 10.520.000,00 365,28 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.376.000,00 18.679.800,00 4.303.800,00 29,94 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.944.000,00 52.667.400,00 50.723.400,00 2.609,23 SURPLUS / (DEFISIT) (19.200.000,00) (84.747.200,00) (65.547.200,00) 341,39 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 30 SD Negeri 4 Gadingrejo Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 69.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 140.947.152,00 71.347.152,00 102,51 BELANJA LANGSUNG 69.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 140.947.152,00 71.347.152,00 102,51 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 69.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 140.947.152,00 71.347.152,00 102,51 69.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 140.947.152,00 71.347.152,00 102,51 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.440.000,00 31.700.000,00 21.260.000,00 203,64 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.560.000,00 61.682.152,00 14.122.152,00 29,69 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.600.000,00 47.565.000,00 35.965.000,00 310,04 SURPLUS / (DEFISIT) (69.600.000,00) (140.947.152,00) (71.347.152,00) 102,51 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 31 SD Negeri Bener Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 139.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 151.694.153,00 12.494.153,00 8,98 BELANJA LANGSUNG 139.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 151.694.153,00 12.494.153,00 8,98 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 139.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 151.694.153,00 12.494.153,00 8,98 139.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 151.694.153,00 12.494.153,00 8,98 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.400.000,00 49.540.000,00 32.140.000,00 184,71 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.550.000,00 90.904.153,00 (19.645.847,00) (17,77) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (139.200.000,00) (151.694.153,00) (12.494.153,00) 8,98 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 32 SD Negeri Burat Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 120.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 132.354.166,00 11.554.166,00 9,56 BELANJA LANGSUNG 120.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 132.354.166,00 11.554.166,00 9,56 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 120.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 132.354.166,00 11.554.166,00 9,56 120.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 132.354.166,00 11.554.166,00 9,56 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 16.100.000,00 10.100.000,00 168,33 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.400.000,00 104.727.946,00 7.327.946,00 7,52 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.400.000,00 11.526.220,00 (5.873.780,00) (33,76) SURPLUS / (DEFISIT) (120.800.000,00) (132.354.166,00) (11.554.166,00) 9,56 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 33 SD Negeri 1 Kepil Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 172.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 208.123.097,00 36.123.097,00 21,00 BELANJA LANGSUNG 172.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 208.123.097,00 36.123.097,00 21,00 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 172.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 208.123.097,00 36.123.097,00 21,00 172.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 208.123.097,00 36.123.097,00 21,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 40.100.000,00 14.900.000,00 59,13 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.192.500,00 135.123.097,00 (4.069.403,00) (2,92) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.607.500,00 32.900.000,00 25.292.500,00 332,47 SURPLUS / (DEFISIT) (172.000.000,00) (208.123.097,00) (36.123.097,00) 21,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 34 SD Negeri Kalipuru Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 59.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 142.696.091,00 83.496.091,00 141,04 BELANJA LANGSUNG 59.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 142.696.091,00 83.496.091,00 141,04 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 59.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 142.696.091,00 83.496.091,00 141,04 59.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 142.696.091,00 83.496.091,00 141,04 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.880.000,00 26.300.000,00 17.420.000,00 196,17 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.820.000,00 55.802.131,00 8.982.131,00 19,18 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.500.000,00 60.593.960,00 57.093.960,00 1.631,26 SURPLUS / (DEFISIT) (59.200.000,00) (142.696.091,00) (83.496.091,00) 141,04 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 35 SD Negeri Kapulogo Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 72.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 85.487.429,00 13.487.429,00 18,73 BELANJA LANGSUNG 72.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 85.487.429,00 13.487.429,00 18,73 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 72.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 85.487.429,00 13.487.429,00 18,73 72.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 85.487.429,00 13.487.429,00 18,73 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 25.350.000,00 14.550.000,00 134,72 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.700.000,00 56.975.329,00 (724.671,00) (1,26) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.500.000,00 3.162.100,00 (337.900,00) (9,65) SURPLUS / (DEFISIT) (72.000.000,00) (85.487.429,00) (13.487.429,00) 18,73 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 36 SD Negeri Randusari Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 85.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 99.064.864,00 13.464.864,00 15,73 BELANJA LANGSUNG 85.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 99.064.864,00 13.464.864,00 15,73 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 85.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 99.064.864,00 13.464.864,00 15,73 85.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 99.064.864,00 13.464.864,00 15,73 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 21.300.000,00 11.700.000,00 121,88 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.400.000,00 75.475.264,00 3.075.264,00 4,25 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.600.000,00 2.289.600,00 (1.310.400,00) (36,40) SURPLUS / (DEFISIT) (85.600.000,00) (99.064.864,00) (13.464.864,00) 15,73 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 37 SD Negeri Rejosari Kec. Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 75.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 83.340.581,00 8.140.581,00 10,83 BELANJA LANGSUNG 75.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 83.340.581,00 8.140.581,00 10,83 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 75.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 83.340.581,00 8.140.581,00 10,83 75.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 83.340.581,00 8.140.581,00 10,83 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.100.000,00 28.860.000,00 17.760.000,00 160,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.100.000,00 50.102.981,00 (7.997.019,00) (13,76) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00 4.377.600,00 (1.622.400,00) (27,04) SURPLUS / (DEFISIT) (75.200.000,00) (83.340.581,00) (8.140.581,00) 10,83 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 38 SD Negeri 1 Kaliguwo Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 174.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 306.231.091,00 132.231.091,00 75,99 BELANJA LANGSUNG 174.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 306.231.091,00 132.231.091,00 75,99 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 174.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 306.231.091,00 132.231.091,00 75,99 174.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 306.231.091,00 132.231.091,00 75,99 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 17.040.000,00 3.840.000,00 29,09 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 69.670.600,00 (329.400,00) (0,47) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.800.000,00 219.520.491,00 128.720.491,00 141,76 SURPLUS / (DEFISIT) (174.000.000,00) (306.231.091,00) (132.231.091,00) 75,99 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 39 SD Negeri 1 Kaliwiro Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 240.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 270.384.486,00 30.384.486,00 12,66 BELANJA LANGSUNG 240.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 270.384.486,00 30.384.486,00 12,66 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 240.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 270.384.486,00 30.384.486,00 12,66 240.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 270.384.486,00 30.384.486,00 12,66 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00 51.054.000,00 17.454.000,00 51,95 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.250.000,00 151.598.400,00 (40.651.600,00) (21,15) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.150.000,00 67.732.086,00 53.582.086,00 378,67 SURPLUS / (DEFISIT) (240.000.000,00) (270.384.486,00) (30.384.486,00) 12,66 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 40 SD Negeri 1 Kemiriombo Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 58.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 66.651.037,00 8.251.037,00 14,13 BELANJA LANGSUNG 58.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 66.651.037,00 8.251.037,00 14,13 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 58.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 66.651.037,00 8.251.037,00 14,13 58.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 66.651.037,00 8.251.037,00 14,13 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.280.000,00 30.200.000,00 21.920.000,00 264,73 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.120.000,00 23.851.037,00 (6.268.963,00) (20,81) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 12.600.000,00 (7.400.000,00) (37,00) SURPLUS / (DEFISIT) (58.400.000,00) (66.651.037,00) (8.251.037,00) 14,13 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 41 SD Negeri 1 Lamuk Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 98.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 170.194.120,00 71.794.120,00 72,96 BELANJA LANGSUNG 98.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 170.194.120,00 71.794.120,00 72,96 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 98.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 170.194.120,00 71.794.120,00 72,96 98.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 170.194.120,00 71.794.120,00 72,96 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 15.050.000,00 9.050.000,00 150,83 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.900.000,00 76.550.020,00 (1.349.980,00) (1,73) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.500.000,00 78.594.100,00 64.094.100,00 442,03 SURPLUS / (DEFISIT) (98.400.000,00) (170.194.120,00) (71.794.120,00) 72,96 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 42 SD Negeri 1 Medono Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 147.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 281.568.502,00 133.968.502,00 90,76 BELANJA LANGSUNG 147.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 281.568.502,00 133.968.502,00 90,76 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 147.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 281.568.502,00 133.968.502,00 90,76 147.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 281.568.502,00 133.968.502,00 90,76 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.080.000,00 29.156.000,00 19.076.000,00 189,25 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.280.000,00 57.198.500,00 18.918.500,00 49,42 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 99.240.000,00 195.214.002,00 95.974.002,00 96,71 SURPLUS / (DEFISIT) (147.600.000,00) (281.568.502,00) (133.968.502,00) 90,76 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 43 SD Negeri 1 Ngadisono Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 107.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 184.035.507,00 76.835.507,00 71,67 BELANJA LANGSUNG 107.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 184.035.507,00 76.835.507,00 71,67 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 107.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 184.035.507,00 76.835.507,00 71,67 107.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 184.035.507,00 76.835.507,00 71,67 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 24.100.000,00 12.100.000,00 100,83 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.200.000,00 93.285.507,00 1.085.507,00 1,18 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00 66.650.000,00 63.650.000,00 2.121,67 SURPLUS / (DEFISIT) (107.200.000,00) (184.035.507,00) (76.835.507,00) 71,67 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 44 SD Negeri 1 Pesodongan Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 61.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 130.034.653,00 68.434.653,00 111,10 BELANJA LANGSUNG 61.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 130.034.653,00 68.434.653,00 111,10 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 61.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 130.034.653,00 68.434.653,00 111,10 61.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 130.034.653,00 68.434.653,00 111,10 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.240.000,00 15.750.000,00 6.510.000,00 70,45 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.492.200,00 49.416.900,00 (75.300,00) (0,15) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.867.800,00 64.867.753,00 61.999.953,00 2.161,93 SURPLUS / (DEFISIT) (61.600.000,00) (130.034.653,00) (68.434.653,00) 111,10 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 45 SD Negeri 1 Pucungkerep Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 62.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 130.993.879,00 68.593.879,00 109,93 BELANJA LANGSUNG 62.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 130.993.879,00 68.593.879,00 109,93 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 62.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 130.993.879,00 68.593.879,00 109,93 62.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 130.993.879,00 68.593.879,00 109,93 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 34.200.000,00 25.200.000,00 280,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.400.000,00 35.110.600,00 710.600,00 2,07 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.000.000,00 61.683.279,00 42.683.279,00 224,65 SURPLUS / (DEFISIT) (62.400.000,00) (130.993.879,00) (68.593.879,00) 109,93 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 46 SD Negeri 1 Tanjunganom Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 159.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 176.646.917,00 17.446.917,00 10,96 BELANJA LANGSUNG 159.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 176.646.917,00 17.446.917,00 10,96 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 159.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 176.646.917,00 17.446.917,00 10,96 159.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 176.646.917,00 17.446.917,00 10,96 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00 39.109.000,00 18.709.000,00 91,71 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.000.000,00 95.555.400,00 (20.444.600,00) (17,62) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.800.000,00 41.982.517,00 19.182.517,00 84,13 SURPLUS / (DEFISIT) (159.200.000,00) (176.646.917,00) (17.446.917,00) 10,96 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 47 SD Negeri 1 Tracap Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 161.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 237.938.919,00 76.738.919,00 47,60 BELANJA LANGSUNG 161.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 237.938.919,00 76.738.919,00 47,60 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 161.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 237.938.919,00 76.738.919,00 47,60 161.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 237.938.919,00 76.738.919,00 47,60 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.280.000,00 41.904.000,00 27.624.000,00 193,45 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.455.000,00 58.975.100,00 (14.479.900,00) (19,71) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 73.465.000,00 137.059.819,00 63.594.819,00 86,56 SURPLUS / (DEFISIT) (161.200.000,00) (237.938.919,00) (76.738.919,00) 47,60 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 48 SD Negeri 1 Winongsari Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 125.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 140.308.252,00 14.708.252,00 11,71 BELANJA LANGSUNG 125.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 140.308.252,00 14.708.252,00 11,71 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 125.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 140.308.252,00 14.708.252,00 11,71 125.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 140.308.252,00 14.708.252,00 11,71 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 27.400.000,00 11.800.000,00 75,64 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.750.000,00 91.801.100,00 (2.948.900,00) (3,11) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.250.000,00 21.107.152,00 5.857.152,00 38,41 SURPLUS / (DEFISIT) (125.600.000,00) (140.308.252,00) (14.708.252,00) 11,71 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 50 SD Negeri 2 Kaliwiro Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 110.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 134.813.235,00 24.413.235,00 22,11 BELANJA LANGSUNG 110.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 134.813.235,00 24.413.235,00 22,11 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 110.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 134.813.235,00 24.413.235,00 22,11 110.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 134.813.235,00 24.413.235,00 22,11 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.560.000,00 30.670.000,00 14.110.000,00 85,21 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.985.800,00 72.281.935,00 (703.865,00) (0,96) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.854.200,00 31.861.300,00 11.007.100,00 52,78 SURPLUS / (DEFISIT) (110.400.000,00) (134.813.235,00) (24.413.235,00) 22,11 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 51 SD Negeri 2 Kemiriombo Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 94.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 107.710.090,00 13.310.090,00 14,10 BELANJA LANGSUNG 94.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 107.710.090,00 13.310.090,00 14,10 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 94.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 107.710.090,00 13.310.090,00 14,10 94.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 107.710.090,00 13.310.090,00 14,10 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 17.900.000,00 5.900.000,00 49,17 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.726.100,00 68.632.300,00 (4.093.800,00) (5,63) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.673.900,00 21.177.790,00 11.503.890,00 118,92 SURPLUS / (DEFISIT) (94.400.000,00) (107.710.090,00) (13.310.090,00) 14,10 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 52 SD Negeri 2 Lamuk Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 87.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 158.551.303,00 71.351.303,00 81,82 BELANJA LANGSUNG 87.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 158.551.303,00 71.351.303,00 81,82 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 87.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 158.551.303,00 71.351.303,00 81,82 87.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 158.551.303,00 71.351.303,00 81,82 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.020.000,00 20.180.000,00 7.160.000,00 54,99 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.180.000,00 68.376.000,00 11.196.000,00 19,58 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 69.995.303,00 52.995.303,00 311,74 SURPLUS / (DEFISIT) (87.200.000,00) (158.551.303,00) (71.351.303,00) 81,82 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 54 SD Negeri 2 Ngadisono Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 156.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 179.453.224,00 22.653.224,00 14,45 BELANJA LANGSUNG 156.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 179.453.224,00 22.653.224,00 14,45 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 156.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 179.453.224,00 22.653.224,00 14,45 156.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 179.453.224,00 22.653.224,00 14,45 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.400.000,00 33.296.000,00 9.896.000,00 42,29 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.945.200,00 107.644.400,00 (2.300.800,00) (2,09) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.454.800,00 38.512.824,00 15.058.024,00 64,20 SURPLUS / (DEFISIT) (156.800.000,00) (179.453.224,00) (22.653.224,00) 14,45 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 55 SD Negeri 2 Pesodongan Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 46.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 119.835.902,00 73.435.902,00 158,27 BELANJA LANGSUNG 46.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 119.835.902,00 73.435.902,00 158,27 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 46.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 119.835.902,00 73.435.902,00 158,27 46.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 119.835.902,00 73.435.902,00 158,27 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.840.000,00 13.300.000,00 6.460.000,00 94,44 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.004.000,00 42.355.902,00 8.351.902,00 24,56 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.556.000,00 64.180.000,00 58.624.000,00 1.055,15 SURPLUS / (DEFISIT) (46.400.000,00) (119.835.902,00) (73.435.902,00) 158,27 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 56 SD Negeri 2 Pucungkerep Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 78.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 150.468.812,00 72.068.812,00 91,92 BELANJA LANGSUNG 78.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 150.468.812,00 72.068.812,00 91,92 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 78.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 150.468.812,00 72.068.812,00 91,92 78.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 150.468.812,00 72.068.812,00 91,92 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 11.096.000,00 7.496.000,00 208,22 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.300.000,00 56.784.780,00 (6.515.220,00) (10,29) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.500.000,00 82.588.032,00 71.088.032,00 618,16 SURPLUS / (DEFISIT) (78.400.000,00) (150.468.812,00) (72.068.812,00) 91,92 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 57 SD Negeri 2 Tanjunganom Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 60.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 71.801.345,00 11.801.345,00 19,67 BELANJA LANGSUNG 60.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 71.801.345,00 11.801.345,00 19,67 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 60.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 71.801.345,00 11.801.345,00 19,67 60.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 71.801.345,00 11.801.345,00 19,67 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 21.212.000,00 12.212.000,00 135,69 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.256.600,00 35.046.745,00 (10.209.855,00) (22,56) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.743.400,00 15.542.600,00 9.799.200,00 170,62 SURPLUS / (DEFISIT) (60.000.000,00) (71.801.345,00) (11.801.345,00) 19,67 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 58 SD Negeri 2 Tracap Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 37.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 105.380.430,00 67.780.430,00 180,27 BELANJA LANGSUNG 37.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 105.380.430,00 67.780.430,00 180,27 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 37.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 105.380.430,00 67.780.430,00 180,27 37.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 105.380.430,00 67.780.430,00 180,27 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 12.900.000,00 9.900.000,00 330,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.100.000,00 31.920.430,00 4.820.430,00 17,79 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00 60.560.000,00 53.060.000,00 707,47 SURPLUS / (DEFISIT) (37.600.000,00) (105.380.430,00) (67.780.430,00) 180,27 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 59 SD Negeri 2 Winongsari Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 94.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 104.828.017,00 10.428.017,00 11,05 BELANJA LANGSUNG 94.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 104.828.017,00 10.428.017,00 11,05 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 94.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 104.828.017,00 10.428.017,00 11,05 94.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 104.828.017,00 10.428.017,00 11,05 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 20.445.000,00 7.245.000,00 54,89 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.250.000,00 68.932.900,00 (317.100,00) (0,46) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.950.000,00 15.450.117,00 3.500.117,00 29,29 SURPLUS / (DEFISIT) (94.400.000,00) (104.828.017,00) (10.428.017,00) 11,05 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 60 SD Negeri 3 Kemiriombo Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 44.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 57.344.724,00 12.544.724,00 28,00 BELANJA LANGSUNG 44.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 57.344.724,00 12.544.724,00 28,00 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 44.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 57.344.724,00 12.544.724,00 28,00 44.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 57.344.724,00 12.544.724,00 28,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 13.950.000,00 8.550.000,00 158,33 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.171.900,00 38.756.724,00 3.584.824,00 10,19 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.228.100,00 4.638.000,00 409.900,00 9,69 SURPLUS / (DEFISIT) (44.800.000,00) (57.344.724,00) (12.544.724,00) 28,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 61 SD Negeri 3 Lamuk Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 64.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 133.527.656,00 68.727.656,00 106,06 BELANJA LANGSUNG 64.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 133.527.656,00 68.727.656,00 106,06 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 64.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 133.527.656,00 68.727.656,00 106,06 64.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 133.527.656,00 68.727.656,00 106,06 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 11.800.000,00 4.600.000,00 63,89 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.500.000,00 46.884.396,00 1.384.396,00 3,04 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.100.000,00 74.843.260,00 62.743.260,00 518,54 SURPLUS / (DEFISIT) (64.800.000,00) (133.527.656,00) (68.727.656,00) 106,06 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 62 SD Negeri Bendungan Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 13.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 75.260.775,00 61.660.775,00 453,39 BELANJA LANGSUNG 13.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 75.260.775,00 61.660.775,00 453,39 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 13.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 75.260.775,00 61.660.775,00 453,39 13.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 75.260.775,00 61.660.775,00 453,39 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 14.540.000,00 14.540.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 33.060.775,00 19.460.775,00 143,09 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 27.660.000,00 27.660.000,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (13.600.000,00) (75.260.775,00) (61.660.775,00) 453,39 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 63 SD Negeri Cledok Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 140.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 215.472.919,00 75.072.919,00 53,47 BELANJA LANGSUNG 140.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 215.472.919,00 75.072.919,00 53,47 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 140.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 215.472.919,00 75.072.919,00 53,47 140.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 215.472.919,00 75.072.919,00 53,47 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 20.060.000,00 12.260.000,00 157,18 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.420.800,00 70.483.719,00 7.062.919,00 11,14 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 69.179.200,00 124.929.200,00 55.750.000,00 80,59 SURPLUS / (DEFISIT) (140.400.000,00) (215.472.919,00) (75.072.919,00) 53,47 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 64 SD Negeri Gambaran Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 174.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 197.061.102,00 22.261.102,00 12,74 BELANJA LANGSUNG 174.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 197.061.102,00 22.261.102,00 12,74 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 174.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 197.061.102,00 22.261.102,00 12,74 174.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 197.061.102,00 22.261.102,00 12,74 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00 18.250.000,00 2.050.000,00 12,65 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 59.061.102,00 (15.938.898,00) (21,25) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 83.600.000,00 119.750.000,00 36.150.000,00 43,24 SURPLUS / (DEFISIT) (174.800.000,00) (197.061.102,00) (22.261.102,00) 12,74 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 65 SD Negeri Grugu Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 125.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 139.344.658,00 13.744.658,00 10,94 BELANJA LANGSUNG 125.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 139.344.658,00 13.744.658,00 10,94 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 125.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 139.344.658,00 13.744.658,00 10,94 125.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 139.344.658,00 13.744.658,00 10,94 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 36.826.000,00 20.026.000,00 119,20 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.050.000,00 68.121.700,00 (32.928.300,00) (32,59) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.750.000,00 34.396.958,00 26.646.958,00 343,83 SURPLUS / (DEFISIT) (125.600.000,00) (139.344.658,00) (13.744.658,00) 10,94 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 66 SD Negeri Kauman Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 70.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 142.170.568,00 71.770.568,00 101,95 BELANJA LANGSUNG 70.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 142.170.568,00 71.770.568,00 101,95 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 70.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 142.170.568,00 71.770.568,00 101,95 70.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 142.170.568,00 71.770.568,00 101,95 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00 14.660.000,00 4.160.000,00 39,62 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.641.900,00 64.748.268,00 8.106.368,00 14,31 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.258.100,00 62.762.300,00 59.504.200,00 1.826,35 SURPLUS / (DEFISIT) (70.400.000,00) (142.170.568,00) (71.770.568,00) 101,95 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 67 SD Negeri Lebak Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 53.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 125.514.630,00 71.914.630,00 134,17 BELANJA LANGSUNG 53.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 125.514.630,00 71.914.630,00 134,17 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 53.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 125.514.630,00 71.914.630,00 134,17 53.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 125.514.630,00 71.914.630,00 134,17 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.920.000,00 18.845.000,00 10.925.000,00 137,94 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.680.000,00 39.469.500,00 3.789.500,00 10,62 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 67.200.130,00 57.200.130,00 572,00 SURPLUS / (DEFISIT) (53.600.000,00) (125.514.630,00) (71.914.630,00) 134,17 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 68 SD Negeri Ngasinan Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 45.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 111.777.086,00 66.577.086,00 147,29 BELANJA LANGSUNG 45.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 111.777.086,00 66.577.086,00 147,29 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 45.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 111.777.086,00 66.577.086,00 147,29 45.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 111.777.086,00 66.577.086,00 147,29 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.080.000,00 10.197.500,00 6.117.500,00 149,94 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.620.000,00 26.779.586,00 5.159.586,00 23,86 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.500.000,00 74.800.000,00 55.300.000,00 283,59 SURPLUS / (DEFISIT) (45.200.000,00) (111.777.086,00) (66.577.086,00) 147,29 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 69 SD Negeri Purwosari Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 161.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 233.690.977,00 72.090.977,00 44,61 BELANJA LANGSUNG 161.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 233.690.977,00 72.090.977,00 44,61 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 161.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 233.690.977,00 72.090.977,00 44,61 161.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 233.690.977,00 72.090.977,00 44,61 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.040.000,00 24.006.000,00 9.966.000,00 70,98 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.551.000,00 64.130.977,00 (10.420.023,00) (13,98) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 73.009.000,00 145.554.000,00 72.545.000,00 99,36 SURPLUS / (DEFISIT) (161.600.000,00) (233.690.977,00) (72.090.977,00) 44,61 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 70 SD Negeri Selomanik Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 56.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 125.778.311,00 69.778.311,00 124,60 BELANJA LANGSUNG 56.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 125.778.311,00 69.778.311,00 124,60 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 56.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 125.778.311,00 69.778.311,00 124,60 56.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 125.778.311,00 69.778.311,00 124,60 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 27.500.000,00 19.100.000,00 227,38 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.418.500,00 31.095.511,00 (7.322.989,00) (19,06) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.181.500,00 67.182.800,00 58.001.300,00 631,72 SURPLUS / (DEFISIT) (56.000.000,00) (125.778.311,00) (69.778.311,00) 124,60 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 71 SD Negeri Sukoreno Kec. Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 113.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 128.723.434,00 15.123.434,00 13,31 BELANJA LANGSUNG 113.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 128.723.434,00 15.123.434,00 13,31 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 113.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 128.723.434,00 15.123.434,00 13,31 113.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 128.723.434,00 15.123.434,00 13,31 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 26.950.000,00 11.350.000,00 72,76 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.675.000,00 72.800.034,00 (3.874.966,00) (5,05) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.325.000,00 28.973.400,00 7.648.400,00 35,87 SURPLUS / (DEFISIT) (113.600.000,00) (128.723.434,00) (15.123.434,00) 13,31 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 72 SD Negeri 1 Besuki Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 183.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 258.280.065,00 74.680.065,00 40,68 BELANJA LANGSUNG 183.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 258.280.065,00 74.680.065,00 40,68 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 183.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 258.280.065,00 74.680.065,00 40,68 183.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 258.280.065,00 74.680.065,00 40,68 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.400.000,00 37.700.000,00 20.300.000,00 116,67 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.774.800,00 82.173.365,00 398.565,00 0,49 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 84.425.200,00 138.406.700,00 53.981.500,00 63,94 SURPLUS / (DEFISIT) (183.600.000,00) (258.280.065,00) (74.680.065,00) 40,68 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 73 SD Negeri 1 Erorejo Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 94.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 161.494.801,00 67.494.801,00 71,80 BELANJA LANGSUNG 94.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 161.494.801,00 67.494.801,00 71,80 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 94.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 161.494.801,00 67.494.801,00 71,80 94.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 161.494.801,00 67.494.801,00 71,80 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 25.100.000,00 19.700.000,00 364,81 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.315.500,00 43.281.419,00 965.919,00 2,28 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 46.284.500,00 93.113.382,00 46.828.882,00 101,18 SURPLUS / (DEFISIT) (94.000.000,00) (161.494.801,00) (67.494.801,00) 71,80 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 74 SD Negeri 1 Gumelar Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 139.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 150.614.720,00 11.414.720,00 8,20 BELANJA LANGSUNG 139.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 150.614.720,00 11.414.720,00 8,20 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 139.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 150.614.720,00 11.414.720,00 8,20 139.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 150.614.720,00 11.414.720,00 8,20 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 29.900.000,00 17.300.000,00 137,30 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.852.500,00 44.045.020,00 (14.807.480,00) (25,16) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 67.747.500,00 76.669.700,00 8.922.200,00 13,17 SURPLUS / (DEFISIT) (139.200.000,00) (150.614.720,00) (11.414.720,00) 8,20 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 75 SD Negeri 1 Kalidadap Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 90.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 157.068.995,00 66.268.995,00 72,98 BELANJA LANGSUNG 90.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 157.068.995,00 66.268.995,00 72,98 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 90.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 157.068.995,00 66.268.995,00 72,98 90.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 157.068.995,00 66.268.995,00 72,98 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 16.700.000,00 9.500.000,00 131,94 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.861.000,00 45.040.695,00 15.179.695,00 50,83 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 53.739.000,00 95.328.300,00 41.589.300,00 77,39 SURPLUS / (DEFISIT) (90.800.000,00) (157.068.995,00) (66.268.995,00) 72,98 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 76 SD Negeri 1 Kaligowong Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 89.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 160.785.953,00 71.185.953,00 79,45 BELANJA LANGSUNG 89.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 160.785.953,00 71.185.953,00 79,45 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 89.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 160.785.953,00 71.185.953,00 79,45 89.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 160.785.953,00 71.185.953,00 79,45 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.320.000,00 26.900.000,00 13.580.000,00 101,95 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.684.600,00 74.532.353,00 8.847.753,00 13,47 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.595.400,00 59.353.600,00 48.758.200,00 460,18 SURPLUS / (DEFISIT) (89.600.000,00) (160.785.953,00) (71.185.953,00) 79,45 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 77 SD Negeri 1 Karanganyar Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 38.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 108.747.260,00 70.347.260,00 183,20 BELANJA LANGSUNG 38.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 108.747.260,00 70.347.260,00 183,20 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 38.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 108.747.260,00 70.347.260,00 183,20 38.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 108.747.260,00 70.347.260,00 183,20 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.320.000,00 17.324.000,00 13.004.000,00 301,02 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.080.000,00 28.423.260,00 (2.656.740,00) (8,55) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00 63.000.000,00 60.000.000,00 2.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (38.400.000,00) (108.747.260,00) (70.347.260,00) 183,20 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 78 SD Negeri 1 Kumejing Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 99.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 168.947.708,00 69.347.708,00 69,63 BELANJA LANGSUNG 99.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 168.947.708,00 69.347.708,00 69,63 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 99.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 168.947.708,00 69.347.708,00 69,63 99.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 168.947.708,00 69.347.708,00 69,63 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.640.000,00 21.000.000,00 12.360.000,00 143,06 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.691.400,00 37.122.508,00 431.108,00 1,17 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 54.268.600,00 110.825.200,00 56.556.600,00 104,22 SURPLUS / (DEFISIT) (99.600.000,00) (168.947.708,00) (69.347.708,00) 69,63 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 79 SD Negeri 1 Lancar Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 107.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 186.226.713,00 79.026.713,00 73,72 BELANJA LANGSUNG 107.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 186.226.713,00 79.026.713,00 73,72 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 107.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 186.226.713,00 79.026.713,00 73,72 107.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 186.226.713,00 79.026.713,00 73,72 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 35.300.000,00 25.100.000,00 246,08 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.856.000,00 93.150.713,00 5.294.713,00 6,03 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.144.000,00 57.776.000,00 48.632.000,00 531,85 SURPLUS / (DEFISIT) (107.200.000,00) (186.226.713,00) (79.026.713,00) 73,72 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 80 SD Negeri 1 Ngalian Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 171.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 189.586.565,00 17.786.565,00 10,35 BELANJA LANGSUNG 171.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 189.586.565,00 17.786.565,00 10,35 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 171.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 189.586.565,00 17.786.565,00 10,35 171.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 189.586.565,00 17.786.565,00 10,35 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 31.150.000,00 16.150.000,00 107,67 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.800.000,00 73.936.565,00 (5.863.435,00) (7,35) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 77.000.000,00 84.500.000,00 7.500.000,00 9,74 SURPLUS / (DEFISIT) (171.800.000,00) (189.586.565,00) (17.786.565,00) 10,35 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 81 SD Neger Panerusan Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 228.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 256.994.404,00 28.194.404,00 12,32 BELANJA LANGSUNG 228.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 256.994.404,00 28.194.404,00 12,32 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 228.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 256.994.404,00 28.194.404,00 12,32 228.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 256.994.404,00 28.194.404,00 12,32 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.600.000,00 45.500.000,00 17.900.000,00 64,86 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.750.000,00 170.564.404,00 2.814.404,00 1,68 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 33.450.000,00 40.930.000,00 7.480.000,00 22,36 SURPLUS / (DEFISIT) (228.800.000,00) (256.994.404,00) (28.194.404,00) 12,32 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 82 SD Negeri 1 Plunjaran Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 93.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 163.586.038,00 69.986.038,00 74,77 BELANJA LANGSUNG 93.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 163.586.038,00 69.986.038,00 74,77 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 93.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 163.586.038,00 69.986.038,00 74,77 93.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 163.586.038,00 69.986.038,00 74,77 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.640.000,00 14.100.000,00 8.460.000,00 150,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.700.000,00 30.403.038,00 2.703.038,00 9,76 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.260.000,00 119.083.000,00 58.823.000,00 97,62 SURPLUS / (DEFISIT) (93.600.000,00) (163.586.038,00) (69.986.038,00) 74,77 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 83 SD Negeri 1 Somogede Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 126.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 207.640.472,00 81.240.472,00 64,27 BELANJA LANGSUNG 126.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 207.640.472,00 81.240.472,00 64,27 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 126.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 207.640.472,00 81.240.472,00 64,27 126.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 207.640.472,00 81.240.472,00 64,27 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00 34.000.000,00 22.300.000,00 190,60 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.586.000,00 69.695.500,00 (17.890.500,00) (20,43) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.114.000,00 103.944.972,00 76.830.972,00 283,36 SURPLUS / (DEFISIT) (126.400.000,00) (207.640.472,00) (81.240.472,00) 64,27 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 84 SD Negeri 1 Sumberejo Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 80.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 149.995.861,00 69.595.861,00 86,56 BELANJA LANGSUNG 80.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 149.995.861,00 69.595.861,00 86,56 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 80.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 149.995.861,00 69.595.861,00 86,56 80.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 149.995.861,00 69.595.861,00 86,56 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 21.975.000,00 15.975.000,00 266,25 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.400.000,00 39.565.161,00 8.165.161,00 26,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 43.000.000,00 88.455.700,00 45.455.700,00 105,71 SURPLUS / (DEFISIT) (80.400.000,00) (149.995.861,00) (69.595.861,00) 86,56 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 85 SD Negeri Sumbersari Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 86.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 149.115.110,00 63.115.110,00 73,39 BELANJA LANGSUNG 86.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 149.115.110,00 63.115.110,00 73,39 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 86.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 149.115.110,00 63.115.110,00 73,39 86.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 149.115.110,00 63.115.110,00 73,39 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 21.050.000,00 15.050.000,00 250,83 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.132.300,00 35.420.810,00 5.288.510,00 17,55 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.867.700,00 92.644.300,00 42.776.600,00 85,78 SURPLUS / (DEFISIT) (86.000.000,00) (149.115.110,00) (63.115.110,00) 73,39 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 86 SD Negeri 1 Tirip Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 80.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 152.375.877,00 71.575.877,00 88,58 BELANJA LANGSUNG 80.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 152.375.877,00 71.575.877,00 88,58 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 80.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 152.375.877,00 71.575.877,00 88,58 80.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 152.375.877,00 71.575.877,00 88,58 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 47.300.000,00 35.900.000,00 314,91 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.846.000,00 46.094.677,00 (15.751.323,00) (25,47) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.554.000,00 58.981.200,00 51.427.200,00 680,79 SURPLUS / (DEFISIT) (80.800.000,00) (152.375.877,00) (71.575.877,00) 88,58 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 87 SD Negeri 1 Trimulyo Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 66.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 138.969.014,00 72.569.014,00 109,29 BELANJA LANGSUNG 66.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 138.969.014,00 72.569.014,00 109,29 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 66.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 138.969.014,00 72.569.014,00 109,29 66.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 138.969.014,00 72.569.014,00 109,29 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 30.900.000,00 21.300.000,00 221,88 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.600.000,00 51.116.514,00 (2.483.486,00) (4,63) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.200.000,00 56.952.500,00 53.752.500,00 1.679,77 SURPLUS / (DEFISIT) (66.400.000,00) (138.969.014,00) (72.569.014,00) 109,29 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 88 SD Negeri 1 Wadaslintang Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 123.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 138.246.290,00 15.046.290,00 12,21 BELANJA LANGSUNG 123.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 138.246.290,00 15.046.290,00 12,21 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 123.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 138.246.290,00 15.046.290,00 12,21 123.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 138.246.290,00 15.046.290,00 12,21 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.300.000,00 31.700.000,00 13.400.000,00 73,22 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.950.000,00 84.976.390,00 (13.973.610,00) (14,12) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.950.000,00 21.569.900,00 15.619.900,00 262,52 SURPLUS / (DEFISIT) (123.200.000,00) (138.246.290,00) (15.046.290,00) 12,21 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 89 SD Negeri 2 Besuki Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 91.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 160.639.015,00 69.039.015,00 75,37 BELANJA LANGSUNG 91.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 160.639.015,00 69.039.015,00 75,37 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 91.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 160.639.015,00 69.039.015,00 75,37 91.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 160.639.015,00 69.039.015,00 75,37 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 21.720.000,00 15.720.000,00 262,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.200.000,00 27.673.215,00 (5.526.785,00) (16,65) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.400.000,00 111.245.800,00 58.845.800,00 112,30 SURPLUS / (DEFISIT) (91.600.000,00) (160.639.015,00) (69.039.015,00) 75,37 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 90 SD Negeri 2 erorejo Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 100.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 169.139.734,00 68.739.734,00 68,47 BELANJA LANGSUNG 100.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 169.139.734,00 68.739.734,00 68,47 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 100.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 169.139.734,00 68.739.734,00 68,47 100.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 169.139.734,00 68.739.734,00 68,47 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 17.700.000,00 10.500.000,00 145,83 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.734.600,00 53.537.360,00 11.802.760,00 28,28 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.465.400,00 97.902.374,00 46.436.974,00 90,23 SURPLUS / (DEFISIT) (100.400.000,00) (169.139.734,00) (68.739.734,00) 68,47 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 91 SD Negeri 2 Gumelar Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 115.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 132.316.760,00 17.116.760,00 14,86 BELANJA LANGSUNG 115.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 132.316.760,00 17.116.760,00 14,86 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 115.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 132.316.760,00 17.116.760,00 14,86 115.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 132.316.760,00 17.116.760,00 14,86 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 30.800.000,00 15.200.000,00 97,44 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.201.400,00 59.605.160,00 (18.596.240,00) (23,78) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.398.600,00 41.911.600,00 20.513.000,00 95,86 SURPLUS / (DEFISIT) (115.200.000,00) (132.316.760,00) (17.116.760,00) 14,86 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 92 SD Negeri 2 Kalidadap Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 91.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 159.097.044,00 67.497.044,00 73,69 BELANJA LANGSUNG 91.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 159.097.044,00 67.497.044,00 73,69 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 91.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 159.097.044,00 67.497.044,00 73,69 91.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 159.097.044,00 67.497.044,00 73,69 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 16.850.000,00 9.650.000,00 134,03 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.207.600,00 60.174.344,00 29.966.744,00 99,20 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 54.192.400,00 82.072.700,00 27.880.300,00 51,45 SURPLUS / (DEFISIT) (91.600.000,00) (159.097.044,00) (67.497.044,00) 73,69 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 93 SD Negeri 2 Kaligowong Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 147.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 177.574.584,00 30.374.584,00 20,63 BELANJA LANGSUNG 147.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 177.574.584,00 30.374.584,00 20,63 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 147.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 177.574.584,00 30.374.584,00 20,63 147.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 177.574.584,00 30.374.584,00 20,63 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.500.000,00 30.500.000,00 8.000.000,00 35,56 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.188.000,00 99.957.184,00 5.769.184,00 6,13 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.512.000,00 47.117.400,00 16.605.400,00 54,42 SURPLUS / (DEFISIT) (147.200.000,00) (177.574.584,00) (30.374.584,00) 20,63 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 94 SD Negeri 2 Karanganyar Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 117.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 129.523.783,00 11.923.783,00 10,14 BELANJA LANGSUNG 117.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 129.523.783,00 11.923.783,00 10,14 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 117.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 129.523.783,00 11.923.783,00 10,14 117.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 129.523.783,00 11.923.783,00 10,14 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.440.000,00 25.100.000,00 14.660.000,00 140,42 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.160.000,00 46.928.283,00 (6.231.717,00) (11,72) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 54.000.000,00 57.495.500,00 3.495.500,00 6,47 SURPLUS / (DEFISIT) (117.600.000,00) (129.523.783,00) (11.923.783,00) 10,14 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 95 SD Negeri 2 Kumejing Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 123.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 198.307.029,00 75.107.029,00 60,96 BELANJA LANGSUNG 123.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 198.307.029,00 75.107.029,00 60,96 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 123.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 198.307.029,00 75.107.029,00 60,96 123.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 198.307.029,00 75.107.029,00 60,96 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.080.000,00 33.740.000,00 23.660.000,00 234,72 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.605.000,00 40.018.629,00 (17.586.371,00) (30,53) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.515.000,00 124.548.400,00 69.033.400,00 124,35 SURPLUS / (DEFISIT) (123.200.000,00) (198.307.029,00) (75.107.029,00) 60,96 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 96 SD Negeri 2 Lancar Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 92.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 166.917.360,00 74.117.360,00 79,87 BELANJA LANGSUNG 92.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 166.917.360,00 74.117.360,00 79,87 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 92.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 166.917.360,00 74.117.360,00 79,87 92.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 166.917.360,00 74.117.360,00 79,87 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 38.300.000,00 23.900.000,00 165,97 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.700.000,00 56.899.560,00 (6.800.440,00) (10,68) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.700.000,00 71.717.800,00 57.017.800,00 387,88 SURPLUS / (DEFISIT) (92.800.000,00) (166.917.360,00) (74.117.360,00) 79,87 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 97 SD Negeri 2 Ngalian Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 91.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 105.467.121,00 14.267.121,00 15,64 BELANJA LANGSUNG 91.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 105.467.121,00 14.267.121,00 15,64 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 91.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 105.467.121,00 14.267.121,00 15,64 91.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 105.467.121,00 14.267.121,00 15,64 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.680.000,00 45.100.000,00 31.420.000,00 229,68 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.210.200,00 51.888.221,00 (21.321.979,00) (29,12) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.309.800,00 8.478.900,00 4.169.100,00 96,74 SURPLUS / (DEFISIT) (91.200.000,00) (105.467.121,00) (14.267.121,00) 15,64 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 98 SD Negeri 2 Plunjaran Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 128.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 212.891.976,00 84.091.976,00 65,29 BELANJA LANGSUNG 128.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 212.891.976,00 84.091.976,00 65,29 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 128.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 212.891.976,00 84.091.976,00 65,29 128.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 212.891.976,00 84.091.976,00 65,29 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.120.000,00 33.500.000,00 15.380.000,00 84,88 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.403.800,00 85.700.576,00 (703.224,00) (0,81) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.276.200,00 93.691.400,00 69.415.200,00 285,94 SURPLUS / (DEFISIT) (128.800.000,00) (212.891.976,00) (84.091.976,00) 65,29 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 99 SD Negeri 2 Somogede Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 95.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 172.621.294,00 77.421.294,00 81,32 BELANJA LANGSUNG 95.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 172.621.294,00 77.421.294,00 81,32 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 95.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 172.621.294,00 77.421.294,00 81,32 95.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 172.621.294,00 77.421.294,00 81,32 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.440.000,00 23.100.000,00 9.660.000,00 71,88 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.260.000,00 69.460.894,00 (7.799.106,00) (10,09) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000,00 80.060.400,00 75.560.400,00 1.679,12 SURPLUS / (DEFISIT) (95.200.000,00) (172.621.294,00) (77.421.294,00) 81,32 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 00 SD Negeri 2 Sumberejo Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 116.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 184.597.460,00 68.197.460,00 58,59 BELANJA LANGSUNG 116.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 184.597.460,00 68.197.460,00 58,59 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 116.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 184.597.460,00 68.197.460,00 58,59 116.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 184.597.460,00 68.197.460,00 58,59 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 20.500.000,00 10.900.000,00 113,54 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.800.000,00 44.311.460,00 (5.488.540,00) (11,02) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 57.000.000,00 119.786.000,00 62.786.000,00 110,15 SURPLUS / (DEFISIT) (116.400.000,00) (184.597.460,00) (68.197.460,00) 58,59 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 SD Negeri 2 Tirip Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 53.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 121.138.733,00 67.538.733,00 126,01 BELANJA LANGSUNG 53.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 121.138.733,00 67.538.733,00 126,01 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 53.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 121.138.733,00 67.538.733,00 126,01 53.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 121.138.733,00 67.538.733,00 126,01 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 12.500.000,00 4.100.000,00 48,81 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.444.000,00 46.978.133,00 3.534.133,00 8,13 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.756.000,00 61.660.600,00 59.904.600,00 3.411,42 SURPLUS / (DEFISIT) (53.600.000,00) (121.138.733,00) (67.538.733,00) 126,01 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 02 SD Negeri 2 Trimulyo Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 80.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 156.397.900,00 76.397.900,00 95,50 BELANJA LANGSUNG 80.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 156.397.900,00 76.397.900,00 95,50 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 80.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 156.397.900,00 76.397.900,00 95,50 80.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 156.397.900,00 76.397.900,00 95,50 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 37.800.000,00 25.800.000,00 215,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.720.000,00 70.517.900,00 11.797.900,00 20,09 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.280.000,00 48.080.000,00 38.800.000,00 418,10 SURPLUS / (DEFISIT) (80.000.000,00) (156.397.900,00) (76.397.900,00) 95,50 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 03 SD Negeri 2 Wadaslintang Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 131.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 150.813.467,00 19.613.467,00 14,95 BELANJA LANGSUNG 131.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 150.813.467,00 19.613.467,00 14,95 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 131.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 150.813.467,00 19.613.467,00 14,95 131.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 150.813.467,00 19.613.467,00 14,95 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00 56.900.000,00 37.700.000,00 196,35 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.879.750,00 69.138.467,00 (24.741.283,00) (26,35) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.120.250,00 24.775.000,00 6.654.750,00 36,73 SURPLUS / (DEFISIT) (131.200.000,00) (150.813.467,00) (19.613.467,00) 14,95 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 04 SD Negeri 3 Besuki Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 108.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 175.611.285,00 67.211.285,00 62,00 BELANJA LANGSUNG 108.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 175.611.285,00 67.211.285,00 62,00 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 108.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 175.611.285,00 67.211.285,00 62,00 108.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 175.611.285,00 67.211.285,00 62,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 24.020.000,00 19.220.000,00 400,42 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.600.000,00 32.956.185,00 (11.643.815,00) (26,11) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 59.000.000,00 118.635.100,00 59.635.100,00 101,08 SURPLUS / (DEFISIT) (108.400.000,00) (175.611.285,00) (67.211.285,00) 62,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 05 SD Negeri 3 Gumelar Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 89.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 151.389.000,00 62.189.000,00 69,72 BELANJA LANGSUNG 89.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 151.389.000,00 62.189.000,00 69,72 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 89.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 151.389.000,00 62.189.000,00 69,72 89.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 151.389.000,00 62.189.000,00 69,72 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 21.860.000,00 15.860.000,00 264,33 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.750.000,00 35.778.600,00 4.028.600,00 12,69 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.450.000,00 93.750.400,00 42.300.400,00 82,22 SURPLUS / (DEFISIT) (89.200.000,00) (151.389.000,00) (62.189.000,00) 69,72 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 06 SD Negeri 3 Kaligowong Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 66.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 132.448.320,00 66.048.320,00 99,47 BELANJA LANGSUNG 66.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 132.448.320,00 66.048.320,00 99,47 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 66.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 132.448.320,00 66.048.320,00 99,47 66.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 132.448.320,00 66.048.320,00 99,47 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 24.200.000,00 15.200.000,00 168,89 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.900.000,00 48.032.920,00 132.920,00 0,28 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.500.000,00 60.215.400,00 50.715.400,00 533,85 SURPLUS / (DEFISIT) (66.400.000,00) (132.448.320,00) (66.048.320,00) 99,47 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 07 SD Negeri 3 Ngalian Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 55.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 118.974.325,00 63.774.325,00 115,53 BELANJA LANGSUNG 55.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 118.974.325,00 63.774.325,00 115,53 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 55.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 118.974.325,00 63.774.325,00 115,53 55.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 118.974.325,00 63.774.325,00 115,53 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 19.300.000,00 12.100.000,00 168,06 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.889.100,00 35.363.425,00 (7.525.675,00) (17,55) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.110.900,00 64.310.900,00 59.200.000,00 1.158,31 SURPLUS / (DEFISIT) (55.200.000,00) (118.974.325,00) (63.774.325,00) 115,53 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 08 SD Negeri 3 Tirip Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 65.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 131.739.750,00 66.139.750,00 100,82 BELANJA LANGSUNG 65.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 131.739.750,00 66.139.750,00 100,82 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 65.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 131.739.750,00 66.139.750,00 100,82 65.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 131.739.750,00 66.139.750,00 100,82 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.252.000,00 22.100.000,00 12.848.000,00 138,87 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.348.000,00 36.410.550,00 (7.937.450,00) (17,90) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000,00 73.229.200,00 61.229.200,00 510,24 SURPLUS / (DEFISIT) (65.600.000,00) (131.739.750,00) (66.139.750,00) 100,82 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 09 SD Negeri 3 Trimulyo Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 88.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 102.655.684,00 13.855.684,00 15,60 BELANJA LANGSUNG 88.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 102.655.684,00 13.855.684,00 15,60 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 88.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 102.655.684,00 13.855.684,00 15,60 88.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 102.655.684,00 13.855.684,00 15,60 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 17.750.000,00 6.350.000,00 55,70 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.400.000,00 73.405.684,00 9.005.684,00 13,98 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00 11.500.000,00 (1.500.000,00) (11,54) SURPLUS / (DEFISIT) (88.800.000,00) (102.655.684,00) (13.855.684,00) 15,60 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 10 SD Negeri 3 Wadaslintang Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 71.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 76.951.096,00 5.751.096,00 8,08 BELANJA LANGSUNG 71.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 76.951.096,00 5.751.096,00 8,08 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 71.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 76.951.096,00 5.751.096,00 8,08 71.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 76.951.096,00 5.751.096,00 8,08 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 24.300.000,00 14.100.000,00 138,24 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.920.000,00 48.045.196,00 (874.804,00) (1,79) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.080.000,00 4.605.900,00 (7.474.100,00) (61,87) SURPLUS / (DEFISIT) (71.200.000,00) (76.951.096,00) (5.751.096,00) 8,08 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 11 SD Negeri 4 Ngalian Kec. Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 86.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 95.478.469,00 9.078.469,00 10,51 BELANJA LANGSUNG 86.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 95.478.469,00 9.078.469,00 10,51 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 86.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 95.478.469,00 9.078.469,00 10,51 86.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 95.478.469,00 9.078.469,00 10,51 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 20.900.000,00 11.900.000,00 132,22 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.595.500,00 55.644.619,00 (15.950.881,00) (22,28) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.804.500,00 18.933.850,00 13.129.350,00 226,19 SURPLUS / (DEFISIT) (86.400.000,00) (95.478.469,00) (9.078.469,00) 10,51 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 12 SD Negeri 1 Garunglor Kec. Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 103.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 173.741.469,00 70.141.469,00 67,70 BELANJA LANGSUNG 103.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 173.741.469,00 70.141.469,00 67,70 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 103.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 173.741.469,00 70.141.469,00 67,70 103.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 173.741.469,00 70.141.469,00 67,70 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.240.000,00 25.600.000,00 16.360.000,00 177,06 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.360.000,00 37.128.500,00 (4.231.500,00) (10,23) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 53.000.000,00 111.012.969,00 58.012.969,00 109,46 SURPLUS / (DEFISIT) (103.600.000,00) (173.741.469,00) (70.141.469,00) 67,70 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 13 SD Negeri 1 Kalibening Kec. Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 157.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 173.259.438,00 16.059.438,00 10,22 BELANJA LANGSUNG 157.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 173.259.438,00 16.059.438,00 10,22 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 157.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 173.259.438,00 16.059.438,00 10,22 157.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 173.259.438,00 16.059.438,00 10,22 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.700.000,00 32.750.000,00 18.050.000,00 122,79 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.450.000,00 75.509.438,00 (2.940.562,00) (3,75) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 64.050.000,00 65.000.000,00 950.000,00 1,48 SURPLUS / (DEFISIT) (157.200.000,00) (173.259.438,00) (16.059.438,00) 10,22 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 14 SD Negeri 1 Pucungwetan Kec. Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 111.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 130.952.166,00 19.752.166,00 17,76 BELANJA LANGSUNG 111.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 130.952.166,00 19.752.166,00 17,76 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 111.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 130.952.166,00 19.752.166,00 17,76 111.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 130.952.166,00 19.752.166,00 17,76 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.500.000,00 45.100.000,00 28.600.000,00 173,33 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.400.000,00 74.141.166,00 (6.258.834,00) (7,78) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.300.000,00 11.711.000,00 (2.589.000,00) (18,10) SURPLUS / (DEFISIT) (111.200.000,00) (130.952.166,00) (19.752.166,00) 17,76 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 15 SD Negeri 1 Rogojati Kec. Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 50.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 59.479.274,00 9.079.274,00 18,01 BELANJA LANGSUNG 50.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 59.479.274,00 9.079.274,00 18,01 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 50.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 59.479.274,00 9.079.274,00 18,01 50.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 59.479.274,00 9.079.274,00 18,01 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 23.300.000,00 15.800.000,00 210,67 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00 27.679.274,00 (4.720.726,00) (14,57) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.500.000,00 8.500.000,00 (2.000.000,00) (19,05) SURPLUS / (DEFISIT) (50.400.000,00) (59.479.274,00) (9.079.274,00) 18,01 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 16 SD Negeri 1 Sukoharjo Kec. Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 104.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 121.760.946,00 16.960.946,00 16,18 BELANJA LANGSUNG 104.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 121.760.946,00 16.960.946,00 16,18 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 104.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 121.760.946,00 16.960.946,00 16,18 104.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 121.760.946,00 16.960.946,00 16,18 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 42.500.000,00 26.900.000,00 172,44 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.938.000,00 63.696.146,00 (20.241.854,00) (24,12) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.262.000,00 15.564.800,00 10.302.800,00 195,80 SURPLUS / (DEFISIT) (104.800.000,00) (121.760.946,00) (16.960.946,00) 16,18 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 17 SD Negeri 1 Suroyudan Kec. Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 105.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 176.893.253,00 71.293.253,00 67,51 BELANJA LANGSUNG 105.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 176.893.253,00 71.293.253,00 67,51 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 105.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 176.893.253,00 71.293.253,00 67,51 105.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 176.893.253,00 71.293.253,00 67,51 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 19.040.000,00 11.840.000,00 164,44 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.400.000,00 44.506.053,00 (893.947,00) (1,97) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 53.000.000,00 113.347.200,00 60.347.200,00 113,86 SURPLUS / (DEFISIT) (105.600.000,00) (176.893.253,00) (71.293.253,00) 67,51 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 18 SD Negeri 1 Tlogo Kec. Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 187.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 206.928.854,00 19.328.854,00 10,30 BELANJA LANGSUNG 187.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 206.928.854,00 19.328.854,00 10,30 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 187.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 206.928.854,00 19.328.854,00 10,30 187.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 206.928.854,00 19.328.854,00 10,30 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 37.100.000,00 22.700.000,00 157,64 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.450.000,00 88.481.154,00 (10.968.846,00) (11,03) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 73.750.000,00 81.347.700,00 7.597.700,00 10,30 SURPLUS / (DEFISIT) (187.600.000,00) (206.928.854,00) (19.328.854,00) 10,30 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 19 SD Negeri 2 Garunglor Kec. Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 80.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 96.970.949,00 16.170.949,00 20,01 BELANJA LANGSUNG 80.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 96.970.949,00 16.170.949,00 20,01 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 80.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 96.970.949,00 16.170.949,00 20,01 80.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 96.970.949,00 16.170.949,00 20,01 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 37.050.000,00 25.050.000,00 208,75 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.800.000,00 43.439.500,00 (20.360.500,00) (31,91) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 16.481.449,00 11.481.449,00 229,63 SURPLUS / (DEFISIT) (80.800.000,00) (96.970.949,00) (16.170.949,00) 20,01 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 20 SD Negeri 2 Kalibening Kec. Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 152.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 165.646.033,00 13.646.033,00 8,98 BELANJA LANGSUNG 152.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 165.646.033,00 13.646.033,00 8,98 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 152.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 165.646.033,00 13.646.033,00 8,98 152.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 165.646.033,00 13.646.033,00 8,98 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 16.800.000,00 4.800.000,00 40,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.482.000,00 68.746.033,00 6.264.033,00 10,03 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 77.518.000,00 80.100.000,00 2.582.000,00 3,33 SURPLUS / (DEFISIT) (152.000.000,00) (165.646.033,00) (13.646.033,00) 8,98 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 21 SD Negeri 2 Pucungwetan Kec. Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 159.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 180.047.473,00 20.447.473,00 12,81 BELANJA LANGSUNG 159.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 180.047.473,00 20.447.473,00 12,81 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 159.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 180.047.473,00 20.447.473,00 12,81 159.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 180.047.473,00 20.447.473,00 12,81 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 36.000.000,00 24.000.000,00 200,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.600.000,00 63.347.473,00 (3.252.527,00) (4,88) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 81.000.000,00 80.700.000,00 (300.000,00) (0,37) SURPLUS / (DEFISIT) (159.600.000,00) (180.047.473,00) (20.447.473,00) 12,81 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 22 SD Negeri 2 Rogojati Kec. Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 84.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 94.538.983,00 10.138.983,00 12,01 BELANJA LANGSUNG 84.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 94.538.983,00 10.138.983,00 12,01 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 84.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 94.538.983,00 10.138.983,00 12,01 84.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 94.538.983,00 10.138.983,00 12,01 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 21.800.000,00 15.200.000,00 230,30 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 28.908.983,00 (6.091.017,00) (17,40) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.800.000,00 43.830.000,00 1.030.000,00 2,41 SURPLUS / (DEFISIT) (84.400.000,00) (94.538.983,00) (10.138.983,00) 12,01 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 23 SD Negeri 2 Sukoharjo Kec. Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 64.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 74.857.255,00 10.057.255,00 15,52 BELANJA LANGSUNG 64.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 74.857.255,00 10.057.255,00 15,52 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 64.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 74.857.255,00 10.057.255,00 15,52 64.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 74.857.255,00 10.057.255,00 15,52 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00 29.950.000,00 20.650.000,00 222,04 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.900.000,00 33.621.555,00 (10.278.445,00) (23,41) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.600.000,00 11.285.700,00 (314.300,00) (2,71) SURPLUS / (DEFISIT) (64.800.000,00) (74.857.255,00) (10.057.255,00) 15,52 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 24 SD Negeri 2 Suroyudan Kec. Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 137.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 209.237.888,00 71.637.888,00 52,06 BELANJA LANGSUNG 137.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 209.237.888,00 71.637.888,00 52,06 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 137.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 209.237.888,00 71.637.888,00 52,06 137.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 209.237.888,00 71.637.888,00 52,06 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 24.850.000,00 14.650.000,00 143,63 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.250.000,00 57.199.388,00 (7.050.612,00) (10,97) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 63.150.000,00 127.188.500,00 64.038.500,00 101,41 SURPLUS / (DEFISIT) (137.600.000,00) (209.237.888,00) (71.637.888,00) 52,06 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 25 SD Negeri 2 Tlogo Kec. Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 107.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 130.318.700,00 23.118.700,00 21,57 BELANJA LANGSUNG 107.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 130.318.700,00 23.118.700,00 21,57 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 107.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 130.318.700,00 23.118.700,00 21,57 107.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 130.318.700,00 23.118.700,00 21,57 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 39.650.000,00 28.250.000,00 247,81 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.400.000,00 73.195.400,00 (8.204.600,00) (10,08) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.400.000,00 17.473.300,00 3.073.300,00 21,34 SURPLUS / (DEFISIT) (107.200.000,00) (130.318.700,00) (23.118.700,00) 21,57 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 26 SD Negeri 3 Sukoharjo Kec. Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 52.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 61.429.994,00 8.629.994,00 16,34 BELANJA LANGSUNG 52.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 61.429.994,00 8.629.994,00 16,34 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 52.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 61.429.994,00 8.629.994,00 16,34 52.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 61.429.994,00 8.629.994,00 16,34 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 29.750.000,00 21.950.000,00 281,41 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 13.038.700,00 (15.961.300,00) (55,04) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000,00 18.641.294,00 2.641.294,00 16,51 SURPLUS / (DEFISIT) (52.800.000,00) (61.429.994,00) (8.629.994,00) 16,34 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 27 SD Negeri 3 Tlogo Kec. Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 104.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 126.109.372,00 21.309.372,00 20,33 BELANJA LANGSUNG 104.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 126.109.372,00 21.309.372,00 20,33 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 104.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 126.109.372,00 21.309.372,00 20,33 104.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 126.109.372,00 21.309.372,00 20,33 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.720.000,00 42.300.000,00 26.580.000,00 169,08 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.830.000,00 68.906.000,00 (7.924.000,00) (10,31) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.250.000,00 14.903.372,00 2.653.372,00 21,66 SURPLUS / (DEFISIT) (104.800.000,00) (126.109.372,00) (21.309.372,00) 20,33 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 28 SD Negeri Gumiwang Kec. Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 136.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 152.397.869,00 15.997.869,00 11,73 BELANJA LANGSUNG 136.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 152.397.869,00 15.997.869,00 11,73 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 136.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 152.397.869,00 15.997.869,00 11,73 136.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 152.397.869,00 15.997.869,00 11,73 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.100.000,00 41.550.000,00 30.450.000,00 274,32 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.650.000,00 44.697.869,00 (13.952.131,00) (23,79) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 66.650.000,00 66.150.000,00 (500.000,00) (0,75) SURPLUS / (DEFISIT) (136.400.000,00) (152.397.869,00) (15.997.869,00) 11,73 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 29 SD Negeri Gunungtugel Kec. Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 134.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 150.260.652,00 15.860.652,00 11,80 BELANJA LANGSUNG 134.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 150.260.652,00 15.860.652,00 11,80 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 134.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 150.260.652,00 15.860.652,00 11,80 134.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 150.260.652,00 15.860.652,00 11,80 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.800.000,00 49.400.000,00 29.600.000,00 149,49 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.720.000,00 95.360.652,00 8.640.652,00 9,96 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.880.000,00 5.500.000,00 (22.380.000,00) (80,27) SURPLUS / (DEFISIT) (134.400.000,00) (150.260.652,00) (15.860.652,00) 11,80 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 30 SD Negeri Jebeng Plampitan Kec. Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 92.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 166.186.148,00 74.186.148,00 80,64 BELANJA LANGSUNG 92.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 166.186.148,00 74.186.148,00 80,64 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 92.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 166.186.148,00 74.186.148,00 80,64 92.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 166.186.148,00 74.186.148,00 80,64 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 36.250.000,00 23.050.000,00 174,62 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.500.000,00 61.351.500,00 (15.148.500,00) (19,80) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.300.000,00 68.584.648,00 66.284.648,00 2.881,94 SURPLUS / (DEFISIT) (92.000.000,00) (166.186.148,00) (74.186.148,00) 80,64 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 31 SD Negeri Kajeksan Kec. Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 146.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 170.198.187,00 23.798.187,00 16,26 BELANJA LANGSUNG 146.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 170.198.187,00 23.798.187,00 16,26 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 146.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 170.198.187,00 23.798.187,00 16,26 146.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 170.198.187,00 23.798.187,00 16,26 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 42.300.000,00 26.700.000,00 171,15 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.542.900,00 84.839.587,00 (12.703.313,00) (13,02) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 33.257.100,00 43.058.600,00 9.801.500,00 29,47 SURPLUS / (DEFISIT) (146.400.000,00) (170.198.187,00) (23.798.187,00) 16,26 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 32 SD Negeri Karanganyar Kec. Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 97.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 117.501.668,00 19.901.668,00 20,39 BELANJA LANGSUNG 97.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 117.501.668,00 19.901.668,00 20,39 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 97.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 117.501.668,00 19.901.668,00 20,39 97.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 117.501.668,00 19.901.668,00 20,39 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 42.300.000,00 27.900.000,00 193,75 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.700.000,00 54.601.000,00 (22.099.000,00) (28,81) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.500.000,00 20.600.668,00 14.100.668,00 216,93 SURPLUS / (DEFISIT) (97.600.000,00) (117.501.668,00) (19.901.668,00) 20,39 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 33 SD Negeri Kupangan Kec. Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 135.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 204.551.379,00 68.951.379,00 50,85 BELANJA LANGSUNG 135.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 204.551.379,00 68.951.379,00 50,85 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 135.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 204.551.379,00 68.951.379,00 50,85 135.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 204.551.379,00 68.951.379,00 50,85 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 24.200.000,00 17.000.000,00 236,11 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.900.000,00 54.976.000,00 (1.924.000,00) (3,38) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 71.500.000,00 125.375.379,00 53.875.379,00 75,35 SURPLUS / (DEFISIT) (135.600.000,00) (204.551.379,00) (68.951.379,00) 50,85 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 34 SD Negeri Mergosari Kec. Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 156.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 180.029.029,00 23.629.029,00 15,11 BELANJA LANGSUNG 156.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 180.029.029,00 23.629.029,00 15,11 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 156.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 180.029.029,00 23.629.029,00 15,11 156.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 180.029.029,00 23.629.029,00 15,11 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 32.300.000,00 22.700.000,00 236,46 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.800.000,00 71.689.500,00 (1.110.500,00) (1,53) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 74.000.000,00 76.039.529,00 2.039.529,00 2,76 SURPLUS / (DEFISIT) (156.400.000,00) (180.029.029,00) (23.629.029,00) 15,11 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 35 SD Negeri Plodongan Kec. Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 172.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 188.640.685,00 15.840.685,00 9,17 BELANJA LANGSUNG 172.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 188.640.685,00 15.840.685,00 9,17 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 172.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 188.640.685,00 15.840.685,00 9,17 172.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 188.640.685,00 15.840.685,00 9,17 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00 28.700.000,00 12.500.000,00 77,16 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.100.000,00 69.870.300,00 (4.229.700,00) (5,71) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 82.500.000,00 90.070.385,00 7.570.385,00 9,18 SURPLUS / (DEFISIT) (172.800.000,00) (188.640.685,00) (15.840.685,00) 9,17 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 36 SD Negeri Pulus Kec. Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 84.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 106.478.000,00 21.678.000,00 25,56 BELANJA LANGSUNG 84.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 106.478.000,00 21.678.000,00 25,56 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 84.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 106.478.000,00 21.678.000,00 25,56 84.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 106.478.000,00 21.678.000,00 25,56 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 23.850.000,00 11.250.000,00 89,29 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,00 46.503.600,00 3.303.600,00 7,65 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.000.000,00 36.124.400,00 7.124.400,00 24,57 SURPLUS / (DEFISIT) (84.800.000,00) (106.478.000,00) (21.678.000,00) 25,56 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 37 SD Negeri Sempol Kec. Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 105.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 175.231.152,00 69.431.152,00 65,62 BELANJA LANGSUNG 105.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 175.231.152,00 69.431.152,00 65,62 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 105.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 175.231.152,00 69.431.152,00 65,62 105.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 175.231.152,00 69.431.152,00 65,62 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 14.900.000,00 7.100.000,00 91,03 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.630.075,00 49.449.188,00 7.819.113,00 18,78 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.369.925,00 110.881.964,00 54.512.039,00 96,70 SURPLUS / (DEFISIT) (105.800.000,00) (175.231.152,00) (69.431.152,00) 65,62 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 38 SD Negeri Kalialang Kec. Kalibawang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 111.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 122.130.433,00 10.930.433,00 9,83 BELANJA LANGSUNG 111.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 122.130.433,00 10.930.433,00 9,83 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 111.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 122.130.433,00 10.930.433,00 9,83 111.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 122.130.433,00 10.930.433,00 9,83 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.360.000,00 21.220.000,00 11.860.000,00 126,71 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.840.000,00 51.032.933,00 (1.807.067,00) (3,42) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.000.000,00 49.877.500,00 877.500,00 1,79 SURPLUS / (DEFISIT) (111.200.000,00) (122.130.433,00) (10.930.433,00) 9,83 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 39 SD Negeri 1 Dempel Kec. Kalibawang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 56.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 63.240.102,00 6.440.102,00 11,34 BELANJA LANGSUNG 56.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 63.240.102,00 6.440.102,00 11,34 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 56.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 63.240.102,00 6.440.102,00 11,34 56.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 63.240.102,00 6.440.102,00 11,34 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 24.620.000,00 16.220.000,00 193,10 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.800.000,00 33.833.700,00 (13.966.300,00) (29,22) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000,00 4.786.402,00 4.186.402,00 697,73 SURPLUS / (DEFISIT) (56.800.000,00) (63.240.102,00) (6.440.102,00) 11,34 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 40 SD Negeri 1 Depok Kec. Kalibawang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 216.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 298.920.030,00 82.120.030,00 37,88 BELANJA LANGSUNG 216.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 298.920.030,00 82.120.030,00 37,88 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 216.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 298.920.030,00 82.120.030,00 37,88 216.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 298.920.030,00 82.120.030,00 37,88 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.800.000,00 49.580.000,00 17.780.000,00 55,91 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.860.000,00 107.629.550,00 22.769.550,00 26,83 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.140.000,00 141.710.480,00 41.570.480,00 41,51 SURPLUS / (DEFISIT) (216.800.000,00) (298.920.030,00) (82.120.030,00) 37,88 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 41 SD Negeri 1 Kalibawang Kec. Kalibawang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 92.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 105.093.604,00 13.093.604,00 14,23 BELANJA LANGSUNG 92.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 105.093.604,00 13.093.604,00 14,23 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 92.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 105.093.604,00 13.093.604,00 14,23 92.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 105.093.604,00 13.093.604,00 14,23 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.820.000,00 27.900.000,00 16.080.000,00 136,04 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.069.000,00 60.411.304,00 (18.657.696,00) (23,60) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.111.000,00 16.782.300,00 15.671.300,00 1.410,56 SURPLUS / (DEFISIT) (92.000.000,00) (105.093.604,00) (13.093.604,00) 14,23 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 42 SD Negeri 1 Kalikarung Kec. Kalibawang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 122.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 204.285.977,00 81.885.977,00 66,90 BELANJA LANGSUNG 122.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 204.285.977,00 81.885.977,00 66,90 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 122.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 204.285.977,00 81.885.977,00 66,90 122.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 204.285.977,00 81.885.977,00 66,90 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.360.000,00 49.600.000,00 31.240.000,00 170,15 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.740.000,00 74.655.977,00 (17.084.023,00) (18,62) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.300.000,00 80.030.000,00 67.730.000,00 550,65 SURPLUS / (DEFISIT) (122.400.000,00) (204.285.977,00) (81.885.977,00) 66,90 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 43 SD Negeri 1 Pengarengan Kec. Kalibawang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 157.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 235.773.962,00 78.173.962,00 49,60 BELANJA LANGSUNG 157.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 235.773.962,00 78.173.962,00 49,60 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 157.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 235.773.962,00 78.173.962,00 49,60 157.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 235.773.962,00 78.173.962,00 49,60 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.920.000,00 23.370.000,00 9.450.000,00 67,89 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.715.100,00 85.445.462,00 16.730.362,00 24,35 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 74.964.900,00 126.958.500,00 51.993.600,00 69,36 SURPLUS / (DEFISIT) (157.600.000,00) (235.773.962,00) (78.173.962,00) 49,60 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 44 SD Negeri 1 Tempurejo Kec. Kalibawang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 124.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 198.563.528,00 73.763.528,00 59,11 BELANJA LANGSUNG 124.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 198.563.528,00 73.763.528,00 59,11 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 124.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 198.563.528,00 73.763.528,00 59,11 124.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 198.563.528,00 73.763.528,00 59,11 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 37.980.000,00 21.180.000,00 126,07 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.736.000,00 98.545.958,00 1.809.958,00 1,87 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.264.000,00 62.037.570,00 50.773.570,00 450,76 SURPLUS / (DEFISIT) (124.800.000,00) (198.563.528,00) (73.763.528,00) 59,11 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 45 SD Negeri 2 Dempel Kec. Kalibawang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 146.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 168.923.233,00 22.523.233,00 15,38 BELANJA LANGSUNG 146.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 168.923.233,00 22.523.233,00 15,38 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 146.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 168.923.233,00 22.523.233,00 15,38 146.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 168.923.233,00 22.523.233,00 15,38 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.900.000,00 52.060.000,00 30.160.000,00 137,72 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.000.000,00 102.014.633,00 (6.985.367,00) (6,41) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.500.000,00 14.848.600,00 (651.400,00) (4,20) SURPLUS / (DEFISIT) (146.400.000,00) (168.923.233,00) (22.523.233,00) 15,38 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 47 SD Negeri 2 Kalibawang Kec. Kalibawang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 49.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 60.824.947,00 11.224.947,00 22,63 BELANJA LANGSUNG 49.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 60.824.947,00 11.224.947,00 22,63 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 49.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 60.824.947,00 11.224.947,00 22,63 49.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 60.824.947,00 11.224.947,00 22,63 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 16.416.000,00 9.216.000,00 128,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.400.000,00 38.408.947,00 (3.991.053,00) (9,41) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (49.600.000,00) (60.824.947,00) (11.224.947,00) 22,63 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 48 SD Negeri 2 Kalikarung Kec. Kalibawang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 125.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 198.294.607,00 72.694.607,00 57,88 BELANJA LANGSUNG 125.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 198.294.607,00 72.694.607,00 57,88 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 125.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 198.294.607,00 72.694.607,00 57,88 125.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 198.294.607,00 72.694.607,00 57,88 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 21.160.000,00 11.560.000,00 120,42 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.880.000,00 62.446.437,00 9.566.437,00 18,09 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 63.120.000,00 114.688.170,00 51.568.170,00 81,70 SURPLUS / (DEFISIT) (125.600.000,00) (198.294.607,00) (72.694.607,00) 57,88 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 49 SD Negeri 2 Pengarengan Kec. Kalibawang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 151.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 221.198.696,00 69.998.696,00 46,30 BELANJA LANGSUNG 151.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 221.198.696,00 69.998.696,00 46,30 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 151.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 221.198.696,00 69.998.696,00 46,30 151.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 221.198.696,00 69.998.696,00 46,30 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 20.664.000,00 8.664.000,00 72,20 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.540.000,00 92.279.846,00 26.739.846,00 40,80 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 73.660.000,00 108.254.850,00 34.594.850,00 46,97 SURPLUS / (DEFISIT) (151.200.000,00) (221.198.696,00) (69.998.696,00) 46,30 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 50 SD Negeri 2 Tempurejo Kec. Kalibawang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 106.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 179.597.386,00 73.197.386,00 68,79 BELANJA LANGSUNG 106.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 179.597.386,00 73.197.386,00 68,79 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 106.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 179.597.386,00 73.197.386,00 68,79 106.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 179.597.386,00 73.197.386,00 68,79 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 26.119.000,00 12.919.000,00 97,87 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.200.000,00 68.795.646,00 (20.404.354,00) (22,87) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.000.000,00 84.682.740,00 80.682.740,00 2.017,07 SURPLUS / (DEFISIT) (106.400.000,00) (179.597.386,00) (73.197.386,00) 68,79 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 51 SD Negeri 3 Dempel Kec. Kalibawang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 73.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 85.492.048,00 11.892.048,00 16,16 BELANJA LANGSUNG 73.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 85.492.048,00 11.892.048,00 16,16 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 73.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 85.492.048,00 11.892.048,00 16,16 73.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 85.492.048,00 11.892.048,00 16,16 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.040.000,00 24.788.000,00 13.748.000,00 124,53 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.590.000,00 47.753.748,00 (8.836.252,00) (15,61) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.970.000,00 12.950.300,00 6.980.300,00 116,92 SURPLUS / (DEFISIT) (73.600.000,00) (85.492.048,00) (11.892.048,00) 16,16 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 52 SD Negeri 3 Kalibawang Kec. Kalibawang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 62.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 72.925.786,00 10.525.786,00 16,87 BELANJA LANGSUNG 62.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 72.925.786,00 10.525.786,00 16,87 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 62.400.000,001.01 . 1.01.01 . 24 72.925.786,00 10.525.786,00 16,87 62.400.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 72.925.786,00 10.525.786,00 16,87 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 16.575.000,00 6.375.000,00 62,50 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.200.000,00 51.530.786,00 2.330.786,00 4,74 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00 4.820.000,00 1.820.000,00 60,67 SURPLUS / (DEFISIT) (62.400.000,00) (72.925.786,00) (10.525.786,00) 16,87 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 53 SD Negeri 3 Kalikarung Kec. Kalibawang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 82.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 147.621.623,00 64.821.623,00 78,29 BELANJA LANGSUNG 82.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 147.621.623,00 64.821.623,00 78,29 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 82.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 147.621.623,00 64.821.623,00 78,29 82.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 147.621.623,00 64.821.623,00 78,29 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 14.600.000,00 9.200.000,00 170,37 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.925.000,00 36.690.751,00 5.765.751,00 18,64 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 46.475.000,00 96.330.872,00 49.855.872,00 107,27 SURPLUS / (DEFISIT) (82.800.000,00) (147.621.623,00) (64.821.623,00) 78,29 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 54 SD Negeri 3 Tempurejo Kec. Kalibawang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 87.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 156.924.701,00 69.724.701,00 79,96 BELANJA LANGSUNG 87.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 156.924.701,00 69.724.701,00 79,96 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 87.200.000,001.01 . 1.01.01 . 24 156.924.701,00 69.724.701,00 79,96 87.200.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 156.924.701,00 69.724.701,00 79,96 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.960.000,00 25.610.000,00 12.650.000,00 97,61 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.390.000,00 73.882.101,00 11.492.101,00 18,42 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.850.000,00 57.432.600,00 45.582.600,00 384,66 SURPLUS / (DEFISIT) (87.200.000,00) (156.924.701,00) (69.724.701,00) 79,96 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 55 SD Negeri 4 Kalikarung Kec. Kalibawang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 83.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 151.545.585,00 67.945.585,00 81,27 BELANJA LANGSUNG 83.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 151.545.585,00 67.945.585,00 81,27 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 83.600.000,001.01 . 1.01.01 . 24 151.545.585,00 67.945.585,00 81,27 83.600.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 151.545.585,00 67.945.585,00 81,27 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.120.000,00 14.380.000,00 8.260.000,00 134,97 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.480.000,00 59.665.585,00 26.185.585,00 78,21 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 44.000.000,00 77.500.000,00 33.500.000,00 76,14 SURPLUS / (DEFISIT) (83.600.000,00) (151.545.585,00) (67.945.585,00) 81,27 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 56 SD Negeri Mergolangu Kec. Kalibawang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 132.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 212.889.820,00 80.089.820,00 60,31 BELANJA LANGSUNG 132.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 212.889.820,00 80.089.820,00 60,31 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 132.800.000,001.01 . 1.01.01 . 24 212.889.820,00 80.089.820,00 60,31 132.800.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 212.889.820,00 80.089.820,00 60,31 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.800.000,00 28.040.000,00 8.240.000,00 41,62 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.500.000,00 108.235.470,00 735.470,00 0,68 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.500.000,00 76.614.350,00 71.114.350,00 1.292,99 SURPLUS / (DEFISIT) (132.800.000,00) (212.889.820,00) (80.089.820,00) 60,31 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 17 SMP Negeri 1 Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 754.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 1.201.926.176,00 447.926.176,00 59,41 BELANJA LANGSUNG 754.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 1.201.926.176,00 447.926.176,00 59,41 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 754.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 1.201.926.176,00 447.926.176,00 59,41 754.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 1.201.926.176,00 447.926.176,00 59,41 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110.781.000,00 542.736.000,00 431.955.000,00 389,92 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 565.319.000,00 491.555.176,00 (73.763.824,00) (13,05) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 77.900.000,00 167.635.000,00 89.735.000,00 115,19 SURPLUS / (DEFISIT) (754.000.000,00) (1.201.926.176,00) (447.926.176,00) 59,41 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 18 SMP Negeri 2 Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 1.275.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 1.451.815.522,00 176.815.522,00 13,87 BELANJA LANGSUNG 1.275.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 1.451.815.522,00 176.815.522,00 13,87 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 1.275.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 1.451.815.522,00 176.815.522,00 13,87 1.275.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 1.451.815.522,00 176.815.522,00 13,87 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97.826.000,00 106.395.000,00 8.569.000,00 8,76 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 532.083.000,00 565.324.906,00 33.241.906,00 6,25 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 645.091.000,00 780.095.616,00 135.004.616,00 20,93 SURPLUS / (DEFISIT) (1.275.000.000,00) (1.451.815.522,00) (176.815.522,00) 13,87 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 19 SMP Negeri 3 Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 439.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 524.068.407,00 85.068.407,00 19,38 BELANJA LANGSUNG 439.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 524.068.407,00 85.068.407,00 19,38 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 439.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 524.068.407,00 85.068.407,00 19,38 439.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 524.068.407,00 85.068.407,00 19,38 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.844.000,00 178.200.000,00 112.356.000,00 170,64 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 326.019.000,00 271.101.407,00 (54.917.593,00) (16,84) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47.137.000,00 74.767.000,00 27.630.000,00 58,62 SURPLUS / (DEFISIT) (439.000.000,00) (524.068.407,00) (85.068.407,00) 19,38 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 20 SMP Negeri 4 Wonosobo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 232.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 298.259.381,00 66.259.381,00 28,56 BELANJA LANGSUNG 232.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 298.259.381,00 66.259.381,00 28,56 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 232.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 298.259.381,00 66.259.381,00 28,56 232.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 298.259.381,00 66.259.381,00 28,56 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.900.000,00 82.900.000,00 49.000.000,00 144,54 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.100.000,00 143.840.581,00 (14.259.419,00) (9,02) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 71.518.800,00 31.518.800,00 78,80 SURPLUS / (DEFISIT) (232.000.000,00) (298.259.381,00) (66.259.381,00) 28,56 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 21 SMP Negeri 1 Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 760.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 926.069.641,00 166.069.641,00 21,85 BELANJA LANGSUNG 760.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 926.069.641,00 166.069.641,00 21,85 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 760.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 926.069.641,00 166.069.641,00 21,85 760.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 926.069.641,00 166.069.641,00 21,85 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.740.000,00 160.265.000,00 59.525.000,00 59,09 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 562.713.200,00 625.067.200,00 62.354.000,00 11,08 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 96.546.800,00 140.737.441,00 44.190.641,00 45,77 SURPLUS / (DEFISIT) (760.000.000,00) (926.069.641,00) (166.069.641,00) 21,85 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 22 SMP Negeri 2 Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 449.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 511.437.480,00 62.437.480,00 13,91 BELANJA LANGSUNG 449.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 511.437.480,00 62.437.480,00 13,91 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 449.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 511.437.480,00 62.437.480,00 13,91 449.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 511.437.480,00 62.437.480,00 13,91 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.320.000,00 121.012.000,00 53.692.000,00 79,76 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 306.780.000,00 268.626.500,00 (38.153.500,00) (12,44) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 74.900.000,00 121.798.980,00 46.898.980,00 62,62 SURPLUS / (DEFISIT) (449.000.000,00) (511.437.480,00) (62.437.480,00) 13,91 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 23 SMP Negeri 3 Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 438.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 564.532.889,00 126.532.889,00 28,89 BELANJA LANGSUNG 438.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 564.532.889,00 126.532.889,00 28,89 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 438.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 564.532.889,00 126.532.889,00 28,89 438.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 564.532.889,00 126.532.889,00 28,89 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.240.000,00 105.135.000,00 50.895.000,00 93,83 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 327.460.000,00 323.747.889,00 (3.712.111,00) (1,13) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.300.000,00 135.650.000,00 79.350.000,00 140,94 SURPLUS / (DEFISIT) (438.000.000,00) (564.532.889,00) (126.532.889,00) 28,89 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 24 SMP Negeri 4 Kertek KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 429.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 475.501.461,00 46.501.461,00 10,84 BELANJA LANGSUNG 429.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 475.501.461,00 46.501.461,00 10,84 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 429.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 475.501.461,00 46.501.461,00 10,84 429.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 475.501.461,00 46.501.461,00 10,84 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.780.000,00 133.800.000,00 76.020.000,00 131,57 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 345.391.000,00 263.994.250,00 (81.396.750,00) (23,57) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.829.000,00 77.707.211,00 51.878.211,00 200,85 SURPLUS / (DEFISIT) (429.000.000,00) (475.501.461,00) (46.501.461,00) 10,84 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 25 SMP Negeri 1 Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 478.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 522.657.470,00 44.657.470,00 9,34 BELANJA LANGSUNG 478.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 522.657.470,00 44.657.470,00 9,34 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 478.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 522.657.470,00 44.657.470,00 9,34 478.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 522.657.470,00 44.657.470,00 9,34 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.640.000,00 114.540.000,00 42.900.000,00 59,88 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 371.560.000,00 341.847.470,00 (29.712.530,00) (8,00) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.800.000,00 66.270.000,00 31.470.000,00 90,43 SURPLUS / (DEFISIT) (478.000.000,00) (522.657.470,00) (44.657.470,00) 9,34 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 26 SMP Negeri 2 Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 754.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 839.918.701,00 85.918.701,00 11,40 BELANJA LANGSUNG 754.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 839.918.701,00 85.918.701,00 11,40 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 754.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 839.918.701,00 85.918.701,00 11,40 754.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 839.918.701,00 85.918.701,00 11,40 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.020.000,00 160.600.000,00 48.580.000,00 43,37 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 592.115.000,00 605.518.701,00 13.403.701,00 2,26 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.865.000,00 73.800.000,00 23.935.000,00 48,00 SURPLUS / (DEFISIT) (754.000.000,00) (839.918.701,00) (85.918.701,00) 11,40 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 27 SMP Negeri 3 Selomerto KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 205.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 240.131.498,00 35.131.498,00 17,14 BELANJA LANGSUNG 205.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 240.131.498,00 35.131.498,00 17,14 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 205.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 240.131.498,00 35.131.498,00 17,14 205.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 240.131.498,00 35.131.498,00 17,14 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.720.000,00 62.060.000,00 31.340.000,00 102,02 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.780.000,00 163.071.498,00 6.291.498,00 4,01 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.500.000,00 15.000.000,00 (2.500.000,00) (14,29) SURPLUS / (DEFISIT) (205.000.000,00) (240.131.498,00) (35.131.498,00) 17,14 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 28 SMP Negeri 1 Leksono KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 578.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 668.855.521,00 90.855.521,00 15,72 BELANJA LANGSUNG 578.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 668.855.521,00 90.855.521,00 15,72 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 578.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 668.855.521,00 90.855.521,00 15,72 578.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 668.855.521,00 90.855.521,00 15,72 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.290.000,00 92.370.000,00 16.080.000,00 21,08 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 442.960.000,00 407.395.521,00 (35.564.479,00) (8,03) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.750.000,00 169.090.000,00 110.340.000,00 187,81 SURPLUS / (DEFISIT) (578.000.000,00) (668.855.521,00) (90.855.521,00) 15,72 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 29 SMP Negeri 2 Leksono KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 207.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 237.109.629,00 30.109.629,00 14,55 BELANJA LANGSUNG 207.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 237.109.629,00 30.109.629,00 14,55 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 207.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 237.109.629,00 30.109.629,00 14,55 207.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 237.109.629,00 30.109.629,00 14,55 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.005.000,00 38.175.000,00 7.170.000,00 23,13 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.645.000,00 170.934.629,00 17.289.629,00 11,25 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.350.000,00 28.000.000,00 5.650.000,00 25,28 SURPLUS / (DEFISIT) (207.000.000,00) (237.109.629,00) (30.109.629,00) 14,55 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 30 SMP Negeri 3 Leksono KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 346.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 398.799.856,00 52.799.856,00 15,26 BELANJA LANGSUNG 346.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 398.799.856,00 52.799.856,00 15,26 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 346.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 398.799.856,00 52.799.856,00 15,26 346.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 398.799.856,00 52.799.856,00 15,26 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.760.000,00 93.471.000,00 42.711.000,00 84,14 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 261.740.000,00 223.328.856,00 (38.411.144,00) (14,68) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 33.500.000,00 82.000.000,00 48.500.000,00 144,78 SURPLUS / (DEFISIT) (346.000.000,00) (398.799.856,00) (52.799.856,00) 15,26 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 31 SMP Negeri 1 Garung KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 843.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 983.429.217,00 140.429.217,00 16,66 BELANJA LANGSUNG 843.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 983.429.217,00 140.429.217,00 16,66 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 843.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 983.429.217,00 140.429.217,00 16,66 843.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 983.429.217,00 140.429.217,00 16,66 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121.886.250,00 164.874.100,00 42.987.850,00 35,27 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 591.578.750,00 624.631.117,00 33.052.367,00 5,59 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 129.535.000,00 193.924.000,00 64.389.000,00 49,71 SURPLUS / (DEFISIT) (843.000.000,00) (983.429.217,00) (140.429.217,00) 16,66 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 32 SMP Negeri 2 Garung KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 444.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 497.892.652,00 53.892.652,00 12,14 BELANJA LANGSUNG 444.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 497.892.652,00 53.892.652,00 12,14 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 444.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 497.892.652,00 53.892.652,00 12,14 444.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 497.892.652,00 53.892.652,00 12,14 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.620.000,00 81.427.200,00 43.807.200,00 116,45 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202.980.000,00 196.020.452,00 (6.959.548,00) (3,43) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 203.400.000,00 220.445.000,00 17.045.000,00 8,38 SURPLUS / (DEFISIT) (444.000.000,00) (497.892.652,00) (53.892.652,00) 12,14 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 33 SMP Negeri 3 Garung KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 332.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 430.738.237,00 98.738.237,00 29,74 BELANJA LANGSUNG 332.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 430.738.237,00 98.738.237,00 29,74 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 332.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 430.738.237,00 98.738.237,00 29,74 332.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 430.738.237,00 98.738.237,00 29,74 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.975.000,00 82.290.000,00 25.315.000,00 44,43 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.425.000,00 239.575.600,00 (4.849.400,00) (1,98) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.600.000,00 108.872.637,00 78.272.637,00 255,79 SURPLUS / (DEFISIT) (332.000.000,00) (430.738.237,00) (98.738.237,00) 29,74 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 34 SMP Negeri 1 Kejajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 478.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 672.660.314,00 194.660.314,00 40,72 BELANJA LANGSUNG 478.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 672.660.314,00 194.660.314,00 40,72 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 478.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 672.660.314,00 194.660.314,00 40,72 478.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 672.660.314,00 194.660.314,00 40,72 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.947.000,00 195.550.000,00 148.603.000,00 316,53 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 365.553.000,00 404.650.314,00 39.097.314,00 10,70 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.500.000,00 72.460.000,00 6.960.000,00 10,63 SURPLUS / (DEFISIT) (478.000.000,00) (672.660.314,00) (194.660.314,00) 40,72 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 35 SMP Negeri 2 Kejajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 331.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 352.002.808,00 21.002.808,00 6,35 BELANJA LANGSUNG 331.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 352.002.808,00 21.002.808,00 6,35 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 331.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 352.002.808,00 21.002.808,00 6,35 331.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 352.002.808,00 21.002.808,00 6,35 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.227.500,00 45.714.000,00 25.486.500,00 126,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.622.500,00 132.288.808,00 (2.333.692,00) (1,73) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 176.150.000,00 174.000.000,00 (2.150.000,00) (1,22) SURPLUS / (DEFISIT) (331.000.000,00) (352.002.808,00) (21.002.808,00) 6,35 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 36 SMP Negeri 3 Satu Atap Kejajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 64.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 139.672.050,00 75.672.050,00 118,24 BELANJA LANGSUNG 64.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 139.672.050,00 75.672.050,00 118,24 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 64.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 139.672.050,00 75.672.050,00 118,24 64.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 139.672.050,00 75.672.050,00 118,24 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.420.000,00 58.700.000,00 49.280.000,00 523,14 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.580.000,00 70.972.050,00 19.392.050,00 37,60 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 233,33 SURPLUS / (DEFISIT) (64.000.000,00) (139.672.050,00) (75.672.050,00) 118,24 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 37 SMP Negeri 1 Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 922.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 1.296.830.273,00 374.830.273,00 40,65 BELANJA LANGSUNG 922.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 1.296.830.273,00 374.830.273,00 40,65 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 922.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 1.296.830.273,00 374.830.273,00 40,65 922.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 1.296.830.273,00 374.830.273,00 40,65 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.800.000,00 219.650.000,00 68.850.000,00 45,66 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 652.200.000,00 878.240.273,00 226.040.273,00 34,66 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 119.000.000,00 198.940.000,00 79.940.000,00 67,18 SURPLUS / (DEFISIT) (922.000.000,00) (1.296.830.273,00) (374.830.273,00) 40,65 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 38 SMP Negeri 2 Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 374.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 426.740.377,00 52.740.377,00 14,10 BELANJA LANGSUNG 374.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 426.740.377,00 52.740.377,00 14,10 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 374.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 426.740.377,00 52.740.377,00 14,10 374.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 426.740.377,00 52.740.377,00 14,10 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.185.000,00 58.122.000,00 5.937.000,00 11,38 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 307.315.000,00 352.118.377,00 44.803.377,00 14,58 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.500.000,00 16.500.000,00 2.000.000,00 13,79 SURPLUS / (DEFISIT) (374.000.000,00) (426.740.377,00) (52.740.377,00) 14,10 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 39 SMP Negeri 3 Mojotengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 213.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 276.104.567,00 63.104.567,00 29,63 BELANJA LANGSUNG 213.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 276.104.567,00 63.104.567,00 29,63 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 213.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 276.104.567,00 63.104.567,00 29,63 213.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 276.104.567,00 63.104.567,00 29,63 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.800.000,00 64.530.000,00 32.730.000,00 102,92 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.509.500,00 154.956.567,00 4.447.067,00 2,95 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.690.500,00 56.618.000,00 25.927.500,00 84,48 SURPLUS / (DEFISIT) (213.000.000,00) (276.104.567,00) (63.104.567,00) 29,63 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 40 SMP Negeri 1 Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 443.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 555.687.193,00 112.687.193,00 25,44 BELANJA LANGSUNG 443.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 555.687.193,00 112.687.193,00 25,44 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 443.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 555.687.193,00 112.687.193,00 25,44 443.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 555.687.193,00 112.687.193,00 25,44 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.270.000,00 126.648.000,00 60.378.000,00 91,11 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 344.653.000,00 320.774.193,00 (23.878.807,00) (6,93) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.077.000,00 108.265.000,00 76.188.000,00 237,52 SURPLUS / (DEFISIT) (443.000.000,00) (555.687.193,00) (112.687.193,00) 25,44 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 41 SMP Negeri 2 Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 312.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 389.074.872,00 77.074.872,00 24,70 BELANJA LANGSUNG 312.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 389.074.872,00 77.074.872,00 24,70 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 312.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 389.074.872,00 77.074.872,00 24,70 312.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 389.074.872,00 77.074.872,00 24,70 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.888.000,00 89.850.000,00 45.962.000,00 104,73 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.722.000,00 218.674.872,00 (1.047.128,00) (0,48) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48.390.000,00 80.550.000,00 32.160.000,00 66,46 SURPLUS / (DEFISIT) (312.000.000,00) (389.074.872,00) (77.074.872,00) 24,70 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 42 SMP Negeri 3 Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 371.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 447.458.329,00 76.458.329,00 20,61 BELANJA LANGSUNG 371.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 447.458.329,00 76.458.329,00 20,61 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 371.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 447.458.329,00 76.458.329,00 20,61 371.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 447.458.329,00 76.458.329,00 20,61 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.900.000,00 102.880.000,00 56.980.000,00 124,14 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 293.700.000,00 273.778.329,00 (19.921.671,00) (6,78) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 31.400.000,00 70.800.000,00 39.400.000,00 125,48 SURPLUS / (DEFISIT) (371.000.000,00) (447.458.329,00) (76.458.329,00) 20,61 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 43 SMP Negeri 4 Satu Atap Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 67.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 80.027.999,00 13.027.999,00 19,44 BELANJA LANGSUNG 67.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 80.027.999,00 13.027.999,00 19,44 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 67.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 80.027.999,00 13.027.999,00 19,44 67.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 80.027.999,00 13.027.999,00 19,44 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 44.700.000,00 34.700.000,00 347,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.750.000,00 32.827.999,00 (19.922.001,00) (37,77) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.250.000,00 2.500.000,00 (1.750.000,00) (41,18) SURPLUS / (DEFISIT) (67.000.000,00) (80.027.999,00) (13.027.999,00) 19,44 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 44 SMP Negeri 5 Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 103.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 189.666.173,00 86.666.173,00 84,14 BELANJA LANGSUNG 103.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 189.666.173,00 86.666.173,00 84,14 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 103.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 189.666.173,00 86.666.173,00 84,14 103.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 189.666.173,00 86.666.173,00 84,14 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.120.000,00 48.600.000,00 33.480.000,00 221,43 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.124.400,00 93.930.073,00 15.805.673,00 20,23 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.755.600,00 47.136.100,00 37.380.500,00 383,17 SURPLUS / (DEFISIT) (103.000.000,00) (189.666.173,00) (86.666.173,00) 84,14 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 45 SMP Negeri 6 Satu Atap Watumalang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 82.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 99.339.820,00 17.339.820,00 21,15 BELANJA LANGSUNG 82.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 99.339.820,00 17.339.820,00 21,15 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 82.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 99.339.820,00 17.339.820,00 21,15 82.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 99.339.820,00 17.339.820,00 21,15 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.100.000,00 33.765.000,00 22.665.000,00 204,19 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.900.000,00 55.424.820,00 (9.475.180,00) (14,60) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00 10.150.000,00 4.150.000,00 69,17 SURPLUS / (DEFISIT) (82.000.000,00) (99.339.820,00) (17.339.820,00) 21,15 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 46 SMP Negeri 1 Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 585.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 631.995.035,00 46.995.035,00 8,03 BELANJA LANGSUNG 585.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 631.995.035,00 46.995.035,00 8,03 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 585.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 631.995.035,00 46.995.035,00 8,03 585.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 631.995.035,00 46.995.035,00 8,03 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.476.000,00 101.524.000,00 15.048.000,00 17,40 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 468.524.000,00 502.471.035,00 33.947.035,00 7,25 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 28.000.000,00 (2.000.000,00) (6,67) SURPLUS / (DEFISIT) (585.000.000,00) (631.995.035,00) (46.995.035,00) 8,03 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 47 SMP Negeri 2 Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 310.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 456.987.496,00 146.987.496,00 47,42 BELANJA LANGSUNG 310.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 456.987.496,00 146.987.496,00 47,42 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 310.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 456.987.496,00 146.987.496,00 47,42 310.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 456.987.496,00 146.987.496,00 47,42 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.600.000,00 72.272.000,00 32.672.000,00 82,51 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 207.809.000,00 220.841.496,00 13.032.496,00 6,27 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 62.591.000,00 163.874.000,00 101.283.000,00 161,82 SURPLUS / (DEFISIT) (310.000.000,00) (456.987.496,00) (146.987.496,00) 47,42 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 48 SMP Negeri 3 Satu Atap Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 102.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 180.829.022,00 78.829.022,00 77,28 BELANJA LANGSUNG 102.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 180.829.022,00 78.829.022,00 77,28 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 102.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 180.829.022,00 78.829.022,00 77,28 102.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 180.829.022,00 78.829.022,00 77,28 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.360.000,00 64.600.000,00 49.240.000,00 320,57 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.640.000,00 84.304.022,00 10.664.022,00 14,48 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00 31.925.000,00 18.925.000,00 145,58 SURPLUS / (DEFISIT) (102.000.000,00) (180.829.022,00) (78.829.022,00) 77,28 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 49 SMP Negeri 4 Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 199.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 296.780.590,00 97.780.590,00 49,14 BELANJA LANGSUNG 199.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 296.780.590,00 97.780.590,00 49,14 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 199.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 296.780.590,00 97.780.590,00 49,14 199.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 296.780.590,00 97.780.590,00 49,14 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.400.000,00 94.800.000,00 68.400.000,00 259,09 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.374.500,00 128.048.200,00 (30.326.300,00) (19,15) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.225.500,00 73.932.390,00 59.706.890,00 419,72 SURPLUS / (DEFISIT) (199.000.000,00) (296.780.590,00) (97.780.590,00) 49,14 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 50 SMP Negeri 5 Satu Atap Sapuran KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 127.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 205.975.650,00 78.975.650,00 62,19 BELANJA LANGSUNG 127.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 205.975.650,00 78.975.650,00 62,19 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 127.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 205.975.650,00 78.975.650,00 62,19 127.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 205.975.650,00 78.975.650,00 62,19 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.020.000,00 58.200.000,00 39.180.000,00 205,99 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.305.000,00 102.250.650,00 4.945.650,00 5,08 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.675.000,00 45.525.000,00 34.850.000,00 326,46 SURPLUS / (DEFISIT) (127.000.000,00) (205.975.650,00) (78.975.650,00) 62,19 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 51 SMP Negeri 1 Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 806.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 993.621.769,00 187.621.769,00 23,28 BELANJA LANGSUNG 806.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 993.621.769,00 187.621.769,00 23,28 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 806.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 993.621.769,00 187.621.769,00 23,28 806.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 993.621.769,00 187.621.769,00 23,28 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.465.000,00 148.935.000,00 37.470.000,00 33,62 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 628.685.000,00 682.693.769,00 54.008.769,00 8,59 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.850.000,00 161.993.000,00 96.143.000,00 146,00 SURPLUS / (DEFISIT) (806.000.000,00) (993.621.769,00) (187.621.769,00) 23,28 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 52 SMP Negeri 2 Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 393.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 447.462.245,00 54.462.245,00 13,86 BELANJA LANGSUNG 393.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 447.462.245,00 54.462.245,00 13,86 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 393.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 447.462.245,00 54.462.245,00 13,86 393.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 447.462.245,00 54.462.245,00 13,86 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.560.000,00 94.394.000,00 35.834.000,00 61,19 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 297.978.200,00 279.796.045,00 (18.182.155,00) (6,10) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.461.800,00 73.272.200,00 36.810.400,00 100,96 SURPLUS / (DEFISIT) (393.000.000,00) (447.462.245,00) (54.462.245,00) 13,86 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 53 SMP Negeri 3 Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 543.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 611.563.520,00 68.563.520,00 12,63 BELANJA LANGSUNG 543.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 611.563.520,00 68.563.520,00 12,63 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 543.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 611.563.520,00 68.563.520,00 12,63 543.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 611.563.520,00 68.563.520,00 12,63 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.450.000,00 134.520.000,00 53.070.000,00 65,16 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 385.716.700,00 415.440.000,00 29.723.300,00 7,71 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.833.300,00 61.603.520,00 (14.229.780,00) (18,76) SURPLUS / (DEFISIT) (543.000.000,00) (611.563.520,00) (68.563.520,00) 12,63 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 54 SMP Negeri 4 Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 186.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 218.108.982,00 32.108.982,00 17,26 BELANJA LANGSUNG 186.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 218.108.982,00 32.108.982,00 17,26 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 186.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 218.108.982,00 32.108.982,00 17,26 186.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 218.108.982,00 32.108.982,00 17,26 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.900.000,00 55.305.000,00 27.405.000,00 98,23 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.182.950,00 142.532.100,00 (5.650.850,00) (3,81) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.917.050,00 20.271.882,00 10.354.832,00 104,41 SURPLUS / (DEFISIT) (186.000.000,00) (218.108.982,00) (32.108.982,00) 17,26 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 55 SMP Negeri 5 Satu Atap Kalikajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 88.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 107.425.484,00 19.425.484,00 22,07 BELANJA LANGSUNG 88.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 107.425.484,00 19.425.484,00 22,07 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 88.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 107.425.484,00 19.425.484,00 22,07 88.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 107.425.484,00 19.425.484,00 22,07 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.188.000,00 53.640.000,00 40.452.000,00 306,73 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.212.000,00 51.785.484,00 (5.426.516,00) (9,48) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.600.000,00 2.000.000,00 (15.600.000,00) (88,64) SURPLUS / (DEFISIT) (88.000.000,00) (107.425.484,00) (19.425.484,00) 22,07 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 56 SMP Negeri 1 Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 499.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 656.747.660,00 157.747.660,00 31,61 BELANJA LANGSUNG 499.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 656.747.660,00 157.747.660,00 31,61 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 499.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 656.747.660,00 157.747.660,00 31,61 499.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 656.747.660,00 157.747.660,00 31,61 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00 115.560.000,00 55.560.000,00 92,60 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 396.937.520,00 448.885.270,00 51.947.750,00 13,09 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.062.480,00 92.302.390,00 50.239.910,00 119,44 SURPLUS / (DEFISIT) (499.000.000,00) (656.747.660,00) (157.747.660,00) 31,61 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 57 SMP Negeri 2 Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 332.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 367.464.073,00 35.464.073,00 10,68 BELANJA LANGSUNG 332.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 367.464.073,00 35.464.073,00 10,68 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 332.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 367.464.073,00 35.464.073,00 10,68 332.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 367.464.073,00 35.464.073,00 10,68 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.440.000,00 56.523.000,00 13.083.000,00 30,12 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 222.660.000,00 233.366.473,00 10.706.473,00 4,81 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.900.000,00 77.574.600,00 11.674.600,00 17,72 SURPLUS / (DEFISIT) (332.000.000,00) (367.464.073,00) (35.464.073,00) 10,68 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 58 SMP Negeri 3 Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 312.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 415.160.096,00 103.160.096,00 33,06 BELANJA LANGSUNG 312.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 415.160.096,00 103.160.096,00 33,06 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 312.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 415.160.096,00 103.160.096,00 33,06 312.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 415.160.096,00 103.160.096,00 33,06 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.940.000,00 72.550.000,00 28.610.000,00 65,11 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235.650.000,00 255.720.506,00 20.070.506,00 8,52 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.410.000,00 86.889.590,00 54.479.590,00 168,10 SURPLUS / (DEFISIT) (312.000.000,00) (415.160.096,00) (103.160.096,00) 33,06 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 59 SMP Negeri 4 Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 232.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 319.120.142,00 87.120.142,00 37,55 BELANJA LANGSUNG 232.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 319.120.142,00 87.120.142,00 37,55 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 232.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 319.120.142,00 87.120.142,00 37,55 232.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 319.120.142,00 87.120.142,00 37,55 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.240.000,00 46.140.000,00 12.900.000,00 38,81 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.660.000,00 175.470.142,00 (1.189.858,00) (0,67) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.100.000,00 97.510.000,00 75.410.000,00 341,22 SURPLUS / (DEFISIT) (232.000.000,00) (319.120.142,00) (87.120.142,00) 37,55 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 60 SMP Negeri 5 Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 214.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 297.887.291,00 83.887.291,00 39,20 BELANJA LANGSUNG 214.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 297.887.291,00 83.887.291,00 39,20 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 214.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 297.887.291,00 83.887.291,00 39,20 214.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 297.887.291,00 83.887.291,00 39,20 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.668.000,00 46.217.000,00 14.549.000,00 45,94 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.513.000,00 160.485.291,00 6.972.291,00 4,54 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.819.000,00 91.185.000,00 62.366.000,00 216,41 SURPLUS / (DEFISIT) (214.000.000,00) (297.887.291,00) (83.887.291,00) 39,20 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 61 SMP Negeri 6 Satu Atap Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 72.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 149.422.514,00 77.422.514,00 107,53 BELANJA LANGSUNG 72.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 149.422.514,00 77.422.514,00 107,53 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 72.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 149.422.514,00 77.422.514,00 107,53 72.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 149.422.514,00 77.422.514,00 107,53 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 30.100.000,00 21.100.000,00 234,44 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 83.955.964,00 26.955.964,00 47,29 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00 35.366.550,00 29.366.550,00 489,44 SURPLUS / (DEFISIT) (72.000.000,00) (149.422.514,00) (77.422.514,00) 107,53 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 62 SMP Negeri 7 Satu Atap Kepil KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 81.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 168.525.399,00 87.525.399,00 108,06 BELANJA LANGSUNG 81.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 168.525.399,00 87.525.399,00 108,06 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 81.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 168.525.399,00 87.525.399,00 108,06 81.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 168.525.399,00 87.525.399,00 108,06 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 42.800.000,00 30.800.000,00 256,67 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.400.000,00 62.425.399,00 25.399,00 0,04 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.600.000,00 63.300.000,00 56.700.000,00 859,09 SURPLUS / (DEFISIT) (81.000.000,00) (168.525.399,00) (87.525.399,00) 108,06 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 63 SMP Negeri 1 Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 544.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 642.286.667,00 98.286.667,00 18,07 BELANJA LANGSUNG 544.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 642.286.667,00 98.286.667,00 18,07 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 544.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 642.286.667,00 98.286.667,00 18,07 544.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 642.286.667,00 98.286.667,00 18,07 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.250.000,00 141.980.000,00 60.730.000,00 74,74 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 414.110.000,00 428.286.667,00 14.176.667,00 3,42 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48.640.000,00 72.020.000,00 23.380.000,00 48,07 SURPLUS / (DEFISIT) (544.000.000,00) (642.286.667,00) (98.286.667,00) 18,07 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 64 SMP Negeri 2 Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 321.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 407.422.293,00 86.422.293,00 26,92 BELANJA LANGSUNG 321.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 407.422.293,00 86.422.293,00 26,92 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 321.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 407.422.293,00 86.422.293,00 26,92 321.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 407.422.293,00 86.422.293,00 26,92 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.280.000,00 52.800.000,00 8.520.000,00 19,24 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 253.220.000,00 269.622.293,00 16.402.293,00 6,48 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.500.000,00 85.000.000,00 61.500.000,00 261,70 SURPLUS / (DEFISIT) (321.000.000,00) (407.422.293,00) (86.422.293,00) 26,92 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 65 SMP Negeri 3 Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 370.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 478.531.990,00 108.531.990,00 29,33 BELANJA LANGSUNG 370.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 478.531.990,00 108.531.990,00 29,33 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 370.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 478.531.990,00 108.531.990,00 29,33 370.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 478.531.990,00 108.531.990,00 29,33 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.500.000,00 115.440.900,00 59.940.900,00 108,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.695.000,00 259.654.590,00 (21.040.410,00) (7,50) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 33.805.000,00 103.436.500,00 69.631.500,00 205,98 SURPLUS / (DEFISIT) (370.000.000,00) (478.531.990,00) (108.531.990,00) 29,33 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 66 SMP Negeri 4 Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 179.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 200.776.373,00 21.776.373,00 12,17 BELANJA LANGSUNG 179.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 200.776.373,00 21.776.373,00 12,17 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 179.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 200.776.373,00 21.776.373,00 12,17 179.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 200.776.373,00 21.776.373,00 12,17 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.400.000,00 50.760.000,00 24.360.000,00 92,27 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.700.000,00 115.676.373,00 (5.023.627,00) (4,16) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 31.900.000,00 34.340.000,00 2.440.000,00 7,65 SURPLUS / (DEFISIT) (179.000.000,00) (200.776.373,00) (21.776.373,00) 12,17 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 67 SMP Negeri 5 Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 136.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 171.305.257,00 35.305.257,00 25,96 BELANJA LANGSUNG 136.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 171.305.257,00 35.305.257,00 25,96 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 136.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 171.305.257,00 35.305.257,00 25,96 136.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 171.305.257,00 35.305.257,00 25,96 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00 36.000.000,00 15.600.000,00 76,47 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.300.000,00 117.505.257,00 14.205.257,00 13,75 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.300.000,00 17.800.000,00 5.500.000,00 44,72 SURPLUS / (DEFISIT) (136.000.000,00) (171.305.257,00) (35.305.257,00) 25,96 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 68 SMP Negeri 6 Satu Atap Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 156.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 223.202.156,00 67.202.156,00 43,08 BELANJA LANGSUNG 156.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 223.202.156,00 67.202.156,00 43,08 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 156.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 223.202.156,00 67.202.156,00 43,08 156.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 223.202.156,00 67.202.156,00 43,08 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 28.800.000,00 17.400.000,00 152,63 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.250.000,00 82.652.156,00 23.402.156,00 39,50 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 85.350.000,00 111.750.000,00 26.400.000,00 30,93 SURPLUS / (DEFISIT) (156.000.000,00) (223.202.156,00) (67.202.156,00) 43,08 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 69 SMP Negeri 7 Satu Atap Kaliwiro KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 55.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 117.647.721,00 62.647.721,00 113,90 BELANJA LANGSUNG 55.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 117.647.721,00 62.647.721,00 113,90 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 55.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 117.647.721,00 62.647.721,00 113,90 55.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 117.647.721,00 62.647.721,00 113,90 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.160.000,00 30.000.000,00 21.840.000,00 267,65 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.090.000,00 41.587.721,00 3.497.721,00 9,18 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.750.000,00 46.060.000,00 37.310.000,00 426,40 SURPLUS / (DEFISIT) (55.000.000,00) (117.647.721,00) (62.647.721,00) 113,90 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 70 SMP Negeri 1 Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 555.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 622.096.544,00 67.096.544,00 12,09 BELANJA LANGSUNG 555.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 622.096.544,00 67.096.544,00 12,09 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 555.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 622.096.544,00 67.096.544,00 12,09 555.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 622.096.544,00 67.096.544,00 12,09 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.680.000,00 142.600.000,00 59.920.000,00 72,47 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.390.000,00 375.946.544,00 (24.443.456,00) (6,10) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 71.930.000,00 103.550.000,00 31.620.000,00 43,96 SURPLUS / (DEFISIT) (555.000.000,00) (622.096.544,00) (67.096.544,00) 12,09 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 71 SMP Negeri 2 Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 322.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 429.251.823,00 107.251.823,00 33,31 BELANJA LANGSUNG 322.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 429.251.823,00 107.251.823,00 33,31 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 322.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 429.251.823,00 107.251.823,00 33,31 322.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 429.251.823,00 107.251.823,00 33,31 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.240.000,00 80.700.000,00 32.460.000,00 67,29 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.760.000,00 235.746.273,00 19.986.273,00 9,26 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.000.000,00 112.805.550,00 54.805.550,00 94,49 SURPLUS / (DEFISIT) (322.000.000,00) (429.251.823,00) (107.251.823,00) 33,31 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 72 SMP Negeri 3 Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 408.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 448.858.675,00 40.858.675,00 10,01 BELANJA LANGSUNG 408.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 448.858.675,00 40.858.675,00 10,01 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 408.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 448.858.675,00 40.858.675,00 10,01 408.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 448.858.675,00 40.858.675,00 10,01 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.200.000,00 60.780.000,00 26.580.000,00 77,72 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.090.900,00 160.503.900,00 (17.587.000,00) (9,88) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 195.709.100,00 227.574.775,00 31.865.675,00 16,28 SURPLUS / (DEFISIT) (408.000.000,00) (448.858.675,00) (40.858.675,00) 10,01 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 73 SMP Negeri 4 Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 157.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 252.265.927,00 95.265.927,00 60,68 BELANJA LANGSUNG 157.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 252.265.927,00 95.265.927,00 60,68 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 157.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 252.265.927,00 95.265.927,00 60,68 157.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 252.265.927,00 95.265.927,00 60,68 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.520.000,00 70.200.000,00 46.680.000,00 198,47 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.380.000,00 139.965.927,00 33.585.927,00 31,57 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.100.000,00 42.100.000,00 15.000.000,00 55,35 SURPLUS / (DEFISIT) (157.000.000,00) (252.265.927,00) (95.265.927,00) 60,68 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 74 SMP Negeri 5 Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 178.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 331.458.619,00 153.458.619,00 86,21 BELANJA LANGSUNG 178.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 331.458.619,00 153.458.619,00 86,21 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 178.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 331.458.619,00 153.458.619,00 86,21 178.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 331.458.619,00 153.458.619,00 86,21 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.612.000,00 58.404.000,00 42.792.000,00 274,10 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.388.000,00 184.097.619,00 41.709.619,00 29,29 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 88.957.000,00 68.957.000,00 344,79 SURPLUS / (DEFISIT) (178.000.000,00) (331.458.619,00) (153.458.619,00) 86,21 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 75 SMP Negeri 6 Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 103.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 174.175.491,00 71.175.491,00 69,10 BELANJA LANGSUNG 103.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 174.175.491,00 71.175.491,00 69,10 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 103.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 174.175.491,00 71.175.491,00 69,10 103.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 174.175.491,00 71.175.491,00 69,10 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 43.170.000,00 28.170.000,00 187,80 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.360.000,00 94.061.491,00 22.701.491,00 31,81 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.640.000,00 36.944.000,00 20.304.000,00 122,02 SURPLUS / (DEFISIT) (103.000.000,00) (174.175.491,00) (71.175.491,00) 69,10 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 76 SMP Negeri 7 Satu Atap Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 117.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 179.536.547,00 62.536.547,00 53,45 BELANJA LANGSUNG 117.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 179.536.547,00 62.536.547,00 53,45 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 117.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 179.536.547,00 62.536.547,00 53,45 117.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 179.536.547,00 62.536.547,00 53,45 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 30.600.000,00 21.600.000,00 240,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.300.000,00 43.486.547,00 4.186.547,00 10,65 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 68.700.000,00 105.450.000,00 36.750.000,00 53,49 SURPLUS / (DEFISIT) (117.000.000,00) (179.536.547,00) (62.536.547,00) 53,45 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 77 SMP Negeri 9 Satu Atap Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 115.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 188.691.152,00 73.691.152,00 64,08 BELANJA LANGSUNG 115.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 188.691.152,00 73.691.152,00 64,08 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 115.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 188.691.152,00 73.691.152,00 64,08 115.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 188.691.152,00 73.691.152,00 64,08 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.850.000,00 10.200.000,00 1.350.000,00 15,25 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.350.000,00 81.195.152,00 43.845.152,00 117,39 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 68.800.000,00 97.296.000,00 28.496.000,00 41,42 SURPLUS / (DEFISIT) (115.000.000,00) (188.691.152,00) (73.691.152,00) 64,08 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 78 SMP Negeri 10 Satu Atap Wadaslintang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 55.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 89.500.938,00 34.500.938,00 62,73 BELANJA LANGSUNG 55.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 89.500.938,00 34.500.938,00 62,73 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 55.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 89.500.938,00 34.500.938,00 62,73 55.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 89.500.938,00 34.500.938,00 62,73 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.250.000,00 12.732.000,00 4.482.000,00 54,33 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.241.400,00 22.618.938,00 (13.622.462,00) (37,59) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.508.600,00 54.150.000,00 43.641.400,00 415,29 SURPLUS / (DEFISIT) (55.000.000,00) (89.500.938,00) (34.500.938,00) 62,73 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 79 SMP Negeri 1 Kalibawang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 168.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 189.167.384,00 21.167.384,00 12,60 BELANJA LANGSUNG 168.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 189.167.384,00 21.167.384,00 12,60 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 168.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 189.167.384,00 21.167.384,00 12,60 168.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 189.167.384,00 21.167.384,00 12,60 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 68.760.000,00 43.560.000,00 172,86 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.428.000,00 102.886.984,00 (32.541.016,00) (24,03) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.372.000,00 17.520.400,00 10.148.400,00 137,66 SURPLUS / (DEFISIT) (168.000.000,00) (189.167.384,00) (21.167.384,00) 12,60 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 80 SMP Negeri 2 Kalibawang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 344.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 415.509.521,00 71.509.521,00 20,79 BELANJA LANGSUNG 344.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 415.509.521,00 71.509.521,00 20,79 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 344.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 415.509.521,00 71.509.521,00 20,79 344.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 415.509.521,00 71.509.521,00 20,79 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.862.000,00 72.136.500,00 39.274.500,00 119,51 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.588.000,00 130.686.500,00 (901.500,00) (0,69) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 179.550.000,00 212.686.521,00 33.136.521,00 18,46 SURPLUS / (DEFISIT) (344.000.000,00) (415.509.521,00) (71.509.521,00) 20,79 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 81 SMP Negeri 3 Kalibawang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 212.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 300.491.200,00 88.491.200,00 41,74 BELANJA LANGSUNG 212.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 300.491.200,00 88.491.200,00 41,74 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 212.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 300.491.200,00 88.491.200,00 41,74 212.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 300.491.200,00 88.491.200,00 41,74 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.320.000,00 87.480.000,00 56.160.000,00 179,31 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.705.000,00 138.420.000,00 (25.285.000,00) (15,45) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.975.000,00 74.591.200,00 57.616.200,00 339,42 SURPLUS / (DEFISIT) (212.000.000,00) (300.491.200,00) (88.491.200,00) 41,74 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 82 SMP Negeri 4 Satu Atap Kalibawang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 84.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 165.308.900,00 81.308.900,00 96,80 BELANJA LANGSUNG 84.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 165.308.900,00 81.308.900,00 96,80 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 84.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 165.308.900,00 81.308.900,00 96,80 84.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 165.308.900,00 81.308.900,00 96,80 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 41.580.000,00 28.980.000,00 230,00 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.940.000,00 53.942.900,00 2.900,00 0,01 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.460.000,00 69.786.000,00 52.326.000,00 299,69 SURPLUS / (DEFISIT) (84.000.000,00) (165.308.900,00) (81.308.900,00) 96,80 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 83 SMP Negeri 5 Satu Atap Kalibawang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 195.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 281.299.705,00 86.299.705,00 44,26 BELANJA LANGSUNG 195.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 281.299.705,00 86.299.705,00 44,26 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 195.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 281.299.705,00 86.299.705,00 44,26 195.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 281.299.705,00 86.299.705,00 44,26 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 56.640.000,00 41.640.000,00 277,60 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.000.000,00 71.468.705,00 2.468.705,00 3,58 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 111.000.000,00 153.191.000,00 42.191.000,00 38,01 SURPLUS / (DEFISIT) (195.000.000,00) (281.299.705,00) (86.299.705,00) 44,26 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 84 SMP Negeri 1 Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 300.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 419.695.515,00 119.695.515,00 39,90 BELANJA LANGSUNG 300.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 419.695.515,00 119.695.515,00 39,90 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 300.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 419.695.515,00 119.695.515,00 39,90 300.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 419.695.515,00 119.695.515,00 39,90 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.892.000,00 112.932.000,00 80.040.000,00 243,34 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.108.000,00 246.763.515,00 655.515,00 0,27 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.000.000,00 60.000.000,00 39.000.000,00 185,71 SURPLUS / (DEFISIT) (300.000.000,00) (419.695.515,00) (119.695.515,00) 39,90 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 85 SMP Negeri 2 Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 220.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 327.061.051,00 107.061.051,00 48,66 BELANJA LANGSUNG 220.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 327.061.051,00 107.061.051,00 48,66 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 220.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 327.061.051,00 107.061.051,00 48,66 220.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 327.061.051,00 107.061.051,00 48,66 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.080.000,00 92.364.000,00 61.284.000,00 197,18 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.920.000,00 155.175.051,00 (23.744.949,00) (13,27) 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 79.522.000,00 69.522.000,00 695,22 SURPLUS / (DEFISIT) (220.000.000,00) (327.061.051,00) (107.061.051,00) 48,66 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 86 SMP Negeri 3 Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 293.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 352.995.304,00 59.995.304,00 20,48 BELANJA LANGSUNG 293.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 352.995.304,00 59.995.304,00 20,48 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 293.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 352.995.304,00 59.995.304,00 20,48 293.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 352.995.304,00 59.995.304,00 20,48 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.342.000,00 89.352.000,00 46.010.000,00 106,16 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 217.148.000,00 222.208.304,00 5.060.304,00 2,33 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.510.000,00 41.435.000,00 8.925.000,00 27,45 SURPLUS / (DEFISIT) (293.000.000,00) (352.995.304,00) (59.995.304,00) 20,48 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 87 SMP Negeri 4 Satu Atap Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 55.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 112.812.432,00 57.812.432,00 105,11 BELANJA LANGSUNG 55.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 112.812.432,00 57.812.432,00 105,11 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 55.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 112.812.432,00 57.812.432,00 105,11 55.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 112.812.432,00 57.812.432,00 105,11 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.220.000,00 24.750.000,00 16.530.000,00 201,09 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.789.800,00 73.838.232,00 31.048.432,00 72,56 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.990.200,00 14.224.200,00 10.234.000,00 256,48 SURPLUS / (DEFISIT) (55.000.000,00) (112.812.432,00) (57.812.432,00) 105,11 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 88 SMP Negeri 5 Satu Atap Sukoharjo KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 59.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 133.255.141,00 74.255.141,00 125,86 BELANJA LANGSUNG 59.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 133.255.141,00 74.255.141,00 125,86 Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 59.000.000,001.01 . 1.01.01 . 24 133.255.141,00 74.255.141,00 125,86 59.000.000,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 133.255.141,00 74.255.141,00 125,86 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.740.000,00 15.000.000,00 7.260.000,00 93,80 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.260.000,00 50.505.141,00 9.245.141,00 22,41 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 67.750.000,00 57.750.000,00 577,50 SURPLUS / (DEFISIT) (59.000.000,00) (133.255.141,00) (74.255.141,00) 125,86 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 2 . 08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Organisasi : 2 . 08 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 13.988.308.521,002.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 11.472.224.063,00 (2.516.084.458,00) (17,99) BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.700.357.241,002.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.353.786.783,00 (346.570.458,00) (9,37) 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.700.357.241,00 (9,37)3.353.786.783,00 (346.570.458,00) BELANJA LANGSUNG 10.287.951.280,002.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 8.118.437.280,00 (2.169.514.000,00) (21,09) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 676.950.800,002.08 . 2.08.01 . 01 648.136.800,00 (28.814.000,00) (4,26) 4.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 4.500.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 43.200.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 43.200.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00 81.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 115.590.000,00 34.590.000,00 42,70 2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.550.000,00 112.150.000,00 34.600.000,00 44,62 2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.450.000,00 3.440.000,00 (10.000,00) (0,29) 33.500.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 33.500.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 0,00 21.915.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 21.915.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.915.000,00 21.915.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.08 . 2.08.01 . 01 . 12 3.500.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 8.055.800,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 13 8.055.800,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.055.800,00 8.055.800,00 0,00 0,00 1.920.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 1.920.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 0,00 42.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 42.000.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 256.075.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 150.725.000,00 (105.350.000,00) (41,14) 2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 256.075.000,00 150.725.000,00 (105.350.000,00) (41,14) 33.240.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 33.240.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.240.000,00 33.240.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan2.08 . 2.08.01 . 01 . 24 105.000.000,00 35.000.000,00 50,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 105.000.000,00 35.000.000,00 50,00 78.045.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan2.08 . 2.08.01 . 01 . 26 84.991.000,00 6.946.000,00 8,90 2.08 . 2.08.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.391.000,00 15.391.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.654.000,00 69.600.000,00 6.946.000,00 11,09 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 275.308.480,002.08 . 2.08.01 . 02 210.908.480,00 (64.400.000,00) (23,39) 25.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 25.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 18.560.480,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 18.560.480,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.560.480,00 18.560.480,00 0,00 0,00 186.248.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 171.848.000,00 (14.400.000,00) (7,73) 2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.248.000,00 171.848.000,00 (14.400.000,00) (7,73) 20.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 30 20.500.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00 Program Keluarga Berencana 7.165.692.000,002.08 . 2.08.01 . 15 6.280.292.000,00 (885.400.000,00) (12,36) 400.000.000,00Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 2.08 . 2.08.01 . 15 . 01 110.000.000,00 (290.000.000,00) (72,50) 2.08 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.975.000,00 400.000,00 (13.575.000,00) (97,14) 2.08 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 386.025.000,00 109.600.000,00 (276.425.000,00) (71,61) 35.000.000,00Pelayanan KIE2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 0,00 (35.000.000,00) (100,00) 2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00) 2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.600.000,00 0,00 (34.600.000,00) (100,00) 25.000.000,00Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu2.08 . 2.08.01 . 15 . 03 7.500.000,00 (17.500.000,00) (70,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.08 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 7.500.000,00 (17.500.000,00) (70,00) 60.000.000,00Pembinaan Keluarga Berencana2.08 . 2.08.01 . 15 . 05 0,00 (60.000.000,00) (100,00) 2.08 . 2.08.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00 0,00 (2.650.000,00) (100,00) 2.08 . 2.08.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.350.000,00 0,00 (57.350.000,00) (100,00) 4.852.974.000,00Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik)2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 4.810.074.000,00 (42.900.000,00) (0,88) 2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.900.000,00 37.900.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.815.074.000,00 4.772.174.000,00 (42.900.000,00) (0,89) 100.000.000,00Penyusunan Grand Design Kependudukan2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.050.000,00 0,00 (18.050.000,00) (100,00) 2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.950.000,00 0,00 (81.950.000,00) (100,00) 50.000.000,00Refresh RR untuk petugas RR dan Penyusunan Umpan Balik Program KKBPPPA 2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 0,00 (350.000,00) (100,00) 2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.650.000,00 0,00 (49.650.000,00) (100,00) 30.000.000,00Fasilitasi Tim Jaga Mutu Pelayanan KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 16 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 2.08 . 2.08.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00 0,00 (2.650.000,00) (100,00) 2.08 . 2.08.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.350.000,00 0,00 (27.350.000,00) (100,00) 50.000.000,00Penyelenggaraan Peringatan Harganas2.08 . 2.08.01 . 15 . 18 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.08 . 2.08.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) (100,00) 2.08 . 2.08.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.800.000,00 0,00 (45.800.000,00) (100,00) 25.000.000,00Kegiatan TNI Manunggal KB-Kesehatan2.08 . 2.08.01 . 15 . 19 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 2.08 . 2.08.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) (100,00) 2.08 . 2.08.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.800.000,00 0,00 (24.800.000,00) (100,00) 25.000.000,00Kegiatan Bhayangkara KB-Kesehatan2.08 . 2.08.01 . 15 . 20 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 2.08 . 2.08.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 0,00 (600.000,00) (100,00) 2.08 . 2.08.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.400.000,00 0,00 (24.400.000,00) (100,00) 45.000.000,00Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 0,00 (45.000.000,00) (100,00) 2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) (100,00) 2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.800.000,00 0,00 (44.800.000,00) (100,00) 75.000.000,00Kegiatan Rakerda Kependudukan dan Keluarga Berencana, Koalisi Kependudukan dan Fapsedu 2.08 . 2.08.01 . 15 . 23 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 2.08 . 2.08.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.950.000,00 0,00 (5.950.000,00) (100,00) 2.08 . 2.08.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.050.000,00 0,00 (69.050.000,00) (100,00) 1.076.968.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK)2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 1.076.968.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.350.000,00 29.350.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.028.518.000,00 1.028.518.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.100.000,00 19.100.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Aneka berita KBKS2.08 . 2.08.01 . 15 . 27 40.779.000,00 15.779.000,00 63,12 2.08 . 2.08.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.800.000,00 40.579.000,00 15.779.000,00 63,63 30.000.000,00Operasional mobil unit penerangan KKPPPA (mupen KB)2.08 . 2.08.01 . 15 . 28 14.221.000,00 (15.779.000,00) (52,60) 2.08 . 2.08.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.800.000,00 14.021.000,00 (15.779.000,00) (52,95) 30.000.000,00Pengelolaan data program KKBPK2.08 . 2.08.01 . 15 . 29 30.000.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.800.000,00 29.800.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00Penguatan Manajemen Data Program KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 35 110.000.000,00 (40.000.000,00) (26,67) 2.08 . 2.08.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00 2.600.000,00 (2.600.000,00) (50,00) 2.08 . 2.08.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.800.000,00 107.400.000,00 (37.400.000,00) (25,83) 80.750.000,00Pengadaan BKB Kit Stunting (DAK Fisik Penugasan2.08 . 2.08.01 . 15 . 41 80.750.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 200.000.000,002.02 . 2.08.01 . 15 61.020.000,00 (138.980.000,00) (69,49) 100.000.000,00Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan2.02 . 2.08.01 . 15 . 05 46.220.000,00 (53.780.000,00) (53,78) 2.02 . 2.08.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 600.000,00 (4.400.000,00) (88,00) 2.02 . 2.08.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 45.620.000,00 (49.380.000,00) (51,98) 100.000.000,00Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2.02 . 2.08.01 . 15 . 06 14.800.000,00 (85.200.000,00) (85,20) 2.02 . 2.08.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.400.000,00 4.500.000,00 (16.900.000,00) (78,97) 2.02 . 2.08.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.600.000,00 10.300.000,00 (68.300.000,00) (86,90) Program Kesehatan Reproduksi Remaja 230.000.000,002.08 . 2.08.01 . 16 94.180.000,00 (135.820.000,00) (59,05) 50.000.000,00Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 2.08 . 2.08.01 . 16 . 01 40.000.000,00 (10.000.000,00) (20,00) 2.08 . 2.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.475.000,00 1.050.000,00 (425.000,00) (28,81) 2.08 . 2.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.525.000,00 38.950.000,00 (9.575.000,00) (19,73) 50.000.000,00Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat2.08 . 2.08.01 . 16 . 02 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.08 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 0,00 (350.000,00) (100,00) 2.08 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.650.000,00 0,00 (49.650.000,00) (100,00) 30.000.000,00Operasional Saka Kencana2.08 . 2.08.01 . 16 . 04 10.000.000,00 (20.000.000,00) (66,67) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.08 . 2.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00 775.000,00 (175.000,00) (18,42) 2.08 . 2.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.050.000,00 9.225.000,00 (19.825.000,00) (68,24) 60.000.000,00Pembinaan PIK R/M2.08 . 2.08.01 . 16 . 05 44.180.000,00 (15.820.000,00) (26,37) 2.08 . 2.08.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 150.000,00 (150.000,00) (50,00) 2.08 . 2.08.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.700.000,00 44.030.000,00 (15.670.000,00) (26,25) 40.000.000,00Sosialisasi Kesehatan reproduksi2.08 . 2.08.01 . 16 . 08 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 2.08 . 2.08.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00) 2.08 . 2.08.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00 0,00 (39.600.000,00) (100,00) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 735.000.000,002.02 . 2.08.01 . 16 356.939.400,00 (378.060.600,00) (51,44) 125.000.000,00Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 2.02 . 2.08.01 . 16 . 02 30.000.000,00 (95.000.000,00) (76,00) 2.02 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00 0,00 (9.200.000,00) (100,00) 2.02 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.800.000,00 30.000.000,00 (85.800.000,00) (74,09) 75.000.000,00Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 2.02 . 2.08.01 . 16 . 06 65.000.000,00 (10.000.000,00) (13,33) 2.02 . 2.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.800.000,00 64.800.000,00 (10.000.000,00) (13,37) 40.000.000,00Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak2.02 . 2.08.01 . 16 . 08 10.000.000,00 (30.000.000,00) (75,00) 2.02 . 2.08.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.750.000,00 5.950.000,00 (11.800.000,00) (66,48) 2.02 . 2.08.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.250.000,00 4.050.000,00 (18.200.000,00) (81,80) 40.000.000,00Kampanye Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Hari Kartini, Hari Anak dan hari Ibu 2.02 . 2.08.01 . 16 . 10 1.435.000,00 (38.565.000,00) (96,41) 2.02 . 2.08.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00) 2.02 . 2.08.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00 1.435.000,00 (38.165.000,00) (96,38) 70.000.000,00Penyediaan Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan2.02 . 2.08.01 . 16 . 13 37.304.400,00 (32.695.600,00) (46,71) 2.02 . 2.08.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) (100,00) 2.02 . 2.08.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.800.000,00 37.304.400,00 (32.495.600,00) (46,56) 60.000.000,00Fasilitasi Perlindungan Keluarga Tenaga Kerja wanita2.02 . 2.08.01 . 16 . 14 50.000.000,00 (10.000.000,00) (16,67) 2.02 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.700.000,00 3.000.000,00 (1.700.000,00) (36,17) 2.02 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.300.000,00 47.000.000,00 (8.300.000,00) (15,01) 50.000.000,00Sosialisasi Pencegahan Kekerasan pada Anak dan Perempuan 2.02 . 2.08.01 . 16 . 16 10.000.000,00 (40.000.000,00) (80,00) 2.02 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.800.000,00 9.800.000,00 (40.000.000,00) (80,32) 100.000.000,00Pemberdayaan Istri ASN melalui Organisasi Dharma Wanita Persatuan 2.02 . 2.08.01 . 16 . 17 85.000.000,00 (15.000.000,00) (15,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.02 . 2.08.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.080.000,00 3.500.000,00 (580.000,00) (14,22) 2.02 . 2.08.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.920.000,00 81.500.000,00 (14.420.000,00) (15,03) 75.000.000,00Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan 2.02 . 2.08.01 . 16 . 18 68.200.000,00 (6.800.000,00) (9,07) 2.02 . 2.08.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.08.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.800.000,00 68.000.000,00 (6.800.000,00) (9,09) 100.000.000,00Pembinaan Organisasi dan Lembaga2.02 . 2.08.01 . 16 . 20 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 2.02 . 2.08.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00 0,00 (5.800.000,00) (100,00) 2.02 . 2.08.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.200.000,00 0,00 (94.200.000,00) (100,00) Program pelayanan kontrasepsi 250.000.000,002.08 . 2.08.01 . 17 91.564.500,00 (158.435.500,00) (63,37) 50.000.000,00Pelayanan konseling KB2.08 . 2.08.01 . 17 . 01 41.564.500,00 (8.435.500,00) (16,87) 2.08 . 2.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00 1.425.000,00 (1.225.000,00) (46,23) 2.08 . 2.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.350.000,00 40.139.500,00 (7.210.500,00) (15,23) 200.000.000,00Pelayanan Medis Operasi (MOP dan MOW)2.08 . 2.08.01 . 17 . 09 50.000.000,00 (150.000.000,00) (75,00) 2.08 . 2.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000,00 0,00 (150.000,00) (100,00) 2.08 . 2.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.850.000,00 50.000.000,00 (149.850.000,00) (74,98) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 250.000.000,002.02 . 2.08.01 . 17 137.396.100,00 (112.603.900,00) (45,04) 75.000.000,00Optimalisasi Gerakan Sayang Ibu Dan Bayi (GSIB)2.02 . 2.08.01 . 17 . 10 52.396.100,00 (22.603.900,00) (30,14) 2.02 . 2.08.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.200.000,00 19.450.000,00 (1.750.000,00) (8,25) 2.02 . 2.08.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.800.000,00 32.946.100,00 (20.853.900,00) (38,76) 75.000.000,00Evaluasi RAD Kabupaten Layak Anak2.02 . 2.08.01 . 17 . 11 45.000.000,00 (30.000.000,00) (40,00) 2.02 . 2.08.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 7.200.000,00 7.000.000,00 3.500,00 2.02 . 2.08.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.800.000,00 37.800.000,00 (37.000.000,00) (49,47) 100.000.000,00Pelaksanaan Kebijakan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dan Pengaruusutamaan Hak Anak (PUHA) 2.02 . 2.08.01 . 17 . 12 40.000.000,00 (60.000.000,00) (60,00) 2.02 . 2.08.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.400.000,00 4.700.000,00 (2.700.000,00) (36,49) 2.02 . 2.08.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.600.000,00 35.300.000,00 (57.300.000,00) (61,88) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 200.000.000,002.02 . 2.08.01 . 18 38.000.000,00 (162.000.000,00) (81,00) 50.000.000,00Penguatan Ekonomi Produktif Perempuan2.02 . 2.08.01 . 18 . 07 2.400.000,00 (47.600.000,00) (95,20) 2.02 . 2.08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) (100,00) 2.02 . 2.08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.800.000,00 2.400.000,00 (47.400.000,00) (95,18) 50.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Jejaring Lembaga PUG2.02 . 2.08.01 . 18 . 09 35.600.000,00 (14.400.000,00) (28,80) 2.02 . 2.08.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 3.200.000,00 3.000.000,00 1.500,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.02 . 2.08.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.800.000,00 32.400.000,00 (17.400.000,00) (34,94) 100.000.000,00Fasilitasi Pengembangan INdustri Rumah Tangga Bagi Perempuan 2.02 . 2.08.01 . 18 . 10 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 2.02 . 2.08.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.200.000,00 0,00 (8.200.000,00) (100,00) 2.02 . 2.08.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.800.000,00 0,00 (91.800.000,00) (100,00) Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 50.000.000,002.08 . 2.08.01 . 23 30.000.000,00 (20.000.000,00) (40,00) 50.000.000,00Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan 2.08 . 2.08.01 . 23 . 01 30.000.000,00 (20.000.000,00) (40,00) 2.08 . 2.08.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.900.000,00 29.900.000,00 (20.000.000,00) (40,08) Program pemberdayaan Keluarga 130.000.000,002.08 . 2.08.01 . 25 80.000.000,00 (50.000.000,00) (38,46) 30.000.000,00Magang Kader UPPKS2.08 . 2.08.01 . 25 . 02 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 2.08 . 2.08.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00 0,00 (100.000,00) (100,00) 2.08 . 2.08.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.900.000,00 0,00 (29.900.000,00) (100,00) 50.000.000,00Operasional PPKBD2.08 . 2.08.01 . 25 . 05 50.000.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok2.08 . 2.08.01 . 25 . 24 30.000.000,00 (20.000.000,00) (40,00) 2.08 . 2.08.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.300.000,00 23.300.000,00 (20.000.000,00) (46,19) Program Pengendalian Penduduk 125.000.000,002.08 . 2.08.01 . 26 90.000.000,00 (35.000.000,00) (28,00) 50.000.000,00Penguatan Kampung KB2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 25.000.000,00 (25.000.000,00) (50,00) 2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 2.500.000,00 800.000,00 47,06 2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.300.000,00 22.500.000,00 (25.800.000,00) (53,42) 75.000.000,00Orientasi Sosialisasi Bidang Kependudukan2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 65.000.000,00 (10.000.000,00) (13,33) 2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00 1.600.000,00 (450.000,00) (21,95) 2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.950.000,00 63.400.000,00 (9.550.000,00) (13,09) SURPLUS / (DEFISIT) (13.988.308.521,00) (11.472.224.063,00) 2.516.084.458,00 (17,99) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan Organisasi : 3 . 06 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM Sub Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 1.480.765.000,003.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 1.156.575.000,00 (324.190.000,00) (21,89) PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.480.765.000,003.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.156.575.000,00 (324.190.000,00) (21,89) 3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.470.765.000,00 (22,04)1.146.575.000,00 (324.190.000,00) Perda Kab. Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 Perda Kab. Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 10.000.000,00 0,0010.000.000,00 0,00 BELANJA 91.610.080.342,003.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 78.350.796.916,00 (13.259.283.426,00) (14,47) BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.229.265.242,003.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 6.810.236.816,00 (419.028.426,00) (5,80) 3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.229.265.242,00 (5,80)6.810.236.816,00 (419.028.426,00) BELANJA LANGSUNG 84.380.815.100,003.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 71.540.560.100,00 (12.840.255.000,00) (15,22) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.827.929.100,003.06 . 3.06.01 . 01 1.787.929.100,00 (40.000.000,00) (2,19) 1.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 52.080.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 52.080.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.080.000,00 52.080.000,00 0,00 0,00 106.700.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 106.700.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.900.000,00 99.900.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00 48.483.400,00Penyediaan alat tulis kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 48.483.400,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.483.400,00 48.483.400,00 0,00 0,00 45.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 45.000.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 4.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 15.595.700,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 13 15.595.700,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.595.700,00 15.595.700,00 0,00 0,00 6.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 6.000.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 55.000.000,00 30.000.000,00 120,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 55.000.000,00 30.000.000,00 120,00 200.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 130.000.000,00 (70.000.000,00) (35,00) 3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 130.000.000,00 (70.000.000,00) (35,00) 20.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 20.000.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 992.400.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan3.06 . 3.06.01 . 01 . 24 992.400.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 992.400.000,00 992.400.000,00 0,00 0,00 311.170.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan3.06 . 3.06.01 . 01 . 26 311.170.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 236.170.000,00 236.170.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 189.057.000,003.06 . 3.06.01 . 02 189.057.000,00 0,00 0,00 61.867.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 61.867.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.867.000,00 61.867.000,00 0,00 0,00 93.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 93.000.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 93.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur3.06 . 3.06.01 . 02 . 29 4.000.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 30.190.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 30.190.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.190.000,00 30.190.000,00 0,00 0,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 825.000.000,002.11 . 3.06.01 . 15 175.000.000,00 (650.000.000,00) (78,79) 50.000.000,00Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah 2.11 . 3.06.01 . 15 . 07 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.11 . 3.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 630.000,00 0,00 (630.000,00) (100,00) 2.11 . 3.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.370.000,00 0,00 (49.370.000,00) (100,00) 325.000.000,00Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 175.000.000,00 (150.000.000,00) (46,15) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.400.000,00 3.700.000,00 (6.700.000,00) (64,42) 2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 314.600.000,00 171.300.000,00 (143.300.000,00) (45,55) 450.000.000,00Pasar Rakyat2.11 . 3.06.01 . 15 . 19 0,00 (450.000.000,00) (100,00) 2.11 . 3.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.150.000,00 0,00 (30.150.000,00) (100,00) 2.11 . 3.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 419.850.000,00 0,00 (419.850.000,00) (100,00) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 50.000.000,004.04 . 3.06.01 . 15 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Fasilitasi Pencetakan Kartu Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Ijin Pemakaian Kios/Los Pasar 4.04 . 3.06.01 . 15 . 74 50.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 3.06.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 0,00 4.04 . 3.06.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.700.000,00 38.700.000,00 0,00 0,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 2.250.255.000,003.06 . 3.06.01 . 15 100.000.000,00 (2.150.255.000,00) (95,56) 200.000.000,00Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 50.000.000,00 (150.000.000,00) (75,00) 3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.025.000,00 4.100.000,00 (9.925.000,00) (70,77) 3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185.975.000,00 45.900.000,00 (140.075.000,00) (75,32) 50.000.000,00Optimalisasi perlindungan konsumen3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 0,00 (350.000,00) (100,00) 3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.650.000,00 0,00 (49.650.000,00) (100,00) 100.000.000,00Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis di Tingkat Pasar 3.06 . 3.06.01 . 15 . 11 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00) 3.06 . 3.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.850.000,00 3.450.000,00 (11.400.000,00) (76,77) 3.06 . 3.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.150.000,00 46.550.000,00 (38.600.000,00) (45,33) 1.900.255.000,00DAK Bidang Perdagangan3.06 . 3.06.01 . 15 . 16 0,00 (1.900.255.000,00) (100,00) 3.06 . 3.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.900.255.000,00 0,00 (1.900.255.000,00) (100,00) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 150.000.000,002.11 . 3.06.01 . 16 500.000.000,00 350.000.000,00 233,33 50.000.000,00Peningkatan Mutu Produk UMKM dengan pengembangan Desaindan Fasilitasi Sertifikat Produk/PIRT Depkes, Label Halal, Barcode 2.11 . 3.06.01 . 16 . 15 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.11 . 3.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00 0,00 (1.275.000,00) (100,00) 2.11 . 3.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.725.000,00 0,00 (48.725.000,00) (100,00) 100.000.000,00Festifal Halal Food2.11 . 3.06.01 . 16 . 27 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 2.11 . 3.06.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.165.000,00 0,00 (1.165.000,00) (100,00) 2.11 . 3.06.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.835.000,00 0,00 (98.835.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0,00Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Mendukung Penanganan Dampak COVID-19 2.11 . 3.06.01 . 16 . 65 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 2.11 . 3.06.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 2.11 . 3.06.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 499.200.000,00 499.200.000,00 0,00 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 100.000.000,003.06 . 3.06.01 . 17 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Membangun jejaring dengan eksportir3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.080.000,00 0,00 (1.080.000,00) (100,00) 3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.920.000,00 0,00 (98.920.000,00) (100,00) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 200.000.000,003.06 . 3.06.01 . 18 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 200.000.000,00Promosi Produk Unggulan Daerah3.06 . 3.06.01 . 18 . 24 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 3.06 . 3.06.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 567.358.000,002.11 . 3.06.01 . 18 417.358.000,00 (150.000.000,00) (26,44) 100.000.000,00Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian2.11 . 3.06.01 . 18 . 04 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 2.11 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) 2.11 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 0,00 (98.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Fasilitasi Penilaian Kesehatan KSU, LKM, KJKS, KUD dll2.11 . 3.06.01 . 18 . 10 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.11 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.250.000,00 0,00 (5.250.000,00) (100,00) 2.11 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.750.000,00 0,00 (44.750.000,00) (100,00) 417.358.000,00Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK Non Fisik) 2.11 . 3.06.01 . 18 . 29 417.358.000,00 0,00 0,00 2.11 . 3.06.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 2.11 . 3.06.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 411.858.000,00 411.858.000,00 0,00 0,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 100.000.000,003.06 . 3.06.01 . 19 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 100.000.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 5.550.000,00 2.700.000,00 94,74 3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.150.000,00 94.450.000,00 (2.700.000,00) (2,78) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi 78.121.216.000,003.06 . 3.06.01 . 21 68.221.216.000,00 (9.900.000.000,00) (12,67) 67.571.216.000,00Pembangunan Pasar Induk Wonosobo3.06 . 3.06.01 . 21 . 04 67.571.216.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 67.571.216.000,00 67.571.216.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Penelusunan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMARS) 3.06 . 3.06.01 . 21 . 07 100.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.06 . 3.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.085.000,00 20.085.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.915.000,00 79.915.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Peralatan Pasar 3.06 . 3.06.01 . 21 . 08 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 3.06 . 3.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 250.000.000,00Pemeliharaan Ringan Pasar3.06 . 3.06.01 . 21 . 11 250.000.000,00 0,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.710.000,00 1.690.000,00 (7.020.000,00) (80,60) 3.06 . 3.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.290.000,00 248.310.000,00 7.020.000,00 2,91 10.000.000.000,00Pembangunan Pasar3.06 . 3.06.01 . 21 . 21 200.000.000,00 (9.800.000.000,00) (98,00) 3.06 . 3.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000.000,00 200.000.000,00 (9.800.000.000,00) (98,00) 0,00Pendampingan Anggaran Tugas Pembantuan (TP) Pembangunan Pasar Wadaslintang 3.06 . 3.06.01 . 21 . 34 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 3.06 . 3.06.01 . 21 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (90.129.315.342,00) (77.194.221.916,00) 12.935.093.426,00 (14,35) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Organisasi : 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 1.401.025.000,001.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 1.071.245.000,00 (329.780.000,00) (23,54) PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.401.025.000,001.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.071.245.000,00 (329.780.000,00) (23,54) 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.381.025.000,00 (23,88)1.051.245.000,00 (329.780.000,00) Perda Kab. Wonosobo Nomor 10 Tahun 2010 Perda Kab. Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 Perda Kab. Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 Perda Kab. Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 20.000.000,00 0,0020.000.000,00 0,00 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 14.894.452.913,001.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 20.676.987.634,00 5.782.534.721,00 38,82 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.376.248.403,001.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.976.720.824,00 (399.527.579,00) (9,13) 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.376.248.403,00 (9,13)3.976.720.824,00 (399.527.579,00) BELANJA LANGSUNG 10.518.204.510,001.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 16.700.266.810,00 6.182.062.300,00 58,77 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.440.781.450,001.04 . 1.04.01 . 01 1.415.781.450,00 (25.000.000,00) (1,74) 2.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 2.500.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 37.500.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 37.500.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00 58.350.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 62.040.000,00 3.690.000,00 6,32 1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.350.000,00 62.040.000,00 3.690.000,00 6,32 1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 25.000.000,00 6.000.000,00 31,58 1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 25.000.000,00 6.000.000,00 31,58 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 275.659.500,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 246.469.500,00 (29.190.000,00) (10,59) 1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 650.000,00 0,00 (650.000,00) (100,00) 1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275.009.500,00 246.469.500,00 (28.540.000,00) (10,38) 4.000.950,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 4.000.950,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.950,00 4.000.950,00 0,00 0,00 20.500.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 32.000.000,00 11.500.000,00 56,10 1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.500.000,00 32.000.000,00 11.500.000,00 56,10 2.700.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 2.700.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 45.005.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 60.005.000,00 15.000.000,00 33,33 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.005.000,00 60.005.000,00 15.000.000,00 33,33 180.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 180.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 50.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 497.566.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 497.566.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 496.916.000,00 496.916.000,00 0,00 0,00 248.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 216.000.000,00 (32.000.000,00) (12,90) 1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.088.000,00 83.088.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.912.000,00 132.912.000,00 (32.000.000,00) (19,40) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 408.500.000,001.04 . 1.04.01 . 02 233.500.000,00 (175.000.000,00) (42,84) 35.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 50.000.000,00 15.000.000,00 42,86 1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 50.000.000,00 15.000.000,00 42,86 145.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 155.000.000,00 10.000.000,00 6,90 1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 155.000.000,00 10.000.000,00 6,90 1.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 1.500.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.04 . 1.04.01 . 02 . 29 7.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 30 20.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.04 . 1.04.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Penataan Lingkungan Kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 45 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 1.04 . 1.04.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00) Program peningkatan disiplin aparatur 114.396.500,001.04 . 1.04.01 . 03 114.396.500,00 0,00 0,00 114.396.500,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 114.396.500,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.746.500,00 113.746.500,00 0,00 0,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 350.000.000,002.09 . 1.04.01 . 15 108.887.300,00 (241.112.700,00) (68,89) 100.000.000,00Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 2.09 . 1.04.01 . 15 . 03 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 2.09 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00 0,00 (4.350.000,00) (100,00) 2.09 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.650.000,00 0,00 (95.650.000,00) (100,00) 200.000.000,00Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat2.09 . 1.04.01 . 15 . 07 103.500.000,00 (96.500.000,00) (48,25) 2.09 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 1.250.000,00 (1.250.000,00) (50,00) 2.09 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.500.000,00 102.250.000,00 (95.250.000,00) (48,23) 50.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.09 . 1.04.01 . 15 . 08 5.387.300,00 (44.612.700,00) (89,23) 2.09 . 1.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.000.000,00 1.600.000,00 (12.400.000,00) (88,57) 2.09 . 1.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 3.787.300,00 (32.212.700,00) (89,48) Program Pengembangan Perumahan 3.557.610.560,001.04 . 1.04.01 . 15 10.009.020.560,00 6.451.410.000,00 181,34 300.000.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 174.000.000,00 (126.000.000,00) (42,00) 1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.900.000,00 8.400.000,00 (7.500.000,00) (47,17) 1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284.100.000,00 165.600.000,00 (118.500.000,00) (41,71) 75.000.000,00Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 109.000.000,00 34.000.000,00 45,33 1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 108.800.000,00 33.800.000,00 45,07 0,00Penataan Lingkungan Kelurahan1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 8.350.000.000,00 8.350.000.000,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 8.350.000.000,00 8.350.000.000,00 0,00 100.000.000,00Fasilitasi Pengembangan (Pisew)1.04 . 1.04.01 . 15 . 12 70.000.000,00 (30.000.000,00) (30,00) 1.04 . 1.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00 67.000.000,00 (30.000.000,00) (30,93) 2.910.000.000,00Penataan Lingkungan Kumuh1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 1.133.410.000,00 (1.776.590.000,00) (61,05) 1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.775.000,00 7.550.000,00 (6.225.000,00) (45,19) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 447.220.000,00 405.860.000,00 (41.360.000,00) (9,25) 1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.449.005.000,00 720.000.000,00 (1.729.005.000,00) (70,60) 172.610.560,00Pendamping Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 172.610.560,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.810.560,00 157.810.560,00 0,00 0,00 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 100.000.000,002.04 . 1.04.01 . 16 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Pensertifikatan tanah aset Pemda dan penyelesaian permasalahan tanah 2.04 . 1.04.01 . 16 . 04 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 2.04 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.322.000,00 0,00 (20.322.000,00) (100,00) 2.04 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.678.000,00 0,00 (79.678.000,00) (100,00) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1.020.000.000,002.09 . 1.04.01 . 16 411.348.550,00 (608.651.450,00) (59,67) 170.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 2.09 . 1.04.01 . 16 . 01 148.629.300,00 (21.370.700,00) (12,57) 2.09 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.600.000,00 8.200.000,00 (2.400.000,00) (22,64) 2.09 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.400.000,00 140.429.300,00 (18.970.700,00) (11,90) 400.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan2.09 . 1.04.01 . 16 . 04 150.000.000,00 (250.000.000,00) (62,50) 2.09 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 150.000.000,00 (250.000.000,00) (62,50) 300.000.000,00Pengadaan Perlengkapan Marka jalan2.09 . 1.04.01 . 16 . 06 0,00 (300.000.000,00) (100,00) 2.09 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00) (100,00) 150.000.000,00Pemeliharaan Alat Penunjuk Lalu Lintas (APIL)2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 112.719.250,00 (37.280.750,00) (24,85) 2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.613.000,00 2.290.000,00 (7.323.000,00) (76,18) 2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.387.000,00 110.429.250,00 (29.957.750,00) (21,34) Pogram peningkatan pelayanan angkutan 1.430.000.000,002.09 . 1.04.01 . 17 2.353.570.700,00 923.570.700,00 64,59 50.000.000,00Sosialisasi Penyuluh tehnik Lalu lintas dengan tim terpadu 2.09 . 1.04.01 . 17 . 18 18.850.000,00 (31.150.000,00) (62,30) 2.09 . 1.04.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2.09 . 1.04.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.800.000,00 18.650.000,00 (31.150.000,00) (62,55) 550.000.000,00Pengadaan Alat Uji Kendaraan2.09 . 1.04.01 . 17 . 21 381.370.700,00 (168.629.300,00) (30,66) 2.09 . 1.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.000.000,00 (800.000,00) (44,44) 2.09 . 1.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 346.200.000,00 180.688.700,00 (165.511.300,00) (47,81) 2.09 . 1.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 202.000.000,00 199.682.000,00 (2.318.000,00) (1,15) 230.000.000,00Operasi Terpadu2.09 . 1.04.01 . 17 . 26 373.680.000,00 143.680.000,00 62,47 2.09 . 1.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 146.300.000,00 145.100.000,00 12.091,67 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.09 . 1.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.800.000,00 227.380.000,00 (1.420.000,00) (0,62) 500.000.000,00Fasilitasi Angkutan Gratis Bagi Siswa2.09 . 1.04.01 . 17 . 38 137.470.000,00 (362.530.000,00) (72,51) 2.09 . 1.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.670.000,00 10.020.000,00 (1.650.000,00) (14,14) 2.09 . 1.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 488.330.000,00 127.450.000,00 (360.880.000,00) (73,90) 100.000.000,00Operasional Rutin Perhitungan LHR (Lalu Lintas Harian)2.09 . 1.04.01 . 17 . 39 100.000.000,00 0,00 0,00 2.09 . 1.04.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00 2.09 . 1.04.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.050.000,00 99.050.000,00 0,00 0,00 0,00Operasi Terpadu Dukungan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.09 . 1.04.01 . 17 . 41 1.342.200.000,00 1.342.200.000,00 0,00 2.09 . 1.04.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.342.200.000,00 1.342.200.000,00 0,00 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 50.000.000,002.04 . 1.04.01 . 17 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.375.000,00 0,00 (11.375.000,00) (100,00) 2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.625.000,00 0,00 (38.625.000,00) (100,00) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 2.046.916.000,002.09 . 1.04.01 . 19 2.053.761.750,00 6.845.750,00 0,33 100.000.000,00Pengadaan rambu-rambu lalu lintas2.09 . 1.04.01 . 19 . 01 57.259.000,00 (42.741.000,00) (42,74) 2.09 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.464.000,00 2.278.000,00 (9.186.000,00) (80,13) 2.09 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.536.000,00 54.981.000,00 (33.555.000,00) (37,90) 200.000.000,00Pengadaan pagar pengaman jalan2.09 . 1.04.01 . 19 . 03 151.502.750,00 (48.497.250,00) (24,25) 2.09 . 1.04.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 151.502.750,00 (48.497.250,00) (24,25) 1.200.000.000,00Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum 2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 1.655.000.000,00 455.000.000,00 37,92 2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.312.000,00 38.842.000,00 (12.470.000,00) (24,30) 2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 638.488.000,00 664.008.000,00 25.520.000,00 4,00 2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 510.200.000,00 952.150.000,00 441.950.000,00 86,62 200.000.000,00Pengadaan dan Operasionalisasi Alat Pencegahan Diri (EWS) Rem Blong 2.09 . 1.04.01 . 19 . 08 190.000.000,00 (10.000.000,00) (5,00) 2.09 . 1.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.852.000,00 1.320.000,00 (6.532.000,00) (83,19) 2.09 . 1.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.148.000,00 188.680.000,00 (3.468.000,00) (1,80) 346.916.000,00DAK Keselamatan Jalan2.09 . 1.04.01 . 19 . 18 0,00 (346.916.000,00) (100,00) 2.09 . 1.04.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 346.916.000,00 0,00 (346.916.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (13.493.427.913,00) (19.605.742.634,00) (6.112.314.721,00) 45,30 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial Organisasi : 1 . 06 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 8.324.028.741,001.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 19.967.124.136,00 11.643.095.395,00 139,87 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.852.066.741,001.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.856.033.921,00 3.967.180,00 0,14 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.852.066.741,00 0,142.856.033.921,00 3.967.180,00 BELANJA LANGSUNG 5.471.962.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 17.111.090.215,00 11.639.128.215,00 212,70 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 372.407.000,001.06 . 1.06.01 . 01 372.407.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 1.800.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 19.200.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 20.400.000,00 1.200.000,00 6,25 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 20.400.000,00 1.200.000,00 6,25 31.100.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 31.100.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 20.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 19.200.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 19.200.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 6.350.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 6.350.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.350.000,00 6.350.000,00 0,00 0,00 5.940.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 5.940.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00 0,00 3.780.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 3.780.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 0,00 5.440.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 5.440.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.440.000,00 5.440.000,00 0,00 0,00 134.480.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 134.480.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.480.000,00 134.480.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 12.800.000,00 (1.200.000,00) (8,57) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 12.800.000,00 (1.200.000,00) (8,57) 90.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 90.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 21.117.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 21.117.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.117.000,00 3.117.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 214.898.000,001.06 . 1.06.01 . 02 164.898.000,00 (50.000.000,00) (23,27) 100.000.000,00Pembangunan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 03 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 1.06 . 1.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 20.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 77.744.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 77.744.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.744.000,00 77.744.000,00 0,00 0,00 17.154.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 30 17.154.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.154.000,00 17.154.000,00 0,00 0,00 0,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 800.000.000,001.06 . 1.06.01 . 15 800.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 50.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.600.000,00 49.600.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00Pendampingan dan Operasional Bantuan Pangan Non Tunai 1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 150.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.200.000,00 137.200.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Pendampingan dan Pembinaan KUBE Fakir Miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 100.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.600.000,00 97.600.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 500.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 481.500.000,00 481.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 665.000.000,002.07 . 1.06.01 . 15 295.000.000,00 (370.000.000,00) (55,64) 225.000.000,00Fasilitasi TMMD2.07 . 1.06.01 . 15 . 09 175.000.000,00 (50.000.000,00) (22,22) 2.07 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 2.07 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 218.800.000,00 168.800.000,00 (50.000.000,00) (22,85) 40.000.000,00Fasilitasi dan Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2.07 . 1.06.01 . 15 . 12 40.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2.07 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.800.000,00 39.800.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Posyantekdes 2.07 . 1.06.01 . 15 . 13 10.000.000,00 (65.000.000,00) (86,67) 2.07 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2.07 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.800.000,00 9.800.000,00 (65.000.000,00) (86,90) 50.000.000,00Pengembangan BPSPAM (Badan Pembina Sarana Penyedia Air Minum) Pedesaan 2.07 . 1.06.01 . 15 . 15 50.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2.07 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Fasilitasi Pelatihan Kelompok Masyarakat Aktif2.07 . 1.06.01 . 15 . 30 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 2.07 . 1.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 0,00 (350.000,00) (100,00) 2.07 . 1.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.650.000,00 0,00 (199.650.000,00) (100,00) 50.000.000,00Fasilitasi Sekolah Lapang Pemberdayaan Masyarakat2.07 . 1.06.01 . 15 . 31 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.07 . 1.06.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) (100,00) 2.07 . 1.06.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.800.000,00 0,00 (49.800.000,00) (100,00) 25.000.000,00Bantuan Pengembangan UP2 PKK2.07 . 1.06.01 . 15 . 41 20.000.000,00 (5.000.000,00) (20,00) 2.07 . 1.06.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2.07 . 1.06.01 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.800.000,00 19.800.000,00 (5.000.000,00) (20,16) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 814.657.000,001.06 . 1.06.01 . 16 12.718.495.000,00 11.903.838.000,00 1.461,21 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 50.000.000,00Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak 1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 35.000.000,00Pemulangan orang terlantar dan kehabisan bekal1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 35.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00Bimbingan Sosial & Bantuan UEP bagi PMKS1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 200.980.000,00 (24.020.000,00) (10,68) 1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.900.000,00 3.100.000,00 (2.800.000,00) (47,46) 1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.100.000,00 197.880.000,00 (21.220.000,00) (9,69) 75.000.000,00Fasilitasi Pengiriman dan Penjemputan ke balai rehabilitasi sosial/ RSJ dan biaya perawatan di RSU/ RSJ 1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 75.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Asistensi Penanganan dan Pemberdayaan PMKS bagi paca berat 1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 75.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.800.000,00 74.800.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Fasilitasi Alat bantu bagi Penyandang Disabilitas1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 50.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.300.000,00 49.300.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Rehabilitasi Center/Rumah Singgah1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 100.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.300.000,00 99.300.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00Operasional Logistik Bencana dan Pelayanan Psikososial bagi Korban Bencana Alam 1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 150.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.600.000,00 142.600.000,00 0,00 0,00 54.657.000,00Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data untuk Mendukung Pusat Layanan Data Sosial di Kabupaten/Kota (DAK) 1.06 . 1.06.01 . 16 . 31 0,00 (54.657.000,00) (100,00) 1.06 . 1.06.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 54.657.000,00 0,00 (54.657.000,00) (100,00) 0,00Pengembangan Jaring Pengaman Sosial dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 1.06 . 1.06.01 . 16 . 32 12.032.515.000,00 12.032.515.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 45.400.000,00 45.400.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.987.115.000,00 11.987.115.000,00 0,00 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,002.04 . 1.06.01 . 16 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00Penataan Aset Desa2.04 . 1.06.01 . 16 . 07 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.04 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 2.04 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 125.000.000,002.07 . 1.06.01 . 16 100.000.000,00 (25.000.000,00) (20,00) 125.000.000,00Penggalian Potensi, Rintisan dan Pengembangan BUMDes 2.07 . 1.06.01 . 16 . 11 100.000.000,00 (25.000.000,00) (20,00) 2.07 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2.07 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.800.000,00 99.800.000,00 (25.000.000,00) (20,03) Program pembinaan anak terlantar 125.000.000,001.06 . 1.06.01 . 17 125.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Penanganan anak remaja terlantar/ABH dan Pengiriman ke Panti Sosial dan Balai Rehabilitasi 1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 100.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.900.000,00 97.900.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Pembinaan dan Pelayanan Adopsi Anak1.06 . 1.06.01 . 17 . 09 25.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1.085.000.000,002.07 . 1.06.01 . 17 770.550.000,00 (314.450.000,00) (28,98) 50.000.000,00Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa2.07 . 1.06.01 . 17 . 01 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.07 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) (100,00) 2.07 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.800.000,00 0,00 (49.800.000,00) (100,00) 50.000.000,00Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)2.07 . 1.06.01 . 17 . 05 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.07 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) (100,00) 2.07 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.800.000,00 0,00 (49.800.000,00) (100,00) 25.000.000,00Fasilitasi Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat 2.07 . 1.06.01 . 17 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2.07 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata (KKN)2.07 . 1.06.01 . 17 . 09 0,00 (60.000.000,00) (100,00) 2.07 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) (100,00) 2.07 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.800.000,00 0,00 (59.800.000,00) (100,00) 100.000.000,00Fasilitasi Pokjanal Posyandu2.07 . 1.06.01 . 17 . 10 10.550.000,00 (89.450.000,00) (89,45) 2.07 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.700.000,00 0,00 (7.700.000,00) (100,00) 2.07 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.300.000,00 10.550.000,00 (81.750.000,00) (88,57) 50.000.000,00Fasilitasi Lomba Desa2.07 . 1.06.01 . 17 . 11 10.000.000,00 (40.000.000,00) (80,00) 2.07 . 1.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) (100,00) 2.07 . 1.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.800.000,00 10.000.000,00 (39.800.000,00) (79,92) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 100.000.000,00Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa2.07 . 1.06.01 . 17 . 12 100.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 1.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.450.000,00 32.450.000,00 0,00 0,00 2.07 . 1.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.550.000,00 67.550.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan2.07 . 1.06.01 . 17 . 17 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00) 2.07 . 1.06.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.900.000,00 4.550.000,00 (4.350.000,00) (48,88) 2.07 . 1.06.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.100.000,00 45.450.000,00 (45.650.000,00) (50,11) 50.000.000,00Evaluasi Perkembangan Desa (Indeks Desa Membangun) 2.07 . 1.06.01 . 17 . 18 50.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2.07 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00Fasilitasi Kegiatan PKK2.07 . 1.06.01 . 17 . 21 500.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 1.06.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.700.000,00 55.700.000,00 0,00 0,00 2.07 . 1.06.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 444.300.000,00 444.300.000,00 0,00 0,00 0,00Operasional Bantuan Keuangan Desa2.07 . 1.06.01 . 17 . 25 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 2.07 . 1.06.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 330.000.000,001.06 . 1.06.01 . 18 330.000.000,00 0,00 0,00 280.000.000,00Fasilitasi kegiatan Penyandang Disabilitas1.06 . 1.06.01 . 18 . 07 280.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272.700.000,00 272.700.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Stimulan biaya transportasi bagi Penderita Penyakit Kronis 1.06 . 1.06.01 . 18 . 11 50.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,002.07 . 1.06.01 . 18 149.740.215,00 149.740.215,00 0,00 0,00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah 2.07 . 1.06.01 . 18 . 02 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 2.07 . 1.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 2.07 . 1.06.01 . 18 . 03 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 2.07 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00Peningkatan kapasitas Aparatur/Kelembagaaan Pemerintahan Desa 2.07 . 1.06.01 . 18 . 05 17.762.000,00 17.762.000,00 0,00 2.07 . 1.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 2.07 . 1.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.362.000,00 12.362.000,00 0,00 0,00Monev dan pengendalian Pelaksanaan Kinerja Pemerintahan Desa 2.07 . 1.06.01 . 18 . 10 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.07 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 28.150.000,00 28.150.000,00 0,00 2.07 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 46.850.000,00 46.850.000,00 0,00 0,00Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pemerintahan Desa2.07 . 1.06.01 . 18 . 18 25.928.215,00 25.928.215,00 0,00 2.07 . 1.06.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 10.125.000,00 10.125.000,00 0,00 2.07 . 1.06.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.803.215,00 15.803.215,00 0,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi 0,002.10 . 1.06.01 . 19 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00Pengembangan Sistem Informasi Publik2.10 . 1.06.01 . 19 . 05 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 2.10 . 1.06.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 2.10 . 1.06.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 74.096.700,00 74.096.700,00 0,00 2.10 . 1.06.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 12.503.300,00 12.503.300,00 0,00 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 90.000.000,001.06 . 1.06.01 . 20 40.000.000,00 (50.000.000,00) (55,56) 50.000.000,00Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00 0,00 (700.000,00) (100,00) 1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.300.000,00 0,00 (49.300.000,00) (100,00) 40.000.000,00Penertiban dan Pembinaan Tuna Sosial1.06 . 1.06.01 . 20 . 08 40.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.300.000,00 39.300.000,00 0,00 0,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 850.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21 850.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Pemeliharaan perawatan TMP1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 100.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.800.000,00 96.800.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00Operasional TKSK1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 350.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Pembinaan dan bulan bhakti Karang Taruna1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 50.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.100.000,00 46.100.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Pengembangan Pengelolaan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 100.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.750.000,00 99.750.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Fasilitasi PSKS (PSM/TKSM/IKPW/TAGANA, dll)1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 200.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.250.000,00 45.250.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.750.000,00 154.750.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional1.06 . 1.06.01 . 21 . 31 50.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.100.000,00 49.100.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,002.07 . 1.06.01 . 21 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00Fasilitasi Pengelolaan Dana Transfer Desa2.07 . 1.06.01 . 21 . 01 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 2.07 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 136.650.000,00 136.650.000,00 0,00 2.07 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 138.350.000,00 138.350.000,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (8.324.028.741,00) (19.967.124.136,00) (11.643.095.395,00) 139,87 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Organisasi : 2 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 5.000.000,002.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 5.000.000,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.000.000,002.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 5.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 5.000.000,00 0,005.000.000,00 0,00 Perda Kab. Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,00 0,000,00 0,00 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 8.074.790.319,002.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 6.451.845.977,00 (1.622.944.342,00) (20,10) BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.768.200.319,002.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.388.674.615,00 (379.525.704,00) (7,96) 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.768.200.319,00 (7,96)4.388.674.615,00 (379.525.704,00) BELANJA LANGSUNG 3.306.590.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 2.063.171.362,00 (1.243.418.638,00) (37,60) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 527.265.000,002.01 . 2.01.01 . 01 486.265.000,00 (41.000.000,00) (7,78) 1.725.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 1.725.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 0,00 94.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 94.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.000.000,00 94.000.000,00 0,00 0,00 41.460.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 41.460.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.460.000,00 41.460.000,00 0,00 0,00 22.750.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 22.750.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.750.000,00 22.750.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 20.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 13.650.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 13.650.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.650.000,00 13.650.000,00 0,00 0,00 13.130.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 13.130.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.130.000,00 13.130.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 3.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 11.750.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 11.750.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.750.000,00 11.750.000,00 0,00 0,00 182.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 141.000.000,00 (41.000.000,00) (22,53) 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182.000.000,00 141.000.000,00 (41.000.000,00) (22,53) 3.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 3.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 92.800.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 92.800.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.800.000,00 92.800.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan2.01 . 2.01.01 . 01 . 26 28.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 179.325.000,002.01 . 2.01.01 . 02 220.325.000,00 41.000.000,00 22,86 58.120.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 99.120.000,00 41.000.000,00 70,54 2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.120.000,00 99.120.000,00 41.000.000,00 70,54 93.205.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 93.205.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.205.000,00 93.205.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.01 . 2.01.01 . 02 . 29 8.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 30 15.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkalan Alat-alat Rumah Tangga2.01 . 2.01.01 . 02 . 31 5.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan wilayah transmigrasi 50.000.000,003.08 . 2.01.01 . 15 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Monitoring dan Evaluasi Penempatan Transmigrasi3.08 . 2.01.01 . 15 . 09 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 3.08 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 150.000.000,003.07 . 2.01.01 . 15 1.425.705,00 (148.574.295,00) (99,05) 100.000.000,00Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 571.905,00 (99.428.095,00) (99,43) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 571.905,00 (99.428.095,00) (99,43) 50.000.000,00Pengembangan TTG3.07 . 2.01.01 . 15 . 08 853.800,00 (49.146.200,00) (98,29) 3.07 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 853.800,00 (49.146.200,00) (98,29) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 950.000.000,002.01 . 2.01.01 . 15 278.836.200,00 (671.163.800,00) (70,65) 350.000.000,00Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja 2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 0,00 (350.000.000,00) (100,00) 2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 0,00 (350.000.000,00) (100,00) 300.000.000,00Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 217.155.500,00 (82.844.500,00) (27,61) 2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.250.000,00 3.150.000,00 (8.100.000,00) (72,00) 2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 288.750.000,00 214.005.500,00 (74.744.500,00) (25,89) 100.000.000,00Peningkatan Kapasitas Instruktur dan Tenaga Kepelatihan 2.01 . 2.01.01 . 15 . 09 61.069.500,00 (38.930.500,00) (38,93) 2.01 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 61.069.500,00 (38.930.500,00) (38,93) 50.000.000,00Revitalisasi BLK2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Skill Competition2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00 0,00 (4.400.000,00) (100,00) 2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.600.000,00 0,00 (95.600.000,00) (100,00) 50.000.000,00Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 611.200,00 (49.388.800,00) (98,78) 2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 611.200,00 (49.388.800,00) (98,78) Program pengembangan industri kecil dan menengah 225.000.000,003.07 . 2.01.01 . 16 1.966.125,00 (223.033.875,00) (99,13) 100.000.000,00Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 663.625,00 (99.336.375,00) (99,34) 3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00 0,00 (5.500.000,00) (100,00) 3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.500.000,00 663.625,00 (93.836.375,00) (99,30) 50.000.000,00Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah 3.07 . 2.01.01 . 16 . 03 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 3.07 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 530.000,00 0,00 (530.000,00) (100,00) 3.07 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.470.000,00 0,00 (49.470.000,00) (100,00) 75.000.000,00Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta 3.07 . 2.01.01 . 16 . 06 1.302.500,00 (73.697.500,00) (98,26) 3.07 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.302.500,00 (73.697.500,00) (98,26) Program Peningkatan Kesempatan Kerja 700.000.000,002.01 . 2.01.01 . 16 733.866.507,00 33.866.507,00 4,84 100.000.000,00Penyiapan tenaga kerja siap pakai2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 0,00 (100.000.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Penciptaan wirausaha baru melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri 2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 99.604.000,00 (396.000,00) (0,40) 2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.604.000,00 (396.000,00) (0,40) 100.000.000,00Pengembangan Kompetensi wirausaha melalui inkubasi bisnis 2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 6.373.177,00 (93.626.823,00) (93,63) 2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 6.373.177,00 (93.626.823,00) (93,63) 50.000.000,00Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Kerja2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 45.464.500,00 (4.535.500,00) (9,07) 2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 45.464.500,00 (4.535.500,00) (9,07) 100.000.000,00Pengembangan Pelayanan penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 82.424.830,00 (17.575.170,00) (17,58) 2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 82.424.830,00 (17.575.170,00) (17,58) 250.000.000,00Pelatihan Ketrampilan dan Kewirausahaan Bagi Warga Miskin dan Pekerja Rentan Non Skill 2.01 . 2.01.01 . 16 . 23 500.000.000,00 250.000.000,00 100,00 2.01 . 2.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.550.000,00 11.700.000,00 3.150.000,00 36,84 2.01 . 2.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.450.000,00 488.300.000,00 246.850.000,00 102,24 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 50.000.000,002.01 . 2.01.01 . 17 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 50.000.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.550.000,00 19.550.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.450.000,00 30.450.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 200.000.000,002.01 . 2.01.01 . 18 64.855.000,00 (135.145.000,00) (67,57) 50.000.000,00Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial 2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 2.400.000,00 (47.600.000,00) (95,20) 2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00) 2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 2.400.000,00 (39.600.000,00) (94,29) 50.000.000,00Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 12.455.000,00 (37.545.000,00) (75,09) 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 12.455.000,00 (37.545.000,00) (75,09) 100.000.000,00Peningkatan Lembaga Ketenagakerjaan LKS Bipartit, Tripartit dan Serikat Pekerja 2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00) 2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.600.000,00 30.600.000,00 (50.000.000,00) (62,03) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 275.000.000,003.07 . 2.01.01 . 19 225.631.825,00 (49.368.175,00) (17,95) 50.000.000,00Peningkatan dan pengembangan industri kecil batik3.07 . 2.01.01 . 19 . 03 631.825,00 (49.368.175,00) (98,74) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 3.07 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 631.825,00 (49.368.175,00) (98,74) 75.000.000,00Peningkatan Mutu Produk UMKM dengan pengembangan Desain dan Fasilitasi sertifikat Produk (PIRT DEPKES , Label, Halal, Barcode) 3.07 . 2.01.01 . 19 . 09 75.000.000,00 0,00 0,00 3.07 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 3.07 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.650.000,00 74.650.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Fasilitasi Berdiri dan Berkembangnya Sentra menjadi Klaster Industri 3.07 . 2.01.01 . 19 . 11 50.000.000,00 0,00 0,00 3.07 . 2.01.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Peningkatan Nilai Tambah Produksi melalui Diversifikasi dan Intensifikasi 3.07 . 2.01.01 . 19 . 12 100.000.000,00 0,00 0,00 3.07 . 2.01.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (8.069.790.319,00) (6.446.845.977,00) 1.622.944.342,00 (20,11) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 01 DPRD Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 01 DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 21.356.849.594,004.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 21.356.849.594,00 0,00 0,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.356.849.594,004.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 21.356.849.594,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 21.356.849.594,00 0,0021.356.849.594,00 0,00 - - SURPLUS / (DEFISIT) (21.356.849.594,00) (21.356.849.594,00) 0,00 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan Organisasi : 4 . 02 . 01 INSPEKTORAT Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 11.156.926.711,004.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 7.344.223.318,00 (3.812.703.393,00) (34,17) BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.067.696.711,004.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.602.493.318,00 (465.203.393,00) (9,18) 4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.067.696.711,00 (9,18)4.602.493.318,00 (465.203.393,00) BELANJA LANGSUNG 6.089.230.000,004.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 2.741.730.000,00 (3.347.500.000,00) (54,97) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.983.730.000,004.02 . 4.02.01 . 01 1.738.170.000,00 (245.560.000,00) (12,38) 4.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 4.500.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 39.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 46.920.000,00 7.920.000,00 20,31 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 46.920.000,00 7.920.000,00 20,31 45.300.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 45.300.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 52.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 52.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 0,00 62.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 62.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 12.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 13 12.500.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 6.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 38.700.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 38.700.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.700.000,00 38.700.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 259.000.000,00 (241.000.000,00) (48,20) 4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 259.000.000,00 (241.000.000,00) (48,20) 600.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 587.520.000,00 (12.480.000,00) (2,08) 4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 587.520.000,00 (12.480.000,00) (2,08) 84.480.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.02 . 4.02.01 . 01 . 24 84.480.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.480.000,00 84.480.000,00 0,00 0,00 527.250.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.02 . 4.02.01 . 01 . 26 527.250.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 527.250.000,00 527.250.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.315.500.000,004.02 . 4.02.01 . 02 350.060.000,00 (2.965.440.000,00) (89,44) 3.000.000.000,00Pembangunan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 03 0,00 (3.000.000.000,00) (100,00) 4.02 . 4.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000.000,00 0,00 (3.000.000.000,00) (100,00) 35.500.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 55.500.000,00 20.000.000,00 56,34 4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.500.000,00 55.500.000,00 20.000.000,00 56,34 55.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 55.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 147.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 147.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.000.000,00 147.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 30 22.560.000,00 4.560.000,00 25,33 4.02 . 4.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 22.560.000,00 4.560.000,00 25,33 60.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 42 70.000.000,00 10.000.000,00 16,67 4.02 . 4.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00 16,67 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000,004.02 . 4.02.01 . 05 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 100.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 345.000.000,004.02 . 4.02.01 . 14 203.500.000,00 (141.500.000,00) (41,01) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 75.000.000,00Pendampingan Asistensi Pemeriksaan Aparat Penegak Hukum, Pengawas Eksternal, Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus 4.02 . 4.02.01 . 14 . 01 75.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 14 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.286.000,00 3.150.000,00 864.000,00 37,80 4.02 . 4.02.01 . 14 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.714.000,00 71.850.000,00 (864.000,00) (1,19) 125.000.000,00Operasional Saber Pungli4.02 . 4.02.01 . 14 . 02 125.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 14 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.575.000,00 81.575.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 14 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.425.000,00 43.425.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi4.02 . 4.02.01 . 14 . 03 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 4.02 . 4.02.01 . 14 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.760.000,00 0,00 (7.760.000,00) (100,00) 4.02 . 4.02.01 . 14 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.240.000,00 0,00 (22.240.000,00) (100,00) 115.000.000,00Survey Penilaian Integritas4.02 . 4.02.01 . 14 . 04 3.500.000,00 (111.500.000,00) (96,96) 4.02 . 4.02.01 . 14 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00) 4.02 . 4.02.01 . 14 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.800.000,00 3.500.000,00 (110.300.000,00) (96,92) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 270.000.000,004.02 . 4.02.01 . 15 275.000.000,00 5.000.000,00 1,85 50.000.000,00Tindak lanjut hasil temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 50.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 150.000.000,00 75.000.000,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.620.000,00 118.970.000,00 58.350.000,00 96,26 4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.380.000,00 31.030.000,00 16.650.000,00 115,79 70.000.000,00Gelar Pengawasan Daerah4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 0,00 (70.000.000,00) (100,00) 4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.960.000,00 0,00 (2.960.000,00) (100,00) 4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.040.000,00 0,00 (67.040.000,00) (100,00) 75.000.000,00Optimalisasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) 4.02 . 4.02.01 . 15 . 30 75.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.978.000,00 39.978.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.022.000,00 35.022.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 75.000.000,004.02 . 4.02.01 . 16 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Pendampingan Audit Investigasi Kasus Dengan Metode Komprehensif 4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 75.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.800.000,00 70.800.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (11.156.926.711,00) (7.344.223.318,00) 3.812.703.393,00 (34,17) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Organisasi : 1 . 05 . 03 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 03 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 4.221.724.268,001.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 682.417.478,00 (3.539.306.790,00) (83,84) BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.600.459.268,001.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 540.669.746,00 (1.059.789.522,00) (66,22) 1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.600.459.268,00 (66,22)540.669.746,00 (1.059.789.522,00) BELANJA LANGSUNG 2.621.265.000,001.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2 141.747.732,00 (2.479.517.268,00) (94,59) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 238.520.000,001.05 . 1.05.03 . 01 52.126.855,00 (186.393.145,00) (78,15) 900.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 900.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 19.932.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 4.034.685,00 (15.897.315,00) (79,76) 1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.932.000,00 4.034.685,00 (15.897.315,00) (79,76) 41.500.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 13.600.000,00 (27.900.000,00) (67,23) 1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.800.000,00 13.600.000,00 (27.200.000,00) (66,67) 1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 0,00 (700.000,00) (100,00) 13.860.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 4.587.000,00 (9.273.000,00) (66,90) 1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.860.000,00 4.587.000,00 (9.273.000,00) (66,90) 10.775.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 5.434.170,00 (5.340.830,00) (49,57) 1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.775.000,00 5.434.170,00 (5.340.830,00) (49,57) 1.166.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.03 . 01 . 12 0,00 (1.166.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.166.000,00 0,00 (1.166.000,00) (100,00) 3.457.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 13 2.193.000,00 (1.264.000,00) (36,56) 1.05 . 1.05.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.457.000,00 2.193.000,00 (1.264.000,00) (36,56) 4.200.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 1.810.000,00 (2.390.000,00) (56,90) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 1.810.000,00 (2.390.000,00) (56,90) 3.320.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 0,00 (3.320.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.320.000,00 0,00 (3.320.000,00) (100,00) 85.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 5.700.000,00 (79.300.000,00) (93,29) 1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 5.700.000,00 (79.300.000,00) (93,29) 9.200.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 0,00 (9.200.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.200.000,00 0,00 (9.200.000,00) (100,00) 45.210.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan1.05 . 1.05.03 . 01 . 26 13.868.000,00 (31.342.000,00) (69,33) 1.05 . 1.05.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.210.000,00 5.868.000,00 (13.342.000,00) (69,45) 1.05 . 1.05.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 8.000.000,00 (18.000.000,00) (69,23) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 67.745.000,001.05 . 1.05.03 . 02 33.440.877,00 (34.304.123,00) (50,64) 21.130.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 21.130.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.130.000,00 21.130.000,00 0,00 0,00 39.765.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 10.186.377,00 (29.578.623,00) (74,38) 1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.765.000,00 10.186.377,00 (29.578.623,00) (74,38) 6.850.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 30 2.124.500,00 (4.725.500,00) (68,99) 1.05 . 1.05.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.850.000,00 2.124.500,00 (4.725.500,00) (68,99) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.125.000.000,001.05 . 1.05.03 . 15 56.180.000,00 (1.068.820.000,00) (95,01) 150.000.000,00Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Cipta Kondisi Keamanan Wilayah 1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 15.560.000,00 (134.440.000,00) (89,63) 1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 2.400.000,00 (4.800.000,00) (66,67) 1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.800.000,00 13.160.000,00 (129.640.000,00) (90,78) 50.000.000,00Koordinasi Penanganan Konflik Sosial1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.500.000,00 0,00 (37.500.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 0,00 (12.500.000,00) (100,00) 50.000.000,00Fasilitasi PAM Tamu/ Pejabat (Asing, Pusat, Daerah)1.05 . 1.05.03 . 15 . 16 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.900.000,00 0,00 (47.900.000,00) (100,00) 200.000.000,00Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan1.05 . 1.05.03 . 15 . 19 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pengamanan Wilayah 1.05 . 1.05.03 . 15 . 21 0,00 (50.000.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.05 . 1.05.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 200.000.000,00Sosialisasi Deradikalisasi1.05 . 1.05.03 . 15 . 33 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.000.000,00 0,00 (197.000.000,00) (100,00) 25.000.000,00Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Wonosobo1.05 . 1.05.03 . 15 . 34 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 400.000.000,00Fasilitasi PAM Pemilihan UMUM1.05 . 1.05.03 . 15 . 40 40.620.000,00 (359.380.000,00) (89,85) 1.05 . 1.05.03 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.200.000,00 0,00 (22.200.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 377.800.000,00 40.620.000,00 (337.180.000,00) (89,25) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,001.05 . 1.05.03 . 16 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 30.000.000,00Validasi data Ormas dan LSM1.05 . 1.05.03 . 16 . 07 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00 0,00 (5.600.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.400.000,00 0,00 (24.400.000,00) (100,00) Program pengembangan wawasan kebangsaan 910.000.000,001.05 . 1.05.03 . 17 0,00 (910.000.000,00) (100,00) 500.000.000,00Fasilitasi peran Organisasi Keagamaan1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 0,00 (500.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.375.000,00 0,00 (28.375.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 471.625.000,00 0,00 (471.625.000,00) (100,00) 60.000.000,00Fasilitasi Peran Organisasi Kemasyarakatan1.05 . 1.05.03 . 17 . 06 0,00 (60.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Pengembangan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik dan Pendidik 1.05 . 1.05.03 . 17 . 15 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 75.000.000,00Ziarah Kebangsaan1.05 . 1.05.03 . 17 . 19 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 75.000.000,00Fasilitasi Peran FKUB1.05 . 1.05.03 . 17 . 21 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Sosialisasi Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa1.05 . 1.05.03 . 17 . 22 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00 0,00 (700.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.300.000,00 0,00 (49.300.000,00) (100,00) 100.000.000,00Penyelenggaraan Pendidikan Bela Negara1.05 . 1.05.03 . 17 . 23 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 100.000.000,001.05 . 1.05.03 . 18 0,00 (100.000.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 50.000.000,00Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 1.05 . 1.05.03 . 18 . 02 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.600.000,00 0,00 (48.600.000,00) (100,00) 50.000.000,00Silahturahmi Tomas, Toga dan Topa dengan Muspida1.05 . 1.05.03 . 18 . 04 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 50.000.000,001.05 . 1.05.03 . 19 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 1.05.03 . 19 . 06 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.850.000,00 0,00 (5.850.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.150.000,00 0,00 (44.150.000,00) (100,00) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 100.000.000,001.05 . 1.05.03 . 20 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Penyuluhan Pencegahan Peredaran dan Penggunaan Miras dan Narkoba (P4GN) 1.05 . 1.05.03 . 20 . 10 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Fasilitasi Kesatuan Aksi Masyarakat Anti Narkotika (KAMA) dan Kesatuan Aksi Pelajar Anti Narkotika (KAPA) 1.05 . 1.05.03 . 20 . 11 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (4.221.724.268,00) (682.417.478,00) 3.539.306.790,00 (83,84) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 11 KECAMATAN GARUNG Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN GARUNG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 3.551.640.361,004.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 3.373.513.991,00 (178.126.370,00) (5,02) BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.567.754.361,004.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 2.444.627.991,00 (123.126.370,00) (4,80) 4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.567.754.361,00 (4,80)2.444.627.991,00 (123.126.370,00) BELANJA LANGSUNG 983.886.000,004.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 928.886.000,00 (55.000.000,00) (5,59) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 129.574.000,004.01 . 4.01.11 . 01 120.639.000,00 (8.935.000,00) (6,90) 20.700.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 20.700.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 0,00 39.620.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 39.620.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.920.000,00 34.920.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 9.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 7.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 3.464.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 3.464.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.464.000,00 3.464.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2.220.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 15 2.220.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 11.000.000,00 5.000.000,00 83,33 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 11.000.000,00 5.000.000,00 83,33 22.070.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 8.135.000,00 (13.935.000,00) (63,14) 4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.070.000,00 8.135.000,00 (13.935.000,00) (63,14) 5.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 9.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.11 . 01 . 26 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 64.312.000,004.01 . 4.01.11 . 02 73.247.000,00 8.935.000,00 13,89 10.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 11 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 3.812.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.11 . 02 . 21 3.812.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.812.000,00 3.812.000,00 0,00 0,00 11.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 20.435.000,00 8.935.000,00 77,70 4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 20.435.000,00 8.935.000,00 77,70 35.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 35.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 30 4.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 105.000.000,001.06 . 4.01.11 . 15 105.000.000,00 0,00 0,00 105.000.000,00Evaluasi Program Penanganan Permasalahan Sosial dan Penanganan Kemiskinan 1.06 . 4.01.11 . 15 . 23 105.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.11 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.11 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 93.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 39.000.000,002.05 . 4.01.11 . 15 39.000.000,00 0,00 0,00 39.000.000,00pelatihan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat 2.05 . 4.01.11 . 15 . 13 39.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.11 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.05 . 4.01.11 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 25.000.000,001.05 . 4.01.11 . 15 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Kelinmasan1.05 . 4.01.11 . 15 . 09 25.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.11 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.11 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 0,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 21.000.000,004.04 . 4.01.11 . 17 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Dana Transfer Desa4.04 . 4.01.11 . 17 . 05 21.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.11 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.11 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 100.000.000,001.05 . 4.01.11 . 17 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.11 . 17 . 16 100.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.11 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.11 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.150.000,00 91.150.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 70.000.000,002.02 . 4.01.11 . 18 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.11 . 18 . 08 70.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.11 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.11 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.800.000,00 69.800.000,00 0,00 0,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 40.000.000,001.05 . 4.01.11 . 19 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 4.01.11 . 19 . 06 40.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.11 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.11 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.800.000,00 39.800.000,00 0,00 0,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 100.000.000,001.02 . 4.01.11 . 19 2.100.000,00 (97.900.000,00) (97,90) 100.000.000,00Peningkatan Cakupan PHBS Rumah Tangga Sehat1.02 . 4.01.11 . 19 . 20 2.100.000,00 (97.900.000,00) (97,90) 1.02 . 4.01.11 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.200.000,00 0,00 (6.200.000,00) (100,00) 1.02 . 4.01.11 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.800.000,00 2.100.000,00 (91.700.000,00) (97,76) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 70.000.000,002.13 . 4.01.11 . 20 0,00 (70.000.000,00) (100,00) 70.000.000,00Fasilitasi dan Penyelenggaraan Keolahragaan2.13 . 4.01.11 . 20 . 17 0,00 (70.000.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.11 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 0,00 (600.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.11 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.400.000,00 0,00 (69.400.000,00) (100,00) Program pendidikan politik masyarakat 25.000.000,001.05 . 4.01.11 . 21 25.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 25.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.11 . 21 . 14 25.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 35.000.000,004.03 . 4.01.11 . 21 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.11 . 21 . 22 35.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.11 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.675.000,00 11.675.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.11 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.325.000,00 23.325.000,00 0,00 0,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,001.05 . 4.01.11 . 22 132.900.000,00 112.900.000,00 564,50 20.000.000,00Fasilitasi FKDM, Peningkatan Kapasitas SAR dan Patroli Wilayah Tanggap bencana Alam 1.05 . 4.01.11 . 22 . 28 20.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.11 . 22 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.11 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 0,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.11 . 22 . 31 112.900.000,00 112.900.000,00 0,00 1.05 . 4.01.11 . 22 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 1.05 . 4.01.11 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 112.600.000,00 112.600.000,00 0,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,002.05 . 4.01.11 . 24 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Pemeliharaan RTH2.05 . 4.01.11 . 24 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.11 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.11 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pelayanan Publik 115.000.000,004.01 . 4.01.11 . 29 115.000.000,00 0,00 0,00 115.000.000,00Sosialisasi Perijinan dan Non Perijinan serta Pelayanan Jemput Bola Langsung ke Desa 4.01 . 4.01.11 . 29 . 43 115.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 29 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.130.000,00 46.130.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 29 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.870.000,00 68.870.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.551.640.361,00) (3.373.513.991,00) 178.126.370,00 (5,02) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 11 KECAMATAN GARUNG Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 . 02 KELURAHAN GARUNG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 27.000.000,004.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4 27.000.000,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 27.000.000,004.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4 . 1 27.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 27.000.000,00 0,0027.000.000,00 0,00 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 1.744.425.125,004.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 1.544.425.125,00 (200.000.000,00) (11,47) BELANJA LANGSUNG 1.744.425.125,004.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 1.544.425.125,00 (200.000.000,00) (11,47) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 74.470.125,004.01 . 4.01.11 . 01 74.470.125,00 0,00 0,00 7.080.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 7.080.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.080.000,00 7.080.000,00 0,00 0,00 19.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 19.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 4.370.900,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 4.370.900,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.370.900,00 4.370.900,00 0,00 0,00 3.835.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 3.835.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.835.000,00 3.835.000,00 0,00 0,00 1.398.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 1.398.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.398.000,00 1.398.000,00 0,00 0,00 3.256.225,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 3.256.225,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.256.225,00 3.256.225,00 0,00 0,00 2.220.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 15 2.220.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 0,00 5.600.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 5.600.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 1.110.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 1.110.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 1.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 25.200.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 25.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.955.000,004.01 . 4.01.11 . 02 13.955.000,00 0,00 0,00 4.570.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 4.570.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.570.000,00 4.570.000,00 0,00 0,00 3.945.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 3.945.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.945.000,00 3.945.000,00 0,00 0,00 5.440.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 30 5.440.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.440.000,00 5.440.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 340.000.000,002.07 . 4.01.11 . 15 600.000.000,00 260.000.000,00 76,47 340.000.000,00Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 2.07 . 4.01.11 . 15 . 04 267.351.500,00 (72.648.500,00) (21,37) 2.07 . 4.01.11 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000,00 267.351.500,00 (72.648.500,00) (21,37) 0,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.07 . 4.01.11 . 15 . 59 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.11 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 2.07 . 4.01.11 . 15 . 60 232.648.500,00 232.648.500,00 0,00 2.07 . 4.01.11 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 232.648.500,00 232.648.500,00 0,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 50.000.000,002.01 . 4.01.11 . 15 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Pelatihan Ketrampilan dan Kewirausahaan Bagi Warga Miskin dan Pekerja Rentan Non Skill 2.01 . 4.01.11 . 15 . 11 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.01 . 4.01.11 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 366.000.000,002.05 . 4.01.11 . 16 366.000.000,00 0,00 0,00 366.000.000,00Fasilitasi pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan 2.05 . 4.01.11 . 16 . 19 366.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.11 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.518.600,00 203.518.600,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.05 . 4.01.11 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 162.481.400,00 162.481.400,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 100.000.000,002.11 . 4.01.11 . 17 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal 2.11 . 4.01.11 . 17 . 10 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 2.11 . 4.01.11 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) Program pengembangan wawasan kebangsaan 75.000.000,001.05 . 4.01.11 . 17 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 75.000.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.11 . 17 . 16 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.11 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00) Program pengembangan sistem informasi pertanahan 35.000.000,002.04 . 4.01.11 . 18 0,00 (35.000.000,00) (100,00) 35.000.000,00Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal2.04 . 4.01.11 . 18 . 01 0,00 (35.000.000,00) (100,00) 2.04 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 100.000.000,002.02 . 4.01.11 . 18 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.11 . 18 . 08 100.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.11 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Program pendidikan politik masyarakat 20.000.000,001.05 . 4.01.11 . 21 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.11 . 21 . 14 20.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 20.000.000,004.03 . 4.01.11 . 21 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.11 . 21 . 23 20.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.11 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 550.000.000,001.03 . 4.01.11 . 30 350.000.000,00 (200.000.000,00) (36,36) 550.000.000,00Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainya 1.03 . 4.01.11 . 30 . 08 350.000.000,00 (200.000.000,00) (36,36) 1.03 . 4.01.11 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 550.000.000,00 350.000.000,00 (200.000.000,00) (36,36) SURPLUS / (DEFISIT) (1.717.425.125,00) (1.517.425.125,00) 200.000.000,00 (11,65) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 19 KECAMATAN KALIBAWANG Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 19 . 01 KECAMATAN KALIBAWANG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 2.703.324.988,004.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 2.425.354.942,00 (277.970.046,00) (10,28) BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.750.406.488,004.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 1.697.436.442,00 (52.970.046,00) (3,03) 4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.750.406.488,00 (3,03)1.697.436.442,00 (52.970.046,00) BELANJA LANGSUNG 952.918.500,004.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 5 . 2 727.918.500,00 (225.000.000,00) (23,61) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.272.500,004.01 . 4.01.19 . 01 104.452.500,00 (5.820.000,00) (5,28) 12.300.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 12.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 0,00 25.700.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 25.700.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 7.424.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 10 7.424.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.424.000,00 7.424.000,00 0,00 0,00 3.865.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.19 . 01 . 11 3.865.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.865.000,00 3.865.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.19 . 01 . 12 1.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.114.500,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 13 2.114.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.114.500,00 2.114.500,00 0,00 0,00 1.320.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.19 . 01 . 15 0,00 (1.320.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.320.000,00 0,00 (1.320.000,00) (100,00) 3.449.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.19 . 01 . 17 3.449.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.449.000,00 3.449.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.19 . 01 . 18 8.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 30.600.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.19 . 01 . 24 30.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.19 . 01 . 26 0,00 (4.500.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.19 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 232.646.000,004.01 . 4.01.19 . 02 48.466.000,00 (184.180.000,00) (79,17) 3.306.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 22 3.306.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.306.000,00 3.306.000,00 0,00 0,00 35.160.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.19 . 02 . 24 40.980.000,00 5.820.000,00 16,55 4.01 . 4.01.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.160.000,00 40.980.000,00 5.820.000,00 16,55 4.180.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 30 4.180.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.180.000,00 4.180.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 45 0,00 (190.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.19 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 190.000.000,00 0,00 (190.000.000,00) (100,00) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 45.000.000,001.06 . 4.01.19 . 15 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00Fasilitasi TKPK Kecamatan1.06 . 4.01.19 . 15 . 16 45.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.19 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.19 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.100.000,00 43.100.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 70.000.000,002.07 . 4.01.19 . 15 55.000.000,00 (15.000.000,00) (21,43) 25.000.000,00Fasilitasi Pembinaan Desa dan Kelurahan2.07 . 4.01.19 . 15 . 22 25.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.19 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan2.07 . 4.01.19 . 15 . 45 30.000.000,00 (15.000.000,00) (33,33) 2.07 . 4.01.19 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) (100,00) 2.07 . 4.01.19 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.800.000,00 30.000.000,00 (14.800.000,00) (33,04) Program pengembangan wawasan kebangsaan 100.000.000,001.05 . 4.01.19 . 17 35.000.000,00 (65.000.000,00) (65,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 100.000.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.19 . 17 . 16 35.000.000,00 (65.000.000,00) (65,00) 1.05 . 4.01.19 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 400.000,00 (700.000,00) (63,64) 1.05 . 4.01.19 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.900.000,00 34.600.000,00 (64.300.000,00) (65,02) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 55.000.000,002.07 . 4.01.19 . 18 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00Bintek Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa2.07 . 4.01.19 . 18 . 12 55.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.19 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.19 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.050.000,00 54.050.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 60.000.000,003.03 . 4.01.19 . 18 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam 3.03 . 4.01.19 . 18 . 06 60.000.000,00 0,00 0,00 3.03 . 4.01.19 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 3.03 . 4.01.19 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.250.000,00 59.250.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 100.000.000,002.02 . 4.01.19 . 18 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.19 . 18 . 08 100.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.19 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.19 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.800.000,00 99.800.000,00 0,00 0,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 90.000.000,001.05 . 4.01.19 . 19 65.000.000,00 (25.000.000,00) (27,78) 90.000.000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 4.01.19 . 19 . 06 65.000.000,00 (25.000.000,00) (27,78) 1.05 . 4.01.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.600.000,00 64.600.000,00 (25.000.000,00) (27,90) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 50.000.000,002.13 . 4.01.19 . 20 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Fasilitasi dan Penyelenggaraan Keolahragaan2.13 . 4.01.19 . 20 . 17 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.19 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.19 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.600.000,00 0,00 (49.600.000,00) (100,00) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 15.000.000,002.07 . 4.01.19 . 21 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Fasilitasi Pengelolaan Dana Transfer Desa2.07 . 4.01.19 . 21 . 01 15.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.19 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.19 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 25.000.000,004.03 . 4.01.19 . 21 25.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 25.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.19 . 21 . 22 25.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.19 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.19 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 0,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,001.05 . 4.01.19 . 22 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.19 . 22 . 31 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 1.05 . 4.01.19 . 22 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 1.05 . 4.01.19 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 119.600.000,00 119.600.000,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.703.324.988,00) (2.425.354.942,00) 277.970.046,00 (10,28) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 13 KECAMATAN KALIKAJAR Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN KALIKAJAR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 3.421.535.971,004.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 3.152.342.250,00 (269.193.721,00) (7,87) BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.380.575.971,004.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 2.226.382.250,00 (154.193.721,00) (6,48) 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.380.575.971,00 (6,48)2.226.382.250,00 (154.193.721,00) BELANJA LANGSUNG 1.040.960.000,004.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 925.960.000,00 (115.000.000,00) (11,05) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 177.150.000,004.01 . 4.01.13 . 01 177.150.000,00 0,00 0,00 23.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 18.900.000,00 (4.500.000,00) (19,23) 4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000,00 18.900.000,00 (4.500.000,00) (19,23) 40.050.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 40.050.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 24.500.000,00 4.500.000,00 22,50 4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 24.500.000,00 4.500.000,00 22,50 10.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 12.400.000,00 2.400.000,00 24,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 12.400.000,00 2.400.000,00 24,00 5.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 7.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.13 . 01 . 15 2.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 14.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 8.100.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 5.700.000,00 (2.400.000,00) (29,63) 4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00 5.700.000,00 (2.400.000,00) (29,63) 4.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 4.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 43.200.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.13 . 01 . 24 43.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.13 . 01 . 26 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 163.810.000,004.01 . 4.01.13 . 02 93.810.000,00 (70.000.000,00) (42,73) 30.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 30.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 9.700.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.13 . 02 . 21 9.700.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 0,00 8.010.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 8.010.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.010.000,00 8.010.000,00 0,00 0,00 37.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 37.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.400.000,00 37.400.000,00 0,00 0,00 8.700.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 30 8.700.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 42 0,00 (70.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.13 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.410.000,00 0,00 (17.410.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.13 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.590.000,00 0,00 (52.590.000,00) (100,00) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 50.000.000,001.06 . 4.01.13 . 15 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Fasilitasi TKPK Kecamatan1.06 . 4.01.13 . 15 . 16 50.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.13 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.13 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.950.000,00 39.950.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 30.000.000,002.05 . 4.01.13 . 15 0,00 (30.000.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 30.000.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 2.05 . 4.01.13 . 15 . 11 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 2.05 . 4.01.13 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 0,00 (300.000,00) (100,00) 2.05 . 4.01.13 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.700.000,00 0,00 (29.700.000,00) (100,00) Program peningkatan peran serta kepemudaan 100.000.000,002.13 . 4.01.13 . 16 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 40.000.000,00Fasilitasi kegiatan kepemudaan2.13 . 4.01.13 . 16 . 10 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.13 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00 0,00 (100.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.13 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.900.000,00 0,00 (39.900.000,00) (100,00) 60.000.000,00Fasillitasi PORKAB ( Pekan Olahraga Kabupaten )2.13 . 4.01.13 . 16 . 12 0,00 (60.000.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.13 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.880.000,00 0,00 (4.880.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.13 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.120.000,00 0,00 (55.120.000,00) (100,00) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 40.000.000,002.11 . 4.01.13 . 17 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 40.000.000,00Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal 2.11 . 4.01.13 . 17 . 10 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 2.11 . 4.01.13 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 0,00 (300.000,00) (100,00) 2.11 . 4.01.13 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.700.000,00 0,00 (39.700.000,00) (100,00) Program pengembangan wawasan kebangsaan 100.000.000,001.05 . 4.01.13 . 17 48.000.000,00 (52.000.000,00) (52,00) 20.000.000,00Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.05 . 4.01.13 . 17 . 01 20.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.13 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.850.000,00 19.850.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.13 . 17 . 16 28.000.000,00 (52.000.000,00) (65,00) 1.05 . 4.01.13 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.13 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.900.000,00 26.900.000,00 (52.000.000,00) (65,91) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 90.000.000,002.02 . 4.01.13 . 18 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.13 . 18 . 08 90.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.13 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.13 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.550.000,00 84.550.000,00 0,00 0,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 65.000.000,001.05 . 4.01.13 . 19 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 4.01.13 . 19 . 06 65.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.13 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.13 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00 0,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 25.000.000,001.02 . 4.01.13 . 19 25.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 25.000.000,00Peningkatan dan Pengembangan Desa Siaga1.02 . 4.01.13 . 19 . 19 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.13 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.13 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 0,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000,004.01 . 4.01.13 . 20 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.13 . 20 . 04 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.850.000,00 9.850.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 65.000.000,002.07 . 4.01.13 . 21 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00Fasilitasi Pengelolaan Dana Transfer Desa2.07 . 4.01.13 . 21 . 01 65.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.13 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.13 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.450.000,00 47.450.000,00 0,00 0,00 Program pendidikan politik masyarakat 25.000.000,001.05 . 4.01.13 . 21 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.13 . 21 . 14 25.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.13 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.13 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 25.000.000,004.03 . 4.01.13 . 21 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.13 . 21 . 22 25.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.13 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.616.000,00 2.616.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.13 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.384.000,00 22.384.000,00 0,00 0,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,001.05 . 4.01.13 . 22 207.000.000,00 207.000.000,00 0,00 0,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.13 . 22 . 31 207.000.000,00 207.000.000,00 0,00 1.05 . 4.01.13 . 22 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 1.05 . 4.01.13 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 204.150.000,00 204.150.000,00 0,00 Program Pengendalian Penduduk 30.000.000,002.08 . 4.01.13 . 26 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 30.000.000,00Penguatan Kampung KB2.08 . 4.01.13 . 26 . 01 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 2.08 . 4.01.13 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00 0,00 (100.000,00) (100,00) 2.08 . 4.01.13 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.900.000,00 0,00 (29.900.000,00) (100,00) Program Peningkatan Pelayanan Publik 45.000.000,004.01 . 4.01.13 . 29 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00Optimalisasi Peningkatan Layanan Perijinan dan Non Perijinan Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.13 . 29 . 48 45.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 29 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.13 . 29 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.421.535.971,00) (3.152.342.250,00) 269.193.721,00 (7,87) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 13 KECAMATAN KALIKAJAR Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 . 02 KELURAHAN KALIKAJAR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 35.000.000,004.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4 35.000.000,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 35.000.000,004.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4 . 1 35.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 35.000.000,00 0,0035.000.000,00 0,00 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 1.887.356.300,004.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 1.687.356.300,00 (200.000.000,00) (10,60) BELANJA LANGSUNG 1.887.356.300,004.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 1.687.356.300,00 (200.000.000,00) (10,60) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 74.776.300,004.01 . 4.01.13 . 01 74.776.300,00 0,00 0,00 14.200.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 14.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 0,00 13.700.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 13.700.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 4.665.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 4.665.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.665.000,00 4.665.000,00 0,00 0,00 1.554.500,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 1.554.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.554.500,00 1.554.500,00 0,00 0,00 2.192.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 2.192.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.192.500,00 2.192.500,00 0,00 0,00 2.101.300,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 2.101.300,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.101.300,00 2.101.300,00 0,00 0,00 2.280.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.13 . 01 . 15 2.280.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 0,00 8.058.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 8.058.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.058.000,00 8.058.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 6.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.13 . 01 . 24 18.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 2.025.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.13 . 01 . 26 2.025.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.025.000,00 2.025.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 36.580.000,004.01 . 4.01.13 . 02 6.580.000,00 (30.000.000,00) (82,01) 30.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 2.660.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 2.660.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.660.000,00 2.660.000,00 0,00 0,00 1.920.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 1.920.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 30 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 30.000.000,001.06 . 4.01.13 . 15 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 30.000.000,00Bimbingan Sosial dan Pelayanan Lansia1.06 . 4.01.13 . 15 . 26 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 1.06 . 4.01.13 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 10.000.000,002.05 . 4.01.13 . 15 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 10.000.000,00pelatihan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat 2.05 . 4.01.13 . 15 . 13 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 2.05 . 4.01.13 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 480.000.000,002.07 . 4.01.13 . 15 746.000.000,00 266.000.000,00 55,42 480.000.000,00Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 480.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 0,00 0,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.07 . 4.01.13 . 15 . 59 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.13 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 2.07 . 4.01.13 . 15 . 60 196.000.000,00 196.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.13 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 2.07 . 4.01.13 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 193.300.000,00 193.300.000,00 0,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 330.000.000,001.04 . 4.01.13 . 16 200.000.000,00 (130.000.000,00) (39,39) 330.000.000,00Fasilitasi Jambanisasi Desa1.04 . 4.01.13 . 16 . 16 200.000.000,00 (130.000.000,00) (39,39) 1.04 . 4.01.13 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000,00 200.000.000,00 (130.000.000,00) (39,39) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 26.000.000,002.11 . 4.01.13 . 16 0,00 (26.000.000,00) (100,00) 26.000.000,00Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan2.11 . 4.01.13 . 16 . 06 0,00 (26.000.000,00) (100,00) 2.11 . 4.01.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 0,00 (26.000.000,00) (100,00) Program pengembangan sistem informasi pertanahan 40.000.000,002.04 . 4.01.13 . 18 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 40.000.000,00Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal2.04 . 4.01.13 . 18 . 01 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 2.04 . 4.01.13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 130.000.000,002.02 . 4.01.13 . 18 130.000.000,00 0,00 0,00 130.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.13 . 18 . 08 130.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.13 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 Program pendidikan politik masyarakat 15.000.000,001.05 . 4.01.13 . 21 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.13 . 21 . 14 15.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.13 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,004.03 . 4.01.13 . 21 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.13 . 21 . 23 15.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.13 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 700.000.000,001.03 . 4.01.13 . 30 500.000.000,00 (200.000.000,00) (28,57) 700.000.000,00Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainya 1.03 . 4.01.13 . 30 . 08 500.000.000,00 (200.000.000,00) (28,57) 1.03 . 4.01.13 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 700.000.000,00 500.000.000,00 (200.000.000,00) (28,57) SURPLUS / (DEFISIT) (1.852.356.300,00) (1.652.356.300,00) 200.000.000,00 (10,80) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 16 KECAMATAN KALIWIRO Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN KALIWIRO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 3.636.166.047,004.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 3.425.322.365,00 (210.843.682,00) (5,80) BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.676.846.047,004.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 2.451.002.365,00 (225.843.682,00) (8,44) 4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.676.846.047,00 (8,44)2.451.002.365,00 (225.843.682,00) BELANJA LANGSUNG 959.320.000,004.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 974.320.000,00 15.000.000,00 1,56 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 107.220.000,004.01 . 4.01.16 . 01 107.220.000,00 0,00 0,00 25.200.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 25.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00 25.700.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 25.700.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 5.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 4.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.16 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 13 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.16 . 01 . 15 1.320.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 3.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 8.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.16 . 01 . 24 24.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.16 . 01 . 26 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 52.100.000,004.01 . 4.01.16 . 02 52.100.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.16 . 02 . 21 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 22 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 37.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 37.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.400.000,00 37.400.000,00 0,00 0,00 8.700.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 30 8.700.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,004.01 . 4.01.16 . 05 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.16 . 05 . 02 30.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.850.000,00 29.850.000,00 0,00 0,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 50.000.000,001.06 . 4.01.16 . 15 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Fasilitasi TKPK Kecamatan1.06 . 4.01.16 . 15 . 16 50.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.16 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.16 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.550.000,00 49.550.000,00 0,00 0,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 22.000.000,002.06 . 4.01.16 . 15 22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00Jemput Bola Pelayanan Pencatatan Sipil2.06 . 4.01.16 . 15 . 14 22.000.000,00 0,00 0,00 2.06 . 4.01.16 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.396.000,00 3.396.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.06 . 4.01.16 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.604.000,00 18.604.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 115.000.000,002.07 . 4.01.16 . 15 115.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Posyantekdes 2.07 . 4.01.16 . 15 . 13 50.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.16 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.16 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.200.000,00 47.200.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Kerjasama Antar Desa (BAKD) 2.07 . 4.01.16 . 15 . 24 20.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.16 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.16 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan2.07 . 4.01.16 . 15 . 45 45.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.16 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.520.000,00 3.520.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.16 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.480.000,00 41.480.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 25.000.000,002.07 . 4.01.16 . 16 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Fasilitasi dan Penguatan Kapasitas BUMDES2.07 . 4.01.16 . 16 . 10 25.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.16 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.16 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 163.000.000,001.05 . 4.01.16 . 17 151.000.000,00 (12.000.000,00) (7,36) 163.000.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.16 . 17 . 16 151.000.000,00 (12.000.000,00) (7,36) 1.05 . 4.01.16 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.238.000,00 12.790.000,00 (1.448.000,00) (10,17) 1.05 . 4.01.16 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.762.000,00 138.210.000,00 (10.552.000,00) (7,09) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 25.000.000,002.07 . 4.01.16 . 18 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Peningkatan kapasitas Aparatur/Kelembagaaan Pemerintahan Desa 2.07 . 4.01.16 . 18 . 05 25.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.16 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.598.000,00 5.598.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.16 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.402.000,00 19.402.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 80.000.000,002.02 . 4.01.16 . 18 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.16 . 18 . 08 80.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 0,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 45.000.000,001.05 . 4.01.16 . 19 45.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 30.000.000,00Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 1.05 . 4.01.16 . 19 . 01 30.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.16 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.16 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.800.000,00 29.800.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Peningkatan dan engembangan Desa Siaga1.05 . 4.01.16 . 19 . 11 15.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.16 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 794.000,00 794.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.16 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.206.000,00 14.206.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 75.000.000,002.13 . 4.01.16 . 20 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 75.000.000,00Pekan Olah Raga2.13 . 4.01.16 . 20 . 25 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.16 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.16 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.800.000,00 0,00 (73.800.000,00) (100,00) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 35.000.000,002.07 . 4.01.16 . 21 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00Fasilitasi Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Keuangan Desa 2.07 . 4.01.16 . 21 . 02 35.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.16 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.16 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.850.000,00 34.850.000,00 0,00 0,00 Program pendidikan politik masyarakat 40.000.000,001.05 . 4.01.16 . 21 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.16 . 21 . 14 40.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.16 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.16 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.800.000,00 39.800.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 50.000.000,004.03 . 4.01.16 . 21 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.16 . 21 . 22 50.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.16 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.475.000,00 4.475.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.16 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.525.000,00 45.525.000,00 0,00 0,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 45.000.000,001.05 . 4.01.16 . 22 147.000.000,00 102.000.000,00 226,67 45.000.000,00Fasilitasi FKDM, Peningkatan Kapasitas SAR dan Patroli Wilayah Tanggap bencana Alam 1.05 . 4.01.16 . 22 . 28 45.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.16 . 22 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.16 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.16 . 22 . 31 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 1.05 . 4.01.16 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.636.166.047,00) (3.425.322.365,00) 210.843.682,00 (5,80) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 16 KECAMATAN KALIWIRO Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 16 . 02 KELURAHAN KALIWIRO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 10.000.000,004.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 4 21.350.000,00 11.350.000,00 113,50 PENDAPATAN ASLI DAERAH 10.000.000,004.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 4 . 1 21.350.000,00 11.350.000,00 113,50 4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 10.000.000,00 113,5021.350.000,00 11.350.000,00 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 1.169.025.000,004.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 1.169.025.000,00 0,00 0,00 BELANJA LANGSUNG 1.169.025.000,004.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 1.169.025.000,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.525.000,004.01 . 4.01.16 . 01 50.525.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 7.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 9.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 3.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 2.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.16 . 01 . 12 1.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 13 1.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.16 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 5.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 2.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.16 . 01 . 24 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 2.025.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.16 . 01 . 26 2.025.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.025.000,00 2.025.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.500.000,004.01 . 4.01.16 . 02 12.500.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 22 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 2.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 30 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 150.000.000,001.03 . 4.01.16 . 15 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00Pembangunan jalan1.03 . 4.01.16 . 15 . 03 150.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 250.000.000,002.07 . 4.01.16 . 15 635.000.000,00 385.000.000,00 154,00 250.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan2.07 . 4.01.16 . 15 . 45 250.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.16 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.16 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.700.000,00 249.700.000,00 0,00 0,00 0,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.07 . 4.01.16 . 15 . 59 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.16 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 2.07 . 4.01.16 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 71.500.000,00 71.500.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 2.07 . 4.01.16 . 15 . 60 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.16 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 2.07 . 4.01.16 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 290.600.000,00 290.600.000,00 0,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 86.000.000,001.03 . 4.01.16 . 16 86.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 86.000.000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 4.01.16 . 16 . 03 86.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.16 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 50.000.000,002.11 . 4.01.16 . 16 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan2.11 . 4.01.16 . 16 . 06 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.11 . 4.01.16 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 650.000,00 0,00 (650.000,00) (100,00) 2.11 . 4.01.16 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.350.000,00 0,00 (49.350.000,00) (100,00) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 35.000.000,001.02 . 4.01.16 . 16 0,00 (35.000.000,00) (100,00) 35.000.000,00Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 4.01.16 . 16 . 09 0,00 (35.000.000,00) (100,00) 1.02 . 4.01.16 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00) Program pengembangan sistem informasi pertanahan 40.000.000,002.04 . 4.01.16 . 18 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal2.04 . 4.01.16 . 18 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00 2.04 . 4.01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 2.04 . 4.01.16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.650.000,00 39.650.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 95.000.000,002.02 . 4.01.16 . 18 95.000.000,00 0,00 0,00 95.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.16 . 18 . 08 95.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.16 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 Program pendidikan politik masyarakat 25.000.000,001.05 . 4.01.16 . 21 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.16 . 21 . 14 25.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.16 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,004.03 . 4.01.16 . 21 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.16 . 21 . 23 15.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.16 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 360.000.000,001.03 . 4.01.16 . 30 60.000.000,00 (300.000.000,00) (83,33) 360.000.000,00Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainya 1.03 . 4.01.16 . 30 . 08 60.000.000,00 (300.000.000,00) (83,33) 1.03 . 4.01.16 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 360.000.000,00 60.000.000,00 (300.000.000,00) (83,33) SURPLUS / (DEFISIT) (1.159.025.000,00) (1.147.675.000,00) 11.350.000,00 (0,98) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 12 KECAMATAN KEJAJAR Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN KEJAJAR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 4.432.184.404,004.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 4.133.684.404,00 (298.500.000,00) (6,73) BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.456.796.404,004.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 3.275.296.404,00 (181.500.000,00) (5,25) 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.456.796.404,00 (5,25)3.275.296.404,00 (181.500.000,00) BELANJA LANGSUNG 975.388.000,004.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 858.388.000,00 (117.000.000,00) (12,00) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 130.104.500,004.01 . 4.01.12 . 01 124.444.500,00 (5.660.000,00) (4,35) 18.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 18.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 38.300.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 38.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.300.000,00 37.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 9.969.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 12.309.000,00 2.340.000,00 23,47 4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.969.000,00 12.309.000,00 2.340.000,00 23,47 3.846.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 3.846.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.846.000,00 3.846.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 3.834.500,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 13 3.834.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.834.500,00 3.834.500,00 0,00 0,00 1.980.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 1.980.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 0,00 11.325.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 11.325.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.325.000,00 11.325.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 0,00 (8.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00) 7.950.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 7.950.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 0,00 20.400.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.12 . 01 . 24 20.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.12 . 01 . 26 4.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 209.283.500,004.01 . 4.01.12 . 02 82.943.500,00 (126.340.000,00) (60,37) 2.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 11 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Pengadaan Komputer / Laptop, Printer4.01 . 4.01.12 . 02 . 12 30.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 3.374.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 9.034.000,00 5.660.000,00 167,75 4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.374.000,00 9.034.000,00 5.660.000,00 167,75 39.659.500,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 39.659.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.659.500,00 39.659.500,00 0,00 0,00 2.250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 30 2.250.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 132.000.000,00Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 45 0,00 (132.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.12 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 132.000.000,00 0,00 (132.000.000,00) (100,00) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 65.000.000,001.06 . 4.01.12 . 15 55.000.000,00 (10.000.000,00) (15,38) 55.000.000,00Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan1.06 . 4.01.12 . 15 . 15 55.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.12 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.575.000,00 9.575.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.12 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.425.000,00 45.425.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Bimbingan Sosial dan Pelayanan Lansia1.06 . 4.01.12 . 15 . 26 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 1.06 . 4.01.12 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 65.000.000,001.05 . 4.01.12 . 16 50.000.000,00 (15.000.000,00) (23,08) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 15.000.000,00Optimalisasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) 1.05 . 4.01.12 . 16 . 06 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.12 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan masyarakat 1.05 . 4.01.12 . 16 . 12 50.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.12 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.12 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 0,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 45.000.000,004.04 . 4.01.12 . 17 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah/Desa4.04 . 4.01.12 . 17 . 04 45.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.12 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.850.000,00 32.850.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.12 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 135.000.000,001.05 . 4.01.12 . 17 35.000.000,00 (100.000.000,00) (74,07) 5.000.000,00Fasilitasi Lomba Masjid Tk. Kabupaten1.05 . 4.01.12 . 17 . 10 5.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.12 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Fasilitasi MTQ Pelajar dan Umum Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi 1.05 . 4.01.12 . 17 . 11 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.12 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.12 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 0,00 (19.800.000,00) (100,00) 100.000.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 20.000.000,00 (80.000.000,00) (80,00) 1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 6.560.000,00 (3.440.000,00) (34,40) 1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 13.440.000,00 (76.560.000,00) (85,07) 10.000.000,00Fasilitasi Peran FKUB1.05 . 4.01.12 . 17 . 21 10.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.12 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 100.000.000,002.02 . 4.01.12 . 18 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.12 . 18 . 08 100.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.12 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.12 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.600.000,00 99.600.000,00 0,00 0,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 15.000.000,001.05 . 4.01.12 . 19 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 15.000.000,00Fasilitasi Koordinasi Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan 1.05 . 4.01.12 . 19 . 02 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.12 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 0,00 (300.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.12 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.700.000,00 0,00 (14.700.000,00) (100,00) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 20.000.000,001.02 . 4.01.12 . 19 20.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 20.000.000,00Peningkatan dan Pengembangan Desa Siaga1.02 . 4.01.12 . 19 . 19 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.12 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.12 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 50.000.000,002.13 . 4.01.12 . 20 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Fasilitasi dan Penyelenggaraan Keolahragaan2.13 . 4.01.12 . 20 . 17 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.12 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.12 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 0,00 (47.000.000,00) (100,00) Program perencanaan pembangunan daerah 20.000.000,004.03 . 4.01.12 . 21 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.12 . 21 . 22 20.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.12 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 25.000.000,001.05 . 4.01.12 . 22 240.000.000,00 215.000.000,00 860,00 15.000.000,00Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan Berbasis Masyarakat 1.05 . 4.01.12 . 22 . 10 15.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.12 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana1.05 . 4.01.12 . 22 . 22 10.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.12 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.12 . 22 . 31 215.000.000,00 215.000.000,00 0,00 1.05 . 4.01.12 . 22 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 1.05 . 4.01.12 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 214.600.000,00 214.600.000,00 0,00 Program pemberdayaan Keluarga 10.000.000,002.08 . 4.01.12 . 25 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 10.000.000,00Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok2.08 . 4.01.12 . 25 . 24 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 2.08 . 4.01.12 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) Program Peningkatan Pelayanan Publik 86.000.000,004.01 . 4.01.12 . 29 86.000.000,00 0,00 0,00 86.000.000,00Inovasi Pelayanan Publik4.01 . 4.01.12 . 29 . 37 86.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 29 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 29 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.700.000,00 74.700.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.432.184.404,00) (4.133.684.404,00) 298.500.000,00 (6,73) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 12 KECAMATAN KEJAJAR Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 . 02 KELURAHAN KEJAJAR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 40.000.000,004.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 0,00 (40.000.000,00) (100,00) PENDAPATAN ASLI DAERAH 40.000.000,004.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 . 1 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 40.000.000,00 (100,00)0,00 (40.000.000,00) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 1.186.485.500,004.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 1.186.485.500,00 0,00 0,00 BELANJA LANGSUNG 1.186.485.500,004.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 1.186.485.500,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 65.385.500,004.01 . 4.01.12 . 01 64.332.900,00 (1.052.600,00) (1,61) 10.200.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 10.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 12.180.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 12.180.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.880.000,00 11.880.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 5.409.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 5.409.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.409.000,00 5.409.000,00 0,00 0,00 2.414.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 2.414.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.414.000,00 2.414.000,00 0,00 0,00 8.776.100,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 8.776.100,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.776.100,00 8.776.100,00 0,00 0,00 4.806.400,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 13 3.753.800,00 (1.052.600,00) (21,90) 4.01 . 4.01.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.806.400,00 3.753.800,00 (1.052.600,00) (21,90) 1.320.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 1.320.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 4.140.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 4.140.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 0,00 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4.140.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 4.140.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.12 . 01 . 24 12.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.12 . 01 . 26 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 86.100.000,004.01 . 4.01.12 . 02 86.100.000,00 0,00 0,00 71.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 11 71.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 71.000.000,00 71.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.770.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 1.770.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00 0,00 3.330.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 30 3.330.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Perumahan 366.000.000,001.04 . 4.01.12 . 15 66.883.000,00 (299.117.000,00) (81,73) 366.000.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 4.01.12 . 15 . 06 66.883.000,00 (299.117.000,00) (81,73) 1.04 . 4.01.12 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 366.000.000,00 66.883.000,00 (299.117.000,00) (81,73) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 299.000.000,002.07 . 4.01.12 . 15 744.046.600,00 445.046.600,00 148,85 299.000.000,00Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 2.07 . 4.01.12 . 15 . 04 299.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.225.000,00 2.225.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 296.775.000,00 296.775.000,00 0,00 0,00 0,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.07 . 4.01.12 . 15 . 59 145.929.600,00 145.929.600,00 0,00 2.07 . 4.01.12 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 145.929.600,00 145.929.600,00 0,00 0,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 2.07 . 4.01.12 . 15 . 60 299.117.000,00 299.117.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.07 . 4.01.12 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 2.07 . 4.01.12 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 294.467.000,00 294.467.000,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 30.000.000,001.05 . 4.01.12 . 17 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 30.000.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.125.000,00 0,00 (6.125.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.875.000,00 0,00 (23.875.000,00) (100,00) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 278.000.000,002.02 . 4.01.12 . 18 183.123.000,00 (94.877.000,00) (34,13) 278.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.12 . 18 . 08 183.123.000,00 (94.877.000,00) (34,13) 2.02 . 4.01.12 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 278.000.000,00 183.123.000,00 (94.877.000,00) (34,13) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 20.000.000,001.05 . 4.01.12 . 19 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 20.000.000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 4.01.12 . 19 . 06 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) Program pendidikan politik masyarakat 20.000.000,001.05 . 4.01.12 . 21 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.12 . 21 . 14 20.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.920.000,00 18.920.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 10.000.000,004.03 . 4.01.12 . 21 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.12 . 21 . 23 10.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.12 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 12.000.000,001.02 . 4.01.12 . 30 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan1.02 . 4.01.12 . 30 . 03 12.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.12 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.146.485.500,00) (1.186.485.500,00) (40.000.000,00) 3,49 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 15 KECAMATAN KEPIL Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN KEPIL KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 3.755.602.568,004.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 3.630.632.331,00 (124.970.237,00) (3,33) BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.678.091.568,004.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 2.513.121.331,00 (164.970.237,00) (6,16) 4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.678.091.568,00 (6,16)2.513.121.331,00 (164.970.237,00) BELANJA LANGSUNG 1.077.511.000,004.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 1.117.511.000,00 40.000.000,00 3,71 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 143.606.000,004.01 . 4.01.15 . 01 148.106.000,00 4.500.000,00 3,13 29.560.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 29.560.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.560.000,00 29.560.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 30.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 9.976.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 9.976.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.976.000,00 9.976.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 5.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 2.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.920.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.15 . 01 . 15 1.920.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 0,00 10.500.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 10.500.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 5.800.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 5.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 5.950.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 5.950.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.950.000,00 5.950.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.15 . 01 . 24 40.500.000,00 4.500.000,00 12,50 4.01 . 4.01.15 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 40.500.000,00 4.500.000,00 12,50 3.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.15 . 01 . 26 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 88.905.000,004.01 . 4.01.15 . 02 234.405.000,00 145.500.000,00 163,66 30.000.000,00Pengadaan Komputer / Laptop, Printer4.01 . 4.01.15 . 02 . 12 30.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2.840.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.15 . 02 . 21 2.840.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.840.000,00 2.840.000,00 0,00 0,00 4.140.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 4.140.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 0,00 42.060.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 42.060.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.060.000,00 42.060.000,00 0,00 0,00 9.865.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 30 5.365.000,00 (4.500.000,00) (45,62) 4.01 . 4.01.15 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.865.000,00 5.365.000,00 (4.500.000,00) (45,62) 0,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 42 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 20.000.000,001.06 . 4.01.15 . 15 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Fasilitasi TKPK Kecamatan1.06 . 4.01.15 . 15 . 16 20.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.15 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.555.000,00 3.555.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.15 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.445.000,00 16.445.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 30.000.000,002.07 . 4.01.15 . 16 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Fasilitasi dan Penguatan Kapasitas BUMDES2.07 . 4.01.15 . 16 . 10 30.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.07 . 4.01.15 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.15 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 0,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 110.000.000,004.01 . 4.01.15 . 17 110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00Fasilitasi Sarana dan Prasarana PATEN4.01 . 4.01.15 . 17 . 09 110.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 195.000.000,001.05 . 4.01.15 . 17 94.264.000,00 (100.736.000,00) (51,66) 10.000.000,00Fasilitasi Lomba Masjid Tk. Kabupaten1.05 . 4.01.15 . 17 . 10 10.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.15 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Fasilitasi MTQ Pelajar dan Umum Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi 1.05 . 4.01.15 . 17 . 11 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.15 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.310.000,00 0,00 (1.310.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.15 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.690.000,00 0,00 (23.690.000,00) (100,00) 160.000.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.15 . 17 . 16 84.264.000,00 (75.736.000,00) (47,34) 1.05 . 4.01.15 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.680.000,00 23.080.000,00 (1.600.000,00) (6,48) 1.05 . 4.01.15 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.320.000,00 61.184.000,00 (74.136.000,00) (54,79) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 120.000.000,002.02 . 4.01.15 . 18 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.15 . 18 . 08 120.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.15 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.560.000,00 12.560.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.15 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.440.000,00 107.440.000,00 0,00 0,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 85.000.000,001.05 . 4.01.15 . 19 70.000.000,00 (15.000.000,00) (17,65) 70.000.000,00Fasilitasi Koordinasi Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan 1.05 . 4.01.15 . 19 . 02 70.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.15 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.15 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Peningkatan dan engembangan Desa Siaga1.05 . 4.01.15 . 19 . 11 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.15 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.15 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.800.000,00 0,00 (14.800.000,00) (100,00) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 125.000.000,002.13 . 4.01.15 . 20 0,00 (125.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Pekan Olah Raga2.13 . 4.01.15 . 20 . 25 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.15 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 0,00 (600.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.15 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.400.000,00 0,00 (49.400.000,00) (100,00) 75.000.000,00Fasilitasi Keolahragaan Masyarakat2.13 . 4.01.15 . 20 . 27 0,00 (75.000.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.13 . 4.01.15 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 25.000.000,001.06 . 4.01.15 . 21 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Fasilitasi Komda Lansia1.06 . 4.01.15 . 21 . 24 25.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.15 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.15 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.050.000,00 23.050.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 40.000.000,002.07 . 4.01.15 . 21 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Fasilitasi Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Keuangan Desa 2.07 . 4.01.15 . 21 . 02 40.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.15 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.450.000,00 11.450.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.15 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.550.000,00 28.550.000,00 0,00 0,00 Program pendidikan politik masyarakat 35.000.000,001.05 . 4.01.15 . 21 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.15 . 21 . 14 35.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.15 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.15 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.600.000,00 32.600.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 30.000.000,004.03 . 4.01.15 . 21 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.15 . 21 . 22 30.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.15 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.15 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 0,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,001.05 . 4.01.15 . 22 130.736.000,00 130.736.000,00 0,00 0,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.15 . 22 . 31 130.736.000,00 130.736.000,00 0,00 1.05 . 4.01.15 . 22 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 1.05 . 4.01.15 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 130.336.000,00 130.336.000,00 0,00 Program Peningkatan Pelayanan Publik 30.000.000,004.01 . 4.01.15 . 29 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Sosialisasi Perijinan dan Non Perijinan serta Pelayanan Jemput Bola Langsung ke Desa 4.01 . 4.01.15 . 29 . 43 30.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 29 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.400.000,00 (200.000,00) (5,56) 4.01 . 4.01.15 . 29 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00 26.600.000,00 200.000,00 0,76 SURPLUS / (DEFISIT) (3.755.602.568,00) (3.630.632.331,00) 124.970.237,00 (3,33) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 15 KECAMATAN KEPIL Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 . 02 KELURAHAN KEPIL KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 41.650.000,004.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 36.175.000,00 (5.475.000,00) (13,15) PENDAPATAN ASLI DAERAH 41.650.000,004.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 . 1 36.175.000,00 (5.475.000,00) (13,15) 4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 41.650.000,00 (13,15)36.175.000,00 (5.475.000,00) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 1.200.900.000,004.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 1.200.900.000,00 0,00 0,00 BELANJA LANGSUNG 1.200.900.000,004.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 1.200.900.000,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 81.400.000,004.01 . 4.01.15 . 01 81.400.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 6.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 1.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 1.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.15 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 10.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 4.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 34.400.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.15 . 01 . 24 34.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.400.000,00 34.400.000,00 0,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.15 . 01 . 26 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 243.500.000,004.01 . 4.01.15 . 02 29.865.500,00 (213.634.500,00) (87,73) 100.000.000,00Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 03 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.15 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 30.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 11 16.365.500,00 (13.634.500,00) (45,45) 4.01 . 4.01.15 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 16.365.500,00 (13.634.500,00) (45,45) 6.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 6.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 4.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 30 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 42 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.15 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 10.000.000,001.06 . 4.01.15 . 15 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Bimbingan Sosial dan Pelayanan Lansia1.06 . 4.01.15 . 15 . 26 10.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.15 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,002.05 . 4.01.15 . 15 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00pelatihan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat 2.05 . 4.01.15 . 15 . 13 20.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.05 . 4.01.15 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 546.000.000,002.07 . 4.01.15 . 15 889.034.500,00 343.034.500,00 62,83 546.000.000,00Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 2.07 . 4.01.15 . 15 . 04 517.439.600,00 (28.560.400,00) (5,23) 2.07 . 4.01.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 546.000.000,00 517.439.600,00 (28.560.400,00) (5,23) 0,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.07 . 4.01.15 . 15 . 59 72.194.900,00 72.194.900,00 0,00 2.07 . 4.01.15 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 72.194.900,00 72.194.900,00 0,00 0,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 2.07 . 4.01.15 . 15 . 60 299.400.000,00 299.400.000,00 0,00 2.07 . 4.01.15 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 2.07 . 4.01.15 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 297.600.000,00 297.600.000,00 0,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 110.000.000,001.04 . 4.01.15 . 16 10.600.000,00 (99.400.000,00) (90,36) 110.000.000,00Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat1.04 . 4.01.15 . 16 . 07 10.600.000,00 (99.400.000,00) (90,36) 1.04 . 4.01.15 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 10.600.000,00 (99.400.000,00) (90,36) Program pengembangan sistem informasi pertanahan 40.000.000,002.04 . 4.01.15 . 18 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal2.04 . 4.01.15 . 18 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00 2.04 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 2.04 . 4.01.15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.400.000,00 39.400.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 30.000.000,003.03 . 4.01.15 . 18 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 30.000.000,00Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 3.03 . 4.01.15 . 18 . 05 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 3.03 . 4.01.15 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 0,00 (450.000,00) (100,00) 3.03 . 4.01.15 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.550.000,00 0,00 (29.550.000,00) (100,00) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 90.000.000,002.02 . 4.01.15 . 18 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.15 . 18 . 08 90.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.15 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Program pendidikan politik masyarakat 20.000.000,001.05 . 4.01.15 . 21 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.15 . 21 . 14 20.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.15 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.15 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 10.000.000,004.03 . 4.01.15 . 21 10.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 10.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.15 . 21 . 23 10.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.15 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.159.250.000,00) (1.164.725.000,00) (5.475.000,00) 0,47 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 06 KECAMATAN KERTEK Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 . 01 KECAMATAN KERTEK KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 4.852.782.852,004.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 4.516.425.043,00 (336.357.809,00) (6,93) BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.874.382.852,004.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 3.608.025.043,00 (266.357.809,00) (6,87) 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.874.382.852,00 (6,87)3.608.025.043,00 (266.357.809,00) BELANJA LANGSUNG 978.400.000,004.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 908.400.000,00 (70.000.000,00) (7,15) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 130.800.000,004.01 . 4.01.06 . 01 131.600.000,00 800.000,00 0,61 24.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 24.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 0,00 35.875.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 42.675.000,00 6.800.000,00 18,95 4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.000.000,00 40.800.000,00 6.800.000,00 20,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 8.675.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 8.675.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.675.000,00 8.675.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 2.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 9.250.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 9.250.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 27.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 27.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 197.600.000,004.01 . 4.01.06 . 02 46.800.000,00 (150.800.000,00) (76,32) 25.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 2.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 2.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 33.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 33.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 0,00 11.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 30 10.700.000,00 (800.000,00) (6,96) 4.01 . 4.01.06 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 10.700.000,00 (800.000,00) (6,96) 125.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 42 0,00 (125.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.06 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00 0,00 (125.000.000,00) (100,00) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 30.000.000,001.06 . 4.01.06 . 15 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Fasilitasi TKPK Kecamatan1.06 . 4.01.06 . 15 . 16 30.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.06 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.06 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.200.000,00 26.200.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 40.000.000,002.05 . 4.01.06 . 15 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 2.05 . 4.01.06 . 15 . 11 40.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.06 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.06 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.550.000,00 39.550.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 65.000.000,001.05 . 4.01.06 . 15 65.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Lomba Linmas1.05 . 4.01.06 . 15 . 36 25.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.06 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.06 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Patroli Wilayah1.05 . 4.01.06 . 15 . 37 40.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.05 . 4.01.06 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.06 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.800.000,00 39.800.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 28.500.000,002.07 . 4.01.06 . 15 28.500.000,00 0,00 0,00 28.500.000,00Fasilitasi dan Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2.07 . 4.01.06 . 15 . 12 28.500.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.06 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.375.000,00 8.375.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.06 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.125.000,00 20.125.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 60.000.000,002.11 . 4.01.06 . 16 29.500.000,00 (30.500.000,00) (50,83) 60.000.000,00Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan2.11 . 4.01.06 . 16 . 06 29.500.000,00 (30.500.000,00) (50,83) 2.11 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.700.000,00 200.000,00 13,33 2.11 . 4.01.06 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.500.000,00 27.800.000,00 (30.700.000,00) (52,48) Program pengembangan wawasan kebangsaan 90.000.000,001.05 . 4.01.06 . 17 32.000.000,00 (58.000.000,00) (64,44) 90.000.000,00Peringatan Hari-Hari Besar Nasional1.05 . 4.01.06 . 17 . 13 32.000.000,00 (58.000.000,00) (64,44) 1.05 . 4.01.06 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.750.000,00 5.600.000,00 (150.000,00) (2,61) 1.05 . 4.01.06 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.250.000,00 26.400.000,00 (57.850.000,00) (68,66) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 30.000.000,002.07 . 4.01.06 . 18 52.000.000,00 22.000.000,00 73,33 30.000.000,00Pelatihan Administrasi Desa2.07 . 4.01.06 . 18 . 15 30.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.06 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.06 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.650.000,00 29.650.000,00 0,00 0,00 0,00Pelatihan Administrasi Bagi BPD2.07 . 4.01.06 . 18 . 27 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.06 . 18 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 2.07 . 4.01.06 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 21.800.000,00 21.800.000,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 105.000.000,002.02 . 4.01.06 . 18 105.000.000,00 0,00 0,00 105.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.06 . 18 . 08 105.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.06 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.675.000,00 25.325.000,00 1.650.000,00 6,97 2.02 . 4.01.06 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.325.000,00 79.675.000,00 (1.650.000,00) (2,03) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 60.000.000,001.05 . 4.01.06 . 19 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 4.01.06 . 19 . 06 60.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.06 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.06 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.500.000,00 53.500.000,00 0,00 0,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 31.500.000,001.02 . 4.01.06 . 19 31.500.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 15.000.000,00Peningkatan dan Pengembangan Desa Siaga1.02 . 4.01.06 . 19 . 19 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.06 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.06 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00Peningkatan Cakupan PHBS Rumah Tangga Sehat1.02 . 4.01.06 . 19 . 20 16.500.000,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.06 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.06 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 60.000.000,002.13 . 4.01.06 . 20 0,00 (60.000.000,00) (100,00) 60.000.000,00Pekan Olah Raga2.13 . 4.01.06 . 20 . 25 0,00 (60.000.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.06 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 0,00 (600.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.06 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.400.000,00 0,00 (59.400.000,00) (100,00) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 20.000.000,001.05 . 4.01.06 . 20 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.06 . 20 . 14 20.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.06 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 30.000.000,004.03 . 4.01.06 . 21 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.06 . 21 . 22 30.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.06 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.650.000,00 29.650.000,00 0,00 0,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,001.05 . 4.01.06 . 22 156.500.000,00 156.500.000,00 0,00 0,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.06 . 22 . 31 156.500.000,00 156.500.000,00 0,00 1.05 . 4.01.06 . 22 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 1.05 . 4.01.06 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 149.400.000,00 149.400.000,00 0,00 Program Peningkatan Pelayanan Publik 0,004.01 . 4.01.06 . 29 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.06 . 29 . 47 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 29 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 16.496.000,00 16.496.000,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 29 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 33.504.000,00 33.504.000,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.852.782.852,00) (4.516.425.043,00) 336.357.809,00 (6,93) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 06 KECAMATAN KERTEK Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 . 02 KELURAHAN KERTEK KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 33.300.000,004.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 33.300.000,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 33.300.000,004.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 33.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 33.300.000,00 0,0033.300.000,00 0,00 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 1.563.848.400,004.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 1.363.848.400,00 (200.000.000,00) (12,79) BELANJA LANGSUNG 1.563.848.400,004.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 1.363.848.400,00 (200.000.000,00) (12,79) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47.210.000,004.01 . 4.01.06 . 01 47.210.000,00 0,00 0,00 10.200.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 10.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 10.020.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 10.020.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 2.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 1.480.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 1.480.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 1.250.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 2.160.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 2.160.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 5.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 9.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.638.400,004.01 . 4.01.06 . 02 10.638.400,00 0,00 0,00 0,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 7.638.400,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 7.638.400,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.638.400,00 7.638.400,00 0,00 0,00 3.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 30 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 200.000.000,001.03 . 4.01.06 . 15 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 200.000.000,00Pembangunan jalan1.03 . 4.01.06 . 15 . 03 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 1.03 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 30.000.000,001.06 . 4.01.06 . 15 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Bimbingan Sosial dan Pelayanan Lansia1.06 . 4.01.06 . 15 . 26 30.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.06 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 36.000.000,002.05 . 4.01.06 . 15 0,00 (36.000.000,00) (100,00) 36.000.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 2.05 . 4.01.06 . 15 . 11 0,00 (36.000.000,00) (100,00) 2.05 . 4.01.06 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 2.05 . 4.01.06 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 31.000.000,00 0,00 (31.000.000,00) (100,00) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 550.000.000,002.07 . 4.01.06 . 15 680.360.000,00 130.360.000,00 23,70 550.000.000,00Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 317.102.000,00 (232.898.000,00) (42,35) 2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 546.880.000,00 313.982.000,00 (232.898.000,00) (42,59) 0,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.07 . 4.01.06 . 15 . 59 162.950.000,00 162.950.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.07 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 162.950.000,00 162.950.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 2.07 . 4.01.06 . 15 . 60 200.308.000,00 200.308.000,00 0,00 2.07 . 4.01.06 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 2.07 . 4.01.06 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 199.708.000,00 199.708.000,00 0,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 190.000.000,001.04 . 4.01.06 . 16 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat1.04 . 4.01.06 . 16 . 07 190.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 4.01.06 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 100.000.000,001.04 . 4.01.06 . 17 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat 1.04 . 4.01.06 . 17 . 02 100.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 4.01.06 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan sistem informasi pertanahan 40.000.000,002.04 . 4.01.06 . 18 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 40.000.000,00Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal2.04 . 4.01.06 . 18 . 01 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 2.04 . 4.01.06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 140.000.000,002.02 . 4.01.06 . 18 85.640.000,00 (54.360.000,00) (38,83) 140.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.06 . 18 . 08 85.640.000,00 (54.360.000,00) (38,83) 2.02 . 4.01.06 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 85.640.000,00 (54.360.000,00) (38,83) Program perencanaan pembangunan daerah 20.000.000,004.03 . 4.01.06 . 21 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.06 . 21 . 23 20.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 625.000,00 625.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.375.000,00 19.375.000,00 0,00 0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 200.000.000,001.03 . 4.01.06 . 30 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainya 1.03 . 4.01.06 . 30 . 08 200.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.06 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.530.548.400,00) (1.330.548.400,00) 200.000.000,00 (13,07) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 06 KECAMATAN KERTEK Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 . 03 KELURAHAN WRINGINANOM KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 84.050.000,004.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 0,00 (84.050.000,00) (100,00) PENDAPATAN ASLI DAERAH 84.050.000,004.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 0,00 (84.050.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 84.050.000,00 (100,00)0,00 (84.050.000,00) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 1.256.820.000,004.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 1.256.820.000,00 0,00 0,00 BELANJA LANGSUNG 1.256.820.000,004.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 1.256.820.000,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 43.220.000,004.01 . 4.01.06 . 01 43.220.000,00 0,00 0,00 9.900.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 9.900.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 10.020.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 10.020.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.020.000,00 10.020.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 4.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 1.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 900.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 900.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 1.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 4.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 9.900.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.06 . 01 . 26 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.600.000,004.01 . 4.01.06 . 02 7.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 2.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 30 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,002.05 . 4.01.06 . 15 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00pelatihan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat 2.05 . 4.01.06 . 15 . 13 20.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.06 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 523.000.000,002.07 . 4.01.06 . 15 678.275.000,00 155.275.000,00 29,69 523.000.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 523.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 518.200.000,00 518.200.000,00 0,00 0,00 0,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.07 . 4.01.06 . 15 . 59 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.06 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 2.07 . 4.01.06 . 15 . 60 75.275.000,00 75.275.000,00 0,00 2.07 . 4.01.06 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 2.07 . 4.01.06 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 71.825.000,00 71.825.000,00 0,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 400.000.000,001.04 . 4.01.06 . 16 244.725.000,00 (155.275.000,00) (38,82) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 400.000.000,00Fasilitasi Jambanisasi Desa1.04 . 4.01.06 . 16 . 16 244.725.000,00 (155.275.000,00) (38,82) 1.04 . 4.01.06 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 1.04 . 4.01.06 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 238.665.000,00 (161.335.000,00) (40,33) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 33.000.000,002.11 . 4.01.06 . 16 33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00Pelatihan Wirausaha Bagi Masyarakat Miskin Pelaku UMKM 2.11 . 4.01.06 . 16 . 11 33.000.000,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.06 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.06 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.650.000,00 32.650.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 110.000.000,002.02 . 4.01.06 . 18 110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.06 . 18 . 08 110.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.06 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 Program pendidikan politik masyarakat 20.000.000,001.05 . 4.01.06 . 21 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.06 . 21 . 14 20.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 100.000.000,001.03 . 4.01.06 . 30 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainya 1.03 . 4.01.06 . 30 . 08 100.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.06 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.172.770.000,00) (1.256.820.000,00) (84.050.000,00) 7,17 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 08 KECAMATAN LEKSONO Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN LEKSONO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 3.706.858.476,004.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 3.359.014.691,00 (347.843.785,00) (9,38) BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.657.149.976,004.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 2.424.306.191,00 (232.843.785,00) (8,76) 4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.657.149.976,00 (8,76)2.424.306.191,00 (232.843.785,00) BELANJA LANGSUNG 1.049.708.500,004.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 934.708.500,00 (115.000.000,00) (10,96) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 184.376.500,004.01 . 4.01.08 . 01 184.376.500,00 0,00 0,00 23.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 23.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 51.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 51.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.600.000,00 50.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 17.502.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 17.502.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.502.000,00 17.502.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 9.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 8.430.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 8.430.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.430.000,00 8.430.000,00 0,00 0,00 19.064.500,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 13 19.064.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.064.500,00 19.064.500,00 0,00 0,00 2.880.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 15 2.880.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 0,00 14.700.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 14.700.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 8.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 22.200.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 22.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.08 . 01 . 26 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 240.332.000,004.01 . 4.01.08 . 02 140.332.000,00 (100.000.000,00) (41,61) 100.000.000,00Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 03 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.08 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 75.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 11 75.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1.916.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.08 . 02 . 21 1.916.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.916.000,00 1.916.000,00 0,00 0,00 17.916.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 17.916.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.916.000,00 17.916.000,00 0,00 0,00 39.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 39.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.500.000,00 39.500.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 30 6.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 60.000.000,001.06 . 4.01.08 . 15 60.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 1.06 . 4.01.08 . 15 . 05 30.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.625.000,00 28.625.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan1.06 . 4.01.08 . 15 . 15 30.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.08 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.06 . 4.01.08 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.250.000,00 24.250.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 20.000.000,001.05 . 4.01.08 . 15 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Kelinmasan1.05 . 4.01.08 . 15 . 09 20.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.08 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.175.000,00 2.175.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.08 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.825.000,00 17.825.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 20.000.000,002.07 . 4.01.08 . 16 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Fasilitasi dan Penguatan Kapasitas BUMDES2.07 . 4.01.08 . 16 . 10 20.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.08 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 20.000.000,002.13 . 4.01.08 . 16 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Fasilitasi kegiatan kepemudaan2.13 . 4.01.08 . 16 . 10 20.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.08 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.08 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.350.000,00 19.350.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 150.000.000,001.05 . 4.01.08 . 17 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.08 . 17 . 16 150.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.08 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.08 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.900.000,00 148.900.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 50.000.000,002.07 . 4.01.08 . 17 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Fasilitasi Lomba Desa2.07 . 4.01.08 . 17 . 11 50.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.08 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.08 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.600.000,00 49.600.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 100.000.000,002.02 . 4.01.08 . 18 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.08 . 18 . 08 100.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.08 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.08 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.800.000,00 87.800.000,00 0,00 0,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 80.000.000,001.05 . 4.01.08 . 19 30.000.000,00 (50.000.000,00) (62,50) 30.000.000,00Fasilitasi Koordinasi Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan 1.05 . 4.01.08 . 19 . 02 30.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.08 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.08 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 4.01.08 . 19 . 06 0,00 (50.000.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.05 . 4.01.08 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.050.000,00 0,00 (10.050.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.08 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.950.000,00 0,00 (39.950.000,00) (100,00) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 30.000.000,002.13 . 4.01.08 . 20 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 30.000.000,00Pekan Olah Raga2.13 . 4.01.08 . 20 . 25 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.08 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.08 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.600.000,00 0,00 (29.600.000,00) (100,00) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 50.000.000,002.07 . 4.01.08 . 21 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Desa2.07 . 4.01.08 . 21 . 04 50.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.08 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.810.000,00 12.810.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.08 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.190.000,00 37.190.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 30.000.000,004.03 . 4.01.08 . 21 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.08 . 21 . 22 30.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.08 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.540.000,00 7.540.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.08 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.460.000,00 22.460.000,00 0,00 0,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,001.05 . 4.01.08 . 22 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.08 . 22 . 31 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 1.05 . 4.01.08 . 22 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 1.05 . 4.01.08 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 64.700.000,00 64.700.000,00 0,00 Program Peningkatan Pelayanan Publik 15.000.000,004.01 . 4.01.08 . 29 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.08 . 29 . 47 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 29 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.706.858.476,00) (3.359.014.691,00) 347.843.785,00 (9,38) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 08 KECAMATAN LEKSONO Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 . 02 KELURAHAN LEKSONO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 150.000.000,004.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 6.500.000,00 (143.500.000,00) (95,67) PENDAPATAN ASLI DAERAH 150.000.000,004.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1 6.500.000,00 (143.500.000,00) (95,67) 4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 150.000.000,00 (95,67)6.500.000,00 (143.500.000,00) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 1.596.043.200,004.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 1.396.043.200,00 (200.000.000,00) (12,53) BELANJA LANGSUNG 1.596.043.200,004.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 1.396.043.200,00 (200.000.000,00) (12,53) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 81.165.200,004.01 . 4.01.08 . 01 81.165.200,00 0,00 0,00 11.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 11.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 12.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 4.225.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 4.225.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.225.000,00 4.225.000,00 0,00 0,00 7.745.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 7.745.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.745.000,00 7.745.000,00 0,00 0,00 1.016.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 1.016.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.016.000,00 1.016.000,00 0,00 0,00 1.239.200,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 13 1.239.200,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.239.200,00 1.239.200,00 0,00 0,00 1.380.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 15 1.380.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 0,00 8.120.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 8.120.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.120.000,00 8.120.000,00 0,00 0,00 3.740.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 3.740.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.740.000,00 3.740.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 1.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 14.400.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 14.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 14.400.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.08 . 01 . 26 14.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 108.878.000,004.01 . 4.01.08 . 02 8.878.000,00 (100.000.000,00) (91,85) 100.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 11 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.08 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 5.072.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 5.072.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.072.000,00 5.072.000,00 0,00 0,00 2.746.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 2.746.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.746.000,00 2.746.000,00 0,00 0,00 1.060.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 30 1.060.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 0,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 30.000.000,001.06 . 4.01.08 . 15 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan1.06 . 4.01.08 . 15 . 15 30.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.08 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 75.000.000,002.05 . 4.01.08 . 15 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 75.000.000,00pelatihan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat 2.05 . 4.01.08 . 15 . 13 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 2.05 . 4.01.08 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 0,00 (750.000,00) (100,00) 2.05 . 4.01.08 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.250.000,00 0,00 (74.250.000,00) (100,00) Program Pengembangan Perumahan 200.000.000,001.04 . 4.01.08 . 15 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 4.01.08 . 15 . 06 200.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 4.01.08 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 50.000.000,001.05 . 4.01.08 . 15 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Kelinmasan1.05 . 4.01.08 . 15 . 09 50.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.08 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.08 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.250.000,00 49.250.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 325.000.000,002.07 . 4.01.08 . 15 630.000.000,00 305.000.000,00 93,85 325.000.000,00Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 2.07 . 4.01.08 . 15 . 04 325.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.08 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.08 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 324.250.000,00 324.250.000,00 0,00 0,00 0,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.07 . 4.01.08 . 15 . 59 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.08 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 2.07 . 4.01.08 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 122.300.000,00 122.300.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 2.07 . 4.01.08 . 15 . 60 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.08 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 2.07 . 4.01.08 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 173.400.000,00 173.400.000,00 0,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 30.000.000,002.11 . 4.01.08 . 17 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal 2.11 . 4.01.08 . 17 . 10 30.000.000,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.08 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.08 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 80.000.000,001.05 . 4.01.08 . 17 0,00 (80.000.000,00) (100,00) 80.000.000,00Peringatan Hari-Hari Besar Nasional1.05 . 4.01.08 . 17 . 13 0,00 (80.000.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.08 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) (100,00) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 100.000.000,002.02 . 4.01.08 . 18 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.08 . 18 . 08 100.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.08 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 50.000.000,001.05 . 4.01.08 . 19 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 4.01.08 . 19 . 06 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.08 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) Program pengembangan budidaya perikanan 41.000.000,003.01 . 4.01.08 . 20 41.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 41.000.000,00Pelatihan Budidaya Ikan3.01 . 4.01.08 . 20 . 17 41.000.000,00 0,00 0,00 3.01 . 4.01.08 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 3.01 . 4.01.08 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.250.000,00 40.250.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 25.000.000,004.03 . 4.01.08 . 21 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.08 . 21 . 23 25.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.08 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 400.000.000,001.03 . 4.01.08 . 30 200.000.000,00 (200.000.000,00) (50,00) 400.000.000,00Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainya 1.03 . 4.01.08 . 30 . 08 200.000.000,00 (200.000.000,00) (50,00) 1.03 . 4.01.08 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 200.000.000,00 (200.000.000,00) (50,00) SURPLUS / (DEFISIT) (1.446.043.200,00) (1.389.543.200,00) 56.500.000,00 (3,91) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 10 KECAMATAN MOJOTENGAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN MOJOTENGAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 4.642.896.892,004.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 4.366.422.726,00 (276.474.166,00) (5,95) BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.638.102.492,004.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 3.396.628.326,00 (241.474.166,00) (6,64) 4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.638.102.492,00 (6,64)3.396.628.326,00 (241.474.166,00) BELANJA LANGSUNG 1.004.794.400,004.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 969.794.400,00 (35.000.000,00) (3,48) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 145.328.000,004.01 . 4.01.10 . 01 138.778.000,00 (6.550.000,00) (4,51) 21.680.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 21.680.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.680.000,00 21.680.000,00 0,00 0,00 27.575.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 27.575.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 875.000,00 875.000,00 0,00 0,00 15.686.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 15.686.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.686.000,00 15.686.000,00 0,00 0,00 8.240.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 8.240.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.240.000,00 8.240.000,00 0,00 0,00 7.040.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 7.040.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.040.000,00 7.040.000,00 0,00 0,00 8.077.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 8.077.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.077.000,00 8.077.000,00 0,00 0,00 1.920.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.10 . 01 . 15 1.920.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 0,00 10.780.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 10.780.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.780.000,00 10.780.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 1.450.000,00 (6.550.000,00) (81,88) 4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.450.000,00 (6.550.000,00) (81,88) 6.330.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 6.330.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.330.000,00 6.330.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 30.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.10 . 01 . 26 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90.466.400,004.01 . 4.01.10 . 02 97.016.400,00 6.550.000,00 7,24 31.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 11 31.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.10 . 02 . 21 4.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 43.966.400,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 50.516.400,00 6.550.000,00 14,90 4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.966.400,00 50.516.400,00 6.550.000,00 14,90 6.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 6.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 30.000.000,001.06 . 4.01.10 . 15 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kemiskinan1.06 . 4.01.10 . 15 . 22 30.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.10 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.182.000,00 6.182.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.10 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.818.000,00 23.818.000,00 0,00 0,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 20.000.000,002.06 . 4.01.10 . 15 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Pelayanan Administrasi Kependudukan2.06 . 4.01.10 . 15 . 32 20.000.000,00 0,00 0,00 2.06 . 4.01.10 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.170.000,00 5.170.000,00 0,00 0,00 2.06 . 4.01.10 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.830.000,00 14.830.000,00 0,00 0,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 10.000.000,001.01 . 4.01.10 . 15 10.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 10.000.000,00Fasilitasi Lomba PAUD1.01 . 4.01.10 . 15 . 82 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 4.01.10 . 15 . 82 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 1.01 . 4.01.10 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 0,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 30.000.000,001.05 . 4.01.10 . 16 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Penyelenggaraan Pertemuan Forum FKDM1.05 . 4.01.10 . 16 . 09 30.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.10 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.10 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.800.000,00 29.800.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 0,002.11 . 4.01.10 . 16 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00Peningkatan UMKM2.11 . 4.01.10 . 16 . 66 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 2.11 . 4.01.10 . 16 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 950.000,00 950.000,00 0,00 2.11 . 4.01.10 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 79.050.000,00 79.050.000,00 0,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 50.000.000,002.13 . 4.01.10 . 16 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Fasillitasi PORKAB ( Pekan Olahraga Kabupaten )2.13 . 4.01.10 . 16 . 12 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.10 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.225.000,00 0,00 (1.225.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.10 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.775.000,00 0,00 (48.775.000,00) (100,00) Program pengembangan wawasan kebangsaan 200.000.000,001.05 . 4.01.10 . 17 70.000.000,00 (130.000.000,00) (65,00) 200.000.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 70.000.000,00 (130.000.000,00) (65,00) 1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.625.000,00 0,00 (2.625.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.375.000,00 70.000.000,00 (127.375.000,00) (64,53) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 150.000.000,002.02 . 4.01.10 . 18 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 150.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.700.000,00 140.700.000,00 0,00 0,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 30.000.000,001.05 . 4.01.10 . 19 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Fasilitasi Koordinasi Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan 1.05 . 4.01.10 . 19 . 02 30.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.10 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.10 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.800.000,00 29.800.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 30.000.000,001.05 . 4.01.10 . 20 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.10 . 20 . 14 30.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.05 . 4.01.10 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.10 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.800.000,00 29.800.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 64.000.000,002.07 . 4.01.10 . 21 64.000.000,00 0,00 0,00 64.000.000,00Fasilitasi Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Keuangan Desa 2.07 . 4.01.10 . 21 . 02 64.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.10 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.520.000,00 10.520.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.10 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.480.000,00 53.480.000,00 0,00 0,00 Program pendidikan politik masyarakat 25.000.000,001.05 . 4.01.10 . 21 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.10 . 21 . 14 25.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.10 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.030.000,00 2.030.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.10 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.970.000,00 22.970.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 30.000.000,004.03 . 4.01.10 . 21 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.10 . 21 . 22 30.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.10 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.10 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.100.000,00 27.100.000,00 0,00 0,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 40.000.000,001.05 . 4.01.10 . 22 105.000.000,00 65.000.000,00 162,50 40.000.000,00Fasilitasi Pembinaan Relawan, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Internalisasi Desa Siaga bencana 1.05 . 4.01.10 . 22 . 18 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.10 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00 0,00 (3.800.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.10 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.200.000,00 0,00 (36.200.000,00) (100,00) 0,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.10 . 22 . 31 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 1.05 . 4.01.10 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 Program Peningkatan Pelayanan Publik 60.000.000,004.01 . 4.01.10 . 29 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.10 . 29 . 47 60.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 29 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.060.000,00 14.060.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 29 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.940.000,00 45.940.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.642.896.892,00) (4.366.422.726,00) 276.474.166,00 (5,95) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 10 KECAMATAN MOJOTENGAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 02 KELURAHAN KALIBEBER KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 50.000.000,004.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 107.442.000,00 57.442.000,00 114,88 PENDAPATAN ASLI DAERAH 50.000.000,004.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 107.442.000,00 57.442.000,00 114,88 4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 50.000.000,00 114,88107.442.000,00 57.442.000,00 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 1.718.950.000,004.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 1.918.950.000,00 200.000.000,00 11,64 BELANJA LANGSUNG 1.718.950.000,004.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 1.918.950.000,00 200.000.000,00 11,64 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.282.500,004.01 . 4.01.10 . 01 100.282.500,00 0,00 0,00 15.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 23.550.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 23.550.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 6.666.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 6.666.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.666.000,00 6.666.000,00 0,00 0,00 4.741.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 4.741.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.741.000,00 4.741.000,00 0,00 0,00 1.675.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 1.675.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.675.500,00 1.675.500,00 0,00 0,00 2.175.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 2.175.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.175.000,00 2.175.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.10 . 01 . 15 2.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 15.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 22.800.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 22.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 0,00 6.175.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.10 . 01 . 26 6.175.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.975.000,00 1.975.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 216.667.500,004.01 . 4.01.10 . 02 73.017.500,00 (143.650.000,00) (66,30) 150.000.000,00Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 03 0,00 (150.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.10 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00) 20.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 10.350.000,00 (9.650.000,00) (48,25) 4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 10.350.000,00 (9.650.000,00) (48,25) 34.000.000,00Pengadaan Komputer / Laptop, Printer4.01 . 4.01.10 . 02 . 12 50.000.000,00 16.000.000,00 47,06 4.01 . 4.01.10 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.000.000,00 50.000.000,00 16.000.000,00 47,06 7.992.500,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 7.992.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.992.500,00 7.992.500,00 0,00 0,00 2.550.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 2.550.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00 2.125.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 2.125.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.000.000,004.01 . 4.01.10 . 05 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.10 . 05 . 03 35.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.700.000,00 34.700.000,00 0,00 0,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 12.500.000,001.01 . 4.01.10 . 15 12.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00Pengadaan APE PAUD1.01 . 4.01.10 . 15 . 71 12.500.000,00 0,00 0,00 1.01 . 4.01.10 . 15 . 71 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 439.500.000,002.07 . 4.01.10 . 15 818.754.000,00 379.254.000,00 86,29 439.500.000,00Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 414.845.000,00 (24.655.000,00) (5,61) 2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 435.300.000,00 410.645.000,00 (24.655.000,00) (5,66) 0,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.07 . 4.01.10 . 15 . 59 103.909.000,00 103.909.000,00 0,00 2.07 . 4.01.10 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 103.909.000,00 103.909.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 2.07 . 4.01.10 . 15 . 60 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.10 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 2.07 . 4.01.10 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 278.400.000,00 278.400.000,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 30.000.000,001.05 . 4.01.10 . 17 7.520.000,00 (22.480.000,00) (74,93) 30.000.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 7.520.000,00 (22.480.000,00) (74,93) 1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 7.520.000,00 (22.480.000,00) (74,93) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 75.000.000,002.02 . 4.01.10 . 18 61.876.000,00 (13.124.000,00) (17,50) 75.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 61.876.000,00 (13.124.000,00) (17,50) 2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 61.876.000,00 (13.124.000,00) (17,50) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 15.000.000,001.05 . 4.01.10 . 19 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 4.01.10 . 19 . 06 15.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Program pendidikan politik masyarakat 25.000.000,001.05 . 4.01.10 . 21 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.10 . 21 . 14 25.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.10 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.008.000,00 2.008.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.10 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.992.000,00 22.992.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,004.03 . 4.01.10 . 21 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 15.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 25.000.000,001.05 . 4.01.10 . 22 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana1.05 . 4.01.10 . 22 . 22 25.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.10 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Program pengembangan usaha dagang kecil menengah (UDKM) 30.000.000,003.06 . 4.01.10 . 22 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Pelatihan pelaku usaha perdagangan3.06 . 4.01.10 . 22 . 01 30.000.000,00 0,00 0,00 3.06 . 4.01.10 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 700.000.000,001.03 . 4.01.10 . 30 700.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainya 1.03 . 4.01.10 . 30 . 08 500.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.10 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan 1.03 . 4.01.10 . 30 . 09 200.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.10 . 30 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.668.950.000,00) (1.811.508.000,00) (142.558.000,00) 8,54 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 10 KECAMATAN MOJOTENGAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 03 KELURAHAN MUDAL KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 28.000.000,004.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 43.200.000,00 15.200.000,00 54,29 PENDAPATAN ASLI DAERAH 28.000.000,004.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 43.200.000,00 15.200.000,00 54,29 4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 28.000.000,00 54,2943.200.000,00 15.200.000,00 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 2.045.625.000,004.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 1.695.625.000,00 (350.000.000,00) (17,11) BELANJA LANGSUNG 2.045.625.000,004.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 1.695.625.000,00 (350.000.000,00) (17,11) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 64.025.000,004.01 . 4.01.10 . 01 65.122.000,00 1.097.000,00 1,71 4.500.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 4.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 13.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 4.081.000,00 (919.000,00) (18,38) 4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.081.000,00 (919.000,00) (18,38) 10.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.660.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 796.000,00 (864.000,00) (52,05) 4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.660.000,00 796.000,00 (864.000,00) (52,05) 1.500.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 1.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.440.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.10 . 01 . 15 1.440.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 10.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 14.400.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 17.280.000,00 2.880.000,00 20,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 17.280.000,00 2.880.000,00 20,00 2.025.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.10 . 01 . 26 2.025.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.025.000,00 2.025.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60.600.000,004.01 . 4.01.10 . 02 59.503.000,00 (1.097.000,00) (1,81) 35.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 35.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 4.503.000,00 (1.097.000,00) (19,59) 4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 4.503.000,00 (1.097.000,00) (19,59) Program Pendidikan Anak Usia Dini 5.000.000,001.01 . 4.01.10 . 15 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 5.000.000,00Pengadaan APE PAUD1.01 . 4.01.10 . 15 . 71 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 1.01 . 4.01.10 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) Program Pengembangan Perumahan 150.000.000,001.04 . 4.01.10 . 15 0,00 (150.000.000,00) (100,00) 150.000.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 4.01.10 . 15 . 06 0,00 (150.000.000,00) (100,00) 1.04 . 4.01.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 465.000.000,002.07 . 4.01.10 . 15 786.000.000,00 321.000.000,00 69,03 465.000.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.10 . 15 . 01 465.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.10 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 465.000.000,00 465.000.000,00 0,00 0,00 0,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.07 . 4.01.10 . 15 . 59 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.10 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 2.07 . 4.01.10 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 82.300.000,00 82.300.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 2.07 . 4.01.10 . 15 . 60 236.000.000,00 236.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.10 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 2.07 . 4.01.10 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 230.150.000,00 230.150.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Program pengembangan industri kecil dan menengah 20.000.000,003.07 . 4.01.10 . 16 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 20.000.000,00Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 3.07 . 4.01.10 . 16 . 01 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 3.07 . 4.01.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) Program peningkatan peran serta kepemudaan 15.000.000,002.13 . 4.01.10 . 16 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pembinaan Karang Taruna2.13 . 4.01.10 . 16 . 16 15.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.10 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 50.000.000,001.05 . 4.01.10 . 17 30.000.000,00 (20.000.000,00) (40,00) 50.000.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 30.000.000,00 (20.000.000,00) (40,00) 1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 30.000.000,00 (20.000.000,00) (40,00) Program Pendidikan Non Formal 50.000.000,001.01 . 4.01.10 . 18 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Kursus dan Pelatihan di Satuan Pendidikan Non Formal Negeri 1.01 . 4.01.10 . 18 . 15 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.01 . 4.01.10 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 95.000.000,002.02 . 4.01.10 . 18 95.000.000,00 0,00 0,00 95.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 95.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 76.000.000,001.02 . 4.01.10 . 20 0,00 (76.000.000,00) (100,00) 76.000.000,00Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil1.02 . 4.01.10 . 20 . 14 0,00 (76.000.000,00) (100,00) 1.02 . 4.01.10 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000,00 0,00 (76.000.000,00) (100,00) Program pendidikan politik masyarakat 20.000.000,001.05 . 4.01.10 . 21 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.10 . 21 . 14 20.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.10 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 110.000.000,001.02 . 4.01.10 . 21 110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00Peningkatan cakupan akses jamban sehat1.02 . 4.01.10 . 21 . 10 110.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.10 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,004.03 . 4.01.10 . 21 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 15.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 850.000.000,001.03 . 4.01.10 . 30 500.000.000,00 (350.000.000,00) (41,18) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 850.000.000,00Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainya 1.03 . 4.01.10 . 30 . 08 500.000.000,00 (350.000.000,00) (41,18) 1.03 . 4.01.10 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 850.000.000,00 500.000.000,00 (350.000.000,00) (41,18) SURPLUS / (DEFISIT) (2.017.625.000,00) (1.652.425.000,00) 365.200.000,00 (18,10) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 10 KECAMATAN MOJOTENGAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 04 KELURAHAN ANDONGSILI KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 36.100.000,004.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 30.000.000,00 (6.100.000,00) (16,90) PENDAPATAN ASLI DAERAH 36.100.000,004.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 30.000.000,00 (6.100.000,00) (16,90) 4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 36.100.000,00 (16,90)30.000.000,00 (6.100.000,00) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 1.606.440.600,004.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 1.356.440.600,00 (250.000.000,00) (15,56) BELANJA LANGSUNG 1.606.440.600,004.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 1.356.440.600,00 (250.000.000,00) (15,56) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 82.445.000,004.01 . 4.01.10 . 01 82.445.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 6.875.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 6.875.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.10 . 01 . 15 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 9.725.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 9.725.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.725.000,00 9.725.000,00 0,00 0,00 4.480.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 4.480.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.480.000,00 4.480.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 1.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 27.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 3.165.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.10 . 01 . 26 3.165.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 267.995.600,004.01 . 4.01.10 . 02 267.995.600,00 0,00 0,00 9.995.600,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 9.995.600,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.995.600,00 9.995.600,00 0,00 0,00 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 42 200.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 45 50.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan data/informasi 45.000.000,004.03 . 4.01.10 . 15 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00Pengembangan sistem data primer berbasis desa4.03 . 4.01.10 . 15 . 07 45.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.10 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Perumahan 180.000.000,001.04 . 4.01.10 . 15 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 4.01.10 . 15 . 06 180.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 4.01.10 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 400.000.000,002.07 . 4.01.10 . 15 470.100.000,00 70.100.000,00 17,53 400.000.000,00Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 204.800.000,00 (195.200.000,00) (48,80) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00 0,00 (700.000,00) (100,00) 2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 399.300.000,00 204.800.000,00 (194.500.000,00) (48,71) 0,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.07 . 4.01.10 . 15 . 59 120.100.000,00 120.100.000,00 0,00 2.07 . 4.01.10 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 120.100.000,00 120.100.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 2.07 . 4.01.10 . 15 . 60 145.200.000,00 145.200.000,00 0,00 2.07 . 4.01.10 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 145.200.000,00 145.200.000,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 50.000.000,001.05 . 4.01.10 . 17 25.220.000,00 (24.780.000,00) (49,56) 50.000.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 25.220.000,00 (24.780.000,00) (49,56) 1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 25.220.000,00 (24.780.000,00) (49,56) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 90.000.000,002.02 . 4.01.10 . 18 69.680.000,00 (20.320.000,00) (22,58) 90.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 69.680.000,00 (20.320.000,00) (22,58) 2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 69.680.000,00 (20.320.000,00) (22,58) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 25.000.000,001.05 . 4.01.10 . 19 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 25.000.000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 4.01.10 . 19 . 06 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.10 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 16.000.000,001.02 . 4.01.10 . 19 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00Pelatihan Kader Posyandu Tingkat Kelurahan1.02 . 4.01.10 . 19 . 13 16.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.10 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 Program pendidikan politik masyarakat 30.000.000,001.05 . 4.01.10 . 21 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.10 . 21 . 14 30.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.10 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 20.000.000,004.03 . 4.01.10 . 21 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 20.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 400.000.000,001.03 . 4.01.10 . 30 150.000.000,00 (250.000.000,00) (62,50) 400.000.000,00Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainya 1.03 . 4.01.10 . 30 . 08 150.000.000,00 (250.000.000,00) (62,50) 1.03 . 4.01.10 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 150.000.000,00 (250.000.000,00) (62,50) SURPLUS / (DEFISIT) (1.570.340.600,00) (1.326.440.600,00) 243.900.000,00 (15,53) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 14 KECAMATAN SAPURAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN SAPURAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 3.875.114.874,004.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 3.370.153.605,00 (504.961.269,00) (13,03) BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.612.711.374,004.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 2.412.750.105,00 (199.961.269,00) (7,65) 4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.612.711.374,00 (7,65)2.412.750.105,00 (199.961.269,00) BELANJA LANGSUNG 1.262.403.500,004.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 957.403.500,00 (305.000.000,00) (24,16) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 195.867.500,004.01 . 4.01.14 . 01 195.867.500,00 0,00 0,00 35.100.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 35.100.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00 0,00 32.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 32.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 12.750.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 12.750.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00 7.387.500,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 7.387.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.387.500,00 7.387.500,00 0,00 0,00 2.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.770.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 13 2.770.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.770.000,00 2.770.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.14 . 01 . 15 1.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 12.250.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 12.250.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 8.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 6.610.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 6.610.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.610.000,00 6.610.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 45.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.14 . 01 . 26 30.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 529.536.000,004.01 . 4.01.14 . 02 279.536.000,00 (250.000.000,00) (47,21) 20.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 07 20.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 43.000.000,00Pengadaan Komputer / Laptop, Printer4.01 . 4.01.14 . 02 . 12 43.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 56.511.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 56.511.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.511.000,00 56.511.000,00 0,00 0,00 7.025.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 30 7.025.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.025.000,00 7.025.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 45 150.000.000,00 (250.000.000,00) (62,50) 4.01 . 4.01.14 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 150.000.000,00 (250.000.000,00) (62,50) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 30.000.000,001.06 . 4.01.14 . 15 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Fasilitasi TKPK Kecamatan1.06 . 4.01.14 . 15 . 16 30.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.14 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.14 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.480.000,00 28.480.000,00 0,00 0,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 40.000.000,002.06 . 4.01.14 . 15 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Sosialisasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil2.06 . 4.01.14 . 15 . 15 40.000.000,00 0,00 0,00 2.06 . 4.01.14 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.06 . 4.01.14 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 70.000.000,001.05 . 4.01.14 . 15 70.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Kelinmasan1.05 . 4.01.14 . 15 . 09 10.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.14 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.14 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.050.000,00 8.050.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pengamanan Wilayah 1.05 . 4.01.14 . 15 . 21 35.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.14 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.14 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Fasilitasi Forum Desa/Kelurahan Siaga Aktif1.05 . 4.01.14 . 15 . 29 25.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.14 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 34.000.000,002.07 . 4.01.14 . 15 34.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa 2.07 . 4.01.14 . 15 . 05 24.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.624.000,00 13.624.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.376.000,00 10.376.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Desa2.07 . 4.01.14 . 15 . 44 10.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.14 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 20.000.000,001.05 . 4.01.14 . 16 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 20.000.000,00Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 1.05 . 4.01.14 . 16 . 04 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.14 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000,00 0,00 (150.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.14 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.850.000,00 0,00 (19.850.000,00) (100,00) Program pengembangan wawasan kebangsaan 133.000.000,001.05 . 4.01.14 . 17 30.201.000,00 (102.799.000,00) (77,29) 118.000.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.14 . 17 . 16 15.201.000,00 (102.799.000,00) (87,12) 1.05 . 4.01.14 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.070.000,00 5.570.000,00 (4.500.000,00) (44,69) 1.05 . 4.01.14 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.930.000,00 9.631.000,00 (98.299.000,00) (91,08) 15.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Lembaga Non Pemerintah1.05 . 4.01.14 . 17 . 18 15.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.14 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.825.000,00 3.825.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.14 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.175.000,00 11.175.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 100.000.000,002.02 . 4.01.14 . 18 100.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.14 . 18 . 08 80.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.14 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.055.000,00 4.055.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.02 . 4.01.14 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.945.000,00 75.945.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Fasilitasi Pengembangan Industri Rumah Tangga bagi Perempuan 2.02 . 4.01.14 . 18 . 12 20.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.14 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 70.000.000,002.13 . 4.01.14 . 20 0,00 (70.000.000,00) (100,00) 70.000.000,00Pekan Olah Raga2.13 . 4.01.14 . 20 . 25 0,00 (70.000.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.14 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 0,00 (750.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.14 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.250.000,00 0,00 (69.250.000,00) (100,00) Program pendidikan politik masyarakat 15.000.000,001.05 . 4.01.14 . 21 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.14 . 21 . 14 15.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.14 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.14 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.460.000,00 14.460.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 25.000.000,004.03 . 4.01.14 . 21 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.14 . 21 . 22 25.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.14 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.14 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 0,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,001.05 . 4.01.14 . 22 137.799.000,00 137.799.000,00 0,00 0,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.14 . 22 . 31 137.799.000,00 137.799.000,00 0,00 1.05 . 4.01.14 . 22 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 1.05 . 4.01.14 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 137.599.000,00 137.599.000,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.875.114.874,00) (3.370.153.605,00) 504.961.269,00 (13,03) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 14 KECAMATAN SAPURAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 02 KELURAHAN SAPURAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 135.000.000,004.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 135.000.000,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 135.000.000,004.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 . 1 135.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 135.000.000,00 0,00135.000.000,00 0,00 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 1.199.318.700,004.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 1.199.318.700,00 0,00 0,00 BELANJA LANGSUNG 1.199.318.700,004.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 1.199.318.700,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 71.118.700,004.01 . 4.01.14 . 01 71.118.700,00 0,00 0,00 7.200.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 7.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 18.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 18.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 0,00 6.340.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 6.340.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.340.000,00 6.340.000,00 0,00 0,00 6.156.500,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 6.156.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.156.500,00 6.156.500,00 0,00 0,00 2.163.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 2.163.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.163.000,00 2.163.000,00 0,00 0,00 2.079.200,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 13 2.079.200,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.079.200,00 2.079.200,00 0,00 0,00 3.780.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.14 . 01 . 15 3.780.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 0,00 7.175.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 7.175.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.175.000,00 7.175.000,00 0,00 0,00 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 6.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 9.600.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 9.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 2.025.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.14 . 01 . 26 2.025.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.025.000,00 2.025.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 288.700.000,004.01 . 4.01.14 . 02 22.200.000,00 (266.500.000,00) (92,31) 13.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 13.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 6.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 30 2.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 42 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.14 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 66.500.000,00Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 45 0,00 (66.500.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.14 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 66.500.000,00 0,00 (66.500.000,00) (100,00) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,002.05 . 4.01.14 . 15 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Fasilitasi Pengelolahan Sampah2.05 . 4.01.14 . 15 . 39 20.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.14 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 291.000.000,002.07 . 4.01.14 . 15 672.500.000,00 381.500.000,00 131,10 291.000.000,00Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 2.07 . 4.01.14 . 15 . 04 291.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 291.000.000,00 291.000.000,00 0,00 0,00 0,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.07 . 4.01.14 . 15 . 59 81.500.000,00 81.500.000,00 0,00 2.07 . 4.01.14 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 81.500.000,00 81.500.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 2.07 . 4.01.14 . 15 . 60 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.07 . 4.01.14 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 2.07 . 4.01.14 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 293.250.000,00 293.250.000,00 0,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 100.000.000,001.04 . 4.01.14 . 16 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat1.04 . 4.01.14 . 16 . 07 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 1.04 . 4.01.14 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) Program pengembangan wawasan kebangsaan 25.000.000,001.05 . 4.01.14 . 17 25.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Fasilitasi Peran Organisasi Kemasyarakatan1.05 . 4.01.14 . 17 . 06 5.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.14 . 17 . 16 20.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.14 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan sistem informasi pertanahan 15.000.000,002.04 . 4.01.14 . 18 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 15.000.000,00Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal2.04 . 4.01.14 . 18 . 01 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 2.04 . 4.01.14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 366.000.000,002.02 . 4.01.14 . 18 366.000.000,00 0,00 0,00 366.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.14 . 18 . 08 366.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.14 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.14 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 351.000.000,00 351.000.000,00 0,00 0,00 Program pendidikan politik masyarakat 15.000.000,001.05 . 4.01.14 . 21 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.14 . 21 . 14 15.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.14 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 534.000,00 534.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.14 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.466.000,00 14.466.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 7.500.000,004.03 . 4.01.14 . 21 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.14 . 21 . 23 7.500.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.14 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.064.318.700,00) (1.064.318.700,00) 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 07 KECAMATAN SELOMERTO Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN SELOMERTO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 5.241.276.991,004.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 4.097.862.506,00 (1.143.414.485,00) (21,82) BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.590.112.991,004.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 3.308.698.506,00 (281.414.485,00) (7,84) 4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.590.112.991,00 (7,84)3.308.698.506,00 (281.414.485,00) BELANJA LANGSUNG 1.651.164.000,004.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 789.164.000,00 (862.000.000,00) (52,21) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 134.462.000,004.01 . 4.01.07 . 01 134.462.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 21.600.000,00 3.600.000,00 20,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 21.600.000,00 3.600.000,00 20,00 24.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 24.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 13.316.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 13.316.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.316.000,00 13.316.000,00 0,00 0,00 3.190.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 3.190.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.190.000,00 3.190.000,00 0,00 0,00 3.743.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 3.743.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.743.000,00 3.743.000,00 0,00 0,00 4.288.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 4.288.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.288.000,00 4.288.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.07 . 01 . 15 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 11.625.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 11.625.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.625.000,00 11.625.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 4.400.000,00 (3.600.000,00) (45,00) 4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 4.400.000,00 (3.600.000,00) (45,00) 5.500.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 5.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 36.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.07 . 01 . 26 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 243.702.000,004.01 . 4.01.07 . 02 66.702.000,00 (177.000.000,00) (72,63) 40.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 11 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 2.182.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.07 . 02 . 21 2.182.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.182.000,00 2.182.000,00 0,00 0,00 4.128.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 4.128.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.128.000,00 4.128.000,00 0,00 0,00 54.992.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 54.992.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.992.000,00 54.992.000,00 0,00 0,00 5.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 30 5.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 137.000.000,00Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 45 0,00 (137.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.07 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 137.000.000,00 0,00 (137.000.000,00) (100,00) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 45.000.000,001.06 . 4.01.07 . 15 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00Fasilitasi TKPK Kecamatan1.06 . 4.01.07 . 15 . 16 45.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.07 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.07 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.800.000,00 41.800.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 40.000.000,002.13 . 4.01.07 . 16 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Fasilitasi Pembinaan Kepemudaan2.13 . 4.01.07 . 16 . 13 40.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.07 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.07 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.550.000,00 39.550.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Program pengembangan wawasan kebangsaan 150.000.000,001.05 . 4.01.07 . 17 125.000.000,00 (25.000.000,00) (16,67) 150.000.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 125.000.000,00 (25.000.000,00) (16,67) 1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.525.000,00 2.525.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.475.000,00 122.475.000,00 (25.000.000,00) (16,95) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 33.000.000,002.07 . 4.01.07 . 18 33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan Desa2.07 . 4.01.07 . 18 . 07 33.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.07 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.690.000,00 10.690.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.07 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.310.000,00 22.310.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 100.000.000,002.02 . 4.01.07 . 18 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 100.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.950.000,00 95.950.000,00 0,00 0,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 55.000.000,001.05 . 4.01.07 . 19 0,00 (55.000.000,00) (100,00) 55.000.000,00Fasilitasi Koordinasi Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan 1.05 . 4.01.07 . 19 . 02 0,00 (55.000.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.07 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 0,00 (750.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.07 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.250.000,00 0,00 (54.250.000,00) (100,00) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 20.000.000,001.02 . 4.01.07 . 19 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Peningkatan dan Pengembangan Desa Siaga1.02 . 4.01.07 . 19 . 19 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.07 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.07 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 50.000.000,002.13 . 4.01.07 . 20 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Pekan Olah Raga2.13 . 4.01.07 . 20 . 25 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.07 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.07 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.800.000,00 0,00 (49.800.000,00) (100,00) Program pendidikan politik masyarakat 50.000.000,001.05 . 4.01.07 . 21 30.000.000,00 (20.000.000,00) (40,00) 50.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.07 . 21 . 14 30.000.000,00 (20.000.000,00) (40,00) 1.05 . 4.01.07 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.07 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.800.000,00 29.800.000,00 (20.000.000,00) (40,16) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 650.000.000,002.13 . 4.01.07 . 21 0,00 (650.000.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 650.000.000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 2.13 . 4.01.07 . 21 . 02 0,00 (650.000.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.07 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 650.000.000,00 0,00 (650.000.000,00) (100,00) Program perencanaan pembangunan daerah 40.000.000,004.03 . 4.01.07 . 21 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.07 . 21 . 22 40.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.07 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.07 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.475.000,00 39.475.000,00 0,00 0,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20.000.000,001.05 . 4.01.07 . 22 135.000.000,00 115.000.000,00 575,00 20.000.000,00Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana1.05 . 4.01.07 . 22 . 22 20.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.07 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.07 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.350.000,00 19.350.000,00 0,00 0,00 0,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.07 . 22 . 31 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 1.05 . 4.01.07 . 22 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 1.05 . 4.01.07 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 107.900.000,00 107.900.000,00 0,00 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama 20.000.000,004.01 . 4.01.07 . 25 20.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Fasilitasi kegiatan lomba keagamaan4.01 . 4.01.07 . 25 . 09 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 25 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Apresiasi Tim MTQ Berprestasi4.01 . 4.01.07 . 25 . 10 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 25 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 25 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (5.241.276.991,00) (4.097.862.506,00) 1.143.414.485,00 (21,82) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 07 KECAMATAN SELOMERTO Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 07 . 02 KELURAHAN SELOMERTO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 174.500.000,004.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 0,00 (174.500.000,00) (100,00) PENDAPATAN ASLI DAERAH 174.500.000,004.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1 0,00 (174.500.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 174.500.000,00 (100,00)0,00 (174.500.000,00) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 1.187.579.950,004.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 1.187.579.950,00 0,00 0,00 BELANJA LANGSUNG 1.187.579.950,004.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 1.187.579.950,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 74.084.500,004.01 . 4.01.07 . 01 74.084.500,00 0,00 0,00 7.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 7.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 13.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 13.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 5.231.900,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 5.231.900,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.231.900,00 5.231.900,00 0,00 0,00 5.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 782.600,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 782.600,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 782.600,00 782.600,00 0,00 0,00 1.800.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 1.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.920.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.07 . 01 . 15 1.920.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 0,00 15.750.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 15.750.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 0,00 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 18.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.07 . 01 . 26 4.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.495.450,004.01 . 4.01.07 . 02 7.495.450,00 0,00 0,00 0,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5.809.850,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 5.809.850,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.809.850,00 5.809.850,00 0,00 0,00 1.685.600,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 30 1.685.600,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.685.600,00 1.685.600,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 65.000.000,002.05 . 4.01.07 . 15 0,00 (65.000.000,00) (100,00) 65.000.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 2.05 . 4.01.07 . 15 . 11 0,00 (65.000.000,00) (100,00) 2.05 . 4.01.07 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00) 2.05 . 4.01.07 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.600.000,00 0,00 (64.600.000,00) (100,00) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 615.000.000,002.07 . 4.01.07 . 15 955.000.000,00 340.000.000,00 55,28 615.000.000,00Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 545.000.000,00 (70.000.000,00) (11,38) 2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.450.000,00 77.450.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 537.550.000,00 467.550.000,00 (70.000.000,00) (13,02) 0,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.07 . 4.01.07 . 15 . 59 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.07 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 2.07 . 4.01.07 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 104.450.000,00 104.450.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 2.07 . 4.01.07 . 15 . 60 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.07 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 150.000.000,001.04 . 4.01.07 . 16 0,00 (150.000.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 150.000.000,00Fasilitasi Jambanisasi Desa1.04 . 4.01.07 . 16 . 16 0,00 (150.000.000,00) (100,00) 1.04 . 4.01.07 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00) Program pengembangan wawasan kebangsaan 50.000.000,001.05 . 4.01.07 . 17 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 50.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan sistem informasi pertanahan 40.000.000,002.04 . 4.01.07 . 18 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 40.000.000,00Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal2.04 . 4.01.07 . 18 . 01 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 2.04 . 4.01.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00) 2.04 . 4.01.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00 0,00 (39.600.000,00) (100,00) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 75.000.000,002.02 . 4.01.07 . 18 45.380.000,00 (29.620.000,00) (39,49) 75.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 45.380.000,00 (29.620.000,00) (39,49) 2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 45.380.000,00 (29.620.000,00) (39,49) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 76.000.000,001.05 . 4.01.07 . 19 20.620.000,00 (55.380.000,00) (72,87) 76.000.000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 4.01.07 . 19 . 06 20.620.000,00 (55.380.000,00) (72,87) 1.05 . 4.01.07 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000,00 20.620.000,00 (55.380.000,00) (72,87) Program pendidikan politik masyarakat 20.000.000,001.05 . 4.01.07 . 21 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.07 . 21 . 14 20.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.07 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.07 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,004.03 . 4.01.07 . 21 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.07 . 21 . 23 15.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.07 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.013.079.950,00) (1.187.579.950,00) (174.500.000,00) 17,22 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 07 KECAMATAN SELOMERTO Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 07 . 03 KELURAHAN WONOREJO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 15.000.000,004.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 10.050.000,00 (4.950.000,00) (33,00) PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.000.000,004.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1 10.050.000,00 (4.950.000,00) (33,00) 4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 15.000.000,00 (33,00)10.050.000,00 (4.950.000,00) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 1.177.214.340,004.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 1.177.214.340,00 0,00 0,00 BELANJA LANGSUNG 1.177.214.340,004.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 1.177.214.340,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60.593.600,004.01 . 4.01.07 . 01 60.593.600,00 0,00 0,00 8.580.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 8.580.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.580.000,00 8.580.000,00 0,00 0,00 10.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 10.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 3.821.350,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 3.821.350,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.821.350,00 3.821.350,00 0,00 0,00 2.041.750,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 2.041.750,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.041.750,00 2.041.750,00 0,00 0,00 794.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 794.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 794.000,00 794.000,00 0,00 0,00 2.331.500,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 2.331.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.331.500,00 2.331.500,00 0,00 0,00 1.500.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.07 . 01 . 15 1.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 6.500.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 19.200.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 19.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 2.025.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.07 . 01 . 26 2.025.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.025.000,00 2.025.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 260.620.740,004.01 . 4.01.07 . 02 260.620.740,00 0,00 0,00 100.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 11 100.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 6.270.740,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 6.270.740,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.270.740,00 6.270.740,00 0,00 0,00 1.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 1.750.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 30 2.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 45 150.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 21.000.000,001.01 . 4.01.07 . 15 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00Pengadaan APE PAUD1.01 . 4.01.07 . 15 . 71 21.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 4.01.07 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 4.01.07 . 15 . 71 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 65.000.000,002.05 . 4.01.07 . 15 0,00 (65.000.000,00) (100,00) 65.000.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 2.05 . 4.01.07 . 15 . 11 0,00 (65.000.000,00) (100,00) 2.05 . 4.01.07 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 0,00 (450.000,00) (100,00) 2.05 . 4.01.07 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.550.000,00 0,00 (64.550.000,00) (100,00) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 487.750.000,002.07 . 4.01.07 . 15 600.425.000,00 112.675.000,00 23,10 487.750.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 353.751.250,00 (133.998.750,00) (27,47) 2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 487.750.000,00 353.751.250,00 (133.998.750,00) (27,47) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.07 . 4.01.07 . 15 . 59 96.686.500,00 96.686.500,00 0,00 2.07 . 4.01.07 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 96.686.500,00 96.686.500,00 0,00 0,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 2.07 . 4.01.07 . 15 . 60 149.987.250,00 149.987.250,00 0,00 2.07 . 4.01.07 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 2.07 . 4.01.07 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 146.537.250,00 146.537.250,00 0,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 110.000.000,001.04 . 4.01.07 . 16 110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat1.04 . 4.01.07 . 16 . 07 110.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 4.01.07 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 50.000.000,001.05 . 4.01.07 . 17 2.325.000,00 (47.675.000,00) (95,35) 50.000.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 2.325.000,00 (47.675.000,00) (95,35) 1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.975.000,00 0,00 (1.975.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.025.000,00 2.325.000,00 (45.700.000,00) (95,16) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 90.000.000,002.02 . 4.01.07 . 18 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 90.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00 675.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.325.000,00 89.325.000,00 0,00 0,00 Program pendidikan politik masyarakat 20.000.000,001.05 . 4.01.07 . 21 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.07 . 21 . 14 20.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.07 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 12.250.000,004.03 . 4.01.07 . 21 12.250.000,00 0,00 0,00 12.250.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.07 . 21 . 23 12.250.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.07 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.162.214.340,00) (1.167.164.340,00) (4.950.000,00) 0,43 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 18 KECAMATAN SUKOHARJO Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN SUKOHARJO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 2.829.985.766,004.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 2.665.954.726,00 (164.031.040,00) (5,80) BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.850.969.066,004.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 1.771.938.026,00 (79.031.040,00) (4,27) 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.850.969.066,00 (4,27)1.771.938.026,00 (79.031.040,00) BELANJA LANGSUNG 979.016.700,004.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 894.016.700,00 (85.000.000,00) (8,68) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 121.881.700,004.01 . 4.01.18 . 01 121.881.700,00 0,00 0,00 18.900.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 15.000.000,00 (3.900.000,00) (20,63) 4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.900.000,00 15.000.000,00 (3.900.000,00) (20,63) 33.450.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 33.450.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.700.000,00 32.700.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 8.007.200,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 10.857.200,00 2.850.000,00 35,59 4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.007.200,00 10.857.200,00 2.850.000,00 35,59 3.975.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 5.025.000,00 1.050.000,00 26,42 4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.975.000,00 5.025.000,00 1.050.000,00 26,42 1.523.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 1.523.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.523.500,00 1.523.500,00 0,00 0,00 1.346.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 13 1.346.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.346.000,00 1.346.000,00 0,00 0,00 1.920.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.18 . 01 . 15 1.920.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 0,00 13.260.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.18 . 01 . 17 13.260.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.18 . 01 . 18 8.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 7.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.18 . 01 . 24 24.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.18 . 01 . 26 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 157.135.000,004.01 . 4.01.18 . 02 177.135.000,00 20.000.000,00 12,73 1.521.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.18 . 02 . 21 1.521.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.521.000,00 1.521.000,00 0,00 0,00 7.114.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 7.114.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.114.000,00 7.114.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 45.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 30 3.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 45 120.000.000,00 20.000.000,00 20,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 120.000.000,00 20.000.000,00 20,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,004.01 . 4.01.18 . 05 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 30.000.000,00Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketrentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum 4.01 . 4.01.18 . 05 . 17 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.18 . 05 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.18 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.800.000,00 0,00 (29.800.000,00) (100,00) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 50.000.000,001.06 . 4.01.18 . 15 50.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Fasilitasi TKPK Kecamatan1.06 . 4.01.18 . 15 . 16 25.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.18 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.810.000,00 9.810.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.06 . 4.01.18 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.190.000,00 15.190.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Fasilitasi Pengembangan Potensi Lokal Bagi Masyarakat Miskin 1.06 . 4.01.18 . 15 . 17 25.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.18 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.18 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.100.000,00 24.100.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 40.000.000,002.05 . 4.01.18 . 15 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00pelatihan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat 2.05 . 4.01.18 . 15 . 13 40.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.18 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.18 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.800.000,00 39.800.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 35.000.000,001.05 . 4.01.18 . 15 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 1.05 . 4.01.18 . 15 . 26 35.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.18 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.18 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 70.000.000,002.07 . 4.01.18 . 15 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00Fasilitasi Pembinaan Desa dan Kelurahan2.07 . 4.01.18 . 15 . 22 70.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.200.000,00 51.200.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 190.000.000,001.05 . 4.01.18 . 17 63.500.000,00 (126.500.000,00) (66,58) 190.000.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.18 . 17 . 16 63.500.000,00 (126.500.000,00) (66,58) 1.05 . 4.01.18 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.18 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.800.000,00 61.300.000,00 (126.500.000,00) (67,36) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 120.000.000,002.02 . 4.01.18 . 18 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.18 . 18 . 08 120.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.18 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.18 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.500.000,00 114.500.000,00 0,00 0,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 35.000.000,001.05 . 4.01.18 . 19 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 4.01.18 . 19 . 06 35.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.100.000,00 34.100.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 40.000.000,002.13 . 4.01.18 . 20 0,00 (40.000.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 40.000.000,00Fasilitasi dan Penyelenggaraan Keolahragaan2.13 . 4.01.18 . 20 . 17 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.18 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 0,00 (600.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.18 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.400.000,00 0,00 (39.400.000,00) (100,00) Program pendidikan politik masyarakat 20.000.000,001.05 . 4.01.18 . 21 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.18 . 21 . 14 20.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.18 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.18 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 30.000.000,004.03 . 4.01.18 . 21 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.18 . 21 . 22 30.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.800.000,00 29.800.000,00 0,00 0,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,001.05 . 4.01.18 . 22 91.500.000,00 91.500.000,00 0,00 0,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.18 . 22 . 31 91.500.000,00 91.500.000,00 0,00 1.05 . 4.01.18 . 22 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 9.240.000,00 9.240.000,00 0,00 1.05 . 4.01.18 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 82.260.000,00 82.260.000,00 0,00 Program Peningkatan Pelayanan Publik 40.000.000,004.01 . 4.01.18 . 29 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.18 . 29 . 47 40.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 29 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.042.000,00 7.042.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 29 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.958.000,00 32.958.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.829.985.766,00) (2.665.954.726,00) 164.031.040,00 (5,80) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 17 KECAMATAN WADASLINTANG Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 . 01 KECAMATAN WADASLINTANG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 3.524.977.173,004.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 3.328.333.583,00 (196.643.590,00) (5,58) BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.551.632.173,004.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 2.389.988.583,00 (161.643.590,00) (6,33) 4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.551.632.173,00 (6,33)2.389.988.583,00 (161.643.590,00) BELANJA LANGSUNG 973.345.000,004.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 938.345.000,00 (35.000.000,00) (3,60) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 123.055.000,004.01 . 4.01.17 . 01 120.655.000,00 (2.400.000,00) (1,95) 13.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 13.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 0,00 34.400.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 34.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 7.650.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 7.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 4.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 1.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.855.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 13 2.855.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.855.000,00 2.855.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.17 . 01 . 15 0,00 (2.400.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00) 6.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 6.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 18 9.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 16.050.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 16.050.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.050.000,00 16.050.000,00 0,00 0,00 21.600.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.17 . 01 . 24 21.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.17 . 01 . 26 4.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90.290.000,004.01 . 4.01.17 . 02 52.690.000,00 (37.600.000,00) (41,64) 40.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 2.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.17 . 02 . 21 2.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 5.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 8.150.000,00 2.400.000,00 41,74 4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00 8.150.000,00 2.400.000,00 41,74 39.140.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 39.140.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.140.000,00 39.140.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 30 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 45.000.000,001.06 . 4.01.17 . 15 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00Fasilitasi TKPK Kecamatan1.06 . 4.01.17 . 15 . 16 45.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.17 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.810.000,00 3.810.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.17 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.190.000,00 41.190.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 125.000.000,003.02 . 4.01.17 . 15 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00Festival Desa Wisata3.02 . 4.01.17 . 15 . 20 125.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 4.01.17 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00 3.02 . 4.01.17 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.900.000,00 120.900.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 30.000.000,002.01 . 4.01.17 . 15 0,00 (30.000.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 30.000.000,00Pelatihan wirausaha masyarakat miskin2.01 . 4.01.17 . 15 . 37 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 2.01 . 4.01.17 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.550.000,00 0,00 (1.550.000,00) (100,00) 2.01 . 4.01.17 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.450.000,00 0,00 (28.450.000,00) (100,00) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 50.000.000,004.04 . 4.01.17 . 17 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah/Desa4.04 . 4.01.17 . 17 . 04 50.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.17 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.17 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 150.000.000,001.05 . 4.01.17 . 17 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.17 . 17 . 16 150.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.17 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 17.975.000,00 11.675.000,00 185,32 1.05 . 4.01.17 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.700.000,00 132.025.000,00 (11.675.000,00) (8,12) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 100.000.000,002.02 . 4.01.17 . 18 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.17 . 18 . 08 100.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.17 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.17 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.620.000,00 99.620.000,00 0,00 0,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 65.000.000,001.02 . 4.01.17 . 19 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00Peningkatan dan Pengembangan Desa Siaga1.02 . 4.01.17 . 19 . 19 65.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.17 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.17 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.400.000,00 53.400.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 50.000.000,002.13 . 4.01.17 . 20 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Pekan Olah Raga2.13 . 4.01.17 . 20 . 25 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.17 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.475.000,00 0,00 (1.475.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.17 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.525.000,00 0,00 (48.525.000,00) (100,00) Program pendidikan politik masyarakat 10.000.000,001.05 . 4.01.17 . 21 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.17 . 21 . 14 10.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.17 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 375.000,00 375.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.17 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.625.000,00 9.625.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 135.000.000,004.03 . 4.01.17 . 21 135.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.17 . 21 . 22 50.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.17 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.03 . 4.01.17 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.200.000,00 47.200.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan masyarakat dan ketrentraman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum 4.03 . 4.01.17 . 21 . 24 85.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.17 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00 4.800.000,00 400.000,00 9,09 4.03 . 4.01.17 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.600.000,00 80.200.000,00 (400.000,00) (0,50) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,001.05 . 4.01.17 . 22 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.17 . 22 . 31 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 1.05 . 4.01.17 . 22 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 1.05 . 4.01.17 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 84.600.000,00 84.600.000,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.524.977.173,00) (3.328.333.583,00) 196.643.590,00 (5,58) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 17 KECAMATAN WADASLINTANG Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 . 02 KELURAHAN WADASLINTANG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 22.000.000,004.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 4 20.150.000,00 (1.850.000,00) (8,41) PENDAPATAN ASLI DAERAH 22.000.000,004.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 4 . 1 20.150.000,00 (1.850.000,00) (8,41) 4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 22.000.000,00 (8,41)20.150.000,00 (1.850.000,00) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 2.211.075.100,004.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 2.361.075.100,00 150.000.000,00 6,78 BELANJA LANGSUNG 2.211.075.100,004.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 2.361.075.100,00 150.000.000,00 6,78 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47.585.100,004.01 . 4.01.17 . 01 47.585.100,00 0,00 0,00 8.580.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 8.580.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.580.000,00 8.580.000,00 0,00 0,00 8.760.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 8.760.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.520.000,00 8.520.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 2.959.100,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 2.959.100,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.959.100,00 2.959.100,00 0,00 0,00 1.510.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 1.510.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.510.000,00 1.510.000,00 0,00 0,00 976.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 976.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 976.000,00 976.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 13 1.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.140.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.17 . 01 . 15 1.140.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 3.300.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 2.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 15.600.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.17 . 01 . 24 15.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 960.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.17 . 01 . 26 960.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 960.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 107.490.000,004.01 . 4.01.17 . 02 107.490.000,00 0,00 0,00 3.510.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 3.510.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.510.000,00 3.510.000,00 0,00 0,00 2.980.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 2.980.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.980.000,00 2.980.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 30 1.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 42 100.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.17 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 15.000.000,001.06 . 4.01.17 . 15 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 15.000.000,00Bimbingan Sosial dan Pelayanan Lansia1.06 . 4.01.17 . 15 . 26 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 1.06 . 4.01.17 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 10.000.000,002.05 . 4.01.17 . 15 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 10.000.000,00Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah2.05 . 4.01.17 . 15 . 01 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 2.05 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) Program Pengembangan Perumahan 160.000.000,001.04 . 4.01.17 . 15 0,00 (160.000.000,00) (100,00) 160.000.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 4.01.17 . 15 . 06 0,00 (160.000.000,00) (100,00) 1.04 . 4.01.17 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 0,00 (350.000,00) (100,00) 1.04 . 4.01.17 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.650.000,00 0,00 (159.650.000,00) (100,00) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 391.000.000,002.07 . 4.01.17 . 15 736.000.000,00 345.000.000,00 88,24 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 366.000.000,00Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 2.07 . 4.01.17 . 15 . 04 366.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 366.000.000,00 366.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan2.07 . 4.01.17 . 15 . 45 25.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.17 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.07 . 4.01.17 . 15 . 59 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.17 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 2.07 . 4.01.17 . 15 . 60 295.000.000,00 295.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.17 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 2.07 . 4.01.17 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 292.600.000,00 292.600.000,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 60.000.000,001.05 . 4.01.17 . 17 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.17 . 17 . 16 60.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.17 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan sistem informasi pertanahan 40.000.000,002.04 . 4.01.17 . 18 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal2.04 . 4.01.17 . 18 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00 2.04 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 2.04 . 4.01.17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.650.000,00 39.650.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 145.000.000,002.02 . 4.01.17 . 18 145.000.000,00 0,00 0,00 145.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.17 . 18 . 08 145.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.17 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 0,00 Program pendidikan politik masyarakat 15.000.000,001.05 . 4.01.17 . 21 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.17 . 21 . 14 15.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.17 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 10.000.000,004.03 . 4.01.17 . 21 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.17 . 21 . 23 10.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.17 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 1.210.000.000,001.03 . 4.01.17 . 30 1.200.000.000,00 (10.000.000,00) (0,83) 1.050.000.000,00Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainya 1.03 . 4.01.17 . 30 . 08 1.200.000.000,00 150.000.000,00 14,29 1.03 . 4.01.17 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.050.000.000,00 1.200.000.000,00 150.000.000,00 14,29 50.000.000,00Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan 1.03 . 4.01.17 . 30 . 09 0,00 (50.000.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.03 . 4.01.17 . 30 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 110.000.000,00Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi1.03 . 4.01.17 . 30 . 17 0,00 (110.000.000,00) (100,00) 1.03 . 4.01.17 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 0,00 (110.000.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (2.189.075.100,00) (2.340.925.100,00) (151.850.000,00) 6,94 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 09 KECAMATAN WATUMALANG Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN WATUMALANG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 3.428.577.137,004.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 3.295.656.010,00 (132.921.127,00) (3,88) BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.433.488.887,004.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 2.335.567.760,00 (97.921.127,00) (4,02) 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.433.488.887,00 (4,02)2.335.567.760,00 (97.921.127,00) BELANJA LANGSUNG 995.088.250,004.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 960.088.250,00 (35.000.000,00) (3,52) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 144.608.000,004.01 . 4.01.09 . 01 144.608.000,00 0,00 0,00 15.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 15.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 34.100.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 34.100.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 11.579.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 11.579.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.579.000,00 11.579.000,00 0,00 0,00 9.728.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 9.728.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.728.000,00 9.728.000,00 0,00 0,00 2.260.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 2.260.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.260.000,00 2.260.000,00 0,00 0,00 3.136.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 3.136.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.136.000,00 3.136.000,00 0,00 0,00 1.080.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 1.080.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00 6.600.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 6.600.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 8.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 4.225.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 4.225.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.225.000,00 4.225.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 36.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 12.300.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.09 . 01 . 26 12.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 215.480.250,004.01 . 4.01.09 . 02 356.290.250,00 140.810.000,00 65,35 80.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 220.810.000,00 140.810.000,00 176,01 4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 220.810.000,00 140.810.000,00 176,01 7.131.250,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 7.131.250,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.131.250,00 7.131.250,00 0,00 0,00 40.499.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 40.499.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.499.000,00 40.499.000,00 0,00 0,00 2.850.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 30 2.850.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan4.01 . 4.01.09 . 02 . 40 85.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 02 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 30.000.000,001.06 . 4.01.09 . 15 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Pemberdayaan potensi dan penyandang masalah kesejahteraan sosial 1.06 . 4.01.09 . 15 . 13 30.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.09 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.580.000,00 3.160.000,00 (1.420.000,00) (31,00) 1.06 . 4.01.09 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.420.000,00 26.840.000,00 1.420.000,00 5,59 Program Penataan Administrasi Kependudukan 25.000.000,002.06 . 4.01.09 . 15 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Sosialisasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil2.06 . 4.01.09 . 15 . 15 25.000.000,00 0,00 0,00 2.06 . 4.01.09 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 0,00 2.06 . 4.01.09 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.580.000,00 21.580.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 30.000.000,002.10 . 4.01.09 . 15 14.190.000,00 (15.810.000,00) (52,70) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 30.000.000,00Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Informasi Masyarakat 2.10 . 4.01.09 . 15 . 08 14.190.000,00 (15.810.000,00) (52,70) 2.10 . 4.01.09 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.960.000,00 3.700.000,00 (2.260.000,00) (37,92) 2.10 . 4.01.09 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.040.000,00 10.490.000,00 (13.550.000,00) (56,36) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 50.000.000,002.07 . 4.01.09 . 15 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa 2.07 . 4.01.09 . 15 . 05 50.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 10.000.000,001.06 . 4.01.09 . 16 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 10.000.000,00Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.06 . 4.01.09 . 16 . 03 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 1.06 . 4.01.09 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) Program pengembangan wawasan kebangsaan 180.000.000,001.05 . 4.01.09 . 17 30.664.000,00 (149.336.000,00) (82,96) 10.000.000,00Fasilitasi Lomba Masjid Tk. Kabupaten1.05 . 4.01.09 . 17 . 10 10.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.09 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.09 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Fasilitasi MTQ Pelajar dan Umum Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi 1.05 . 4.01.09 . 17 . 11 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.09 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 150.000.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.09 . 17 . 16 20.664.000,00 (129.336.000,00) (86,22) 1.05 . 4.01.09 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.09 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.800.000,00 20.664.000,00 (128.136.000,00) (86,11) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 150.000.000,002.02 . 4.01.09 . 18 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 150.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.370.000,00 8.370.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.630.000,00 141.630.000,00 0,00 0,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 75.000.000,001.05 . 4.01.09 . 19 55.540.000,00 (19.460.000,00) (25,95) 60.000.000,00Fasilitasi Koordinasi Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan 1.05 . 4.01.09 . 19 . 02 40.540.000,00 (19.460.000,00) (32,43) 1.05 . 4.01.09 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00 4.200.000,00 (200.000,00) (4,55) 1.05 . 4.01.09 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.600.000,00 36.340.000,00 (19.260.000,00) (34,64) 15.000.000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 4.01.09 . 19 . 06 15.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.05 . 4.01.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 50.000.000,002.13 . 4.01.09 . 20 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Fasilitasi dan Penyelenggaraan Keolahragaan2.13 . 4.01.09 . 20 . 17 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.09 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00 0,00 (4.750.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.09 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.250.000,00 0,00 (45.250.000,00) (100,00) Program perencanaan pembangunan daerah 25.000.000,004.03 . 4.01.09 . 21 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.09 . 21 . 22 25.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.09 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.09 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.570.000,00 22.570.000,00 0,00 0,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,001.05 . 4.01.09 . 22 78.796.000,00 78.796.000,00 0,00 0,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.09 . 22 . 31 78.796.000,00 78.796.000,00 0,00 1.05 . 4.01.09 . 22 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 1.05 . 4.01.09 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 78.546.000,00 78.546.000,00 0,00 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama 10.000.000,004.01 . 4.01.09 . 25 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 10.000.000,00Fasilitasi Kegiatan FKUB4.01 . 4.01.09 . 25 . 01 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.09 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (3.428.577.137,00) (3.295.656.010,00) 132.921.127,00 (3,88) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 09 KECAMATAN WATUMALANG Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 02 KELURAHAN WONOROTO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 42.000.000,004.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4 56.500.000,00 14.500.000,00 34,52 PENDAPATAN ASLI DAERAH 42.000.000,004.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4 . 1 56.500.000,00 14.500.000,00 34,52 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 42.000.000,00 34,5256.500.000,00 14.500.000,00 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 1.942.123.500,004.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 1.982.123.500,00 40.000.000,00 2,06 BELANJA LANGSUNG 1.942.123.500,004.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 1.982.123.500,00 40.000.000,00 2,06 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45.347.500,004.01 . 4.01.09 . 01 45.347.500,00 0,00 0,00 4.920.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 4.920.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 0,00 9.300.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 9.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,00 4.580.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 4.580.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.580.000,00 4.580.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 2.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 1.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 1.320.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 5.887.500,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 5.887.500,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.887.500,00 5.887.500,00 0,00 0,00 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 2.240.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 9.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.09 . 01 . 26 2.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 124.826.000,004.01 . 4.01.09 . 02 120.826.000,00 (4.000.000,00) (3,20) 20.000.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.09 . 02 . 10 20.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 0,00 (4.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) 18.000.000,00Pengadaan Komputer / Laptop, Printer4.01 . 4.01.09 . 02 . 12 18.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 7.136.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 7.136.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.136.000,00 7.136.000,00 0,00 0,00 2.840.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 2.840.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.840.000,00 2.840.000,00 0,00 0,00 800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 30 800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 72.050.000,00Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 45 72.050.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 72.050.000,00 72.050.000,00 0,00 0,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 20.000.000,001.06 . 4.01.09 . 15 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 20.000.000,00Bimbingan Sosial dan Pelayanan Lansia1.06 . 4.01.09 . 15 . 26 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 1.06 . 4.01.09 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 1.06 . 4.01.09 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00 0,00 (19.500.000,00) (100,00) Program pengembangan data/informasi 10.000.000,004.03 . 4.01.09 . 15 10.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 10.000.000,00Pengembangan sistem data primer berbasis desa4.03 . 4.01.09 . 15 . 07 10.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.09 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 100.000.000,002.05 . 4.01.09 . 15 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 2.05 . 4.01.09 . 15 . 11 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 2.05 . 4.01.09 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 2.05 . 4.01.09 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.500.000,00 0,00 (99.500.000,00) (100,00) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 7.500.000,001.05 . 4.01.09 . 15 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00Fasilitasi Kegiatan Kelinmasan1.05 . 4.01.09 . 15 . 09 7.500.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.09 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 438.450.000,002.07 . 4.01.09 . 15 768.450.000,00 330.000.000,00 75,27 438.450.000,00Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 2.07 . 4.01.09 . 15 . 04 390.137.500,00 (48.312.500,00) (11,02) 2.07 . 4.01.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 408.550.000,00 360.237.500,00 (48.312.500,00) (11,83) 2.07 . 4.01.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00 0,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.07 . 4.01.09 . 15 . 59 102.312.500,00 102.312.500,00 0,00 2.07 . 4.01.09 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 102.312.500,00 102.312.500,00 0,00 0,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 2.07 . 4.01.09 . 15 . 60 276.000.000,00 276.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.09 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 2.07 . 4.01.09 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 271.950.000,00 271.950.000,00 0,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 100.000.000,001.04 . 4.01.09 . 16 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat1.04 . 4.01.09 . 16 . 07 100.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 4.01.09 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 91.000.000,002.11 . 4.01.09 . 16 0,00 (91.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Pelatihan Ketrampilan Kerajinan Handycraf2.11 . 4.01.09 . 16 . 25 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.11 . 4.01.09 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 2.11 . 4.01.09 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 0,00 (49.500.000,00) (100,00) 41.000.000,00Pengembangan dan Pelatihan Usaha Aneka Boga2.11 . 4.01.09 . 16 . 33 0,00 (41.000.000,00) (100,00) 2.11 . 4.01.09 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.11 . 4.01.09 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.500.000,00 0,00 (40.500.000,00) (100,00) Program pengembangan wawasan kebangsaan 20.000.000,001.05 . 4.01.09 . 17 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 20.000.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.09 . 17 . 16 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.09 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) Program pengembangan sistem informasi pertanahan 40.000.000,002.04 . 4.01.09 . 18 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 40.000.000,00Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal2.04 . 4.01.09 . 18 . 01 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 2.04 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00) 2.04 . 4.01.09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00 0,00 (39.600.000,00) (100,00) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 100.000.000,002.02 . 4.01.09 . 18 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 100.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 55.000.000,001.05 . 4.01.09 . 19 0,00 (55.000.000,00) (100,00) 55.000.000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 4.01.09 . 19 . 06 0,00 (55.000.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 0,00 (450.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.550.000,00 0,00 (54.550.000,00) (100,00) Program perencanaan pembangunan daerah 10.000.000,004.03 . 4.01.09 . 21 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.09 . 21 . 23 10.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.09 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 780.000.000,001.03 . 4.01.09 . 30 820.000.000,00 40.000.000,00 5,13 780.000.000,00Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainya 1.03 . 4.01.09 . 30 . 08 820.000.000,00 40.000.000,00 5,13 1.03 . 4.01.09 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 780.000.000,00 820.000.000,00 40.000.000,00 5,13 SURPLUS / (DEFISIT) (1.900.123.500,00) (1.925.623.500,00) (25.500.000,00) 1,34 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN WONOSOBO Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 KECAMATAN WONOSOBO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 9.995.160.930,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 9.811.279.867,00 (183.881.063,00) (1,84) BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.952.183.880,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 8.649.907.817,00 (302.276.063,00) (3,38) 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.952.183.880,00 (3,38)8.649.907.817,00 (302.276.063,00) BELANJA LANGSUNG 1.042.977.050,004.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 1.161.372.050,00 118.395.000,00 11,35 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 195.758.800,004.01 . 4.01.05 . 01 191.755.850,00 (4.002.950,00) (2,04) 0,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 17.300.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 17.500.700,00 200.700,00 1,16 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.300.000,00 17.500.700,00 200.700,00 1,16 55.400.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 55.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.400.000,00 53.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 17.351.600,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 17.351.600,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.351.600,00 17.351.600,00 0,00 0,00 9.171.200,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 9.171.200,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.171.200,00 9.171.200,00 0,00 0,00 5.496.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 7.127.250,00 1.631.250,00 29,68 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.496.000,00 7.127.250,00 1.631.250,00 29,68 6.180.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 7.065.100,00 885.100,00 14,32 4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.180.000,00 7.065.100,00 885.100,00 14,32 4.380.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 4.380.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 0,00 24.480.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 28.560.000,00 4.080.000,00 16,67 4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.480.000,00 28.560.000,00 4.080.000,00 16,67 8.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 3.200.000,00 (4.800.000,00) (60,00) 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 3.200.000,00 (4.800.000,00) (60,00) 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 42.000.000,00 (6.000.000,00) (12,50) 4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 42.000.000,00 (6.000.000,00) (12,50) 0,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 87.218.250,004.01 . 4.01.05 . 02 91.221.200,00 4.002.950,00 4,59 40.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 40.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 13.848.250,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 16.351.200,00 2.502.950,00 18,07 4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.848.250,00 16.351.200,00 2.502.950,00 18,07 27.370.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 28.870.000,00 1.500.000,00 5,48 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.370.000,00 28.870.000,00 1.500.000,00 5,48 6.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 6.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Program Keluarga Berencana 15.000.000,002.08 . 4.01.05 . 15 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pembinaan Keluarga Berencana2.08 . 4.01.05 . 15 . 05 15.000.000,00 0,00 0,00 2.08 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 2.08 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 0,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 0,001.03 . 4.01.05 . 15 193.395.000,00 193.395.000,00 0,00 0,00Peningkatan Jalan dan Jembatan1.03 . 4.01.05 . 15 . 19 193.395.000,00 193.395.000,00 0,00 1.03 . 4.01.05 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 193.395.000,00 193.395.000,00 0,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 30.000.000,001.06 . 4.01.05 . 15 0,00 (30.000.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 30.000.000,00Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan1.06 . 4.01.05 . 15 . 15 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 1.06 . 4.01.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) (100,00) 1.06 . 4.01.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 0,00 (19.000.000,00) (100,00) Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 10.000.000,002.11 . 4.01.05 . 15 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah2.11 . 4.01.05 . 15 . 08 10.000.000,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 15.000.000,002.10 . 4.01.05 . 15 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Fasilitasi PPID2.10 . 4.01.05 . 15 . 25 15.000.000,00 0,00 0,00 2.10 . 4.01.05 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 20.000.000,001.05 . 4.01.05 . 15 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pengamanan Wilayah 1.05 . 4.01.05 . 15 . 21 20.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 75.000.000,002.07 . 4.01.05 . 15 75.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00Fasilitasi Pembinaan Desa dan Kelurahan2.07 . 4.01.05 . 15 . 22 60.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.050.000,00 14.050.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.950.000,00 45.950.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pelatihan Pembentukan Forum KPMD2.07 . 4.01.05 . 15 . 37 15.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 15.000.000,002.05 . 4.01.05 . 16 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 15.000.000,00Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.215.000,00 0,00 (3.215.000,00) (100,00) 2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.785.000,00 0,00 (11.785.000,00) (100,00) Program pengembangan wawasan kebangsaan 100.000.000,001.05 . 4.01.05 . 17 60.000.000,00 (40.000.000,00) (40,00) 25.000.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 25.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.05 . 17 . 16 35.000.000,00 (40.000.000,00) (53,33) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.05 . 4.01.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.350.000,00 5.400.000,00 (2.950.000,00) (35,33) 1.05 . 4.01.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.650.000,00 29.600.000,00 (37.050.000,00) (55,59) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 90.000.000,002.07 . 4.01.05 . 18 90.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah 2.07 . 4.01.05 . 18 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum2.07 . 4.01.05 . 18 . 06 50.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.700.000,00 45.700.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Fasilitasi Intensifikasi PBB2.07 . 4.01.05 . 18 . 23 25.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.900.000,00 13.900.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 100.000.000,002.02 . 4.01.05 . 18 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 100.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.050.000,00 95.050.000,00 0,00 0,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 15.000.000,001.02 . 4.01.05 . 19 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 15.000.000,00Peningkatan dan Pengembangan Desa Siaga1.02 . 4.01.05 . 19 . 19 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 1.02 . 4.01.05 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.275.000,00 0,00 (4.275.000,00) (100,00) 1.02 . 4.01.05 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.725.000,00 0,00 (10.725.000,00) (100,00) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 50.000.000,002.13 . 4.01.05 . 20 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Fasilitasi dan Penyelenggaraan Keolahragaan2.13 . 4.01.05 . 20 . 17 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.05 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.340.000,00 0,00 (2.340.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.05 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.660.000,00 0,00 (47.660.000,00) (100,00) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 20.000.000,001.05 . 4.01.05 . 20 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Penanggulangan dan Pembinaan Kenakalan Anak, Remaja dan Pelajar 1.05 . 4.01.05 . 20 . 09 20.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Program pendidikan politik masyarakat 25.000.000,001.05 . 4.01.05 . 21 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 25.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.725.000,00 11.725.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.275.000,00 13.275.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 25.000.000,004.03 . 4.01.05 . 21 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.05 . 21 . 22 25.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.05 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.05 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 50.000.000,001.05 . 4.01.05 . 22 125.000.000,00 75.000.000,00 150,00 50.000.000,00Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana1.05 . 4.01.05 . 22 . 22 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.05 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.650.000,00 0,00 (5.650.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.05 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.350.000,00 0,00 (44.350.000,00) (100,00) 0,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.05 . 22 . 31 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 22 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 124.600.000,00 124.600.000,00 0,00 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 40.000.000,004.01 . 4.01.05 . 23 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Masyarakat4.01 . 4.01.05 . 23 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pelayanan Publik 65.000.000,004.01 . 4.01.05 . 29 65.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Fasilitasi Survey IKM OPD4.01 . 4.01.05 . 29 . 22 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 29 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 29 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.05 . 29 . 47 30.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 29 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Optimalisasi Peningkatan Layanan Perijinan dan Non Perijinan Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 29 . 48 25.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 29 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.125.000,00 6.125.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 29 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.875.000,00 18.875.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (9.995.160.930,00) (9.811.279.867,00) 183.881.063,00 (1,84) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN WONOSOBO Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 02 KELURAHAN WONOSOBO BARAT KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 1.300.682.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 1.340.682.000,00 40.000.000,00 3,08 BELANJA LANGSUNG 1.300.682.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 1.340.682.000,00 40.000.000,00 3,08 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.632.000,004.01 . 4.01.05 . 01 85.632.000,00 0,00 0,00 7.980.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 7.980.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.980.000,00 7.980.000,00 0,00 0,00 18.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 18.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 3.700.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 12.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.572.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 1.572.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.572.000,00 1.572.000,00 0,00 0,00 1.080.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 1.080.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 7.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 24.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 9.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.050.000,004.01 . 4.01.05 . 02 9.050.000,00 0,00 0,00 7.250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 7.250.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 1.050.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 750.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 100.000.000,001.03 . 4.01.05 . 15 140.000.000,00 40.000.000,00 40,00 100.000.000,00Pembangunan jalan1.03 . 4.01.05 . 15 . 03 140.000.000,00 40.000.000,00 40,00 1.03 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 140.000.000,00 40.000.000,00 40,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 595.000.000,002.07 . 4.01.05 . 15 776.000.000,00 181.000.000,00 30,42 595.000.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 521.187.500,00 (73.812.500,00) (12,41) 2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 595.000.000,00 521.187.500,00 (73.812.500,00) (12,41) 0,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 73.812.500,00 73.812.500,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 73.812.500,00 73.812.500,00 0,00 0,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 181.000.000,00 181.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 167.500.000,00 167.500.000,00 0,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 166.000.000,001.04 . 4.01.05 . 16 0,00 (166.000.000,00) (100,00) 166.000.000,00Pembangunan akses air limbah setempat (septitank) kabupaten Wonosobo 1.04 . 4.01.05 . 16 . 11 0,00 (166.000.000,00) (100,00) 1.04 . 4.01.05 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.000.000,00 0,00 (166.000.000,00) (100,00) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 15.000.000,001.05 . 4.01.05 . 16 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 15.000.000,00Optimalisasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) 1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 90.000.000,002.02 . 4.01.05 . 18 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 90.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Program pendidikan politik masyarakat 30.000.000,001.05 . 4.01.05 . 21 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 30.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 10.000.000,004.03 . 4.01.05 . 21 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 10.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 200.000.000,001.03 . 4.01.05 . 30 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainya 1.03 . 4.01.05 . 30 . 08 200.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.05 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.300.682.000,00) (1.340.682.000,00) (40.000.000,00) 3,08 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN WONOSOBO Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 03 KELURAHAN WONOSOBO TIMUR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 1.203.849.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 1.203.849.000,00 0,00 0,00 BELANJA LANGSUNG 1.203.849.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 1.203.849.000,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.557.500,004.01 . 4.01.05 . 01 85.557.500,00 0,00 0,00 12.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 12.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 14.500.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 14.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 5.900.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 5.900.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 0,00 4.181.500,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 4.181.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.181.500,00 4.181.500,00 0,00 0,00 1.360.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 1.360.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 0,00 1.316.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 1.316.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.316.000,00 1.316.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 1.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 4.300.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 4.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 20.400.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 20.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00 20.400.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 20.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 87.291.500,004.01 . 4.01.05 . 02 87.291.500,00 0,00 0,00 75.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 75.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 5.391.500,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 5.391.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.391.500,00 5.391.500,00 0,00 0,00 3.900.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 3.900.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 635.000.000,002.07 . 4.01.05 . 15 845.050.000,00 210.050.000,00 33,08 560.000.000,00Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 534.775.000,00 (25.225.000,00) (4,50) 2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 551.600.000,00 526.375.000,00 (25.225.000,00) (4,57) 25.000.000,00Fasilitasi Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa2.07 . 4.01.05 . 15 . 29 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 2.07 . 4.01.05 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Peningkatan Kapasitas RT, RW dan BPD2.07 . 4.01.05 . 15 . 39 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.07 . 4.01.05 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 0,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 100.225.000,00 100.225.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 97.225.000,00 97.225.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 210.050.000,00 210.050.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 8.475.000,00 8.475.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 201.575.000,00 201.575.000,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 70.000.000,002.02 . 4.01.05 . 18 70.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 70.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 70.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 21.000.000,001.05 . 4.01.05 . 19 10.950.000,00 (10.050.000,00) (47,86) 21.000.000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 10.950.000,00 (10.050.000,00) (47,86) 1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 10.950.000,00 (10.050.000,00) (47,86) Program pendidikan politik masyarakat 20.000.000,001.05 . 4.01.05 . 21 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 20.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.368.000,00 16.368.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.632.000,00 3.632.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 10.000.000,004.03 . 4.01.05 . 21 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 10.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 75.000.000,001.02 . 4.01.05 . 25 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Rehabilitasi gedung Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) / Posyandu 1.02 . 4.01.05 . 25 . 25 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.05 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup 125.000.000,002.05 . 4.01.05 . 26 0,00 (125.000.000,00) (100,00) 125.000.000,00Fasilitasi kegiatan K32.05 . 4.01.05 . 26 . 03 0,00 (125.000.000,00) (100,00) 2.05 . 4.01.05 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00) 2.05 . 4.01.05 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.800.000,00 0,00 (123.800.000,00) (100,00) Program pembangunan infrastruktur perdesaan 75.000.000,001.03 . 4.01.05 . 30 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 75.000.000,00Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan 1.03 . 4.01.05 . 30 . 09 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 1.03 . 4.01.05 . 30 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (1.203.849.000,00) (1.203.849.000,00) 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN WONOSOBO Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 04 KELURAHAN JLAMPRANG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 15.000.000,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 15.000.000,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.000.000,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 15.000.000,00 0,0015.000.000,00 0,00 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 1.282.405.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 1.362.405.000,00 80.000.000,00 6,24 BELANJA LANGSUNG 1.282.405.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 1.362.405.000,00 80.000.000,00 6,24 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66.605.000,004.01 . 4.01.05 . 01 66.605.000,00 0,00 0,00 12.735.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 12.735.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.735.000,00 12.735.000,00 0,00 0,00 12.300.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 25.025.000,00 12.725.000,00 103,46 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.975.000,00 24.900.000,00 12.925.000,00 107,93 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 325.000,00 125.000,00 (200.000,00) (61,54) 5.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 3.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 1.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 2.700.000,00 (1.300.000,00) (32,50) 4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 2.700.000,00 (1.300.000,00) (32,50) 2.520.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 2.520.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 2.000.000,00 (1.000.000,00) (33,33) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.000.000,00 (1.000.000,00) (33,33) 3.225.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 0,00 (3.225.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.225.000,00 0,00 (3.225.000,00) (100,00) 10.800.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 10.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 8.225.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 1.025.000,00 (7.200.000,00) (87,54) 4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.025.000,00 1.025.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 0,00 (7.200.000,00) (100,00) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.800.000,004.01 . 4.01.05 . 02 9.800.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 3.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 3.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8.000.000,002.05 . 4.01.05 . 15 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00pelatihan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat 2.05 . 4.01.05 . 15 . 13 8.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.05 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 350.000.000,002.07 . 4.01.05 . 15 574.700.000,00 224.700.000,00 64,20 350.000.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 350.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 338.000.000,00 338.000.000,00 0,00 0,00 0,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 87.300.000,00 87.300.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 134.700.000,00 134.700.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 127.050.000,00 127.050.000,00 0,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 252.000.000,001.04 . 4.01.05 . 16 27.300.000,00 (224.700.000,00) (89,17) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 90.000.000,00Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat1.04 . 4.01.05 . 16 . 07 0,00 (90.000.000,00) (100,00) 1.04 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 0,00 (90.000.000,00) (100,00) 162.000.000,00Fsilitasi Pengembangan Kawasan (PISEW)1.04 . 4.01.05 . 16 . 15 27.300.000,00 (134.700.000,00) (83,15) 1.04 . 4.01.05 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.000.000,00 27.300.000,00 (134.700.000,00) (83,15) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 105.000.000,002.02 . 4.01.05 . 18 105.000.000,00 0,00 0,00 105.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 105.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 Program pendidikan politik masyarakat 15.000.000,001.05 . 4.01.05 . 21 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 15.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 10.000.000,004.03 . 4.01.05 . 21 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 10.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 466.000.000,001.03 . 4.01.05 . 30 546.000.000,00 80.000.000,00 17,17 466.000.000,00Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainya 1.03 . 4.01.05 . 30 . 08 546.000.000,00 80.000.000,00 17,17 1.03 . 4.01.05 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 466.000.000,00 546.000.000,00 80.000.000,00 17,17 SURPLUS / (DEFISIT) (1.267.405.000,00) (1.347.405.000,00) (80.000.000,00) 6,31 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN WONOSOBO Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 05 KELURAHAN KEJIWAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 40.700.000,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 40.700.000,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 40.700.000,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 40.700.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 40.700.000,00 0,0040.700.000,00 0,00 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 1.378.588.500,004.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 1.378.588.500,00 0,00 0,00 BELANJA LANGSUNG 1.378.588.500,004.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 1.378.588.500,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 61.588.500,004.01 . 4.01.05 . 01 67.203.500,00 5.615.000,00 9,12 15.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 11.940.000,00 (3.060.000,00) (20,40) 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 11.940.000,00 (3.060.000,00) (20,40) 13.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 26.400.000,00 13.200.000,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 26.400.000,00 13.800.000,00 109,52 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 (600.000,00) (100,00) 7.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 7.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 435.000,00 (565.000,00) (56,50) 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 435.000,00 (565.000,00) (56,50) 1.388.500,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 1.388.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.388.500,00 1.388.500,00 0,00 0,00 2.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 1.080.000,00 (920.000,00) (46,00) 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.080.000,00 (920.000,00) (46,00) 7.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 3.960.000,00 (3.040.000,00) (43,43) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 3.960.000,00 (3.040.000,00) (43,43) 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 10.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 1.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 111.000.000,004.01 . 4.01.05 . 02 105.385.000,00 (5.615.000,00) (5,06) 4.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 0,00 (4.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) 3.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 2.385.000,00 (1.615.000,00) (40,38) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 2.385.000,00 (1.615.000,00) (40,38) 100.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 42 100.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 200.000.000,001.03 . 4.01.05 . 15 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Pembangunan jalan1.03 . 4.01.05 . 15 . 03 200.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 80.000.000,002.10 . 4.01.05 . 15 13.770.000,00 (66.230.000,00) (82,79) 50.000.000,00Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 2.10 . 4.01.05 . 15 . 02 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.10 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 30.000.000,00Penyediaan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi Publik 2.10 . 4.01.05 . 15 . 15 13.770.000,00 (16.230.000,00) (54,10) 2.10 . 4.01.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.080.000,00 4.470.000,00 (8.610.000,00) (65,83) 2.10 . 4.01.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.920.000,00 9.300.000,00 (7.620.000,00) (45,04) Program pengembangan pemasaran pariwisata 50.000.000,003.02 . 4.01.05 . 15 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Pembinaan Pokdarwis3.02 . 4.01.05 . 15 . 14 50.000.000,00 0,00 0,00 3.02 . 4.01.05 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 360.000.000,002.07 . 4.01.05 . 15 671.806.500,00 311.806.500,00 86,61 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 360.000.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 360.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 0,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 101.806.500,00 101.806.500,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 101.806.500,00 101.806.500,00 0,00 0,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 202.000.000,00 202.000.000,00 0,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 376.000.000,001.04 . 4.01.05 . 16 166.000.000,00 (210.000.000,00) (55,85) 66.000.000,00Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat1.04 . 4.01.05 . 16 . 07 66.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 310.000.000,00Fsilitasi Pengembangan Kawasan (PISEW)1.04 . 4.01.05 . 16 . 15 100.000.000,00 (210.000.000,00) (67,74) 1.04 . 4.01.05 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 310.000.000,00 100.000.000,00 (210.000.000,00) (67,74) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 110.000.000,002.02 . 4.01.05 . 18 81.423.500,00 (28.576.500,00) (25,98) 110.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 81.423.500,00 (28.576.500,00) (25,98) 2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 81.423.500,00 (28.576.500,00) (25,98) Program pendidikan politik masyarakat 15.000.000,001.05 . 4.01.05 . 21 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 15.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.075.000,00 3.075.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.925.000,00 11.925.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,004.03 . 4.01.05 . 21 8.000.000,00 (7.000.000,00) (46,67) 15.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 8.000.000,00 (7.000.000,00) (46,67) 4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 8.000.000,00 (7.000.000,00) (46,67) SURPLUS / (DEFISIT) (1.337.888.500,00) (1.337.888.500,00) 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN WONOSOBO Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 06 KELURAHAN SAMBEK KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 20.850.000,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 20.850.000,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 20.850.000,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 20.850.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 20.850.000,00 0,0020.850.000,00 0,00 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 1.289.910.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 1.339.910.000,00 50.000.000,00 3,88 BELANJA LANGSUNG 1.289.910.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 1.339.910.000,00 50.000.000,00 3,88 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69.730.000,004.01 . 4.01.05 . 01 69.730.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 10.900.000,00 (1.100.000,00) (9,17) 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 10.900.000,00 (1.100.000,00) (9,17) 10.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 21.000.000,00 10.200.000,00 94,44 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 20.400.000,00 10.200.000,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 2.750.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 2.750.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2.060.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 2.060.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.060.000,00 2.060.000,00 0,00 0,00 2.320.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 2.320.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 1.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 6.000.000,00 (2.000.000,00) (25,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 6.000.000,00 (2.000.000,00) (25,00) 4.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 4.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 12.000.000,00 2.000.000,00 20,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00 20,00 11.600.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 2.500.000,00 (9.100.000,00) (78,45) 4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 1.050.000,00 (1.050.000,00) (50,00) 4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 1.450.000,00 (8.050.000,00) (84,74) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 244.180.000,004.01 . 4.01.05 . 02 244.180.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Pengadaan Komputer / Laptop, Printer4.01 . 4.01.05 . 02 . 12 30.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 5.680.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 5.680.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.680.000,00 5.680.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 6.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 42 200.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 30.000.000,001.06 . 4.01.05 . 15 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan1.06 . 4.01.05 . 15 . 15 30.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.05 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 55.000.000,002.05 . 4.01.05 . 15 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 2.05 . 4.01.05 . 15 . 02 55.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 366.000.000,002.07 . 4.01.05 . 15 606.000.000,00 240.000.000,00 65,57 366.000.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 366.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.250.000,00 9.300.000,00 (1.950.000,00) (17,33) 2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 354.750.000,00 356.700.000,00 1.950.000,00 0,55 0,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 105.000.000,001.04 . 4.01.05 . 16 0,00 (105.000.000,00) (100,00) 105.000.000,00Fsilitasi Pengembangan Kawasan (PISEW)1.04 . 4.01.05 . 16 . 15 0,00 (105.000.000,00) (100,00) 1.04 . 4.01.05 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 0,00 (105.000.000,00) (100,00) Program pengembangan industri kecil dan menengah 40.000.000,003.07 . 4.01.05 . 16 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 40.000.000,00Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 3.07 . 4.01.05 . 16 . 01 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 3.07 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) Program pengembangan wawasan kebangsaan 45.000.000,001.05 . 4.01.05 . 17 0,00 (45.000.000,00) (100,00) 45.000.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.05 . 17 . 16 0,00 (45.000.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.075.000,00 0,00 (3.075.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.925.000,00 0,00 (41.925.000,00) (100,00) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 85.000.000,002.02 . 4.01.05 . 18 85.000.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 85.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 50.000.000,001.02 . 4.01.05 . 20 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 4.01.05 . 20 . 02 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.02 . 4.01.05 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) Program pendidikan politik masyarakat 25.000.000,001.05 . 4.01.05 . 21 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 25.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 160.000.000,001.02 . 4.01.05 . 21 210.000.000,00 50.000.000,00 31,25 160.000.000,00Percepatan Kecamatan ODF1.02 . 4.01.05 . 21 . 14 210.000.000,00 50.000.000,00 31,25 1.02 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 210.000.000,00 50.000.000,00 31,25 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,004.03 . 4.01.05 . 21 15.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 15.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 15.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.269.060.000,00) (1.319.060.000,00) (50.000.000,00) 3,94 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN WONOSOBO Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 07 KELURAHAN MLIPAK KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 84.750.000,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 84.750.000,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 84.750.000,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 84.750.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 84.750.000,00 0,0084.750.000,00 0,00 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 1.191.500.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 1.191.500.000,00 0,00 0,00 BELANJA LANGSUNG 1.191.500.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 1.191.500.000,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 77.500.000,004.01 . 4.01.05 . 01 77.500.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 12.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 6.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 4.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 1.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 3.500.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 24.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 12.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.000.000,004.01 . 4.01.05 . 02 8.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 59.000.000,002.05 . 4.01.05 . 15 0,00 (59.000.000,00) (100,00) 19.000.000,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 2.05 . 4.01.05 . 15 . 02 0,00 (19.000.000,00) (100,00) 2.05 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 0,00 (19.000.000,00) (100,00) 40.000.000,00Bimbingan teknis persampahan2.05 . 4.01.05 . 15 . 06 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 2.05 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 397.000.000,002.07 . 4.01.05 . 15 746.000.000,00 349.000.000,00 87,91 366.000.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 366.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 364.600.000,00 364.600.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pelatihan Pembentukan Forum KPMD2.07 . 4.01.05 . 15 . 37 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 2.07 . 4.01.05 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 16.000.000,00Peningkatan Kapasitas RT, RW dan BPD2.07 . 4.01.05 . 15 . 39 16.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 265.000.000,00 265.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 260.950.000,00 260.950.000,00 0,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 230.000.000,001.04 . 4.01.05 . 16 0,00 (230.000.000,00) (100,00) 150.000.000,00Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat1.04 . 4.01.05 . 16 . 07 0,00 (150.000.000,00) (100,00) 1.04 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00) 80.000.000,00Fsilitasi Pengembangan Kawasan (PISEW)1.04 . 4.01.05 . 16 . 15 0,00 (80.000.000,00) (100,00) 1.04 . 4.01.05 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) (100,00) Program pengembangan wawasan kebangsaan 50.000.000,001.05 . 4.01.05 . 17 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.05 . 17 . 16 50.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.600.000,00 47.600.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 70.000.000,002.02 . 4.01.05 . 18 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 70.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 20.000.000,001.05 . 4.01.05 . 20 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 20.000.000,00Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 1.05 . 4.01.05 . 20 . 13 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) Program pendidikan politik masyarakat 25.000.000,001.05 . 4.01.05 . 21 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 25.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.268.000,00 2.268.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.732.000,00 22.732.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,004.03 . 4.01.05 . 21 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 15.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup 20.000.000,002.05 . 4.01.05 . 26 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 20.000.000,00Fasilitasi kegiatan K32.05 . 4.01.05 . 26 . 03 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 2.05 . 4.01.05 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) Program pembangunan infrastruktur perdesaan 200.000.000,001.03 . 4.01.05 . 30 200.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 200.000.000,00Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainya 1.03 . 4.01.05 . 30 . 08 200.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.05 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 20.000.000,001.02 . 4.01.05 . 30 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 20.000.000,00Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan1.02 . 4.01.05 . 30 . 03 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 1.02 . 4.01.05 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (1.106.750.000,00) (1.106.750.000,00) 0,00 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN WONOSOBO Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 08 KELURAHAN PAGERKUKUH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 15.150.000,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 0,00 (15.150.000,00) (100,00) PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.150.000,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 0,00 (15.150.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 15.150.000,00 (100,00)0,00 (15.150.000,00) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 1.387.090.600,004.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 1.587.090.600,00 200.000.000,00 14,42 BELANJA LANGSUNG 1.387.090.600,004.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 1.587.090.600,00 200.000.000,00 14,42 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 67.338.600,004.01 . 4.01.05 . 01 64.338.600,00 (3.000.000,00) (4,46) 540.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 540.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00 10.500.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 10.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 22.500.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 22.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 3.704.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 3.704.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.704.000,00 3.704.000,00 0,00 0,00 2.667.600,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 2.667.600,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.667.600,00 2.667.600,00 0,00 0,00 1.078.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 1.078.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.078.000,00 1.078.000,00 0,00 0,00 1.709.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 1.709.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.709.000,00 1.709.000,00 0,00 0,00 1.560.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 1.560.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00 4.080.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 4.080.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 6.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 6.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.752.000,004.01 . 4.01.05 . 02 16.752.000,00 3.000.000,00 21,82 4.825.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 7.825.000,00 3.000.000,00 62,18 4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.825.000,00 7.825.000,00 3.000.000,00 62,18 4.427.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 4.427.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.427.000,00 4.427.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 4.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.000.000,002.05 . 4.01.05 . 15 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Bimbingan teknis persampahan2.05 . 4.01.05 . 15 . 06 20.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.950.000,00 18.950.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 390.000.000,002.07 . 4.01.05 . 15 520.000.000,00 130.000.000,00 33,33 390.000.000,00Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 323.145.000,00 (66.855.000,00) (17,14) 2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 385.800.000,00 318.945.000,00 (66.855.000,00) (17,33) 0,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 126.855.000,00 126.855.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 126.455.000,00 126.455.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 67.675.000,00 67.675.000,00 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 96.000.000,002.07 . 4.01.05 . 17 96.000.000,00 0,00 0,00 96.000.000,00Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa2.07 . 4.01.05 . 17 . 01 96.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.525.000,00 93.525.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 110.000.000,002.02 . 4.01.05 . 18 110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 110.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 Program pendidikan politik masyarakat 20.000.000,001.05 . 4.01.05 . 21 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 20.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 792.000,00 792.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.208.000,00 19.208.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 100.000.000,001.02 . 4.01.05 . 21 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Peningkatan cakupan akses jamban sehat1.02 . 4.01.05 . 21 . 10 100.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.05 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 20.000.000,004.03 . 4.01.05 . 21 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 20.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.485.000,00 1.485.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.515.000,00 18.515.000,00 0,00 0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 550.000.000,001.03 . 4.01.05 . 30 620.000.000,00 70.000.000,00 12,73 350.000.000,00Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainya 1.03 . 4.01.05 . 30 . 08 550.000.000,00 200.000.000,00 57,14 1.03 . 4.01.05 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 550.000.000,00 200.000.000,00 57,14 200.000.000,00Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan 1.03 . 4.01.05 . 30 . 09 70.000.000,00 (130.000.000,00) (65,00) 1.03 . 4.01.05 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 70.000.000,00 (130.000.000,00) (65,00) SURPLUS / (DEFISIT) (1.371.940.600,00) (1.587.090.600,00) (215.150.000,00) 15,68 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN WONOSOBO Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 09 KELURAHAN ROJOIMO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 61.400.000,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 61.400.000,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 61.400.000,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 61.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 61.400.000,00 0,0061.400.000,00 0,00 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 1.398.617.250,004.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 1.198.617.250,00 (200.000.000,00) (14,30) BELANJA LANGSUNG 1.398.617.250,004.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 1.198.617.250,00 (200.000.000,00) (14,30) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.496.500,004.01 . 4.01.05 . 01 85.496.500,00 0,00 0,00 500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 13.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 16.270.000,00 2.870.000,00 21,42 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.400.000,00 16.270.000,00 2.870.000,00 21,42 11.625.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 11.625.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 3.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 912.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 912.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 912.000,00 912.000,00 0,00 0,00 1.349.500,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 1.909.500,00 560.000,00 41,50 4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.349.500,00 1.909.500,00 560.000,00 41,50 1.500.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 1.080.000,00 (420.000,00) (28,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.080.000,00 (420.000,00) (28,00) 1.500.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 1.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2.560.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 0,00 (2.560.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.560.000,00 0,00 (2.560.000,00) (100,00) 750.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 0,00 (750.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 (750.000,00) (100,00) 10.500.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 10.800.000,00 300.000,00 2,86 4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.800.000,00 300.000,00 2,86 35.400.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 35.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.120.750,004.01 . 4.01.05 . 02 7.120.750,00 0,00 0,00 2.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 3.045.750,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 3.045.750,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.045.750,00 3.045.750,00 0,00 0,00 2.075.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 2.075.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.075.000,00 2.075.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 31.000.000,002.05 . 4.01.05 . 15 26.196.000,00 (4.804.000,00) (15,50) 6.000.000,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 2.05 . 4.01.05 . 15 . 02 26.196.000,00 20.196.000,00 336,60 2.05 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 550.000,00 200.000,00 57,14 2.05 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.650.000,00 25.646.000,00 19.996.000,00 353,91 25.000.000,00pelatihan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat 2.05 . 4.01.05 . 15 . 13 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 2.05 . 4.01.05 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 0,00 (350.000,00) (100,00) 2.05 . 4.01.05 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.650.000,00 0,00 (24.650.000,00) (100,00) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 390.000.000,002.07 . 4.01.05 . 15 608.804.000,00 218.804.000,00 56,10 390.000.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 353.584.000,00 (36.416.000,00) (9,34) 2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 390.000.000,00 353.584.000,00 (36.416.000,00) (9,34) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 105.220.000,00 105.220.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 105.220.000,00 105.220.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 136.050.000,00 136.050.000,00 0,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 150.000.000,001.04 . 4.01.05 . 16 0,00 (150.000.000,00) (100,00) 150.000.000,00Fsilitasi Pengembangan Kawasan (PISEW)1.04 . 4.01.05 . 16 . 15 0,00 (150.000.000,00) (100,00) 1.04 . 4.01.05 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 75.000.000,002.02 . 4.01.05 . 18 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 75.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 10.000.000,001.05 . 4.01.05 . 19 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 10.000.000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 20.000.000,001.02 . 4.01.05 . 20 16.000.000,00 (4.000.000,00) (20,00) 20.000.000,00Peningkatan pelayanan perawatan gizi buruki1.02 . 4.01.05 . 20 . 13 16.000.000,00 (4.000.000,00) (20,00) 1.02 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 16.000.000,00 (4.000.000,00) (20,00) Program pendidikan politik masyarakat 20.000.000,001.05 . 4.01.05 . 21 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 20.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 200.000.000,001.02 . 4.01.05 . 21 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Fasilitasi Jambanisasi1.02 . 4.01.05 . 21 . 07 200.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 10.000.000,004.03 . 4.01.05 . 21 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 10.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup 50.000.000,002.05 . 4.01.05 . 26 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Fasilitasi kegiatan K32.05 . 4.01.05 . 26 . 03 0,00 (50.000.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.05 . 4.01.05 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 0,00 (450.000,00) (100,00) 2.05 . 4.01.05 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.550.000,00 0,00 (49.550.000,00) (100,00) Program pembangunan infrastruktur perdesaan 350.000.000,001.03 . 4.01.05 . 30 150.000.000,00 (200.000.000,00) (57,14) 200.000.000,00Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainya 1.03 . 4.01.05 . 30 . 08 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 1.03 . 4.01.05 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 150.000.000,00Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan 1.03 . 4.01.05 . 30 . 09 150.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.05 . 30 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.337.217.250,00) (1.137.217.250,00) 200.000.000,00 (14,96) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN WONOSOBO Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 10 KELURAHAN KRAMATAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 65.000.000,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 65.000.000,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 65.000.000,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 65.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 65.000.000,00 0,0065.000.000,00 0,00 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 1.189.170.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 1.189.170.000,00 0,00 0,00 BELANJA LANGSUNG 1.189.170.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 1.189.170.000,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 57.920.000,004.01 . 4.01.05 . 01 65.211.000,00 7.291.000,00 12,59 4.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 4.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 19.900.000,00 7.400.000,00 59,20 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.800.000,00 19.200.000,00 7.400.000,00 62,71 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 3.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 2.891.000,00 (109.000,00) (3,63) 4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.891.000,00 (109.000,00) (3,63) 1.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 1.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 1.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 1.320.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 2.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 12.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 16.600.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 16.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.250.000,004.01 . 4.01.05 . 02 17.959.000,00 (7.291.000,00) (28,88) 11.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 7.176.000,00 (4.324.000,00) (37,60) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 7.176.000,00 (4.324.000,00) (37,60) 7.250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 5.303.000,00 (1.947.000,00) (26,86) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.250.000,00 5.303.000,00 (1.947.000,00) (26,86) 6.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 5.480.000,00 (1.020.000,00) (15,69) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 5.480.000,00 (1.020.000,00) (15,69) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 50.000.000,002.05 . 4.01.05 . 15 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Bimbingan teknis persampahan2.05 . 4.01.05 . 15 . 06 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.05 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 2.05 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 0,00 (49.500.000,00) (100,00) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 426.000.000,002.07 . 4.01.05 . 15 692.500.000,00 266.500.000,00 62,56 426.000.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 422.000.000,00 (4.000.000,00) (0,94) 2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 414.000.000,00 410.000.000,00 (4.000.000,00) (0,97) 0,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 124.000.000,00 124.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 123.800.000,00 123.800.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 146.500.000,00 146.500.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 13.725.000,00 13.725.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 132.775.000,00 132.775.000,00 0,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 234.000.000,001.04 . 4.01.05 . 16 234.000.000,00 0,00 0,00 106.000.000,00Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat1.04 . 4.01.05 . 16 . 07 106.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.000.000,00 106.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 128.000.000,00Fsilitasi Pengembangan Kawasan (PISEW)1.04 . 4.01.05 . 16 . 15 128.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 4.01.05 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.000.000,00 128.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 75.000.000,002.11 . 4.01.05 . 16 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 75.000.000,00Pelatihan Wirausaha Bagi Masyarakat Miskin Pelaku UMKM 2.11 . 4.01.05 . 16 . 11 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 2.11 . 4.01.05 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00) Program pengembangan wawasan kebangsaan 25.000.000,001.05 . 4.01.05 . 17 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 25.000.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.05 . 17 . 16 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 0,00 (1.900.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.100.000,00 0,00 (23.100.000,00) (100,00) Program pengembangan sistem informasi pertanahan 40.000.000,002.04 . 4.01.05 . 18 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 40.000.000,00Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal2.04 . 4.01.05 . 18 . 01 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 2.04 . 4.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 0,00 (600.000,00) (100,00) 2.04 . 4.01.05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.400.000,00 0,00 (39.400.000,00) (100,00) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 100.000.000,002.02 . 4.01.05 . 18 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 100.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.700.000,00 99.700.000,00 0,00 0,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 15.000.000,001.05 . 4.01.05 . 19 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 15.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Program pendidikan politik masyarakat 15.000.000,001.05 . 4.01.05 . 21 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 15.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.920.000,00 13.920.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 10.000.000,004.03 . 4.01.05 . 21 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 10.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup 35.000.000,002.05 . 4.01.05 . 26 14.500.000,00 (20.500.000,00) (58,57) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 35.000.000,00Fasilitasi kegiatan K32.05 . 4.01.05 . 26 . 03 14.500.000,00 (20.500.000,00) (58,57) 2.05 . 4.01.05 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00) 2.05 . 4.01.05 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.500.000,00 14.500.000,00 (20.000.000,00) (57,97) Program pembangunan infrastruktur perdesaan 81.000.000,001.03 . 4.01.05 . 30 25.000.000,00 (56.000.000,00) (69,14) 81.000.000,00Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainya 1.03 . 4.01.05 . 30 . 08 25.000.000,00 (56.000.000,00) (69,14) 1.03 . 4.01.05 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 81.000.000,00 25.000.000,00 (56.000.000,00) (69,14) SURPLUS / (DEFISIT) (1.124.170.000,00) (1.124.170.000,00) 0,00 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN WONOSOBO Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 11 KELURAHAN TAWANGSARI KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 49.750.000,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 49.750.000,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 49.750.000,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 49.750.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 49.750.000,00 0,0049.750.000,00 0,00 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 1.471.500.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 1.425.060.000,00 (46.440.000,00) (3,16) BELANJA LANGSUNG 1.471.500.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 1.425.060.000,00 (46.440.000,00) (3,16) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 54.460.000,004.01 . 4.01.05 . 01 54.460.000,00 0,00 0,00 6.360.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 6.360.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 19.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 2.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 1.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 1.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 3.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 14.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 63.540.000,004.01 . 4.01.05 . 02 63.540.000,00 0,00 0,00 52.500.000,00Pengadaan Komputer / Laptop, Printer4.01 . 4.01.05 . 02 . 12 52.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 0,00 4.990.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 4.990.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.990.000,00 4.990.000,00 0,00 0,00 4.050.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 4.050.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 300.000.000,001.03 . 4.01.05 . 15 200.000.000,00 (100.000.000,00) (33,33) 300.000.000,00Pembangunan jalan1.03 . 4.01.05 . 15 . 03 200.000.000,00 (100.000.000,00) (33,33) 1.03 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 200.000.000,00 (100.000.000,00) (33,33) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 141.000.000,002.05 . 4.01.05 . 15 141.000.000,00 0,00 0,00 141.000.000,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 2.05 . 4.01.05 . 15 . 02 141.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 141.000.000,00 141.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 292.500.000,002.07 . 4.01.05 . 15 592.500.000,00 300.000.000,00 102,56 292.500.000,00Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 271.000.000,00 (21.500.000,00) (7,35) 2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287.600.000,00 266.100.000,00 (21.500.000,00) (7,48) 0,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 96.500.000,00 96.500.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 96.500.000,00 96.500.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 3.075.000,00 3.075.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 221.925.000,00 221.925.000,00 0,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 225.000.000,001.04 . 4.01.05 . 16 0,00 (225.000.000,00) (100,00) 225.000.000,00Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat1.04 . 4.01.05 . 16 . 07 0,00 (225.000.000,00) (100,00) 1.04 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 0,00 (225.000.000,00) (100,00) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 135.000.000,002.02 . 4.01.05 . 18 75.000.000,00 (60.000.000,00) (44,44) 135.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 75.000.000,00 (60.000.000,00) (44,44) 2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 75.000.000,00 (60.000.000,00) (44,44) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 15.000.000,001.05 . 4.01.05 . 19 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 15.000.000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) Program pendidikan politik masyarakat 25.000.000,001.05 . 4.01.05 . 21 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 25.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 20.000.000,004.03 . 4.01.05 . 21 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 20.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 200.000.000,001.03 . 4.01.05 . 30 253.560.000,00 53.560.000,00 26,78 200.000.000,00Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainya 1.03 . 4.01.05 . 30 . 08 200.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.05 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan 1.03 . 4.01.05 . 30 . 09 53.560.000,00 53.560.000,00 0,00 1.03 . 4.01.05 . 30 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 53.560.000,00 53.560.000,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.421.750.000,00) (1.375.310.000,00) 46.440.000,00 (3,27) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN WONOSOBO Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 12 KELURAHAN JARAKSARI KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 142.000.000,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 80.000.000,00 (62.000.000,00) (43,66) PENDAPATAN ASLI DAERAH 142.000.000,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 80.000.000,00 (62.000.000,00) (43,66) 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 142.000.000,00 (43,66)80.000.000,00 (62.000.000,00) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 2.076.516.400,004.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 1.526.516.400,00 (550.000.000,00) (26,49) BELANJA LANGSUNG 2.076.516.400,004.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 1.526.516.400,00 (550.000.000,00) (26,49) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 102.475.800,004.01 . 4.01.05 . 01 102.475.800,00 0,00 0,00 12.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 12.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 14.130.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 14.130.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 7.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 18.804.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 18.804.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.804.000,00 18.804.000,00 0,00 0,00 2.610.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 2.610.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.610.000,00 2.610.000,00 0,00 0,00 1.271.800,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 1.271.800,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.271.800,00 1.271.800,00 0,00 0,00 2.160.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 2.160.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 8.500.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 24.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 12.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.040.600,004.01 . 4.01.05 . 02 18.040.600,00 0,00 0,00 11.684.100,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 11.684.100,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.684.100,00 11.684.100,00 0,00 0,00 4.356.500,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 4.356.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.356.500,00 4.356.500,00 0,00 0,00 2.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 650.000.000,001.03 . 4.01.05 . 15 314.400.000,00 (335.600.000,00) (51,63) 650.000.000,00Pembangunan jalan1.03 . 4.01.05 . 15 . 03 314.400.000,00 (335.600.000,00) (51,63) 1.03 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 650.000.000,00 314.400.000,00 (335.600.000,00) (51,63) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 36.000.000,002.05 . 4.01.05 . 15 0,00 (36.000.000,00) (100,00) 36.000.000,00Bimbingan teknis persampahan2.05 . 4.01.05 . 15 . 06 0,00 (36.000.000,00) (100,00) 2.05 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 0,00 (350.000,00) (100,00) 2.05 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.650.000,00 0,00 (35.650.000,00) (100,00) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 608.000.000,002.07 . 4.01.05 . 15 767.505.000,00 159.505.000,00 26,23 538.000.000,00Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 496.838.000,00 (41.162.000,00) (7,65) 2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.450.000,00 25.450.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 512.550.000,00 471.388.000,00 (41.162.000,00) (8,03) 70.000.000,00Peningkatan Kapasitas RT, RW dan BPD2.07 . 4.01.05 . 15 . 39 41.667.000,00 (28.333.000,00) (40,48) 2.07 . 4.01.05 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.650.000,00 41.317.000,00 (28.333.000,00) (40,68) 0,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 125.200.000,00 125.200.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 125.200.000,00 125.200.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 103.800.000,00 103.800.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 72.000.000,001.05 . 4.01.05 . 17 16.295.000,00 (55.705.000,00) (77,37) 72.000.000,00Fasilitasi Peran Organisasi Kemasyarakatan1.05 . 4.01.05 . 17 . 06 16.295.000,00 (55.705.000,00) (77,37) 1.05 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 16.295.000,00 (55.705.000,00) (77,37) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 225.000.000,002.02 . 4.01.05 . 18 182.600.000,00 (42.400.000,00) (18,84) 225.000.000,00Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 2.02 . 4.01.05 . 18 . 02 182.600.000,00 (42.400.000,00) (18,84) 2.02 . 4.01.05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.650.000,00 182.250.000,00 (42.400.000,00) (18,87) Program pendidikan politik masyarakat 35.000.000,001.05 . 4.01.05 . 21 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 35.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.040.000,00 31.040.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 25.000.000,004.03 . 4.01.05 . 21 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 25.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular 75.000.000,001.02 . 4.01.05 . 22 55.000.000,00 (20.000.000,00) (26,67) 55.000.000,00Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit 1.02 . 4.01.05 . 22 . 10 55.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.05 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.05 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.650.000,00 54.650.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Peningkatan pencegahan dan penanggulangan DBD1.02 . 4.01.05 . 22 . 14 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 1.02 . 4.01.05 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 30.000.000,002.08 . 4.01.05 . 24 6.000.000,00 (24.000.000,00) (80,00) 30.000.000,00Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 2.08 . 4.01.05 . 24 . 01 6.000.000,00 (24.000.000,00) (80,00) 2.08 . 4.01.05 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 6.000.000,00 (24.000.000,00) (80,00) Program pembangunan infrastruktur perdesaan 200.000.000,001.03 . 4.01.05 . 30 4.200.000,00 (195.800.000,00) (97,90) 200.000.000,00Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainya 1.03 . 4.01.05 . 30 . 08 4.200.000,00 (195.800.000,00) (97,90) 1.03 . 4.01.05 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 4.200.000,00 (195.800.000,00) (97,90) SURPLUS / (DEFISIT) (1.934.516.400,00) (1.446.516.400,00) 488.000.000,00 (25,23) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN WONOSOBO Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 13 KELURAHAN BUMIRESO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 54.750.000,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 40.200.000,00 (14.550.000,00) (26,58) PENDAPATAN ASLI DAERAH 54.750.000,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 40.200.000,00 (14.550.000,00) (26,58) 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 54.750.000,00 (26,58)40.200.000,00 (14.550.000,00) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 1.390.843.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 1.390.843.000,00 0,00 0,00 BELANJA LANGSUNG 1.390.843.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 1.390.843.000,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45.912.000,004.01 . 4.01.05 . 01 45.912.000,00 0,00 0,00 9.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 9.600.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 8.340.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 8.340.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.040.000,00 8.040.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 3.033.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 3.033.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.033.000,00 3.033.000,00 0,00 0,00 2.967.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 2.967.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.967.000,00 2.967.000,00 0,00 0,00 1.032.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 1.032.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.032.000,00 1.032.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 2.700.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 1.920.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 1.920.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 0,00 4.320.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 4.320.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 0,00 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 12.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 228.931.000,004.01 . 4.01.05 . 02 98.881.000,00 (130.050.000,00) (56,81) 140.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 89.950.000,00 (50.050.000,00) (35,75) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.050.000,00 0,00 (50.050.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 89.950.000,00 89.950.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 3.181.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 3.181.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.181.000,00 3.181.000,00 0,00 0,00 5.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 5.750.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 45 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 86.000.000,002.05 . 4.01.05 . 15 86.000.000,00 0,00 0,00 86.000.000,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 2.05 . 4.01.05 . 15 . 02 86.000.000,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 395.000.000,002.07 . 4.01.05 . 15 535.050.000,00 140.050.000,00 35,46 395.000.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 351.050.000,00 (43.950.000,00) (11,13) 2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.314.000,00 10.000.000,00 (11.314.000,00) (53,08) 2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 373.686.000,00 341.050.000,00 (32.636.000,00) (8,73) 0,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 76.400.000,00 76.400.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 104.000.000,00 104.000.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 101.150.000,00 101.150.000,00 0,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 183.000.000,001.04 . 4.01.05 . 16 183.000.000,00 0,00 0,00 183.000.000,00Fsilitasi Pengembangan Kawasan (PISEW)1.04 . 4.01.05 . 16 . 15 183.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 4.01.05 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183.000.000,00 183.000.000,00 0,00 0,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 200.000.000,001.03 . 4.01.05 . 16 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 4.01.05 . 16 . 03 200.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.05 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 140.000.000,002.11 . 4.01.05 . 16 140.000.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00Pelatihan Wirausaha Bagi Masyarakat Miskin Pelaku UMKM 2.11 . 4.01.05 . 16 . 11 140.000.000,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.05 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.05 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.450.000,00 139.450.000,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 12.000.000,001.05 . 4.01.05 . 17 2.000.000,00 (10.000.000,00) (83,33) 12.000.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.05 . 17 . 16 2.000.000,00 (10.000.000,00) (83,33) 1.05 . 4.01.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 2.000.000,00 (10.000.000,00) (83,33) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 75.000.000,002.02 . 4.01.05 . 18 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 75.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Program pendidikan politik masyarakat 15.000.000,001.05 . 4.01.05 . 21 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 15.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 486.000,00 486.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.514.000,00 14.514.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 10.000.000,004.03 . 4.01.05 . 21 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 10.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.336.093.000,00) (1.350.643.000,00) (14.550.000,00) 1,09 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN WONOSOBO Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 14 KELURAHAN KALIANGET KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 42.200.000,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 42.200.000,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 42.200.000,004.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 42.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 42.200.000,00 0,0042.200.000,00 0,00 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 BELANJA 1.750.000.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 1.200.000.000,00 (550.000.000,00) (31,43) BELANJA LANGSUNG 1.750.000.000,004.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 1.200.000.000,00 (550.000.000,00) (31,43) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 76.500.000,004.01 . 4.01.05 . 01 76.500.000,00 0,00 0,00 10.500.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 10.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 12.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 1.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 6.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 3.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 18.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.500.000,004.01 . 4.01.05 . 02 17.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 7.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 5.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 350.000.000,001.03 . 4.01.05 . 15 0,00 (350.000.000,00) (100,00) 350.000.000,00Pembangunan jalan1.03 . 4.01.05 . 15 . 03 0,00 (350.000.000,00) (100,00) 1.03 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 0,00 (350.000.000,00) (100,00) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,002.05 . 4.01.05 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 2.05 . 4.01.05 . 15 . 02 0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 120.000.000,001.05 . 4.01.05 . 15 0,00 (120.000.000,00) (100,00) 120.000.000,00Pembangunan pos jaga/ronda1.05 . 4.01.05 . 15 . 02 0,00 (120.000.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 0,00 (120.000.000,00) (100,00) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 611.000.000,002.07 . 4.01.05 . 15 893.241.600,00 282.241.600,00 46,19 611.000.000,00Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 510.868.600,00 (100.131.400,00) (16,39) 2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.965.000,00 4.965.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 606.035.000,00 505.903.600,00 (100.131.400,00) (16,52) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 82.373.000,00 82.373.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 82.373.000,00 82.373.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-19 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 215.000.000,001.04 . 4.01.05 . 16 65.000.000,00 (150.000.000,00) (69,77) 65.000.000,00Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan1.04 . 4.01.05 . 16 . 04 65.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 0,00 1.04 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.580.000,00 13.580.000,00 0,00 0,00 1.04 . 4.01.05 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00Fasilitasi Jambanisasi Desa1.04 . 4.01.05 . 16 . 16 0,00 (150.000.000,00) (100,00) 1.04 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 120.000.000,002.02 . 4.01.05 . 18 107.758.400,00 (12.241.600,00) (10,20) 120.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 107.758.400,00 (12.241.600,00) (10,20) 2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 107.758.400,00 (12.241.600,00) (10,20) Program pendidikan politik masyarakat 25.000.000,001.05 . 4.01.05 . 21 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 25.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.845.000,00 1.845.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.155.000,00 23.155.000,00 0,00 0,00 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000,004.03 . 4.01.05 . 21 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 15.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 200.000.000,001.03 . 4.01.05 . 30 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 200.000.000,00Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan 1.03 . 4.01.05 . 30 . 09 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 1.03 . 4.01.05 . 30 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (1.707.800.000,00) (1.157.800.000,00) 550.000.000,00 (32,21) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 . 01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 769.719.640,004.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 769.719.640,00 0,00 0,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 769.719.640,004.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 769.719.640,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 769.719.640,00 0,00769.719.640,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (769.719.640,00) (769.719.640,00) 0,00 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SETJONEGORO Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SETJONEGORO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 31.332.310.600,001.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 38.432.886.168,00 7.100.575.568,00 22,66 BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.876.757.600,001.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 19.917.413.168,00 (959.344.432,00) (4,60) 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 20.876.757.600,00 (4,60)19.917.413.168,00 (959.344.432,00) BELANJA LANGSUNG 10.455.553.000,001.02 . 1.02.02 . 22 . 29 . 5 . 2 18.515.473.000,00 8.059.920.000,00 77,09 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular 0,001.02 . 1.02.02 . 22 8.059.920.000,00 8.059.920.000,00 0,00 0,00Pencegahan dan Pengendalian COVID - 191.02 . 1.02.02 . 22 . 29 8.059.920.000,00 8.059.920.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.518.120.000,00 6.518.120.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 22 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 1.541.800.000,00 1.541.800.000,00 0,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 10.455.553.000,001.02 . 1.02.02 . 26 10.455.553.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00Pengadaan alat Kesehatan (Pajak Rokok)1.02 . 1.02.02 . 26 . 27 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00Pengadaan Sarana Prasarana Kesehatan untuk penyakit Akibat Asap Rokok 1.02 . 1.02.02 . 26 . 28 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 7.455.553.000,00Pelayanan Kesehatan Rujukan/Sarana Pelayanan Rujukan (DAK Fisik) 1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 7.455.553.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.455.553.000,00 7.455.553.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (31.332.310.600,00) (38.432.886.168,00) (7.100.575.568,00) 22,66 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SETJONEGORO Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SETJONEGORO (BLUD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 84.679.700.000,001.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 82.679.700.000,00 (2.000.000.000,00) (2,36) PENDAPATAN ASLI DAERAH 84.679.700.000,001.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 82.679.700.000,00 (2.000.000.000,00) (2,36) 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 84.679.700.000,00 (2,36)82.679.700.000,00 (2.000.000.000,00) BELANJA 84.679.700.000,001.02 . 1.02.02 . 35 . 01 . 5 89.798.130.428,00 5.118.430.428,00 6,04 BELANJA LANGSUNG 84.679.700.000,001.02 . 1.02.02 . 35 . 01 . 5 . 2 89.798.130.428,00 5.118.430.428,00 6,04 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 84.679.700.000,001.02 . 1.02.02 . 35 89.798.130.428,00 5.118.430.428,00 6,04 84.679.700.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 35 . 01 89.798.130.428,00 5.118.430.428,00 6,04 1.02 . 1.02.02 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.908.703.748,00 9.383.084.832,00 474.381.084,00 5,32 1.02 . 1.02.02 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.890.358.780,00 76.658.908.124,00 3.768.549.344,00 5,17 1.02 . 1.02.02 . 35 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.880.637.472,00 3.756.137.472,00 875.500.000,00 30,39 SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (7.118.430.428,00) (7.118.430.428,00) 0,00 PEMBIAYAAN DAERAH1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 6 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 0,001.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 6 . 1 7.118.430.428,00 7.118.430.428,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 0,00 0,007.118.430.428,00 7.118.430.428,00 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 7.118.430.428,00 7.118.430.428,00 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Organisasi : 1 . 05 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 9.562.201.260,001.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 9.069.465.596,00 (492.735.664,00) (5,15) BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.211.179.460,001.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.939.879.460,00 (271.300.000,00) (5,21) 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.211.179.460,00 (5,21)4.939.879.460,00 (271.300.000,00) BELANJA LANGSUNG 4.351.021.800,001.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 4.129.586.136,00 (221.435.664,00) (5,09) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.142.431.800,001.05 . 1.05.01 . 01 1.200.746.136,00 58.314.336,00 5,10 3.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 3.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 27.500.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 27.500.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 38.140.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 46.540.000,00 8.400.000,00 22,02 1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.800.000,00 46.200.000,00 8.400.000,00 22,22 1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 340.000,00 340.000,00 0,00 0,00 20.338.800,00Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 20.338.800,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.338.800,00 20.338.800,00 0,00 0,00 6.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 6.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 4.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 6.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 6.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 206.928.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 206.928.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.928.000,00 206.928.000,00 0,00 0,00 132.600.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 124.200.000,00 (8.400.000,00) (6,33) 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.600.000,00 124.200.000,00 (8.400.000,00) (6,33) 50.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 50.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 641.925.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 700.239.336,00 58.314.336,00 9,08 1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 563.370.000,00 646.932.000,00 83.562.000,00 14,83 1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.555.000,00 53.307.336,00 (25.247.664,00) (32,14) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 282.000.000,001.05 . 1.05.01 . 02 240.000.000,00 (42.000.000,00) (14,89) 20.000.000,00Pengadaan mebeleur1.05 . 1.05.01 . 02 . 10 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 22.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 11 0,00 (22.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.000.000,00 0,00 (22.000.000,00) (100,00) 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 20.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 190.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 30 30.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan disiplin aparatur 250.000.000,001.05 . 1.05.01 . 03 176.100.000,00 (73.900.000,00) (29,56) 100.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 92.250.000,00 (7.750.000,00) (7,75) 1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 850.000,00 (350.000,00) (29,17) 1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.800.000,00 91.400.000,00 (7.400.000,00) (7,49) 150.000.000,00Kegiatan HUT Satpol PP dan Jambore Kegiatan Nasional1.05 . 1.05.01 . 03 . 06 83.850.000,00 (66.150.000,00) (44,10) 1.05 . 1.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.725.000,00 82.575.000,00 (66.150.000,00) (44,48) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2.426.590.000,001.05 . 1.05.01 . 15 2.187.740.000,00 (238.850.000,00) (9,84) 50.000.000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 0,00 (50.000.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Kelinmasan1.05 . 1.05.01 . 15 . 09 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Siaga Linmas/PAM Lebaran, Natal dan Tahun Baru1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 100.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.175.000,00 1.175.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.825.000,00 98.825.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Pembinaan Operasi PPNS1.05 . 1.05.01 . 15 . 12 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.440.000,00 0,00 (25.440.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.560.000,00 0,00 (4.560.000,00) (100,00) 50.000.000,00Pengamanan Rangkaian hari Kabupaten Wonosobo1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.771.590.000,00Fasilitasi PAM Pemilihan Kepala Daerah1.05 . 1.05.01 . 15 . 17 1.771.590.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.771.590.000,00 1.771.590.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan1.05 . 1.05.01 . 15 . 19 50.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 15 . 26 50.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Pelatihan Linmas Tingkat Kabupaten1.05 . 1.05.01 . 15 . 31 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 75.000.000,00Lomba Linmas1.05 . 1.05.01 . 15 . 36 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Patroli Wilayah1.05 . 1.05.01 . 15 . 37 216.150.000,00 116.150.000,00 116,15 1.05 . 1.05.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.400.000,00 209.550.000,00 116.150.000,00 124,36 50.000.000,00Fasilitasi Jambore Linmas1.05 . 1.05.01 . 15 . 39 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 1.05 . 1.05.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 150.000.000,003.06 . 1.05.01 . 15 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00Pemberantasan Barang kena Cukai Ilegal3.06 . 1.05.01 . 15 . 05 150.000.000,00 0,00 0,00 3.06 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00 0,00 3.06 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.800.000,00 112.800.000,00 0,00 0,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 100.000.000,001.05 . 1.05.01 . 19 175.000.000,00 75.000.000,00 75,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 100.000.000,00Penegakan Perda Secara Persuasif1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 175.000.000,00 75.000.000,00 75,00 1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.700.000,00 150.700.000,00 75.000.000,00 99,08 SURPLUS / (DEFISIT) (9.562.201.260,00) (9.069.465.596,00) 492.735.664,00 (5,15) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 01 BAGIAN PEMERINTAHAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 2.076.704.200,004.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 1.176.704.200,00 (900.000.000,00) (43,34) BELANJA LANGSUNG 2.076.704.200,004.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 1.176.704.200,00 (900.000.000,00) (43,34) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 442.704.200,004.01 . 4.01.03 . 01 442.704.200,00 0,00 0,00 1.170.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 1.170.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 24.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 18.164.200,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 18.164.200,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.164.200,00 18.164.200,00 0,00 0,00 17.200.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 17.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 2.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 33.250.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 63.250.000,00 30.000.000,00 90,23 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.250.000,00 63.250.000,00 30.000.000,00 90,23 175.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 145.000.000,00 (30.000.000,00) (17,14) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 145.000.000,00 (30.000.000,00) (17,14) 20.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 20.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 151.520.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 151.520.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 39.000.000,004.01 . 4.01.03 . 02 39.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 28.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 11.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 385.000.000,004.01 . 4.01.03 . 05 485.000.000,00 100.000.000,00 25,97 385.000.000,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 4.01 . 4.01.03 . 05 . 20 485.000.000,00 100.000.000,00 25,97 4.01 . 4.01.03 . 05 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 274.700.000,00 329.000.000,00 54.300.000,00 19,77 4.01 . 4.01.03 . 05 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.300.000,00 156.000.000,00 45.700.000,00 41,43 Program Kerjasama Pembangunan 30.000.000,004.03 . 4.01.03 . 16 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Fasilitasi Sekretariat Kerjasama4.03 . 4.01.03 . 16 . 08 30.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.350.000,00 19.350.000,00 0,00 0,00 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 100.000.000,002.04 . 4.01.03 . 16 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Penataan Aset Desa2.04 . 4.01.03 . 16 . 07 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 2.04 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 2.04 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 450.000.000,002.07 . 4.01.03 . 18 0,00 (450.000.000,00) (100,00) 125.000.000,00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah 2.07 . 4.01.03 . 18 . 02 0,00 (125.000.000,00) (100,00) 2.07 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 0,00 (125.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 2.07 . 4.01.03 . 18 . 03 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 2.07 . 4.01.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 75.000.000,00Peningkatan kapasitas Aparatur/Kelembagaaan Pemerintahan Desa 2.07 . 4.01.03 . 18 . 05 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 2.07 . 4.01.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) (100,00) 2.07 . 4.01.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.600.000,00 0,00 (69.600.000,00) (100,00) 75.000.000,00Monev dan pengendalian Pelaksanaan Kinerja Pemerintahan Desa 2.07 . 4.01.03 . 18 . 10 0,00 (75.000.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 2.07 . 4.01.03 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.150.000,00 0,00 (16.150.000,00) (100,00) 2.07 . 4.01.03 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.850.000,00 0,00 (58.850.000,00) (100,00) 75.000.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pemerintahan Desa2.07 . 4.01.03 . 18 . 18 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 2.07 . 4.01.03 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.650.000,00 0,00 (13.650.000,00) (100,00) 2.07 . 4.01.03 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.350.000,00 0,00 (61.350.000,00) (100,00) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi 190.000.000,002.10 . 4.01.03 . 19 40.000.000,00 (150.000.000,00) (78,95) 150.000.000,00Pengembangan Sistem Informasi Publik2.10 . 4.01.03 . 19 . 05 0,00 (150.000.000,00) (100,00) 2.10 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.500.000,00 0,00 (14.500.000,00) (100,00) 2.10 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.500.000,00 0,00 (135.500.000,00) (100,00) 40.000.000,00Pengembangan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) 2.10 . 4.01.03 . 19 . 08 40.000.000,00 0,00 0,00 2.10 . 4.01.03 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.955.000,00 17.955.000,00 0,00 0,00 2.10 . 4.01.03 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.045.000,00 22.045.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 300.000.000,002.07 . 4.01.03 . 21 0,00 (300.000.000,00) (100,00) 300.000.000,00Fasilitasi Pengelolaan Dana Transfer Desa2.07 . 4.01.03 . 21 . 01 0,00 (300.000.000,00) (100,00) 2.07 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 159.050.000,00 0,00 (159.050.000,00) (100,00) 2.07 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.950.000,00 0,00 (140.950.000,00) (100,00) Program pendidikan politik masyarakat 100.000.000,001.05 . 4.01.03 . 21 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah 1.05 . 4.01.03 . 21 . 07 100.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.600.000,00 65.600.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.400.000,00 34.400.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pelayanan Publik 40.000.000,004.01 . 4.01.03 . 29 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)4.01 . 4.01.03 . 29 . 16 40.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 29 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.250.000,00 13.900.000,00 (3.350.000,00) (19,42) 4.01 . 4.01.03 . 29 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.750.000,00 26.100.000,00 3.350.000,00 14,73 SURPLUS / (DEFISIT) (2.076.704.200,00) (1.176.704.200,00) 900.000.000,00 (43,34) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 02 BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 1.220.495.000,004.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 0,00 (1.220.495.000,00) (100,00) BELANJA LANGSUNG 1.220.495.000,004.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 0,00 (1.220.495.000,00) (100,00) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 278.495.000,004.01 . 4.01.03 . 01 0,00 (278.495.000,00) (100,00) 1.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 0,00 (1.500.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) 18.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 0,00 (18.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.500.000,00 0,00 (16.500.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) 14.995.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 0,00 (14.995.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.995.000,00 0,00 (14.995.000,00) (100,00) 18.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 0,00 (18.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00) 2.160.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 0,00 (2.160.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00 0,00 (2.160.000,00) (100,00) 22.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 0,00 (22.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 0,00 (22.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 37.360.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 0,00 (37.360.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.360.000,00 0,00 (37.360.000,00) (100,00) 64.480.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 0,00 (64.480.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.480.000,00 0,00 (64.480.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 82.000.000,004.01 . 4.01.03 . 02 0,00 (82.000.000,00) (100,00) 40.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 35.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 0,00 (35.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00) 7.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 0,00 (7.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) (100,00) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 200.000.000,004.04 . 4.01.03 . 15 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Penyusunan analisa standar belanja4.04 . 4.01.03 . 15 . 01 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 4.04 . 4.01.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.910.000,00 0,00 (22.910.000,00) (100,00) 4.04 . 4.01.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.090.000,00 0,00 (77.090.000,00) (100,00) 100.000.000,00Penyusunan standar satuan harga4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.616.000,00 0,00 (36.616.000,00) (100,00) 4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.384.000,00 0,00 (63.384.000,00) (100,00) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 660.000.000,004.04 . 4.01.03 . 16 0,00 (660.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Optimalisasi Tim Evaluasi Penyerapan Anggaran (TEPRA) 4.04 . 4.01.03 . 16 . 11 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 4.04 . 4.01.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.190.000,00 0,00 (28.190.000,00) (100,00) 4.04 . 4.01.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.810.000,00 0,00 (21.810.000,00) (100,00) 200.000.000,00Monitoring Pembangunan4.04 . 4.01.03 . 16 . 13 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 4.04 . 4.01.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.520.000,00 0,00 (36.520.000,00) (100,00) 4.04 . 4.01.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.480.000,00 0,00 (163.480.000,00) (100,00) 150.000.000,00Pembinaan Jasa Konstruksi4.04 . 4.01.03 . 16 . 14 0,00 (150.000.000,00) (100,00) 4.04 . 4.01.03 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.800.000,00 0,00 (11.800.000,00) (100,00) 4.04 . 4.01.03 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.200.000,00 0,00 (138.200.000,00) (100,00) 25.000.000,00Fasilitasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan4.04 . 4.01.03 . 16 . 16 0,00 (25.000.000,00) (100,00) 4.04 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.730.000,00 0,00 (2.730.000,00) (100,00) 4.04 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.270.000,00 0,00 (22.270.000,00) (100,00) 60.000.000,00Fasilitasi koordinasi pelaksanaan kegiatan DAK dan Banprov 4.04 . 4.01.03 . 16 . 18 0,00 (60.000.000,00) (100,00) 4.04 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.440.000,00 0,00 (13.440.000,00) (100,00) 4.04 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.560.000,00 0,00 (46.560.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 175.000.000,00Peresmian Proyek Pemerintah4.04 . 4.01.03 . 16 . 21 0,00 (175.000.000,00) (100,00) 4.04 . 4.01.03 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.308.000,00 0,00 (8.308.000,00) (100,00) 4.04 . 4.01.03 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.692.000,00 0,00 (166.692.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (1.220.495.000,00) 0,00 1.220.495.000,00 (100,00) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 03 BAGIAN ORGANISASI KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 1.066.767.000,004.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 866.767.000,00 (200.000.000,00) (18,75) BELANJA LANGSUNG 1.066.767.000,004.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 866.767.000,00 (200.000.000,00) (18,75) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 273.767.000,004.01 . 4.01.03 . 01 257.767.000,00 (16.000.000,00) (5,84) 2.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 18.960.000,00 5.960.000,00 45,85 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000,00 6.000.000,00 5.960.000,00 14.900,00 25.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 41.367.000,00 16.367.000,00 65,47 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 41.367.000,00 16.367.000,00 65,47 30.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 49.700.000,00 19.700.000,00 65,67 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 49.700.000,00 19.700.000,00 65,67 0,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 3.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 44.000.000,00 20.000.000,00 83,33 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 44.000.000,00 20.000.000,00 83,33 161.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 71.330.000,00 (89.670.000,00) (55,70) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.000.000,00 71.330.000,00 (89.670.000,00) (55,70) 5.280.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 12.150.000,00 6.870.000,00 130,11 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.280.000,00 12.150.000,00 6.870.000,00 130,11 9.987.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 14.760.000,00 4.773.000,00 47,79 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.987.000,00 14.760.000,00 4.773.000,00 47,79 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 43.000.000,004.01 . 4.01.03 . 02 59.000.000,00 16.000.000,00 37,21 33.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 33.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 26.000.000,00 16.000.000,00 160,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 26.000.000,00 16.000.000,00 160,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 30.000.000,004.01 . 4.01.03 . 20 1.200.000,00 (28.800.000,00) (96,00) 30.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 1.200.000,00 (28.800.000,00) (96,00) 4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.775.000,00 0,00 (8.775.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.225.000,00 1.200.000,00 (20.025.000,00) (94,35) Program Peningkatan Pelayanan Publik 445.000.000,004.01 . 4.01.03 . 29 243.800.000,00 (201.200.000,00) (45,21) 50.000.000,00Penerapan Tata Naskah Dinas Sistem Elektronik4.01 . 4.01.03 . 29 . 05 5.500.000,00 (44.500.000,00) (89,00) 4.01 . 4.01.03 . 29 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00 2.100.000,00 (2.650.000,00) (55,79) 4.01 . 4.01.03 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.250.000,00 3.400.000,00 (41.850.000,00) (92,49) 125.000.000,00Penguatan SAKIP4.01 . 4.01.03 . 29 . 35 75.800.000,00 (49.200.000,00) (39,36) 4.01 . 4.01.03 . 29 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.475.000,00 43.450.000,00 (14.025.000,00) (24,40) 4.01 . 4.01.03 . 29 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.525.000,00 32.350.000,00 (35.175.000,00) (52,09) 20.000.000,00Fasilitasi Survey Kepuasan Publik4.01 . 4.01.03 . 29 . 36 24.500.000,00 4.500.000,00 22,50 4.01 . 4.01.03 . 29 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00 19.300.000,00 9.800.000,00 103,16 4.01 . 4.01.03 . 29 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 5.200.000,00 (5.300.000,00) (50,48) 40.000.000,00Inovasi Pelayanan Publik4.01 . 4.01.03 . 29 . 37 28.800.000,00 (11.200.000,00) (28,00) 4.01 . 4.01.03 . 29 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 28.800.000,00 (11.200.000,00) (28,00) 50.000.000,00Pengembangan Sistem Kinerja Aparatur Sipil Negara4.01 . 4.01.03 . 29 . 39 34.200.000,00 (15.800.000,00) (31,60) 4.01 . 4.01.03 . 29 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.400.000,00 12.450.000,00 3.050.000,00 32,45 4.01 . 4.01.03 . 29 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.600.000,00 21.750.000,00 (18.850.000,00) (46,43) 125.000.000,00Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi4.01 . 4.01.03 . 29 . 52 75.000.000,00 (50.000.000,00) (40,00) 4.01 . 4.01.03 . 29 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.425.000,00 45.450.000,00 3.025.000,00 7,13 4.01 . 4.01.03 . 29 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.575.000,00 29.550.000,00 (53.025.000,00) (64,21) 35.000.000,00Fasilitasi Standar Pelayanan4.01 . 4.01.03 . 29 . 56 0,00 (35.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 29 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00) Program Penataan Kelembagaan 275.000.000,004.01 . 4.01.03 . 30 305.000.000,00 30.000.000,00 10,91 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 125.000.000,00Pelaksanan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 215.000.000,00 90.000.000,00 72,00 4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 19.300.000,00 4.300.000,00 28,67 4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 195.700.000,00 85.700.000,00 77,91 150.000.000,00Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Daerah4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 90.000.000,00 (60.000.000,00) (40,00) 4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.150.000,00 38.000.000,00 (18.150.000,00) (32,32) 4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.850.000,00 52.000.000,00 (41.850.000,00) (44,59) SURPLUS / (DEFISIT) (1.066.767.000,00) (866.767.000,00) 200.000.000,00 (18,75) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 04 BAGIAN HUKUM KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 1.013.150.000,004.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 958.150.000,00 (55.000.000,00) (5,43) BELANJA LANGSUNG 1.013.150.000,004.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 958.150.000,00 (55.000.000,00) (5,43) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 268.150.000,004.01 . 4.01.03 . 01 268.150.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 1.350.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 19.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 19.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 18.760.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 18.760.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.760.000,00 18.760.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 20.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 8.640.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 8.640.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 0,00 9.450.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 14.450.000,00 5.000.000,00 52,91 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.450.000,00 14.450.000,00 5.000.000,00 52,91 165.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 160.000.000,00 (5.000.000,00) (3,03) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 160.000.000,00 (5.000.000,00) (3,03) 4.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 4.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 21.750.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 21.750.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.750.000,00 21.750.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,004.01 . 4.01.03 . 02 50.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 35.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 695.000.000,004.01 . 4.01.03 . 20 640.000.000,00 (55.000.000,00) (7,91) 75.000.000,00Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 45.000.000,00 (30.000.000,00) (40,00) 4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 12.700.000,00 6.700.000,00 111,67 4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.000.000,00 32.300.000,00 (36.700.000,00) (53,19) 150.000.000,00Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 150.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.800.000,00 44.750.000,00 (9.050.000,00) (16,82) 4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.200.000,00 105.250.000,00 9.050.000,00 9,41 50.000.000,00Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 20 . 04 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 25.000.000,00Publikasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 20 . 05 25.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.650.000,00 20.650.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah 4.01 . 4.01.03 . 20 . 06 50.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00 7.575.000,00 3.275.000,00 76,16 4.01 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.700.000,00 42.425.000,00 (3.275.000,00) (7,17) 150.000.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan RANHAM4.01 . 4.01.03 . 20 . 08 150.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.750.000,00 45.850.000,00 14.100.000,00 44,41 4.01 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.250.000,00 104.150.000,00 (14.100.000,00) (11,92) 95.000.000,00Penanganan SJDI Hukum4.01 . 4.01.03 . 20 . 12 95.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.700.000,00 67.700.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Penyelesaian sengketa perdata/TUN4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 100.000.000,00 25.000.000,00 33,33 4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.150.000,00 44.900.000,00 6.750.000,00 17,69 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.850.000,00 55.100.000,00 18.250.000,00 49,53 25.000.000,00Fasilitasi Penanganan Permasalahan Hukum4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 25.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.013.150.000,00) (958.150.000,00) 55.000.000,00 (5,43) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 05 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 4.125.870.000,004.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 3.680.669.175,00 (445.200.825,00) (10,79) BELANJA LANGSUNG 4.125.870.000,004.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 3.680.669.175,00 (445.200.825,00) (10,79) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 350.870.000,004.01 . 4.01.03 . 01 345.430.000,00 (5.440.000,00) (1,55) 3.150.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 4.500.000,00 1.350.000,00 42,86 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00 4.500.000,00 1.350.000,00 42,86 26.400.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 26.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 38.765.000,00 15.765.000,00 68,54 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 38.765.000,00 15.765.000,00 68,54 12.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 12.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 1.320.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 22.500.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 36.242.000,00 13.742.000,00 61,08 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 36.242.000,00 13.742.000,00 61,08 125.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 78.703.000,00 (46.297.000,00) (37,04) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 78.703.000,00 (46.297.000,00) (37,04) 5.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 15.000.000,00 10.000.000,00 200,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 200,00 132.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 132.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.000.000,004.01 . 4.01.03 . 02 50.440.000,00 5.440.000,00 12,09 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 35.440.000,00 5.440.000,00 18,13 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 35.440.000,00 5.440.000,00 18,13 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 15.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 200.000.000,002.16 . 4.01.03 . 15 200.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraani Pentas Seni TMII 2.16 . 4.01.03 . 15 . 12 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 2.16 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 650.000,00 0,00 (650.000,00) (100,00) 2.16 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.350.000,00 0,00 (99.350.000,00) (100,00) 50.000.000,00Fasilitasi Marching Band Kab. Wonosob2.16 . 4.01.03 . 15 . 13 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00 2.16 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 900.000,00 700.000,00 350,00 2.16 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.800.000,00 149.100.000,00 99.300.000,00 199,40 50.000.000,00Fasilitasi Paduan Suara Kabupaten2.16 . 4.01.03 . 15 . 14 50.000.000,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 600.000,00 400.000,00 200,00 2.16 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.800.000,00 49.400.000,00 (400.000,00) (0,80) Program peningkatan peran serta kepemudaan 550.000.000,002.13 . 4.01.03 . 16 145.000.000,00 (405.000.000,00) (73,64) 50.000.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.03 . 16 . 01 10.000.000,00 (40.000.000,00) (80,00) 2.13 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.800.000,00 9.800.000,00 (40.000.000,00) (80,32) 50.000.000,00Fasilitasi kegiatan kepemudaan2.13 . 4.01.03 . 16 . 10 25.000.000,00 (25.000.000,00) (50,00) 2.13 . 4.01.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 25.000.000,00 (25.000.000,00) (50,00) 150.000.000,00Fasilitasi Paskibraka Kab. Wonosobo2.13 . 4.01.03 . 16 . 17 0,00 (150.000.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.750.000,00 0,00 (147.750.000,00) (100,00) 300.000.000,00Fasilitasi pemberian keteladana dan prestasi2.13 . 4.01.03 . 16 . 21 110.000.000,00 (190.000.000,00) (63,33) 2.13 . 4.01.03 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 110.000.000,00 (190.000.000,00) (63,33) Program pengembangan wawasan kebangsaan 300.000.000,001.05 . 4.01.03 . 17 100.000.000,00 (200.000.000,00) (66,67) 300.000.000,00Peringatan Hari-Hari Besar Nasional1.05 . 4.01.03 . 17 . 13 100.000.000,00 (200.000.000,00) (66,67) 1.05 . 4.01.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 292.600.000,00 92.600.000,00 (200.000.000,00) (68,35) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 50.000.000,002.13 . 4.01.03 . 19 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Pembinaan manajemen organisasi olahraga2.13 . 4.01.03 . 19 . 05 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00 0,00 (9.900.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.03 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.100.000,00 0,00 (40.100.000,00) (100,00) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 125.000.000,002.13 . 4.01.03 . 20 50.000.000,00 (75.000.000,00) (60,00) 75.000.000,00Peringatan Hari Olah Raga Nasional (HAORNAS)2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00 0,00 (850.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.150.000,00 0,00 (74.150.000,00) (100,00) 50.000.000,00Fasilitasi Keolahragaan Masyarakat2.13 . 4.01.03 . 20 . 27 50.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 430.000.000,001.06 . 4.01.03 . 21 548.500.000,00 118.500.000,00 27,56 30.000.000,00Fasilitasi Dewan Masjid Indonesia (DMI)1.06 . 4.01.03 . 21 . 12 75.000.000,00 45.000.000,00 150,00 1.06 . 4.01.03 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 75.000.000,00 45.000.000,00 150,00 125.000.000,00Bantuan operasional Masjid Jami'1.06 . 4.01.03 . 21 . 15 200.000.000,00 75.000.000,00 60,00 1.06 . 4.01.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 2.400.000,00 800.000,00 50,00 1.06 . 4.01.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.400.000,00 197.600.000,00 74.200.000,00 60,13 50.000.000,00Fasilitasi kegiatan GOPTKI1.06 . 4.01.03 . 21 . 18 50.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.100.000,00 48.100.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Fasilitasi LGN-OTA1.06 . 4.01.03 . 21 . 19 50.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.03 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.03 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Fasilitasi Komda Lansia1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 40.000.000,00 (35.000.000,00) (46,67) 1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.500.000,00 2.925.000,00 (5.575.000,00) (65,59) 1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.500.000,00 37.075.000,00 (29.425.000,00) (44,25) 50.000.000,00Fasilitasi BAZNAZ Kabupaten Wonosobo1.06 . 4.01.03 . 21 . 26 83.500.000,00 33.500.000,00 67,00 1.06 . 4.01.03 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 83.500.000,00 33.500.000,00 67,00 50.000.000,00Hari Santri Nasional1.06 . 4.01.03 . 21 . 29 50.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.03 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 175.000.000,002.13 . 4.01.03 . 21 175.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 175.000.000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 2.13 . 4.01.03 . 21 . 02 175.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 0,00 (1.700.000,00) (100,00) 2.13 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.300.000,00 175.000.000,00 1.700.000,00 0,98 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 25.000.000,001.05 . 4.01.03 . 22 725.000.000,00 700.000.000,00 2.800,00 25.000.000,00Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kebencanaan 1.05 . 4.01.03 . 22 . 25 25.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.300.000,00 16.300.000,00 0,00 0,00 0,00Operasional Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Wonosobo 1.05 . 4.01.03 . 22 . 32 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 1.05 . 4.01.03 . 22 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 286.800.000,00 286.800.000,00 0,00 1.05 . 4.01.03 . 22 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 371.200.000,00 371.200.000,00 0,00 1.05 . 4.01.03 . 22 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama 1.625.000.000,004.01 . 4.01.03 . 25 1.224.460.000,00 (400.540.000,00) (24,65) 1.450.000.000,00Fasilitasi Kegiatan keagamaan Masyarakat4.01 . 4.01.03 . 25 . 05 1.224.460.000,00 (225.540.000,00) (15,55) 4.01 . 4.01.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.930.000,00 15.400.000,00 (530.000,00) (3,33) 4.01 . 4.01.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.434.070.000,00 1.209.060.000,00 (225.010.000,00) (15,69) 100.000.000,00Fasilitasi kegiatan lomba keagamaan4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.605.000,00 0,00 (5.605.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.395.000,00 0,00 (94.395.000,00) (100,00) 75.000.000,00Fasilitasi Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI)4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 730.000,00 0,00 (730.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.270.000,00 0,00 (74.270.000,00) (100,00) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 250.000.000,001.02 . 4.01.03 . 28 116.839.175,00 (133.160.825,00) (53,26) 100.000.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan UKS1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 1.839.175,00 (98.160.825,00) (98,16) 1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.900.000,00 0,00 (14.900.000,00) (100,00) 1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.100.000,00 1.839.175,00 (83.260.825,00) (97,84) 100.000.000,00Fasilitasi Kegiatan KPAD1.02 . 4.01.03 . 28 . 11 100.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.03 . 28 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.03 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.800.000,00 90.800.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Fasilitasi TPKJM1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 15.000.000,00 (35.000.000,00) (70,00) 1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.950.000,00 200.000,00 (9.750.000,00) (97,99) 1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.050.000,00 14.800.000,00 (25.250.000,00) (63,05) SURPLUS / (DEFISIT) (4.125.870.000,00) (3.680.669.175,00) 445.200.825,00 (10,79) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 06 BAGIAN PEREKONOMIAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 1.438.664.000,004.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 0,00 (1.438.664.000,00) (100,00) BELANJA LANGSUNG 1.438.664.000,004.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 0,00 (1.438.664.000,00) (100,00) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 256.664.000,004.01 . 4.01.03 . 01 0,00 (256.664.000,00) (100,00) 2.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 0,00 (2.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) 21.640.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 0,00 (21.640.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 0,00 (16.800.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.840.000,00 0,00 (4.840.000,00) (100,00) 15.632.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 0,00 (15.632.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.632.000,00 0,00 (15.632.000,00) (100,00) 18.200.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 0,00 (18.200.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000,00 0,00 (18.200.000,00) (100,00) 2.160.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 0,00 (2.160.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00 0,00 (2.160.000,00) (100,00) 7.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 0,00 (7.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) (100,00) 145.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 0,00 (145.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 0,00 (145.000.000,00) (100,00) 6.200.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 0,00 (6.200.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00 0,00 (6.200.000,00) (100,00) 38.832.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 0,00 (38.832.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.832.000,00 0,00 (38.832.000,00) (100,00) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.000.000,004.01 . 4.01.03 . 02 0,00 (27.000.000,00) (100,00) 21.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 0,00 (21.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 0,00 (21.000.000,00) (100,00) 6.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) Program Peningkatan Ketahanan Pangan 50.000.000,002.03 . 4.01.03 . 15 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Operasional KP32.03 . 4.01.03 . 15 . 11 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 2.03 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.900.000,00 0,00 (7.900.000,00) (100,00) 2.03 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.100.000,00 0,00 (42.100.000,00) (100,00) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 400.000.000,004.04 . 4.01.03 . 16 0,00 (400.000.000,00) (100,00) 200.000.000,00Operasional sekretariat DBHCHT4.04 . 4.01.03 . 16 . 19 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 4.04 . 4.01.03 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.675.000,00 0,00 (31.675.000,00) (100,00) 4.04 . 4.01.03 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.325.000,00 0,00 (168.325.000,00) (100,00) 200.000.000,00Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD4.04 . 4.01.03 . 16 . 22 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 4.04 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 0,00 (7.200.000,00) (100,00) 4.04 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.800.000,00 0,00 (192.800.000,00) (100,00) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 175.000.000,002.11 . 4.01.03 . 17 0,00 (175.000.000,00) (100,00) 75.000.000,00Fasilitasi pembinaan lembaga keuangan mikro/LKM2.11 . 4.01.03 . 17 . 13 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 2.11 . 4.01.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Monitoring dan Evaluasi KUR2.11 . 4.01.03 . 17 . 14 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 2.11 . 4.01.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.325.000,00 0,00 (5.325.000,00) (100,00) 2.11 . 4.01.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.675.000,00 0,00 (94.675.000,00) (100,00) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 100.000.000,003.06 . 4.01.03 . 18 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Fasilitasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)3.06 . 4.01.03 . 18 . 09 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 3.06 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.650.000,00 0,00 (6.650.000,00) (100,00) 3.06 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.350.000,00 0,00 (93.350.000,00) (100,00) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000,004.01 . 4.01.03 . 20 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT)4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 0,00 (100.000.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.500.000,00 0,00 (95.500.000,00) (100,00) Program pengembangan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal 200.000.000,003.07 . 4.01.03 . 21 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 200.000.000,00Fasilitasi Dekranasda3.07 . 4.01.03 . 21 . 02 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 3.07 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 0,00 (350.000,00) (100,00) 3.07 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.650.000,00 0,00 (199.650.000,00) (100,00) Program Peningkatan Pelayanan Publik 130.000.000,004.01 . 4.01.03 . 29 0,00 (130.000.000,00) (100,00) 130.000.000,00Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 4.01 . 4.01.03 . 29 . 32 0,00 (130.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 29 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.850.000,00 0,00 (6.850.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 29 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.150.000,00 0,00 (123.150.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (1.438.664.000,00) 0,00 1.438.664.000,00 (100,00) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 07 BAGIAN HUMAS DAN UMUM KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 179.000.000,004.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 26.450.000,00 (152.550.000,00) (85,22) PENDAPATAN ASLI DAERAH 179.000.000,004.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 26.450.000,00 (152.550.000,00) (85,22) 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 179.000.000,00 (85,22)26.450.000,00 (152.550.000,00) Perda Kab. Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 BELANJA 24.338.408.937,004.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 1.804.093.577,00 (22.534.315.360,00) (92,59) BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.847.058.937,004.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 1.804.093.577,00 (15.042.965.360,00) (89,29) 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 16.847.058.937,00 (89,29)1.804.093.577,00 (15.042.965.360,00) BELANJA LANGSUNG 7.491.350.000,004.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 0,00 (7.491.350.000,00) (100,00) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.161.050.000,004.01 . 4.01.03 . 01 0,00 (5.161.050.000,00) (100,00) 20.550.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 0,00 (20.550.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.550.000,00 0,00 (20.550.000,00) (100,00) 581.500.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 0,00 (581.500.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 581.500.000,00 0,00 (581.500.000,00) (100,00) 104.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 0,00 (104.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.000.000,00 0,00 (104.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 0,00 (60.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00) 52.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 0,00 (52.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 0,00 (52.000.000,00) (100,00) 85.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 0,00 (85.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 0,00 (85.000.000,00) (100,00) 200.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 0,00 (200.000.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 55.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 0,00 (55.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 0,00 (55.000.000,00) (100,00) 950.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 0,00 (950.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 950.000.000,00 0,00 (950.000.000,00) (100,00) 800.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 0,00 (800.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00 0,00 (800.000.000,00) (100,00) 65.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 0,00 (65.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 0,00 (65.000.000,00) (100,00) 1.297.100.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 0,00 (1.297.100.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.297.100.000,00 0,00 (1.297.100.000,00) (100,00) 890.900.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 0,00 (890.900.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.000.000,00 0,00 (72.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 818.900.000,00 0,00 (818.900.000,00) (100,00) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.930.300.000,004.01 . 4.01.03 . 02 0,00 (1.930.300.000,00) (100,00) 90.000.000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 0,00 (90.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.000.000,00 0,00 (90.000.000,00) (100,00) 92.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 0,00 (92.500.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.500.000,00 0,00 (92.500.000,00) (100,00) 195.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 0,00 (195.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00 0,00 (195.000.000,00) (100,00) 700.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 0,00 (700.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00 0,00 (700.000.000,00) (100,00) 40.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 4.01 . 4.01.03 . 02 . 25 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 75.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 29 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 57.800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 0,00 (57.800.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.800.000,00 0,00 (57.800.000,00) (100,00) 180.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung serba guna4.01 . 4.01.03 . 02 . 39 0,00 (180.000.000,00) (100,00) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.03 . 02 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 0,00 (180.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 41 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 300.000.000,00Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 45 0,00 (300.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Penataan Lingkungan Pendopo4.01 . 4.01.03 . 02 . 46 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 4.01 . 4.01.03 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) Program pengembangan wawasan kebangsaan 400.000.000,001.05 . 4.01.03 . 17 0,00 (400.000.000,00) (100,00) 400.000.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.03 . 17 . 16 0,00 (400.000.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.920.000,00 0,00 (12.920.000,00) (100,00) 1.05 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 387.080.000,00 0,00 (387.080.000,00) (100,00) SURPLUS / (DEFISIT) (24.159.408.937,00) (1.777.643.577,00) 22.381.765.360,00 (92,64) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 08 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 1.243.643.000,004.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 864.143.000,00 (379.500.000,00) (30,52) BELANJA LANGSUNG 1.243.643.000,004.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 864.143.000,00 (379.500.000,00) (30,52) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 459.460.000,004.01 . 4.01.03 . 01 413.460.000,00 (46.000.000,00) (10,01) 1.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 1.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 55.750.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 55.750.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.496.000,00 48.346.000,00 850.000,00 1,79 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.254.000,00 7.404.000,00 (850.000,00) (10,30) 25.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 25.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 25.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 2.160.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 2.160.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 0,00 52.500.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 52.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 0,00 233.550.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 187.550.000,00 (46.000.000,00) (19,70) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 233.550.000,00 187.550.000,00 (46.000.000,00) (19,70) 10.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 54.500.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 54.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.100.000,00 22.100.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 84.183.000,004.01 . 4.01.03 . 02 64.083.000,00 (20.100.000,00) (23,88) 30.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 9.900.000,00 (20.100.000,00) (67,00) 4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 36.683.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 36.683.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.683.000,00 36.683.000,00 0,00 0,00 17.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 17.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 100.000.000,004.01 . 4.01.03 . 18 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00) 100.000.000,00Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00) 4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00 10.570.000,00 4.870.000,00 85,44 4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.300.000,00 39.430.000,00 (54.870.000,00) (58,19) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi 300.000.000,002.10 . 4.01.03 . 19 265.000.000,00 (35.000.000,00) (11,67) 300.000.000,00Operasional LPSE2.10 . 4.01.03 . 19 . 12 265.000.000,00 (35.000.000,00) (11,67) 2.10 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.050.000,00 67.050.000,00 0,00 0,00 2.10 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 232.950.000,00 197.950.000,00 (35.000.000,00) (15,02) Program Peningkatan Pelayanan Publik 300.000.000,004.01 . 4.01.03 . 29 71.600.000,00 (228.400.000,00) (76,13) 300.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 4.01 . 4.01.03 . 29 . 57 71.600.000,00 (228.400.000,00) (76,13) 4.01 . 4.01.03 . 29 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 127.264.000,00 62.640.000,00 (64.624.000,00) (50,78) 4.01 . 4.01.03 . 29 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.736.000,00 8.960.000,00 (163.776.000,00) (94,81) SURPLUS / (DEFISIT) (1.243.643.000,00) (864.143.000,00) 379.500.000,00 (30,52) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 09 KEPALA DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 1.282.400.000,004.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 1.102.400.000,00 (180.000.000,00) (14,04) BELANJA LANGSUNG 1.282.400.000,004.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 1.102.400.000,00 (180.000.000,00) (14,04) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 933.300.000,004.01 . 4.01.03 . 01 753.300.000,00 (180.000.000,00) (19,29) 30.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 30.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 30.100.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 30.100.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.100.000,00 30.100.000,00 0,00 0,00 200.200.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 200.200.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.200.000,00 200.200.000,00 0,00 0,00 550.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 370.000.000,00 (180.000.000,00) (32,73) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00 370.000.000,00 (180.000.000,00) (32,73) 90.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 90.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00Penyediaan jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan KDH dan WKDH 4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 23.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 269.100.000,004.01 . 4.01.03 . 02 269.100.000,00 0,00 0,00 70.100.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 70.100.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.100.000,00 70.100.000,00 0,00 0,00 162.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 162.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 4.01 . 4.01.03 . 02 . 25 20.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 29 7.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan disiplin aparatur 80.000.000,004.01 . 4.01.03 . 03 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 80.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.282.400.000,00) (1.102.400.000,00) 180.000.000,00 (14,04) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 10 WAKIL KEPALA DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 1.049.996.700,004.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 899.996.700,00 (150.000.000,00) (14,29) BELANJA LANGSUNG 1.049.996.700,004.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 899.996.700,00 (150.000.000,00) (14,29) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 776.229.700,004.01 . 4.01.03 . 01 626.229.700,00 (150.000.000,00) (19,32) 25.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 25.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 16.964.500,00 (2.035.500,00) (10,71) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 16.964.500,00 (2.035.500,00) (10,71) 36.349.700,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 36.349.700,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.349.700,00 36.349.700,00 0,00 0,00 156.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 156.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 0,00 452.080.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 313.515.500,00 (138.564.500,00) (30,65) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 452.080.000,00 313.515.500,00 (138.564.500,00) (30,65) 69.800.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 69.800.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.800.000,00 69.800.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00Penyediaan jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan KDH dan WKDH 4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 8.600.000,00 (9.400.000,00) (52,22) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 8.600.000,00 (9.400.000,00) (52,22) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 221.267.000,004.01 . 4.01.03 . 02 221.267.000,00 0,00 0,00 43.367.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 43.367.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.367.000,00 43.367.000,00 0,00 0,00 131.900.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 131.900.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.900.000,00 131.900.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 4.01 . 4.01.03 . 02 . 25 30.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 29 6.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 10.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Program peningkatan disiplin aparatur 52.500.000,004.01 . 4.01.03 . 03 52.500.000,00 0,00 0,00 52.500.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 52.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.049.996.700,00) (899.996.700,00) 150.000.000,00 (14,29) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 11 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 0,004.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 877.635.000,00 877.635.000,00 0,00 BELANJA LANGSUNG 0,004.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 877.635.000,00 877.635.000,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,004.01 . 4.01.03 . 01 277.995.000,00 277.995.000,00 0,00 0,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 14.995.000,00 14.995.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.995.000,00 14.995.000,00 0,00 0,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 0,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 57.360.000,00 57.360.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 57.360.000,00 57.360.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 64.480.000,00 64.480.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 64.480.000,00 64.480.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,004.01 . 4.01.03 . 02 82.000.000,00 82.000.000,00 0,00 0,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,004.04 . 4.01.03 . 15 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan analisa standar belanja4.04 . 4.01.03 . 15 . 01 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 4.04 . 4.01.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 23.900.000,00 23.900.000,00 0,00 4.04 . 4.01.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 51.100.000,00 51.100.000,00 0,00 0,00Penyusunan standar satuan harga4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 38.320.000,00 38.320.000,00 0,00 4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 61.680.000,00 61.680.000,00 0,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 0,004.04 . 4.01.03 . 16 342.640.000,00 342.640.000,00 0,00 0,00Optimalisasi Tim Evaluasi Penyerapan Anggaran (TEPRA) 4.04 . 4.01.03 . 16 . 11 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.04 . 4.01.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 33.210.000,00 33.210.000,00 0,00 4.04 . 4.01.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.790.000,00 16.790.000,00 0,00 0,00Monitoring Pembangunan4.04 . 4.01.03 . 16 . 13 62.640.000,00 62.640.000,00 0,00 4.04 . 4.01.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 4.04 . 4.01.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 55.340.000,00 55.340.000,00 0,00 0,00Pembinaan Jasa Konstruksi4.04 . 4.01.03 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.03 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.03 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fasilitasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan4.04 . 4.01.03 . 16 . 16 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 4.04 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 4.04 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 21.250.000,00 21.250.000,00 0,00 0,00Fasilitasi koordinasi pelaksanaan kegiatan DAK dan Banprov 4.04 . 4.01.03 . 16 . 18 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 4.04 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 11.820.000,00 11.820.000,00 0,00 4.04 . 4.01.03 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.180.000,00 18.180.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 0,00Peresmian Proyek Pemerintah4.04 . 4.01.03 . 16 . 21 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 4.04 . 4.01.03 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 8.308.000,00 8.308.000,00 0,00 4.04 . 4.01.03 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 166.692.000,00 166.692.000,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (877.635.000,00) (877.635.000,00) 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 12 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 0,004.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 1.013.664.000,00 1.013.664.000,00 0,00 BELANJA LANGSUNG 0,004.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 1.013.664.000,00 1.013.664.000,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,004.01 . 4.01.03 . 01 255.664.000,00 255.664.000,00 0,00 0,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 21.640.000,00 21.640.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.840.000,00 4.840.000,00 0,00 0,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 15.632.000,00 15.632.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.632.000,00 15.632.000,00 0,00 0,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 0,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 139.000.000,00 139.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 139.000.000,00 139.000.000,00 0,00 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 38.832.000,00 38.832.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 38.832.000,00 38.832.000,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,004.01 . 4.01.03 . 02 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,002.03 . 4.01.03 . 15 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00Operasional KP32.03 . 4.01.03 . 15 . 11 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 2.03 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 2.03 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 0,004.04 . 4.01.03 . 16 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00Operasional sekretariat DBHCHT4.04 . 4.01.03 . 16 . 19 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.04 . 4.01.03 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 36.700.000,00 36.700.000,00 0,00 4.04 . 4.01.03 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 63.300.000,00 63.300.000,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD4.04 . 4.01.03 . 16 . 22 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 4.04 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 13.900.000,00 13.900.000,00 0,00 4.04 . 4.01.03 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 146.100.000,00 146.100.000,00 0,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 0,002.11 . 4.01.03 . 17 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00Fasilitasi pembinaan lembaga keuangan mikro/LKM2.11 . 4.01.03 . 17 . 13 0,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Monitoring dan Evaluasi KUR2.11 . 4.01.03 . 17 . 14 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 2.11 . 4.01.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 5.325.000,00 5.325.000,00 0,00 2.11 . 4.01.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 94.675.000,00 94.675.000,00 0,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 0,003.06 . 4.01.03 . 18 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00Fasilitasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)3.06 . 4.01.03 . 18 . 09 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 3.06 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 3.06 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 63.450.000,00 63.450.000,00 0,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,004.01 . 4.01.03 . 20 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT)4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 95.500.000,00 95.500.000,00 0,00 Program pengembangan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal 0,003.07 . 4.01.03 . 21 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00Fasilitasi Dekranasda3.07 . 4.01.03 . 21 . 02 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 3.07 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 3.07 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Program Peningkatan Pelayanan Publik 0,004.01 . 4.01.03 . 29 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 4.01 . 4.01.03 . 29 . 32 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 29 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 29 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (1.013.664.000,00) (1.013.664.000,00) 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 13 BAGIAN UMUM KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 PENDAPATAN 0,004.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 63.550.000,00 63.550.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,004.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 63.550.000,00 63.550.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 0,00 0,0063.550.000,00 63.550.000,00 Perda Kab. Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 BELANJA 0,004.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 21.599.104.282,00 21.599.104.282,00 0,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,004.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 15.258.242.282,00 15.258.242.282,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,0015.258.242.282,00 15.258.242.282,00 BELANJA LANGSUNG 0,004.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 6.340.862.000,00 6.340.862.000,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,004.01 . 4.01.03 . 01 4.528.362.000,00 4.528.362.000,00 0,00 0,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 0,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 488.500.000,00 488.500.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 488.500.000,00 488.500.000,00 0,00 0,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 85.550.000,00 85.550.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 85.550.000,00 85.550.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 37.392.000,00 37.392.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 37.392.000,00 37.392.000,00 0,00 0,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 925.000.000,00 925.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 925.000.000,00 925.000.000,00 0,00 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 470.000.000,00 470.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 470.000.000,00 470.000.000,00 0,00 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 1.297.100.000,00 1.297.100.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.297.100.000,00 1.297.100.000,00 0,00 0,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 796.420.000,00 796.420.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 71.550.000,00 71.550.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 724.870.000,00 724.870.000,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,004.01 . 4.01.03 . 02 1.412.500.000,00 1.412.500.000,00 0,00 0,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 92.500.000,00 92.500.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 92.500.000,00 92.500.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 4.01 . 4.01.03 . 02 . 25 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 29 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung serba guna4.01 . 4.01.03 . 02 . 39 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.03 . 02 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 41 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 45 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Penataan Lingkungan Pendopo4.01 . 4.01.03 . 02 . 46 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,001.05 . 4.01.03 . 17 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.03 . 17 . 16 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 1.05 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 11.470.000,00 11.470.000,00 0,00 1.05 . 4.01.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 388.530.000,00 388.530.000,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (21.535.554.282,00) (21.535.554.282,00) 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 14 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 0,004.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 343.288.000,00 343.288.000,00 0,00 BELANJA LANGSUNG 0,004.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 343.288.000,00 343.288.000,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,004.01 . 4.01.03 . 01 286.376.750,00 286.376.750,00 0,00 0,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 999.000,00 999.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 999.000,00 999.000,00 0,00 0,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 16.601.325,00 16.601.325,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.601.325,00 16.601.325,00 0,00 0,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 19.137.175,00 19.137.175,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.137.175,00 19.137.175,00 0,00 0,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 48.605.250,00 48.605.250,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 48.605.250,00 48.605.250,00 0,00 0,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 8.544.000,00 8.544.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.544.000,00 8.544.000,00 0,00 0,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 26.200.000,00 26.200.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 26.200.000,00 26.200.000,00 0,00 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 36.900.000,00 36.900.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 36.900.000,00 36.900.000,00 0,00 0,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 48.640.000,00 48.640.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 48.640.000,00 48.640.000,00 0,00 0,00Pelayanan Umum Perkantoran/Pemerintahan4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 63.950.000,00 63.950.000,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 63.950.000,00 63.950.000,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,004.01 . 4.01.03 . 02 56.911.250,00 56.911.250,00 0,00 0,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 39.411.250,00 39.411.250,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 39.411.250,00 39.411.250,00 0,00 0,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (343.288.000,00) (343.288.000,00) 0,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 BELANJA 17.668.399.572,004.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 21.521.456.714,00 3.853.057.142,00 21,81 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.395.151.212,004.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 3.298.208.354,00 (96.942.858,00) (2,86) 4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.395.151.212,00 (2,86)3.298.208.354,00 (96.942.858,00) BELANJA LANGSUNG 14.273.248.360,004.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 18.223.248.360,00 3.950.000.000,00 27,67 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.924.394.500,004.01 . 4.01.04 . 01 11.375.726.500,00 3.451.332.000,00 43,55 13.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 13.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 126.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 126.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00 98.000.000,00Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 83.000.000,00 (15.000.000,00) (15,31) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.300.000,00 81.300.000,00 (15.000.000,00) (15,58) 55.320.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 63.720.000,00 8.400.000,00 15,18 4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.320.000,00 63.720.000,00 8.400.000,00 15,18 80.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 80.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 88.072.500,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 88.072.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.072.500,00 88.072.500,00 0,00 0,00 50.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 50.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 31.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 31.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 37.140.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 37.140.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.140.000,00 37.140.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 600.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 5.655.820.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 9.213.752.000,00 3.557.932.000,00 62,91 4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.655.820.000,00 9.213.752.000,00 3.557.932.000,00 62,91 252.720.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 52.720.000,00 (200.000.000,00) (79,14) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 252.720.000,00 52.720.000,00 (200.000.000,00) (79,14) 737.120.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 737.120.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 727.720.000,00 727.720.000,00 0,00 0,00 100.202.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 200.202.000,00 100.000.000,00 99,80 4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.824.000,00 49.824.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.378.000,00 150.378.000,00 100.000.000,00 198,50 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.308.853.860,004.01 . 4.01.04 . 02 1.689.033.260,00 380.179.400,00 29,05 450.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 659.200.000,00 209.200.000,00 46,49 4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.000.000,00 659.200.000,00 209.200.000,00 46,49 98.880.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 98.880.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.880.000,00 98.880.000,00 0,00 0,00 485.723.860,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 456.703.260,00 (29.020.600,00) (5,97) 4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 485.723.860,00 456.703.260,00 (29.020.600,00) (5,97) 25.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 25.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 48.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 30 48.750.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.750.000,00 48.750.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 45 400.000.000,00 200.000.000,00 100,00 4.01 . 4.01.04 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 100,00 Program peningkatan disiplin aparatur 195.000.000,004.01 . 4.01.04 . 03 173.000.000,00 (22.000.000,00) (11,28) 195.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 173.000.000,00 (22.000.000,00) (11,28) 4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.100.000,00 170.100.000,00 (22.000.000,00) (11,45) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 4.500.000.000,004.01 . 4.01.04 . 15 4.403.888.600,00 (96.111.400,00) (2,14) 400.000.000,00Rapat-rapat alat kelengkapan dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 337.858.600,00 (62.141.400,00) (15,54) 4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 391.300.000,00 329.158.600,00 (62.141.400,00) (15,88) 1.800.000.000,00Penjaringan aspirasi masa reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 1.184.200.000,00 (615.800.000,00) (34,21) 4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.225.000,00 27.225.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.772.775.000,00 1.156.975.000,00 (615.800.000,00) (34,74) 45.000.000,00General Check Up Anggota DPRD dan Keluarga4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 45.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.150.000,00 44.150.000,00 0,00 0,00 2.100.000.000,00Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 2.476.600.000,00 376.600.000,00 17,93 4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.092.500.000,00 2.469.100.000,00 376.600.000,00 18,00 155.000.000,00Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Inisiatif DPRD 4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 75.230.000,00 (79.770.000,00) (51,46) 4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00 350.000,00 (350.000,00) (50,00) 4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.300.000,00 74.880.000,00 (79.420.000,00) (51,47) 0,00Apraisal Tunjangan Transportasi4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 38.180.000,00 38.180.000,00 0,00 0,00Apraisal Tunjangan Perumahan Anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 21 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 48.180.000,00 48.180.000,00 0,00 0,00Fasilitasi Penyusunan Kajian Akademik Terhadap Evaluasi RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 4.01 . 4.01.04 . 15 . 23 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 190.900.000,00 190.900.000,00 0,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 345.000.000,004.01 . 4.01.04 . 17 581.600.000,00 236.600.000,00 68,58 345.000.000,00Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik4.01 . 4.01.04 . 17 . 01 581.600.000,00 236.600.000,00 68,58 4.01 . 4.01.04 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00 4.800.000,00 700.000,00 17,07 4.01 . 4.01.04 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 340.900.000,00 576.800.000,00 235.900.000,00 69,20 SURPLUS / (DEFISIT) (17.668.399.572,00) (21.521.456.714,00) (3.853.057.142,00) 21,81 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 74 5 6 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 580.700.377.028,00Urusan Wajib Pelayanan Dasar 198.771.714.564,0036.708.228.519,00 345.220.433.945,001 48.832.443.225,00 356.369.603.847,00 190.640.465.992,00 595.842.513.064,00 15.142.136.036,00 2,61 141.949.111.470,00Pendidikan 41.414.987.812,0011.490.659.750,00 89.043.463.908,001.01 23.310.358.203,00 84.357.010.870,00 56.984.922.449,00 164.652.291.522,00 22.703.180.052,00 15,99 141.850.611.470,00DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 41.389.487.812,0011.487.959.750,00 88.973.163.908,001.01 . 1.01.01 23.307.658.203,00 84.341.710.870,00 56.959.422.449,00 164.608.791.522,00 22.758.180.052,00 16,04 1.735.078.620,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00331.350.000,00 1.403.728.620,001.01 . 1.01.01 . 01 331.350.000,00 1.425.728.620,00 0,00 1.757.078.620,00 22.000.000,00 1,27 2.000.000,000,002.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 50,001.000.000,003.000.000,00 167.196.000,000,00167.196.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 0,00 179.508.000,00 0,00 7,3612.312.000,00179.508.000,00 280.500.000,000,007.500.000,00273.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 273.000.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000,00280.500.000,00 141.692.770,000,00141.692.770,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 0,00 156.692.770,00 0,00 10,5915.000.000,00156.692.770,00 39.525.850,000,0039.525.850,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 0,00 74.726.528,00 0,00 89,0635.200.678,0074.726.528,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 0,00 15.000.000,00 0,00 50,005.000.000,0015.000.000,00 85.000.000,000,0085.000.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 0,00 91.630.000,00 0,00 7,806.630.000,0091.630.000,00 20.182.000,000,0020.182.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 0,00 19.342.000,00 0,00 (4,16)(840.000,00)19.342.000,00 120.000.000,000,00120.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 0,00 145.840.000,00 0,00 21,5325.840.000,00145.840.000,00 128.000.000,000,00128.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 0,00 51.058.000,00 0,00 (60,11)(76.942.000,00)51.058.000,00 75.700.000,000,0075.700.000,000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 0,00 85.700.000,00 0,00 13,2110.000.000,0085.700.000,00 331.840.000,000,00331.840.000,000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 0,00 345.840.000,00 0,00 4,2214.000.000,00345.840.000,00 333.442.000,000,00275.092.000,0058.350.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 58.350.000,00 249.891.322,00 0,00 (7,56)(25.200.678,00)308.241.322,00 532.134.850,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 350.000.000,000,00 182.134.850,001.01 . 1.01.01 . 02 0,00 160.134.850,00 305.000.000,00 465.134.850,00 (67.000.000,00) (12,59) 50.000.000,0050.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 0,00 0,00 125.000.000,00 150,0075.000.000,00125.000.000,00 49.510.450,000,0049.510.450,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 0,00 39.511.450,00 0,00 (20,20)(9.999.000,00)39.511.450,00 98.624.400,000,0098.624.400,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 0,00 83.883.400,00 0,00 (14,95)(14.741.000,00)83.883.400,00 9.000.000,000,009.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 0,00 1.740.000,00 0,00 (80,67)(7.260.000,00)1.740.000,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 0,00 35.000.000,00 0,00 40,0010.000.000,0035.000.000,00 300.000.000,00300.000.000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 0,00 0,00 180.000.000,00 (40,00)(120.000.000,00)180.000.000,00 3.714.536.000,00Program Pendidikan Anak Usia Dini 212.936.000,0030.700.000,00 3.470.900.000,001.01 . 1.01.01 . 15 46.875.000,00 2.625.725.000,00 212.936.000,00 2.885.536.000,00 (829.000.000,00) (22,32) 50.000.000,000,0049.050.000,00950.000,00Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 950.000,00 49.050.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 45.000.000,000,0045.000.000,000,00Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 0,00 45.000.000,00 0,00 0,000,0045.000.000,00 126.600.000,000,00126.600.000,000,00Penyediaan Bantuan operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non fisik)1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 21.900.000,00 104.700.000,00 0,00 0,000,00126.600.000,00 50.000.000,000,0046.125.000,003.875.000,00Ajang Kreatifitas Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 30.000.000,000,0027.250.000,002.750.000,00Penyelenggara Apresiasi Gugus PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 2.750.000,00 27.250.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 50.000.000,000,0028.725.000,0021.275.000,00Penunjang BOP PAUD DAK Non Fisik1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 21.275.000,00 28.725.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 50.000.000,000,0048.150.000,001.850.000,00Fasilitasi Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 3.100.000.000,000,003.100.000.000,000,00Pengadaan Sarana Penunjang Proses Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 0,00 2.371.000.000,00 0,00 (23,52)(729.000.000,00)2.371.000.000,00 212.936.000,00212.936.000,000,000,00Pengadaan Sarana Penunjang Proses Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 0,00 0,00 212.936.000,00 0,000,00212.936.000,00 32.833.712.000,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 25.964.442.000,00210.625.000,00 6.658.645.000,001.01 . 1.01.01 . 16 213.800.000,00 5.391.790.000,00 29.882.277.000,00 35.487.867.000,00 2.654.155.000,00 8,08 3.325.000.000,001.655.000.000,001.670.000.000,000,00Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 0,00 1.095.520.000,00 1.004.480.000,00 (36,84)(1.225.000.000,00)2.100.000.000,00 2.100.000.000,002.100.000.000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 54 0,00 0,00 30.000.000,00 (98,57)(2.070.000.000,00)30.000.000,00 100.000.000,000,0099.300.000,00700.000,00Penguatan Kurikulum SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 9.800.000,00 40.200.000,00 0,00 (50,00)(50.000.000,00)50.000.000,00 120.000.000,000,00118.950.000,001.050.000,00Penguatan Kurikulum Sekolah Dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 10.900.000,00 39.100.000,00 0,00 (58,33)(70.000.000,00)50.000.000,00 1.920.000.000,000,001.920.000.000,000,00Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 0,00 1.920.000.000,00 0,00 0,000,001.920.000.000,00 5.151.404.000,005.151.404.000,000,000,00Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 0,00 0,00 5.151.404.000,00 0,000,005.151.404.000,00 195.000.000,000,00186.750.000,008.250.000,00Pembinaan bakan, minat dan prestasi Siswa SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 5.625.000,00 64.375.000,00 0,00 (64,10)(125.000.000,00)70.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 185.000.000,000,00181.200.000,003.800.000,00Pembinaan bakan, minat dan prestasi Siswa SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 3.800.000,00 46.200.000,00 0,00 (72,97)(135.000.000,00)50.000.000,00 300.000.000,000,00246.820.000,0053.180.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 51.080.000,00 205.020.000,00 0,00 (14,63)(43.900.000,00)256.100.000,00 1.200.000.000,001.200.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana Penunjang Proses Pembelajaran Sekolah Dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 0,00 0,00 1.000.000.000,00 (16,67)(200.000.000,00)1.000.000.000,00 3.340.000.000,002.950.000.000,00390.000.000,000,00Pengadaan Sarana Penunjang Proses Pembelajaran SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 0,00 370.000.000,00 4.800.000.000,00 54,791.830.000.000,005.170.000.000,00 4.112.308.000,004.112.308.000,000,000,00Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Pengadaan Sarana Peningkatan Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 0,00 0,00 4.112.308.000,00 0,000,004.112.308.000,00 150.000.000,000,0055.905.000,0094.095.000,00Fasilitasi Pendamping BOS1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 94.095.000,00 55.905.000,00 0,00 0,000,00150.000.000,00 4.060.000.000,002.475.730.000,001.584.270.000,000,00Pembangunan Prasarana Pendidikan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 0,00 1.200.000.000,00 1.365.000.000,00 (36,82)(1.495.000.000,00)2.565.000.000,00 0,000,000,000,00Rehabilitasi Sedang/Berat bangunan ruang kelas SD (bantuan Provinsi)1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 0,00 0,00 2.304.000.000,00 0,002.304.000.000,002.304.000.000,00 0,000,000,000,00Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah SMP (bantuan Provinsi)1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 0,00 0,00 1.009.000.000,00 0,001.009.000.000,001.009.000.000,00 0,000,000,000,00Pembangunan Ruang Perpustakaan SD (bantuan Provinsi)1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 0,00 0,00 4.383.000.000,00 0,004.383.000.000,004.383.000.000,00 125.000.000,000,0078.100.000,0046.900.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan US dan UN SMP/MTs dan Paket B1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 38.500.000,00 55.470.000,00 0,00 (24,82)(31.030.000,00)93.970.000,00 30.000.000,000,0027.350.000,002.650.000,00Fasilitasi Lomba Gugus SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00)0,00 5.500.000.000,005.400.000.000,00100.000.000,000,00Pembangunan Prasarana Pendidikan SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 0,00 300.000.000,00 4.710.085.000,00 (8,91)(489.915.000,00)5.010.085.000,00 420.000.000,00420.000.000,000,000,00Pembangunan Toilet (jamban) beserta Sanitasi Sedolah Dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 0,00 0,00 6.000.000,00 (98,57)(414.000.000,00)6.000.000,00 500.000.000,00500.000.000,000,000,00Pembangunan Jamban dan Sanitasi Siswa/Guru SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 0,00 0,00 7.000.000,00 (98,60)(493.000.000,00)7.000.000,00 2.804.300.000,00Program Pendidikan Non Formal 1.355.800.000,0089.600.000,00 1.358.900.000,001.01 . 1.01.01 . 18 105.750.000,00 1.254.750.000,00 1.355.800.000,00 2.716.300.000,00 (88.000.000,00) (3,14) 75.000.000,000,0074.850.000,00150.000,00Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 0,00 50.000.000,00 0,00 (33,33)(25.000.000,00)50.000.000,00 1.755.800.000,001.355.800.000,00400.000.000,000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SPNF Negeri (DAK)1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 0,00 400.000.000,00 1.355.800.000,00 0,000,001.755.800.000,00 100.000.000,000,0075.900.000,0024.100.000,00Fasilitasi Ujian Pendidikan Kesetaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 38 5.925.000,00 31.075.000,00 0,00 (63,00)(63.000.000,00)37.000.000,00 873.500.000,000,00808.150.000,0065.350.000,00BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.01 . 18 . 39 99.825.000,00 773.675.000,00 0,00 0,000,00873.500.000,00 19.905.000.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00141.435.000,00 19.763.565.000,001.01 . 1.01.01 . 20 121.275.000,00 19.252.205.000,00 0,00 19.373.480.000,00 (531.520.000,00) (2,67) 150.000.000,000,0063.540.000,0086.460.000,00Pelaksanaan Sertifikasi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 74.200.000,00 50.800.000,00 0,00 (16,67)(25.000.000,00)125.000.000,00 300.000.000,000,00291.150.000,008.850.000,00Fasilitasi pemilihan PTK pendidikan dasar berprestasi1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 6.800.000,00 36.680.000,00 0,00 (85,51)(256.520.000,00)43.480.000,00 19.105.000.000,000,0019.067.425.000,0037.575.000,00Fasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 37.575.000,00 19.067.425.000,00 0,00 0,000,0019.105.000.000,00 100.000.000,000,0097.300.000,002.700.000,00Fasilitasi Pemenuhan Kepala Sekolah Pendidikan Dasar1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 2.700.000,00 97.300.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 250.000.000,000,00244.150.000,005.850.000,00Fasilitasi Bimbingan Teknis Tenaga Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 32 0,00 0,00 0,00 (100,00)(250.000.000,00)0,00 1.215.000.000,00Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00260.101.000,00 954.899.000,001.01 . 1.01.01 . 22 274.026.000,00 604.254.670,00 0,00 878.280.670,00 (336.719.330,00) (27,71) 40.000.000,000,0013.250.000,0026.750.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00)0,00 250.000.000,000,00194.750.000,0055.250.000,00Optimalisasi Manajemen Informasi dan Pendataan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 79.750.000,00 170.250.000,00 0,00 0,000,00250.000.000,00 0,000,000,000,00Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Provinsi)1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 0,00 70.000.000,00 0,00 0,0070.000.000,0070.000.000,00 200.000.000,000,00171.225.000,0028.775.000,00Manajemen Pengelolaan Dana BOS1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 67.600.000,00 82.400.000,00 0,00 (25,00)(50.000.000,00)150.000.000,00 200.000.000,000,00136.000.000,0064.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 28 51.800.000,00 70.200.670,00 0,00 (39,00)(77.999.330,00)122.000.670,00 50.000.000,000,0017.300.000,0032.700.000,00Fasilitasi Manajemen Sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 41.800.000,00 8.200.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 100.000.000,000,0099.250.000,00750.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Hardiknas1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 150.000.000,000,00131.524.000,0018.476.000,00Fasilitasi PPDB1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 18.476.000,00 131.524.000,00 0,00 0,000,00150.000.000,00 25.000.000,000,0017.700.000,007.300.000,00Fasilitasi Penyusunan RKAS SD/SMP1.01 . 1.01.01 . 22 . 32 11.300.000,00 13.700.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 200.000.000,000,00173.900.000,0026.100.000,00Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 33 3.300.000,00 57.980.000,00 0,00 (69,36)(138.720.000,00)61.280.000,00 35.000.000,00Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan 0,006.425.000,00 28.575.000,001.01 . 1.01.01 . 23 6.425.000,00 28.575.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,000,0028.575.000,006.425.000,00Penyelenggaraan akreditasi sekolah SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 6.425.000,00 28.575.000,00 0,00 0,000,0035.000.000,00 79.075.850.000,00Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) 13.506.309.812,0010.417.723.750,00 55.151.816.438,001.01 . 1.01.01 . 24 22.208.157.203,00 53.598.547.730,00 25.203.409.449,00 101.010.114.382,00 21.934.264.382,00 27,74 79.075.850.000,0013.506.309.812,0055.151.816.438,0010.417.723.750,00Belanja Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 22.208.157.203,00 53.598.547.730,00 25.203.409.449,00 27,7421.934.264.382,00101.010.114.382,00 21.000.000,00KECAMATAN SELOMERTO 13.000.000,000,00 8.000.000,001.01 . 4.01.07 0,00 8.000.000,00 13.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00Program Pendidikan Anak Usia Dini 13.000.000,000,00 8.000.000,001.01 . 4.01.07 . 15 0,00 8.000.000,00 13.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,0013.000.000,008.000.000,000,00Pengadaan APE PAUD1.01 . 4.01.07 . 15 . 71 0,00 8.000.000,00 13.000.000,00 0,000,0021.000.000,00 77.500.000,00KECAMATAN MOJOTENGAH 12.500.000,002.700.000,00 62.300.000,001.01 . 4.01.10 2.700.000,00 7.300.000,00 12.500.000,00 22.500.000,00 (55.000.000,00) (70,97) 27.500.000,00Program Pendidikan Anak Usia Dini 12.500.000,002.700.000,00 12.300.000,001.01 . 4.01.10 . 15 2.700.000,00 7.300.000,00 12.500.000,00 22.500.000,00 (5.000.000,00) (18,18) 17.500.000,0012.500.000,005.000.000,000,00Pengadaan APE PAUD1.01 . 4.01.10 . 15 . 71 0,00 0,00 12.500.000,00 (28,57)(5.000.000,00)12.500.000,00 10.000.000,000,007.300.000,002.700.000,00Fasilitasi Lomba PAUD1.01 . 4.01.10 . 15 . 82 2.700.000,00 7.300.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 2 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 50.000.000,00Program Pendidikan Non Formal 0,000,00 50.000.000,001.01 . 4.01.10 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Kursus dan Pelatihan di Satuan Pendidikan Non Formal Negeri1.01 . 4.01.10 . 18 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 223.616.386.436,00Kesehatan 30.236.324.752,0022.171.251.769,00 171.208.809.915,001.02 22.209.025.022,00 180.795.828.266,00 27.959.785.543,00 230.964.638.831,00 7.348.252.395,00 3,29 127.005.633.436,00DINAS KESEHATAN 16.825.134.280,0013.183.873.021,00 96.996.626.135,001.02 . 1.02.01 12.782.390.190,00 96.662.910.967,00 12.131.295.071,00 121.576.596.228,00 (5.429.037.208,00) (4,27) 1.215.854.180,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00410.480.000,00 805.374.180,001.02 . 1.02.01 . 01 398.630.000,00 797.179.680,00 0,00 1.195.809.680,00 (20.044.500,00) (1,65) 123.600.000,000,00123.600.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 0,00 123.600.000,00 0,00 0,000,00123.600.000,00 114.900.000,000,005.900.000,00109.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 125.700.000,00 9.300.000,00 0,00 17,4920.100.000,00135.000.000,00 38.750.690,000,0038.750.690,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 0,00 38.750.690,00 0,00 0,000,0038.750.690,00 42.018.400,000,0042.018.400,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 0,00 51.018.400,00 0,00 21,429.000.000,0051.018.400,00 6.843.890,000,006.843.890,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 0,00 6.843.890,00 0,00 0,000,006.843.890,00 15.238.700,000,0015.238.700,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 0,00 15.238.700,00 0,00 0,000,0015.238.700,00 3.780.000,000,003.780.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 0,00 3.780.000,00 0,00 0,000,003.780.000,00 42.812.500,000,0042.812.500,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 0,00 42.812.500,00 0,00 0,000,0042.812.500,00 136.070.000,000,00136.070.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 0,00 76.025.500,00 0,00 (44,13)(60.044.500,00)76.025.500,00 26.000.000,000,0026.000.000,000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 0,00 57.000.000,00 0,00 119,2331.000.000,0057.000.000,00 338.330.000,000,00336.030.000,002.300.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 2.300.000,00 336.030.000,00 0,00 0,000,00338.330.000,00 327.510.000,000,0028.330.000,00299.180.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 270.630.000,00 36.780.000,00 0,00 (6,14)(20.100.000,00)307.410.000,00 250.532.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 250.532.000,001.02 . 1.02.01 . 02 0,00 270.576.500,00 0,00 270.576.500,00 20.044.500,00 8,00 85.000.000,000,0085.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 0,00 85.000.000,00 0,00 0,000,0085.000.000,00 145.532.000,000,00145.532.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 0,00 165.576.500,00 0,00 13,7720.044.500,00165.576.500,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 30 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 15.000.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,00100.000,00 14.900.000,001.02 . 1.02.01 . 03 100.000,00 14.900.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,000,0014.900.000,00100.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 100.000,00 14.900.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 6.700.505.000,00Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00127.550.000,00 6.572.955.000,001.02 . 1.02.01 . 15 139.150.000,00 6.373.270.000,00 0,00 6.512.420.000,00 (188.085.000,00) (2,81) 5.949.652.000,000,005.858.502.000,0091.150.000,00Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 103.150.000,00 5.846.502.000,00 0,00 0,000,005.949.652.000,00 75.000.000,000,0074.800.000,00200.000,00Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00)0,00 50.000.000,000,0044.300.000,005.700.000,00Peningkatan, Pembinaan dan Pengendalian Produksi dan distribusi obat, obat tradisional , Kosmetika dan alat kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 5.500.000,00 9.620.000,00 0,00 (69,76)(34.880.000,00)15.120.000,00 300.000.000,000,00296.100.000,003.900.000,00Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan di luar DOEN dan obat generik yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan dasar dan pengembangan puskesmas rawat inap 1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 3.900.000,00 296.100.000,00 0,00 0,000,00300.000.000,00 195.853.000,000,00193.453.000,002.400.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 2.400.000,00 193.453.000,00 0,00 0,000,00195.853.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 0,00 7.000.000,00 0,00 (86,00)(43.000.000,00)7.000.000,00 80.000.000,000,0055.800.000,0024.200.000,00Peningkatan manajemen pengelolaan obat dan vaksin1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 24.200.000,00 20.595.000,00 0,00 (44,01)(35.205.000,00)44.795.000,00 22.531.062.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 625.000.000,002.555.486.000,00 19.350.576.000,001.02 . 1.02.01 . 16 2.559.686.000,00 19.141.662.500,00 625.000.000,00 22.326.348.500,00 (204.713.500,00) (0,91) 2.631.242.000,000,002.631.242.000,000,00Jaminan Persalinan (DAK non fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 0,00 2.631.242.000,00 0,00 0,000,002.631.242.000,00 100.000.000,000,0098.500.000,001.500.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 550.000,00 66.589.500,00 0,00 (32,86)(32.860.500,00)67.139.500,00 120.000.000,000,00119.300.000,00700.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 550.000,00 90.260.000,00 0,00 (24,33)(29.190.000,00)90.810.000,00 625.000.000,00625.000.000,000,000,00Peningkatan jenis dan sarana pelayanan laboratorium kesehatan di bidang lingkungan, keamanan makanan industri rakyat dan laboratorium klinik menuju akreditasi laboratorium 1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 0,00 0,00 625.000.000,00 0,000,00625.000.000,00 427.500.000,000,00350.320.000,0077.180.000,00Operasional Laboratorium Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 84.380.000,00 343.120.000,00 0,00 0,000,00427.500.000,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Operasional Instalasi Farmasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 602.710.000,000,00602.260.000,00450.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 450.000,00 602.260.000,00 0,00 0,000,00602.710.000,00 665.000.000,000,00581.000.000,0084.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Wadaslintang 1 (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 84.000.000,00 581.000.000,00 0,00 0,000,00665.000.000,00 590.000.000,000,00506.000.000,0084.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Wadaslintang 2 (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 84.000.000,00 506.000.000,00 0,00 0,000,00590.000.000,00 665.000.000,000,00575.000.000,0090.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kepil 1 (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 90.000.000,00 575.000.000,00 0,00 0,000,00665.000.000,00 620.000.000,000,00536.000.000,0084.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kepil 2 (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 84.000.000,00 536.000.000,00 0,00 0,000,00620.000.000,00 830.000.000,000,00722.000.000,00108.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sapuran (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 108.000.000,00 722.000.000,00 0,00 0,000,00830.000.000,00 640.000.000,000,00532.000.000,00108.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kalibawang (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 108.000.000,00 532.000.000,00 0,00 0,000,00640.000.000,00 860.000.000,000,00740.000.000,00120.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kaliwiro (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 120.000.000,00 740.000.000,00 0,00 0,000,00860.000.000,00 610.000.000,000,00520.000.000,0090.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Leksono 1 (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 90.000.000,00 520.000.000,00 0,00 0,000,00610.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 3 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 560.000.000,000,00440.000.000,00120.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Leksono 2 (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 120.000.000,00 440.000.000,00 0,00 0,000,00560.000.000,00 665.000.000,000,00551.000.000,00114.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sukoharjo 1 (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 114.000.000,00 551.000.000,00 0,00 0,000,00665.000.000,00 610.000.000,000,00490.000.000,00120.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sukoharjo 2 (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 120.000.000,00 490.000.000,00 0,00 0,000,00610.000.000,00 720.835.000,000,00600.835.000,00120.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Selomerto 1(DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 120.000.000,00 600.835.000,00 0,00 0,000,00720.835.000,00 620.000.000,000,00506.000.000,00114.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Selomerto 2(DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 114.000.000,00 506.000.000,00 0,00 0,000,00620.000.000,00 590.000.000,000,00530.000.000,0060.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kalikajar 1 (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 60.000.000,00 530.000.000,00 0,00 0,000,00590.000.000,00 615.000.000,000,00525.000.000,0090.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kalikajar 2 (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 90.000.000,00 525.000.000,00 0,00 0,000,00615.000.000,00 670.000.000,000,00550.000.000,00120.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kertek 1 (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 120.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,000,00670.000.000,00 565.000.000,000,00481.000.000,0084.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kertek 2 (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 84.000.000,00 481.000.000,00 0,00 0,000,00565.000.000,00 830.000.000,000,00746.000.000,0084.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Wonosobo 1 (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 84.000.000,00 746.000.000,00 0,00 0,000,00830.000.000,00 510.000.000,000,00390.000.000,00120.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Wonosobo 2 (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 120.000.000,00 390.000.000,00 0,00 0,000,00510.000.000,00 810.000.000,000,00690.000.000,00120.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Watumalang (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 50 120.000.000,00 690.000.000,00 0,00 0,000,00810.000.000,00 830.000.000,000,00746.000.000,0084.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mojotengah (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 84.000.000,00 746.000.000,00 0,00 0,000,00830.000.000,00 765.000.000,000,00681.000.000,0084.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Garung (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 84.000.000,00 681.000.000,00 0,00 0,000,00765.000.000,00 620.000.000,000,00512.000.000,00108.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kejajar 1 (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 108.000.000,00 512.000.000,00 0,00 0,000,00620.000.000,00 570.000.000,000,00480.000.000,0090.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kejajar 2 (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 90.000.000,00 480.000.000,00 0,00 0,000,00570.000.000,00 200.000.000,000,00195.550.000,004.450.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 4.450.000,00 52.887.000,00 0,00 (71,33)(142.663.000,00)57.337.000,00 250.000.000,000,00236.716.000,0013.284.000,00Operasional Puskesmas Leksono 11.02 . 1.02.01 . 16 . 60 13.284.000,00 236.716.000,00 0,00 0,000,00250.000.000,00 200.000.000,000,00187.730.000,0012.270.000,00Operasional Puskesmas Leksono 21.02 . 1.02.01 . 16 . 61 12.070.000,00 187.930.000,00 0,00 0,000,00200.000.000,00 250.000.000,000,00244.600.000,005.400.000,00Operasional Puskesmas Sukoharjo 11.02 . 1.02.01 . 16 . 62 5.400.000,00 244.600.000,00 0,00 0,000,00250.000.000,00 200.000.000,000,00189.648.000,0010.352.000,00Operasional Puskesmas Sukoharjo 21.02 . 1.02.01 . 16 . 63 9.552.000,00 190.448.000,00 0,00 0,000,00200.000.000,00 200.000.000,000,00186.500.000,0013.500.000,00Operasional Puskesmas Kalibawang1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 12.600.000,00 187.400.000,00 0,00 0,000,00200.000.000,00 200.000.000,000,00194.600.000,005.400.000,00Operasional Puskesmas Selomerto 21.02 . 1.02.01 . 16 . 66 5.400.000,00 194.600.000,00 0,00 0,000,00200.000.000,00 200.000.000,000,00194.600.000,005.400.000,00Operasional Puskesmas Kejajar 21.02 . 1.02.01 . 16 . 67 5.400.000,00 194.600.000,00 0,00 0,000,00200.000.000,00 200.000.000,000,00194.600.000,005.400.000,00Operasional Puskesmas Wadaslintang 21.02 . 1.02.01 . 16 . 68 5.400.000,00 194.600.000,00 0,00 0,000,00200.000.000,00 73.775.000,000,0073.575.000,00200.000,00Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 200.000,00 73.575.000,00 0,00 0,000,0073.775.000,00 575.000.000,00Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,0016.975.000,00 558.025.000,001.02 . 1.02.01 . 19 6.650.000,00 241.252.000,00 0,00 247.902.000,00 (327.098.000,00) (56,89) 150.000.000,000,00140.475.000,009.525.000,00Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 1.450.000,00 38.550.000,00 0,00 (73,33)(110.000.000,00)40.000.000,00 100.000.000,000,0096.500.000,003.500.000,00Akselerasi Desa Siaga Aktif1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 1.750.000,00 36.802.000,00 0,00 (61,45)(61.448.000,00)38.552.000,00 50.000.000,000,0048.650.000,001.350.000,00Pengembangan Saka Bhakti Husada1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 0,00 16.000.000,00 0,00 (68,00)(34.000.000,00)16.000.000,00 100.000.000,000,0099.800.000,00200.000,00Revitalisasi posyandu1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 200.000,00 19.020.000,00 0,00 (80,78)(80.780.000,00)19.220.000,00 75.000.000,000,0074.800.000,00200.000,00Peningkatan pembinaan poskestren1.02 . 1.02.01 . 19 . 17 200.000,00 56.930.000,00 0,00 (23,83)(17.870.000,00)57.130.000,00 100.000.000,000,0097.800.000,002.200.000,00Peningkatan Cakupan PHBS Rumah Tangga Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 3.050.000,00 73.950.000,00 0,00 (23,00)(23.000.000,00)77.000.000,00 1.795.000.000,00Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,0020.750.000,00 1.774.250.000,001.02 . 1.02.01 . 20 12.150.000,00 965.093.000,00 0,00 977.243.000,00 (817.757.000,00) (45,56) 300.000.000,000,00293.700.000,006.300.000,00Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainya 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 3.650.000,00 125.860.000,00 0,00 (56,83)(170.490.000,00)129.510.000,00 570.000.000,000,00558.700.000,0011.300.000,00Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) , Upaya Perbaikan Gizi Keluarga dan Upaya Perbaikan Gizi Institusi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 7.300.000,00 79.986.000,00 0,00 (84,69)(482.714.000,00)87.286.000,00 100.000.000,000,0099.300.000,00700.000,00Upaya Penanggulangan Anemia pada Ibu Hamil1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 0,00 9.000.000,00 0,00 (91,00)(91.000.000,00)9.000.000,00 75.000.000,000,0073.750.000,001.250.000,00Upaya peningkatan ASI eksklusif1.02 . 1.02.01 . 20 . 12 0,00 1.447.000,00 0,00 (98,07)(73.553.000,00)1.447.000,00 750.000.000,000,00748.800.000,001.200.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Stunting (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 20 . 16 1.200.000,00 748.800.000,00 0,00 0,000,00750.000.000,00 3.250.000.000,00Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,0042.075.000,00 3.207.925.000,001.02 . 1.02.01 . 21 13.200.000,00 133.884.450,00 0,00 147.084.450,00 (3.102.915.550,00) (95,47) 3.000.000.000,000,002.975.350.000,0024.650.000,00Peningkatan cakupan akses jamban sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 11.100.000,00 44.873.300,00 0,00 (98,13)(2.944.026.700,00)55.973.300,00 150.000.000,000,00135.050.000,0014.950.000,00STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 2.100.000,00 75.780.000,00 0,00 (48,08)(72.120.000,00)77.880.000,00 100.000.000,000,0097.525.000,002.475.000,00Penyehatan Tempat-Tempat Umum (TTU)1.02 . 1.02.01 . 21 . 15 0,00 13.231.150,00 0,00 (86,77)(86.768.850,00)13.231.150,00 3.928.378.000,00Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular 0,0064.300.000,00 3.864.078.000,001.02 . 1.02.01 . 22 59.100.000,00 5.849.556.000,00 109.080.000,00 6.017.736.000,00 2.089.358.000,00 53,19 156.591.000,000,00153.241.000,003.350.000,00Peningkatan imuniasasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 3.350.000,00 76.293.000,00 0,00 (49,14)(76.948.000,00)79.643.000,00 250.000.000,000,00248.400.000,001.600.000,00Peningkatan pencegahan dan penanggulangan TBC1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 1.600.000,00 127.230.000,00 0,00 (48,47)(121.170.000,00)128.830.000,00 50.000.000,000,0048.200.000,001.800.000,00Peningkatan pencegahan dan penanggulangan Kusta1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 1.800.000,00 32.450.000,00 0,00 (31,50)(15.750.000,00)34.250.000,00 250.000.000,000,00244.350.000,005.650.000,00Peningkatan pencegahan dan penanggulangan DBD1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 4.450.000,00 53.623.000,00 0,00 (76,77)(191.927.000,00)58.073.000,00 300.000.000,000,00297.850.000,002.150.000,00Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 0,00 47.118.000,00 0,00 (84,29)(252.882.000,00)47.118.000,00 80.000.000,000,0079.800.000,00200.000,00Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 200.000,00 79.800.000,00 0,00 0,000,0080.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 4 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 50.000.000,000,0048.600.000,001.400.000,00Peningkatan Pencegahan dan penanggulangan diare1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 0,00 6.500.000,00 0,00 (87,00)(43.500.000,00)6.500.000,00 50.000.000,000,0048.750.000,001.250.000,00Peningkatan pencegahan dan penanggulangan pneumonia1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 0,00 11.500.000,00 0,00 (77,00)(38.500.000,00)11.500.000,00 100.000.000,000,0099.800.000,00200.000,00Peningkatan penanggulangan penyakit malaria1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 200.000,00 28.487.000,00 0,00 (71,31)(71.313.000,00)28.687.000,00 200.000.000,000,00198.350.000,001.650.000,00Peningkatan pencegahan dan penanggulangan filariasis1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 450.000,00 36.048.000,00 0,00 (81,75)(163.502.000,00)36.498.000,00 1.971.887.000,000,001.927.187.000,0044.700.000,00Pengendalian Penyakit (DAK Fisik)1.02 . 1.02.01 . 22 . 27 44.700.000,00 1.927.187.000,00 0,00 0,000,001.971.887.000,00 469.900.000,000,00469.550.000,00350.000,00BOK Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 22 . 28 350.000,00 469.550.000,00 0,00 0,000,00469.900.000,00 0,000,000,000,00Pencegahan dan Pengendalian COVID - 191.02 . 1.02.01 . 22 . 29 2.000.000,00 2.953.770.000,00 109.080.000,00 0,003.064.850.000,003.064.850.000,00 1.787.100.000,00Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,0083.940.000,00 1.703.160.000,001.02 . 1.02.01 . 23 74.690.000,00 7.386.900.000,00 0,00 7.461.590.000,00 5.674.490.000,00 317,53 1.157.100.000,000,001.156.700.000,00400.000,00Penilaian Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 400.000,00 1.156.700.000,00 0,00 0,000,001.157.100.000,00 300.000.000,000,00279.000.000,0021.000.000,00Sistem Rujukan Standar (call center)1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 10.200.000,00 289.800.000,00 0,00 0,000,00300.000.000,00 75.000.000,000,0068.460.000,006.540.000,00Fasilitasi Perijinan Tenaga Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 6.540.000,00 42.460.000,00 0,00 (34,67)(26.000.000,00)49.000.000,00 100.000.000,000,0083.850.000,0016.150.000,00Revitalisasi sistem kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 15.600.000,00 41.400.000,00 0,00 (43,00)(43.000.000,00)57.000.000,00 75.000.000,000,0048.350.000,0026.650.000,00Fasilitasi penerbitan ijin fasilitasi pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 26.650.000,00 41.440.000,00 0,00 (9,21)(6.910.000,00)68.090.000,00 80.000.000,000,0066.800.000,0013.200.000,00Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 15.300.000,00 55.100.000,00 0,00 (12,00)(9.600.000,00)70.400.000,00 0,000,000,000,00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Insentif Tenaga Kesehatan Daerah 1.02 . 1.02.01 . 23 . 19 0,00 5.760.000.000,00 0,00 0,005.760.000.000,005.760.000.000,00 18.080.000.000,00Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,0046.650.000,00 18.033.350.000,001.02 . 1.02.01 . 24 46.650.000,00 15.153.350.000,00 0,00 15.200.000.000,00 (2.880.000.000,00) (15,93) 15.000.000.000,000,0014.953.350.000,0046.650.000,00Integrasi JKN1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 46.650.000,00 14.953.350.000,00 0,00 0,000,0015.000.000.000,00 3.080.000.000,000,003.080.000.000,000,00Fasilitasi Jamkesda1.02 . 1.02.01 . 24 . 12 0,00 200.000.000,00 0,00 (93,51)(2.880.000.000,00)200.000.000,00 14.608.406.000,00Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 13.991.100.000,0031.260.000,00 586.046.000,001.02 . 1.02.01 . 25 31.260.000,00 586.046.000,00 8.461.100.000,00 9.078.406.000,00 (5.530.000.000,00) (37,85) 329.282.000,000,00326.922.000,002.360.000,00Kalibrasi Alat Kesehatan Puskesmas (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 2.360.000,00 326.922.000,00 0,00 0,000,00329.282.000,00 0,000,000,000,00Pengadaan Gas Medis Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 38 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00200.000.000,00200.000.000,00 6.679.124.000,006.391.100.000,00259.124.000,0028.900.000,00Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Fisik)1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 28.900.000,00 259.124.000,00 6.391.100.000,00 0,000,006.679.124.000,00 7.600.000.000,007.600.000.000,000,000,00Pengembangan Puskesmas Rawat Inap dan Rawat Jalan1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 0,00 0,00 1.770.000.000,00 (76,71)(5.830.000.000,00)1.770.000.000,00 0,000,000,000,00Pagar Keliling Puskesmas II Selomerto1.02 . 1.02.01 . 25 . 63 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00100.000.000,00100.000.000,00 75.000.000,00Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 0,0024.600.000,00 50.400.000,001.02 . 1.02.01 . 28 24.600.000,00 6.176.500,00 0,00 30.776.500,00 (44.223.500,00) (58,96) 75.000.000,000,0050.400.000,0024.600.000,00Pembinaan pengobatan tradisional1.02 . 1.02.01 . 28 . 17 24.600.000,00 6.176.500,00 0,00 (58,96)(44.223.500,00)30.776.500,00 200.000.000,00Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,003.800.000,00 196.200.000,001.02 . 1.02.01 . 29 3.500.000,00 138.126.000,00 0,00 141.626.000,00 (58.374.000,00) (29,19) 200.000.000,000,00196.200.000,003.800.000,00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 3.500.000,00 138.126.000,00 0,00 (29,19)(58.374.000,00)141.626.000,00 100.000.000,00Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00700.000,00 99.300.000,001.02 . 1.02.01 . 30 550.000,00 71.896.000,00 0,00 72.446.000,00 (27.554.000,00) (27,55) 100.000.000,000,0099.300.000,00700.000,00Peningkatan kesehatan lansia1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 550.000,00 71.896.000,00 0,00 (27,55)(27.554.000,00)72.446.000,00 781.776.000,00Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 0,0055.675.000,00 726.101.000,001.02 . 1.02.01 . 31 47.750.000,00 386.392.000,00 0,00 434.142.000,00 (347.634.000,00) (44,47) 200.000.000,000,00178.425.000,0021.575.000,00Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 11.950.000,00 68.105.000,00 0,00 (59,97)(119.945.000,00)80.055.000,00 191.776.000,000,00191.576.000,00200.000,00Pengawasan Obat dan Makanan (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 31 . 04 0,00 191.776.000,00 0,00 0,000,00191.776.000,00 240.000.000,000,00231.350.000,008.650.000,00Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat dalam bidang makanan, keamanan pangan dan bahan berbahaya 1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 2.900.000,00 57.100.000,00 0,00 (75,00)(180.000.000,00)60.000.000,00 150.000.000,000,00124.750.000,0025.250.000,00Serifikasi industri rumah tangga1.02 . 1.02.01 . 31 . 10 32.900.000,00 69.411.000,00 0,00 (31,79)(47.689.000,00)102.311.000,00 578.000.000,00Program Pencegahan Penyakit tidak menular 0,0096.800.000,00 481.200.000,001.02 . 1.02.01 . 34 45.300.000,00 75.200.000,00 0,00 120.500.000,00 (457.500.000,00) (79,15) 100.000.000,000,0069.300.000,0030.700.000,00Peningkatan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 24.500.000,00 20.000.000,00 0,00 (55,50)(55.500.000,00)44.500.000,00 155.000.000,000,00104.900.000,0050.100.000,00Peningkatan upaya pengurangan resiko, masalah dan dampak buruk akibat penyakit 1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 15.600.000,00 11.400.000,00 0,00 (82,58)(128.000.000,00)27.000.000,00 163.000.000,000,00149.600.000,0013.400.000,00Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 5.200.000,00 22.300.000,00 0,00 (83,13)(135.500.000,00)27.500.000,00 100.000.000,000,0099.100.000,00900.000,00Pembentukan posbindu1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 0,00 7.500.000,00 0,00 (92,50)(92.500.000,00)7.500.000,00 30.000.000,000,0029.150.000,00850.000,00Peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut1.02 . 1.02.01 . 34 . 07 0,00 6.500.000,00 0,00 (78,33)(23.500.000,00)6.500.000,00 30.000.000,000,0029.150.000,00850.000,00Peningkatan penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaraqn 1.02 . 1.02.01 . 34 . 08 0,00 7.500.000,00 0,00 (75,00)(22.500.000,00)7.500.000,00 50.534.020.256,00Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2.209.034.280,009.602.732.021,00 38.722.253.955,001.02 . 1.02.01 . 35 9.319.424.190,00 39.071.450.337,00 2.936.115.071,00 51.326.989.598,00 792.969.342,00 1,57 3.372.160.000,00227.000.000,002.337.365.976,00807.794.024,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Wonosobo1.02 . 1.02.01 . 35 . 02 676.921.166,00 2.478.879.869,00 89.700.000,00 (3,76)(126.658.965,00)3.245.501.035,00 2.672.557.000,0034.200.000,002.140.761.000,00497.596.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kertek1.02 . 1.02.01 . 35 . 03 440.544.000,00 1.985.761.780,00 40.200.000,00 (7,71)(206.051.220,00)2.466.505.780,00 3.552.109.000,0089.434.500,002.907.656.500,00555.018.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Selomerto1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 553.280.500,00 3.198.730.493,00 80.434.500,00 7,89280.336.493,003.832.445.493,00 1.200.000.000,0056.364.000,00886.586.000,00257.050.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Leksono1.02 . 1.02.01 . 35 . 05 248.000.000,00 1.022.044.155,00 79.000.000,00 12,42149.044.155,001.349.044.155,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 5 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 2.423.980.000,0022.000.000,001.824.150.000,00577.830.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Watumalang1.02 . 1.02.01 . 35 . 06 550.050.000,00 1.834.253.827,00 147.850.000,00 4,46108.173.827,002.532.153.827,00 3.363.310.000,00204.077.585,002.541.500.971,00617.731.444,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Mojotengah1.02 . 1.02.01 . 35 . 07 626.593.720,00 2.406.967.403,00 171.438.190,00 (4,71)(158.310.687,00)3.204.999.313,00 3.989.790.000,00292.717.073,002.918.466.503,00778.606.424,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Garung1.02 . 1.02.01 . 35 . 08 626.671.478,00 2.708.979.375,00 538.969.146,00 (2,89)(115.170.001,00)3.874.619.999,00 2.535.383.000,0057.630.000,001.829.308.600,00648.444.400,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kejajar1.02 . 1.02.01 . 35 . 09 675.369.300,00 1.680.764.599,00 18.480.000,00 (6,34)(160.769.101,00)2.374.613.899,00 1.837.080.000,0035.500.000,001.441.150.000,00360.430.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kalikajar1.02 . 1.02.01 . 35 . 10 375.655.000,00 1.159.256.725,00 35.225.000,00 (14,53)(266.943.275,00)1.570.136.725,00 3.636.085.000,00203.500.000,002.949.983.916,00482.601.084,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Sapuran1.02 . 1.02.01 . 35 . 11 488.756.548,00 3.191.015.734,00 395.190.000,00 12,07438.877.282,004.074.962.282,00 2.364.665.000,00337.425.000,001.670.990.000,00356.250.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kepil1.02 . 1.02.01 . 35 . 12 328.556.875,00 1.843.755.684,00 270.921.850,00 3,3278.569.409,002.443.234.409,00 3.442.623.652,0045.500.000,002.784.948.652,00612.175.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kaliwiro1.02 . 1.02.01 . 35 . 13 657.810.000,00 2.638.365.720,00 44.550.000,00 (2,96)(101.897.932,00)3.340.725.720,00 2.250.661.800,0087.129.000,001.767.932.800,00395.600.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Wadaslintang1.02 . 1.02.01 . 35 . 14 392.750.000,00 2.218.148.529,00 93.929.000,00 20,18454.165.729,002.704.827.529,00 1.568.236.000,000,001.098.440.604,00469.795.396,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Sukoharjo1.02 . 1.02.01 . 35 . 15 467.163.504,00 1.007.900.284,00 11.456.380,00 (5,21)(81.715.832,00)1.486.520.168,00 1.179.887.000,0044.611.200,00950.391.092,00184.884.708,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kalibawang1.02 . 1.02.01 . 35 . 16 200.460.964,00 972.046.547,00 44.611.200,00 3,1637.231.711,001.217.118.711,00 1.218.890.000,0092.040.319,00936.883.621,00189.966.060,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Wonosobo 21.02 . 1.02.01 . 35 . 17 180.372.864,00 745.556.153,00 87.948.869,00 (16,82)(205.012.114,00)1.013.877.886,00 1.800.675.000,0053.496.000,001.403.779.000,00343.400.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kertek 21.02 . 1.02.01 . 35 . 18 355.752.000,00 1.656.461.650,00 418.734.000,00 35,00630.272.650,002.430.947.650,00 889.000.000,004.014.000,00686.178.000,00198.808.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Selomerto 21.02 . 1.02.01 . 35 . 19 199.880.000,00 808.776.008,00 36.653.967,00 17,58156.309.975,001.045.309.975,00 606.500.000,000,00520.400.000,0086.100.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Leksono 21.02 . 1.02.01 . 35 . 20 86.600.000,00 494.343.282,00 30.000.000,00 0,734.443.282,00610.943.282,00 890.000.000,0023.000.000,00647.554.032,00219.445.968,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kejajar 21.02 . 1.02.01 . 35 . 21 201.583.836,00 643.309.688,00 12.000.000,00 (3,72)(33.106.476,00)856.893.524,00 1.903.290.000,0089.739.073,001.486.406.171,00327.144.756,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kalikajar 21.02 . 1.02.01 . 35 . 22 337.550.000,00 1.410.846.500,00 51.603.500,00 (5,43)(103.290.000,00)1.800.000.000,00 2.184.525.000,0071.169.558,001.810.844.317,00302.511.125,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kepil 21.02 . 1.02.01 . 35 . 23 279.195.631,00 1.463.499.256,00 67.681.308,00 (17,13)(374.148.805,00)1.810.376.195,00 934.514.200,00121.260.000,00526.866.200,00286.388.000,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Wadaslintang 21.02 . 1.02.01 . 35 . 24 330.490.000,00 1.014.996.871,00 158.600.000,00 60,95569.572.671,001.504.086.871,00 718.098.604,0017.226.972,00653.710.000,0047.161.632,00Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Sukoharjo 21.02 . 1.02.01 . 35 . 25 39.416.804,00 486.790.205,00 10.938.161,00 (25,20)(180.953.434,00)537.145.170,00 95.135.253.000,00RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SETJONEGORO 13.336.190.472,008.908.703.748,00 72.890.358.780,001.02 . 1.02.02 9.383.084.832,00 83.177.028.124,00 15.753.490.472,00 108.313.603.428,00 13.178.350.428,00 13,85 0,00Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular 0,000,00 0,001.02 . 1.02.02 . 22 0,00 6.518.120.000,00 1.541.800.000,00 8.059.920.000,00 8.059.920.000,00 0,00 0,000,000,000,00Pencegahan dan Pengendalian COVID - 191.02 . 1.02.02 . 22 . 29 0,00 6.518.120.000,00 1.541.800.000,00 0,008.059.920.000,008.059.920.000,00 10.455.553.000,00Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 10.455.553.000,000,00 0,001.02 . 1.02.02 . 26 0,00 0,00 10.455.553.000,00 10.455.553.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,001.000.000.000,000,000,00Pengadaan alat Kesehatan (Pajak Rokok)1.02 . 1.02.02 . 26 . 27 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,000,001.000.000.000,00 2.000.000.000,002.000.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana Prasarana Kesehatan untuk penyakit Akibat Asap Rokok1.02 . 1.02.02 . 26 . 28 0,00 0,00 2.000.000.000,00 0,000,002.000.000.000,00 7.455.553.000,007.455.553.000,000,000,00Pelayanan Kesehatan Rujukan/Sarana Pelayanan Rujukan (DAK Fisik)1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 0,00 0,00 7.455.553.000,00 0,000,007.455.553.000,00 84.679.700.000,00Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2.880.637.472,008.908.703.748,00 72.890.358.780,001.02 . 1.02.02 . 35 9.383.084.832,00 76.658.908.124,00 3.756.137.472,00 89.798.130.428,00 5.118.430.428,00 6,04 84.679.700.000,002.880.637.472,0072.890.358.780,008.908.703.748,00Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 35 . 01 9.383.084.832,00 76.658.908.124,00 3.756.137.472,00 6,045.118.430.428,0089.798.130.428,00 250.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,0034.050.000,00 215.950.000,001.02 . 4.01.03 9.400.000,00 107.439.175,00 0,00 116.839.175,00 (133.160.825,00) (53,26) 250.000.000,00Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 0,0034.050.000,00 215.950.000,001.02 . 4.01.03 . 28 9.400.000,00 107.439.175,00 0,00 116.839.175,00 (133.160.825,00) (53,26) 100.000.000,000,0085.100.000,0014.900.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan UKS1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 0,00 1.839.175,00 0,00 (98,16)(98.160.825,00)1.839.175,00 100.000.000,000,0090.800.000,009.200.000,00Fasilitasi Kegiatan KPAD1.02 . 4.01.03 . 28 . 11 9.200.000,00 90.800.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 50.000.000,000,0040.050.000,009.950.000,00Fasilitasi TPKJM1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 200.000,00 14.800.000,00 0,00 (70,00)(35.000.000,00)15.000.000,00 715.000.000,00KECAMATAN WONOSOBO 75.000.000,004.625.000,00 635.375.000,001.02 . 4.01.05 350.000,00 580.650.000,00 75.000.000,00 656.000.000,00 (59.000.000,00) (8,25) 15.000.000,00Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,004.275.000,00 10.725.000,001.02 . 4.01.05 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 15.000.000,000,0010.725.000,004.275.000,00Peningkatan dan Pengembangan Desa Siaga1.02 . 4.01.05 . 19 . 19 0,00 0,00 0,00 (100,00)(15.000.000,00)0,00 70.000.000,00Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,000,00 70.000.000,001.02 . 4.01.05 . 20 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 (54.000.000,00) (77,14) 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 4.01.05 . 20 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Peningkatan pelayanan perawatan gizi buruki1.02 . 4.01.05 . 20 . 13 0,00 16.000.000,00 0,00 (20,00)(4.000.000,00)16.000.000,00 460.000.000,00Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,000,00 460.000.000,001.02 . 4.01.05 . 21 0,00 510.000.000,00 0,00 510.000.000,00 50.000.000,00 10,87 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Fasilitasi Jambanisasi1.02 . 4.01.05 . 21 . 07 0,00 200.000.000,00 0,00 0,000,00200.000.000,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Peningkatan cakupan akses jamban sehat1.02 . 4.01.05 . 21 . 10 0,00 100.000.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 160.000.000,000,00160.000.000,000,00Percepatan Kecamatan ODF1.02 . 4.01.05 . 21 . 14 0,00 210.000.000,00 0,00 31,2550.000.000,00210.000.000,00 75.000.000,00Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular 0,00350.000,00 74.650.000,001.02 . 4.01.05 . 22 350.000,00 54.650.000,00 0,00 55.000.000,00 (20.000.000,00) (26,67) 55.000.000,000,0054.650.000,00350.000,00Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit 1.02 . 4.01.05 . 22 . 10 350.000,00 54.650.000,00 0,00 0,000,0055.000.000,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Peningkatan pencegahan dan penanggulangan DBD1.02 . 4.01.05 . 22 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00)0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 6 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 75.000.000,00Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 75.000.000,000,00 0,001.02 . 4.01.05 . 25 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,0075.000.000,000,000,00Rehabilitasi gedung Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) / Posyandu1.02 . 4.01.05 . 25 . 25 0,00 0,00 75.000.000,00 0,000,0075.000.000,00 20.000.000,00Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,000,00 20.000.000,001.02 . 4.01.05 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan1.02 . 4.01.05 . 30 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00)0,00 31.500.000,00KECAMATAN KERTEK 0,0014.350.000,00 17.150.000,001.02 . 4.01.06 14.350.000,00 17.150.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 0,00 31.500.000,00Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,0014.350.000,00 17.150.000,001.02 . 4.01.06 . 19 14.350.000,00 17.150.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 0,00 15.000.000,000,008.850.000,006.150.000,00Peningkatan dan Pengembangan Desa Siaga1.02 . 4.01.06 . 19 . 19 6.150.000,00 8.850.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 16.500.000,000,008.300.000,008.200.000,00Peningkatan Cakupan PHBS Rumah Tangga Sehat1.02 . 4.01.06 . 19 . 20 8.200.000,00 8.300.000,00 0,00 0,000,0016.500.000,00 20.000.000,00KECAMATAN SELOMERTO 0,00350.000,00 19.650.000,001.02 . 4.01.07 350.000,00 19.650.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00350.000,00 19.650.000,001.02 . 4.01.07 . 19 350.000,00 19.650.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,000,0019.650.000,00350.000,00Peningkatan dan Pengembangan Desa Siaga1.02 . 4.01.07 . 19 . 19 350.000,00 19.650.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 202.000.000,00KECAMATAN MOJOTENGAH 0,000,00 202.000.000,001.02 . 4.01.10 0,00 126.000.000,00 0,00 126.000.000,00 (76.000.000,00) (37,62) 16.000.000,00Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,000,00 16.000.000,001.02 . 4.01.10 . 19 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,000,0016.000.000,000,00Pelatihan Kader Posyandu Tingkat Kelurahan1.02 . 4.01.10 . 19 . 13 0,00 16.000.000,00 0,00 0,000,0016.000.000,00 76.000.000,00Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,000,00 76.000.000,001.02 . 4.01.10 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 (76.000.000,00) (100,00) 76.000.000,000,0076.000.000,000,00Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil1.02 . 4.01.10 . 20 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(76.000.000,00)0,00 110.000.000,00Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,000,00 110.000.000,001.02 . 4.01.10 . 21 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,000,00110.000.000,000,00Peningkatan cakupan akses jamban sehat1.02 . 4.01.10 . 21 . 10 0,00 110.000.000,00 0,00 0,000,00110.000.000,00 100.000.000,00KECAMATAN GARUNG 0,006.200.000,00 93.800.000,001.02 . 4.01.11 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 (97.900.000,00) (97,90) 100.000.000,00Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,006.200.000,00 93.800.000,001.02 . 4.01.11 . 19 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 (97.900.000,00) (97,90) 100.000.000,000,0093.800.000,006.200.000,00Peningkatan Cakupan PHBS Rumah Tangga Sehat1.02 . 4.01.11 . 19 . 20 0,00 2.100.000,00 0,00 (97,90)(97.900.000,00)2.100.000,00 32.000.000,00KECAMATAN KEJAJAR 0,007.400.000,00 24.600.000,001.02 . 4.01.12 7.400.000,00 24.600.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,007.400.000,00 12.600.000,001.02 . 4.01.12 . 19 7.400.000,00 12.600.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,000,0012.600.000,007.400.000,00Peningkatan dan Pengembangan Desa Siaga1.02 . 4.01.12 . 19 . 19 7.400.000,00 12.600.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 12.000.000,00Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,000,00 12.000.000,001.02 . 4.01.12 . 30 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan1.02 . 4.01.12 . 30 . 03 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000,0012.000.000,00 25.000.000,00KECAMATAN KALIKAJAR 0,00100.000,00 24.900.000,001.02 . 4.01.13 100.000,00 24.900.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00100.000,00 24.900.000,001.02 . 4.01.13 . 19 100.000,00 24.900.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,000,0024.900.000,00100.000,00Peningkatan dan Pengembangan Desa Siaga1.02 . 4.01.13 . 19 . 19 100.000,00 24.900.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 35.000.000,00KECAMATAN KALIWIRO 0,000,00 35.000.000,001.02 . 4.01.16 0,00 0,00 0,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00) 35.000.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,000,00 35.000.000,001.02 . 4.01.16 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00) 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 4.01.16 . 16 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(35.000.000,00)0,00 65.000.000,00KECAMATAN WADASLINTANG 0,0011.600.000,00 53.400.000,001.02 . 4.01.17 11.600.000,00 53.400.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,0011.600.000,00 53.400.000,001.02 . 4.01.17 . 19 11.600.000,00 53.400.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,000,0053.400.000,0011.600.000,00Peningkatan dan Pengembangan Desa Siaga1.02 . 4.01.17 . 19 . 19 11.600.000,00 53.400.000,00 0,00 0,000,0065.000.000,00 184.111.546.462,00Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 123.604.340.000,00773.177.000,00 59.734.029.462,001.03 760.696.000,00 55.813.771.715,00 95.825.751.000,00 152.400.218.715,00 (31.711.327.747,00) (17,22) 172.803.546.462,00DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 112.906.340.000,00708.519.000,00 59.188.687.462,001.03 . 1.03.01 760.696.000,00 55.725.771.715,00 87.633.196.000,00 144.119.663.715,00 (28.683.882.747,00) (16,60) 2.208.043.012,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00246.030.000,00 1.962.013.012,001.03 . 1.03.01 . 01 249.800.000,00 2.067.708.012,00 0,00 2.317.508.012,00 109.465.000,00 4,96 4.250.000,000,004.250.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 0,00 4.250.000,00 0,00 0,000,004.250.000,00 64.530.000,000,0064.530.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 0,00 65.530.000,00 0,00 1,551.000.000,0065.530.000,00 158.000.000,000,005.000.000,00153.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 154.200.000,00 7.000.000,00 0,00 2,033.200.000,00161.200.000,00 38.021.892,000,0038.021.892,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 0,00 50.000.000,00 0,00 31,5011.978.108,0050.000.000,00 54.959.520,000,0054.959.520,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 0,00 56.959.520,00 0,00 3,642.000.000,0056.959.520,00 10.178.000,000,0010.178.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 0,00 14.297.200,00 0,00 40,474.119.200,0014.297.200,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 7 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 29.079.600,000,0029.079.600,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 0,00 33.079.600,00 0,00 13,764.000.000,0033.079.600,00 3.084.000,000,003.084.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 0,00 3.084.000,00 0,00 0,000,003.084.000,00 10.300.000,000,0010.300.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 0,00 10.300.000,00 0,00 0,000,0010.300.000,00 217.385.000,000,00217.385.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 0,00 105.381.692,00 0,00 (51,52)(112.003.308,00)105.381.692,00 8.075.000,000,008.075.000,000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 0,00 8.075.000,00 0,00 0,000,008.075.000,00 1.231.708.000,000,001.224.988.000,006.720.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 9.850.000,00 1.393.829.000,00 0,00 13,96171.971.000,001.403.679.000,00 378.472.000,000,00292.162.000,0086.310.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 85.750.000,00 315.922.000,00 0,00 6,1323.200.000,00401.672.000,00 3.698.181.450,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.200.000.000,000,00 498.181.450,001.03 . 1.03.01 . 02 0,00 490.631.450,00 1.762.000.000,00 2.252.631.450,00 (1.445.550.000,00) (39,09) 42.381.450,000,0042.381.450,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 0,00 45.000.000,00 0,00 6,182.618.550,0045.000.000,00 337.550.000,000,00337.550.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 0,00 337.550.000,00 0,00 0,000,00337.550.000,00 9.450.000,000,009.450.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 0,00 9.450.000,00 0,00 0,000,009.450.000,00 108.800.000,000,00108.800.000,000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat, Perbengkelan dan Prasarana Umum1.03 . 1.03.01 . 02 . 33 0,00 98.631.450,00 0,00 (9,35)(10.168.550,00)98.631.450,00 3.200.000.000,003.200.000.000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 0,00 0,00 1.762.000.000,00 (44,94)(1.438.000.000,00)1.762.000.000,00 97.443.264.000,00Program pembangunan jalan dan jembatan 96.443.264.000,0019.358.000,00 980.642.000,001.03 . 1.03.01 . 15 14.276.000,00 585.724.000,00 44.144.120.000,00 44.744.120.000,00 (52.699.144.000,00) (54,08) 7.000.000.000,007.000.000.000,000,000,00Pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(7.000.000.000,00)0,00 22.260.594.000,0022.260.594.000,000,000,00Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK Reguler)1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(22.260.594.000,00)0,00 10.337.670.000,0010.337.670.000,000,000,00Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK Penugasan)1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.337.670.000,00)0,00 0,000,000,000,00Penataan Pedestrian Jalan (Bantuan Provinsi)1.03 . 1.03.01 . 15 . 16 0,00 0,00 1.720.000.000,00 0,001.720.000.000,001.720.000.000,00 1.000.000.000,000,00980.642.000,0019.358.000,00Penataan Pedestrian Jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 14.276.000,00 585.724.000,00 0,00 (40,00)(400.000.000,00)600.000.000,00 0,000,000,000,00Peningkatan Jalan (Bantuan Provinsi)1.03 . 1.03.01 . 15 . 18 0,00 0,00 33.390.000.000,00 0,0033.390.000.000,0033.390.000.000,00 56.845.000.000,0056.845.000.000,000,000,00Peningkatan Jalan dan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 0,00 0,00 9.034.120.000,00 (84,11)(47.810.880.000,00)9.034.120.000,00 500.000.000,00Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0,0012.638.000,00 487.362.000,001.03 . 1.03.01 . 16 37.580.000,00 862.420.000,00 0,00 900.000.000,00 400.000.000,00 80,00 500.000.000,000,00487.362.000,0012.638.000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 37.580.000,00 862.420.000,00 0,00 80,00400.000.000,00900.000.000,00 4.750.000.000,00Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,0011.790.000,00 4.738.210.000,001.03 . 1.03.01 . 18 124.840.000,00 4.896.699.000,00 21.740.000.000,00 26.761.539.000,00 22.011.539.000,00 463,40 4.750.000.000,000,004.738.210.000,0011.790.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 35.190.000,00 964.810.000,00 0,00 (78,95)(3.750.000.000,00)1.000.000.000,00 0,000,000,000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah I1.03 . 1.03.01 . 18 . 11 17.750.000,00 732.250.000,00 4.010.000.000,00 0,004.760.000.000,004.760.000.000,00 0,000,000,000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah II1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 16.900.000,00 733.100.000,00 4.880.000.000,00 0,005.630.000.000,005.630.000.000,00 0,000,000,000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah III1.03 . 1.03.01 . 18 . 13 16.900.000,00 1.004.639.000,00 3.130.000.000,00 0,004.151.539.000,004.151.539.000,00 0,000,000,000,00Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Wilayah IV1.03 . 1.03.01 . 18 . 14 21.600.000,00 728.400.000,00 5.120.000.000,00 0,005.870.000.000,005.870.000.000,00 0,000,000,000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah V1.03 . 1.03.01 . 18 . 15 16.500.000,00 733.500.000,00 4.600.000.000,00 0,005.350.000.000,005.350.000.000,00 340.106.000,00Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan 66.000.000,0017.750.000,00 256.356.000,001.03 . 1.03.01 . 20 3.650.000,00 531.414.003,00 0,00 535.064.003,00 194.958.003,00 57,32 340.106.000,0066.000.000,00256.356.000,0017.750.000,00Inspeksi kondisi jalan1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 3.650.000,00 531.414.003,00 0,00 57,32194.958.003,00535.064.003,00 870.000.000,00Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 870.000.000,000,00 0,001.03 . 1.03.01 . 23 0,00 0,00 0,00 0,00 (870.000.000,00) (100,00) 870.000.000,00870.000.000,000,000,00Pengadaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(870.000.000,00)0,00 13.077.076.000,00Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 12.327.076.000,0018.950.000,00 731.050.000,001.03 . 1.03.01 . 24 59.250.000,00 1.790.750.000,00 19.987.076.000,00 21.837.076.000,00 8.760.000.000,00 66,99 7.550.000.000,007.550.000.000,000,000,00Pembangunan/Rehabilitasi jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 0,00 0,00 3.880.000.000,00 (48,61)(3.670.000.000,00)3.880.000.000,00 750.000.000,000,00731.050.000,0018.950.000,00Pemeliharaan Rutin Jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 59.250.000,00 1.790.750.000,00 0,00 146,671.100.000.000,001.850.000.000,00 4.777.076.000,004.777.076.000,000,000,00Pembangunan/Rehabilitasi jaringan irigasi (DAK)1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 0,00 0,00 4.807.076.000,00 0,6330.000.000,004.807.076.000,00 0,000,000,000,00Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Irigasi (bantuan provinsi)1.03 . 1.03.01 . 24 . 25 0,00 0,00 11.300.000.000,00 0,0011.300.000.000,0011.300.000.000,00 48.266.876.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,0049.538.000,00 48.217.338.000,001.03 . 1.03.01 . 27 28.300.000,00 43.558.986.150,00 0,00 43.587.286.150,00 (4.679.589.850,00) (9,70) 200.000.000,000,00195.530.000,004.470.000,00Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah1.03 . 1.03.01 . 27 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00)0,00 250.000.000,000,00246.280.000,003.720.000,00Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(250.000.000,00)0,00 200.000.000,000,00169.300.000,0030.700.000,00Pamsimas1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 28.300.000,00 136.700.000,00 0,00 (17,50)(35.000.000,00)165.000.000,00 5.730.000.000,000,005.730.000.000,000,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 0,00 2.480.000.000,00 0,00 (56,72)(3.250.000.000,00)2.480.000.000,00 1.920.000.000,000,001.920.000.000,000,00Pembangunan IPAL1.03 . 1.03.01 . 27 . 16 0,00 1.300.000.000,00 0,00 (32,29)(620.000.000,00)1.300.000.000,00 7.150.000.000,000,007.150.000.000,000,00Pembuatan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler)1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 0,00 7.150.000.000,00 0,00 0,000,007.150.000.000,00 17.406.876.000,000,0017.406.876.000,000,00Pembuatan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan)1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 0,00 17.406.876.000,00 0,00 0,000,0017.406.876.000,00 0,000,000,000,00Pembangunan SPAM (DAK Reguler)1.03 . 1.03.01 . 27 . 22 0,00 25.410.150,00 0,00 0,0025.410.150,0025.410.150,00 15.060.000.000,000,0015.060.000.000,000,00Pembangunan SPAM (DAK Penugasan)1.03 . 1.03.01 . 27 . 23 0,00 15.060.000.000,00 0,00 0,000,0015.060.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 8 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 350.000.000,000,00339.352.000,0010.648.000,00Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Wonosobo 1.03 . 1.03.01 . 27 . 25 0,00 0,00 0,00 (100,00)(350.000.000,00)0,00 0,000,000,000,00Pembangunan IPAL Komunal (Bantuan Provinsi)1.03 . 1.03.01 . 27 . 33 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 1.050.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur 0,00114.465.000,00 935.535.000,001.03 . 1.03.01 . 31 89.925.000,00 419.594.600,00 0,00 509.519.600,00 (540.480.400,00) (51,47) 200.000.000,000,00180.500.000,0019.500.000,00Fasilitasi Forum Kemitraan bidang infrastruktur1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 9.900.000,00 43.119.600,00 0,00 (73,49)(146.980.400,00)53.019.600,00 150.000.000,000,00140.250.000,009.750.000,00Fasilitasi Kota Hijau dan Kota Pustaka1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00)0,00 50.000.000,000,0044.860.000,005.140.000,00Peningkatan Kapasitas penyedia Barang dan Jasa1.03 . 1.03.01 . 31 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 100.000.000,000,0088.625.000,0011.375.000,00Pendamping tenaga teknis AHSP1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 5.925.000,00 40.575.000,00 0,00 (53,50)(53.500.000,00)46.500.000,00 250.000.000,000,00198.250.000,0051.750.000,00Monev bidang infrastruktur1.03 . 1.03.01 . 31 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(250.000.000,00)0,00 300.000.000,000,00283.050.000,0016.950.000,00Fasilitasi Perencanaan dan Pelaporan1.03 . 1.03.01 . 31 . 11 74.100.000,00 335.900.000,00 0,00 36,67110.000.000,00410.000.000,00 600.000.000,00Program Perencanaan Tata Ruang 0,00218.000.000,00 382.000.000,001.03 . 1.03.01 . 34 153.075.000,00 521.844.500,00 0,00 674.919.500,00 74.919.500,00 12,49 600.000.000,000,00382.000.000,00218.000.000,00Fasilitasi BKPRD1.03 . 1.03.01 . 34 . 16 153.075.000,00 521.844.500,00 0,00 12,4974.919.500,00674.919.500,00 300.000.000,00DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0,0064.658.000,00 235.342.000,001.03 . 2.12.01 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 (282.000.000,00) (94,00) 300.000.000,00Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,0064.658.000,00 235.342.000,001.03 . 2.12.01 . 36 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 (282.000.000,00) (94,00) 150.000.000,000,00142.361.000,007.639.000,00Pemetaan Bangunan yang Berijin1.03 . 2.12.01 . 36 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00)0,00 150.000.000,000,0092.981.000,0057.019.000,00Peningkatan Penerbitan Perijinan (IMB)1.03 . 2.12.01 . 36 . 10 0,00 18.000.000,00 0,00 (88,00)(132.000.000,00)18.000.000,00 4.322.000.000,00KECAMATAN WONOSOBO 4.122.000.000,000,00 200.000.000,001.03 . 4.01.05 0,00 70.000.000,00 3.176.555.000,00 3.246.555.000,00 (1.075.445.000,00) (24,88) 1.600.000.000,00Program pembangunan jalan dan jembatan 1.600.000.000,000,00 0,001.03 . 4.01.05 . 15 0,00 0,00 1.047.795.000,00 1.047.795.000,00 (552.205.000,00) (34,51) 1.600.000.000,001.600.000.000,000,000,00Pembangunan jalan1.03 . 4.01.05 . 15 . 03 0,00 0,00 854.400.000,00 (46,60)(745.600.000,00)854.400.000,00 0,000,000,000,00Peningkatan Jalan dan Jembatan1.03 . 4.01.05 . 15 . 19 0,00 0,00 193.395.000,00 0,00193.395.000,00193.395.000,00 200.000.000,00Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 200.000.000,000,00 0,001.03 . 4.01.05 . 16 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00200.000.000,000,000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 4.01.05 . 16 . 03 0,00 0,00 200.000.000,00 0,000,00200.000.000,00 2.522.000.000,00Program pembangunan infrastruktur perdesaan 2.322.000.000,000,00 200.000.000,001.03 . 4.01.05 . 30 0,00 70.000.000,00 1.928.760.000,00 1.998.760.000,00 (523.240.000,00) (20,75) 1.897.000.000,001.897.000.000,000,000,00Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainya1.03 . 4.01.05 . 30 . 08 0,00 0,00 1.725.200.000,00 (9,06)(171.800.000,00)1.725.200.000,00 625.000.000,00425.000.000,00200.000.000,000,00Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan1.03 . 4.01.05 . 30 . 09 0,00 70.000.000,00 203.560.000,00 (56,23)(351.440.000,00)273.560.000,00 500.000.000,00KECAMATAN KERTEK 500.000.000,000,00 0,001.03 . 4.01.06 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 (200.000.000,00) (40,00) 200.000.000,00Program pembangunan jalan dan jembatan 200.000.000,000,00 0,001.03 . 4.01.06 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 200.000.000,00200.000.000,000,000,00Pembangunan jalan1.03 . 4.01.06 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00)0,00 300.000.000,00Program pembangunan infrastruktur perdesaan 300.000.000,000,00 0,001.03 . 4.01.06 . 30 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00300.000.000,000,000,00Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainya1.03 . 4.01.06 . 30 . 08 0,00 0,00 300.000.000,00 0,000,00300.000.000,00 400.000.000,00KECAMATAN LEKSONO 400.000.000,000,00 0,001.03 . 4.01.08 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 (200.000.000,00) (50,00) 400.000.000,00Program pembangunan infrastruktur perdesaan 400.000.000,000,00 0,001.03 . 4.01.08 . 30 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 (200.000.000,00) (50,00) 400.000.000,00400.000.000,000,000,00Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainya1.03 . 4.01.08 . 30 . 08 0,00 0,00 200.000.000,00 (50,00)(200.000.000,00)200.000.000,00 780.000.000,00KECAMATAN WATUMALANG 780.000.000,000,00 0,001.03 . 4.01.09 0,00 0,00 820.000.000,00 820.000.000,00 40.000.000,00 5,13 780.000.000,00Program pembangunan infrastruktur perdesaan 780.000.000,000,00 0,001.03 . 4.01.09 . 30 0,00 0,00 820.000.000,00 820.000.000,00 40.000.000,00 5,13 780.000.000,00780.000.000,000,000,00Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainya1.03 . 4.01.09 . 30 . 08 0,00 0,00 820.000.000,00 5,1340.000.000,00820.000.000,00 1.950.000.000,00KECAMATAN MOJOTENGAH 1.950.000.000,000,00 0,001.03 . 4.01.10 0,00 0,00 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 (600.000.000,00) (30,77) 1.950.000.000,00Program pembangunan infrastruktur perdesaan 1.950.000.000,000,00 0,001.03 . 4.01.10 . 30 0,00 0,00 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 (600.000.000,00) (30,77) 1.750.000.000,001.750.000.000,000,000,00Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainya1.03 . 4.01.10 . 30 . 08 0,00 0,00 1.150.000.000,00 (34,29)(600.000.000,00)1.150.000.000,00 200.000.000,00200.000.000,000,000,00Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan1.03 . 4.01.10 . 30 . 09 0,00 0,00 200.000.000,00 0,000,00200.000.000,00 550.000.000,00KECAMATAN GARUNG 550.000.000,000,00 0,001.03 . 4.01.11 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 (200.000.000,00) (36,36) 550.000.000,00Program pembangunan infrastruktur perdesaan 550.000.000,000,00 0,001.03 . 4.01.11 . 30 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 (200.000.000,00) (36,36) 550.000.000,00550.000.000,000,000,00Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainya1.03 . 4.01.11 . 30 . 08 0,00 0,00 350.000.000,00 (36,36)(200.000.000,00)350.000.000,00 700.000.000,00KECAMATAN KALIKAJAR 700.000.000,000,00 0,001.03 . 4.01.13 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 (200.000.000,00) (28,57) 700.000.000,00Program pembangunan infrastruktur perdesaan 700.000.000,000,00 0,001.03 . 4.01.13 . 30 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 (200.000.000,00) (28,57) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 9 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 700.000.000,00700.000.000,000,000,00Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainya1.03 . 4.01.13 . 30 . 08 0,00 0,00 500.000.000,00 (28,57)(200.000.000,00)500.000.000,00 596.000.000,00KECAMATAN KALIWIRO 596.000.000,000,00 0,001.03 . 4.01.16 0,00 0,00 296.000.000,00 296.000.000,00 (300.000.000,00) (50,34) 150.000.000,00Program pembangunan jalan dan jembatan 150.000.000,000,00 0,001.03 . 4.01.16 . 15 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00150.000.000,000,000,00Pembangunan jalan1.03 . 4.01.16 . 15 . 03 0,00 0,00 150.000.000,00 0,000,00150.000.000,00 86.000.000,00Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 86.000.000,000,00 0,001.03 . 4.01.16 . 16 0,00 0,00 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00 86.000.000,0086.000.000,000,000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 4.01.16 . 16 . 03 0,00 0,00 86.000.000,00 0,000,0086.000.000,00 360.000.000,00Program pembangunan infrastruktur perdesaan 360.000.000,000,00 0,001.03 . 4.01.16 . 30 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 (300.000.000,00) (83,33) 360.000.000,00360.000.000,000,000,00Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainya1.03 . 4.01.16 . 30 . 08 0,00 0,00 60.000.000,00 (83,33)(300.000.000,00)60.000.000,00 1.210.000.000,00KECAMATAN WADASLINTANG 1.100.000.000,000,00 110.000.000,001.03 . 4.01.17 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 (10.000.000,00) (0,83) 1.210.000.000,00Program pembangunan infrastruktur perdesaan 1.100.000.000,000,00 110.000.000,001.03 . 4.01.17 . 30 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 (10.000.000,00) (0,83) 1.050.000.000,001.050.000.000,000,000,00Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainya1.03 . 4.01.17 . 30 . 08 0,00 0,00 1.200.000.000,00 14,29150.000.000,001.200.000.000,00 50.000.000,0050.000.000,000,000,00Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan1.03 . 4.01.17 . 30 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 110.000.000,000,00110.000.000,000,00Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi1.03 . 4.01.17 . 30 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(110.000.000,00)0,00 10.403.288.510,00Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 2.799.405.000,00199.313.000,00 7.404.570.510,001.04 187.458.000,00 4.442.348.510,00 9.220.400.000,00 13.850.206.510,00 3.446.918.000,00 33,13 5.521.288.510,00DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 2.649.005.000,00190.863.000,00 2.681.420.510,001.04 . 1.04.01 180.378.000,00 2.522.320.510,00 9.070.000.000,00 11.772.698.510,00 6.251.410.000,00 113,22 1.440.781.450,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00142.738.000,00 1.298.043.450,001.04 . 1.04.01 . 01 145.778.000,00 1.270.003.450,00 0,00 1.415.781.450,00 (25.000.000,00) (1,74) 2.500.000,000,002.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000,002.500.000,00 37.500.000,000,0037.500.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 0,00 37.500.000,00 0,00 0,000,0037.500.000,00 58.350.000,000,000,0058.350.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 62.040.000,00 0,00 0,00 6,323.690.000,0062.040.000,00 19.000.000,000,0019.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 0,00 25.000.000,00 0,00 31,586.000.000,0025.000.000,00 275.659.500,000,00275.009.500,00650.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 0,00 246.469.500,00 0,00 (10,59)(29.190.000,00)246.469.500,00 4.000.950,000,004.000.950,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 0,00 4.000.950,00 0,00 0,000,004.000.950,00 20.500.000,000,0020.500.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 0,00 32.000.000,00 0,00 56,1011.500.000,0032.000.000,00 2.700.000,000,002.700.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000,002.700.000,00 45.005.000,000,0045.005.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 0,00 60.005.000,00 0,00 33,3315.000.000,0060.005.000,00 180.000.000,000,00180.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 0,00 180.000.000,00 0,00 0,000,00180.000.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 497.566.000,000,00496.916.000,00650.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 650.000,00 496.916.000,00 0,00 0,000,00497.566.000,00 248.000.000,000,00164.912.000,0083.088.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 83.088.000,00 132.912.000,00 0,00 (12,90)(32.000.000,00)216.000.000,00 408.500.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200.000.000,000,00 208.500.000,001.04 . 1.04.01 . 02 0,00 233.500.000,00 0,00 233.500.000,00 (175.000.000,00) (42,84) 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 0,00 50.000.000,00 0,00 42,8615.000.000,0050.000.000,00 145.000.000,000,00145.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 0,00 155.000.000,00 0,00 6,9010.000.000,00155.000.000,00 1.500.000,000,001.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000,001.500.000,00 7.000.000,000,007.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.04 . 1.04.01 . 02 . 29 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000,007.000.000,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 30 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 200.000.000,00200.000.000,000,000,00Penataan Lingkungan Kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 45 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00)0,00 114.396.500,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,00650.000,00 113.746.500,001.04 . 1.04.01 . 03 650.000,00 113.746.500,00 0,00 114.396.500,00 0,00 0,00 114.396.500,000,00113.746.500,00650.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 650.000,00 113.746.500,00 0,00 0,000,00114.396.500,00 3.557.610.560,00Program Pengembangan Perumahan 2.449.005.000,0047.475.000,00 1.061.130.560,001.04 . 1.04.01 . 15 33.950.000,00 905.070.560,00 9.070.000.000,00 10.009.020.560,00 6.451.410.000,00 181,34 300.000.000,000,00284.100.000,0015.900.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 8.400.000,00 165.600.000,00 0,00 (42,00)(126.000.000,00)174.000.000,00 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 200.000,00 108.800.000,00 0,00 45,3334.000.000,00109.000.000,00 0,000,000,000,00Penataan Lingkungan Kelurahan1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 0,00 0,00 8.350.000.000,00 0,008.350.000.000,008.350.000.000,00 100.000.000,000,0097.000.000,003.000.000,00Fasilitasi Pengembangan (Pisew)1.04 . 1.04.01 . 15 . 12 3.000.000,00 67.000.000,00 0,00 (30,00)(30.000.000,00)70.000.000,00 2.910.000.000,002.449.005.000,00447.220.000,0013.775.000,00Penataan Lingkungan Kumuh1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 7.550.000,00 405.860.000,00 720.000.000,00 (61,05)(1.776.590.000,00)1.133.410.000,00 172.610.560,000,00157.810.560,0014.800.000,00Pendamping Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 14.800.000,00 157.810.560,00 0,00 0,000,00172.610.560,00 100.000.000,00BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,007.080.000,00 92.920.000,001.04 . 1.05.02 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 0,007.080.000,00 92.920.000,001.04 . 1.05.02 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,000,0092.920.000,007.080.000,00Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran1.04 . 1.05.02 . 19 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 10 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 2.136.000.000,00KECAMATAN WONOSOBO 50.400.000,001.020.000,00 2.084.580.000,001.04 . 4.01.05 1.020.000,00 623.880.000,00 50.400.000,00 675.300.000,00 (1.460.700.000,00) (68,38) 2.136.000.000,00Program Lingkungan Sehat Perumahan 50.400.000,001.020.000,00 2.084.580.000,001.04 . 4.01.05 . 16 1.020.000,00 623.880.000,00 50.400.000,00 675.300.000,00 (1.460.700.000,00) (68,38) 65.000.000,0050.400.000,0013.580.000,001.020.000,00Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan1.04 . 4.01.05 . 16 . 04 1.020.000,00 13.580.000,00 50.400.000,00 0,000,0065.000.000,00 637.000.000,000,00637.000.000,000,00Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat1.04 . 4.01.05 . 16 . 07 0,00 172.000.000,00 0,00 (73,00)(465.000.000,00)172.000.000,00 166.000.000,000,00166.000.000,000,00Pembangunan akses air limbah setempat (septitank) kabupaten Wonosobo1.04 . 4.01.05 . 16 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(166.000.000,00)0,00 1.118.000.000,000,001.118.000.000,000,00Fsilitasi Pengembangan Kawasan (PISEW)1.04 . 4.01.05 . 16 . 15 0,00 438.300.000,00 0,00 (60,80)(679.700.000,00)438.300.000,00 150.000.000,000,00150.000.000,000,00Fasilitasi Jambanisasi Desa1.04 . 4.01.05 . 16 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00)0,00 690.000.000,00KECAMATAN KERTEK 0,000,00 690.000.000,001.04 . 4.01.06 6.060.000,00 528.665.000,00 0,00 534.725.000,00 (155.275.000,00) (22,50) 590.000.000,00Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,000,00 590.000.000,001.04 . 4.01.06 . 16 6.060.000,00 428.665.000,00 0,00 434.725.000,00 (155.275.000,00) (26,32) 190.000.000,000,00190.000.000,000,00Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat1.04 . 4.01.06 . 16 . 07 0,00 190.000.000,00 0,00 0,000,00190.000.000,00 400.000.000,000,00400.000.000,000,00Fasilitasi Jambanisasi Desa1.04 . 4.01.06 . 16 . 16 6.060.000,00 238.665.000,00 0,00 (38,82)(155.275.000,00)244.725.000,00 100.000.000,00Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 0,000,00 100.000.000,001.04 . 4.01.06 . 17 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat 1.04 . 4.01.06 . 17 . 02 0,00 100.000.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 260.000.000,00KECAMATAN SELOMERTO 0,000,00 260.000.000,001.04 . 4.01.07 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 (150.000.000,00) (57,69) 260.000.000,00Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,000,00 260.000.000,001.04 . 4.01.07 . 16 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 (150.000.000,00) (57,69) 110.000.000,000,00110.000.000,000,00Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat1.04 . 4.01.07 . 16 . 07 0,00 110.000.000,00 0,00 0,000,00110.000.000,00 150.000.000,000,00150.000.000,000,00Fasilitasi Jambanisasi Desa1.04 . 4.01.07 . 16 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00)0,00 200.000.000,00KECAMATAN LEKSONO 0,000,00 200.000.000,001.04 . 4.01.08 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Program Pengembangan Perumahan 0,000,00 200.000.000,001.04 . 4.01.08 . 15 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu1.04 . 4.01.08 . 15 . 06 0,00 200.000.000,00 0,00 0,000,00200.000.000,00 100.000.000,00KECAMATAN WATUMALANG 100.000.000,000,00 0,001.04 . 4.01.09 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Program Lingkungan Sehat Perumahan 100.000.000,000,00 0,001.04 . 4.01.09 . 16 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00100.000.000,000,000,00Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat1.04 . 4.01.09 . 16 . 07 0,00 0,00 100.000.000,00 0,000,00100.000.000,00 330.000.000,00KECAMATAN MOJOTENGAH 0,000,00 330.000.000,001.04 . 4.01.10 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 (150.000.000,00) (45,45) 330.000.000,00Program Pengembangan Perumahan 0,000,00 330.000.000,001.04 . 4.01.10 . 15 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 (150.000.000,00) (45,45) 330.000.000,000,00330.000.000,000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu1.04 . 4.01.10 . 15 . 06 0,00 180.000.000,00 0,00 (45,45)(150.000.000,00)180.000.000,00 366.000.000,00KECAMATAN KEJAJAR 0,000,00 366.000.000,001.04 . 4.01.12 0,00 66.883.000,00 0,00 66.883.000,00 (299.117.000,00) (81,73) 366.000.000,00Program Pengembangan Perumahan 0,000,00 366.000.000,001.04 . 4.01.12 . 15 0,00 66.883.000,00 0,00 66.883.000,00 (299.117.000,00) (81,73) 366.000.000,000,00366.000.000,000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu1.04 . 4.01.12 . 15 . 06 0,00 66.883.000,00 0,00 (81,73)(299.117.000,00)66.883.000,00 330.000.000,00KECAMATAN KALIKAJAR 0,000,00 330.000.000,001.04 . 4.01.13 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 (130.000.000,00) (39,39) 330.000.000,00Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,000,00 330.000.000,001.04 . 4.01.13 . 16 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 (130.000.000,00) (39,39) 330.000.000,000,00330.000.000,000,00Fasilitasi Jambanisasi Desa1.04 . 4.01.13 . 16 . 16 0,00 200.000.000,00 0,00 (39,39)(130.000.000,00)200.000.000,00 100.000.000,00KECAMATAN SAPURAN 0,000,00 100.000.000,001.04 . 4.01.14 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,000,00 100.000.000,001.04 . 4.01.14 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat1.04 . 4.01.14 . 16 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 110.000.000,00KECAMATAN KEPIL 0,000,00 110.000.000,001.04 . 4.01.15 0,00 10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 (99.400.000,00) (90,36) 110.000.000,00Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,000,00 110.000.000,001.04 . 4.01.15 . 16 0,00 10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 (99.400.000,00) (90,36) 110.000.000,000,00110.000.000,000,00Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat1.04 . 4.01.15 . 16 . 07 0,00 10.600.000,00 0,00 (90,36)(99.400.000,00)10.600.000,00 160.000.000,00KECAMATAN WADASLINTANG 0,00350.000,00 159.650.000,001.04 . 4.01.17 0,00 0,00 0,00 0,00 (160.000.000,00) (100,00) 160.000.000,00Program Pengembangan Perumahan 0,00350.000,00 159.650.000,001.04 . 4.01.17 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (160.000.000,00) (100,00) 160.000.000,000,00159.650.000,00350.000,00Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu1.04 . 4.01.17 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(160.000.000,00)0,00 15.708.082.150,00Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 562.000.000,001.822.503.000,00 13.323.579.150,001.05 2.089.377.000,00 14.566.873.486,00 599.607.000,00 17.255.857.486,00 1.547.775.336,00 9,85 4.201.021.800,00SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 42.000.000,00661.160.000,00 3.497.861.800,001.05 . 1.05.01 727.332.000,00 3.252.254.136,00 0,00 3.979.586.136,00 (221.435.664,00) (5,27) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 11 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 1.142.431.800,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00601.170.000,00 541.261.800,001.05 . 1.05.01 . 01 693.132.000,00 507.614.136,00 0,00 1.200.746.136,00 58.314.336,00 5,10 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000,003.000.000,00 27.500.000,000,0027.500.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 0,00 27.500.000,00 0,00 0,000,0027.500.000,00 38.140.000,000,00340.000,0037.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 46.200.000,00 340.000,00 0,00 22,028.400.000,0046.540.000,00 20.338.800,000,0020.338.800,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 0,00 20.338.800,00 0,00 0,000,0020.338.800,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000,006.000.000,00 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000,004.000.000,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000,006.000.000,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000,006.000.000,00 206.928.000,000,00206.928.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 0,00 206.928.000,00 0,00 0,000,00206.928.000,00 132.600.000,000,00132.600.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 0,00 124.200.000,00 0,00 (6,33)(8.400.000,00)124.200.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 641.925.000,000,0078.555.000,00563.370.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 646.932.000,00 53.307.336,00 0,00 9,0858.314.336,00700.239.336,00 282.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42.000.000,000,00 240.000.000,001.05 . 1.05.01 . 02 0,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 (42.000.000,00) (14,89) 20.000.000,0020.000.000,000,000,00Pengadaan mebeleur1.05 . 1.05.01 . 02 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00)0,00 22.000.000,0022.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(22.000.000,00)0,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 190.000.000,000,00190.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 0,00 190.000.000,00 0,00 0,000,00190.000.000,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 30 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 250.000.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,002.475.000,00 247.525.000,001.05 . 1.05.01 . 03 2.125.000,00 173.975.000,00 0,00 176.100.000,00 (73.900.000,00) (29,56) 100.000.000,000,0098.800.000,001.200.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 850.000,00 91.400.000,00 0,00 (7,75)(7.750.000,00)92.250.000,00 150.000.000,000,00148.725.000,001.275.000,00Kegiatan HUT Satpol PP dan Jambore Kegiatan Nasional1.05 . 1.05.01 . 03 . 06 1.275.000,00 82.575.000,00 0,00 (44,10)(66.150.000,00)83.850.000,00 2.426.590.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,0033.215.000,00 2.393.375.000,001.05 . 1.05.01 . 15 7.775.000,00 2.179.965.000,00 0,00 2.187.740.000,00 (238.850.000,00) (9,84) 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Fasilitasi Kegiatan Kelinmasan1.05 . 1.05.01 . 15 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 100.000.000,000,0098.825.000,001.175.000,00Siaga Linmas/PAM Lebaran, Natal dan Tahun Baru1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 1.175.000,00 98.825.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 30.000.000,000,004.560.000,0025.440.000,00Pembinaan Operasi PPNS1.05 . 1.05.01 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00)0,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pengamanan Rangkaian hari Kabupaten Wonosobo1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 1.771.590.000,000,001.771.590.000,000,00Fasilitasi PAM Pemilihan Kepala Daerah1.05 . 1.05.01 . 15 . 17 0,00 1.771.590.000,00 0,00 0,000,001.771.590.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan1.05 . 1.05.01 . 15 . 19 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Fasilitasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat1.05 . 1.05.01 . 15 . 26 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pelatihan Linmas Tingkat Kabupaten1.05 . 1.05.01 . 15 . 31 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Lomba Linmas1.05 . 1.05.01 . 15 . 36 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00)0,00 100.000.000,000,0093.400.000,006.600.000,00Patroli Wilayah1.05 . 1.05.01 . 15 . 37 6.600.000,00 209.550.000,00 0,00 116,15116.150.000,00216.150.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Fasilitasi Jambore Linmas1.05 . 1.05.01 . 15 . 39 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 100.000.000,00Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,0024.300.000,00 75.700.000,001.05 . 1.05.01 . 19 24.300.000,00 150.700.000,00 0,00 175.000.000,00 75.000.000,00 75,00 100.000.000,000,0075.700.000,0024.300.000,00Penegakan Perda Secara Persuasif1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 24.300.000,00 150.700.000,00 0,00 75,0075.000.000,00175.000.000,00 2.546.295.350,00BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 400.000.000,00619.405.000,00 1.526.890.350,001.05 . 1.05.02 546.240.000,00 3.403.148.350,00 557.607.000,00 4.506.995.350,00 1.960.700.000,00 77,00 713.455.350,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00180.940.000,00 532.515.350,001.05 . 1.05.02 . 01 122.140.000,00 406.315.350,00 0,00 528.455.350,00 (185.000.000,00) (25,93) 9.000.000,000,009.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 0,00 18.000.000,00 0,00 100,009.000.000,0018.000.000,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 0,00 22.000.000,00 0,00 (12,00)(3.000.000,00)22.000.000,00 52.800.000,000,000,0052.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 40.800.000,00 0,00 0,00 (22,73)(12.000.000,00)40.800.000,00 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 0,00 40.000.000,00 0,00 14,295.000.000,0040.000.000,00 9.312.500,000,009.312.500,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 0,00 19.013.000,00 0,00 104,179.700.500,0019.013.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 0,00 8.269.250,00 0,00 65,393.269.250,008.269.250,00 21.000.000,000,0021.000.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 13 0,00 43.513.000,00 0,00 107,2022.513.000,0043.513.000,00 1.920.000,000,001.920.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 0,00 1.980.000,00 0,00 3,1360.000,001.980.000,00 32.812.500,000,0032.812.500,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 0,00 32.812.500,00 0,00 0,000,0032.812.500,00 287.720.350,000,00287.720.350,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 0,00 108.767.600,00 0,00 (62,20)(178.952.750,00)108.767.600,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 12 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 63.000.000,000,0063.000.000,000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan1.05 . 1.05.02 . 01 . 24 0,00 68.970.000,00 0,00 9,485.970.000,0068.970.000,00 150.890.000,000,0022.750.000,00128.140.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan1.05 . 1.05.02 . 01 . 26 81.340.000,00 22.990.000,00 0,00 (30,86)(46.560.000,00)104.330.000,00 482.840.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200.000.000,000,00 282.840.000,001.05 . 1.05.02 . 02 0,00 401.840.000,00 256.000.000,00 657.840.000,00 175.000.000,00 36,24 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 0,00 285.000.000,00 0,00 42,5085.000.000,00285.000.000,00 21.000.000,000,0021.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 30 0,00 25.000.000,00 0,00 19,054.000.000,0025.000.000,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat, Perbengkelan dan Prasarana Umum1.05 . 1.05.02 . 02 . 33 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 42 0,00 0,00 75.000.000,00 0,0075.000.000,0075.000.000,00 0,000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 02 . 44 0,00 30.000.000,00 181.000.000,00 0,00211.000.000,00211.000.000,00 200.000.000,00200.000.000,000,000,00Penataan Lingkungan Kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00)0,00 21.840.000,000,0021.840.000,000,00Pemberian Extra Fooding Satpam/Petugas Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.02 . 02 . 58 0,00 21.840.000,00 0,00 0,000,0021.840.000,00 0,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,000,00 0,001.05 . 1.05.02 . 03 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000,000,000,00Pengadaan pakaian kerja lapangan1.05 . 1.05.02 . 03 . 03 0,00 15.000.000,00 0,00 0,0015.000.000,0015.000.000,00 1.350.000.000,00Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 200.000.000,00438.465.000,00 711.535.000,001.05 . 1.05.02 . 22 424.100.000,00 2.579.993.000,00 301.607.000,00 3.305.700.000,00 1.955.700.000,00 144,87 200.000.000,000,00199.350.000,00650.000,00Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara 1.05 . 1.05.02 . 22 . 04 650.000,00 199.350.000,00 0,00 0,000,00200.000.000,00 150.000.000,000,00145.100.000,004.900.000,00Operasi Tanggap Darurat Bencana1.05 . 1.05.02 . 22 . 06 4.900.000,00 145.100.000,00 0,00 0,000,00150.000.000,00 100.000.000,00100.000.000,000,000,00Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan Berbasis Masyarakat1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 100.000.000,00100.000.000,000,000,00Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam 1.05 . 1.05.02 . 22 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 50.000.000,000,0045.925.000,004.075.000,00Pelatihan Jitu Pasna (pengkajian kebutuhan pasca bencana)1.05 . 1.05.02 . 22 . 20 5.200.000,00 44.800.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 300.000.000,000,0023.350.000,00276.650.000,00Fasilitasi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops)1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 276.650.000,00 23.350.000,00 0,00 0,000,00300.000.000,00 100.000.000,000,0093.080.000,006.920.000,00Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Bagi Siswa dan Guru di daerah Rawan Bencana 1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 250.000.000,000,00113.000.000,00137.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 136.700.000,00 13.300.000,00 0,00 (40,00)(100.000.000,00)150.000.000,00 100.000.000,000,0091.730.000,008.270.000,00Penguatan dan Pengembangan Desa Siaga1.05 . 1.05.02 . 22 . 30 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 0,000,000,000,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 1.05.02 . 22 . 31 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00350.000.000,00350.000.000,00 0,000,000,000,00Pelayanan Penampungan Isolasi Komunal Pencegahan dan Penanggulangan COVID 19 Tingkat Kabupaten 1.05 . 1.05.02 . 22 . 33 0,00 1.804.093.000,00 301.607.000,00 0,002.105.700.000,002.105.700.000,00 2.621.265.000,00KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00173.935.000,00 2.447.330.000,001.05 . 1.05.03 21.868.000,00 119.879.732,00 0,00 141.747.732,00 (2.479.517.268,00) (94,59) 238.520.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0060.010.000,00 178.510.000,001.05 . 1.05.03 . 01 19.468.000,00 32.658.855,00 0,00 52.126.855,00 (186.393.145,00) (78,15) 900.000,000,00900.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 0,00 900.000,00 0,00 0,000,00900.000,00 19.932.000,000,0019.932.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 0,00 4.034.685,00 0,00 (79,76)(15.897.315,00)4.034.685,00 41.500.000,000,00700.000,0040.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 13.600.000,00 0,00 0,00 (67,23)(27.900.000,00)13.600.000,00 13.860.000,000,0013.860.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 0,00 4.587.000,00 0,00 (66,90)(9.273.000,00)4.587.000,00 10.775.000,000,0010.775.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 0,00 5.434.170,00 0,00 (49,57)(5.340.830,00)5.434.170,00 1.166.000,000,001.166.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(1.166.000,00)0,00 3.457.000,000,003.457.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 13 0,00 2.193.000,00 0,00 (36,56)(1.264.000,00)2.193.000,00 4.200.000,000,004.200.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 0,00 1.810.000,00 0,00 (56,90)(2.390.000,00)1.810.000,00 3.320.000,000,003.320.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(3.320.000,00)0,00 85.000.000,000,0085.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 0,00 5.700.000,00 0,00 (93,29)(79.300.000,00)5.700.000,00 9.200.000,000,009.200.000,000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 (100,00)(9.200.000,00)0,00 45.210.000,000,0026.000.000,0019.210.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan1.05 . 1.05.03 . 01 . 26 5.868.000,00 8.000.000,00 0,00 (69,33)(31.342.000,00)13.868.000,00 67.745.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 67.745.000,001.05 . 1.05.03 . 02 0,00 33.440.877,00 0,00 33.440.877,00 (34.304.123,00) (50,64) 21.130.000,000,0021.130.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 0,00 21.130.000,00 0,00 0,000,0021.130.000,00 39.765.000,000,0039.765.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 0,00 10.186.377,00 0,00 (74,38)(29.578.623,00)10.186.377,00 6.850.000,000,006.850.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 30 0,00 2.124.500,00 0,00 (68,99)(4.725.500,00)2.124.500,00 1.125.000.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,0072.000.000,00 1.053.000.000,001.05 . 1.05.03 . 15 2.400.000,00 53.780.000,00 0,00 56.180.000,00 (1.068.820.000,00) (95,01) 150.000.000,000,00142.800.000,007.200.000,00Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Cipta Kondisi Keamanan Wilayah1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 2.400.000,00 13.160.000,00 0,00 (89,63)(134.440.000,00)15.560.000,00 50.000.000,000,0012.500.000,0037.500.000,00Koordinasi Penanganan Konflik Sosial1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 50.000.000,000,0047.900.000,002.100.000,00Fasilitasi PAM Tamu/ Pejabat (Asing, Pusat, Daerah)1.05 . 1.05.03 . 15 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan1.05 . 1.05.03 . 15 . 19 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00)0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 13 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pengamanan Wilayah1.05 . 1.05.03 . 15 . 21 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 200.000.000,000,00197.000.000,003.000.000,00Sosialisasi Deradikalisasi1.05 . 1.05.03 . 15 . 33 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00)0,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Wonosobo1.05 . 1.05.03 . 15 . 34 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00)0,00 400.000.000,000,00377.800.000,0022.200.000,00Fasilitasi PAM Pemilihan UMUM1.05 . 1.05.03 . 15 . 40 0,00 40.620.000,00 0,00 (89,85)(359.380.000,00)40.620.000,00 30.000.000,00Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,005.600.000,00 24.400.000,001.05 . 1.05.03 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 30.000.000,000,0024.400.000,005.600.000,00Validasi data Ormas dan LSM1.05 . 1.05.03 . 16 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00)0,00 910.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,0029.075.000,00 880.925.000,001.05 . 1.05.03 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 (910.000.000,00) (100,00) 500.000.000,000,00471.625.000,0028.375.000,00Fasilitasi peran Organisasi Keagamaan1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(500.000.000,00)0,00 60.000.000,000,0060.000.000,000,00Fasilitasi Peran Organisasi Kemasyarakatan1.05 . 1.05.03 . 17 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(60.000.000,00)0,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pengembangan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik dan Pendidik1.05 . 1.05.03 . 17 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Ziarah Kebangsaan1.05 . 1.05.03 . 17 . 19 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00)0,00 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Fasilitasi Peran FKUB1.05 . 1.05.03 . 17 . 21 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00)0,00 50.000.000,000,0049.300.000,00700.000,00Sosialisasi Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa1.05 . 1.05.03 . 17 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Penyelenggaraan Pendidikan Bela Negara1.05 . 1.05.03 . 17 . 23 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 100.000.000,00Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,001.400.000,00 98.600.000,001.05 . 1.05.03 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 50.000.000,000,0048.600.000,001.400.000,00Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan1.05 . 1.05.03 . 18 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Silahturahmi Tomas, Toga dan Topa dengan Muspida1.05 . 1.05.03 . 18 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 50.000.000,00Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,005.850.000,00 44.150.000,001.05 . 1.05.03 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,000,0044.150.000,005.850.000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 1.05.03 . 19 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 100.000.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 100.000.000,001.05 . 1.05.03 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penyuluhan Pencegahan Peredaran dan Penggunaan Miras dan Narkoba (P4GN)1.05 . 1.05.03 . 20 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Fasilitasi Kesatuan Aksi Masyarakat Anti Narkotika (KAMA) dan Kesatuan Aksi Pelajar Anti Narkotika (KAPA) 1.05 . 1.05.03 . 20 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 0,00BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,000,00 0,001.05 . 1.05.04 154.317.000,00 1.923.381.268,00 0,00 2.077.698.268,00 2.077.698.268,00 0,00 0,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,000,00 0,001.05 . 1.05.04 . 01 40.542.000,00 145.851.145,00 0,00 186.393.145,00 186.393.145,00 0,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.04 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.04 . 01 . 02 0,00 15.897.315,00 0,00 0,0015.897.315,0015.897.315,00 0,000,000,000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.04 . 01 . 07 27.200.000,00 700.000,00 0,00 0,0027.900.000,0027.900.000,00 0,000,000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.04 . 01 . 10 0,00 9.273.000,00 0,00 0,009.273.000,009.273.000,00 0,000,000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.04 . 01 . 11 0,00 5.340.830,00 0,00 0,005.340.830,005.340.830,00 0,000,000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.04 . 01 . 12 0,00 1.166.000,00 0,00 0,001.166.000,001.166.000,00 0,000,000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.04 . 01 . 13 0,00 1.264.000,00 0,00 0,001.264.000,001.264.000,00 0,000,000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.04 . 01 . 15 0,00 2.390.000,00 0,00 0,002.390.000,002.390.000,00 0,000,000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.04 . 01 . 17 0,00 3.320.000,00 0,00 0,003.320.000,003.320.000,00 0,000,000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.04 . 01 . 18 0,00 79.300.000,00 0,00 0,0079.300.000,0079.300.000,00 0,000,000,000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah1.05 . 1.05.04 . 01 . 19 0,00 9.200.000,00 0,00 0,009.200.000,009.200.000,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan1.05 . 1.05.04 . 01 . 26 13.342.000,00 18.000.000,00 0,00 0,0031.342.000,0031.342.000,00 0,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 0,001.05 . 1.05.04 . 02 0,00 60.785.123,00 0,00 60.785.123,00 60.785.123,00 0,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.04 . 02 . 22 0,00 26.481.000,00 0,00 0,0026.481.000,0026.481.000,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.04 . 02 . 24 0,00 29.578.623,00 0,00 0,0029.578.623,0029.578.623,00 0,000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.05 . 1.05.04 . 02 . 30 0,00 4.725.500,00 0,00 0,004.725.500,004.725.500,00 0,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 0,001.05 . 1.05.04 . 15 81.825.000,00 836.995.000,00 0,00 918.820.000,00 918.820.000,00 0,00 0,000,000,000,00Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Cipta Kondisi Keamanan Wilayah1.05 . 1.05.04 . 15 . 07 4.800.000,00 229.640.000,00 0,00 0,00234.440.000,00234.440.000,00 0,000,000,000,00Koordinasi Penanganan Konflik Sosial1.05 . 1.05.04 . 15 . 08 37.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,0050.000.000,0050.000.000,00 0,000,000,000,00Fasilitasi PAM Tamu/ Pejabat (Asing, Pusat, Daerah)1.05 . 1.05.04 . 15 . 16 2.100.000,00 47.900.000,00 0,00 0,0050.000.000,0050.000.000,00 0,000,000,000,00Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan1.05 . 1.05.04 . 15 . 19 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00200.000.000,00200.000.000,00 0,000,000,000,00Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pengamanan Wilayah1.05 . 1.05.04 . 15 . 21 0,00 50.000.000,00 0,00 0,0050.000.000,0050.000.000,00 0,000,000,000,00Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Wonosobo1.05 . 1.05.04 . 15 . 34 0,00 25.000.000,00 0,00 0,0025.000.000,0025.000.000,00 0,000,000,000,00Fasilitasi PAM Pemilihan UMUM1.05 . 1.05.04 . 15 . 40 37.425.000,00 271.955.000,00 0,00 0,00309.380.000,00309.380.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 14 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,000,00 0,001.05 . 1.05.04 . 17 25.050.000,00 684.950.000,00 0,00 710.000.000,00 710.000.000,00 0,00 0,000,000,000,00Fasilitasi peran Organisasi Keagamaan1.05 . 1.05.04 . 17 . 05 23.450.000,00 276.550.000,00 0,00 0,00300.000.000,00300.000.000,00 0,000,000,000,00Fasilitasi Peran Organisasi Kemasyarakatan1.05 . 1.05.04 . 17 . 06 0,00 60.000.000,00 0,00 0,0060.000.000,0060.000.000,00 0,000,000,000,00Pengembangan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik dan Pendidik1.05 . 1.05.04 . 17 . 15 0,00 50.000.000,00 0,00 0,0050.000.000,0050.000.000,00 0,000,000,000,00Ziarah Kebangsaan1.05 . 1.05.04 . 17 . 19 200.000,00 74.800.000,00 0,00 0,0075.000.000,0075.000.000,00 0,000,000,000,00Fasilitasi Peran FKUB1.05 . 1.05.04 . 17 . 21 0,00 75.000.000,00 0,00 0,0075.000.000,0075.000.000,00 0,000,000,000,00Penyelenggaraan Pendidikan Bela Negara1.05 . 1.05.04 . 17 . 23 400.000,00 99.600.000,00 0,00 0,00100.000.000,00100.000.000,00 0,000,000,000,00Studi Kajian Desa Buntu sebagai Pusat Studi Kebhinekaan1.05 . 1.05.04 . 17 . 24 1.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,0050.000.000,0050.000.000,00 0,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 0,001.05 . 1.05.04 . 20 0,00 76.700.000,00 0,00 76.700.000,00 76.700.000,00 0,00 0,000,000,000,00Penyuluhan Pencegahan Peredaran dan Penggunaan Miras dan Narkoba (P4GN)1.05 . 1.05.04 . 20 . 10 0,00 50.000.000,00 0,00 0,0050.000.000,0050.000.000,00 0,000,000,000,00Fasilitasi Kesatuan Aksi Masyarakat Anti Narkotika (KAMA) dan Kesatuan Aksi Pelajar Anti Narkotika (KAPA) 1.05 . 1.05.04 . 20 . 11 0,00 26.700.000,00 0,00 0,0026.700.000,0026.700.000,00 0,00Program pendidikan politik masyarakat 0,000,00 0,001.05 . 1.05.04 . 21 6.900.000,00 118.100.000,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,000,000,000,00bintek keuangan parpol1.05 . 1.05.04 . 21 . 17 6.900.000,00 118.100.000,00 0,00 0,00125.000.000,00125.000.000,00 825.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,0094.620.000,00 730.380.000,001.05 . 4.01.03 379.970.000,00 903.030.000,00 42.000.000,00 1.325.000.000,00 500.000.000,00 60,61 700.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,0020.320.000,00 679.680.000,001.05 . 4.01.03 . 17 18.870.000,00 481.130.000,00 0,00 500.000.000,00 (200.000.000,00) (28,57) 300.000.000,000,00292.600.000,007.400.000,00Peringatan Hari-Hari Besar Nasional1.05 . 4.01.03 . 17 . 13 7.400.000,00 92.600.000,00 0,00 (66,67)(200.000.000,00)100.000.000,00 400.000.000,000,00387.080.000,0012.920.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.03 . 17 . 16 11.470.000,00 388.530.000,00 0,00 0,000,00400.000.000,00 100.000.000,00Program pendidikan politik masyarakat 0,0065.600.000,00 34.400.000,001.05 . 4.01.03 . 21 65.600.000,00 34.400.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,000,0034.400.000,0065.600.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah 1.05 . 4.01.03 . 21 . 07 65.600.000,00 34.400.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 25.000.000,00Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,008.700.000,00 16.300.000,001.05 . 4.01.03 . 22 295.500.000,00 387.500.000,00 42.000.000,00 725.000.000,00 700.000.000,00 2.800,00 25.000.000,000,0016.300.000,008.700.000,00Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kebencanaan1.05 . 4.01.03 . 22 . 25 8.700.000,00 16.300.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 0,000,000,000,00Operasional Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Wonosobo1.05 . 4.01.03 . 22 . 32 286.800.000,00 371.200.000,00 42.000.000,00 0,00700.000.000,00700.000.000,00 920.000.000,00KECAMATAN WONOSOBO 120.000.000,0079.374.000,00 720.626.000,001.05 . 4.01.05 66.199.000,00 563.046.000,00 0,00 629.245.000,00 (290.755.000,00) (31,60) 140.000.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 120.000.000,00800.000,00 19.200.000,001.05 . 4.01.05 . 15 800.000,00 19.200.000,00 0,00 20.000.000,00 (120.000.000,00) (85,71) 120.000.000,00120.000.000,000,000,00Pembangunan pos jaga/ronda1.05 . 4.01.05 . 15 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(120.000.000,00)0,00 20.000.000,000,0019.200.000,00800.000,00Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pengamanan Wilayah1.05 . 4.01.05 . 15 . 21 800.000,00 19.200.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 15.000.000,00Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,000,00 15.000.000,001.05 . 4.01.05 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Optimalisasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)1.05 . 4.01.05 . 16 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(15.000.000,00)0,00 304.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,0023.225.000,00 280.775.000,001.05 . 4.01.05 . 17 15.300.000,00 112.995.000,00 0,00 128.295.000,00 (175.705.000,00) (57,80) 25.000.000,000,0017.500.000,007.500.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 7.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 72.000.000,000,0072.000.000,000,00Fasilitasi Peran Organisasi Kemasyarakatan1.05 . 4.01.05 . 17 . 06 0,00 16.295.000,00 0,00 (77,37)(55.705.000,00)16.295.000,00 207.000.000,000,00191.275.000,0015.725.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.05 . 17 . 16 7.800.000,00 79.200.000,00 0,00 (57,97)(120.000.000,00)87.000.000,00 61.000.000,00Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,000,00 61.000.000,001.05 . 4.01.05 . 19 0,00 25.950.000,00 0,00 25.950.000,00 (35.050.000,00) (57,46) 61.000.000,000,0061.000.000,000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 0,00 25.950.000,00 0,00 (57,46)(35.050.000,00)25.950.000,00 40.000.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,000,00 40.000.000,001.05 . 4.01.05 . 20 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00) 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penanggulangan dan Pembinaan Kenakalan Anak, Remaja dan Pelajar1.05 . 4.01.05 . 20 . 09 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS1.05 . 4.01.05 . 20 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00)0,00 310.000.000,00Program pendidikan politik masyarakat 0,0049.699.000,00 260.301.000,001.05 . 4.01.05 . 21 49.699.000,00 260.301.000,00 0,00 310.000.000,00 0,00 0,00 310.000.000,000,00260.301.000,0049.699.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah1.05 . 4.01.05 . 21 . 14 49.699.000,00 260.301.000,00 0,00 0,000,00310.000.000,00 50.000.000,00Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,005.650.000,00 44.350.000,001.05 . 4.01.05 . 22 400.000,00 124.600.000,00 0,00 125.000.000,00 75.000.000,00 150,00 50.000.000,000,0044.350.000,005.650.000,00Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana1.05 . 4.01.05 . 22 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 0,000,000,000,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.05 . 22 . 31 400.000,00 124.600.000,00 0,00 0,00125.000.000,00125.000.000,00 255.000.000,00KECAMATAN KERTEK 0,0014.650.000,00 240.350.000,001.05 . 4.01.06 21.600.000,00 331.900.000,00 0,00 353.500.000,00 98.500.000,00 38,63 65.000.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00400.000,00 64.600.000,001.05 . 4.01.06 . 15 400.000,00 64.600.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,000,0024.800.000,00200.000,00Lomba Linmas1.05 . 4.01.06 . 15 . 36 200.000,00 24.800.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 15 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 40.000.000,000,0039.800.000,00200.000,00Patroli Wilayah1.05 . 4.01.06 . 15 . 37 200.000,00 39.800.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 90.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,005.750.000,00 84.250.000,001.05 . 4.01.06 . 17 5.600.000,00 26.400.000,00 0,00 32.000.000,00 (58.000.000,00) (64,44) 90.000.000,000,0084.250.000,005.750.000,00Peringatan Hari-Hari Besar Nasional1.05 . 4.01.06 . 17 . 13 5.600.000,00 26.400.000,00 0,00 (64,44)(58.000.000,00)32.000.000,00 60.000.000,00Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,006.500.000,00 53.500.000,001.05 . 4.01.06 . 19 6.500.000,00 53.500.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,000,0053.500.000,006.500.000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 4.01.06 . 19 . 06 6.500.000,00 53.500.000,00 0,00 0,000,0060.000.000,00 20.000.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00200.000,00 19.800.000,001.05 . 4.01.06 . 20 200.000,00 19.800.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,000,0019.800.000,00200.000,00Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.06 . 20 . 14 200.000,00 19.800.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 20.000.000,00Program pendidikan politik masyarakat 0,001.800.000,00 18.200.000,001.05 . 4.01.06 . 21 1.800.000,00 18.200.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,000,0018.200.000,001.800.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah1.05 . 4.01.06 . 21 . 14 1.800.000,00 18.200.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 0,00Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,000,00 0,001.05 . 4.01.06 . 22 7.100.000,00 149.400.000,00 0,00 156.500.000,00 156.500.000,00 0,00 0,000,000,000,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.06 . 22 . 31 7.100.000,00 149.400.000,00 0,00 0,00156.500.000,00156.500.000,00 491.000.000,00KECAMATAN SELOMERTO 0,007.900.000,00 483.100.000,001.05 . 4.01.07 12.275.000,00 390.670.000,00 0,00 402.945.000,00 (88.055.000,00) (17,93) 250.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,004.500.000,00 245.500.000,001.05 . 4.01.07 . 17 2.525.000,00 174.800.000,00 0,00 177.325.000,00 (72.675.000,00) (29,07) 250.000.000,000,00245.500.000,004.500.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 2.525.000,00 174.800.000,00 0,00 (29,07)(72.675.000,00)177.325.000,00 131.000.000,00Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,00750.000,00 130.250.000,001.05 . 4.01.07 . 19 0,00 20.620.000,00 0,00 20.620.000,00 (110.380.000,00) (84,26) 55.000.000,000,0054.250.000,00750.000,00Fasilitasi Koordinasi Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan1.05 . 4.01.07 . 19 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(55.000.000,00)0,00 76.000.000,000,0076.000.000,000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 4.01.07 . 19 . 06 0,00 20.620.000,00 0,00 (72,87)(55.380.000,00)20.620.000,00 90.000.000,00Program pendidikan politik masyarakat 0,002.000.000,00 88.000.000,001.05 . 4.01.07 . 21 2.000.000,00 68.000.000,00 0,00 70.000.000,00 (20.000.000,00) (22,22) 90.000.000,000,0088.000.000,002.000.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah1.05 . 4.01.07 . 21 . 14 2.000.000,00 68.000.000,00 0,00 (22,22)(20.000.000,00)70.000.000,00 20.000.000,00Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,00650.000,00 19.350.000,001.05 . 4.01.07 . 22 7.750.000,00 127.250.000,00 0,00 135.000.000,00 115.000.000,00 575,00 20.000.000,000,0019.350.000,00650.000,00Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana1.05 . 4.01.07 . 22 . 22 650.000,00 19.350.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 0,000,000,000,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.07 . 22 . 31 7.100.000,00 107.900.000,00 0,00 0,00115.000.000,00115.000.000,00 430.000.000,00KECAMATAN LEKSONO 0,0016.475.000,00 413.525.000,001.05 . 4.01.08 6.725.000,00 308.275.000,00 0,00 315.000.000,00 (115.000.000,00) (26,74) 70.000.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,002.925.000,00 67.075.000,001.05 . 4.01.08 . 15 2.925.000,00 67.075.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,000,0067.075.000,002.925.000,00Fasilitasi Kegiatan Kelinmasan1.05 . 4.01.08 . 15 . 09 2.925.000,00 67.075.000,00 0,00 0,000,0070.000.000,00 230.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,001.100.000,00 228.900.000,001.05 . 4.01.08 . 17 1.100.000,00 148.900.000,00 0,00 150.000.000,00 (80.000.000,00) (34,78) 80.000.000,000,0080.000.000,000,00Peringatan Hari-Hari Besar Nasional1.05 . 4.01.08 . 17 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(80.000.000,00)0,00 150.000.000,000,00148.900.000,001.100.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.08 . 17 . 16 1.100.000,00 148.900.000,00 0,00 0,000,00150.000.000,00 130.000.000,00Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,0012.450.000,00 117.550.000,001.05 . 4.01.08 . 19 2.400.000,00 27.600.000,00 0,00 30.000.000,00 (100.000.000,00) (76,92) 30.000.000,000,0027.600.000,002.400.000,00Fasilitasi Koordinasi Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan1.05 . 4.01.08 . 19 . 02 2.400.000,00 27.600.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 100.000.000,000,0089.950.000,0010.050.000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 4.01.08 . 19 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 0,00Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,000,00 0,001.05 . 4.01.08 . 22 300.000,00 64.700.000,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,000,000,000,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.08 . 22 . 31 300.000,00 64.700.000,00 0,00 0,0065.000.000,0065.000.000,00 337.500.000,00KECAMATAN WATUMALANG 0,006.250.000,00 331.250.000,001.05 . 4.01.09 4.650.000,00 167.850.000,00 0,00 172.500.000,00 (165.000.000,00) (48,89) 7.500.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,000,00 7.500.000,001.05 . 4.01.09 . 15 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,000,007.500.000,000,00Fasilitasi Kegiatan Kelinmasan1.05 . 4.01.09 . 15 . 09 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000,007.500.000,00 200.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,001.400.000,00 198.600.000,001.05 . 4.01.09 . 17 200.000,00 30.464.000,00 0,00 30.664.000,00 (169.336.000,00) (84,67) 10.000.000,000,009.800.000,00200.000,00Fasilitasi Lomba Masjid Tk. Kabupaten1.05 . 4.01.09 . 17 . 10 200.000,00 9.800.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Fasilitasi MTQ Pelajar dan Umum Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi1.05 . 4.01.09 . 17 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00)0,00 170.000.000,000,00168.800.000,001.200.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.09 . 17 . 16 0,00 20.664.000,00 0,00 (87,84)(149.336.000,00)20.664.000,00 130.000.000,00Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,004.850.000,00 125.150.000,001.05 . 4.01.09 . 19 4.200.000,00 51.340.000,00 0,00 55.540.000,00 (74.460.000,00) (57,28) 60.000.000,000,0055.600.000,004.400.000,00Fasilitasi Koordinasi Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan1.05 . 4.01.09 . 19 . 02 4.200.000,00 36.340.000,00 0,00 (32,43)(19.460.000,00)40.540.000,00 70.000.000,000,0069.550.000,00450.000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 4.01.09 . 19 . 06 0,00 15.000.000,00 0,00 (78,57)(55.000.000,00)15.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 16 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0,00Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,000,00 0,001.05 . 4.01.09 . 22 250.000,00 78.546.000,00 0,00 78.796.000,00 78.796.000,00 0,00 0,000,000,000,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.09 . 22 . 31 250.000,00 78.546.000,00 0,00 0,0078.796.000,0078.796.000,00 625.000.000,00KECAMATAN MOJOTENGAH 0,0011.063.000,00 613.937.000,001.05 . 4.01.10 4.638.000,00 463.102.000,00 0,00 467.740.000,00 (157.260.000,00) (25,16) 30.000.000,00Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00200.000,00 29.800.000,001.05 . 4.01.10 . 16 200.000,00 29.800.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,000,0029.800.000,00200.000,00Penyelenggaraan Pertemuan Forum FKDM1.05 . 4.01.10 . 16 . 09 200.000,00 29.800.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 330.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,002.625.000,00 327.375.000,001.05 . 4.01.10 . 17 0,00 132.740.000,00 0,00 132.740.000,00 (197.260.000,00) (59,78) 330.000.000,000,00327.375.000,002.625.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 0,00 132.740.000,00 0,00 (59,78)(197.260.000,00)132.740.000,00 70.000.000,00Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,00200.000,00 69.800.000,001.05 . 4.01.10 . 19 200.000,00 44.800.000,00 0,00 45.000.000,00 (25.000.000,00) (35,71) 30.000.000,000,0029.800.000,00200.000,00Fasilitasi Koordinasi Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan1.05 . 4.01.10 . 19 . 02 200.000,00 29.800.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 4.01.10 . 19 . 06 0,00 15.000.000,00 0,00 (62,50)(25.000.000,00)15.000.000,00 30.000.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00200.000,00 29.800.000,001.05 . 4.01.10 . 20 200.000,00 29.800.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,000,0029.800.000,00200.000,00Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.10 . 20 . 14 200.000,00 29.800.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 100.000.000,00Program pendidikan politik masyarakat 0,004.038.000,00 95.962.000,001.05 . 4.01.10 . 21 4.038.000,00 95.962.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,000,0095.962.000,004.038.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah1.05 . 4.01.10 . 21 . 14 4.038.000,00 95.962.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 65.000.000,00Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,003.800.000,00 61.200.000,001.05 . 4.01.10 . 22 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 65.000.000,00 100,00 40.000.000,000,0036.200.000,003.800.000,00Fasilitasi Pembinaan Relawan, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Internalisasi Desa Siaga bencana 1.05 . 4.01.10 . 22 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00)0,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana1.05 . 4.01.10 . 22 . 22 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 0,000,000,000,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.10 . 22 . 31 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00105.000.000,00105.000.000,00 305.000.000,00KECAMATAN GARUNG 0,009.650.000,00 295.350.000,001.05 . 4.01.11 9.950.000,00 332.950.000,00 0,00 342.900.000,00 37.900.000,00 12,43 25.000.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00200.000,00 24.800.000,001.05 . 4.01.11 . 15 200.000,00 24.800.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,000,0024.800.000,00200.000,00Fasilitasi Kegiatan Kelinmasan1.05 . 4.01.11 . 15 . 09 200.000,00 24.800.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 175.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,008.850.000,00 166.150.000,001.05 . 4.01.11 . 17 8.850.000,00 91.150.000,00 0,00 100.000.000,00 (75.000.000,00) (42,86) 175.000.000,000,00166.150.000,008.850.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.11 . 17 . 16 8.850.000,00 91.150.000,00 0,00 (42,86)(75.000.000,00)100.000.000,00 40.000.000,00Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,00200.000,00 39.800.000,001.05 . 4.01.11 . 19 200.000,00 39.800.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,000,0039.800.000,00200.000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 4.01.11 . 19 . 06 200.000,00 39.800.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 45.000.000,00Program pendidikan politik masyarakat 0,00200.000,00 44.800.000,001.05 . 4.01.11 . 21 200.000,00 44.800.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,000,0044.800.000,00200.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah1.05 . 4.01.11 . 21 . 14 200.000,00 44.800.000,00 0,00 0,000,0045.000.000,00 20.000.000,00Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,00200.000,00 19.800.000,001.05 . 4.01.11 . 22 500.000,00 132.400.000,00 0,00 132.900.000,00 112.900.000,00 564,50 20.000.000,000,0019.800.000,00200.000,00Fasilitasi FKDM, Peningkatan Kapasitas SAR dan Patroli Wilayah Tanggap bencana Alam 1.05 . 4.01.11 . 22 . 28 200.000,00 19.800.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 0,000,000,000,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.11 . 22 . 31 300.000,00 112.600.000,00 0,00 0,00112.900.000,00112.900.000,00 310.000.000,00KECAMATAN KEJAJAR 0,0017.905.000,00 292.095.000,001.05 . 4.01.12 8.240.000,00 336.760.000,00 0,00 345.000.000,00 35.000.000,00 11,29 65.000.000,00Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00200.000,00 64.800.000,001.05 . 4.01.12 . 16 200.000,00 49.800.000,00 0,00 50.000.000,00 (15.000.000,00) (23,08) 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Optimalisasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)1.05 . 4.01.12 . 16 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(15.000.000,00)0,00 50.000.000,000,0049.800.000,00200.000,00Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan masyarakat1.05 . 4.01.12 . 16 . 12 200.000,00 49.800.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 165.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,0016.325.000,00 148.675.000,001.05 . 4.01.12 . 17 6.560.000,00 28.440.000,00 0,00 35.000.000,00 (130.000.000,00) (78,79) 5.000.000,000,005.000.000,000,00Fasilitasi Lomba Masjid Tk. Kabupaten1.05 . 4.01.12 . 17 . 10 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 20.000.000,000,0019.800.000,00200.000,00Fasilitasi MTQ Pelajar dan Umum Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi1.05 . 4.01.12 . 17 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00)0,00 130.000.000,000,00113.875.000,0016.125.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 6.560.000,00 13.440.000,00 0,00 (84,62)(110.000.000,00)20.000.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Fasilitasi Peran FKUB1.05 . 4.01.12 . 17 . 21 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 35.000.000,00Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,00300.000,00 34.700.000,001.05 . 4.01.12 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00) 15.000.000,000,0014.700.000,00300.000,00Fasilitasi Koordinasi Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan1.05 . 4.01.12 . 19 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(15.000.000,00)0,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 4.01.12 . 19 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00)0,00 20.000.000,00Program pendidikan politik masyarakat 0,001.080.000,00 18.920.000,001.05 . 4.01.12 . 21 1.080.000,00 18.920.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 17 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 20.000.000,000,0018.920.000,001.080.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah1.05 . 4.01.12 . 21 . 14 1.080.000,00 18.920.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 25.000.000,00Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,000,00 25.000.000,001.05 . 4.01.12 . 22 400.000,00 239.600.000,00 0,00 240.000.000,00 215.000.000,00 860,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan Berbasis Masyarakat1.05 . 4.01.12 . 22 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana1.05 . 4.01.12 . 22 . 22 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 0,000,000,000,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.12 . 22 . 31 400.000,00 214.600.000,00 0,00 0,00215.000.000,00215.000.000,00 205.000.000,00KECAMATAN KALIKAJAR 0,0016.450.000,00 188.550.000,001.05 . 4.01.13 19.300.000,00 340.700.000,00 0,00 360.000.000,00 155.000.000,00 75,61 100.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,001.250.000,00 98.750.000,001.05 . 4.01.13 . 17 1.250.000,00 46.750.000,00 0,00 48.000.000,00 (52.000.000,00) (52,00) 20.000.000,000,0019.850.000,00150.000,00Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama1.05 . 4.01.13 . 17 . 01 150.000,00 19.850.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 80.000.000,000,0078.900.000,001.100.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.13 . 17 . 16 1.100.000,00 26.900.000,00 0,00 (65,00)(52.000.000,00)28.000.000,00 65.000.000,00Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,005.600.000,00 59.400.000,001.05 . 4.01.13 . 19 5.600.000,00 59.400.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,000,0059.400.000,005.600.000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 4.01.13 . 19 . 06 5.600.000,00 59.400.000,00 0,00 0,000,0065.000.000,00 40.000.000,00Program pendidikan politik masyarakat 0,009.600.000,00 30.400.000,001.05 . 4.01.13 . 21 9.600.000,00 30.400.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,000,0030.400.000,009.600.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah1.05 . 4.01.13 . 21 . 14 9.600.000,00 30.400.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 0,00Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,000,00 0,001.05 . 4.01.13 . 22 2.850.000,00 204.150.000,00 0,00 207.000.000,00 207.000.000,00 0,00 0,000,000,000,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.13 . 22 . 31 2.850.000,00 204.150.000,00 0,00 0,00207.000.000,00207.000.000,00 278.000.000,00KECAMATAN SAPURAN 0,0019.569.000,00 258.431.000,001.05 . 4.01.14 15.119.000,00 277.881.000,00 0,00 293.000.000,00 15.000.000,00 5,40 70.000.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,004.450.000,00 65.550.000,001.05 . 4.01.14 . 15 4.450.000,00 65.550.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,008.050.000,001.950.000,00Fasilitasi Kegiatan Kelinmasan1.05 . 4.01.14 . 15 . 09 1.950.000,00 8.050.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 35.000.000,000,0032.500.000,002.500.000,00Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pengamanan Wilayah1.05 . 4.01.14 . 15 . 21 2.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,000,0035.000.000,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Fasilitasi Forum Desa/Kelurahan Siaga Aktif1.05 . 4.01.14 . 15 . 29 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 20.000.000,00Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00150.000,00 19.850.000,001.05 . 4.01.14 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 20.000.000,000,0019.850.000,00150.000,00Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 1.05 . 4.01.14 . 16 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00)0,00 158.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,0013.895.000,00 144.105.000,001.05 . 4.01.14 . 17 9.395.000,00 45.806.000,00 0,00 55.201.000,00 (102.799.000,00) (65,06) 5.000.000,000,005.000.000,000,00Fasilitasi Peran Organisasi Kemasyarakatan1.05 . 4.01.14 . 17 . 06 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 138.000.000,000,00127.930.000,0010.070.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.14 . 17 . 16 5.570.000,00 29.631.000,00 0,00 (74,49)(102.799.000,00)35.201.000,00 15.000.000,000,0011.175.000,003.825.000,00Fasilitasi Kegiatan Lembaga Non Pemerintah1.05 . 4.01.14 . 17 . 18 3.825.000,00 11.175.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 30.000.000,00Program pendidikan politik masyarakat 0,001.074.000,00 28.926.000,001.05 . 4.01.14 . 21 1.074.000,00 28.926.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,000,0028.926.000,001.074.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah1.05 . 4.01.14 . 21 . 14 1.074.000,00 28.926.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 0,00Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,000,00 0,001.05 . 4.01.14 . 22 200.000,00 137.599.000,00 0,00 137.799.000,00 137.799.000,00 0,00 0,000,000,000,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.14 . 22 . 31 200.000,00 137.599.000,00 0,00 0,00137.799.000,00137.799.000,00 335.000.000,00KECAMATAN KEPIL 0,0037.190.000,00 297.810.000,001.05 . 4.01.15 34.480.000,00 315.520.000,00 0,00 350.000.000,00 15.000.000,00 4,48 195.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,0025.990.000,00 169.010.000,001.05 . 4.01.15 . 17 23.080.000,00 71.184.000,00 0,00 94.264.000,00 (100.736.000,00) (51,66) 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Fasilitasi Lomba Masjid Tk. Kabupaten1.05 . 4.01.15 . 17 . 10 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 25.000.000,000,0023.690.000,001.310.000,00Fasilitasi MTQ Pelajar dan Umum Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi1.05 . 4.01.15 . 17 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00)0,00 160.000.000,000,00135.320.000,0024.680.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.15 . 17 . 16 23.080.000,00 61.184.000,00 0,00 (47,34)(75.736.000,00)84.264.000,00 85.000.000,00Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,003.000.000,00 82.000.000,001.05 . 4.01.15 . 19 2.800.000,00 67.200.000,00 0,00 70.000.000,00 (15.000.000,00) (17,65) 70.000.000,000,0067.200.000,002.800.000,00Fasilitasi Koordinasi Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan1.05 . 4.01.15 . 19 . 02 2.800.000,00 67.200.000,00 0,00 0,000,0070.000.000,00 15.000.000,000,0014.800.000,00200.000,00Peningkatan dan engembangan Desa Siaga1.05 . 4.01.15 . 19 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(15.000.000,00)0,00 55.000.000,00Program pendidikan politik masyarakat 0,008.200.000,00 46.800.000,001.05 . 4.01.15 . 21 8.200.000,00 46.800.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,000,0046.800.000,008.200.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah1.05 . 4.01.15 . 21 . 14 8.200.000,00 46.800.000,00 0,00 0,000,0055.000.000,00 0,00Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,000,00 0,001.05 . 4.01.15 . 22 400.000,00 130.336.000,00 0,00 130.736.000,00 130.736.000,00 0,00 0,000,000,000,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.15 . 22 . 31 400.000,00 130.336.000,00 0,00 0,00130.736.000,00130.736.000,00 318.000.000,00KECAMATAN KALIWIRO 0,0022.432.000,00 295.568.000,001.05 . 4.01.16 20.984.000,00 387.016.000,00 0,00 408.000.000,00 90.000.000,00 28,30 163.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,0014.238.000,00 148.762.000,001.05 . 4.01.16 . 17 12.790.000,00 138.210.000,00 0,00 151.000.000,00 (12.000.000,00) (7,36) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 18 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 163.000.000,000,00148.762.000,0014.238.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.16 . 17 . 16 12.790.000,00 138.210.000,00 0,00 (7,36)(12.000.000,00)151.000.000,00 45.000.000,00Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,00994.000,00 44.006.000,001.05 . 4.01.16 . 19 994.000,00 44.006.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,000,0029.800.000,00200.000,00Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat1.05 . 4.01.16 . 19 . 01 200.000,00 29.800.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 15.000.000,000,0014.206.000,00794.000,00Peningkatan dan engembangan Desa Siaga1.05 . 4.01.16 . 19 . 11 794.000,00 14.206.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 65.000.000,00Program pendidikan politik masyarakat 0,00200.000,00 64.800.000,001.05 . 4.01.16 . 21 200.000,00 64.800.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,000,0064.800.000,00200.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah1.05 . 4.01.16 . 21 . 14 200.000,00 64.800.000,00 0,00 0,000,0065.000.000,00 45.000.000,00Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,007.000.000,00 38.000.000,001.05 . 4.01.16 . 22 7.000.000,00 140.000.000,00 0,00 147.000.000,00 102.000.000,00 226,67 45.000.000,000,0038.000.000,007.000.000,00Fasilitasi FKDM, Peningkatan Kapasitas SAR dan Patroli Wilayah Tanggap bencana Alam 1.05 . 4.01.16 . 22 . 28 7.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,000,0045.000.000,00 0,000,000,000,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.16 . 22 . 31 0,00 102.000.000,00 0,00 0,00102.000.000,00102.000.000,00 235.000.000,00KECAMATAN WADASLINTANG 0,006.675.000,00 228.325.000,001.05 . 4.01.17 18.750.000,00 301.250.000,00 0,00 320.000.000,00 85.000.000,00 36,17 210.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,006.300.000,00 203.700.000,001.05 . 4.01.17 . 17 17.975.000,00 192.025.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 0,00 210.000.000,000,00203.700.000,006.300.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.17 . 17 . 16 17.975.000,00 192.025.000,00 0,00 0,000,00210.000.000,00 25.000.000,00Program pendidikan politik masyarakat 0,00375.000,00 24.625.000,001.05 . 4.01.17 . 21 375.000,00 24.625.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,000,0024.625.000,00375.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah1.05 . 4.01.17 . 21 . 14 375.000,00 24.625.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 0,00Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,000,00 0,001.05 . 4.01.17 . 22 400.000,00 84.600.000,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,000,000,000,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.17 . 22 . 31 400.000,00 84.600.000,00 0,00 0,0085.000.000,0085.000.000,00 280.000.000,00KECAMATAN SUKOHARJO 0,006.300.000,00 273.700.000,001.05 . 4.01.18 15.540.000,00 229.460.000,00 0,00 245.000.000,00 (35.000.000,00) (12,50) 35.000.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,003.000.000,00 32.000.000,001.05 . 4.01.18 . 15 3.000.000,00 32.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,000,0032.000.000,003.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat1.05 . 4.01.18 . 15 . 26 3.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,000,0035.000.000,00 190.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,002.200.000,00 187.800.000,001.05 . 4.01.18 . 17 2.200.000,00 61.300.000,00 0,00 63.500.000,00 (126.500.000,00) (66,58) 190.000.000,000,00187.800.000,002.200.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.18 . 17 . 16 2.200.000,00 61.300.000,00 0,00 (66,58)(126.500.000,00)63.500.000,00 35.000.000,00Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,00900.000,00 34.100.000,001.05 . 4.01.18 . 19 900.000,00 34.100.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,000,0034.100.000,00900.000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 4.01.18 . 19 . 06 900.000,00 34.100.000,00 0,00 0,000,0035.000.000,00 20.000.000,00Program pendidikan politik masyarakat 0,00200.000,00 19.800.000,001.05 . 4.01.18 . 21 200.000,00 19.800.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,000,0019.800.000,00200.000,00Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah1.05 . 4.01.18 . 21 . 14 200.000,00 19.800.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 0,00Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,000,00 0,001.05 . 4.01.18 . 22 9.240.000,00 82.260.000,00 0,00 91.500.000,00 91.500.000,00 0,00 0,000,000,000,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.18 . 22 . 31 9.240.000,00 82.260.000,00 0,00 0,0091.500.000,0091.500.000,00 190.000.000,00KECAMATAN KALIBAWANG 0,001.500.000,00 188.500.000,001.05 . 4.01.19 1.200.000,00 218.800.000,00 0,00 220.000.000,00 30.000.000,00 15,79 100.000.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,001.100.000,00 98.900.000,001.05 . 4.01.19 . 17 400.000,00 34.600.000,00 0,00 35.000.000,00 (65.000.000,00) (65,00) 100.000.000,000,0098.900.000,001.100.000,00Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI1.05 . 4.01.19 . 17 . 16 400.000,00 34.600.000,00 0,00 (65,00)(65.000.000,00)35.000.000,00 90.000.000,00Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,00400.000,00 89.600.000,001.05 . 4.01.19 . 19 400.000,00 64.600.000,00 0,00 65.000.000,00 (25.000.000,00) (27,78) 90.000.000,000,0089.600.000,00400.000,00Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.05 . 4.01.19 . 19 . 06 400.000,00 64.600.000,00 0,00 (27,78)(25.000.000,00)65.000.000,00 0,00Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,000,00 0,001.05 . 4.01.19 . 22 400.000,00 119.600.000,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,000,000,000,00Pencegahan Dini dan Penanggulangan COVID-191.05 . 4.01.19 . 22 . 31 400.000,00 119.600.000,00 0,00 0,00120.000.000,00120.000.000,00 4.911.962.000,00Sosial 154.657.000,00251.324.000,00 4.505.981.000,001.06 275.529.000,00 16.393.771.000,00 50.000.000,00 16.719.300.000,00 11.807.338.000,00 240,38 3.596.962.000,00DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 154.657.000,00147.017.000,00 3.295.288.000,001.06 . 1.06.01 188.917.000,00 15.161.883.000,00 50.000.000,00 15.400.800.000,00 11.803.838.000,00 328,16 372.407.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0033.717.000,00 338.690.000,001.06 . 1.06.01 . 01 33.717.000,00 338.690.000,00 0,00 372.407.000,00 0,00 0,00 1.800.000,000,001.800.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000,001.800.000,00 19.200.000,000,0019.200.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 0,00 20.400.000,00 0,00 6,251.200.000,0020.400.000,00 31.100.000,000,00500.000,0030.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 30.600.000,00 500.000,00 0,00 0,000,0031.100.000,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 19.200.000,000,0019.200.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 0,00 19.200.000,00 0,00 0,000,0019.200.000,00 6.350.000,000,006.350.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 0,00 6.350.000,00 0,00 0,000,006.350.000,00 5.940.000,000,005.940.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 0,00 5.940.000,00 0,00 0,000,005.940.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 19 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 3.780.000,000,003.780.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 0,00 3.780.000,00 0,00 0,000,003.780.000,00 5.440.000,000,005.440.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 0,00 5.440.000,00 0,00 0,000,005.440.000,00 134.480.000,000,00134.480.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 0,00 134.480.000,00 0,00 0,000,00134.480.000,00 14.000.000,000,0014.000.000,000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 0,00 12.800.000,00 0,00 (8,57)(1.200.000,00)12.800.000,00 90.000.000,000,0090.000.000,000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 0,00 90.000.000,00 0,00 0,000,0090.000.000,00 21.117.000,000,0018.000.000,003.117.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 3.117.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000,0021.117.000,00 214.898.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.000.000,000,00 114.898.000,001.06 . 1.06.01 . 02 0,00 114.898.000,00 50.000.000,00 164.898.000,00 (50.000.000,00) (23,27) 100.000.000,00100.000.000,000,000,00Pembangunan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 77.744.000,000,0077.744.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 0,00 77.744.000,00 0,00 0,000,0077.744.000,00 17.154.000,000,0017.154.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 30 0,00 17.154.000,00 0,00 0,000,0017.154.000,00 0,000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 0,00 0,00 50.000.000,00 0,0050.000.000,0050.000.000,00 800.000.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,0034.100.000,00 765.900.000,001.06 . 1.06.01 . 15 34.100.000,00 765.900.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,000,0049.600.000,00400.000,00Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 400.000,00 49.600.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 150.000.000,000,00137.200.000,0012.800.000,00Pendampingan dan Operasional Bantuan Pangan Non Tunai1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 12.800.000,00 137.200.000,00 0,00 0,000,00150.000.000,00 100.000.000,000,0097.600.000,002.400.000,00Pendampingan dan Pembinaan KUBE Fakir Miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 2.400.000,00 97.600.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 500.000.000,000,00481.500.000,0018.500.000,00Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 18.500.000,00 481.500.000,00 0,00 0,000,00500.000.000,00 814.657.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 54.657.000,0014.900.000,00 745.100.000,001.06 . 1.06.01 . 16 57.500.000,00 12.660.995.000,00 0,00 12.718.495.000,00 11.903.838.000,00 1.461,21 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak 1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Pemulangan orang terlantar dan kehabisan bekal1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 0,00 35.000.000,00 0,00 0,000,0035.000.000,00 225.000.000,000,00219.100.000,005.900.000,00Bimbingan Sosial & Bantuan UEP bagi PMKS1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 3.100.000,00 197.880.000,00 0,00 (10,68)(24.020.000,00)200.980.000,00 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Fasilitasi Pengiriman dan Penjemputan ke balai rehabilitasi sosial/ RSJ dan biaya perawatan di RSU/ RSJ 1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 0,00 75.000.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 75.000.000,000,0074.800.000,00200.000,00Asistensi Penanganan dan Pemberdayaan PMKS bagi paca berat1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 200.000,00 74.800.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 50.000.000,000,0049.300.000,00700.000,00Fasilitasi Alat bantu bagi Penyandang Disabilitas1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 700.000,00 49.300.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 100.000.000,000,0099.300.000,00700.000,00Rehabilitasi Center/Rumah Singgah1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 700.000,00 99.300.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 150.000.000,000,00142.600.000,007.400.000,00Operasional Logistik Bencana dan Pelayanan Psikososial bagi Korban Bencana Alam 1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 7.400.000,00 142.600.000,00 0,00 0,000,00150.000.000,00 54.657.000,0054.657.000,000,000,00Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data untuk Mendukung Pusat Layanan Data Sosial di Kabupaten/Kota (DAK) 1.06 . 1.06.01 . 16 . 31 0,00 0,00 0,00 (100,00)(54.657.000,00)0,00 0,000,000,000,00Pengembangan Jaring Pengaman Sosial dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 1.06 . 1.06.01 . 16 . 32 45.400.000,00 11.987.115.000,00 0,00 0,0012.032.515.000,0012.032.515.000,00 125.000.000,00Program pembinaan anak terlantar 0,002.100.000,00 122.900.000,001.06 . 1.06.01 . 17 2.100.000,00 122.900.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,000,0097.900.000,002.100.000,00Penanganan anak remaja terlantar/ABH dan Pengiriman ke Panti Sosial dan Balai Rehabilitasi 1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 2.100.000,00 97.900.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Pembinaan dan Pelayanan Adopsi Anak1.06 . 1.06.01 . 17 . 09 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 330.000.000,00Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 0,007.300.000,00 322.700.000,001.06 . 1.06.01 . 18 7.300.000,00 322.700.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00 0,00 280.000.000,000,00272.700.000,007.300.000,00Fasilitasi kegiatan Penyandang Disabilitas1.06 . 1.06.01 . 18 . 07 7.300.000,00 272.700.000,00 0,00 0,000,00280.000.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Stimulan biaya transportasi bagi Penderita Penyakit Kronis1.06 . 1.06.01 . 18 . 11 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 90.000.000,00Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 0,001.400.000,00 88.600.000,001.06 . 1.06.01 . 20 700.000,00 39.300.000,00 0,00 40.000.000,00 (50.000.000,00) (55,56) 50.000.000,000,0049.300.000,00700.000,00Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 40.000.000,000,0039.300.000,00700.000,00Penertiban dan Pembinaan Tuna Sosial1.06 . 1.06.01 . 20 . 08 700.000,00 39.300.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 850.000.000,00Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,0053.500.000,00 796.500.000,001.06 . 1.06.01 . 21 53.500.000,00 796.500.000,00 0,00 850.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,000,0096.800.000,003.200.000,00Pemeliharaan perawatan TMP1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 3.200.000,00 96.800.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 350.000.000,000,00350.000.000,000,00Operasional TKSK1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 0,00 350.000.000,00 0,00 0,000,00350.000.000,00 50.000.000,000,0046.100.000,003.900.000,00Pembinaan dan bulan bhakti Karang Taruna1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 3.900.000,00 46.100.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 100.000.000,000,0099.750.000,00250.000,00Pengembangan Pengelolaan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 250.000,00 99.750.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 200.000.000,000,00154.750.000,0045.250.000,00Fasilitasi PSKS (PSM/TKSM/IKPW/TAGANA, dll)1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 45.250.000,00 154.750.000,00 0,00 0,000,00200.000.000,00 50.000.000,000,0049.100.000,00900.000,00Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional1.06 . 1.06.01 . 21 . 31 900.000,00 49.100.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 430.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,0012.400.000,00 417.600.000,001.06 . 4.01.03 7.625.000,00 540.875.000,00 0,00 548.500.000,00 118.500.000,00 27,56 430.000.000,00Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,0012.400.000,00 417.600.000,001.06 . 4.01.03 . 21 7.625.000,00 540.875.000,00 0,00 548.500.000,00 118.500.000,00 27,56 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 20 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Fasilitasi Dewan Masjid Indonesia (DMI)1.06 . 4.01.03 . 21 . 12 0,00 75.000.000,00 0,00 150,0045.000.000,0075.000.000,00 125.000.000,000,00123.400.000,001.600.000,00Bantuan operasional Masjid Jami'1.06 . 4.01.03 . 21 . 15 2.400.000,00 197.600.000,00 0,00 60,0075.000.000,00200.000.000,00 50.000.000,000,0048.100.000,001.900.000,00Fasilitasi kegiatan GOPTKI1.06 . 4.01.03 . 21 . 18 1.900.000,00 48.100.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 50.000.000,000,0049.800.000,00200.000,00Fasilitasi LGN-OTA1.06 . 4.01.03 . 21 . 19 200.000,00 49.800.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 75.000.000,000,0066.500.000,008.500.000,00Fasilitasi Komda Lansia1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 2.925.000,00 37.075.000,00 0,00 (46,67)(35.000.000,00)40.000.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Fasilitasi BAZNAZ Kabupaten Wonosobo1.06 . 4.01.03 . 21 . 26 0,00 83.500.000,00 0,00 67,0033.500.000,0083.500.000,00 50.000.000,000,0049.800.000,00200.000,00Hari Santri Nasional1.06 . 4.01.03 . 21 . 29 200.000,00 49.800.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 60.000.000,00KECAMATAN WONOSOBO 0,0011.000.000,00 49.000.000,001.06 . 4.01.05 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 (30.000.000,00) (50,00) 60.000.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,0011.000.000,00 49.000.000,001.06 . 4.01.05 . 15 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 (30.000.000,00) (50,00) 60.000.000,000,0049.000.000,0011.000.000,00Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan1.06 . 4.01.05 . 15 . 15 0,00 30.000.000,00 0,00 (50,00)(30.000.000,00)30.000.000,00 60.000.000,00KECAMATAN KERTEK 0,003.800.000,00 56.200.000,001.06 . 4.01.06 3.800.000,00 56.200.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,003.800.000,00 56.200.000,001.06 . 4.01.06 . 15 3.800.000,00 56.200.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,000,0026.200.000,003.800.000,00Fasilitasi TKPK Kecamatan1.06 . 4.01.06 . 15 . 16 3.800.000,00 26.200.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Bimbingan Sosial dan Pelayanan Lansia1.06 . 4.01.06 . 15 . 26 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 45.000.000,00KECAMATAN SELOMERTO 0,003.200.000,00 41.800.000,001.06 . 4.01.07 3.200.000,00 41.800.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,003.200.000,00 41.800.000,001.06 . 4.01.07 . 15 3.200.000,00 41.800.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,000,0041.800.000,003.200.000,00Fasilitasi TKPK Kecamatan1.06 . 4.01.07 . 15 . 16 3.200.000,00 41.800.000,00 0,00 0,000,0045.000.000,00 90.000.000,00KECAMATAN LEKSONO 0,007.125.000,00 82.875.000,001.06 . 4.01.08 7.125.000,00 82.875.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,007.125.000,00 82.875.000,001.06 . 4.01.08 . 15 7.125.000,00 82.875.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,000,0028.625.000,001.375.000,00Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial1.06 . 4.01.08 . 15 . 05 1.375.000,00 28.625.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 60.000.000,000,0054.250.000,005.750.000,00Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan1.06 . 4.01.08 . 15 . 15 5.750.000,00 54.250.000,00 0,00 0,000,0060.000.000,00 60.000.000,00KECAMATAN WATUMALANG 0,005.080.000,00 54.920.000,001.06 . 4.01.09 3.160.000,00 26.840.000,00 0,00 30.000.000,00 (30.000.000,00) (50,00) 50.000.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,005.080.000,00 44.920.000,001.06 . 4.01.09 . 15 3.160.000,00 26.840.000,00 0,00 30.000.000,00 (20.000.000,00) (40,00) 30.000.000,000,0025.420.000,004.580.000,00Pemberdayaan potensi dan penyandang masalah kesejahteraan sosial1.06 . 4.01.09 . 15 . 13 3.160.000,00 26.840.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 20.000.000,000,0019.500.000,00500.000,00Bimbingan Sosial dan Pelayanan Lansia1.06 . 4.01.09 . 15 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00)0,00 10.000.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,000,00 10.000.000,001.06 . 4.01.09 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.06 . 4.01.09 . 16 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00)0,00 30.000.000,00KECAMATAN MOJOTENGAH 0,006.182.000,00 23.818.000,001.06 . 4.01.10 6.182.000,00 23.818.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,006.182.000,00 23.818.000,001.06 . 4.01.10 . 15 6.182.000,00 23.818.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,000,0023.818.000,006.182.000,00Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kemiskinan1.06 . 4.01.10 . 15 . 22 6.182.000,00 23.818.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 105.000.000,00KECAMATAN GARUNG 0,0012.000.000,00 93.000.000,001.06 . 4.01.11 12.000.000,00 93.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00 105.000.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,0012.000.000,00 93.000.000,001.06 . 4.01.11 . 15 12.000.000,00 93.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00 105.000.000,000,0093.000.000,0012.000.000,00Evaluasi Program Penanganan Permasalahan Sosial dan Penanganan Kemiskinan 1.06 . 4.01.11 . 15 . 23 12.000.000,00 93.000.000,00 0,00 0,000,00105.000.000,00 65.000.000,00KECAMATAN KEJAJAR 0,009.575.000,00 55.425.000,001.06 . 4.01.12 9.575.000,00 45.425.000,00 0,00 55.000.000,00 (10.000.000,00) (15,38) 65.000.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,009.575.000,00 55.425.000,001.06 . 4.01.12 . 15 9.575.000,00 45.425.000,00 0,00 55.000.000,00 (10.000.000,00) (15,38) 55.000.000,000,0045.425.000,009.575.000,00Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan1.06 . 4.01.12 . 15 . 15 9.575.000,00 45.425.000,00 0,00 0,000,0055.000.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Bimbingan Sosial dan Pelayanan Lansia1.06 . 4.01.12 . 15 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00)0,00 80.000.000,00KECAMATAN KALIKAJAR 0,0010.050.000,00 69.950.000,001.06 . 4.01.13 10.050.000,00 39.950.000,00 0,00 50.000.000,00 (30.000.000,00) (37,50) 80.000.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,0010.050.000,00 69.950.000,001.06 . 4.01.13 . 15 10.050.000,00 39.950.000,00 0,00 50.000.000,00 (30.000.000,00) (37,50) 50.000.000,000,0039.950.000,0010.050.000,00Fasilitasi TKPK Kecamatan1.06 . 4.01.13 . 15 . 16 10.050.000,00 39.950.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Bimbingan Sosial dan Pelayanan Lansia1.06 . 4.01.13 . 15 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00)0,00 30.000.000,00KECAMATAN SAPURAN 0,001.520.000,00 28.480.000,001.06 . 4.01.14 1.520.000,00 28.480.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,001.520.000,00 28.480.000,001.06 . 4.01.14 . 15 1.520.000,00 28.480.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 21 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 30.000.000,000,0028.480.000,001.520.000,00Fasilitasi TKPK Kecamatan1.06 . 4.01.14 . 15 . 16 1.520.000,00 28.480.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 55.000.000,00KECAMATAN KEPIL 0,005.505.000,00 49.495.000,001.06 . 4.01.15 5.505.000,00 49.495.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,003.555.000,00 26.445.000,001.06 . 4.01.15 . 15 3.555.000,00 26.445.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,000,0016.445.000,003.555.000,00Fasilitasi TKPK Kecamatan1.06 . 4.01.15 . 15 . 16 3.555.000,00 16.445.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Bimbingan Sosial dan Pelayanan Lansia1.06 . 4.01.15 . 15 . 26 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 25.000.000,00Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,001.950.000,00 23.050.000,001.06 . 4.01.15 . 21 1.950.000,00 23.050.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,000,0023.050.000,001.950.000,00Fasilitasi Komda Lansia1.06 . 4.01.15 . 21 . 24 1.950.000,00 23.050.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 50.000.000,00KECAMATAN KALIWIRO 0,00450.000,00 49.550.000,001.06 . 4.01.16 450.000,00 49.550.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,00450.000,00 49.550.000,001.06 . 4.01.16 . 15 450.000,00 49.550.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,000,0049.550.000,00450.000,00Fasilitasi TKPK Kecamatan1.06 . 4.01.16 . 15 . 16 450.000,00 49.550.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 60.000.000,00KECAMATAN WADASLINTANG 0,003.810.000,00 56.190.000,001.06 . 4.01.17 3.810.000,00 41.190.000,00 0,00 45.000.000,00 (15.000.000,00) (25,00) 60.000.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,003.810.000,00 56.190.000,001.06 . 4.01.17 . 15 3.810.000,00 41.190.000,00 0,00 45.000.000,00 (15.000.000,00) (25,00) 45.000.000,000,0041.190.000,003.810.000,00Fasilitasi TKPK Kecamatan1.06 . 4.01.17 . 15 . 16 3.810.000,00 41.190.000,00 0,00 0,000,0045.000.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Bimbingan Sosial dan Pelayanan Lansia1.06 . 4.01.17 . 15 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(15.000.000,00)0,00 50.000.000,00KECAMATAN SUKOHARJO 0,0010.710.000,00 39.290.000,001.06 . 4.01.18 10.710.000,00 39.290.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,0010.710.000,00 39.290.000,001.06 . 4.01.18 . 15 10.710.000,00 39.290.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,000,0015.190.000,009.810.000,00Fasilitasi TKPK Kecamatan1.06 . 4.01.18 . 15 . 16 9.810.000,00 15.190.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 25.000.000,000,0024.100.000,00900.000,00Fasilitasi Pengembangan Potensi Lokal Bagi Masyarakat Miskin1.06 . 4.01.18 . 15 . 17 900.000,00 24.100.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 45.000.000,00KECAMATAN KALIBAWANG 0,001.900.000,00 43.100.000,001.06 . 4.01.19 1.900.000,00 43.100.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,001.900.000,00 43.100.000,001.06 . 4.01.19 . 15 1.900.000,00 43.100.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,000,0043.100.000,001.900.000,00Fasilitasi TKPK Kecamatan1.06 . 4.01.19 . 15 . 16 1.900.000,00 43.100.000,00 0,00 0,000,0045.000.000,00 83.639.975.180,00Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 13.689.188.350,003.746.004.000,00 66.204.782.830,002 3.109.990.000,00 60.375.222.942,00 5.776.729.850,00 69.261.942.792,00 (14.378.032.388,00) (17,19) 2.686.590.000,00Tenaga Kerja 400.000.000,00142.160.000,00 2.144.430.000,002.01 123.260.000,00 1.710.887.707,00 0,00 1.834.147.707,00 (852.442.293,00) (31,73) 2.606.590.000,00DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI 400.000.000,00140.610.000,00 2.065.980.000,002.01 . 2.01.01 123.260.000,00 1.710.887.707,00 0,00 1.834.147.707,00 (772.442.293,00) (29,63) 527.265.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0069.460.000,00 457.805.000,002.01 . 2.01.01 . 01 69.460.000,00 416.805.000,00 0,00 486.265.000,00 (41.000.000,00) (7,78) 1.725.000,000,001.725.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 0,00 1.725.000,00 0,00 0,000,001.725.000,00 94.000.000,000,0094.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 0,00 94.000.000,00 0,00 0,000,0094.000.000,00 41.460.000,000,000,0041.460.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 41.460.000,00 0,00 0,00 0,000,0041.460.000,00 22.750.000,000,0022.750.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 0,00 22.750.000,00 0,00 0,000,0022.750.000,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 13.650.000,000,0013.650.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 0,00 13.650.000,00 0,00 0,000,0013.650.000,00 13.130.000,000,0013.130.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 0,00 13.130.000,00 0,00 0,000,0013.130.000,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000,003.000.000,00 11.750.000,000,0011.750.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 0,00 11.750.000,00 0,00 0,000,0011.750.000,00 182.000.000,000,00182.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 0,00 141.000.000,00 0,00 (22,53)(41.000.000,00)141.000.000,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000,003.000.000,00 92.800.000,000,0092.800.000,000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 0,00 92.800.000,00 0,00 0,000,0092.800.000,00 28.000.000,000,000,0028.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan2.01 . 2.01.01 . 01 . 26 28.000.000,00 0,00 0,00 0,000,0028.000.000,00 179.325.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 179.325.000,002.01 . 2.01.01 . 02 0,00 220.325.000,00 0,00 220.325.000,00 41.000.000,00 22,86 58.120.000,000,0058.120.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 0,00 99.120.000,00 0,00 70,5441.000.000,0099.120.000,00 93.205.000,000,0093.205.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 0,00 93.205.000,00 0,00 0,000,0093.205.000,00 8.000.000,000,008.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.01 . 2.01.01 . 02 . 29 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000,008.000.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 30 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pemeliharaan Rutin/Berkalan Alat-alat Rumah Tangga2.01 . 2.01.01 . 02 . 31 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 950.000.000,00Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 400.000.000,0015.650.000,00 534.350.000,002.01 . 2.01.01 . 15 3.150.000,00 275.686.200,00 0,00 278.836.200,00 (671.163.800,00) (70,65) 350.000.000,00350.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(350.000.000,00)0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 22 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 300.000.000,000,00288.750.000,0011.250.000,00Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 3.150.000,00 214.005.500,00 0,00 (27,61)(82.844.500,00)217.155.500,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Peningkatan Kapasitas Instruktur dan Tenaga Kepelatihan2.01 . 2.01.01 . 15 . 09 0,00 61.069.500,00 0,00 (38,93)(38.930.500,00)61.069.500,00 50.000.000,0050.000.000,000,000,00Revitalisasi BLK2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 100.000.000,000,0095.600.000,004.400.000,00Skill Competition2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 0,00 611.200,00 0,00 (98,78)(49.388.800,00)611.200,00 700.000.000,00Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,008.550.000,00 691.450.000,002.01 . 2.01.01 . 16 11.700.000,00 722.166.507,00 0,00 733.866.507,00 33.866.507,00 4,84 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Penyiapan tenaga kerja siap pakai2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Penciptaan wirausaha baru melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 0,00 99.604.000,00 0,00 (0,40)(396.000,00)99.604.000,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Pengembangan Kompetensi wirausaha melalui inkubasi bisnis2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 0,00 6.373.177,00 0,00 (93,63)(93.626.823,00)6.373.177,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Kerja2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 0,00 45.464.500,00 0,00 (9,07)(4.535.500,00)45.464.500,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Pengembangan Pelayanan penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 0,00 82.424.830,00 0,00 (17,58)(17.575.170,00)82.424.830,00 250.000.000,000,00241.450.000,008.550.000,00Pelatihan Ketrampilan dan Kewirausahaan Bagi Warga Miskin dan Pekerja Rentan Non Skill 2.01 . 2.01.01 . 16 . 23 11.700.000,00 488.300.000,00 0,00 100,00250.000.000,00500.000.000,00 50.000.000,00Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,0019.550.000,00 30.450.000,002.01 . 2.01.01 . 17 19.550.000,00 30.450.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,000,0030.450.000,0019.550.000,00Fasilitasi Kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 19.550.000,00 30.450.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 200.000.000,00Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 0,0027.400.000,00 172.600.000,002.01 . 2.01.01 . 18 19.400.000,00 45.455.000,00 0,00 64.855.000,00 (135.145.000,00) (67,57) 50.000.000,000,0042.000.000,008.000.000,00Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 0,00 2.400.000,00 0,00 (95,20)(47.600.000,00)2.400.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 0,00 12.455.000,00 0,00 (75,09)(37.545.000,00)12.455.000,00 100.000.000,000,0080.600.000,0019.400.000,00Peningkatan Lembaga Ketenagakerjaan LKS Bipartit, Tripartit dan Serikat Pekerja 2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 19.400.000,00 30.600.000,00 0,00 (50,00)(50.000.000,00)50.000.000,00 50.000.000,00KECAMATAN GARUNG 0,000,00 50.000.000,002.01 . 4.01.11 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,000,00 50.000.000,002.01 . 4.01.11 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pelatihan Ketrampilan dan Kewirausahaan Bagi Warga Miskin dan Pekerja Rentan Non Skill 2.01 . 4.01.11 . 15 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 30.000.000,00KECAMATAN WADASLINTANG 0,001.550.000,00 28.450.000,002.01 . 4.01.17 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 30.000.000,00Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,001.550.000,00 28.450.000,002.01 . 4.01.17 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 30.000.000,000,0028.450.000,001.550.000,00Pelatihan wirausaha masyarakat miskin2.01 . 4.01.17 . 15 . 37 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00)0,00 6.419.000.000,00Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00218.545.000,00 6.200.455.000,002.02 166.365.000,00 5.105.471.400,00 0,00 5.271.836.400,00 (1.147.163.600,00) (17,87) 1.385.000.000,00DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00106.530.000,00 1.278.470.000,002.02 . 2.08.01 52.700.000,00 540.655.500,00 0,00 593.355.500,00 (791.644.500,00) (57,16) 200.000.000,00Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,0026.400.000,00 173.600.000,002.02 . 2.08.01 . 15 5.100.000,00 55.920.000,00 0,00 61.020.000,00 (138.980.000,00) (69,49) 100.000.000,000,0095.000.000,005.000.000,00Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan2.02 . 2.08.01 . 15 . 05 600.000,00 45.620.000,00 0,00 (53,78)(53.780.000,00)46.220.000,00 100.000.000,000,0078.600.000,0021.400.000,00Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak2.02 . 2.08.01 . 15 . 06 4.500.000,00 10.300.000,00 0,00 (85,20)(85.200.000,00)14.800.000,00 735.000.000,00Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,0042.730.000,00 692.270.000,002.02 . 2.08.01 . 16 13.050.000,00 343.889.400,00 0,00 356.939.400,00 (378.060.600,00) (51,44) 125.000.000,000,00115.800.000,009.200.000,00Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 2.02 . 2.08.01 . 16 . 02 0,00 30.000.000,00 0,00 (76,00)(95.000.000,00)30.000.000,00 75.000.000,000,0074.800.000,00200.000,00Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 2.02 . 2.08.01 . 16 . 06 200.000,00 64.800.000,00 0,00 (13,33)(10.000.000,00)65.000.000,00 40.000.000,000,0022.250.000,0017.750.000,00Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak2.02 . 2.08.01 . 16 . 08 5.950.000,00 4.050.000,00 0,00 (75,00)(30.000.000,00)10.000.000,00 40.000.000,000,0039.600.000,00400.000,00Kampanye Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Hari Kartini, Hari Anak dan hari Ibu 2.02 . 2.08.01 . 16 . 10 0,00 1.435.000,00 0,00 (96,41)(38.565.000,00)1.435.000,00 70.000.000,000,0069.800.000,00200.000,00Penyediaan Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan2.02 . 2.08.01 . 16 . 13 0,00 37.304.400,00 0,00 (46,71)(32.695.600,00)37.304.400,00 60.000.000,000,0055.300.000,004.700.000,00Fasilitasi Perlindungan Keluarga Tenaga Kerja wanita2.02 . 2.08.01 . 16 . 14 3.000.000,00 47.000.000,00 0,00 (16,67)(10.000.000,00)50.000.000,00 50.000.000,000,0049.800.000,00200.000,00Sosialisasi Pencegahan Kekerasan pada Anak dan Perempuan2.02 . 2.08.01 . 16 . 16 200.000,00 9.800.000,00 0,00 (80,00)(40.000.000,00)10.000.000,00 100.000.000,000,0095.920.000,004.080.000,00Pemberdayaan Istri ASN melalui Organisasi Dharma Wanita Persatuan2.02 . 2.08.01 . 16 . 17 3.500.000,00 81.500.000,00 0,00 (15,00)(15.000.000,00)85.000.000,00 75.000.000,000,0074.800.000,00200.000,00Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan2.02 . 2.08.01 . 16 . 18 200.000,00 68.000.000,00 0,00 (9,07)(6.800.000,00)68.200.000,00 100.000.000,000,0094.200.000,005.800.000,00Pembinaan Organisasi dan Lembaga2.02 . 2.08.01 . 16 . 20 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 250.000.000,00Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,0028.800.000,00 221.200.000,002.02 . 2.08.01 . 17 31.350.000,00 106.046.100,00 0,00 137.396.100,00 (112.603.900,00) (45,04) 75.000.000,000,0053.800.000,0021.200.000,00Optimalisasi Gerakan Sayang Ibu Dan Bayi (GSIB)2.02 . 2.08.01 . 17 . 10 19.450.000,00 32.946.100,00 0,00 (30,14)(22.603.900,00)52.396.100,00 75.000.000,000,0074.800.000,00200.000,00Evaluasi RAD Kabupaten Layak Anak2.02 . 2.08.01 . 17 . 11 7.200.000,00 37.800.000,00 0,00 (40,00)(30.000.000,00)45.000.000,00 100.000.000,000,0092.600.000,007.400.000,00Pelaksanaan Kebijakan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dan Pengaruusutamaan Hak Anak (PUHA) 2.02 . 2.08.01 . 17 . 12 4.700.000,00 35.300.000,00 0,00 (60,00)(60.000.000,00)40.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 23 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 200.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,008.600.000,00 191.400.000,002.02 . 2.08.01 . 18 3.200.000,00 34.800.000,00 0,00 38.000.000,00 (162.000.000,00) (81,00) 50.000.000,000,0049.800.000,00200.000,00Penguatan Ekonomi Produktif Perempuan2.02 . 2.08.01 . 18 . 07 0,00 2.400.000,00 0,00 (95,20)(47.600.000,00)2.400.000,00 50.000.000,000,0049.800.000,00200.000,00Fasilitasi Kegiatan Jejaring Lembaga PUG2.02 . 2.08.01 . 18 . 09 3.200.000,00 32.400.000,00 0,00 (28,80)(14.400.000,00)35.600.000,00 100.000.000,000,0091.800.000,008.200.000,00Fasilitasi Pengembangan INdustri Rumah Tangga Bagi Perempuan2.02 . 2.08.01 . 18 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 1.470.000.000,00KECAMATAN WONOSOBO 0,005.600.000,00 1.464.400.000,002.02 . 4.01.05 5.600.000,00 1.321.181.900,00 0,00 1.326.781.900,00 (143.218.100,00) (9,74) 1.470.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,005.600.000,00 1.464.400.000,002.02 . 4.01.05 . 18 5.600.000,00 1.321.181.900,00 0,00 1.326.781.900,00 (143.218.100,00) (9,74) 225.000.000,000,00224.650.000,00350.000,00Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 2.02 . 4.01.05 . 18 . 02 350.000,00 182.250.000,00 0,00 (18,84)(42.400.000,00)182.600.000,00 1.245.000.000,000,001.239.750.000,005.250.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 5.250.000,00 1.138.931.900,00 0,00 (8,10)(100.818.100,00)1.144.181.900,00 355.000.000,00KECAMATAN KERTEK 0,0023.675.000,00 331.325.000,002.02 . 4.01.06 25.325.000,00 275.315.000,00 0,00 300.640.000,00 (54.360.000,00) (15,31) 355.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,0023.675.000,00 331.325.000,002.02 . 4.01.06 . 18 25.325.000,00 275.315.000,00 0,00 300.640.000,00 (54.360.000,00) (15,31) 355.000.000,000,00331.325.000,0023.675.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.06 . 18 . 08 25.325.000,00 275.315.000,00 0,00 (15,31)(54.360.000,00)300.640.000,00 265.000.000,00KECAMATAN SELOMERTO 0,004.725.000,00 260.275.000,002.02 . 4.01.07 4.725.000,00 230.655.000,00 0,00 235.380.000,00 (29.620.000,00) (11,18) 265.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,004.725.000,00 260.275.000,002.02 . 4.01.07 . 18 4.725.000,00 230.655.000,00 0,00 235.380.000,00 (29.620.000,00) (11,18) 265.000.000,000,00260.275.000,004.725.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 4.725.000,00 230.655.000,00 0,00 (11,18)(29.620.000,00)235.380.000,00 200.000.000,00KECAMATAN LEKSONO 0,0012.200.000,00 187.800.000,002.02 . 4.01.08 12.200.000,00 187.800.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,0012.200.000,00 187.800.000,002.02 . 4.01.08 . 18 12.200.000,00 187.800.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,000,00187.800.000,0012.200.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.08 . 18 . 08 12.200.000,00 187.800.000,00 0,00 0,000,00200.000.000,00 250.000.000,00KECAMATAN WATUMALANG 0,008.370.000,00 241.630.000,002.02 . 4.01.09 8.370.000,00 241.630.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,008.370.000,00 241.630.000,002.02 . 4.01.09 . 18 8.370.000,00 241.630.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,000,00241.630.000,008.370.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 8.370.000,00 241.630.000,00 0,00 0,000,00250.000.000,00 410.000.000,00KECAMATAN MOJOTENGAH 0,009.300.000,00 400.700.000,002.02 . 4.01.10 9.300.000,00 367.256.000,00 0,00 376.556.000,00 (33.444.000,00) (8,16) 410.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,009.300.000,00 400.700.000,002.02 . 4.01.10 . 18 9.300.000,00 367.256.000,00 0,00 376.556.000,00 (33.444.000,00) (8,16) 410.000.000,000,00400.700.000,009.300.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 9.300.000,00 367.256.000,00 0,00 (8,16)(33.444.000,00)376.556.000,00 170.000.000,00KECAMATAN GARUNG 0,00200.000,00 169.800.000,002.02 . 4.01.11 200.000,00 169.800.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00 170.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00200.000,00 169.800.000,002.02 . 4.01.11 . 18 200.000,00 169.800.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00 170.000.000,000,00169.800.000,00200.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.11 . 18 . 08 200.000,00 169.800.000,00 0,00 0,000,00170.000.000,00 378.000.000,00KECAMATAN KEJAJAR 0,00400.000,00 377.600.000,002.02 . 4.01.12 400.000,00 282.723.000,00 0,00 283.123.000,00 (94.877.000,00) (25,10) 378.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00400.000,00 377.600.000,002.02 . 4.01.12 . 18 400.000,00 282.723.000,00 0,00 283.123.000,00 (94.877.000,00) (25,10) 378.000.000,000,00377.600.000,00400.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.12 . 18 . 08 400.000,00 282.723.000,00 0,00 (25,10)(94.877.000,00)283.123.000,00 220.000.000,00KECAMATAN KALIKAJAR 0,005.450.000,00 214.550.000,002.02 . 4.01.13 5.450.000,00 214.550.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00 0,00 220.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,005.450.000,00 214.550.000,002.02 . 4.01.13 . 18 5.450.000,00 214.550.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00 0,00 220.000.000,000,00214.550.000,005.450.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.13 . 18 . 08 5.450.000,00 214.550.000,00 0,00 0,000,00220.000.000,00 466.000.000,00KECAMATAN SAPURAN 0,0019.055.000,00 446.945.000,002.02 . 4.01.14 19.055.000,00 446.945.000,00 0,00 466.000.000,00 0,00 0,00 466.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,0019.055.000,00 446.945.000,002.02 . 4.01.14 . 18 19.055.000,00 446.945.000,00 0,00 466.000.000,00 0,00 0,00 446.000.000,000,00426.945.000,0019.055.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.14 . 18 . 08 19.055.000,00 426.945.000,00 0,00 0,000,00446.000.000,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Fasilitasi Pengembangan Industri Rumah Tangga bagi Perempuan2.02 . 4.01.14 . 18 . 12 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 210.000.000,00KECAMATAN KEPIL 0,0012.560.000,00 197.440.000,002.02 . 4.01.15 12.560.000,00 197.440.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 0,00 210.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,0012.560.000,00 197.440.000,002.02 . 4.01.15 . 18 12.560.000,00 197.440.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 0,00 210.000.000,000,00197.440.000,0012.560.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.15 . 18 . 08 12.560.000,00 197.440.000,00 0,00 0,000,00210.000.000,00 175.000.000,00KECAMATAN KALIWIRO 0,004.400.000,00 170.600.000,002.02 . 4.01.16 4.400.000,00 170.600.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,004.400.000,00 170.600.000,002.02 . 4.01.16 . 18 4.400.000,00 170.600.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 24 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 175.000.000,000,00170.600.000,004.400.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.16 . 18 . 08 4.400.000,00 170.600.000,00 0,00 0,000,00175.000.000,00 245.000.000,00KECAMATAN WADASLINTANG 0,00380.000,00 244.620.000,002.02 . 4.01.17 380.000,00 244.620.000,00 0,00 245.000.000,00 0,00 0,00 245.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00380.000,00 244.620.000,002.02 . 4.01.17 . 18 380.000,00 244.620.000,00 0,00 245.000.000,00 0,00 0,00 245.000.000,000,00244.620.000,00380.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.17 . 18 . 08 380.000,00 244.620.000,00 0,00 0,000,00245.000.000,00 120.000.000,00KECAMATAN SUKOHARJO 0,005.500.000,00 114.500.000,002.02 . 4.01.18 5.500.000,00 114.500.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,005.500.000,00 114.500.000,002.02 . 4.01.18 . 18 5.500.000,00 114.500.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,000,00114.500.000,005.500.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.18 . 18 . 08 5.500.000,00 114.500.000,00 0,00 0,000,00120.000.000,00 100.000.000,00KECAMATAN KALIBAWANG 0,00200.000,00 99.800.000,002.02 . 4.01.19 200.000,00 99.800.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00200.000,00 99.800.000,002.02 . 4.01.19 . 18 200.000,00 99.800.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,000,0099.800.000,00200.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK2.02 . 4.01.19 . 18 . 08 200.000,00 99.800.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 525.000.000,00Pangan 0,0063.200.000,00 461.800.000,002.03 15.375.000,00 140.825.000,00 0,00 156.200.000,00 (368.800.000,00) (70,25) 475.000.000,00DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 0,0055.300.000,00 419.700.000,002.03 . 3.03.01 2.875.000,00 103.325.000,00 0,00 106.200.000,00 (368.800.000,00) (77,64) 75.000.000,00Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,0033.750.000,00 41.250.000,002.03 . 3.03.01 . 15 2.200.000,00 47.800.000,00 0,00 50.000.000,00 (25.000.000,00) (33,33) 75.000.000,000,0041.250.000,0033.750.000,00Survey Pola Pangan harapan2.03 . 3.03.01 . 15 . 07 2.200.000,00 47.800.000,00 0,00 (33,33)(25.000.000,00)50.000.000,00 400.000.000,00Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan 0,0021.550.000,00 378.450.000,002.03 . 3.03.01 . 18 675.000,00 55.525.000,00 0,00 56.200.000,00 (343.800.000,00) (85,95) 75.000.000,000,0074.325.000,00675.000,00Pembentukan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)2.03 . 3.03.01 . 18 . 01 675.000,00 54.325.000,00 0,00 (26,67)(20.000.000,00)55.000.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pembinaan dan Pelatihan Diversifikasi Pangan Berbahan Baku Lokal2.03 . 3.03.01 . 18 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 150.000.000,000,00140.100.000,009.900.000,00Festival dan Pameran Produk Pangan2.03 . 3.03.01 . 18 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00)0,00 50.000.000,000,0040.025.000,009.975.000,00Sosialisasi dan Pengawasan Kemanan Pangan dan Bahan Berbahaya2.03 . 3.03.01 . 18 . 04 0,00 1.200.000,00 0,00 (97,60)(48.800.000,00)1.200.000,00 75.000.000,000,0074.000.000,001.000.000,00Fasilitasi Sertifikat Prima2.03 . 3.03.01 . 18 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00)0,00 50.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,007.900.000,00 42.100.000,002.03 . 4.01.03 12.500.000,00 37.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,007.900.000,00 42.100.000,002.03 . 4.01.03 . 15 12.500.000,00 37.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,000,0042.100.000,007.900.000,00Operasional KP32.03 . 4.01.03 . 15 . 11 12.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 1.095.000.000,00Pertanahan 400.000.000,0059.397.000,00 635.603.000,002.04 28.700.000,00 236.300.000,00 635.000.000,00 900.000.000,00 (195.000.000,00) (17,81) 75.000.000,00DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 0,000,00 75.000.000,002.04 . 1.01.01 1.350.000,00 73.650.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,000,00 75.000.000,002.04 . 1.01.01 . 16 1.350.000,00 73.650.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Pengadaan Tanah Untuk Sekolah2.04 . 1.01.01 . 16 . 09 1.350.000,00 73.650.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 400.000.000,00DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 400.000.000,000,00 0,002.04 . 1.03.01 18.550.000,00 31.450.000,00 635.000.000,00 685.000.000,00 285.000.000,00 71,25 400.000.000,00Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 400.000.000,000,00 0,002.04 . 1.03.01 . 16 18.550.000,00 31.450.000,00 635.000.000,00 685.000.000,00 285.000.000,00 71,25 50.000.000,0050.000.000,000,000,00Pensertifikatan tanah aset Pemda dan penyelesaian permasalahan tanah2.04 . 1.03.01 . 16 . 04 18.550.000,00 31.450.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 350.000.000,00350.000.000,000,000,00Pengadaan Tanah2.04 . 1.03.01 . 16 . 15 0,00 0,00 535.000.000,00 52,86185.000.000,00535.000.000,00 0,000,000,000,00Penyusunan Dokumen Apraisal Tanah2.04 . 1.03.01 . 16 . 16 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00100.000.000,00100.000.000,00 150.000.000,00DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 0,0031.697.000,00 118.303.000,002.04 . 1.04.01 0,00 0,00 0,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,0020.322.000,00 79.678.000,002.04 . 1.04.01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,000,0079.678.000,0020.322.000,00Pensertifikatan tanah aset Pemda dan penyelesaian permasalahan tanah2.04 . 1.04.01 . 16 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 50.000.000,00Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 0,0011.375.000,00 38.625.000,002.04 . 1.04.01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,000,0038.625.000,0011.375.000,00Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 0,00DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,000,00 0,002.04 . 1.06.01 7.500.000,00 12.500.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,000,00 0,002.04 . 1.06.01 . 16 7.500.000,00 12.500.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000,000,000,00Penataan Aset Desa2.04 . 1.06.01 . 16 . 07 7.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,0020.000.000,0020.000.000,00 100.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,0025.000.000,00 75.000.000,002.04 . 4.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,0025.000.000,00 75.000.000,002.04 . 4.01.03 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,000,0075.000.000,0025.000.000,00Penataan Aset Desa2.04 . 4.01.03 . 16 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 25 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 40.000.000,00KECAMATAN WONOSOBO 0,00600.000,00 39.400.000,002.04 . 4.01.05 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 40.000.000,00Program pengembangan sistem informasi pertanahan 0,00600.000,00 39.400.000,002.04 . 4.01.05 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 40.000.000,000,0039.400.000,00600.000,00Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal2.04 . 4.01.05 . 18 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00)0,00 40.000.000,00KECAMATAN KERTEK 0,000,00 40.000.000,002.04 . 4.01.06 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 40.000.000,00Program pengembangan sistem informasi pertanahan 0,000,00 40.000.000,002.04 . 4.01.06 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal2.04 . 4.01.06 . 18 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00)0,00 40.000.000,00KECAMATAN SELOMERTO 0,00400.000,00 39.600.000,002.04 . 4.01.07 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 40.000.000,00Program pengembangan sistem informasi pertanahan 0,00400.000,00 39.600.000,002.04 . 4.01.07 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 40.000.000,000,0039.600.000,00400.000,00Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal2.04 . 4.01.07 . 18 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00)0,00 40.000.000,00KECAMATAN WATUMALANG 0,00400.000,00 39.600.000,002.04 . 4.01.09 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 40.000.000,00Program pengembangan sistem informasi pertanahan 0,00400.000,00 39.600.000,002.04 . 4.01.09 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 40.000.000,000,0039.600.000,00400.000,00Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal2.04 . 4.01.09 . 18 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00)0,00 35.000.000,00KECAMATAN GARUNG 0,000,00 35.000.000,002.04 . 4.01.11 0,00 0,00 0,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00) 35.000.000,00Program pengembangan sistem informasi pertanahan 0,000,00 35.000.000,002.04 . 4.01.11 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00) 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal2.04 . 4.01.11 . 18 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(35.000.000,00)0,00 40.000.000,00KECAMATAN KALIKAJAR 0,000,00 40.000.000,002.04 . 4.01.13 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 40.000.000,00Program pengembangan sistem informasi pertanahan 0,000,00 40.000.000,002.04 . 4.01.13 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal2.04 . 4.01.13 . 18 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00)0,00 15.000.000,00KECAMATAN SAPURAN 0,000,00 15.000.000,002.04 . 4.01.14 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 15.000.000,00Program pengembangan sistem informasi pertanahan 0,000,00 15.000.000,002.04 . 4.01.14 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal2.04 . 4.01.14 . 18 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(15.000.000,00)0,00 40.000.000,00KECAMATAN KEPIL 0,00600.000,00 39.400.000,002.04 . 4.01.15 600.000,00 39.400.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Program pengembangan sistem informasi pertanahan 0,00600.000,00 39.400.000,002.04 . 4.01.15 . 18 600.000,00 39.400.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,000,0039.400.000,00600.000,00Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal2.04 . 4.01.15 . 18 . 01 600.000,00 39.400.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 40.000.000,00KECAMATAN KALIWIRO 0,00350.000,00 39.650.000,002.04 . 4.01.16 350.000,00 39.650.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Program pengembangan sistem informasi pertanahan 0,00350.000,00 39.650.000,002.04 . 4.01.16 . 18 350.000,00 39.650.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,000,0039.650.000,00350.000,00Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal2.04 . 4.01.16 . 18 . 01 350.000,00 39.650.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 40.000.000,00KECAMATAN WADASLINTANG 0,00350.000,00 39.650.000,002.04 . 4.01.17 350.000,00 39.650.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Program pengembangan sistem informasi pertanahan 0,00350.000,00 39.650.000,002.04 . 4.01.17 . 18 350.000,00 39.650.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,000,0039.650.000,00350.000,00Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal2.04 . 4.01.17 . 18 . 01 350.000,00 39.650.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 13.750.900.600,00Lingkungan Hidup 4.377.072.350,00619.931.000,00 8.753.897.250,002.05 394.538.000,00 7.033.491.750,00 1.947.032.400,00 9.375.062.150,00 (4.375.838.450,00) (31,82) 12.058.900.600,00DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3.901.590.950,00603.916.000,00 7.553.393.650,002.05 . 2.05.01 387.288.000,00 6.564.527.150,00 1.502.551.000,00 8.454.366.150,00 (3.604.534.450,00) (29,89) 3.201.164.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00177.526.000,00 3.023.638.000,002.05 . 2.05.01 . 01 154.852.000,00 2.977.663.900,00 0,00 3.132.515.900,00 (68.648.100,00) (2,14) 4.652.000,000,004.652.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 0,00 4.652.000,00 0,00 0,000,004.652.000,00 66.000.000,000,0066.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 0,00 66.000.000,00 0,00 0,000,0066.000.000,00 83.800.000,000,001.000.000,0082.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 78.900.000,00 0,00 0,00 (5,85)(4.900.000,00)78.900.000,00 30.093.800,000,0030.093.800,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 0,00 30.093.800,00 0,00 0,000,0030.093.800,00 19.878.200,000,0019.878.200,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 0,00 19.878.200,00 0,00 0,000,0019.878.200,00 4.500.000,000,004.500.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000,004.500.000,00 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 0,00 230.587.400,00 0,00 15,2930.587.400,00230.587.400,00 4.500.000,000,004.500.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000,004.500.000,00 22.610.000,000,0022.610.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 0,00 22.610.000,00 0,00 0,000,0022.610.000,00 161.000.000,000,00161.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 0,00 98.450.000,00 0,00 (38,85)(62.550.000,00)98.450.000,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 0,00 15.000.000,00 0,00 (40,00)(10.000.000,00)15.000.000,00 161.280.000,000,00161.280.000,000,00Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 0,00 161.280.000,00 0,00 0,000,00161.280.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 26 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 2.213.325.000,000,002.209.775.000,003.550.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 3.550.000,00 2.209.775.000,00 0,00 0,000,002.213.325.000,00 204.525.000,000,00113.349.000,0091.176.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 72.402.000,00 110.337.500,00 0,00 (10,65)(21.785.500,00)182.739.500,00 1.462.702.600,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200.000.000,000,00 1.262.702.600,002.05 . 2.05.01 . 02 0,00 1.329.750.700,00 0,00 1.329.750.700,00 (132.951.900,00) (9,09) 200.000.000,00200.000.000,000,000,00Pembangunan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00)0,00 52.702.600,000,0052.702.600,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 0,00 48.650.700,00 0,00 (7,69)(4.051.900,00)48.650.700,00 1.000.000.000,000,001.000.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 0,00 1.051.100.000,00 0,00 5,1151.100.000,001.051.100.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 30 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 195.000.000,000,00195.000.000,000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat, Perbengkelan dan Prasarana Umum2.05 . 2.05.01 . 02 . 33 0,00 215.000.000,00 0,00 10,2620.000.000,00215.000.000,00 3.925.000.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.980.181.150,00158.375.000,00 786.443.850,002.05 . 2.05.01 . 15 116.056.000,00 1.021.264.550,00 1.205.779.000,00 2.343.099.550,00 (1.581.900.450,00) (40,30) 2.650.000.000,002.180.181.150,00322.548.850,00147.270.000,00Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 114.256.000,00 259.513.550,00 705.779.000,00 (59,26)(1.570.451.450,00)1.079.548.550,00 400.000.000,000,00392.050.000,007.950.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 1.800.000,00 95.419.500,00 0,00 (75,70)(302.780.500,00)97.219.500,00 200.000.000,00200.000.000,000,000,00Pembangunan TPST dan Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 2.05 . 2.05.01 . 15 . 16 0,00 0,00 200.000.000,00 0,000,00200.000.000,00 300.000.000,00300.000.000,000,000,00Pembangunan TPST Tingkat Kecamatan2.05 . 2.05.01 . 15 . 33 0,00 0,00 300.000.000,00 0,000,00300.000.000,00 75.000.000,000,0071.845.000,003.155.000,00Pelatihan Managemen Bank Sampah Berbasis Ekonomi2.05 . 2.05.01 . 15 . 40 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00)0,00 300.000.000,00300.000.000,000,000,00Pengadaan Peralatan Pengolah Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 41 0,00 0,00 0,00 (100,00)(300.000.000,00)0,00 0,000,000,000,00Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R (Bantuan Provinsi)2.05 . 2.05.01 . 15 . 47 0,00 666.331.500,00 0,00 0,00666.331.500,00666.331.500,00 1.805.034.000,00Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 527.709.800,00147.755.000,00 1.129.569.200,002.05 . 2.05.01 . 16 55.980.000,00 421.248.000,00 296.772.000,00 774.000.000,00 (1.031.034.000,00) (57,12) 200.000.000,000,00165.170.000,0034.830.000,00Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 0,00 10.781.000,00 0,00 (94,61)(189.219.000,00)10.781.000,00 689.000.000,00296.675.800,00359.899.200,0032.425.000,00Pemantauan Kualitas Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 25.930.000,00 281.298.000,00 296.772.000,00 (12,34)(85.000.000,00)604.000.000,00 50.000.000,000,0045.500.000,004.500.000,00Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 50.000.000,000,0049.800.000,00200.000,00Pengelolaan B3 dan Limbah B32.05 . 2.05.01 . 16 . 06 200.000,00 39.800.000,00 0,00 (20,00)(10.000.000,00)40.000.000,00 60.000.000,000,0044.150.000,0015.850.000,00Pengkajian dampak lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 0,00 1.800.000,00 0,00 (97,00)(58.200.000,00)1.800.000,00 100.000.000,000,0099.100.000,00900.000,00Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih2.05 . 2.05.01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 50.000.000,000,0030.550.000,0019.450.000,00Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 14.250.000,00 40.228.000,00 0,00 8,964.478.000,0054.478.000,00 200.000.000,000,00174.700.000,0025.300.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 15.600.000,00 34.400.000,00 0,00 (75,00)(150.000.000,00)50.000.000,00 75.000.000,000,0074.800.000,00200.000,00Fasilitasi pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 19 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00)0,00 231.034.000,00231.034.000,000,000,00Pengadaan Peralatan Laboratorium (DAK)2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(231.034.000,00)0,00 100.000.000,000,0085.900.000,0014.100.000,00Pengendalian Dampak Perubahan Iklim2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 0,00 12.941.000,00 0,00 (87,06)(87.059.000,00)12.941.000,00 300.000.000,00Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,0023.800.000,00 276.200.000,002.05 . 2.05.01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 (300.000.000,00) (100,00) 200.000.000,000,00196.450.000,003.550.000,00Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00)0,00 100.000.000,000,0079.750.000,0020.250.000,00Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA2.05 . 2.05.01 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 100.000.000,00Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 0,005.550.000,00 94.450.000,002.05 . 2.05.01 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,000,0094.450.000,005.550.000,00Rehabilitasi Lahan Kritis2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 100.000.000,00Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 0,0018.000.000,00 82.000.000,002.05 . 2.05.01 . 19 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00) 100.000.000,000,0082.000.000,0018.000.000,00Penyusunan Indikator Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup2.05 . 2.05.01 . 19 . 16 0,00 50.000.000,00 0,00 (50,00)(50.000.000,00)50.000.000,00 65.000.000,00Program peningkatan pengendalian polusi 0,003.560.000,00 61.440.000,002.05 . 2.05.01 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 (65.000.000,00) (100,00) 65.000.000,000,0061.440.000,003.560.000,00Pengujian emisi kendaraan bermotor2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(65.000.000,00)0,00 1.100.000.000,00Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 193.700.000,0069.350.000,00 836.950.000,002.05 . 2.05.01 . 24 60.400.000,00 764.600.000,00 0,00 825.000.000,00 (275.000.000,00) (25,00) 50.000.000,000,0042.350.000,007.650.000,00Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH2.05 . 2.05.01 . 24 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 1.050.000.000,00193.700.000,00794.600.000,0061.700.000,00Pemeliharaan RTH2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 60.400.000,00 764.600.000,00 0,00 (21,43)(225.000.000,00)825.000.000,00 731.000.000,00KECAMATAN WONOSOBO 282.000.000,007.965.000,00 441.035.000,002.05 . 4.01.05 1.600.000,00 67.096.000,00 282.000.000,00 350.696.000,00 (380.304.000,00) (52,03) 486.000.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 282.000.000,002.600.000,00 201.400.000,002.05 . 4.01.05 . 15 1.600.000,00 52.596.000,00 282.000.000,00 336.196.000,00 (149.804.000,00) (30,82) 307.000.000,00282.000.000,0024.650.000,00350.000,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan2.05 . 4.01.05 . 15 . 02 550.000,00 25.646.000,00 282.000.000,00 0,391.196.000,00308.196.000,00 146.000.000,000,00144.100.000,001.900.000,00Bimbingan teknis persampahan2.05 . 4.01.05 . 15 . 06 1.050.000,00 18.950.000,00 0,00 (86,30)(126.000.000,00)20.000.000,00 33.000.000,000,0032.650.000,00350.000,00pelatihan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat2.05 . 4.01.05 . 15 . 13 0,00 8.000.000,00 0,00 (75,76)(25.000.000,00)8.000.000,00 15.000.000,00Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,003.215.000,00 11.785.000,002.05 . 4.01.05 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 15.000.000,000,0011.785.000,003.215.000,00Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 4.01.05 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(15.000.000,00)0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 27 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 230.000.000,00Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup 0,002.150.000,00 227.850.000,002.05 . 4.01.05 . 26 0,00 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 (215.500.000,00) (93,70) 230.000.000,000,00227.850.000,002.150.000,00Fasilitasi kegiatan K32.05 . 4.01.05 . 26 . 03 0,00 14.500.000,00 0,00 (93,70)(215.500.000,00)14.500.000,00 96.000.000,00KECAMATAN KERTEK 31.000.000,00450.000,00 64.550.000,002.05 . 4.01.06 450.000,00 59.550.000,00 0,00 60.000.000,00 (36.000.000,00) (37,50) 96.000.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 31.000.000,00450.000,00 64.550.000,002.05 . 4.01.06 . 15 450.000,00 59.550.000,00 0,00 60.000.000,00 (36.000.000,00) (37,50) 76.000.000,0031.000.000,0044.550.000,00450.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan2.05 . 4.01.06 . 15 . 11 450.000,00 39.550.000,00 0,00 (47,37)(36.000.000,00)40.000.000,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00pelatihan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat2.05 . 4.01.06 . 15 . 13 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 130.000.000,00KECAMATAN SELOMERTO 0,00850.000,00 129.150.000,002.05 . 4.01.07 0,00 0,00 0,00 0,00 (130.000.000,00) (100,00) 130.000.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00850.000,00 129.150.000,002.05 . 4.01.07 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (130.000.000,00) (100,00) 130.000.000,000,00129.150.000,00850.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan2.05 . 4.01.07 . 15 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(130.000.000,00)0,00 75.000.000,00KECAMATAN LEKSONO 0,00750.000,00 74.250.000,002.05 . 4.01.08 0,00 0,00 0,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 75.000.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00750.000,00 74.250.000,002.05 . 4.01.08 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 75.000.000,000,0074.250.000,00750.000,00pelatihan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat2.05 . 4.01.08 . 15 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00)0,00 100.000.000,00KECAMATAN WATUMALANG 0,00500.000,00 99.500.000,002.05 . 4.01.09 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00500.000,00 99.500.000,002.05 . 4.01.09 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,000,0099.500.000,00500.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan2.05 . 4.01.09 . 15 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 430.000.000,00KECAMATAN GARUNG 162.481.400,005.000.000,00 262.518.600,002.05 . 4.01.11 5.000.000,00 262.518.600,00 162.481.400,00 430.000.000,00 0,00 0,00 39.000.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,004.800.000,00 34.200.000,002.05 . 4.01.11 . 15 4.800.000,00 34.200.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 0,00 39.000.000,000,0034.200.000,004.800.000,00pelatihan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat2.05 . 4.01.11 . 15 . 13 4.800.000,00 34.200.000,00 0,00 0,000,0039.000.000,00 366.000.000,00Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 162.481.400,000,00 203.518.600,002.05 . 4.01.11 . 16 0,00 203.518.600,00 162.481.400,00 366.000.000,00 0,00 0,00 366.000.000,00162.481.400,00203.518.600,000,00Fasilitasi pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan2.05 . 4.01.11 . 16 . 19 0,00 203.518.600,00 162.481.400,00 0,000,00366.000.000,00 25.000.000,00Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00200.000,00 24.800.000,002.05 . 4.01.11 . 24 200.000,00 24.800.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,000,0024.800.000,00200.000,00Pemeliharaan RTH2.05 . 4.01.11 . 24 . 06 200.000,00 24.800.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 40.000.000,00KECAMATAN KALIKAJAR 0,00300.000,00 39.700.000,002.05 . 4.01.13 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 40.000.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00300.000,00 39.700.000,002.05 . 4.01.13 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 30.000.000,000,0029.700.000,00300.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan2.05 . 4.01.13 . 15 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00)0,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00pelatihan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat2.05 . 4.01.13 . 15 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00)0,00 20.000.000,00KECAMATAN SAPURAN 0,000,00 20.000.000,002.05 . 4.01.14 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,000,00 20.000.000,002.05 . 4.01.14 . 15 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Fasilitasi Pengelolahan Sampah2.05 . 4.01.14 . 15 . 39 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 20.000.000,00KECAMATAN KEPIL 0,000,00 20.000.000,002.05 . 4.01.15 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,000,00 20.000.000,002.05 . 4.01.15 . 15 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00pelatihan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat2.05 . 4.01.15 . 15 . 13 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 10.000.000,00KECAMATAN WADASLINTANG 0,000,00 10.000.000,002.05 . 4.01.17 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 10.000.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,000,00 10.000.000,002.05 . 4.01.17 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah2.05 . 4.01.17 . 15 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00)0,00 40.000.000,00KECAMATAN SUKOHARJO 0,00200.000,00 39.800.000,002.05 . 4.01.18 200.000,00 39.800.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00200.000,00 39.800.000,002.05 . 4.01.18 . 15 200.000,00 39.800.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,000,0039.800.000,00200.000,00pelatihan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat2.05 . 4.01.18 . 15 . 13 200.000,00 39.800.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 6.127.855.250,00Administrasi Kependudukan dan Capil 965.000.000,00513.324.000,00 4.649.531.250,002.06 405.599.000,00 4.359.463.100,00 41.000.000,00 4.806.062.100,00 (1.321.793.150,00) (21,57) 6.020.855.250,00DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 965.000.000,00498.838.000,00 4.557.017.250,002.06 . 2.06.01 391.113.000,00 4.266.949.100,00 41.000.000,00 4.699.062.100,00 (1.321.793.150,00) (21,95) 1.094.627.250,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00264.390.000,00 830.237.250,002.06 . 2.06.01 . 01 264.390.000,00 785.037.250,00 0,00 1.049.427.250,00 (45.200.000,00) (4,13) 1.920.000,000,001.920.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 0,00 1.920.000,00 0,00 0,000,001.920.000,00 110.700.000,000,00110.700.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 0,00 110.700.000,00 0,00 0,000,00110.700.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 28 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 76.580.000,000,003.980.000,0072.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 72.600.000,00 3.980.000,00 0,00 0,000,0076.580.000,00 237.408.000,000,00237.408.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 0,00 233.008.000,00 0,00 (1,85)(4.400.000,00)233.008.000,00 90.582.050,000,0090.582.050,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 0,00 90.582.050,00 0,00 0,000,0090.582.050,00 1.230.000,000,001.230.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 0,00 1.230.000,00 0,00 0,000,001.230.000,00 12.132.200,000,0012.132.200,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 0,00 12.132.200,00 0,00 0,000,0012.132.200,00 3.460.000,000,003.460.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 0,00 3.460.000,00 0,00 0,000,003.460.000,00 26.255.000,000,0026.255.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 0,00 26.255.000,00 0,00 0,000,0026.255.000,00 224.080.000,000,00224.080.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 0,00 179.080.000,00 0,00 (20,08)(45.000.000,00)179.080.000,00 69.200.000,000,0069.200.000,000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 0,00 69.200.000,00 0,00 0,000,0069.200.000,00 38.400.000,000,0038.400.000,000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan2.06 . 2.06.01 . 01 . 24 0,00 39.600.000,00 0,00 3,131.200.000,0039.600.000,00 202.680.000,000,0010.890.000,00191.790.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan2.06 . 2.06.01 . 01 . 26 191.790.000,00 13.890.000,00 0,00 1,483.000.000,00205.680.000,00 1.083.951.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 965.000.000,000,00 118.951.000,002.06 . 2.06.01 . 02 0,00 118.951.000,00 41.000.000,00 159.951.000,00 (924.000.000,00) (85,24) 250.000.000,00250.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 0,00 0,00 41.000.000,00 (83,60)(209.000.000,00)41.000.000,00 715.000.000,00715.000.000,000,000,00Pengadaan Komputer / Laptop, Printer2.06 . 2.06.01 . 02 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(715.000.000,00)0,00 11.000.000,000,0011.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 0,00 11.000.000,00 0,00 0,000,0011.000.000,00 72.581.000,000,0072.581.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 0,00 72.581.000,00 0,00 0,000,0072.581.000,00 35.370.000,000,0035.370.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 30 0,00 35.370.000,00 0,00 0,000,0035.370.000,00 12.500.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,000,00 12.500.000,002.06 . 2.06.01 . 03 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,000,0012.500.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.06 . 2.06.01 . 03 . 02 0,00 12.500.000,00 0,00 0,000,0012.500.000,00 3.829.777.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00234.448.000,00 3.595.329.000,002.06 . 2.06.01 . 15 126.723.000,00 3.350.460.850,00 0,00 3.477.183.850,00 (352.593.150,00) (9,21) 100.000.000,000,0078.850.000,0021.150.000,00Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 21.150.000,00 72.933.850,00 0,00 (5,92)(5.916.150,00)94.083.850,00 150.000.000,000,00136.800.000,0013.200.000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 5.100.000,00 114.220.000,00 0,00 (20,45)(30.680.000,00)119.320.000,00 50.000.000,000,0049.000.000,001.000.000,00Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 100.000.000,000,0094.100.000,005.900.000,00Operasional SIAK dan KTP Elektronik2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 5.900.000,00 54.100.000,00 0,00 (40,00)(40.000.000,00)60.000.000,00 350.000.000,000,00331.652.000,0018.348.000,00Penerbitan KTP Elektronik2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 18.348.000,00 351.652.000,00 0,00 5,7120.000.000,00370.000.000,00 100.000.000,000,0098.000.000,002.000.000,00Bintek Operator Kependudukan dan Catatan Sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 75.000.000,000,0062.100.000,0012.900.000,00Pengumpulan Data Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 12.900.000,00 62.100.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 112.797.000,000,00112.797.000,000,00Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 0,00 112.797.000,00 0,00 0,000,00112.797.000,00 90.517.000,000,0090.517.000,000,00Peningkatan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)2.06 . 2.06.01 . 15 . 36 0,00 90.517.000,00 0,00 0,000,0090.517.000,00 2.012.797.500,000,002.007.797.500,005.000.000,00Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak (DAK Non Fisik)2.06 . 2.06.01 . 15 . 37 5.000.000,00 2.007.797.500,00 0,00 0,000,002.012.797.500,00 558.738.500,000,00404.138.500,00154.600.000,00Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)2.06 . 2.06.01 . 15 . 38 57.975.000,00 354.766.500,00 0,00 (26,13)(145.997.000,00)412.741.500,00 129.927.000,000,00129.577.000,00350.000,00Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (SIAK) (DAK Non Fisik) 2.06 . 2.06.01 . 15 . 39 350.000,00 129.577.000,00 0,00 0,000,00129.927.000,00 25.000.000,00KECAMATAN WATUMALANG 0,003.420.000,00 21.580.000,002.06 . 4.01.09 3.420.000,00 21.580.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,003.420.000,00 21.580.000,002.06 . 4.01.09 . 15 3.420.000,00 21.580.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,000,0021.580.000,003.420.000,00Sosialisasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil2.06 . 4.01.09 . 15 . 15 3.420.000,00 21.580.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 20.000.000,00KECAMATAN MOJOTENGAH 0,005.170.000,00 14.830.000,002.06 . 4.01.10 5.170.000,00 14.830.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,005.170.000,00 14.830.000,002.06 . 4.01.10 . 15 5.170.000,00 14.830.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,000,0014.830.000,005.170.000,00Pelayanan Administrasi Kependudukan2.06 . 4.01.10 . 15 . 32 5.170.000,00 14.830.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 40.000.000,00KECAMATAN SAPURAN 0,002.500.000,00 37.500.000,002.06 . 4.01.14 2.500.000,00 37.500.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,002.500.000,00 37.500.000,002.06 . 4.01.14 . 15 2.500.000,00 37.500.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,000,0037.500.000,002.500.000,00Sosialisasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil2.06 . 4.01.14 . 15 . 15 2.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 22.000.000,00KECAMATAN KALIWIRO 0,003.396.000,00 18.604.000,002.06 . 4.01.16 3.396.000,00 18.604.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,003.396.000,00 18.604.000,002.06 . 4.01.16 . 15 3.396.000,00 18.604.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,000,0018.604.000,003.396.000,00Jemput Bola Pelayanan Pencatatan Sipil2.06 . 4.01.16 . 15 . 14 3.396.000,00 18.604.000,00 0,00 0,000,0022.000.000,00 16.446.700.000,00Pemberdayaan Masyarakat Desa 21.500.000,00676.936.000,00 15.748.264.000,002.07 823.897.000,00 22.156.495.415,00 21.500.000,00 23.001.892.415,00 6.555.192.415,00 39,86 1.875.000.000,00DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00113.700.000,00 1.761.300.000,002.07 . 1.06.01 280.625.000,00 1.309.665.215,00 0,00 1.590.290.215,00 (284.709.785,00) (15,18) 665.000.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,007.550.000,00 657.450.000,002.07 . 1.06.01 . 15 7.000.000,00 288.000.000,00 0,00 295.000.000,00 (370.000.000,00) (55,64) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 29 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 225.000.000,000,00218.800.000,006.200.000,00Fasilitasi TMMD2.07 . 1.06.01 . 15 . 09 6.200.000,00 168.800.000,00 0,00 (22,22)(50.000.000,00)175.000.000,00 40.000.000,000,0039.800.000,00200.000,00Fasilitasi dan Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa2.07 . 1.06.01 . 15 . 12 200.000,00 39.800.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 75.000.000,000,0074.800.000,00200.000,00Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Posyantekdes2.07 . 1.06.01 . 15 . 13 200.000,00 9.800.000,00 0,00 (86,67)(65.000.000,00)10.000.000,00 50.000.000,000,0049.800.000,00200.000,00Pengembangan BPSPAM (Badan Pembina Sarana Penyedia Air Minum) Pedesaan 2.07 . 1.06.01 . 15 . 15 200.000,00 49.800.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 200.000.000,000,00199.650.000,00350.000,00Fasilitasi Pelatihan Kelompok Masyarakat Aktif2.07 . 1.06.01 . 15 . 30 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00)0,00 50.000.000,000,0049.800.000,00200.000,00Fasilitasi Sekolah Lapang Pemberdayaan Masyarakat2.07 . 1.06.01 . 15 . 31 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 25.000.000,000,0024.800.000,00200.000,00Bantuan Pengembangan UP2 PKK2.07 . 1.06.01 . 15 . 41 200.000,00 19.800.000,00 0,00 (20,00)(5.000.000,00)20.000.000,00 125.000.000,00Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00200.000,00 124.800.000,002.07 . 1.06.01 . 16 200.000,00 99.800.000,00 0,00 100.000.000,00 (25.000.000,00) (20,00) 125.000.000,000,00124.800.000,00200.000,00Penggalian Potensi, Rintisan dan Pengembangan BUMDes2.07 . 1.06.01 . 16 . 11 200.000,00 99.800.000,00 0,00 (20,00)(25.000.000,00)100.000.000,00 1.085.000.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00105.950.000,00 979.050.000,002.07 . 1.06.01 . 17 93.100.000,00 677.450.000,00 0,00 770.550.000,00 (314.450.000,00) (28,98) 50.000.000,000,0049.800.000,00200.000,00Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa2.07 . 1.06.01 . 17 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 50.000.000,000,0049.800.000,00200.000,00Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)2.07 . 1.06.01 . 17 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 25.000.000,000,0024.800.000,00200.000,00Fasilitasi Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat2.07 . 1.06.01 . 17 . 06 200.000,00 24.800.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 60.000.000,000,0059.800.000,00200.000,00Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata (KKN)2.07 . 1.06.01 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(60.000.000,00)0,00 100.000.000,000,0092.300.000,007.700.000,00Fasilitasi Pokjanal Posyandu2.07 . 1.06.01 . 17 . 10 0,00 10.550.000,00 0,00 (89,45)(89.450.000,00)10.550.000,00 50.000.000,000,0049.800.000,00200.000,00Fasilitasi Lomba Desa2.07 . 1.06.01 . 17 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 (80,00)(40.000.000,00)10.000.000,00 100.000.000,000,0067.550.000,0032.450.000,00Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa2.07 . 1.06.01 . 17 . 12 32.450.000,00 67.550.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 100.000.000,000,0091.100.000,008.900.000,00Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan2.07 . 1.06.01 . 17 . 17 4.550.000,00 45.450.000,00 0,00 (50,00)(50.000.000,00)50.000.000,00 50.000.000,000,0049.800.000,00200.000,00Evaluasi Perkembangan Desa (Indeks Desa Membangun)2.07 . 1.06.01 . 17 . 18 200.000,00 49.800.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 500.000.000,000,00444.300.000,0055.700.000,00Fasilitasi Kegiatan PKK2.07 . 1.06.01 . 17 . 21 55.700.000,00 444.300.000,00 0,00 0,000,00500.000.000,00 0,000,000,000,00Operasional Bantuan Keuangan Desa2.07 . 1.06.01 . 17 . 25 0,00 25.000.000,00 0,00 0,0025.000.000,0025.000.000,00 0,00Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,000,00 0,002.07 . 1.06.01 . 18 43.675.000,00 106.065.215,00 0,00 149.740.215,00 149.740.215,00 0,00 0,000,000,000,00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah 2.07 . 1.06.01 . 18 . 02 0,00 30.000.000,00 0,00 0,0030.000.000,0030.000.000,00 0,000,000,000,00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 2.07 . 1.06.01 . 18 . 03 0,00 1.050.000,00 0,00 0,001.050.000,001.050.000,00 0,000,000,000,00Peningkatan kapasitas Aparatur/Kelembagaaan Pemerintahan Desa2.07 . 1.06.01 . 18 . 05 5.400.000,00 12.362.000,00 0,00 0,0017.762.000,0017.762.000,00 0,000,000,000,00Monev dan pengendalian Pelaksanaan Kinerja Pemerintahan Desa2.07 . 1.06.01 . 18 . 10 28.150.000,00 46.850.000,00 0,00 0,0075.000.000,0075.000.000,00 0,000,000,000,00Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pemerintahan Desa2.07 . 1.06.01 . 18 . 18 10.125.000,00 15.803.215,00 0,00 0,0025.928.215,0025.928.215,00 0,00Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,000,00 0,002.07 . 1.06.01 . 21 136.650.000,00 138.350.000,00 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,000,000,000,00Fasilitasi Pengelolaan Dana Transfer Desa2.07 . 1.06.01 . 21 . 01 136.650.000,00 138.350.000,00 0,00 0,00275.000.000,00275.000.000,00 750.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,00194.250.000,00 555.750.000,002.07 . 4.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 (750.000.000,00) (100,00) 450.000.000,00Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,0035.200.000,00 414.800.000,002.07 . 4.01.03 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 (450.000.000,00) (100,00) 125.000.000,000,00125.000.000,000,00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah 2.07 . 4.01.03 . 18 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(125.000.000,00)0,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 2.07 . 4.01.03 . 18 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 75.000.000,000,0069.600.000,005.400.000,00Peningkatan kapasitas Aparatur/Kelembagaaan Pemerintahan Desa2.07 . 4.01.03 . 18 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00)0,00 75.000.000,000,0058.850.000,0016.150.000,00Monev dan pengendalian Pelaksanaan Kinerja Pemerintahan Desa2.07 . 4.01.03 . 18 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00)0,00 75.000.000,000,0061.350.000,0013.650.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pemerintahan Desa2.07 . 4.01.03 . 18 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00)0,00 300.000.000,00Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,00159.050.000,00 140.950.000,002.07 . 4.01.03 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00 (300.000.000,00) (100,00) 300.000.000,000,00140.950.000,00159.050.000,00Fasilitasi Pengelolaan Dana Transfer Desa2.07 . 4.01.03 . 21 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(300.000.000,00)0,00 6.076.500.000,00KECAMATAN WONOSOBO 0,00138.154.000,00 5.938.346.000,002.07 . 4.01.05 215.390.000,00 8.874.767.100,00 0,00 9.090.157.100,00 3.013.657.100,00 49,60 5.890.500.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00120.279.000,00 5.770.221.000,002.07 . 4.01.05 . 15 197.515.000,00 8.706.642.100,00 0,00 8.904.157.100,00 3.013.657.100,00 51,16 3.248.000.000,000,003.190.036.000,0057.964.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 44.700.000,00 3.045.121.500,00 0,00 (4,87)(158.178.500,00)3.089.821.500,00 2.391.500.000,000,002.343.585.000,0047.915.000,00Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 47.915.000,00 2.088.711.600,00 0,00 (10,66)(254.873.400,00)2.136.626.600,00 60.000.000,000,0045.950.000,0014.050.000,00Fasilitasi Pembinaan Desa dan Kelurahan2.07 . 4.01.05 . 15 . 22 14.050.000,00 45.950.000,00 0,00 0,000,0060.000.000,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Fasilitasi Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa2.07 . 4.01.05 . 15 . 29 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00)0,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Pelatihan Pembentukan Forum KPMD2.07 . 4.01.05 . 15 . 37 0,00 15.000.000,00 0,00 (50,00)(15.000.000,00)15.000.000,00 136.000.000,000,00135.650.000,00350.000,00Peningkatan Kapasitas RT, RW dan BPD2.07 . 4.01.05 . 15 . 39 350.000,00 57.317.000,00 0,00 (57,60)(78.333.000,00)57.667.000,00 0,000,000,000,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-192.07 . 4.01.05 . 15 . 59 9.900.000,00 1.285.092.000,00 0,00 0,001.294.992.000,001.294.992.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 30 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0,000,000,000,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-192.07 . 4.01.05 . 15 . 60 80.600.000,00 2.169.450.000,00 0,00 0,002.250.050.000,002.250.050.000,00 96.000.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,002.475.000,00 93.525.000,002.07 . 4.01.05 . 17 2.475.000,00 93.525.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 0,00 96.000.000,000,0093.525.000,002.475.000,00Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa2.07 . 4.01.05 . 17 . 01 2.475.000,00 93.525.000,00 0,00 0,000,0096.000.000,00 90.000.000,00Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,0015.400.000,00 74.600.000,002.07 . 4.01.05 . 18 15.400.000,00 74.600.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah 2.07 . 4.01.05 . 18 . 02 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 50.000.000,000,0045.700.000,004.300.000,00Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum2.07 . 4.01.05 . 18 . 06 4.300.000,00 45.700.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 25.000.000,000,0013.900.000,0011.100.000,00Fasilitasi Intensifikasi PBB2.07 . 4.01.05 . 18 . 23 11.100.000,00 13.900.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 1.131.500.000,00KECAMATAN KERTEK 0,0016.645.000,00 1.114.855.000,002.07 . 4.01.06 20.895.000,00 1.418.240.000,00 0,00 1.439.135.000,00 307.635.000,00 27,19 1.101.500.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,0016.295.000,00 1.085.205.000,002.07 . 4.01.06 . 15 20.345.000,00 1.366.790.000,00 0,00 1.387.135.000,00 285.635.000,00 25,93 523.000.000,000,00518.200.000,004.800.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan2.07 . 4.01.06 . 15 . 01 4.800.000,00 518.200.000,00 0,00 0,000,00523.000.000,00 550.000.000,000,00546.880.000,003.120.000,00Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 3.120.000,00 313.982.000,00 0,00 (42,35)(232.898.000,00)317.102.000,00 28.500.000,000,0020.125.000,008.375.000,00Fasilitasi dan Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa2.07 . 4.01.06 . 15 . 12 8.375.000,00 20.125.000,00 0,00 0,000,0028.500.000,00 0,000,000,000,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-192.07 . 4.01.06 . 15 . 59 0,00 242.950.000,00 0,00 0,00242.950.000,00242.950.000,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-192.07 . 4.01.06 . 15 . 60 4.050.000,00 271.533.000,00 0,00 0,00275.583.000,00275.583.000,00 30.000.000,00Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00350.000,00 29.650.000,002.07 . 4.01.06 . 18 550.000,00 51.450.000,00 0,00 52.000.000,00 22.000.000,00 73,33 30.000.000,000,0029.650.000,00350.000,00Pelatihan Administrasi Desa2.07 . 4.01.06 . 18 . 15 350.000,00 29.650.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 0,000,000,000,00Pelatihan Administrasi Bagi BPD2.07 . 4.01.06 . 18 . 27 200.000,00 21.800.000,00 0,00 0,0022.000.000,0022.000.000,00 1.135.750.000,00KECAMATAN SELOMERTO 0,0088.140.000,00 1.047.610.000,002.07 . 4.01.07 97.140.000,00 1.491.285.000,00 0,00 1.588.425.000,00 452.675.000,00 39,86 1.102.750.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,0077.450.000,00 1.025.300.000,002.07 . 4.01.07 . 15 86.450.000,00 1.468.975.000,00 0,00 1.555.425.000,00 452.675.000,00 41,05 487.750.000,000,00487.750.000,000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan2.07 . 4.01.07 . 15 . 01 0,00 353.751.250,00 0,00 (27,47)(133.998.750,00)353.751.250,00 615.000.000,000,00537.550.000,0077.450.000,00Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 77.450.000,00 467.550.000,00 0,00 (11,38)(70.000.000,00)545.000.000,00 0,000,000,000,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-192.07 . 4.01.07 . 15 . 59 5.550.000,00 201.136.500,00 0,00 0,00206.686.500,00206.686.500,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-192.07 . 4.01.07 . 15 . 60 3.450.000,00 446.537.250,00 0,00 0,00449.987.250,00449.987.250,00 33.000.000,00Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,0010.690.000,00 22.310.000,002.07 . 4.01.07 . 18 10.690.000,00 22.310.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,000,0022.310.000,0010.690.000,00Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan Desa2.07 . 4.01.07 . 18 . 07 10.690.000,00 22.310.000,00 0,00 0,000,0033.000.000,00 445.000.000,00KECAMATAN LEKSONO 0,0013.960.000,00 431.040.000,002.07 . 4.01.08 23.260.000,00 726.740.000,00 0,00 750.000.000,00 305.000.000,00 68,54 325.000.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00750.000,00 324.250.000,002.07 . 4.01.08 . 15 10.050.000,00 619.950.000,00 0,00 630.000.000,00 305.000.000,00 93,85 325.000.000,000,00324.250.000,00750.000,00Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan2.07 . 4.01.08 . 15 . 04 750.000,00 324.250.000,00 0,00 0,000,00325.000.000,00 0,000,000,000,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-192.07 . 4.01.08 . 15 . 59 2.700.000,00 122.300.000,00 0,00 0,00125.000.000,00125.000.000,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-192.07 . 4.01.08 . 15 . 60 6.600.000,00 173.400.000,00 0,00 0,00180.000.000,00180.000.000,00 20.000.000,00Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,000,00 20.000.000,002.07 . 4.01.08 . 16 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Fasilitasi dan Penguatan Kapasitas BUMDES2.07 . 4.01.08 . 16 . 10 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 50.000.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00400.000,00 49.600.000,002.07 . 4.01.08 . 17 400.000,00 49.600.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,000,0049.600.000,00400.000,00Fasilitasi Lomba Desa2.07 . 4.01.08 . 17 . 11 400.000,00 49.600.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 50.000.000,00Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,0012.810.000,00 37.190.000,002.07 . 4.01.08 . 21 12.810.000,00 37.190.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,000,0037.190.000,0012.810.000,00Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Desa2.07 . 4.01.08 . 21 . 04 12.810.000,00 37.190.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 488.450.000,00KECAMATAN WATUMALANG 21.500.000,009.400.000,00 457.550.000,002.07 . 4.01.09 13.450.000,00 783.500.000,00 21.500.000,00 818.450.000,00 330.000.000,00 67,56 488.450.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 21.500.000,009.400.000,00 457.550.000,002.07 . 4.01.09 . 15 13.450.000,00 783.500.000,00 21.500.000,00 818.450.000,00 330.000.000,00 67,56 438.450.000,0021.500.000,00408.550.000,008.400.000,00Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan2.07 . 4.01.09 . 15 . 04 8.400.000,00 360.237.500,00 21.500.000,00 (11,02)(48.312.500,00)390.137.500,00 50.000.000,000,0049.000.000,001.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa2.07 . 4.01.09 . 15 . 05 1.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 0,000,000,000,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-192.07 . 4.01.09 . 15 . 59 0,00 102.312.500,00 0,00 0,00102.312.500,00102.312.500,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-192.07 . 4.01.09 . 15 . 60 4.050.000,00 271.950.000,00 0,00 0,00276.000.000,00276.000.000,00 1.368.500.000,00KECAMATAN MOJOTENGAH 0,0015.420.000,00 1.353.080.000,002.07 . 4.01.10 44.870.000,00 2.093.984.000,00 0,00 2.138.854.000,00 770.354.000,00 56,29 1.304.500.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,004.900.000,00 1.299.600.000,002.07 . 4.01.10 . 15 34.350.000,00 2.040.504.000,00 0,00 2.074.854.000,00 770.354.000,00 59,05 465.000.000,000,00465.000.000,000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan2.07 . 4.01.10 . 15 . 01 0,00 465.000.000,00 0,00 0,000,00465.000.000,00 839.500.000,000,00834.600.000,004.900.000,00Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 4.200.000,00 615.445.000,00 0,00 (26,19)(219.855.000,00)619.645.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 31 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0,000,000,000,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-192.07 . 4.01.10 . 15 . 59 2.700.000,00 306.309.000,00 0,00 0,00309.009.000,00309.009.000,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-192.07 . 4.01.10 . 15 . 60 27.450.000,00 653.750.000,00 0,00 0,00681.200.000,00681.200.000,00 64.000.000,00Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,0010.520.000,00 53.480.000,002.07 . 4.01.10 . 21 10.520.000,00 53.480.000,00 0,00 64.000.000,00 0,00 0,00 64.000.000,000,0053.480.000,0010.520.000,00Fasilitasi Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Keuangan Desa2.07 . 4.01.10 . 21 . 02 10.520.000,00 53.480.000,00 0,00 0,000,0064.000.000,00 340.000.000,00KECAMATAN GARUNG 0,000,00 340.000.000,002.07 . 4.01.11 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 260.000.000,00 76,47 340.000.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,000,00 340.000.000,002.07 . 4.01.11 . 15 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 260.000.000,00 76,47 340.000.000,000,00340.000.000,000,00Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan2.07 . 4.01.11 . 15 . 04 0,00 267.351.500,00 0,00 (21,37)(72.648.500,00)267.351.500,00 0,000,000,000,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-192.07 . 4.01.11 . 15 . 59 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00100.000.000,00100.000.000,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-192.07 . 4.01.11 . 15 . 60 0,00 232.648.500,00 0,00 0,00232.648.500,00232.648.500,00 299.000.000,00KECAMATAN KEJAJAR 0,002.225.000,00 296.775.000,002.07 . 4.01.12 6.875.000,00 737.171.600,00 0,00 744.046.600,00 445.046.600,00 148,85 299.000.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,002.225.000,00 296.775.000,002.07 . 4.01.12 . 15 6.875.000,00 737.171.600,00 0,00 744.046.600,00 445.046.600,00 148,85 299.000.000,000,00296.775.000,002.225.000,00Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan2.07 . 4.01.12 . 15 . 04 2.225.000,00 296.775.000,00 0,00 0,000,00299.000.000,00 0,000,000,000,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-192.07 . 4.01.12 . 15 . 59 0,00 145.929.600,00 0,00 0,00145.929.600,00145.929.600,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-192.07 . 4.01.12 . 15 . 60 4.650.000,00 294.467.000,00 0,00 0,00299.117.000,00299.117.000,00 545.000.000,00KECAMATAN KALIKAJAR 0,0017.550.000,00 527.450.000,002.07 . 4.01.13 20.250.000,00 790.750.000,00 0,00 811.000.000,00 266.000.000,00 48,81 480.000.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,000,00 480.000.000,002.07 . 4.01.13 . 15 2.700.000,00 743.300.000,00 0,00 746.000.000,00 266.000.000,00 55,42 480.000.000,000,00480.000.000,000,00Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 0,00 480.000.000,00 0,00 0,000,00480.000.000,00 0,000,000,000,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-192.07 . 4.01.13 . 15 . 59 0,00 70.000.000,00 0,00 0,0070.000.000,0070.000.000,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-192.07 . 4.01.13 . 15 . 60 2.700.000,00 193.300.000,00 0,00 0,00196.000.000,00196.000.000,00 65.000.000,00Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,0017.550.000,00 47.450.000,002.07 . 4.01.13 . 21 17.550.000,00 47.450.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,000,0047.450.000,0017.550.000,00Fasilitasi Pengelolaan Dana Transfer Desa2.07 . 4.01.13 . 21 . 01 17.550.000,00 47.450.000,00 0,00 0,000,0065.000.000,00 325.000.000,00KECAMATAN SAPURAN 0,0013.624.000,00 311.376.000,002.07 . 4.01.14 20.374.000,00 686.126.000,00 0,00 706.500.000,00 381.500.000,00 117,38 325.000.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,0013.624.000,00 311.376.000,002.07 . 4.01.14 . 15 20.374.000,00 686.126.000,00 0,00 706.500.000,00 381.500.000,00 117,38 291.000.000,000,00291.000.000,000,00Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan2.07 . 4.01.14 . 15 . 04 0,00 291.000.000,00 0,00 0,000,00291.000.000,00 24.000.000,000,0010.376.000,0013.624.000,00Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa2.07 . 4.01.14 . 15 . 05 13.624.000,00 10.376.000,00 0,00 0,000,0024.000.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Desa2.07 . 4.01.14 . 15 . 44 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 0,000,000,000,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-192.07 . 4.01.14 . 15 . 59 0,00 81.500.000,00 0,00 0,0081.500.000,0081.500.000,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-192.07 . 4.01.14 . 15 . 60 6.750.000,00 293.250.000,00 0,00 0,00300.000.000,00300.000.000,00 616.000.000,00KECAMATAN KEPIL 0,0011.950.000,00 604.050.000,002.07 . 4.01.15 13.750.000,00 945.284.500,00 0,00 959.034.500,00 343.034.500,00 55,69 546.000.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,000,00 546.000.000,002.07 . 4.01.15 . 15 1.800.000,00 887.234.500,00 0,00 889.034.500,00 343.034.500,00 62,83 546.000.000,000,00546.000.000,000,00Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan2.07 . 4.01.15 . 15 . 04 0,00 517.439.600,00 0,00 (5,23)(28.560.400,00)517.439.600,00 0,000,000,000,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-192.07 . 4.01.15 . 15 . 59 0,00 72.194.900,00 0,00 0,0072.194.900,0072.194.900,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-192.07 . 4.01.15 . 15 . 60 1.800.000,00 297.600.000,00 0,00 0,00299.400.000,00299.400.000,00 30.000.000,00Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00500.000,00 29.500.000,002.07 . 4.01.15 . 16 500.000,00 29.500.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,000,0029.500.000,00500.000,00Fasilitasi dan Penguatan Kapasitas BUMDES2.07 . 4.01.15 . 16 . 10 500.000,00 29.500.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 40.000.000,00Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,0011.450.000,00 28.550.000,002.07 . 4.01.15 . 21 11.450.000,00 28.550.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,000,0028.550.000,0011.450.000,00Fasilitasi Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Keuangan Desa2.07 . 4.01.15 . 21 . 02 11.450.000,00 28.550.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 450.000.000,00KECAMATAN KALIWIRO 0,0016.868.000,00 433.132.000,002.07 . 4.01.16 39.768.000,00 795.232.000,00 0,00 835.000.000,00 385.000.000,00 85,56 365.000.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,009.120.000,00 355.880.000,002.07 . 4.01.16 . 15 32.020.000,00 717.980.000,00 0,00 750.000.000,00 385.000.000,00 105,48 50.000.000,000,0047.200.000,002.800.000,00Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Posyantekdes2.07 . 4.01.16 . 15 . 13 2.800.000,00 47.200.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 20.000.000,000,0017.500.000,002.500.000,00Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Kerjasama Antar Desa (BAKD)2.07 . 4.01.16 . 15 . 24 2.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 295.000.000,000,00291.180.000,003.820.000,00Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan2.07 . 4.01.16 . 15 . 45 3.820.000,00 291.180.000,00 0,00 0,000,00295.000.000,00 0,000,000,000,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-192.07 . 4.01.16 . 15 . 59 13.500.000,00 71.500.000,00 0,00 0,0085.000.000,0085.000.000,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-192.07 . 4.01.16 . 15 . 60 9.400.000,00 290.600.000,00 0,00 0,00300.000.000,00300.000.000,00 25.000.000,00Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,002.000.000,00 23.000.000,002.07 . 4.01.16 . 16 2.000.000,00 23.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,000,0023.000.000,002.000.000,00Fasilitasi dan Penguatan Kapasitas BUMDES2.07 . 4.01.16 . 16 . 10 2.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 32 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 25.000.000,00Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,005.598.000,00 19.402.000,002.07 . 4.01.16 . 18 5.598.000,00 19.402.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,000,0019.402.000,005.598.000,00Peningkatan kapasitas Aparatur/Kelembagaaan Pemerintahan Desa2.07 . 4.01.16 . 18 . 05 5.598.000,00 19.402.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 35.000.000,00Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,00150.000,00 34.850.000,002.07 . 4.01.16 . 21 150.000,00 34.850.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,000,0034.850.000,00150.000,00Fasilitasi Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Keuangan Desa2.07 . 4.01.16 . 21 . 02 150.000,00 34.850.000,00 0,00 0,000,0035.000.000,00 391.000.000,00KECAMATAN WADASLINTANG 0,000,00 391.000.000,002.07 . 4.01.17 2.400.000,00 733.600.000,00 0,00 736.000.000,00 345.000.000,00 88,24 391.000.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,000,00 391.000.000,002.07 . 4.01.17 . 15 2.400.000,00 733.600.000,00 0,00 736.000.000,00 345.000.000,00 88,24 366.000.000,000,00366.000.000,000,00Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan2.07 . 4.01.17 . 15 . 04 0,00 366.000.000,00 0,00 0,000,00366.000.000,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan2.07 . 4.01.17 . 15 . 45 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 0,000,000,000,00Penguatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-192.07 . 4.01.17 . 15 . 59 0,00 50.000.000,00 0,00 0,0050.000.000,0050.000.000,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Terdampak COVID-192.07 . 4.01.17 . 15 . 60 2.400.000,00 292.600.000,00 0,00 0,00295.000.000,00295.000.000,00 70.000.000,00KECAMATAN SUKOHARJO 0,0018.800.000,00 51.200.000,002.07 . 4.01.18 18.800.000,00 51.200.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,0018.800.000,00 51.200.000,002.07 . 4.01.18 . 15 18.800.000,00 51.200.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,000,0051.200.000,0018.800.000,00Fasilitasi Pembinaan Desa dan Kelurahan2.07 . 4.01.18 . 15 . 22 18.800.000,00 51.200.000,00 0,00 0,000,0070.000.000,00 140.000.000,00KECAMATAN KALIBAWANG 0,006.250.000,00 133.750.000,002.07 . 4.01.19 6.050.000,00 118.950.000,00 0,00 125.000.000,00 (15.000.000,00) (10,71) 70.000.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00200.000,00 69.800.000,002.07 . 4.01.19 . 15 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 (15.000.000,00) (21,43) 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Fasilitasi Pembinaan Desa dan Kelurahan2.07 . 4.01.19 . 15 . 22 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 45.000.000,000,0044.800.000,00200.000,00Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan2.07 . 4.01.19 . 15 . 45 0,00 30.000.000,00 0,00 (33,33)(15.000.000,00)30.000.000,00 55.000.000,00Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00950.000,00 54.050.000,002.07 . 4.01.19 . 18 950.000,00 54.050.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,000,0054.050.000,00950.000,00Bintek Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa2.07 . 4.01.19 . 18 . 12 950.000,00 54.050.000,00 0,00 0,000,0055.000.000,00 15.000.000,00Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,005.100.000,00 9.900.000,002.07 . 4.01.19 . 21 5.100.000,00 9.900.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,000,009.900.000,005.100.000,00Fasilitasi Pengelolaan Dana Transfer Desa2.07 . 4.01.19 . 21 . 01 5.100.000,00 9.900.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 8.987.951.280,00Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 69.100.000,00239.791.000,00 8.679.060.280,002.08 220.241.000,00 7.306.740.780,00 19.100.000,00 7.546.081.780,00 (1.441.869.500,00) (16,04) 8.902.951.280,00DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 69.100.000,00238.891.000,00 8.594.960.280,002.08 . 2.08.01 219.441.000,00 7.286.540.780,00 19.100.000,00 7.525.081.780,00 (1.377.869.500,00) (15,48) 676.950.800,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0092.941.000,00 584.009.800,002.08 . 2.08.01 . 01 127.541.000,00 520.595.800,00 0,00 648.136.800,00 (28.814.000,00) (4,26) 4.500.000,000,004.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000,004.500.000,00 43.200.000,000,0043.200.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 0,00 43.200.000,00 0,00 0,000,0043.200.000,00 81.000.000,000,003.450.000,0077.550.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 112.150.000,00 3.440.000,00 0,00 42,7034.590.000,00115.590.000,00 33.500.000,000,0033.500.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 0,00 33.500.000,00 0,00 0,000,0033.500.000,00 21.915.000,000,0021.915.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 0,00 21.915.000,00 0,00 0,000,0021.915.000,00 3.500.000,000,003.500.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 12 0,00 3.500.000,00 0,00 0,000,003.500.000,00 8.055.800,000,008.055.800,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 13 0,00 8.055.800,00 0,00 0,000,008.055.800,00 1.920.000,000,001.920.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 0,00 1.920.000,00 0,00 0,000,001.920.000,00 42.000.000,000,0042.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 0,00 42.000.000,00 0,00 0,000,0042.000.000,00 256.075.000,000,00256.075.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 0,00 150.725.000,00 0,00 (41,14)(105.350.000,00)150.725.000,00 33.240.000,000,0033.240.000,000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 0,00 33.240.000,00 0,00 0,000,0033.240.000,00 70.000.000,000,0070.000.000,000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan2.08 . 2.08.01 . 01 . 24 0,00 105.000.000,00 0,00 50,0035.000.000,00105.000.000,00 78.045.000,000,0062.654.000,0015.391.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan2.08 . 2.08.01 . 01 . 26 15.391.000,00 69.600.000,00 0,00 8,906.946.000,0084.991.000,00 275.308.480,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,000,00 225.308.480,002.08 . 2.08.01 . 02 0,00 210.908.480,00 0,00 210.908.480,00 (64.400.000,00) (23,39) 25.000.000,0025.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00)0,00 25.000.000,0025.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00)0,00 18.560.480,000,0018.560.480,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 0,00 18.560.480,00 0,00 0,000,0018.560.480,00 186.248.000,000,00186.248.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 0,00 171.848.000,00 0,00 (7,73)(14.400.000,00)171.848.000,00 20.500.000,000,0020.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 30 0,00 20.500.000,00 0,00 0,000,0020.500.000,00 7.165.692.000,00Program Keluarga Berencana 19.100.000,00125.025.000,00 7.021.567.000,002.08 . 2.08.01 . 15 73.600.000,00 6.187.592.000,00 19.100.000,00 6.280.292.000,00 (885.400.000,00) (12,36) 400.000.000,000,00386.025.000,0013.975.000,00Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin2.08 . 2.08.01 . 15 . 01 400.000,00 109.600.000,00 0,00 (72,50)(290.000.000,00)110.000.000,00 35.000.000,000,0034.600.000,00400.000,00Pelayanan KIE2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(35.000.000,00)0,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu2.08 . 2.08.01 . 15 . 03 0,00 7.500.000,00 0,00 (70,00)(17.500.000,00)7.500.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 33 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 60.000.000,000,0057.350.000,002.650.000,00Pembinaan Keluarga Berencana2.08 . 2.08.01 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(60.000.000,00)0,00 4.852.974.000,000,004.815.074.000,0037.900.000,00Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik)2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 37.900.000,00 4.772.174.000,00 0,00 (0,88)(42.900.000,00)4.810.074.000,00 100.000.000,000,0081.950.000,0018.050.000,00Penyusunan Grand Design Kependudukan2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 50.000.000,000,0049.650.000,00350.000,00Refresh RR untuk petugas RR dan Penyusunan Umpan Balik Program KKBPPPA2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 30.000.000,000,0027.350.000,002.650.000,00Fasilitasi Tim Jaga Mutu Pelayanan KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00)0,00 50.000.000,000,0045.800.000,004.200.000,00Penyelenggaraan Peringatan Harganas2.08 . 2.08.01 . 15 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 25.000.000,000,0024.800.000,00200.000,00Kegiatan TNI Manunggal KB-Kesehatan2.08 . 2.08.01 . 15 . 19 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00)0,00 25.000.000,000,0024.400.000,00600.000,00Kegiatan Bhayangkara KB-Kesehatan2.08 . 2.08.01 . 15 . 20 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00)0,00 45.000.000,000,0044.800.000,00200.000,00Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 0,00 0,00 0,00 (100,00)(45.000.000,00)0,00 75.000.000,000,0069.050.000,005.950.000,00Kegiatan Rakerda Kependudukan dan Keluarga Berencana, Koalisi Kependudukan dan Fapsedu 2.08 . 2.08.01 . 15 . 23 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00)0,00 1.076.968.000,0019.100.000,001.028.518.000,0029.350.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK)2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 29.350.000,00 1.028.518.000,00 19.100.000,00 0,000,001.076.968.000,00 25.000.000,000,0024.800.000,00200.000,00Aneka berita KBKS2.08 . 2.08.01 . 15 . 27 200.000,00 40.579.000,00 0,00 63,1215.779.000,0040.779.000,00 30.000.000,000,0029.800.000,00200.000,00Operasional mobil unit penerangan KKPPPA (mupen KB)2.08 . 2.08.01 . 15 . 28 200.000,00 14.021.000,00 0,00 (52,60)(15.779.000,00)14.221.000,00 30.000.000,000,0029.800.000,00200.000,00Pengelolaan data program KKBPK2.08 . 2.08.01 . 15 . 29 200.000,00 29.800.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 150.000.000,000,00144.800.000,005.200.000,00Penguatan Manajemen Data Program KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 35 2.600.000,00 107.400.000,00 0,00 (26,67)(40.000.000,00)110.000.000,00 80.750.000,000,0078.000.000,002.750.000,00Pengadaan BKB Kit Stunting (DAK Fisik Penugasan2.08 . 2.08.01 . 15 . 41 2.750.000,00 78.000.000,00 0,00 0,000,0080.750.000,00 230.000.000,00Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,003.475.000,00 226.525.000,002.08 . 2.08.01 . 16 1.975.000,00 92.205.000,00 0,00 94.180.000,00 (135.820.000,00) (59,05) 50.000.000,000,0048.525.000,001.475.000,00Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)2.08 . 2.08.01 . 16 . 01 1.050.000,00 38.950.000,00 0,00 (20,00)(10.000.000,00)40.000.000,00 50.000.000,000,0049.650.000,00350.000,00Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat2.08 . 2.08.01 . 16 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 30.000.000,000,0029.050.000,00950.000,00Operasional Saka Kencana2.08 . 2.08.01 . 16 . 04 775.000,00 9.225.000,00 0,00 (66,67)(20.000.000,00)10.000.000,00 60.000.000,000,0059.700.000,00300.000,00Pembinaan PIK R/M2.08 . 2.08.01 . 16 . 05 150.000,00 44.030.000,00 0,00 (26,37)(15.820.000,00)44.180.000,00 40.000.000,000,0039.600.000,00400.000,00Sosialisasi Kesehatan reproduksi2.08 . 2.08.01 . 16 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00)0,00 250.000.000,00Program pelayanan kontrasepsi 0,002.800.000,00 247.200.000,002.08 . 2.08.01 . 17 1.425.000,00 90.139.500,00 0,00 91.564.500,00 (158.435.500,00) (63,37) 50.000.000,000,0047.350.000,002.650.000,00Pelayanan konseling KB2.08 . 2.08.01 . 17 . 01 1.425.000,00 40.139.500,00 0,00 (16,87)(8.435.500,00)41.564.500,00 200.000.000,000,00199.850.000,00150.000,00Pelayanan Medis Operasi (MOP dan MOW)2.08 . 2.08.01 . 17 . 09 0,00 50.000.000,00 0,00 (75,00)(150.000.000,00)50.000.000,00 50.000.000,00Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 0,00100.000,00 49.900.000,002.08 . 2.08.01 . 23 100.000,00 29.900.000,00 0,00 30.000.000,00 (20.000.000,00) (40,00) 50.000.000,000,0049.900.000,00100.000,00Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan2.08 . 2.08.01 . 23 . 01 100.000,00 29.900.000,00 0,00 (40,00)(20.000.000,00)30.000.000,00 130.000.000,00Program pemberdayaan Keluarga 0,0010.800.000,00 119.200.000,002.08 . 2.08.01 . 25 10.700.000,00 69.300.000,00 0,00 80.000.000,00 (50.000.000,00) (38,46) 30.000.000,000,0029.900.000,00100.000,00Magang Kader UPPKS2.08 . 2.08.01 . 25 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00)0,00 50.000.000,000,0046.000.000,004.000.000,00Operasional PPKBD2.08 . 2.08.01 . 25 . 05 4.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 50.000.000,000,0043.300.000,006.700.000,00Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok2.08 . 2.08.01 . 25 . 24 6.700.000,00 23.300.000,00 0,00 (40,00)(20.000.000,00)30.000.000,00 125.000.000,00Program Pengendalian Penduduk 0,003.750.000,00 121.250.000,002.08 . 2.08.01 . 26 4.100.000,00 85.900.000,00 0,00 90.000.000,00 (35.000.000,00) (28,00) 50.000.000,000,0048.300.000,001.700.000,00Penguatan Kampung KB2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 2.500.000,00 22.500.000,00 0,00 (50,00)(25.000.000,00)25.000.000,00 75.000.000,000,0072.950.000,002.050.000,00Orientasi Sosialisasi Bidang Kependudukan2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 1.600.000,00 63.400.000,00 0,00 (13,33)(10.000.000,00)65.000.000,00 45.000.000,00KECAMATAN WONOSOBO 0,00800.000,00 44.200.000,002.08 . 4.01.05 800.000,00 20.200.000,00 0,00 21.000.000,00 (24.000.000,00) (53,33) 15.000.000,00Program Keluarga Berencana 0,00800.000,00 14.200.000,002.08 . 4.01.05 . 15 800.000,00 14.200.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,000,0014.200.000,00800.000,00Pembinaan Keluarga Berencana2.08 . 4.01.05 . 15 . 05 800.000,00 14.200.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 30.000.000,00Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 0,000,00 30.000.000,002.08 . 4.01.05 . 24 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 (24.000.000,00) (80,00) 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU2.08 . 4.01.05 . 24 . 01 0,00 6.000.000,00 0,00 (80,00)(24.000.000,00)6.000.000,00 10.000.000,00KECAMATAN KEJAJAR 0,000,00 10.000.000,002.08 . 4.01.12 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 10.000.000,00Program pemberdayaan Keluarga 0,000,00 10.000.000,002.08 . 4.01.12 . 25 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok2.08 . 4.01.12 . 25 . 24 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00)0,00 30.000.000,00KECAMATAN KALIKAJAR 0,00100.000,00 29.900.000,002.08 . 4.01.13 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 30.000.000,00Program Pengendalian Penduduk 0,00100.000,00 29.900.000,002.08 . 4.01.13 . 26 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 30.000.000,000,0029.900.000,00100.000,00Penguatan Kampung KB2.08 . 4.01.13 . 26 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00)0,00 4.846.916.000,00Perhubungan 1.959.116.000,00127.511.000,00 2.760.289.000,002.09 214.250.000,00 3.259.983.550,00 1.453.334.750,00 4.927.568.300,00 80.652.300,00 1,66 4.846.916.000,00DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 1.959.116.000,00127.511.000,00 2.760.289.000,002.09 . 1.04.01 214.250.000,00 3.259.983.550,00 1.453.334.750,00 4.927.568.300,00 80.652.300,00 1,66 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 34 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 350.000.000,00Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0,0020.850.000,00 329.150.000,002.09 . 1.04.01 . 15 2.850.000,00 106.037.300,00 0,00 108.887.300,00 (241.112.700,00) (68,89) 100.000.000,000,0095.650.000,004.350.000,00Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan2.09 . 1.04.01 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 200.000.000,000,00197.500.000,002.500.000,00Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat2.09 . 1.04.01 . 15 . 07 1.250.000,00 102.250.000,00 0,00 (48,25)(96.500.000,00)103.500.000,00 50.000.000,000,0036.000.000,0014.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.09 . 1.04.01 . 15 . 08 1.600.000,00 3.787.300,00 0,00 (89,23)(44.612.700,00)5.387.300,00 1.020.000.000,00Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 700.000.000,0020.213.000,00 299.787.000,002.09 . 1.04.01 . 16 10.490.000,00 250.858.550,00 150.000.000,00 411.348.550,00 (608.651.450,00) (59,67) 170.000.000,000,00159.400.000,0010.600.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 1.04.01 . 16 . 01 8.200.000,00 140.429.300,00 0,00 (12,57)(21.370.700,00)148.629.300,00 400.000.000,00400.000.000,000,000,00Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan2.09 . 1.04.01 . 16 . 04 0,00 0,00 150.000.000,00 (62,50)(250.000.000,00)150.000.000,00 300.000.000,00300.000.000,000,000,00Pengadaan Perlengkapan Marka jalan2.09 . 1.04.01 . 16 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(300.000.000,00)0,00 150.000.000,000,00140.387.000,009.613.000,00Pemeliharaan Alat Penunjuk Lalu Lintas (APIL)2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 2.290.000,00 110.429.250,00 0,00 (24,85)(37.280.750,00)112.719.250,00 1.430.000.000,00Pogram peningkatan pelayanan angkutan 202.000.000,0015.820.000,00 1.212.180.000,002.09 . 1.04.01 . 17 158.470.000,00 1.995.418.700,00 199.682.000,00 2.353.570.700,00 923.570.700,00 64,59 50.000.000,000,0049.800.000,00200.000,00Sosialisasi Penyuluh tehnik Lalu lintas dengan tim terpadu2.09 . 1.04.01 . 17 . 18 200.000,00 18.650.000,00 0,00 (62,30)(31.150.000,00)18.850.000,00 550.000.000,00202.000.000,00346.200.000,001.800.000,00Pengadaan Alat Uji Kendaraan2.09 . 1.04.01 . 17 . 21 1.000.000,00 180.688.700,00 199.682.000,00 (30,66)(168.629.300,00)381.370.700,00 230.000.000,000,00228.800.000,001.200.000,00Operasi Terpadu2.09 . 1.04.01 . 17 . 26 146.300.000,00 227.380.000,00 0,00 62,47143.680.000,00373.680.000,00 500.000.000,000,00488.330.000,0011.670.000,00Fasilitasi Angkutan Gratis Bagi Siswa2.09 . 1.04.01 . 17 . 38 10.020.000,00 127.450.000,00 0,00 (72,51)(362.530.000,00)137.470.000,00 100.000.000,000,0099.050.000,00950.000,00Operasional Rutin Perhitungan LHR (Lalu Lintas Harian)2.09 . 1.04.01 . 17 . 39 950.000,00 99.050.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 0,000,000,000,00Operasi Terpadu Dukungan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-192.09 . 1.04.01 . 17 . 41 0,00 1.342.200.000,00 0,00 0,001.342.200.000,001.342.200.000,00 2.046.916.000,00Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.057.116.000,0070.628.000,00 919.172.000,002.09 . 1.04.01 . 19 42.440.000,00 907.669.000,00 1.103.652.750,00 2.053.761.750,00 6.845.750,00 0,33 100.000.000,000,0088.536.000,0011.464.000,00Pengadaan rambu-rambu lalu lintas2.09 . 1.04.01 . 19 . 01 2.278.000,00 54.981.000,00 0,00 (42,74)(42.741.000,00)57.259.000,00 200.000.000,00200.000.000,000,000,00Pengadaan pagar pengaman jalan2.09 . 1.04.01 . 19 . 03 0,00 0,00 151.502.750,00 (24,25)(48.497.250,00)151.502.750,00 1.200.000.000,00510.200.000,00638.488.000,0051.312.000,00Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 38.842.000,00 664.008.000,00 952.150.000,00 37,92455.000.000,001.655.000.000,00 200.000.000,000,00192.148.000,007.852.000,00Pengadaan dan Operasionalisasi Alat Pencegahan Diri (EWS) Rem Blong2.09 . 1.04.01 . 19 . 08 1.320.000,00 188.680.000,00 0,00 (5,00)(10.000.000,00)190.000.000,00 346.916.000,00346.916.000,000,000,00DAK Keselamatan Jalan2.09 . 1.04.01 . 19 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(346.916.000,00)0,00 6.246.412.450,00Komunikasi dan Informatika 1.865.000.000,00242.725.000,00 4.138.687.450,002.10 215.005.000,00 2.905.251.150,00 1.478.503.300,00 4.598.759.450,00 (1.647.653.000,00) (26,38) 80.000.000,00DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 0,001.950.000,00 78.050.000,002.10 . 1.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 (80.000.000,00) (100,00) 80.000.000,00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,001.950.000,00 78.050.000,002.10 . 1.01.01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (80.000.000,00) (100,00) 80.000.000,000,0078.050.000,001.950.000,00Penyediaan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi Publik2.10 . 1.01.01 . 15 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(80.000.000,00)0,00 0,00DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,000,00 0,002.10 . 1.06.01 13.400.000,00 74.096.700,00 12.503.300,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi 0,000,00 0,002.10 . 1.06.01 . 19 13.400.000,00 74.096.700,00 12.503.300,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,000,000,000,00Pengembangan Sistem Informasi Publik2.10 . 1.06.01 . 19 . 05 13.400.000,00 74.096.700,00 12.503.300,00 0,00100.000.000,00100.000.000,00 5.551.412.450,00DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.865.000.000,00122.230.000,00 3.564.182.450,002.10 . 2.10.01 108.430.000,00 2.576.369.450,00 1.466.000.000,00 4.150.799.450,00 (1.400.613.000,00) (25,23) 744.812.400,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0079.480.000,00 665.332.400,002.10 . 2.10.01 . 01 79.480.000,00 620.332.400,00 0,00 699.812.400,00 (45.000.000,00) (6,04) 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000,006.000.000,00 114.000.000,000,00114.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 0,00 68.200.000,00 0,00 (40,18)(45.800.000,00)68.200.000,00 66.600.000,000,004.800.000,0061.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 61.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000,0066.600.000,00 66.920.250,000,0066.920.250,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 0,00 66.920.250,00 0,00 0,000,0066.920.250,00 44.998.500,000,0044.998.500,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 0,00 44.998.500,00 0,00 0,000,0044.998.500,00 7.999.700,000,007.999.700,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 0,00 7.999.700,00 0,00 0,000,007.999.700,00 14.997.020,000,0014.997.020,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 0,00 14.997.020,00 0,00 0,000,0014.997.020,00 12.870.000,000,0012.870.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 0,00 12.870.000,00 0,00 0,000,0012.870.000,00 60.000.000,000,0060.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 0,00 60.000.000,00 0,00 0,000,0060.000.000,00 229.520.000,000,00229.520.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 0,00 184.520.000,00 0,00 (19,61)(45.000.000,00)184.520.000,00 14.996.930,000,0014.996.930,000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 0,00 14.996.930,00 0,00 0,000,0014.996.930,00 36.120.000,000,0036.120.000,000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan2.10 . 2.10.01 . 01 . 24 0,00 78.120.000,00 0,00 116,2842.000.000,0078.120.000,00 69.790.000,000,0052.110.000,0017.680.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan2.10 . 2.10.01 . 01 . 26 17.680.000,00 55.910.000,00 0,00 5,443.800.000,0073.590.000,00 311.100.050,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80.000.000,000,00 231.100.050,002.10 . 2.10.01 . 02 0,00 231.100.050,00 25.000.000,00 256.100.050,00 (55.000.000,00) (17,68) 50.000.000,0050.000.000,000,000,00Pengadaan mebeleur2.10 . 2.10.01 . 02 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 25.000.000,0025.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 0,00 0,00 25.000.000,00 0,000,0025.000.000,00 5.000.000,005.000.000,000,000,00Pengadaan Komputer / Laptop, Printer2.10 . 2.10.01 . 02 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(5.000.000,00)0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 35 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 66.200.050,000,0066.200.050,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 0,00 66.200.050,00 0,00 0,000,0066.200.050,00 124.900.000,000,00124.900.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 0,00 124.900.000,00 0,00 0,000,00124.900.000,00 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 30 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 1.100.500.000,00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 240.000.000,0014.100.000,00 846.400.000,002.10 . 2.10.01 . 15 4.500.000,00 511.353.500,00 33.500.000,00 549.353.500,00 (551.146.500,00) (50,08) 240.000.000,000,00240.000.000,000,00Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 0,00 80.003.500,00 0,00 (66,67)(159.996.500,00)80.003.500,00 240.000.000,000,00235.800.000,004.200.000,00Fasilitasi Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 4.200.000,00 235.800.000,00 0,00 0,000,00240.000.000,00 240.000.000,00240.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana Layanan Informasi Publik2.10 . 2.10.01 . 15 . 12 0,00 0,00 33.500.000,00 (86,04)(206.500.000,00)33.500.000,00 9.500.000,000,009.500.000,000,00Penyediaan media sosialisasi pembangunan dalam bentuk media luar ruang dan pertunjukan rakyat 2.10 . 2.10.01 . 15 . 16 0,00 4.384.000,00 0,00 (53,85)(5.116.000,00)4.384.000,00 80.000.000,000,0079.700.000,00300.000,00Fasilitasi Hari Pers Nasional2.10 . 2.10.01 . 15 . 20 300.000,00 79.700.000,00 0,00 0,000,0080.000.000,00 155.000.000,000,00145.400.000,009.600.000,00Gelar Informasi Daerah2.10 . 2.10.01 . 15 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(155.000.000,00)0,00 136.000.000,000,00136.000.000,000,00Fasilitasi Pengelolaan TV Streaming2.10 . 2.10.01 . 15 . 27 0,00 111.466.000,00 0,00 (18,04)(24.534.000,00)111.466.000,00 245.000.000,00Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 0,005.000.000,00 240.000.000,002.10 . 2.10.01 . 17 0,00 24.499.500,00 0,00 24.499.500,00 (220.500.500,00) (90,00) 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Pengembangan Kapasitas SDM dan Kemitraan di Bidang Komunikasi2.10 . 2.10.01 . 17 . 05 0,00 15.571.000,00 0,00 (61,07)(24.429.000,00)15.571.000,00 205.000.000,000,00200.000.000,005.000.000,00Pengembangan Kapasitas SDM dan kemitraan di Bidang Teknologi Informasi2.10 . 2.10.01 . 17 . 06 0,00 8.928.500,00 0,00 (95,64)(196.071.500,00)8.928.500,00 500.000.000,00Program kerjasama informasi dengan mas media 0,004.150.000,00 495.850.000,002.10 . 2.10.01 . 18 3.850.000,00 134.684.000,00 0,00 138.534.000,00 (361.466.000,00) (72,29) 500.000.000,000,00495.850.000,004.150.000,00Fasilitasi kerjasama dengan media massa2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 3.850.000,00 134.684.000,00 0,00 (72,29)(361.466.000,00)138.534.000,00 2.650.000.000,00Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi 1.545.000.000,0019.500.000,00 1.085.500.000,002.10 . 2.10.01 . 19 20.600.000,00 1.054.400.000,00 1.407.500.000,00 2.482.500.000,00 (167.500.000,00) (6,32) 300.000.000,000,00294.600.000,005.400.000,00Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi2.10 . 2.10.01 . 19 . 02 5.400.000,00 294.600.000,00 0,00 0,000,00300.000.000,00 775.000.000,000,00760.900.000,0014.100.000,00Optimalisasi Data Center2.10 . 2.10.01 . 19 . 06 15.200.000,00 759.800.000,00 0,00 0,000,00775.000.000,00 1.545.000.000,001.545.000.000,000,000,00Peningkatan Sarana Prasarana e-Government2.10 . 2.10.01 . 19 . 14 0,00 0,00 1.407.500.000,00 (8,90)(137.500.000,00)1.407.500.000,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Pengendalian Menara Telekomunikasi2.10 . 2.10.01 . 19 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00)0,00 490.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,0099.505.000,00 390.495.000,002.10 . 4.01.03 85.005.000,00 219.995.000,00 0,00 305.000.000,00 (185.000.000,00) (37,76) 490.000.000,00Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi 0,0099.505.000,00 390.495.000,002.10 . 4.01.03 . 19 85.005.000,00 219.995.000,00 0,00 305.000.000,00 (185.000.000,00) (37,76) 150.000.000,000,00135.500.000,0014.500.000,00Pengembangan Sistem Informasi Publik2.10 . 4.01.03 . 19 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00)0,00 40.000.000,000,0022.045.000,0017.955.000,00Pengembangan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)2.10 . 4.01.03 . 19 . 08 17.955.000,00 22.045.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 300.000.000,000,00232.950.000,0067.050.000,00Operasional LPSE2.10 . 4.01.03 . 19 . 12 67.050.000,00 197.950.000,00 0,00 (11,67)(35.000.000,00)265.000.000,00 95.000.000,00KECAMATAN WONOSOBO 0,0013.080.000,00 81.920.000,002.10 . 4.01.05 4.470.000,00 24.300.000,00 0,00 28.770.000,00 (66.230.000,00) (69,72) 95.000.000,00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,0013.080.000,00 81.920.000,002.10 . 4.01.05 . 15 4.470.000,00 24.300.000,00 0,00 28.770.000,00 (66.230.000,00) (69,72) 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi2.10 . 4.01.05 . 15 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 30.000.000,000,0016.920.000,0013.080.000,00Penyediaan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi Publik2.10 . 4.01.05 . 15 . 15 4.470.000,00 9.300.000,00 0,00 (54,10)(16.230.000,00)13.770.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Fasilitasi PPID2.10 . 4.01.05 . 15 . 25 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 30.000.000,00KECAMATAN WATUMALANG 0,005.960.000,00 24.040.000,002.10 . 4.01.09 3.700.000,00 10.490.000,00 0,00 14.190.000,00 (15.810.000,00) (52,70) 30.000.000,00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,005.960.000,00 24.040.000,002.10 . 4.01.09 . 15 3.700.000,00 10.490.000,00 0,00 14.190.000,00 (15.810.000,00) (52,70) 30.000.000,000,0024.040.000,005.960.000,00Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Informasi Masyarakat2.10 . 4.01.09 . 15 . 08 3.700.000,00 10.490.000,00 0,00 (52,70)(15.810.000,00)14.190.000,00 2.372.358.000,00Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,0066.795.000,00 2.305.563.000,002.11 19.625.000,00 1.495.233.000,00 0,00 1.514.858.000,00 (857.500.000,00) (36,15) 1.542.358.000,00DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM 0,0056.370.000,00 1.485.988.000,002.11 . 3.06.01 10.000.000,00 1.082.358.000,00 0,00 1.092.358.000,00 (450.000.000,00) (29,18) 825.000.000,00Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,0041.180.000,00 783.820.000,002.11 . 3.06.01 . 15 3.700.000,00 171.300.000,00 0,00 175.000.000,00 (650.000.000,00) (78,79) 50.000.000,000,0049.370.000,00630.000,00Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah2.11 . 3.06.01 . 15 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 325.000.000,000,00314.600.000,0010.400.000,00Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 3.700.000,00 171.300.000,00 0,00 (46,15)(150.000.000,00)175.000.000,00 450.000.000,000,00419.850.000,0030.150.000,00Pasar Rakyat2.11 . 3.06.01 . 15 . 19 0,00 0,00 0,00 (100,00)(450.000.000,00)0,00 150.000.000,00Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 0,002.440.000,00 147.560.000,002.11 . 3.06.01 . 16 800.000,00 499.200.000,00 0,00 500.000.000,00 350.000.000,00 233,33 50.000.000,000,0048.725.000,001.275.000,00Peningkatan Mutu Produk UMKM dengan pengembangan Desaindan Fasilitasi Sertifikat Produk/PIRT Depkes, Label Halal, Barcode 2.11 . 3.06.01 . 16 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 100.000.000,000,0098.835.000,001.165.000,00Festifal Halal Food2.11 . 3.06.01 . 16 . 27 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 0,000,000,000,00Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Mendukung Penanganan Dampak COVID-19 2.11 . 3.06.01 . 16 . 65 800.000,00 499.200.000,00 0,00 0,00500.000.000,00500.000.000,00 567.358.000,00Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,0012.750.000,00 554.608.000,002.11 . 3.06.01 . 18 5.500.000,00 411.858.000,00 0,00 417.358.000,00 (150.000.000,00) (26,44) 100.000.000,000,0098.000.000,002.000.000,00Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian2.11 . 3.06.01 . 18 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 36 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 50.000.000,000,0044.750.000,005.250.000,00Fasilitasi Penilaian Kesehatan KSU, LKM, KJKS, KUD dll2.11 . 3.06.01 . 18 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 417.358.000,000,00411.858.000,005.500.000,00Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK Non Fisik)2.11 . 3.06.01 . 18 . 29 5.500.000,00 411.858.000,00 0,00 0,000,00417.358.000,00 175.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,005.325.000,00 169.675.000,002.11 . 4.01.03 5.325.000,00 94.675.000,00 0,00 100.000.000,00 (75.000.000,00) (42,86) 175.000.000,00Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 0,005.325.000,00 169.675.000,002.11 . 4.01.03 . 17 5.325.000,00 94.675.000,00 0,00 100.000.000,00 (75.000.000,00) (42,86) 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Fasilitasi pembinaan lembaga keuangan mikro/LKM2.11 . 4.01.03 . 17 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00)0,00 100.000.000,000,0094.675.000,005.325.000,00Monitoring dan Evaluasi KUR2.11 . 4.01.03 . 17 . 14 5.325.000,00 94.675.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 225.000.000,00KECAMATAN WONOSOBO 0,00550.000,00 224.450.000,002.11 . 4.01.05 550.000,00 149.450.000,00 0,00 150.000.000,00 (75.000.000,00) (33,33) 10.000.000,00Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,000,00 10.000.000,002.11 . 4.01.05 . 15 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah2.11 . 4.01.05 . 15 . 08 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 215.000.000,00Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 0,00550.000,00 214.450.000,002.11 . 4.01.05 . 16 550.000,00 139.450.000,00 0,00 140.000.000,00 (75.000.000,00) (34,88) 215.000.000,000,00214.450.000,00550.000,00Pelatihan Wirausaha Bagi Masyarakat Miskin Pelaku UMKM2.11 . 4.01.05 . 16 . 11 550.000,00 139.450.000,00 0,00 (34,88)(75.000.000,00)140.000.000,00 93.000.000,00KECAMATAN KERTEK 0,001.850.000,00 91.150.000,002.11 . 4.01.06 2.050.000,00 60.450.000,00 0,00 62.500.000,00 (30.500.000,00) (32,80) 93.000.000,00Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 0,001.850.000,00 91.150.000,002.11 . 4.01.06 . 16 2.050.000,00 60.450.000,00 0,00 62.500.000,00 (30.500.000,00) (32,80) 60.000.000,000,0058.500.000,001.500.000,00Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan2.11 . 4.01.06 . 16 . 06 1.700.000,00 27.800.000,00 0,00 (50,83)(30.500.000,00)29.500.000,00 33.000.000,000,0032.650.000,00350.000,00Pelatihan Wirausaha Bagi Masyarakat Miskin Pelaku UMKM2.11 . 4.01.06 . 16 . 11 350.000,00 32.650.000,00 0,00 0,000,0033.000.000,00 30.000.000,00KECAMATAN LEKSONO 0,00750.000,00 29.250.000,002.11 . 4.01.08 750.000,00 29.250.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 0,00750.000,00 29.250.000,002.11 . 4.01.08 . 17 750.000,00 29.250.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,000,0029.250.000,00750.000,00Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal2.11 . 4.01.08 . 17 . 10 750.000,00 29.250.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 91.000.000,00KECAMATAN WATUMALANG 0,001.000.000,00 90.000.000,002.11 . 4.01.09 0,00 0,00 0,00 0,00 (91.000.000,00) (100,00) 91.000.000,00Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 0,001.000.000,00 90.000.000,002.11 . 4.01.09 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (91.000.000,00) (100,00) 50.000.000,000,0049.500.000,00500.000,00Pelatihan Ketrampilan Kerajinan Handycraf2.11 . 4.01.09 . 16 . 25 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 41.000.000,000,0040.500.000,00500.000,00Pengembangan dan Pelatihan Usaha Aneka Boga2.11 . 4.01.09 . 16 . 33 0,00 0,00 0,00 (100,00)(41.000.000,00)0,00 0,00KECAMATAN MOJOTENGAH 0,000,00 0,002.11 . 4.01.10 950.000,00 79.050.000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 0,000,00 0,002.11 . 4.01.10 . 16 950.000,00 79.050.000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,000,000,000,00Peningkatan UMKM2.11 . 4.01.10 . 16 . 66 950.000,00 79.050.000,00 0,00 0,0080.000.000,0080.000.000,00 100.000.000,00KECAMATAN GARUNG 0,000,00 100.000.000,002.11 . 4.01.11 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 0,000,00 100.000.000,002.11 . 4.01.11 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal2.11 . 4.01.11 . 17 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 66.000.000,00KECAMATAN KALIKAJAR 0,00300.000,00 65.700.000,002.11 . 4.01.13 0,00 0,00 0,00 0,00 (66.000.000,00) (100,00) 26.000.000,00Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 0,000,00 26.000.000,002.11 . 4.01.13 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (26.000.000,00) (100,00) 26.000.000,000,0026.000.000,000,00Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan2.11 . 4.01.13 . 16 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(26.000.000,00)0,00 40.000.000,00Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 0,00300.000,00 39.700.000,002.11 . 4.01.13 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 40.000.000,000,0039.700.000,00300.000,00Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal2.11 . 4.01.13 . 17 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00)0,00 50.000.000,00KECAMATAN KALIWIRO 0,00650.000,00 49.350.000,002.11 . 4.01.16 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 0,00650.000,00 49.350.000,002.11 . 4.01.16 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,000,0049.350.000,00650.000,00Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan2.11 . 4.01.16 . 16 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 1.792.570.000,00Penanaman Modal 325.000.000,00142.241.000,00 1.325.329.000,002.12 98.791.000,00 680.779.000,00 0,00 779.570.000,00 (1.013.000.000,00) (56,51) 1.792.570.000,00DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 325.000.000,00142.241.000,00 1.325.329.000,002.12 . 2.12.01 98.791.000,00 680.779.000,00 0,00 779.570.000,00 (1.013.000.000,00) (56,51) 512.170.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0059.616.000,00 452.554.000,002.12 . 2.12.01 . 01 59.616.000,00 409.554.000,00 0,00 469.170.000,00 (43.000.000,00) (8,40) 2.200.000,000,002.200.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 0,00 2.200.000,00 0,00 0,000,002.200.000,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 52.200.000,000,000,0052.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 52.200.000,00 0,00 0,00 0,000,0052.200.000,00 41.800.000,000,0041.800.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 0,00 41.800.000,00 0,00 0,000,0041.800.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 37 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 49.500.000,000,0049.500.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 0,00 49.500.000,00 0,00 0,000,0049.500.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 13 0,00 7.000.000,00 0,00 40,002.000.000,007.000.000,00 4.620.000,000,004.620.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 0,00 4.620.000,00 0,00 0,000,004.620.000,00 10.750.000,000,0010.750.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 0,00 10.750.000,00 0,00 0,000,0010.750.000,00 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 0,00 150.000.000,00 0,00 (25,00)(50.000.000,00)150.000.000,00 8.300.000,000,008.300.000,000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 0,00 13.300.000,00 0,00 60,245.000.000,0013.300.000,00 102.800.000,000,0095.384.000,007.416.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan2.12 . 2.12.01 . 01 . 26 7.416.000,00 95.384.000,00 0,00 0,000,00102.800.000,00 425.400.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 325.000.000,000,00 100.400.000,002.12 . 2.12.01 . 02 0,00 103.400.000,00 0,00 103.400.000,00 (322.000.000,00) (75,69) 50.000.000,0050.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 75.000.000,0075.000.000,000,000,00Pengadaan mebeleur2.12 . 2.12.01 . 02 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00)0,00 15.400.000,000,0015.400.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 0,00 15.400.000,00 0,00 0,000,0015.400.000,00 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 0,00 75.000.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 30 0,00 13.000.000,00 0,00 30,003.000.000,0013.000.000,00 200.000.000,00200.000.000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 42 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00)0,00 300.000.000,00Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,002.350.000,00 297.650.000,002.12 . 2.12.01 . 15 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 (282.000.000,00) (94,00) 300.000.000,000,00297.650.000,002.350.000,00Temu Bisnis2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 0,00 18.000.000,00 0,00 (94,00)(282.000.000,00)18.000.000,00 555.000.000,00Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,0080.275.000,00 474.725.000,002.12 . 2.12.01 . 16 39.175.000,00 149.825.000,00 0,00 189.000.000,00 (366.000.000,00) (65,95) 175.000.000,000,00167.800.000,007.200.000,00Sosialisasi Perizinan2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(175.000.000,00)0,00 50.000.000,000,0047.800.000,002.200.000,00Monitoring dan Evaluasi Perizinan2.12 . 2.12.01 . 16 . 12 0,00 1.450.000,00 0,00 (97,10)(48.550.000,00)1.450.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Peningkatan kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Pemeliharaan Panggung Spanduk, Reklame dan Baliho2.12 . 2.12.01 . 16 . 18 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 150.000.000,000,0081.675.000,0068.325.000,00Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 16 . 23 35.725.000,00 64.275.000,00 0,00 (33,33)(50.000.000,00)100.000.000,00 100.000.000,000,0097.450.000,002.550.000,00Fasilitasi Penyusunan Pra FS Potensi Investasi2.12 . 2.12.01 . 16 . 24 3.450.000,00 54.100.000,00 0,00 (42,45)(42.450.000,00)57.550.000,00 5.145.000.000,00Kepemudaan dan Olah Raga 1.650.000.000,0086.170.000,00 3.408.830.000,002.13 31.000.000,00 834.000.000,00 50.000.000,00 915.000.000,00 (4.230.000.000,00) (82,22) 2.600.000.000,00DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.000.000.000,0047.050.000,00 1.552.950.000,002.13 . 1.01.01 29.700.000,00 390.300.000,00 50.000.000,00 470.000.000,00 (2.130.000.000,00) (81,92) 200.000.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00950.000,00 199.050.000,002.13 . 1.01.01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 200.000.000,000,00199.050.000,00950.000,00Fasilitasi kegiatan kepemudaan2.13 . 1.01.01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00)0,00 1.400.000.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,0046.100.000,00 1.353.900.000,002.13 . 1.01.01 . 20 29.700.000,00 390.300.000,00 0,00 420.000.000,00 (980.000.000,00) (70,00) 1.400.000.000,000,001.353.900.000,0046.100.000,00Fasilitasi dan Penyelenggaraan Keolahragaan2.13 . 1.01.01 . 20 . 17 29.700.000,00 390.300.000,00 0,00 (70,00)(980.000.000,00)420.000.000,00 1.000.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1.000.000.000,000,00 0,002.13 . 1.01.01 . 21 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 (950.000.000,00) (95,00) 1.000.000.000,001.000.000.000,000,000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga2.13 . 1.01.01 . 21 . 02 0,00 0,00 50.000.000,00 (95,00)(950.000.000,00)50.000.000,00 900.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,0014.900.000,00 885.100.000,002.13 . 4.01.03 200.000,00 369.800.000,00 0,00 370.000.000,00 (530.000.000,00) (58,89) 550.000.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,002.450.000,00 547.550.000,002.13 . 4.01.03 . 16 200.000,00 144.800.000,00 0,00 145.000.000,00 (405.000.000,00) (73,64) 50.000.000,000,0049.800.000,00200.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.03 . 16 . 01 200.000,00 9.800.000,00 0,00 (80,00)(40.000.000,00)10.000.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Fasilitasi kegiatan kepemudaan2.13 . 4.01.03 . 16 . 10 0,00 25.000.000,00 0,00 (50,00)(25.000.000,00)25.000.000,00 150.000.000,000,00147.750.000,002.250.000,00Fasilitasi Paskibraka Kab. Wonosobo2.13 . 4.01.03 . 16 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00)0,00 300.000.000,000,00300.000.000,000,00Fasilitasi pemberian keteladana dan prestasi2.13 . 4.01.03 . 16 . 21 0,00 110.000.000,00 0,00 (63,33)(190.000.000,00)110.000.000,00 50.000.000,00Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 0,009.900.000,00 40.100.000,002.13 . 4.01.03 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,000,0040.100.000,009.900.000,00Pembinaan manajemen organisasi olahraga2.13 . 4.01.03 . 19 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 125.000.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00850.000,00 124.150.000,002.13 . 4.01.03 . 20 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 (75.000.000,00) (60,00) 75.000.000,000,0074.150.000,00850.000,00Peringatan Hari Olah Raga Nasional (HAORNAS)2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00)0,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Fasilitasi Keolahragaan Masyarakat2.13 . 4.01.03 . 20 . 27 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 175.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 0,001.700.000,00 173.300.000,002.13 . 4.01.03 . 21 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,000,00173.300.000,001.700.000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga2.13 . 4.01.03 . 21 . 02 0,00 175.000.000,00 0,00 0,000,00175.000.000,00 50.000.000,00KECAMATAN WONOSOBO 0,002.340.000,00 47.660.000,002.13 . 4.01.05 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 38 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 50.000.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,002.340.000,00 47.660.000,002.13 . 4.01.05 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,000,0047.660.000,002.340.000,00Fasilitasi dan Penyelenggaraan Keolahragaan2.13 . 4.01.05 . 20 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 60.000.000,00KECAMATAN KERTEK 0,00600.000,00 59.400.000,002.13 . 4.01.06 0,00 0,00 0,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00) 60.000.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00600.000,00 59.400.000,002.13 . 4.01.06 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00) 60.000.000,000,0059.400.000,00600.000,00Pekan Olah Raga2.13 . 4.01.06 . 20 . 25 0,00 0,00 0,00 (100,00)(60.000.000,00)0,00 740.000.000,00KECAMATAN SELOMERTO 650.000.000,00650.000,00 89.350.000,002.13 . 4.01.07 450.000,00 39.550.000,00 0,00 40.000.000,00 (700.000.000,00) (94,59) 40.000.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00450.000,00 39.550.000,002.13 . 4.01.07 . 16 450.000,00 39.550.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,000,0039.550.000,00450.000,00Fasilitasi Pembinaan Kepemudaan2.13 . 4.01.07 . 16 . 13 450.000,00 39.550.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 50.000.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00200.000,00 49.800.000,002.13 . 4.01.07 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,000,0049.800.000,00200.000,00Pekan Olah Raga2.13 . 4.01.07 . 20 . 25 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 650.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 650.000.000,000,00 0,002.13 . 4.01.07 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00 (650.000.000,00) (100,00) 650.000.000,00650.000.000,000,000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga2.13 . 4.01.07 . 21 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(650.000.000,00)0,00 50.000.000,00KECAMATAN LEKSONO 0,001.050.000,00 48.950.000,002.13 . 4.01.08 650.000,00 19.350.000,00 0,00 20.000.000,00 (30.000.000,00) (60,00) 20.000.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00650.000,00 19.350.000,002.13 . 4.01.08 . 16 650.000,00 19.350.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,000,0019.350.000,00650.000,00Fasilitasi kegiatan kepemudaan2.13 . 4.01.08 . 16 . 10 650.000,00 19.350.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 30.000.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00400.000,00 29.600.000,002.13 . 4.01.08 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 30.000.000,000,0029.600.000,00400.000,00Pekan Olah Raga2.13 . 4.01.08 . 20 . 25 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00)0,00 50.000.000,00KECAMATAN WATUMALANG 0,004.750.000,00 45.250.000,002.13 . 4.01.09 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,004.750.000,00 45.250.000,002.13 . 4.01.09 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,000,0045.250.000,004.750.000,00Fasilitasi dan Penyelenggaraan Keolahragaan2.13 . 4.01.09 . 20 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 65.000.000,00KECAMATAN MOJOTENGAH 0,001.225.000,00 63.775.000,002.13 . 4.01.10 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 (50.000.000,00) (76,92) 65.000.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,001.225.000,00 63.775.000,002.13 . 4.01.10 . 16 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 (50.000.000,00) (76,92) 50.000.000,000,0048.775.000,001.225.000,00Fasillitasi PORKAB ( Pekan Olahraga Kabupaten )2.13 . 4.01.10 . 16 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pembinaan Karang Taruna2.13 . 4.01.10 . 16 . 16 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 70.000.000,00KECAMATAN GARUNG 0,00600.000,00 69.400.000,002.13 . 4.01.11 0,00 0,00 0,00 0,00 (70.000.000,00) (100,00) 70.000.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00600.000,00 69.400.000,002.13 . 4.01.11 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 (70.000.000,00) (100,00) 70.000.000,000,0069.400.000,00600.000,00Fasilitasi dan Penyelenggaraan Keolahragaan2.13 . 4.01.11 . 20 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(70.000.000,00)0,00 50.000.000,00KECAMATAN KEJAJAR 0,003.000.000,00 47.000.000,002.13 . 4.01.12 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,003.000.000,00 47.000.000,002.13 . 4.01.12 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,000,0047.000.000,003.000.000,00Fasilitasi dan Penyelenggaraan Keolahragaan2.13 . 4.01.12 . 20 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 100.000.000,00KECAMATAN KALIKAJAR 0,004.980.000,00 95.020.000,002.13 . 4.01.13 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,004.980.000,00 95.020.000,002.13 . 4.01.13 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 40.000.000,000,0039.900.000,00100.000,00Fasilitasi kegiatan kepemudaan2.13 . 4.01.13 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00)0,00 60.000.000,000,0055.120.000,004.880.000,00Fasillitasi PORKAB ( Pekan Olahraga Kabupaten )2.13 . 4.01.13 . 16 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(60.000.000,00)0,00 70.000.000,00KECAMATAN SAPURAN 0,00750.000,00 69.250.000,002.13 . 4.01.14 0,00 0,00 0,00 0,00 (70.000.000,00) (100,00) 70.000.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00750.000,00 69.250.000,002.13 . 4.01.14 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 (70.000.000,00) (100,00) 70.000.000,000,0069.250.000,00750.000,00Pekan Olah Raga2.13 . 4.01.14 . 20 . 25 0,00 0,00 0,00 (100,00)(70.000.000,00)0,00 125.000.000,00KECAMATAN KEPIL 0,00600.000,00 124.400.000,002.13 . 4.01.15 0,00 0,00 0,00 0,00 (125.000.000,00) (100,00) 125.000.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00600.000,00 124.400.000,002.13 . 4.01.15 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 (125.000.000,00) (100,00) 50.000.000,000,0049.400.000,00600.000,00Pekan Olah Raga2.13 . 4.01.15 . 20 . 25 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Fasilitasi Keolahragaan Masyarakat2.13 . 4.01.15 . 20 . 27 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00)0,00 75.000.000,00KECAMATAN KALIWIRO 0,001.200.000,00 73.800.000,002.13 . 4.01.16 0,00 0,00 0,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00) 75.000.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,001.200.000,00 73.800.000,002.13 . 4.01.16 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 39 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 75.000.000,000,0073.800.000,001.200.000,00Pekan Olah Raga2.13 . 4.01.16 . 20 . 25 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00)0,00 50.000.000,00KECAMATAN WADASLINTANG 0,001.475.000,00 48.525.000,002.13 . 4.01.17 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,001.475.000,00 48.525.000,002.13 . 4.01.17 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,000,0048.525.000,001.475.000,00Pekan Olah Raga2.13 . 4.01.17 . 20 . 25 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 40.000.000,00KECAMATAN SUKOHARJO 0,00600.000,00 39.400.000,002.13 . 4.01.18 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 40.000.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00600.000,00 39.400.000,002.13 . 4.01.18 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 40.000.000,000,0039.400.000,00600.000,00Fasilitasi dan Penyelenggaraan Keolahragaan2.13 . 4.01.18 . 20 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00)0,00 50.000.000,00KECAMATAN KALIBAWANG 0,00400.000,00 49.600.000,002.13 . 4.01.19 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00400.000,00 49.600.000,002.13 . 4.01.19 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,000,0049.600.000,00400.000,00Fasilitasi dan Penyelenggaraan Keolahragaan2.13 . 4.01.19 . 20 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 80.000.000,00Statistik 0,0032.750.000,00 47.250.000,002.14 0,00 3.580.000,00 0,00 3.580.000,00 (76.420.000,00) (95,53) 80.000.000,00DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,0032.750.000,00 47.250.000,002.14 . 2.10.01 0,00 3.580.000,00 0,00 3.580.000,00 (76.420.000,00) (95,53) 80.000.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,0032.750.000,00 47.250.000,002.14 . 2.10.01 . 15 0,00 3.580.000,00 0,00 3.580.000,00 (76.420.000,00) (95,53) 80.000.000,000,0047.250.000,0032.750.000,00Pengelolaan Data Statistik Sektoral2.14 . 2.10.01 . 15 . 13 0,00 3.580.000,00 0,00 (95,53)(76.420.000,00)3.580.000,00 50.000.000,00Persandian 0,000,00 50.000.000,002.15 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 (30.000.000,00) (60,00) 50.000.000,00DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,000,00 50.000.000,002.15 . 2.10.01 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 (30.000.000,00) (60,00) 50.000.000,00Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah 0,000,00 50.000.000,002.15 . 2.10.01 . 15 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 (30.000.000,00) (60,00) 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 0,00 20.000.000,00 0,00 (60,00)(30.000.000,00)20.000.000,00 2.050.000.000,00Kebudayaan 0,0087.550.000,00 1.962.450.000,002.16 75.600.000,00 717.382.890,00 0,00 792.982.890,00 (1.257.017.110,00) (61,32) 1.850.000.000,00DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0,0086.500.000,00 1.763.500.000,002.16 . 3.02.01 74.100.000,00 518.882.890,00 0,00 592.982.890,00 (1.257.017.110,00) (67,95) 575.000.000,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,0013.800.000,00 561.200.000,002.16 . 3.02.01 . 15 2.750.000,00 97.250.000,00 0,00 100.000.000,00 (475.000.000,00) (82,61) 575.000.000,000,00561.200.000,0013.800.000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 2.750.000,00 97.250.000,00 0,00 (82,61)(475.000.000,00)100.000.000,00 100.000.000,00Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00850.000,00 99.150.000,002.16 . 3.02.01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,000,0099.150.000,00850.000,00Fasilitasi Penelitian Cagar Budaya2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 600.000.000,00Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,005.000.000,00 595.000.000,002.16 . 3.02.01 . 17 12.650.000,00 303.332.890,00 0,00 315.982.890,00 (284.017.110,00) (47,34) 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Inventarisasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda2.16 . 3.02.01 . 17 . 09 1.400.000,00 38.600.000,00 0,00 (20,00)(10.000.000,00)40.000.000,00 100.000.000,000,0097.350.000,002.650.000,00Penyelenggaraan Fasilitasi Seni (Penyuluhan substansial dan teknikal, pemberian bantuan, bimbingan organisasi, kaderisasi, promosi, penerbitan dan dokumentasi) 2.16 . 3.02.01 . 17 . 10 0,00 75.982.890,00 0,00 (24,02)(24.017.110,00)75.982.890,00 450.000.000,000,00447.650.000,002.350.000,00Pengembangan Kesenian Daerah2.16 . 3.02.01 . 17 . 12 11.250.000,00 188.750.000,00 0,00 (55,56)(250.000.000,00)200.000.000,00 575.000.000,00Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 0,0066.850.000,00 508.150.000,002.16 . 3.02.01 . 18 58.700.000,00 118.300.000,00 0,00 177.000.000,00 (398.000.000,00) (69,22) 75.000.000,000,0027.200.000,0047.800.000,00Fasilitasi Kegiatan Tim Ahli Cagar Budaya2.16 . 3.02.01 . 18 . 05 58.700.000,00 66.300.000,00 0,00 66,6750.000.000,00125.000.000,00 500.000.000,000,00480.950.000,0019.050.000,00Festival Komunitas Kebudayaan2.16 . 3.02.01 . 18 . 07 0,00 52.000.000,00 0,00 (89,60)(448.000.000,00)52.000.000,00 200.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,001.050.000,00 198.950.000,002.16 . 4.01.03 1.500.000,00 198.500.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,001.050.000,00 198.950.000,002.16 . 4.01.03 . 15 1.500.000,00 198.500.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,000,0099.350.000,00650.000,00Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraani Pentas Seni TMII2.16 . 4.01.03 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 50.000.000,000,0049.800.000,00200.000,00Fasilitasi Marching Band Kab. Wonosob2.16 . 4.01.03 . 15 . 13 900.000,00 149.100.000,00 0,00 200,00100.000.000,00150.000.000,00 50.000.000,000,0049.800.000,00200.000,00Fasilitasi Paduan Suara Kabupaten2.16 . 4.01.03 . 15 . 14 600.000,00 49.400.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 1.010.000.000,00Perpustakaan 100.000.000,0031.398.000,00 878.602.000,002.17 2.802.000,00 529.958.600,00 30.000.000,00 562.760.600,00 (447.239.400,00) (44,28) 1.010.000.000,00DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 100.000.000,0031.398.000,00 878.602.000,002.17 . 2.18.01 2.802.000,00 529.958.600,00 30.000.000,00 562.760.600,00 (447.239.400,00) (44,28) 1.010.000.000,00Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 100.000.000,0031.398.000,00 878.602.000,002.17 . 2.18.01 . 15 2.802.000,00 529.958.600,00 30.000.000,00 562.760.600,00 (447.239.400,00) (44,28) 100.000.000,000,0086.221.000,0013.779.000,00Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mewujudkan Masyarakat Pembelajar 2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 1.602.000,00 25.368.600,00 0,00 (73,03)(73.029.400,00)26.970.600,00 150.000.000,000,00144.675.000,005.325.000,00Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus,Perpustakaan Sekolah dan Peprpustakaan Msyarakat 2.17 . 2.18.01 . 15 . 03 0,00 70.000.000,00 0,00 (53,33)(80.000.000,00)70.000.000,00 100.000.000,000,0099.250.000,00750.000,00Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca2.17 . 2.18.01 . 15 . 08 750.000,00 99.250.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 100.000.000,00100.000.000,000,000,00Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah2.17 . 2.18.01 . 15 . 09 0,00 0,00 30.000.000,00 (70,00)(70.000.000,00)30.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 40 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 50.000.000,000,0046.856.000,003.144.000,00Akreditasi Perpustakaan2.17 . 2.18.01 . 15 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 110.000.000,000,00101.950.000,008.050.000,00Fasilitasi Penguatan Literasi2.17 . 2.18.01 . 15 . 12 450.000,00 720.000,00 0,00 (98,94)(108.830.000,00)1.170.000,00 400.000.000,000,00399.650.000,00350.000,00Replikasi Perpuseru2.17 . 2.18.01 . 15 . 13 0,00 334.620.000,00 0,00 (16,35)(65.380.000,00)334.620.000,00 4.007.721.600,00Kearsipan 1.557.400.000,00395.580.000,00 2.054.741.600,002.18 274.942.000,00 1.879.379.600,00 101.259.400,00 2.255.581.000,00 (1.752.140.600,00) (43,72) 4.007.721.600,00DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 1.557.400.000,00395.580.000,00 2.054.741.600,002.18 . 2.18.01 274.942.000,00 1.879.379.600,00 101.259.400,00 2.255.581.000,00 (1.752.140.600,00) (43,72) 1.691.721.600,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.400.000,00358.490.000,00 1.320.831.600,002.18 . 2.18.01 . 01 269.540.000,00 1.304.781.600,00 12.400.000,00 1.586.721.600,00 (105.000.000,00) (6,21) 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000,003.000.000,00 161.091.600,000,00161.091.600,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 0,00 181.091.600,00 0,00 12,4220.000.000,00181.091.600,00 8.500.000,000,008.500.000,000,00Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS2.18 . 2.18.01 . 01 . 04 0,00 8.500.000,00 0,00 0,000,008.500.000,00 75.000.000,000,007.800.000,0067.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan2.18 . 2.18.01 . 01 . 07 67.200.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 10 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 32.500.000,000,0032.500.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.18 . 2.18.01 . 01 . 11 0,00 47.500.000,00 0,00 46,1515.000.000,0047.500.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 12 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 50.500.000,000,0050.500.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 13 0,00 50.500.000,00 0,00 0,000,0050.500.000,00 35.000.000,0012.400.000,0022.600.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.18 . 2.18.01 . 01 . 15 0,00 22.600.000,00 12.400.000,00 0,000,0035.000.000,00 95.000.000,000,0095.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman2.18 . 2.18.01 . 01 . 17 0,00 155.000.000,00 0,00 63,1660.000.000,00155.000.000,00 300.000.000,000,00300.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.18 . 2.18.01 . 01 . 18 0,00 100.000.000,00 0,00 (66,67)(200.000.000,00)100.000.000,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah2.18 . 2.18.01 . 01 . 19 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 521.800.000,000,00518.600.000,003.200.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan2.18 . 2.18.01 . 01 . 24 4.250.000,00 607.550.000,00 0,00 17,2590.000.000,00611.800.000,00 324.330.000,000,0036.240.000,00288.090.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan2.18 . 2.18.01 . 01 . 26 198.090.000,00 36.240.000,00 0,00 (27,75)(90.000.000,00)234.330.000,00 1.700.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.475.000.000,000,00 225.000.000,002.18 . 2.18.01 . 02 0,00 315.000.000,00 88.859.400,00 403.859.400,00 (1.296.140.600,00) (76,24) 1.300.000.000,001.300.000.000,000,000,00Pembangunan gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 03 0,00 0,00 88.859.400,00 (93,16)(1.211.140.600,00)88.859.400,00 175.000.000,00175.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(175.000.000,00)0,00 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 22 0,00 165.000.000,00 0,00 120,0090.000.000,00165.000.000,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.18 . 2.18.01 . 02 . 24 0,00 100.000.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.18 . 2.18.01 . 02 . 29 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 30 0,00 35.000.000,00 0,00 0,000,0035.000.000,00 150.000.000,00Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 0,0028.650.000,00 121.350.000,002.18 . 2.18.01 . 15 2.500.000,00 47.500.000,00 0,00 50.000.000,00 (100.000.000,00) (66,67) 100.000.000,000,0086.200.000,0013.800.000,00Pelaksanaan Sistem Kearsipan Sesuai Norma, Standar, Prosedur dan kriteria (NSPK) 2.18 . 2.18.01 . 15 . 11 2.500.000,00 47.500.000,00 0,00 (50,00)(50.000.000,00)50.000.000,00 50.000.000,000,0035.150.000,0014.850.000,00Penyusunan Perbup tentang Kearsipan2.18 . 2.18.01 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 466.000.000,00Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 70.000.000,008.440.000,00 387.560.000,002.18 . 2.18.01 . 16 2.902.000,00 212.098.000,00 0,00 215.000.000,00 (251.000.000,00) (53,86) 70.000.000,0070.000.000,000,000,00Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip2.18 . 2.18.01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(70.000.000,00)0,00 100.000.000,000,0098.630.000,001.370.000,00Preservasi Arsip Vital2.18 . 2.18.01 . 16 . 09 2.902.000,00 62.098.000,00 0,00 (35,00)(35.000.000,00)65.000.000,00 46.000.000,000,0045.500.000,00500.000,00Digitalisasi arsip dokumentasi foto dan video2.18 . 2.18.01 . 16 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(46.000.000,00)0,00 200.000.000,000,00197.300.000,002.700.000,00Pengelolaan dan Penyelamatan Dokumen / Arsip Daerah2.18 . 2.18.01 . 16 . 14 0,00 150.000.000,00 0,00 (25,00)(50.000.000,00)150.000.000,00 50.000.000,000,0046.130.000,003.870.000,00Bintek dan Pembinaan Kearsipan2.18 . 2.18.01 . 16 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 112.032.253.105,00Urusan Pilihan 93.535.057.000,001.178.029.000,00 17.319.167.105,003 935.929.000,00 12.746.260.860,00 83.505.432.700,00 97.187.622.560,00 (14.844.630.545,00) (13,25) 1.775.542.000,00Kelautan dan Perikanan 0,0055.625.000,00 1.719.917.000,003.01 44.675.000,00 1.860.867.000,00 150.000.000,00 2.055.542.000,00 280.000.000,00 15,77 1.734.542.000,00DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 0,0054.875.000,00 1.679.667.000,003.01 . 3.03.01 43.925.000,00 1.820.617.000,00 150.000.000,00 2.014.542.000,00 280.000.000,00 16,14 1.734.542.000,00Program pengembangan budidaya perikanan 0,0054.875.000,00 1.679.667.000,003.01 . 3.03.01 . 20 43.925.000,00 1.820.617.000,00 150.000.000,00 2.014.542.000,00 280.000.000,00 16,14 50.000.000,000,0047.650.000,002.350.000,00Peningkatan pelayanan UPT BBI (Balai Benih Ikan)3.01 . 3.03.01 . 20 . 08 3.100.000,00 96.900.000,00 0,00 100,0050.000.000,00100.000.000,00 75.000.000,000,0072.950.000,002.050.000,00Revitalisasi Pasar Ikan3.01 . 3.03.01 . 20 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00)0,00 50.000.000,000,0048.100.000,001.900.000,00KOnservasi Sumberdaya Perikanan Restocking Benih Ikan di Perairan Umum3.01 . 3.03.01 . 20 . 13 4.500.000,00 145.500.000,00 0,00 200,00100.000.000,00150.000.000,00 75.000.000,000,0072.950.000,002.050.000,00Fasilitasi Pengawasan Perikanan Perairan Umum3.01 . 3.03.01 . 20 . 15 7.025.000,00 117.975.000,00 0,00 66,6750.000.000,00125.000.000,00 450.000.000,000,00417.275.000,0032.725.000,00Pelatihan Budidaya Ikan3.01 . 3.03.01 . 20 . 17 10.075.000,00 469.925.000,00 0,00 6,6730.000.000,00480.000.000,00 75.000.000,000,0068.750.000,006.250.000,00GEMARIKAN3.01 . 3.03.01 . 20 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00)0,00 100.000.000,000,0092.450.000,007.550.000,00Pengembangan Usaha Mina Padi3.01 . 3.03.01 . 20 . 22 4.100.000,00 70.900.000,00 0,00 (25,00)(25.000.000,00)75.000.000,00 0,000,000,000,00Pembangunan/Rehab Kolam Ikan BBI Kenjer3.01 . 3.03.01 . 20 . 33 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00150.000.000,00150.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 41 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 859.542.000,000,00859.542.000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan Skala Kecil (DAK) 3.01 . 3.03.01 . 20 . 35 15.125.000,00 919.417.000,00 0,00 8,7375.000.000,00934.542.000,00 41.000.000,00KECAMATAN LEKSONO 0,00750.000,00 40.250.000,003.01 . 4.01.08 750.000,00 40.250.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 0,00 41.000.000,00Program pengembangan budidaya perikanan 0,00750.000,00 40.250.000,003.01 . 4.01.08 . 20 750.000,00 40.250.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 0,00 41.000.000,000,0040.250.000,00750.000,00Pelatihan Budidaya Ikan3.01 . 4.01.08 . 20 . 17 750.000,00 40.250.000,00 0,00 0,000,0041.000.000,00 15.902.895.105,00Pariwisata 11.966.128.000,00142.475.000,00 3.794.292.105,003.02 124.125.000,00 2.748.776.605,00 15.384.216.700,00 18.257.118.305,00 2.354.223.200,00 14,80 15.727.895.105,00DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 11.966.128.000,00138.375.000,00 3.623.392.105,003.02 . 3.02.01 120.025.000,00 2.577.876.605,00 15.384.216.700,00 18.082.118.305,00 2.354.223.200,00 14,97 597.812.755,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00103.800.000,00 494.012.755,003.02 . 3.02.01 . 01 103.800.000,00 491.762.755,00 0,00 595.562.755,00 (2.250.000,00) (0,38) 2.200.000,000,002.200.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 0,00 2.200.000,00 0,00 0,000,002.200.000,00 126.900.000,000,00126.900.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 0,00 129.900.000,00 0,00 2,363.000.000,00129.900.000,00 88.200.000,000,001.200.000,0087.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 87.000.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000,0088.200.000,00 20.128.900,000,0020.128.900,000,00Penyediaan alat tulis kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 0,00 20.128.900,00 0,00 0,000,0020.128.900,00 18.170.000,000,0018.170.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 0,00 18.170.000,00 0,00 0,000,0018.170.000,00 8.788.000,000,008.788.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 0,00 8.788.000,00 0,00 0,000,008.788.000,00 16.407.855,000,0016.407.855,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 0,00 16.407.855,00 0,00 0,000,0016.407.855,00 4.570.000,000,004.570.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 0,00 4.570.000,00 0,00 0,000,004.570.000,00 26.195.000,000,0026.195.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 0,00 46.195.000,00 0,00 76,3520.000.000,0046.195.000,00 158.493.000,000,00158.493.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 0,00 130.243.000,00 0,00 (17,82)(28.250.000,00)130.243.000,00 8.670.000,000,008.670.000,000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 0,00 11.670.000,00 0,00 34,603.000.000,0011.670.000,00 56.700.000,000,0056.700.000,000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 0,00 56.700.000,00 0,00 0,000,0056.700.000,00 62.390.000,000,0045.590.000,0016.800.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan3.02 . 3.02.01 . 01 . 26 16.800.000,00 45.590.000,00 0,00 0,000,0062.390.000,00 270.750.350,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,000,00 220.750.350,003.02 . 3.02.01 . 02 0,00 223.000.350,00 0,00 223.000.350,00 (47.750.000,00) (17,64) 50.000.000,0050.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana Prasana Kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 135.520.350,000,00135.520.350,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 0,00 141.520.350,00 0,00 4,436.000.000,00141.520.350,00 71.430.000,000,0071.430.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 0,00 71.430.000,00 0,00 0,000,0071.430.000,00 13.800.000,000,0013.800.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 30 0,00 10.050.000,00 0,00 (27,17)(3.750.000,00)10.050.000,00 1.843.204.000,00Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,0019.475.000,00 1.823.729.000,003.02 . 3.02.01 . 15 5.625.000,00 958.469.000,00 0,00 964.094.000,00 (879.110.000,00) (47,69) 50.000.000,000,0047.450.000,002.550.000,00Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 2.550.000,00 47.450.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 200.000.000,000,00194.950.000,005.050.000,00Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 875.000,00 133.025.000,00 0,00 (33,05)(66.100.000,00)133.900.000,00 150.000.000,000,00146.000.000,004.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Komunitas Duta Wisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 1.000.000,00 6.240.000,00 0,00 (95,17)(142.760.000,00)7.240.000,00 50.000.000,000,0046.925.000,003.075.000,00Fasilitasi Forum Komunikasi Pokdarwis3.02 . 3.02.01 . 15 . 21 0,00 3.514.000,00 0,00 (92,97)(46.486.000,00)3.514.000,00 200.000.000,000,00195.200.000,004.800.000,00Promosi Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 22 1.200.000,00 104.190.000,00 0,00 (47,31)(94.610.000,00)105.390.000,00 1.193.204.000,000,001.193.204.000,000,00Pelayanan Kepariwisataan (DAK)3.02 . 3.02.01 . 15 . 27 0,00 664.050.000,00 0,00 (44,35)(529.154.000,00)664.050.000,00 12.716.128.000,00Program pengembangan destinasi pariwisata 11.916.128.000,009.700.000,00 790.300.000,003.02 . 3.02.01 . 16 8.400.000,00 745.344.500,00 15.384.216.700,00 16.137.961.200,00 3.421.833.200,00 26,91 50.000.000,0050.000.000,000,000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 50.000.000,000,0049.600.000,00400.000,00Fasilitasi Sertifikasi Usaha Pariwisata (Hotel)3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 100.000.000,000,0099.100.000,00900.000,00Pengembangan Destinasi Wisata Minat Khusus3.02 . 3.02.01 . 16 . 17 0,00 27.000.000,00 0,00 (73,00)(73.000.000,00)27.000.000,00 0,000,000,000,00Pengembangan Obyek Wisata Dieng Plateau Theater (Bantuan Provinsi)3.02 . 3.02.01 . 16 . 18 0,00 0,00 3.082.850.000,00 0,003.082.850.000,003.082.850.000,00 3.200.000.000,003.200.000.000,000,000,00Revitalisasi Destinasi/Atraksi Obyek Wisata Kalianget3.02 . 3.02.01 . 16 . 21 0,00 0,00 247.138.700,00 (92,28)(2.952.861.300,00)247.138.700,00 0,000,000,000,00Pengembangan Gelanggang Renang Mangli (Bantuan Provinsi)3.02 . 3.02.01 . 16 . 22 0,00 0,00 5.140.500.000,00 0,005.140.500.000,005.140.500.000,00 550.000.000,000,00541.600.000,008.400.000,00Operasional dan Pemeliharaan Obyek Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 31 8.400.000,00 568.344.500,00 0,00 4,8626.744.500,00576.744.500,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Even di Destinasi3.02 . 3.02.01 . 16 . 36 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 500.000.000,00500.000.000,000,000,00Pengembangan Wonosobo Culinary Park3.02 . 3.02.01 . 16 . 38 0,00 0,00 28.350.000,00 (94,33)(471.650.000,00)28.350.000,00 8.166.128.000,008.166.128.000,000,000,00Pengembangan daerah tujuan wisata (DAK)3.02 . 3.02.01 . 16 . 42 0,00 0,00 6.885.378.000,00 (15,68)(1.280.750.000,00)6.885.378.000,00 0,000,000,000,00Monitoring dan Evaluasi Protokol Kesehatan Usaha Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 48 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00100.000.000,00100.000.000,00 300.000.000,00Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,005.400.000,00 294.600.000,003.02 . 3.02.01 . 18 2.200.000,00 159.300.000,00 0,00 161.500.000,00 (138.500.000,00) (46,17) 100.000.000,000,0098.150.000,001.850.000,00Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif3.02 . 3.02.01 . 18 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 200.000.000,000,00196.450.000,003.550.000,00Fasilitasi Akses Pasar Bagi Produk Kreatif Melalui Pekan Kreatif dan Festival Kreativitas 3.02 . 3.02.01 . 18 . 12 0,00 11.500.000,00 0,00 (94,25)(188.500.000,00)11.500.000,00 0,000,000,000,00Fasilitasi Market Learning dan Market Development Berbasis Online bagi Pelaku Ekonomi Kreatif 3.02 . 3.02.01 . 18 . 17 0,00 50.000.000,00 0,00 0,0050.000.000,0050.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 42 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0,000,000,000,00Fasilitasi Apresiasi Karya Ekonomi Kreatif Wonosobo3.02 . 3.02.01 . 18 . 18 1.250.000,00 48.750.000,00 0,00 0,0050.000.000,0050.000.000,00 0,000,000,000,00Penyusunan Masterplan dan DED Wonosobo Creative Hub3.02 . 3.02.01 . 18 . 19 950.000,00 49.050.000,00 0,00 0,0050.000.000,0050.000.000,00 50.000.000,00KECAMATAN WONOSOBO 0,000,00 50.000.000,003.02 . 4.01.05 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,000,00 50.000.000,003.02 . 4.01.05 . 15 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pembinaan Pokdarwis3.02 . 4.01.05 . 15 . 14 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 125.000.000,00KECAMATAN WADASLINTANG 0,004.100.000,00 120.900.000,003.02 . 4.01.17 4.100.000,00 120.900.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,004.100.000,00 120.900.000,003.02 . 4.01.17 . 15 4.100.000,00 120.900.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,000,00120.900.000,004.100.000,00Festival Desa Wisata3.02 . 4.01.17 . 15 . 20 4.100.000,00 120.900.000,00 0,00 0,000,00125.000.000,00 10.325.358.900,00Pertanian 1.897.458.000,00531.329.000,00 7.896.571.900,003.03 352.084.000,00 5.445.652.500,00 100.000.000,00 5.897.736.500,00 (4.427.622.400,00) (42,88) 10.235.358.900,00DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 1.897.458.000,00530.129.000,00 7.807.771.900,003.03 . 3.03.01 351.334.000,00 5.386.402.500,00 100.000.000,00 5.837.736.500,00 (4.397.622.400,00) (42,97) 1.579.678.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00146.770.000,00 1.432.908.000,003.03 . 3.03.01 . 01 146.770.000,00 1.286.444.650,00 0,00 1.433.214.650,00 (146.463.350,00) (9,27) 7.350.000,000,007.350.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 0,00 8.700.000,00 0,00 18,371.350.000,008.700.000,00 69.600.000,000,0069.600.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 0,00 79.600.000,00 0,00 14,3710.000.000,0079.600.000,00 101.340.000,000,003.540.000,0097.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 97.800.000,00 3.540.000,00 0,00 0,000,00101.340.000,00 84.144.400,000,0084.144.400,000,00Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 0,00 91.494.400,00 0,00 8,737.350.000,0091.494.400,00 68.855.600,000,0068.855.600,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 0,00 78.685.600,00 0,00 14,289.830.000,0078.685.600,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 12.733.000,000,0012.733.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 0,00 12.733.000,00 0,00 0,000,0012.733.000,00 10.680.000,000,0010.680.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 0,00 10.680.000,00 0,00 0,000,0010.680.000,00 103.375.000,000,00103.375.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 0,00 103.375.000,00 0,00 0,000,00103.375.000,00 300.000.000,000,00300.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 0,00 141.470.000,00 0,00 (52,84)(158.530.000,00)141.470.000,00 270.660.000,000,00270.660.000,000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 0,00 254.196.650,00 0,00 (6,08)(16.463.350,00)254.196.650,00 463.170.000,000,00463.170.000,000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan3.03 . 3.03.01 . 01 . 24 0,00 463.170.000,00 0,00 0,000,00463.170.000,00 77.770.000,000,0028.800.000,0048.970.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan3.03 . 3.03.01 . 01 . 26 48.970.000,00 28.800.000,00 0,00 0,000,0077.770.000,00 239.426.900,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 239.426.900,003.03 . 3.03.01 . 02 0,00 285.890.250,00 0,00 285.890.250,00 46.463.350,00 19,41 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 0,00 51.463.350,00 0,00 47,0416.463.350,0051.463.350,00 167.246.900,000,00167.246.900,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 0,00 197.246.900,00 0,00 17,9430.000.000,00197.246.900,00 4.800.000,000,004.800.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur3.03 . 3.03.01 . 02 . 29 0,00 4.800.000,00 0,00 0,000,004.800.000,00 18.180.000,000,0018.180.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 30 0,00 18.180.000,00 0,00 0,000,0018.180.000,00 14.200.000,000,0014.200.000,000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 32 0,00 14.200.000,00 0,00 0,000,0014.200.000,00 235.000.000,00Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,006.050.000,00 228.950.000,003.03 . 3.03.01 . 17 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 (200.000.000,00) (85,11) 135.000.000,000,00129.825.000,005.175.000,00Promosi Hasil Produksi Pertanian dan Perikanan di tingkat Daerah, Provinsi dan Nasional 3.03 . 3.03.01 . 17 . 14 0,00 35.000.000,00 0,00 (74,07)(100.000.000,00)35.000.000,00 100.000.000,000,0099.125.000,00875.000,00Fasilitasi PEDA dan PENAS KTNA3.03 . 3.03.01 . 17 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 125.000.000,00Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 0,0063.950.000,00 61.050.000,003.03 . 3.03.01 . 18 26.000.000,00 37.260.000,00 0,00 63.260.000,00 (61.740.000,00) (49,39) 50.000.000,000,0048.350.000,001.650.000,00Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 75.000.000,000,0012.700.000,0062.300.000,00Pengembangan Data dan Sistem Informasi Pertanian3.03 . 3.03.01 . 18 . 08 26.000.000,00 37.260.000,00 0,00 (15,65)(11.740.000,00)63.260.000,00 5.381.254.000,00Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1.897.458.000,00130.245.000,00 3.353.551.000,003.03 . 3.03.01 . 19 113.000.000,00 2.600.796.000,00 100.000.000,00 2.813.796.000,00 (2.567.458.000,00) (47,71) 75.000.000,000,0063.400.000,0011.600.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan3.03 . 3.03.01 . 19 . 06 5.800.000,00 19.200.000,00 0,00 (66,67)(50.000.000,00)25.000.000,00 150.000.000,000,00139.750.000,0010.250.000,00Pemberdayaan Peningkatan Kapasitas PPL3.03 . 3.03.01 . 19 . 19 10.250.000,00 139.750.000,00 0,00 0,000,00150.000.000,00 100.000.000,000,0094.900.000,005.100.000,00Pendampingan UPSUS3.03 . 3.03.01 . 19 . 20 4.200.000,00 45.800.000,00 0,00 (50,00)(50.000.000,00)50.000.000,00 100.000.000,000,0099.525.000,00475.000,00Pengembangan Kawasan Tanaman Buah-buahan3.03 . 3.03.01 . 19 . 22 475.000,00 99.525.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 50.000.000,000,0049.280.000,00720.000,00Sekolah Lapang Pengendalian Hama Tanaman (SLPHT)3.03 . 3.03.01 . 19 . 28 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 100.000.000,000,0099.400.000,00600.000,00Pemulihan Bibit Tembakau Lokal3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 0,00 5.000.000,00 0,00 (95,00)(95.000.000,00)5.000.000,00 100.000.000,000,0099.400.000,00600.000,00Pengembangan UPT Balai Benih Sariaji3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 100.000.000,000,0053.950.000,0046.050.000,00Penyusunan RDKK3.03 . 3.03.01 . 19 . 33 46.050.000,00 53.950.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 100.000.000,000,0099.400.000,00600.000,00Konservasi Lahan dengan Carica dan Kemar3.03 . 3.03.01 . 19 . 39 600.000,00 99.400.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 100.000.000,000,0067.700.000,0032.300.000,00Survei Produktivitas Lahan3.03 . 3.03.01 . 19 . 43 32.300.000,00 67.700.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 100.000.000,000,0099.400.000,00600.000,00Fasilitasi Pembibitan Tembakau di Balai Benih Sariaji3.03 . 3.03.01 . 19 . 47 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 43 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 50.000.000,000,0049.400.000,00600.000,00Penerapan Budidaya Tembakau Sesuai Good Agricultur Practice3.03 . 3.03.01 . 19 . 49 600.000,00 49.400.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 50.000.000,000,0049.400.000,00600.000,00Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau3.03 . 3.03.01 . 19 . 50 600.000,00 49.400.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 100.000.000,000,0097.850.000,002.150.000,00Pengadaan Pestisida3.03 . 3.03.01 . 19 . 53 2.150.000,00 97.850.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Pelatihan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Berbasis Alami3.03 . 3.03.01 . 19 . 54 0,00 75.000.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 2.881.254.000,001.797.458.000,001.083.796.000,000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK)3.03 . 3.03.01 . 19 . 55 0,00 1.208.796.000,00 0,00 (58,05)(1.672.458.000,00)1.208.796.000,00 100.000.000,00100.000.000,000,000,00Perencanaan DAK dan APBN T-13.03 . 3.03.01 . 19 . 56 0,00 0,00 100.000.000,00 0,000,00100.000.000,00 1.000.000.000,000,00982.000.000,0018.000.000,00Pelatihan Pengembangan Budidaya dan Pasca Panen Komoditas Holtikultura3.03 . 3.03.01 . 19 . 57 9.975.000,00 590.025.000,00 0,00 (40,00)(400.000.000,00)600.000.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Fasilitasi Pertanian Organik3.03 . 3.03.01 . 19 . 58 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 125.000.000,00Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,0016.900.000,00 108.100.000,003.03 . 3.03.01 . 21 30.975.000,00 94.025.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,000,00108.100.000,0016.900.000,00Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 30.975.000,00 94.025.000,00 0,00 0,000,00125.000.000,00 2.200.000.000,00Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00121.039.000,00 2.078.961.000,003.03 . 3.03.01 . 22 30.239.000,00 1.031.776.600,00 0,00 1.062.015.600,00 (1.137.984.400,00) (51,73) 225.000.000,000,00157.450.000,0067.550.000,00Pengembangan dan Pelestarian Ternak Domba Wonosobo3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(225.000.000,00)0,00 100.000.000,000,0072.136.000,0027.864.000,00Peningkatan Pelayanan UPT RPH3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 26.864.000,00 73.136.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 250.000.000,000,00250.000.000,000,00Pengembangan Ternak Jenis Unggul3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 0,00 9.036.600,00 0,00 (96,39)(240.963.400,00)9.036.600,00 1.550.000.000,000,001.542.625.000,007.375.000,00Pengembangan Agropolitan3.03 . 3.03.01 . 22 . 30 0,00 100.000.000,00 0,00 (93,55)(1.450.000.000,00)100.000.000,00 75.000.000,000,0056.750.000,0018.250.000,00Penunjang UPSUS SIWAB (Sapi Induk Wajib Bunting)3.03 . 3.03.01 . 22 . 38 3.375.000,00 24.604.000,00 0,00 (62,69)(47.021.000,00)27.979.000,00 0,000,000,000,00Pengembangan Ternak Sapi3.03 . 3.03.01 . 22 . 42 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00400.000.000,00400.000.000,00 0,000,000,000,00Pengembangan Ternak Kambing dan Domba3.03 . 3.03.01 . 22 . 43 0,00 425.000.000,00 0,00 0,00425.000.000,00425.000.000,00 350.000.000,00Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 0,0045.175.000,00 304.825.000,003.03 . 3.03.01 . 23 4.350.000,00 15.210.000,00 0,00 19.560.000,00 (330.440.000,00) (94,41) 100.000.000,000,0077.100.000,0022.900.000,00Pembinaan Produk Hewan Yang Asuh dan Berdaya Saing3.03 . 3.03.01 . 23 . 19 2.050.000,00 4.060.000,00 0,00 (93,89)(93.890.000,00)6.110.000,00 150.000.000,000,00138.325.000,0011.675.000,00Penguatan Kelembagaan dan Kontes Ternak3.03 . 3.03.01 . 23 . 20 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00)0,00 100.000.000,000,0089.400.000,0010.600.000,00Bimbingan Teknis Juru Sembelih Halal3.03 . 3.03.01 . 23 . 21 2.300.000,00 11.150.000,00 0,00 (86,55)(86.550.000,00)13.450.000,00 30.000.000,00KECAMATAN KEPIL 0,00450.000,00 29.550.000,003.03 . 4.01.15 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 30.000.000,00Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 0,00450.000,00 29.550.000,003.03 . 4.01.15 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 30.000.000,000,0029.550.000,00450.000,00Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 3.03 . 4.01.15 . 18 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00)0,00 60.000.000,00KECAMATAN KALIBAWANG 0,00750.000,00 59.250.000,003.03 . 4.01.19 750.000,00 59.250.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 0,00750.000,00 59.250.000,003.03 . 4.01.19 . 18 750.000,00 59.250.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,000,0059.250.000,00750.000,00Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam3.03 . 4.01.19 . 18 . 06 750.000,00 59.250.000,00 0,00 0,000,0060.000.000,00 83.068.457.100,00Perdagangan 79.671.471.000,00441.870.000,00 2.955.116.100,003.06 414.695.000,00 2.362.291.100,00 67.871.216.000,00 70.648.202.100,00 (12.420.255.000,00) (14,95) 150.000.000,00SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,0037.200.000,00 112.800.000,003.06 . 1.05.01 37.200.000,00 112.800.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,0037.200.000,00 112.800.000,003.06 . 1.05.01 . 15 37.200.000,00 112.800.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,000,00112.800.000,0037.200.000,00Pemberantasan Barang kena Cukai Ilegal3.06 . 1.05.01 . 15 . 05 37.200.000,00 112.800.000,00 0,00 0,000,00150.000.000,00 82.788.457.100,00DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM 79.671.471.000,00398.020.000,00 2.718.966.100,003.06 . 3.06.01 370.945.000,00 2.156.041.100,00 67.871.216.000,00 70.398.202.100,00 (12.390.255.000,00) (14,97) 1.827.929.100,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00336.070.000,00 1.491.859.100,003.06 . 3.06.01 . 01 336.070.000,00 1.451.859.100,00 0,00 1.787.929.100,00 (40.000.000,00) (2,19) 1.500.000,000,001.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000,001.500.000,00 52.080.000,000,0052.080.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 0,00 52.080.000,00 0,00 0,000,0052.080.000,00 106.700.000,000,006.800.000,0099.900.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 99.900.000,00 6.800.000,00 0,00 0,000,00106.700.000,00 48.483.400,000,0048.483.400,000,00Penyediaan alat tulis kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 0,00 48.483.400,00 0,00 0,000,0048.483.400,00 45.000.000,000,0045.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 0,00 45.000.000,00 0,00 0,000,0045.000.000,00 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000,004.000.000,00 15.595.700,000,0015.595.700,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 13 0,00 15.595.700,00 0,00 0,000,0015.595.700,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000,006.000.000,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 0,00 55.000.000,00 0,00 120,0030.000.000,0055.000.000,00 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 0,00 130.000.000,00 0,00 (35,00)(70.000.000,00)130.000.000,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 992.400.000,000,00992.400.000,000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan3.06 . 3.06.01 . 01 . 24 0,00 992.400.000,00 0,00 0,000,00992.400.000,00 311.170.000,000,0075.000.000,00236.170.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan3.06 . 3.06.01 . 01 . 26 236.170.000,00 75.000.000,00 0,00 0,000,00311.170.000,00 189.057.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 189.057.000,003.06 . 3.06.01 . 02 0,00 189.057.000,00 0,00 189.057.000,00 0,00 0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 44 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 61.867.000,000,0061.867.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 0,00 61.867.000,00 0,00 0,000,0061.867.000,00 93.000.000,000,0093.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 0,00 93.000.000,00 0,00 0,000,0093.000.000,00 4.000.000,000,004.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur3.06 . 3.06.01 . 02 . 29 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000,004.000.000,00 30.190.000,000,0030.190.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 0,00 30.190.000,00 0,00 0,000,0030.190.000,00 2.250.255.000,00Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 1.900.255.000,0029.225.000,00 320.775.000,003.06 . 3.06.01 . 15 7.550.000,00 92.450.000,00 0,00 100.000.000,00 (2.150.255.000,00) (95,56) 200.000.000,000,00185.975.000,0014.025.000,00Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 4.100.000,00 45.900.000,00 0,00 (75,00)(150.000.000,00)50.000.000,00 50.000.000,000,0049.650.000,00350.000,00Optimalisasi perlindungan konsumen3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 100.000.000,000,0085.150.000,0014.850.000,00Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis di Tingkat Pasar3.06 . 3.06.01 . 15 . 11 3.450.000,00 46.550.000,00 0,00 (50,00)(50.000.000,00)50.000.000,00 1.900.255.000,001.900.255.000,000,000,00DAK Bidang Perdagangan3.06 . 3.06.01 . 15 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(1.900.255.000,00)0,00 100.000.000,00Program peningkatan dan pengembangan ekspor 0,001.080.000,00 98.920.000,003.06 . 3.06.01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 100.000.000,000,0098.920.000,001.080.000,00Membangun jejaring dengan eksportir3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 200.000.000,00Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 0,000,00 200.000.000,003.06 . 3.06.01 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Promosi Produk Unggulan Daerah3.06 . 3.06.01 . 18 . 24 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00)0,00 100.000.000,00Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 0,002.850.000,00 97.150.000,003.06 . 3.06.01 . 19 5.550.000,00 94.450.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,000,0097.150.000,002.850.000,00Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 5.550.000,00 94.450.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 78.121.216.000,00Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi 77.771.216.000,0028.795.000,00 321.205.000,003.06 . 3.06.01 . 21 21.775.000,00 328.225.000,00 67.871.216.000,00 68.221.216.000,00 (9.900.000.000,00) (12,67) 67.571.216.000,0067.571.216.000,000,000,00Pembangunan Pasar Induk Wonosobo3.06 . 3.06.01 . 21 . 04 0,00 0,00 67.571.216.000,00 0,000,0067.571.216.000,00 100.000.000,000,0079.915.000,0020.085.000,00Penelusunan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMARS)3.06 . 3.06.01 . 21 . 07 20.085.000,00 79.915.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 200.000.000,00200.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Peralatan Pasar3.06 . 3.06.01 . 21 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00)0,00 250.000.000,000,00241.290.000,008.710.000,00Pemeliharaan Ringan Pasar3.06 . 3.06.01 . 21 . 11 1.690.000,00 248.310.000,00 0,00 0,000,00250.000.000,00 10.000.000.000,0010.000.000.000,000,000,00Pembangunan Pasar3.06 . 3.06.01 . 21 . 21 0,00 0,00 200.000.000,00 (98,00)(9.800.000.000,00)200.000.000,00 0,000,000,000,00Pendampingan Anggaran Tugas Pembantuan (TP) Pembangunan Pasar Wadaslintang 3.06 . 3.06.01 . 21 . 34 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00100.000.000,00100.000.000,00 100.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,006.650.000,00 93.350.000,003.06 . 4.01.03 6.550.000,00 63.450.000,00 0,00 70.000.000,00 (30.000.000,00) (30,00) 100.000.000,00Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 0,006.650.000,00 93.350.000,003.06 . 4.01.03 . 18 6.550.000,00 63.450.000,00 0,00 70.000.000,00 (30.000.000,00) (30,00) 100.000.000,000,0093.350.000,006.650.000,00Fasilitasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)3.06 . 4.01.03 . 18 . 09 6.550.000,00 63.450.000,00 0,00 (30,00)(30.000.000,00)70.000.000,00 30.000.000,00KECAMATAN MOJOTENGAH 0,000,00 30.000.000,003.06 . 4.01.10 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Program pengembangan usaha dagang kecil menengah (UDKM) 0,000,00 30.000.000,003.06 . 4.01.10 . 22 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Pelatihan pelaku usaha perdagangan3.06 . 4.01.10 . 22 . 01 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 910.000.000,00Perindustrian 0,006.730.000,00 903.270.000,003.07 350.000,00 328.673.655,00 0,00 329.023.655,00 (580.976.345,00) (63,84) 650.000.000,00DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI 0,006.380.000,00 643.620.000,003.07 . 2.01.01 350.000,00 228.673.655,00 0,00 229.023.655,00 (420.976.345,00) (64,77) 150.000.000,00Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 0,000,00 150.000.000,003.07 . 2.01.01 . 15 0,00 1.425.705,00 0,00 1.425.705,00 (148.574.295,00) (99,05) 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri3.07 . 2.01.01 . 15 . 05 0,00 571.905,00 0,00 (99,43)(99.428.095,00)571.905,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pengembangan TTG3.07 . 2.01.01 . 15 . 08 0,00 853.800,00 0,00 (98,29)(49.146.200,00)853.800,00 225.000.000,00Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,006.030.000,00 218.970.000,003.07 . 2.01.01 . 16 0,00 1.966.125,00 0,00 1.966.125,00 (223.033.875,00) (99,13) 100.000.000,000,0094.500.000,005.500.000,00Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 0,00 663.625,00 0,00 (99,34)(99.336.375,00)663.625,00 50.000.000,000,0049.470.000,00530.000,00Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah 3.07 . 2.01.01 . 16 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta 3.07 . 2.01.01 . 16 . 06 0,00 1.302.500,00 0,00 (98,26)(73.697.500,00)1.302.500,00 275.000.000,00Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 0,00350.000,00 274.650.000,003.07 . 2.01.01 . 19 350.000,00 225.281.825,00 0,00 225.631.825,00 (49.368.175,00) (17,95) 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Peningkatan dan pengembangan industri kecil batik3.07 . 2.01.01 . 19 . 03 0,00 631.825,00 0,00 (98,74)(49.368.175,00)631.825,00 75.000.000,000,0074.650.000,00350.000,00Peningkatan Mutu Produk UMKM dengan pengembangan Desain dan Fasilitasi sertifikat Produk (PIRT DEPKES , Label, Halal, Barcode) 3.07 . 2.01.01 . 19 . 09 350.000,00 74.650.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Fasilitasi Berdiri dan Berkembangnya Sentra menjadi Klaster Industri3.07 . 2.01.01 . 19 . 11 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Peningkatan Nilai Tambah Produksi melalui Diversifikasi dan Intensifikasi3.07 . 2.01.01 . 19 . 12 0,00 100.000.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 200.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,00350.000,00 199.650.000,003.07 . 4.01.03 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 (100.000.000,00) (50,00) 200.000.000,00Program pengembangan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal 0,00350.000,00 199.650.000,003.07 . 4.01.03 . 21 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 (100.000.000,00) (50,00) 200.000.000,000,00199.650.000,00350.000,00Fasilitasi Dekranasda3.07 . 4.01.03 . 21 . 02 0,00 100.000.000,00 0,00 (50,00)(100.000.000,00)100.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 45 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 40.000.000,00KECAMATAN WONOSOBO 0,000,00 40.000.000,003.07 . 4.01.05 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 40.000.000,00Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,000,00 40.000.000,003.07 . 4.01.05 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00) 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya3.07 . 4.01.05 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00)0,00 20.000.000,00KECAMATAN MOJOTENGAH 0,000,00 20.000.000,003.07 . 4.01.10 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 20.000.000,00Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,000,00 20.000.000,003.07 . 4.01.10 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya3.07 . 4.01.10 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00)0,00 50.000.000,00Transmigrasi 0,000,00 50.000.000,003.08 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI 0,000,00 50.000.000,003.08 . 2.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,00Program pengembangan wilayah transmigrasi 0,000,00 50.000.000,003.08 . 2.01.01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Monitoring dan Evaluasi Penempatan Transmigrasi3.08 . 2.01.01 . 15 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 88.317.727.671,00Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 12.901.090.000,007.368.943.000,00 68.047.694.671,004 7.132.556.000,00 64.568.796.120,00 4.688.375.500,00 76.389.727.620,00 (11.928.000.051,00) (13,51) 40.873.121.625,00Administrasi Pemerintahan 5.515.590.000,002.537.303.000,00 32.820.228.625,004.01 2.600.718.000,00 34.652.761.025,00 3.716.225.500,00 40.969.704.525,00 96.582.900,00 0,24 75.000.000,00DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0,004.200.000,00 70.800.000,004.01 . 2.12.01 1.400.000,00 15.000.000,00 0,00 16.400.000,00 (58.600.000,00) (78,13) 75.000.000,00Program Peningkatan Pelayanan Publik 0,004.200.000,00 70.800.000,004.01 . 2.12.01 . 29 1.400.000,00 15.000.000,00 0,00 16.400.000,00 (58.600.000,00) (78,13) 75.000.000,000,0070.800.000,004.200.000,00Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan4.01 . 2.12.01 . 29 . 41 1.400.000,00 15.000.000,00 0,00 (78,13)(58.600.000,00)16.400.000,00 16.249.039.900,00SEKRETARIAT DAERAH 660.000.000,001.301.147.000,00 14.287.892.900,004.01 . 4.01.03 1.284.701.000,00 12.806.598.900,00 40.000.000,00 14.131.299.900,00 (2.117.740.000,00) (13,03) 9.200.689.900,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00473.493.000,00 8.727.196.900,004.01 . 4.01.03 . 01 480.316.000,00 7.975.122.650,00 0,00 8.455.438.650,00 (745.251.250,00) (8,10) 32.720.000,000,0032.720.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 0,00 27.419.000,00 0,00 (16,20)(5.301.000,00)27.419.000,00 636.500.000,000,00636.500.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 0,00 543.500.000,00 0,00 (14,61)(93.000.000,00)543.500.000,00 281.990.000,000,0020.634.000,00261.356.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 263.856.000,00 26.444.000,00 0,00 2,958.310.000,00290.300.000,00 200.551.200,000,00200.551.200,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 0,00 234.284.525,00 0,00 16,8233.733.325,00234.284.525,00 192.900.000,000,00192.900.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 0,00 225.737.175,00 0,00 17,0232.837.175,00225.737.175,00 114.000.000,000,00114.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 0,00 121.964.500,00 0,00 6,997.964.500,00121.964.500,00 266.449.700,000,00266.449.700,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 0,00 315.054.950,00 0,00 18,2448.605.250,00315.054.950,00 77.340.000,000,0077.340.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 0,00 68.276.000,00 0,00 (11,72)(9.064.000,00)68.276.000,00 1.476.900.000,000,001.476.900.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 0,00 1.578.842.000,00 0,00 6,90101.942.000,001.578.842.000,00 2.906.630.000,000,002.906.630.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 0,00 2.011.998.500,00 0,00 (30,78)(894.631.500,00)2.011.998.500,00 312.640.000,000,00312.640.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 0,00 371.150.000,00 0,00 18,7158.510.000,00371.150.000,00 41.000.000,000,0041.000.000,000,00Penyediaan jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan KDH dan WKDH4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 0,00 31.600.000,00 0,00 (22,93)(9.400.000,00)31.600.000,00 1.297.100.000,000,001.297.100.000,000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 0,00 1.297.100.000,00 0,00 0,000,001.297.100.000,00 1.363.969.000,000,001.151.832.000,00212.137.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 216.460.000,00 1.057.802.000,00 0,00 (6,58)(89.707.000,00)1.274.262.000,00 0,000,000,000,00Pelayanan Umum Perkantoran/Pemerintahan4.01 . 4.01.03 . 01 . 27 0,00 63.950.000,00 0,00 0,0063.950.000,0063.950.000,00 2.790.850.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 660.000.000,000,00 2.130.850.000,004.01 . 4.01.03 . 02 900.000,00 2.291.401.250,00 40.000.000,00 2.332.301.250,00 (458.548.750,00) (16,43) 90.000.000,0090.000.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(90.000.000,00)0,00 70.000.000,0070.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 900.000,00 9.000.000,00 40.000.000,00 (28,71)(20.100.000,00)49.900.000,00 92.500.000,000,0092.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 0,00 92.500.000,00 0,00 0,000,0092.500.000,00 308.467.000,000,00308.467.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 0,00 343.467.000,00 0,00 11,3535.000.000,00343.467.000,00 1.212.583.000,000,001.212.583.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 0,00 1.307.434.250,00 0,00 7,8294.851.250,001.307.434.250,00 90.000.000,000,0090.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 25 0,00 90.000.000,00 0,00 0,000,0090.000.000,00 88.000.000,000,0088.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 29 0,00 88.000.000,00 0,00 0,000,0088.000.000,00 159.300.000,000,00159.300.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 0,00 181.000.000,00 0,00 13,6221.700.000,00181.000.000,00 180.000.000,000,00180.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung serba guna4.01 . 4.01.03 . 02 . 39 0,00 180.000.000,00 0,00 0,000,00180.000.000,00 100.000.000,00100.000.000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 41 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 300.000.000,00300.000.000,000,000,00Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 45 0,00 0,00 0,00 (100,00)(300.000.000,00)0,00 100.000.000,00100.000.000,000,000,00Penataan Lingkungan Pendopo4.01 . 4.01.03 . 02 . 46 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 132.500.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,000,00 132.500.000,004.01 . 4.01.03 . 03 0,00 132.500.000,00 0,00 132.500.000,00 0,00 0,00 132.500.000,000,00132.500.000,000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 0,00 132.500.000,00 0,00 0,000,00132.500.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 46 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 385.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00274.700.000,00 110.300.000,004.01 . 4.01.03 . 05 329.000.000,00 156.000.000,00 0,00 485.000.000,00 100.000.000,00 25,97 385.000.000,000,00110.300.000,00274.700.000,00Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan4.01 . 4.01.03 . 05 . 20 329.000.000,00 156.000.000,00 0,00 25,97100.000.000,00485.000.000,00 100.000.000,00Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,005.700.000,00 94.300.000,004.01 . 4.01.03 . 18 10.570.000,00 39.430.000,00 0,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00) 100.000.000,000,0094.300.000,005.700.000,00Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat4.01 . 4.01.03 . 18 . 01 10.570.000,00 39.430.000,00 0,00 (50,00)(50.000.000,00)50.000.000,00 825.000.000,00Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00178.925.000,00 646.075.000,004.01 . 4.01.03 . 20 191.925.000,00 549.275.000,00 0,00 741.200.000,00 (83.800.000,00) (10,16) 75.000.000,000,0069.000.000,006.000.000,00Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 12.700.000,00 32.300.000,00 0,00 (40,00)(30.000.000,00)45.000.000,00 150.000.000,000,0096.200.000,0053.800.000,00Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 44.750.000,00 105.250.000,00 0,00 0,000,00150.000.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 20 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 25.000.000,000,0020.650.000,004.350.000,00Publikasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 20 . 05 4.350.000,00 20.650.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 50.000.000,000,0045.700.000,004.300.000,00Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah 4.01 . 4.01.03 . 20 . 06 7.575.000,00 42.425.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 30.000.000,000,0021.225.000,008.775.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 0,00 1.200.000,00 0,00 (96,00)(28.800.000,00)1.200.000,00 150.000.000,000,00118.250.000,0031.750.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan RANHAM4.01 . 4.01.03 . 20 . 08 45.850.000,00 104.150.000,00 0,00 0,000,00150.000.000,00 100.000.000,000,0095.500.000,004.500.000,00Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT)4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 4.500.000,00 95.500.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 95.000.000,000,0067.700.000,0027.300.000,00Penanganan SJDI Hukum4.01 . 4.01.03 . 20 . 12 27.300.000,00 67.700.000,00 0,00 0,000,0095.000.000,00 75.000.000,000,0036.850.000,0038.150.000,00Penyelesaian sengketa perdata/TUN4.01 . 4.01.03 . 20 . 13 44.900.000,00 55.100.000,00 0,00 33,3325.000.000,00100.000.000,00 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Fasilitasi Penanganan Permasalahan Hukum4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 1.625.000.000,00Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama 0,0022.265.000,00 1.602.735.000,004.01 . 4.01.03 . 25 15.400.000,00 1.209.060.000,00 0,00 1.224.460.000,00 (400.540.000,00) (24,65) 1.450.000.000,000,001.434.070.000,0015.930.000,00Fasilitasi Kegiatan keagamaan Masyarakat4.01 . 4.01.03 . 25 . 05 15.400.000,00 1.209.060.000,00 0,00 (15,55)(225.540.000,00)1.224.460.000,00 100.000.000,000,0094.395.000,005.605.000,00Fasilitasi kegiatan lomba keagamaan4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 75.000.000,000,0074.270.000,00730.000,00Fasilitasi Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI)4.01 . 4.01.03 . 25 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00)0,00 915.000.000,00Program Peningkatan Pelayanan Publik 0,00274.914.000,00 640.086.000,004.01 . 4.01.03 . 29 199.290.000,00 206.110.000,00 0,00 405.400.000,00 (509.600.000,00) (55,69) 50.000.000,000,0045.250.000,004.750.000,00Penerapan Tata Naskah Dinas Sistem Elektronik4.01 . 4.01.03 . 29 . 05 2.100.000,00 3.400.000,00 0,00 (89,00)(44.500.000,00)5.500.000,00 40.000.000,000,0022.750.000,0017.250.000,00Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)4.01 . 4.01.03 . 29 . 16 13.900.000,00 26.100.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 130.000.000,000,00123.150.000,006.850.000,00Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum4.01 . 4.01.03 . 29 . 32 0,00 50.000.000,00 0,00 (61,54)(80.000.000,00)50.000.000,00 125.000.000,000,0067.525.000,0057.475.000,00Penguatan SAKIP4.01 . 4.01.03 . 29 . 35 43.450.000,00 32.350.000,00 0,00 (39,36)(49.200.000,00)75.800.000,00 20.000.000,000,0010.500.000,009.500.000,00Fasilitasi Survey Kepuasan Publik4.01 . 4.01.03 . 29 . 36 19.300.000,00 5.200.000,00 0,00 22,504.500.000,0024.500.000,00 40.000.000,000,0040.000.000,000,00Inovasi Pelayanan Publik4.01 . 4.01.03 . 29 . 37 0,00 28.800.000,00 0,00 (28,00)(11.200.000,00)28.800.000,00 50.000.000,000,0040.600.000,009.400.000,00Pengembangan Sistem Kinerja Aparatur Sipil Negara4.01 . 4.01.03 . 29 . 39 12.450.000,00 21.750.000,00 0,00 (31,60)(15.800.000,00)34.200.000,00 125.000.000,000,0082.575.000,0042.425.000,00Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi4.01 . 4.01.03 . 29 . 52 45.450.000,00 29.550.000,00 0,00 (40,00)(50.000.000,00)75.000.000,00 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Fasilitasi Standar Pelayanan4.01 . 4.01.03 . 29 . 56 0,00 0,00 0,00 (100,00)(35.000.000,00)0,00 300.000.000,000,00172.736.000,00127.264.000,00Fasilitasi Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa4.01 . 4.01.03 . 29 . 57 62.640.000,00 8.960.000,00 0,00 (76,13)(228.400.000,00)71.600.000,00 275.000.000,00Program Penataan Kelembagaan 0,0071.150.000,00 203.850.000,004.01 . 4.01.03 . 30 57.300.000,00 247.700.000,00 0,00 305.000.000,00 30.000.000,00 10,91 125.000.000,000,00110.000.000,0015.000.000,00Pelaksanan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 19.300.000,00 195.700.000,00 0,00 72,0090.000.000,00215.000.000,00 150.000.000,000,0093.850.000,0056.150.000,00Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Daerah4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 38.000.000,00 52.000.000,00 0,00 (40,00)(60.000.000,00)90.000.000,00 14.273.248.360,00SEKRETARIAT DPRD 650.000.000,00168.219.000,00 13.455.029.360,004.01 . 4.01.04 184.709.000,00 16.979.339.360,00 1.059.200.000,00 18.223.248.360,00 3.950.000.000,00 27,67 7.924.394.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00116.244.000,00 7.808.150.500,004.01 . 4.01.04 . 01 124.644.000,00 11.251.082.500,00 0,00 11.375.726.500,00 3.451.332.000,00 43,55 13.000.000,000,0013.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 0,00 13.000.000,00 0,00 0,000,0013.000.000,00 126.000.000,000,00126.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 0,00 126.000.000,00 0,00 0,000,00126.000.000,00 98.000.000,000,0096.300.000,001.700.000,00Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 1.700.000,00 81.300.000,00 0,00 (15,31)(15.000.000,00)83.000.000,00 55.320.000,000,000,0055.320.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 63.720.000,00 0,00 0,00 15,188.400.000,0063.720.000,00 80.000.000,000,0080.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 0,00 80.000.000,00 0,00 0,000,0080.000.000,00 88.072.500,000,0088.072.500,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 0,00 88.072.500,00 0,00 0,000,0088.072.500,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 31.000.000,000,0031.000.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 0,00 31.000.000,00 0,00 0,000,0031.000.000,00 37.140.000,000,0037.140.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 0,00 37.140.000,00 0,00 0,000,0037.140.000,00 600.000.000,000,00600.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 0,00 600.000.000,00 0,00 0,000,00600.000.000,00 5.655.820.000,000,005.655.820.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 0,00 9.213.752.000,00 0,00 62,913.557.932.000,009.213.752.000,00 252.720.000,000,00252.720.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 0,00 52.720.000,00 0,00 (79,14)(200.000.000,00)52.720.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 47 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 737.120.000,000,00727.720.000,009.400.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 9.400.000,00 727.720.000,00 0,00 0,000,00737.120.000,00 100.202.000,000,0050.378.000,0049.824.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 49.824.000,00 150.378.000,00 0,00 99,80100.000.000,00200.202.000,00 1.308.853.860,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 650.000.000,000,00 658.853.860,004.01 . 4.01.04 . 02 0,00 629.833.260,00 1.059.200.000,00 1.689.033.260,00 380.179.400,00 29,05 450.000.000,00450.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 0,00 0,00 659.200.000,00 46,49209.200.000,00659.200.000,00 98.880.000,000,0098.880.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 0,00 98.880.000,00 0,00 0,000,0098.880.000,00 485.723.860,000,00485.723.860,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 0,00 456.703.260,00 0,00 (5,97)(29.020.600,00)456.703.260,00 25.500.000,000,0025.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 0,00 25.500.000,00 0,00 0,000,0025.500.000,00 48.750.000,000,0048.750.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 30 0,00 48.750.000,00 0,00 0,000,0048.750.000,00 200.000.000,00200.000.000,000,000,00Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 45 0,00 0,00 400.000.000,00 100,00200.000.000,00400.000.000,00 195.000.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,002.900.000,00 192.100.000,004.01 . 4.01.04 . 03 2.900.000,00 170.100.000,00 0,00 173.000.000,00 (22.000.000,00) (11,28) 195.000.000,000,00192.100.000,002.900.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 2.900.000,00 170.100.000,00 0,00 (11,28)(22.000.000,00)173.000.000,00 4.500.000.000,00Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,0044.975.000,00 4.455.025.000,004.01 . 4.01.04 . 15 52.365.000,00 4.351.523.600,00 0,00 4.403.888.600,00 (96.111.400,00) (2,14) 400.000.000,000,00391.300.000,008.700.000,00Rapat-rapat alat kelengkapan dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 8.700.000,00 329.158.600,00 0,00 (15,54)(62.141.400,00)337.858.600,00 1.800.000.000,000,001.772.775.000,0027.225.000,00Penjaringan aspirasi masa reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 27.225.000,00 1.156.975.000,00 0,00 (34,21)(615.800.000,00)1.184.200.000,00 45.000.000,000,0044.150.000,00850.000,00General Check Up Anggota DPRD dan Keluarga4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 850.000,00 44.150.000,00 0,00 0,000,0045.000.000,00 2.100.000.000,000,002.092.500.000,007.500.000,00Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 7.500.000,00 2.469.100.000,00 0,00 17,93376.600.000,002.476.600.000,00 155.000.000,000,00154.300.000,00700.000,00Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Inisiatif DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 350.000,00 74.880.000,00 0,00 (51,46)(79.770.000,00)75.230.000,00 0,000,000,000,00Apraisal Tunjangan Transportasi4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 1.820.000,00 38.180.000,00 0,00 0,0040.000.000,0040.000.000,00 0,000,000,000,00Apraisal Tunjangan Perumahan Anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 21 1.820.000,00 48.180.000,00 0,00 0,0050.000.000,0050.000.000,00 0,000,000,000,00Fasilitasi Penyusunan Kajian Akademik Terhadap Evaluasi RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 4.01 . 4.01.04 . 15 . 23 4.100.000,00 190.900.000,00 0,00 0,00195.000.000,00195.000.000,00 345.000.000,00Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,004.100.000,00 340.900.000,004.01 . 4.01.04 . 17 4.800.000,00 576.800.000,00 0,00 581.600.000,00 236.600.000,00 68,58 345.000.000,000,00340.900.000,004.100.000,00Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik4.01 . 4.01.04 . 17 . 01 4.800.000,00 576.800.000,00 0,00 68,58236.600.000,00581.600.000,00 2.168.148.800,00KECAMATAN WONOSOBO 667.450.000,00265.715.000,00 1.234.983.800,004.01 . 4.01.05 308.990.000,00 1.111.658.800,00 617.450.000,00 2.038.098.800,00 (130.050.000,00) (6,00) 1.132.474.700,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00247.190.000,00 885.284.700,004.01 . 4.01.05 . 01 290.465.000,00 847.912.750,00 0,00 1.138.377.750,00 5.903.050,00 0,52 1.040.000,000,001.040.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 0,00 1.040.000,00 0,00 0,000,001.040.000,00 156.175.000,000,00156.175.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 0,00 155.085.700,00 0,00 (0,70)(1.089.300,00)155.085.700,00 235.395.000,000,006.930.000,00228.465.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 272.790.000,00 6.130.000,00 0,00 18,4943.525.000,00278.920.000,00 78.438.600,000,0078.438.600,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 0,00 78.438.600,00 0,00 0,000,0078.438.600,00 77.591.300,000,0077.591.300,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 0,00 77.482.300,00 0,00 (0,14)(109.000,00)77.482.300,00 23.048.000,000,0023.048.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 0,00 24.114.250,00 0,00 4,631.066.250,0024.114.250,00 31.006.800,000,0031.006.800,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 0,00 31.151.900,00 0,00 0,47145.100,0031.151.900,00 27.040.000,000,0027.040.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 0,00 25.700.000,00 0,00 (4,96)(1.340.000,00)25.700.000,00 86.880.000,000,0086.880.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 0,00 84.920.000,00 0,00 (2,26)(1.960.000,00)84.920.000,00 23.785.000,000,0023.785.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 0,00 10.200.000,00 0,00 (57,12)(13.585.000,00)10.200.000,00 750.000,000,00750.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 (100,00)(750.000,00)0,00 244.300.000,000,00244.300.000,000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 0,00 240.600.000,00 0,00 (1,51)(3.700.000,00)240.600.000,00 147.025.000,000,00128.300.000,0018.725.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 17.675.000,00 113.050.000,00 0,00 (11,09)(16.300.000,00)130.725.000,00 930.674.100,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 637.450.000,000,00 293.224.100,004.01 . 4.01.05 . 02 0,00 207.271.050,00 587.450.000,00 794.721.050,00 (135.953.050,00) (14,61) 255.000.000,00204.950.000,0050.050.000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 0,00 0,00 204.950.000,00 (19,63)(50.050.000,00)204.950.000,00 82.500.000,0082.500.000,000,000,00Pengadaan Komputer / Laptop, Printer4.01 . 4.01.05 . 02 . 12 0,00 0,00 82.500.000,00 0,000,0082.500.000,00 113.968.850,000,00113.968.850,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 0,00 81.147.800,00 0,00 (28,80)(32.821.050,00)81.147.800,00 79.130.250,000,0079.130.250,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 0,00 78.683.250,00 0,00 (0,56)(447.000,00)78.683.250,00 50.075.000,000,0050.075.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 0,00 47.440.000,00 0,00 (5,26)(2.635.000,00)47.440.000,00 300.000.000,00300.000.000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 42 0,00 0,00 300.000.000,00 0,000,00300.000.000,00 50.000.000,0050.000.000,000,000,00Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 45 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 40.000.000,00Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 0,006.000.000,00 34.000.000,004.01 . 4.01.05 . 23 6.000.000,00 34.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,000,0034.000.000,006.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Masyarakat4.01 . 4.01.05 . 23 . 01 6.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 65.000.000,00Program Peningkatan Pelayanan Publik 30.000.000,0012.525.000,00 22.475.000,004.01 . 4.01.05 . 29 12.525.000,00 22.475.000,00 30.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,003.600.000,006.400.000,00Fasilitasi Survey IKM OPD4.01 . 4.01.05 . 29 . 22 6.400.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 48 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 30.000.000,0030.000.000,000,000,00Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.05 . 29 . 47 0,00 0,00 30.000.000,00 0,000,0030.000.000,00 25.000.000,000,0018.875.000,006.125.000,00Optimalisasi Peningkatan Layanan Perijinan dan Non Perijinan Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 29 . 48 6.125.000,00 18.875.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 437.068.400,00KECAMATAN KERTEK 150.000.000,0053.920.000,00 233.148.400,004.01 . 4.01.06 77.216.000,00 259.852.400,00 0,00 337.068.400,00 (100.000.000,00) (22,88) 221.230.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0053.920.000,00 167.310.000,004.01 . 4.01.06 . 01 60.720.000,00 161.310.000,00 0,00 222.030.000,00 800.000,00 0,36 44.700.000,000,0044.700.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 0,00 44.700.000,00 0,00 0,000,0044.700.000,00 55.915.000,000,001.995.000,0053.920.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 60.720.000,00 1.995.000,00 0,00 12,166.800.000,0062.715.000,00 19.000.000,000,0019.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 0,00 19.000.000,00 0,00 0,000,0019.000.000,00 12.675.000,000,0012.675.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 0,00 12.675.000,00 0,00 0,000,0012.675.000,00 4.380.000,000,004.380.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 0,00 4.380.000,00 0,00 0,000,004.380.000,00 7.750.000,000,007.750.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 0,00 7.750.000,00 0,00 0,000,007.750.000,00 6.060.000,000,006.060.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 0,00 6.060.000,00 0,00 0,000,006.060.000,00 18.250.000,000,0018.250.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 0,00 18.250.000,00 0,00 0,000,0018.250.000,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(6.000.000,00)0,00 46.500.000,000,0046.500.000,000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 0,00 46.500.000,00 0,00 0,000,0046.500.000,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.06 . 01 . 26 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 215.838.400,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 150.000.000,000,00 65.838.400,004.01 . 4.01.06 . 02 0,00 65.038.400,00 0,00 65.038.400,00 (150.800.000,00) (69,87) 25.000.000,0025.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00)0,00 5.200.000,000,005.200.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 0,00 5.200.000,00 0,00 0,000,005.200.000,00 44.138.400,000,0044.138.400,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 0,00 44.138.400,00 0,00 0,000,0044.138.400,00 16.500.000,000,0016.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 30 0,00 15.700.000,00 0,00 (4,85)(800.000,00)15.700.000,00 125.000.000,00125.000.000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 42 0,00 0,00 0,00 (100,00)(125.000.000,00)0,00 0,00Program Peningkatan Pelayanan Publik 0,000,00 0,004.01 . 4.01.06 . 29 16.496.000,00 33.504.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,000,000,000,00Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.06 . 29 . 47 16.496.000,00 33.504.000,00 0,00 0,0050.000.000,0050.000.000,00 800.958.290,00KECAMATAN SELOMERTO 427.000.000,0051.850.000,00 322.108.290,004.01 . 4.01.07 51.850.000,00 322.108.290,00 250.000.000,00 623.958.290,00 (177.000.000,00) (22,10) 269.140.100,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0050.700.000,00 218.440.100,004.01 . 4.01.07 . 01 50.700.000,00 218.440.100,00 0,00 269.140.100,00 0,00 0,00 34.380.000,000,0034.380.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 0,00 37.980.000,00 0,00 10,473.600.000,0037.980.000,00 48.800.000,000,001.100.000,0047.700.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 47.700.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000,0048.800.000,00 22.369.250,000,0022.369.250,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 0,00 22.369.250,00 0,00 0,000,0022.369.250,00 10.231.750,000,0010.231.750,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 0,00 10.231.750,00 0,00 0,000,0010.231.750,00 5.319.600,000,005.319.600,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 0,00 5.319.600,00 0,00 0,000,005.319.600,00 8.419.500,000,008.419.500,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 0,00 8.419.500,00 0,00 0,000,008.419.500,00 6.420.000,000,006.420.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.07 . 01 . 15 0,00 6.420.000,00 0,00 0,000,006.420.000,00 33.875.000,000,0033.875.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 0,00 33.875.000,00 0,00 0,000,0033.875.000,00 11.000.000,000,0011.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 0,00 7.400.000,00 0,00 (32,73)(3.600.000,00)7.400.000,00 5.500.000,000,005.500.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 0,00 5.500.000,00 0,00 0,000,005.500.000,00 73.200.000,000,0073.200.000,000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 0,00 73.200.000,00 0,00 0,000,0073.200.000,00 9.625.000,000,006.625.000,003.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.07 . 01 . 26 3.000.000,00 6.625.000,00 0,00 0,000,009.625.000,00 511.818.190,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 427.000.000,000,00 84.818.190,004.01 . 4.01.07 . 02 0,00 84.818.190,00 250.000.000,00 334.818.190,00 (177.000.000,00) (34,58) 140.000.000,00140.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 11 0,00 0,00 100.000.000,00 (28,57)(40.000.000,00)100.000.000,00 2.182.000,000,002.182.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.07 . 02 . 21 0,00 2.182.000,00 0,00 0,000,002.182.000,00 10.398.740,000,0010.398.740,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 0,00 10.398.740,00 0,00 0,000,0010.398.740,00 62.551.850,000,0062.551.850,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 0,00 62.551.850,00 0,00 0,000,0062.551.850,00 9.685.600,000,009.685.600,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 30 0,00 9.685.600,00 0,00 0,000,009.685.600,00 287.000.000,00287.000.000,000,000,00Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 45 0,00 0,00 150.000.000,00 (47,74)(137.000.000,00)150.000.000,00 20.000.000,00Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama 0,001.150.000,00 18.850.000,004.01 . 4.01.07 . 25 1.150.000,00 18.850.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,009.350.000,00650.000,00Fasilitasi kegiatan lomba keagamaan4.01 . 4.01.07 . 25 . 09 650.000,00 9.350.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 10.000.000,000,009.500.000,00500.000,00Apresiasi Tim MTQ Berprestasi4.01 . 4.01.07 . 25 . 10 500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 629.751.700,00KECAMATAN LEKSONO 275.000.000,0065.600.000,00 289.151.700,004.01 . 4.01.08 65.600.000,00 289.151.700,00 75.000.000,00 429.751.700,00 (200.000.000,00) (31,76) 265.541.700,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0065.600.000,00 199.941.700,004.01 . 4.01.08 . 01 65.600.000,00 199.941.700,00 0,00 265.541.700,00 0,00 0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 49 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 34.400.000,000,0034.400.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 0,00 34.400.000,00 0,00 0,000,0034.400.000,00 63.600.000,000,001.000.000,0062.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 62.600.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000,0063.600.000,00 21.727.000,000,0021.727.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 0,00 21.727.000,00 0,00 0,000,0021.727.000,00 16.745.000,000,0016.745.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 0,00 16.745.000,00 0,00 0,000,0016.745.000,00 9.446.000,000,009.446.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 0,00 9.446.000,00 0,00 0,000,009.446.000,00 20.303.700,000,0020.303.700,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 13 0,00 20.303.700,00 0,00 0,000,0020.303.700,00 4.260.000,000,004.260.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.08 . 01 . 15 0,00 4.260.000,00 0,00 0,000,004.260.000,00 22.820.000,000,0022.820.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 0,00 22.820.000,00 0,00 0,000,0022.820.000,00 11.740.000,000,0011.740.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 0,00 11.740.000,00 0,00 0,000,0011.740.000,00 6.500.000,000,006.500.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 0,00 6.500.000,00 0,00 0,000,006.500.000,00 36.600.000,000,0036.600.000,000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.08 . 01 . 24 0,00 36.600.000,00 0,00 0,000,0036.600.000,00 17.400.000,000,0014.400.000,003.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.08 . 01 . 26 3.000.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000,0017.400.000,00 349.210.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 275.000.000,000,00 74.210.000,004.01 . 4.01.08 . 02 0,00 74.210.000,00 75.000.000,00 149.210.000,00 (200.000.000,00) (57,27) 100.000.000,00100.000.000,000,000,00Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 175.000.000,00175.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 11 0,00 0,00 75.000.000,00 (57,14)(100.000.000,00)75.000.000,00 1.916.000,000,001.916.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.08 . 02 . 21 0,00 1.916.000,00 0,00 0,000,001.916.000,00 22.988.000,000,0022.988.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 0,00 22.988.000,00 0,00 0,000,0022.988.000,00 42.246.000,000,0042.246.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 0,00 42.246.000,00 0,00 0,000,0042.246.000,00 7.060.000,000,007.060.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 30 0,00 7.060.000,00 0,00 0,000,007.060.000,00 15.000.000,00Program Peningkatan Pelayanan Publik 0,000,00 15.000.000,004.01 . 4.01.08 . 29 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.08 . 29 . 47 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 540.261.750,00KECAMATAN WATUMALANG 279.050.000,0043.650.000,00 217.561.750,004.01 . 4.01.09 43.650.000,00 207.561.750,00 415.860.000,00 667.071.750,00 126.810.000,00 23,47 189.955.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0043.650.000,00 146.305.500,004.01 . 4.01.09 . 01 43.650.000,00 146.305.500,00 0,00 189.955.500,00 0,00 0,00 20.520.000,000,0020.520.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 0,00 20.520.000,00 0,00 0,000,0020.520.000,00 43.400.000,000,00500.000,0042.900.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 42.900.000,00 500.000,00 0,00 0,000,0043.400.000,00 16.159.000,000,0016.159.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 0,00 16.159.000,00 0,00 0,000,0016.159.000,00 12.028.000,000,0012.028.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 0,00 12.028.000,00 0,00 0,000,0012.028.000,00 4.260.000,000,004.260.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 0,00 4.260.000,00 0,00 0,000,004.260.000,00 4.436.000,000,004.436.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 0,00 4.436.000,00 0,00 0,000,004.436.000,00 2.400.000,000,002.400.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 0,00 2.400.000,00 0,00 0,000,002.400.000,00 12.487.500,000,0012.487.500,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 0,00 12.487.500,00 0,00 0,000,0012.487.500,00 8.000.000,000,008.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000,008.000.000,00 6.465.000,000,006.465.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 0,00 6.465.000,00 0,00 0,000,006.465.000,00 45.000.000,000,0045.000.000,000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 0,00 45.000.000,00 0,00 0,000,0045.000.000,00 14.800.000,000,0014.050.000,00750.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.09 . 01 . 26 750.000,00 14.050.000,00 0,00 0,000,0014.800.000,00 340.306.250,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 279.050.000,000,00 61.256.250,004.01 . 4.01.09 . 02 0,00 61.256.250,00 415.860.000,00 477.116.250,00 136.810.000,00 40,20 20.000.000,0020.000.000,000,000,00Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.09 . 02 . 10 0,00 0,00 20.000.000,00 0,000,0020.000.000,00 84.000.000,0084.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 0,00 0,00 220.810.000,00 162,87136.810.000,00220.810.000,00 18.000.000,0018.000.000,000,000,00Pengadaan Komputer / Laptop, Printer4.01 . 4.01.09 . 02 . 12 0,00 0,00 18.000.000,00 0,000,0018.000.000,00 14.267.250,000,0014.267.250,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 0,00 14.267.250,00 0,00 0,000,0014.267.250,00 43.339.000,000,0043.339.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 0,00 43.339.000,00 0,00 0,000,0043.339.000,00 3.650.000,000,003.650.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 30 0,00 3.650.000,00 0,00 0,000,003.650.000,00 85.000.000,0085.000.000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan4.01 . 4.01.09 . 02 . 40 0,00 0,00 85.000.000,00 0,000,0085.000.000,00 72.050.000,0072.050.000,000,000,00Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 45 0,00 0,00 72.050.000,00 0,000,0072.050.000,00 10.000.000,00Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama 0,000,00 10.000.000,004.01 . 4.01.09 . 25 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Fasilitasi Kegiatan FKUB4.01 . 4.01.09 . 25 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00)0,00 1.122.810.000,00KECAMATAN MOJOTENGAH 520.000.000,0089.685.000,00 513.125.000,004.01 . 4.01.10 89.685.000,00 513.125.000,00 376.350.000,00 979.160.000,00 (143.650.000,00) (12,79) 392.080.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0075.325.000,00 316.755.500,004.01 . 4.01.10 . 01 75.325.000,00 311.302.500,00 0,00 386.627.500,00 (5.453.000,00) (1,39) 56.180.000,000,0056.180.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 0,00 56.180.000,00 0,00 0,000,0056.180.000,00 71.500.000,000,001.900.000,0069.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 69.600.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000,0071.500.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 50 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 32.352.000,000,0032.352.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 0,00 31.433.000,00 0,00 (2,84)(919.000,00)31.433.000,00 25.981.000,000,0025.981.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 0,00 25.981.000,00 0,00 0,000,0025.981.000,00 12.375.500,000,0012.375.500,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 0,00 11.511.500,00 0,00 (6,98)(864.000,00)11.511.500,00 13.752.000,000,0013.752.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 0,00 13.752.000,00 0,00 0,000,0013.752.000,00 8.860.000,000,008.860.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 15 0,00 8.860.000,00 0,00 0,000,008.860.000,00 45.505.000,000,0045.505.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 0,00 45.505.000,00 0,00 0,000,0045.505.000,00 12.480.000,000,0012.480.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 0,00 5.930.000,00 0,00 (52,48)(6.550.000,00)5.930.000,00 7.530.000,000,007.530.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 0,00 7.530.000,00 0,00 0,000,007.530.000,00 94.200.000,000,0094.200.000,000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 0,00 97.080.000,00 0,00 3,062.880.000,0097.080.000,00 11.365.000,000,005.640.000,005.725.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.10 . 01 . 26 5.725.000,00 5.640.000,00 0,00 0,000,0011.365.000,00 635.729.500,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 520.000.000,000,00 115.729.500,004.01 . 4.01.10 . 02 0,00 121.182.500,00 376.350.000,00 497.532.500,00 (138.197.000,00) (21,74) 150.000.000,00150.000.000,000,000,00Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00)0,00 55.000.000,0055.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 0,00 0,00 45.350.000,00 (17,55)(9.650.000,00)45.350.000,00 31.000.000,0031.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 11 0,00 0,00 31.000.000,00 0,000,0031.000.000,00 34.000.000,0034.000.000,000,000,00Pengadaan Komputer / Laptop, Printer4.01 . 4.01.10 . 02 . 12 0,00 0,00 50.000.000,00 47,0616.000.000,0050.000.000,00 4.000.000,000,004.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.10 . 02 . 21 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000,004.000.000,00 37.988.100,000,0037.988.100,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 0,00 37.988.100,00 0,00 0,000,0037.988.100,00 56.516.400,000,0056.516.400,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 0,00 63.066.400,00 0,00 11,596.550.000,0063.066.400,00 17.225.000,000,0017.225.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 0,00 16.128.000,00 0,00 (6,37)(1.097.000,00)16.128.000,00 200.000.000,00200.000.000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 42 0,00 0,00 200.000.000,00 0,000,00200.000.000,00 50.000.000,0050.000.000,000,000,00Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 45 0,00 0,00 50.000.000,00 0,000,0050.000.000,00 35.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00300.000,00 34.700.000,004.01 . 4.01.10 . 05 300.000,00 34.700.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,000,0034.700.000,00300.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.10 . 05 . 03 300.000,00 34.700.000,00 0,00 0,000,0035.000.000,00 60.000.000,00Program Peningkatan Pelayanan Publik 0,0014.060.000,00 45.940.000,004.01 . 4.01.10 . 29 14.060.000,00 45.940.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,000,0045.940.000,0014.060.000,00Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.10 . 29 . 47 14.060.000,00 45.940.000,00 0,00 0,000,0060.000.000,00 397.311.125,00KECAMATAN GARUNG 10.000.000,0098.450.000,00 288.861.125,004.01 . 4.01.11 98.450.000,00 288.861.125,00 10.000.000,00 397.311.125,00 0,00 0,00 204.044.125,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0052.320.000,00 151.724.125,004.01 . 4.01.11 . 01 52.320.000,00 142.789.125,00 0,00 195.109.125,00 (8.935.000,00) (4,38) 27.780.000,000,0027.780.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 0,00 27.780.000,00 0,00 0,000,0027.780.000,00 58.820.000,000,006.500.000,0052.320.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 52.320.000,00 6.500.000,00 0,00 0,000,0058.820.000,00 13.370.900,000,0013.370.900,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 0,00 13.370.900,00 0,00 0,000,0013.370.900,00 11.335.000,000,0011.335.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 0,00 11.335.000,00 0,00 0,000,0011.335.000,00 4.862.000,000,004.862.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 0,00 4.862.000,00 0,00 0,000,004.862.000,00 8.256.225,000,008.256.225,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 0,00 8.256.225,00 0,00 0,000,008.256.225,00 4.440.000,000,004.440.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 15 0,00 4.440.000,00 0,00 0,000,004.440.000,00 11.600.000,000,0011.600.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 0,00 16.600.000,00 0,00 43,105.000.000,0016.600.000,00 23.180.000,000,0023.180.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 0,00 9.245.000,00 0,00 (60,12)(13.935.000,00)9.245.000,00 6.200.000,000,006.200.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 0,00 6.200.000,00 0,00 0,000,006.200.000,00 34.200.000,000,0034.200.000,000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 0,00 34.200.000,00 0,00 0,000,0034.200.000,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.11 . 01 . 26 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 78.267.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.000.000,000,00 68.267.000,004.01 . 4.01.11 . 02 0,00 77.202.000,00 10.000.000,00 87.202.000,00 8.935.000,00 11,42 10.000.000,0010.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 11 0,00 0,00 10.000.000,00 0,000,0010.000.000,00 3.812.000,000,003.812.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.11 . 02 . 21 0,00 3.812.000,00 0,00 0,000,003.812.000,00 16.070.000,000,0016.070.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 0,00 25.005.000,00 0,00 55,608.935.000,0025.005.000,00 38.945.000,000,0038.945.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 0,00 38.945.000,00 0,00 0,000,0038.945.000,00 9.440.000,000,009.440.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 30 0,00 9.440.000,00 0,00 0,000,009.440.000,00 115.000.000,00Program Peningkatan Pelayanan Publik 0,0046.130.000,00 68.870.000,004.01 . 4.01.11 . 29 46.130.000,00 68.870.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 0,00 115.000.000,000,0068.870.000,0046.130.000,00Sosialisasi Perijinan dan Non Perijinan serta Pelayanan Jemput Bola Langsung ke Desa 4.01 . 4.01.11 . 29 . 43 46.130.000,00 68.870.000,00 0,00 0,000,00115.000.000,00 576.873.500,00KECAMATAN KEJAJAR 235.000.000,0064.980.000,00 276.893.500,004.01 . 4.01.12 64.980.000,00 275.840.900,00 103.000.000,00 443.820.900,00 (133.052.600,00) (23,06) 195.490.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0053.680.000,00 141.810.000,004.01 . 4.01.12 . 01 53.680.000,00 135.097.400,00 0,00 188.777.400,00 (6.712.600,00) (3,43) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 51 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 28.200.000,000,0028.200.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 0,00 28.200.000,00 0,00 0,000,0028.200.000,00 50.480.000,000,001.300.000,0049.180.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 49.180.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000,0050.480.000,00 15.378.000,000,0015.378.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 0,00 17.718.000,00 0,00 15,222.340.000,0017.718.000,00 6.260.000,000,006.260.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 0,00 6.260.000,00 0,00 0,000,006.260.000,00 10.776.100,000,0010.776.100,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 0,00 10.776.100,00 0,00 0,000,0010.776.100,00 8.640.900,000,008.640.900,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 13 0,00 7.588.300,00 0,00 (12,18)(1.052.600,00)7.588.300,00 3.300.000,000,003.300.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 0,00 3.300.000,00 0,00 0,000,003.300.000,00 15.465.000,000,0015.465.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 0,00 15.465.000,00 0,00 0,000,0015.465.000,00 8.000.000,000,008.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(8.000.000,00)0,00 12.090.000,000,0012.090.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 0,00 12.090.000,00 0,00 0,000,0012.090.000,00 32.400.000,000,0032.400.000,000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.12 . 01 . 24 0,00 32.400.000,00 0,00 0,000,0032.400.000,00 4.500.000,000,000,004.500.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.12 . 01 . 26 4.500.000,00 0,00 0,00 0,000,004.500.000,00 295.383.500,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 235.000.000,000,00 60.383.500,004.01 . 4.01.12 . 02 0,00 66.043.500,00 103.000.000,00 169.043.500,00 (126.340.000,00) (42,77) 73.000.000,0073.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 11 0,00 0,00 73.000.000,00 0,000,0073.000.000,00 30.000.000,0030.000.000,000,000,00Pengadaan Komputer / Laptop, Printer4.01 . 4.01.12 . 02 . 12 0,00 0,00 30.000.000,00 0,000,0030.000.000,00 13.374.000,000,0013.374.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 0,00 19.034.000,00 0,00 42,325.660.000,0019.034.000,00 41.429.500,000,0041.429.500,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 0,00 41.429.500,00 0,00 0,000,0041.429.500,00 5.580.000,000,005.580.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 30 0,00 5.580.000,00 0,00 0,000,005.580.000,00 132.000.000,00132.000.000,000,000,00Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 45 0,00 0,00 0,00 (100,00)(132.000.000,00)0,00 86.000.000,00Program Peningkatan Pelayanan Publik 0,0011.300.000,00 74.700.000,004.01 . 4.01.12 . 29 11.300.000,00 74.700.000,00 0,00 86.000.000,00 0,00 0,00 86.000.000,000,0074.700.000,0011.300.000,00Inovasi Pelayanan Publik4.01 . 4.01.12 . 29 . 37 11.300.000,00 74.700.000,00 0,00 0,000,0086.000.000,00 507.316.300,00KECAMATAN KALIKAJAR 112.590.000,0083.625.000,00 311.101.300,004.01 . 4.01.13 83.625.000,00 293.691.300,00 30.000.000,00 407.316.300,00 (100.000.000,00) (19,71) 251.926.300,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0054.225.000,00 197.701.300,004.01 . 4.01.13 . 01 54.225.000,00 197.701.300,00 0,00 251.926.300,00 0,00 0,00 37.600.000,000,0037.600.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 0,00 33.100.000,00 0,00 (11,97)(4.500.000,00)33.100.000,00 53.750.000,000,001.550.000,0052.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 52.200.000,00 1.550.000,00 0,00 0,000,0053.750.000,00 24.665.000,000,0024.665.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 0,00 29.165.000,00 0,00 18,244.500.000,0029.165.000,00 11.554.500,000,0011.554.500,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 0,00 13.954.500,00 0,00 20,772.400.000,0013.954.500,00 7.192.500,000,007.192.500,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 0,00 7.192.500,00 0,00 0,000,007.192.500,00 9.101.300,000,009.101.300,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 0,00 9.101.300,00 0,00 0,000,009.101.300,00 4.680.000,000,004.680.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.13 . 01 . 15 0,00 4.680.000,00 0,00 0,000,004.680.000,00 22.058.000,000,0022.058.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 0,00 22.058.000,00 0,00 0,000,0022.058.000,00 8.100.000,000,008.100.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 0,00 5.700.000,00 0,00 (29,63)(2.400.000,00)5.700.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 61.200.000,000,0061.200.000,000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.13 . 01 . 24 0,00 61.200.000,00 0,00 0,000,0061.200.000,00 2.025.000,000,000,002.025.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.13 . 01 . 26 2.025.000,00 0,00 0,00 0,000,002.025.000,00 200.390.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 112.590.000,000,00 87.800.000,004.01 . 4.01.13 . 02 0,00 70.390.000,00 30.000.000,00 100.390.000,00 (100.000.000,00) (49,90) 60.000.000,0060.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 0,00 0,00 30.000.000,00 (50,00)(30.000.000,00)30.000.000,00 9.700.000,000,009.700.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.13 . 02 . 21 0,00 9.700.000,00 0,00 0,000,009.700.000,00 10.670.000,000,0010.670.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 0,00 10.670.000,00 0,00 0,000,0010.670.000,00 39.320.000,000,0039.320.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 0,00 39.320.000,00 0,00 0,000,0039.320.000,00 10.700.000,000,0010.700.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 30 0,00 10.700.000,00 0,00 0,000,0010.700.000,00 70.000.000,0052.590.000,0017.410.000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 42 0,00 0,00 0,00 (100,00)(70.000.000,00)0,00 10.000.000,00Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00150.000,00 9.850.000,004.01 . 4.01.13 . 20 150.000,00 9.850.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,009.850.000,00150.000,00Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.13 . 20 . 04 150.000,00 9.850.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 45.000.000,00Program Peningkatan Pelayanan Publik 0,0029.250.000,00 15.750.000,004.01 . 4.01.13 . 29 29.250.000,00 15.750.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,000,0015.750.000,0029.250.000,00Optimalisasi Peningkatan Layanan Perijinan dan Non Perijinan Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.13 . 29 . 48 29.250.000,00 15.750.000,00 0,00 0,000,0045.000.000,00 1.085.222.200,00KECAMATAN SAPURAN 729.500.000,0051.825.000,00 303.897.200,004.01 . 4.01.14 51.825.000,00 303.897.200,00 213.000.000,00 568.722.200,00 (516.500.000,00) (47,59) 266.986.200,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0051.825.000,00 215.161.200,004.01 . 4.01.14 . 01 51.825.000,00 215.161.200,00 0,00 266.986.200,00 0,00 0,00 42.300.000,000,0042.300.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 0,00 42.300.000,00 0,00 0,000,0042.300.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 52 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 50.800.000,000,001.000.000,0049.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 49.800.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000,0050.800.000,00 19.090.000,000,0019.090.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 0,00 19.090.000,00 0,00 0,000,0019.090.000,00 13.544.000,000,0013.544.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 0,00 13.544.000,00 0,00 0,000,0013.544.000,00 4.163.000,000,004.163.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 0,00 4.163.000,00 0,00 0,000,004.163.000,00 4.849.200,000,004.849.200,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 13 0,00 4.849.200,00 0,00 0,000,004.849.200,00 5.580.000,000,005.580.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.14 . 01 . 15 0,00 5.580.000,00 0,00 0,000,005.580.000,00 19.425.000,000,0019.425.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 0,00 19.425.000,00 0,00 0,000,0019.425.000,00 8.000.000,000,008.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000,008.000.000,00 12.610.000,000,0012.610.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 0,00 12.610.000,00 0,00 0,000,0012.610.000,00 54.600.000,000,0054.600.000,000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 0,00 54.600.000,00 0,00 0,000,0054.600.000,00 32.025.000,000,0030.000.000,002.025.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.14 . 01 . 26 2.025.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0032.025.000,00 818.236.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 729.500.000,000,00 88.736.000,004.01 . 4.01.14 . 02 0,00 88.736.000,00 213.000.000,00 301.736.000,00 (516.500.000,00) (63,12) 20.000.000,0020.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 07 0,00 0,00 20.000.000,00 0,000,0020.000.000,00 43.000.000,0043.000.000,000,000,00Pengadaan Komputer / Laptop, Printer4.01 . 4.01.14 . 02 . 12 0,00 0,00 43.000.000,00 0,000,0043.000.000,00 16.500.000,000,0016.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 0,00 16.500.000,00 0,00 0,000,0016.500.000,00 62.711.000,000,0062.711.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 0,00 62.711.000,00 0,00 0,000,0062.711.000,00 9.525.000,000,009.525.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 30 0,00 9.525.000,00 0,00 0,000,009.525.000,00 200.000.000,00200.000.000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 42 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00)0,00 466.500.000,00466.500.000,000,000,00Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 45 0,00 0,00 150.000.000,00 (67,85)(316.500.000,00)150.000.000,00 697.411.000,00KECAMATAN KEPIL 370.000.000,0045.600.000,00 281.811.000,004.01 . 4.01.15 45.400.000,00 282.011.000,00 306.365.500,00 633.776.500,00 (63.634.500,00) (9,12) 225.006.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0042.000.000,00 183.006.000,004.01 . 4.01.15 . 01 42.000.000,00 187.506.000,00 0,00 229.506.000,00 4.500.000,00 2,00 39.560.000,000,0039.560.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 0,00 39.560.000,00 0,00 0,000,0039.560.000,00 40.000.000,000,001.000.000,0039.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 39.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 15.976.000,000,0015.976.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 0,00 15.976.000,00 0,00 0,000,0015.976.000,00 8.500.000,000,008.500.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 0,00 8.500.000,00 0,00 0,000,008.500.000,00 3.900.000,000,003.900.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 0,00 3.900.000,00 0,00 0,000,003.900.000,00 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000,004.000.000,00 3.420.000,000,003.420.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.15 . 01 . 15 0,00 3.420.000,00 0,00 0,000,003.420.000,00 20.500.000,000,0020.500.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 0,00 20.500.000,00 0,00 0,000,0020.500.000,00 5.800.000,000,005.800.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 0,00 5.800.000,00 0,00 0,000,005.800.000,00 9.950.000,000,009.950.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 0,00 9.950.000,00 0,00 0,000,009.950.000,00 70.400.000,000,0070.400.000,000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.15 . 01 . 24 0,00 74.900.000,00 0,00 6,394.500.000,0074.900.000,00 3.000.000,000,000,003.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.15 . 01 . 26 3.000.000,00 0,00 0,00 0,000,003.000.000,00 332.405.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 260.000.000,000,00 72.405.000,004.01 . 4.01.15 . 02 0,00 67.905.000,00 196.365.500,00 264.270.500,00 (68.134.500,00) (20,50) 100.000.000,00100.000.000,000,000,00Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 30.000.000,0030.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 11 0,00 0,00 16.365.500,00 (45,45)(13.634.500,00)16.365.500,00 30.000.000,0030.000.000,000,000,00Pengadaan Komputer / Laptop, Printer4.01 . 4.01.15 . 02 . 12 0,00 0,00 30.000.000,00 0,000,0030.000.000,00 2.840.000,000,002.840.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.15 . 02 . 21 0,00 2.840.000,00 0,00 0,000,002.840.000,00 10.140.000,000,0010.140.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 0,00 10.140.000,00 0,00 0,000,0010.140.000,00 46.560.000,000,0046.560.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 0,00 46.560.000,00 0,00 0,000,0046.560.000,00 12.865.000,000,0012.865.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 30 0,00 8.365.000,00 0,00 (34,98)(4.500.000,00)8.365.000,00 100.000.000,00100.000.000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 42 0,00 0,00 150.000.000,00 50,0050.000.000,00150.000.000,00 110.000.000,00Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 110.000.000,000,00 0,004.01 . 4.01.15 . 17 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00110.000.000,000,000,00Fasilitasi Sarana dan Prasarana PATEN4.01 . 4.01.15 . 17 . 09 0,00 0,00 110.000.000,00 0,000,00110.000.000,00 30.000.000,00Program Peningkatan Pelayanan Publik 0,003.600.000,00 26.400.000,004.01 . 4.01.15 . 29 3.400.000,00 26.600.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,000,0026.400.000,003.600.000,00Sosialisasi Perijinan dan Non Perijinan serta Pelayanan Jemput Bola Langsung ke Desa 4.01 . 4.01.15 . 29 . 43 3.400.000,00 26.600.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 252.345.000,00KECAMATAN KALIWIRO 0,0039.375.000,00 212.970.000,004.01 . 4.01.16 39.375.000,00 212.970.000,00 0,00 252.345.000,00 0,00 0,00 157.745.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0039.225.000,00 118.520.000,004.01 . 4.01.16 . 01 39.225.000,00 118.520.000,00 0,00 157.745.000,00 0,00 0,00 32.200.000,000,0032.200.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 0,00 32.200.000,00 0,00 0,000,0032.200.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 53 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 34.700.000,000,00500.000,0034.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 34.200.000,00 500.000,00 0,00 0,000,0034.700.000,00 9.000.000,000,009.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 0,00 9.000.000,00 0,00 0,000,009.000.000,00 7.000.000,000,007.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000,007.000.000,00 3.500.000,000,003.500.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 12 0,00 3.500.000,00 0,00 0,000,003.500.000,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 13 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000,003.000.000,00 2.820.000,000,002.820.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.16 . 01 . 15 0,00 2.820.000,00 0,00 0,000,002.820.000,00 8.000.000,000,008.000.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000,008.000.000,00 8.000.000,000,008.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000,008.000.000,00 5.500.000,000,005.500.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 0,00 5.500.000,00 0,00 0,000,005.500.000,00 39.000.000,000,0039.000.000,000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.16 . 01 . 24 0,00 39.000.000,00 0,00 0,000,0039.000.000,00 5.025.000,000,000,005.025.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.16 . 01 . 26 5.025.000,00 0,00 0,00 0,000,005.025.000,00 64.600.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 64.600.000,004.01 . 4.01.16 . 02 0,00 64.600.000,00 0,00 64.600.000,00 0,00 0,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.16 . 02 . 21 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000,003.000.000,00 8.000.000,000,008.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 22 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000,008.000.000,00 39.900.000,000,0039.900.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 0,00 39.900.000,00 0,00 0,000,0039.900.000,00 13.700.000,000,0013.700.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 30 0,00 13.700.000,00 0,00 0,000,0013.700.000,00 30.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00150.000,00 29.850.000,004.01 . 4.01.16 . 05 150.000,00 29.850.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,000,0029.850.000,00150.000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.16 . 05 . 02 150.000,00 29.850.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 368.420.100,00KECAMATAN WADASLINTANG 140.000.000,0044.920.000,00 183.500.100,004.01 . 4.01.17 44.920.000,00 183.500.100,00 100.000.000,00 328.420.100,00 (40.000.000,00) (10,86) 170.640.100,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0044.920.000,00 125.720.100,004.01 . 4.01.17 . 01 44.920.000,00 123.320.100,00 0,00 168.240.100,00 (2.400.000,00) (1,41) 22.180.000,000,0022.180.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 0,00 22.180.000,00 0,00 0,000,0022.180.000,00 43.160.000,000,002.240.000,0040.920.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 40.920.000,00 2.240.000,00 0,00 0,000,0043.160.000,00 10.609.100,000,0010.609.100,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 0,00 10.609.100,00 0,00 0,000,0010.609.100,00 5.510.000,000,005.510.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 0,00 5.510.000,00 0,00 0,000,005.510.000,00 1.976.000,000,001.976.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 0,00 1.976.000,00 0,00 0,000,001.976.000,00 3.855.000,000,003.855.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 13 0,00 3.855.000,00 0,00 0,000,003.855.000,00 3.540.000,000,003.540.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.17 . 01 . 15 0,00 1.140.000,00 0,00 (67,80)(2.400.000,00)1.140.000,00 9.300.000,000,009.300.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 0,00 9.300.000,00 0,00 0,000,009.300.000,00 9.500.000,000,009.500.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 18 0,00 9.500.000,00 0,00 0,000,009.500.000,00 18.850.000,000,0018.850.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 0,00 18.850.000,00 0,00 0,000,0018.850.000,00 37.200.000,000,0037.200.000,000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.17 . 01 . 24 0,00 37.200.000,00 0,00 0,000,0037.200.000,00 4.960.000,000,00960.000,004.000.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.17 . 01 . 26 4.000.000,00 960.000,00 0,00 0,000,004.960.000,00 197.780.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 140.000.000,000,00 57.780.000,004.01 . 4.01.17 . 02 0,00 60.180.000,00 100.000.000,00 160.180.000,00 (37.600.000,00) (19,01) 40.000.000,0040.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00)0,00 2.400.000,000,002.400.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.17 . 02 . 21 0,00 2.400.000,00 0,00 0,000,002.400.000,00 9.260.000,000,009.260.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 0,00 11.660.000,00 0,00 25,922.400.000,0011.660.000,00 42.120.000,000,0042.120.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 0,00 42.120.000,00 0,00 0,000,0042.120.000,00 4.000.000,000,004.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 30 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000,004.000.000,00 100.000.000,00100.000.000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 42 0,00 0,00 100.000.000,00 0,000,00100.000.000,00 349.016.700,00KECAMATAN SUKOHARJO 100.000.000,0039.942.000,00 209.074.700,004.01 . 4.01.18 39.742.000,00 179.274.700,00 120.000.000,00 339.016.700,00 (10.000.000,00) (2,87) 121.881.700,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0032.700.000,00 89.181.700,004.01 . 4.01.18 . 01 32.700.000,00 89.181.700,00 0,00 121.881.700,00 0,00 0,00 18.900.000,000,0018.900.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 0,00 15.000.000,00 0,00 (20,63)(3.900.000,00)15.000.000,00 33.450.000,000,00750.000,0032.700.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 32.700.000,00 750.000,00 0,00 0,000,0033.450.000,00 8.007.200,000,008.007.200,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 0,00 10.857.200,00 0,00 35,592.850.000,0010.857.200,00 3.975.000,000,003.975.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 0,00 5.025.000,00 0,00 26,421.050.000,005.025.000,00 1.523.500,000,001.523.500,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 0,00 1.523.500,00 0,00 0,000,001.523.500,00 1.346.000,000,001.346.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 13 0,00 1.346.000,00 0,00 0,000,001.346.000,00 1.920.000,000,001.920.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.18 . 01 . 15 0,00 1.920.000,00 0,00 0,000,001.920.000,00 13.260.000,000,0013.260.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.18 . 01 . 17 0,00 13.260.000,00 0,00 0,000,0013.260.000,00 8.000.000,000,008.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.18 . 01 . 18 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000,008.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 54 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 7.500.000,000,007.500.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000,007.500.000,00 24.000.000,000,0024.000.000,000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.18 . 01 . 24 0,00 24.000.000,00 0,00 0,000,0024.000.000,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.18 . 01 . 26 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 157.135.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.000.000,000,00 57.135.000,004.01 . 4.01.18 . 02 0,00 57.135.000,00 120.000.000,00 177.135.000,00 20.000.000,00 12,73 1.521.000,000,001.521.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.18 . 02 . 21 0,00 1.521.000,00 0,00 0,000,001.521.000,00 7.114.000,000,007.114.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 0,00 7.114.000,00 0,00 0,000,007.114.000,00 45.000.000,000,0045.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 0,00 45.000.000,00 0,00 0,000,0045.000.000,00 3.500.000,000,003.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 30 0,00 3.500.000,00 0,00 0,000,003.500.000,00 100.000.000,00100.000.000,000,000,00Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 45 0,00 0,00 120.000.000,00 20,0020.000.000,00120.000.000,00 30.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00200.000,00 29.800.000,004.01 . 4.01.18 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 30.000.000,000,0029.800.000,00200.000,00Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketrentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum 4.01 . 4.01.18 . 05 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00)0,00 40.000.000,00Program Peningkatan Pelayanan Publik 0,007.042.000,00 32.958.000,004.01 . 4.01.18 . 29 7.042.000,00 32.958.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,000,0032.958.000,007.042.000,00Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.18 . 29 . 47 7.042.000,00 32.958.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 342.918.500,00KECAMATAN KALIBAWANG 190.000.000,0024.600.000,00 128.318.500,004.01 . 4.01.19 24.600.000,00 128.318.500,00 0,00 152.918.500,00 (190.000.000,00) (55,41) 110.272.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0024.600.000,00 85.672.500,004.01 . 4.01.19 . 01 24.600.000,00 79.852.500,00 0,00 104.452.500,00 (5.820.000,00) (5,28) 12.300.000,000,0012.300.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 0,00 12.300.000,00 0,00 0,000,0012.300.000,00 25.700.000,000,001.100.000,0024.600.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 24.600.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000,0025.700.000,00 7.424.000,000,007.424.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 10 0,00 7.424.000,00 0,00 0,000,007.424.000,00 3.865.000,000,003.865.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.19 . 01 . 11 0,00 3.865.000,00 0,00 0,000,003.865.000,00 1.000.000,000,001.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 12 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000,001.000.000,00 2.114.500,000,002.114.500,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 13 0,00 2.114.500,00 0,00 0,000,002.114.500,00 1.320.000,000,001.320.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.19 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(1.320.000,00)0,00 3.449.000,000,003.449.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.19 . 01 . 17 0,00 3.449.000,00 0,00 0,000,003.449.000,00 8.000.000,000,008.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.19 . 01 . 18 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000,008.000.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 30.600.000,000,0030.600.000,000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.01 . 4.01.19 . 01 . 24 0,00 30.600.000,00 0,00 0,000,0030.600.000,00 4.500.000,000,004.500.000,000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.01 . 4.01.19 . 01 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(4.500.000,00)0,00 232.646.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 190.000.000,000,00 42.646.000,004.01 . 4.01.19 . 02 0,00 48.466.000,00 0,00 48.466.000,00 (184.180.000,00) (79,17) 3.306.000,000,003.306.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 22 0,00 3.306.000,00 0,00 0,000,003.306.000,00 35.160.000,000,0035.160.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.19 . 02 . 24 0,00 40.980.000,00 0,00 16,555.820.000,0040.980.000,00 4.180.000,000,004.180.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 30 0,00 4.180.000,00 0,00 0,000,004.180.000,00 190.000.000,00190.000.000,000,000,00Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 45 0,00 0,00 0,00 (100,00)(190.000.000,00)0,00 6.089.230.000,00Pengawasan 3.095.500.000,00798.829.000,00 2.194.901.000,004.02 846.123.000,00 1.770.107.000,00 125.500.000,00 2.741.730.000,00 (3.347.500.000,00) (54,97) 6.089.230.000,00INSPEKTORAT 3.095.500.000,00798.829.000,00 2.194.901.000,004.02 . 4.02.01 846.123.000,00 1.770.107.000,00 125.500.000,00 2.741.730.000,00 (3.347.500.000,00) (54,97) 1.983.730.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00571.050.000,00 1.412.680.000,004.02 . 4.02.01 . 01 571.050.000,00 1.167.120.000,00 0,00 1.738.170.000,00 (245.560.000,00) (12,38) 4.500.000,000,004.500.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000,004.500.000,00 39.000.000,000,0039.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 0,00 46.920.000,00 0,00 20,317.920.000,0046.920.000,00 45.300.000,000,001.500.000,0043.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 43.800.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000,0045.300.000,00 52.000.000,000,0052.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 0,00 52.000.000,00 0,00 0,000,0052.000.000,00 62.000.000,000,0062.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 0,00 62.000.000,00 0,00 0,000,0062.000.000,00 12.000.000,000,0012.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000,0012.000.000,00 12.500.000,000,0012.500.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 13 0,00 12.500.000,00 0,00 0,000,0012.500.000,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000,006.000.000,00 38.700.000,000,0038.700.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 0,00 38.700.000,00 0,00 0,000,0038.700.000,00 500.000.000,000,00500.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 0,00 259.000.000,00 0,00 (48,20)(241.000.000,00)259.000.000,00 600.000.000,000,00600.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 0,00 587.520.000,00 0,00 (2,08)(12.480.000,00)587.520.000,00 84.480.000,000,0084.480.000,000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.02 . 4.02.01 . 01 . 24 0,00 84.480.000,00 0,00 0,000,0084.480.000,00 527.250.000,000,000,00527.250.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.02 . 4.02.01 . 01 . 26 527.250.000,00 0,00 0,00 0,000,00527.250.000,00 3.315.500.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.095.500.000,000,00 220.000.000,004.02 . 4.02.01 . 02 0,00 224.560.000,00 125.500.000,00 350.060.000,00 (2.965.440.000,00) (89,44) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 55 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 3.000.000.000,003.000.000.000,000,000,00Pembangunan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(3.000.000.000,00)0,00 35.500.000,0035.500.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 0,00 0,00 55.500.000,00 56,3420.000.000,0055.500.000,00 55.000.000,000,0055.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 0,00 55.000.000,00 0,00 0,000,0055.000.000,00 147.000.000,000,00147.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 0,00 147.000.000,00 0,00 0,000,00147.000.000,00 18.000.000,000,0018.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 30 0,00 22.560.000,00 0,00 25,334.560.000,0022.560.000,00 60.000.000,0060.000.000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 42 0,00 0,00 70.000.000,00 16,6710.000.000,0070.000.000,00 100.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 100.000.000,004.02 . 4.02.01 . 05 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 0,00 100.000.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 345.000.000,00Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 0,0092.821.000,00 252.179.000,004.02 . 4.02.01 . 14 84.725.000,00 118.775.000,00 0,00 203.500.000,00 (141.500.000,00) (41,01) 75.000.000,000,0072.714.000,002.286.000,00Pendampingan Asistensi Pemeriksaan Aparat Penegak Hukum, Pengawas Eksternal, Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus 4.02 . 4.02.01 . 14 . 01 3.150.000,00 71.850.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 125.000.000,000,0043.425.000,0081.575.000,00Operasional Saber Pungli4.02 . 4.02.01 . 14 . 02 81.575.000,00 43.425.000,00 0,00 0,000,00125.000.000,00 30.000.000,000,0022.240.000,007.760.000,00Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi4.02 . 4.02.01 . 14 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00)0,00 115.000.000,000,00113.800.000,001.200.000,00Survey Penilaian Integritas4.02 . 4.02.01 . 14 . 04 0,00 3.500.000,00 0,00 (96,96)(111.500.000,00)3.500.000,00 270.000.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,00130.758.000,00 139.242.000,004.02 . 4.02.01 . 15 186.148.000,00 88.852.000,00 0,00 275.000.000,00 5.000.000,00 1,85 50.000.000,000,0022.800.000,0027.200.000,00Tindak lanjut hasil temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 27.200.000,00 22.800.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 75.000.000,000,0014.380.000,0060.620.000,00Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 118.970.000,00 31.030.000,00 0,00 100,0075.000.000,00150.000.000,00 70.000.000,000,0067.040.000,002.960.000,00Gelar Pengawasan Daerah4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(70.000.000,00)0,00 75.000.000,000,0035.022.000,0039.978.000,00Optimalisasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)4.02 . 4.02.01 . 15 . 30 39.978.000,00 35.022.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 75.000.000,00Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 0,004.200.000,00 70.800.000,004.02 . 4.02.01 . 16 4.200.000,00 70.800.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,000,0070.800.000,004.200.000,00Pendampingan Audit Investigasi Kasus Dengan Metode Komprehensif4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 4.200.000,00 70.800.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 6.264.235.800,00Perencanaan 250.000.000,001.092.460.000,00 4.921.775.800,004.03 739.745.000,00 3.121.588.300,00 50.000.000,00 3.911.333.300,00 (2.352.902.500,00) (37,56) 300.000.000,00BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,0075.052.000,00 224.948.000,004.03 . 1.05.02 30.220.000,00 69.780.000,00 0,00 100.000.000,00 (200.000.000,00) (66,67) 300.000.000,00Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 0,0075.052.000,00 224.948.000,004.03 . 1.05.02 . 25 30.220.000,00 69.780.000,00 0,00 100.000.000,00 (200.000.000,00) (66,67) 100.000.000,000,0094.366.000,005.634.000,00Penyusunan dan Analisis Data/informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana 4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 100.000.000,000,0070.550.000,0029.450.000,00Penyusunan Rencana Kontijensi4.03 . 1.05.02 . 25 . 06 30.220.000,00 69.780.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 50.000.000,000,0030.016.000,0019.984.000,00Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana4.03 . 1.05.02 . 25 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 50.000.000,000,0030.016.000,0019.984.000,00Penyusunan Rapor Ketangguhan Bencana4.03 . 1.05.02 . 25 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 30.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,0010.650.000,00 19.350.000,004.03 . 4.01.03 10.650.000,00 19.350.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Program Kerjasama Pembangunan 0,0010.650.000,00 19.350.000,004.03 . 4.01.03 . 16 10.650.000,00 19.350.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,000,0019.350.000,0010.650.000,00Fasilitasi Sekretariat Kerjasama4.03 . 4.01.03 . 16 . 08 10.650.000,00 19.350.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 210.000.000,00KECAMATAN WONOSOBO 0,009.985.000,00 200.015.000,004.03 . 4.01.05 9.985.000,00 193.015.000,00 0,00 203.000.000,00 (7.000.000,00) (3,33) 210.000.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,009.985.000,00 200.015.000,004.03 . 4.01.05 . 21 9.985.000,00 193.015.000,00 0,00 203.000.000,00 (7.000.000,00) (3,33) 25.000.000,000,0016.500.000,008.500.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.05 . 21 . 22 8.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 185.000.000,000,00183.515.000,001.485.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 1.485.000,00 176.515.000,00 0,00 (3,78)(7.000.000,00)178.000.000,00 50.000.000,00KECAMATAN KERTEK 0,00975.000,00 49.025.000,004.03 . 4.01.06 975.000,00 49.025.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,00975.000,00 49.025.000,004.03 . 4.01.06 . 21 975.000,00 49.025.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,000,0029.650.000,00350.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.06 . 21 . 22 350.000,00 29.650.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 20.000.000,000,0019.375.000,00625.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.06 . 21 . 23 625.000,00 19.375.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 67.250.000,00KECAMATAN SELOMERTO 0,00525.000,00 66.725.000,004.03 . 4.01.07 525.000,00 66.725.000,00 0,00 67.250.000,00 0,00 0,00 67.250.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,00525.000,00 66.725.000,004.03 . 4.01.07 . 21 525.000,00 66.725.000,00 0,00 67.250.000,00 0,00 0,00 40.000.000,000,0039.475.000,00525.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.07 . 21 . 22 525.000,00 39.475.000,00 0,00 0,000,0040.000.000,00 27.250.000,000,0027.250.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.07 . 21 . 23 0,00 27.250.000,00 0,00 0,000,0027.250.000,00 55.000.000,00KECAMATAN LEKSONO 0,007.540.000,00 47.460.000,004.03 . 4.01.08 7.540.000,00 47.460.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,007.540.000,00 47.460.000,004.03 . 4.01.08 . 21 7.540.000,00 47.460.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,000,0022.460.000,007.540.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.08 . 21 . 22 7.540.000,00 22.460.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 56 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 25.000.000,000,0025.000.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.08 . 21 . 23 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 45.000.000,00KECAMATAN WATUMALANG 0,002.430.000,00 42.570.000,004.03 . 4.01.09 2.430.000,00 42.570.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00Program pengembangan data/informasi 0,000,00 10.000.000,004.03 . 4.01.09 . 15 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pengembangan sistem data primer berbasis desa4.03 . 4.01.09 . 15 . 07 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 35.000.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,002.430.000,00 32.570.000,004.03 . 4.01.09 . 21 2.430.000,00 32.570.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,000,0022.570.000,002.430.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.09 . 21 . 22 2.430.000,00 22.570.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.09 . 21 . 23 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 125.000.000,00KECAMATAN MOJOTENGAH 0,002.900.000,00 122.100.000,004.03 . 4.01.10 2.900.000,00 122.100.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00Program pengembangan data/informasi 0,000,00 45.000.000,004.03 . 4.01.10 . 15 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,000,0045.000.000,000,00Pengembangan sistem data primer berbasis desa4.03 . 4.01.10 . 15 . 07 0,00 45.000.000,00 0,00 0,000,0045.000.000,00 80.000.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,002.900.000,00 77.100.000,004.03 . 4.01.10 . 21 2.900.000,00 77.100.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,000,0027.100.000,002.900.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.10 . 21 . 22 2.900.000,00 27.100.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 55.000.000,00KECAMATAN GARUNG 0,0011.675.000,00 43.325.000,004.03 . 4.01.11 11.675.000,00 43.325.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,0011.675.000,00 43.325.000,004.03 . 4.01.11 . 21 11.675.000,00 43.325.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,000,0023.325.000,0011.675.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.11 . 21 . 22 11.675.000,00 23.325.000,00 0,00 0,000,0035.000.000,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.11 . 21 . 23 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 30.000.000,00KECAMATAN KEJAJAR 0,000,00 30.000.000,004.03 . 4.01.12 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,000,00 30.000.000,004.03 . 4.01.12 . 21 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.12 . 21 . 22 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.12 . 21 . 23 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 40.000.000,00KECAMATAN KALIKAJAR 0,002.616.000,00 37.384.000,004.03 . 4.01.13 2.616.000,00 37.384.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,002.616.000,00 37.384.000,004.03 . 4.01.13 . 21 2.616.000,00 37.384.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,000,0022.384.000,002.616.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.13 . 21 . 22 2.616.000,00 22.384.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.13 . 21 . 23 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 32.500.000,00KECAMATAN SAPURAN 0,00200.000,00 32.300.000,004.03 . 4.01.14 200.000,00 32.300.000,00 0,00 32.500.000,00 0,00 0,00 32.500.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,00200.000,00 32.300.000,004.03 . 4.01.14 . 21 200.000,00 32.300.000,00 0,00 32.500.000,00 0,00 0,00 25.000.000,000,0024.800.000,00200.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.14 . 21 . 22 200.000,00 24.800.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 7.500.000,000,007.500.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.14 . 21 . 23 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000,007.500.000,00 40.000.000,00KECAMATAN KEPIL 0,00500.000,00 39.500.000,004.03 . 4.01.15 500.000,00 39.500.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,00500.000,00 39.500.000,004.03 . 4.01.15 . 21 500.000,00 39.500.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,000,0029.500.000,00500.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.15 . 21 . 22 500.000,00 29.500.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.15 . 21 . 23 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 65.000.000,00KECAMATAN KALIWIRO 0,004.475.000,00 60.525.000,004.03 . 4.01.16 4.475.000,00 60.525.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,004.475.000,00 60.525.000,004.03 . 4.01.16 . 21 4.475.000,00 60.525.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,000,0045.525.000,004.475.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.16 . 21 . 22 4.475.000,00 45.525.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.16 . 21 . 23 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 145.000.000,00KECAMATAN WADASLINTANG 0,007.200.000,00 137.800.000,004.03 . 4.01.17 7.600.000,00 137.400.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 0,00 145.000.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,007.200.000,00 137.800.000,004.03 . 4.01.17 . 21 7.600.000,00 137.400.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,000,0047.200.000,002.800.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.17 . 21 . 22 2.800.000,00 47.200.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.17 . 21 . 23 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 85.000.000,000,0080.600.000,004.400.000,00Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan masyarakat dan ketrentraman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum 4.03 . 4.01.17 . 21 . 24 4.800.000,00 80.200.000,00 0,00 0,000,0085.000.000,00 30.000.000,00KECAMATAN SUKOHARJO 0,00200.000,00 29.800.000,004.03 . 4.01.18 200.000,00 29.800.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,00200.000,00 29.800.000,004.03 . 4.01.18 . 21 200.000,00 29.800.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 57 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 30.000.000,000,0029.800.000,00200.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.18 . 21 . 22 200.000,00 29.800.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 25.000.000,00KECAMATAN KALIBAWANG 0,00400.000,00 24.600.000,004.03 . 4.01.19 400.000,00 24.600.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,00400.000,00 24.600.000,004.03 . 4.01.19 . 21 400.000,00 24.600.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,000,0024.600.000,00400.000,00Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.19 . 21 . 22 400.000,00 24.600.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 4.919.485.800,00BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 250.000.000,00955.137.000,00 3.714.348.800,004.03 . 4.03.01 646.854.000,00 2.076.729.300,00 50.000.000,00 2.773.583.300,00 (2.145.902.500,00) (43,62) 1.095.526.800,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00225.610.000,00 869.916.800,004.03 . 4.03.01 . 01 256.310.000,00 707.216.800,00 0,00 963.526.800,00 (132.000.000,00) (12,05) 2.260.000,000,002.260.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 0,00 3.500.000,00 0,00 54,871.240.000,003.500.000,00 101.800.000,000,00101.800.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 0,00 88.000.000,00 0,00 (13,56)(13.800.000,00)88.000.000,00 64.600.000,000,004.600.000,0060.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 70.600.000,00 14.000.000,00 0,00 30,9620.000.000,0084.600.000,00 71.242.300,000,0071.242.300,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 0,00 71.242.300,00 0,00 0,000,0071.242.300,00 22.340.000,000,0022.340.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 0,00 22.340.000,00 0,00 0,000,0022.340.000,00 7.500.000,000,007.500.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000,007.500.000,00 17.546.250,000,0017.546.250,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 0,00 21.433.750,00 0,00 22,163.887.500,0021.433.750,00 3.000.000,000,003.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000,003.000.000,00 44.125.000,000,0044.125.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 0,00 58.500.000,00 0,00 32,5814.375.000,0058.500.000,00 339.750.000,000,00339.750.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 0,00 164.131.250,00 0,00 (51,69)(175.618.750,00)164.131.250,00 10.000.000,000,0010.000.000,000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 205.750.000,000,00200.000.000,005.750.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.03 . 4.03.01 . 01 . 24 5.750.000,00 200.000.000,00 0,00 0,000,00205.750.000,00 205.613.250,000,0045.753.250,00159.860.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.03 . 4.03.01 . 01 . 26 179.960.000,00 43.569.500,00 0,00 8,7117.916.250,00223.529.500,00 423.830.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 250.000.000,000,00 173.830.000,004.03 . 4.03.01 . 02 0,00 207.830.000,00 50.000.000,00 257.830.000,00 (166.000.000,00) (39,17) 50.000.000,0050.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 47.000.000,000,0047.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 0,00 77.000.000,00 0,00 63,8330.000.000,0077.000.000,00 100.830.000,000,00100.830.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 0,00 100.830.000,00 0,00 0,000,00100.830.000,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.03 . 4.03.01 . 02 . 29 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000,006.000.000,00 15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 30 0,00 19.000.000,00 0,00 26,674.000.000,0019.000.000,00 5.000.000,000,005.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 32 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000,005.000.000,00 200.000.000,00200.000.000,000,000,00Penataan Lingkungan Kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 45 0,00 0,00 50.000.000,00 (75,00)(150.000.000,00)50.000.000,00 235.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,001.500.000,00 233.500.000,004.03 . 4.03.01 . 05 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 (230.000.000,00) (97,87) 35.000.000,000,0035.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 (85,71)(30.000.000,00)5.000.000,00 200.000.000,000,00198.500.000,001.500.000,00Bimbingan Teknis Bidang Perencanaan4.03 . 4.03.01 . 05 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00)0,00 15.000.000,00Program pengembangan data/informasi 0,001.872.000,00 13.128.000,004.03 . 4.03.01 . 15 1.872.000,00 13.128.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,000,0013.128.000,001.872.000,00Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah/SIPD4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 1.872.000,00 13.128.000,00 0,00 0,000,0015.000.000,00 100.000.000,00Program Kerjasama Pembangunan 0,0014.750.000,00 85.250.000,004.03 . 4.03.01 . 16 8.150.000,00 46.850.000,00 0,00 55.000.000,00 (45.000.000,00) (45,00) 100.000.000,000,0085.250.000,0014.750.000,00Pengembangan Kerjasama Strategis Daerah4.03 . 4.03.01 . 16 . 10 8.150.000,00 46.850.000,00 0,00 (45,00)(45.000.000,00)55.000.000,00 1.320.129.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,00428.955.000,00 891.174.000,004.03 . 4.03.01 . 21 322.360.000,00 552.976.000,00 0,00 875.336.000,00 (444.793.000,00) (33,69) 120.000.000,000,0063.660.000,0056.340.000,00Penyusunan rancangan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 54.120.000,00 35.880.000,00 0,00 (25,00)(30.000.000,00)90.000.000,00 261.129.000,000,00222.349.000,0038.780.000,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 37.930.000,00 62.070.000,00 0,00 (61,70)(161.129.000,00)100.000.000,00 300.000.000,000,00173.230.000,00126.770.000,00Fasilitasi Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 80.850.000,00 73.486.000,00 0,00 (48,55)(145.664.000,00)154.336.000,00 120.000.000,000,0061.000.000,0059.000.000,00Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan dan Penetapan4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 54.640.000,00 60.360.000,00 0,00 (4,17)(5.000.000,00)115.000.000,00 250.000.000,000,00142.915.000,00107.085.000,00Fasilitasi Laporan Terintegrasi (LKPJ, LPPD, EKPPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 53.840.000,00 93.160.000,00 0,00 (41,20)(103.000.000,00)147.000.000,00 269.000.000,000,00228.020.000,0040.980.000,00Fasilitasi Pengembangan e Planning4.03 . 4.03.01 . 21 . 26 40.980.000,00 228.020.000,00 0,00 0,000,00269.000.000,00 0,000,000,000,00Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 580.000.000,00Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00156.320.000,00 423.680.000,004.03 . 4.03.01 . 22 1.000.000,00 110.890.500,00 0,00 111.890.500,00 (468.109.500,00) (80,71) 250.000.000,000,00137.930.000,00112.070.000,00Penyusunan indikator ekonomi daerah4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 0,00 80.500.000,00 0,00 (67,80)(169.500.000,00)80.500.000,00 100.000.000,000,0058.750.000,0041.250.000,00Fasilitasi FEDEP dan Klaster4.03 . 4.03.01 . 22 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00)0,00 100.000.000,000,0097.000.000,003.000.000,00Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 1.000.000,00 29.000.000,00 0,00 (70,00)(70.000.000,00)30.000.000,00 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Failitasi Agropolitan4.03 . 4.03.01 . 22 . 18 0,00 1.390.500,00 0,00 (98,15)(73.609.500,00)1.390.500,00 55.000.000,000,0055.000.000,000,00Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Ekonomi Masyarakat4.03 . 4.03.01 . 22 . 23 0,00 0,00 0,00 (100,00)(55.000.000,00)0,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 58 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 650.000.000,00Program perencanaan sosial dan budaya 0,0049.730.000,00 600.270.000,004.03 . 4.03.01 . 23 12.012.000,00 197.988.000,00 0,00 210.000.000,00 (440.000.000,00) (67,69) 150.000.000,000,00149.600.000,00400.000,00Fasilitasi Wonosobo Kabupaten Ramah HAM4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 0,00 50.000.000,00 0,00 (66,67)(100.000.000,00)50.000.000,00 50.000.000,000,0042.290.000,007.710.000,00Fasilitasi KHPPIA4.03 . 4.03.01 . 23 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 150.000.000,000,00134.840.000,0015.160.000,00Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penenggulangan Kemiskinan Daerah)4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 2.160.000,00 72.840.000,00 0,00 (50,00)(75.000.000,00)75.000.000,00 50.000.000,000,0047.180.000,002.820.000,00Fasilitasi Penanggulangan Masalah Gizi (PMG)4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 1.572.000,00 18.428.000,00 0,00 (60,00)(30.000.000,00)20.000.000,00 100.000.000,000,0097.000.000,003.000.000,00Fasilitasi Forum Sosial Budaya4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 0,00 15.000.000,00 0,00 (85,00)(85.000.000,00)15.000.000,00 150.000.000,000,00129.360.000,0020.640.000,00Fasilitasi implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)4.03 . 4.03.01 . 23 . 19 8.280.000,00 41.720.000,00 0,00 (66,67)(100.000.000,00)50.000.000,00 500.000.000,00Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 0,0076.400.000,00 423.600.000,004.03 . 4.03.01 . 24 45.150.000,00 234.850.000,00 0,00 280.000.000,00 (220.000.000,00) (44,00) 300.000.000,000,00272.210.000,0027.790.000,00Fasilitasi Program/Kegiatan Pengembangan Wilayah4.03 . 4.03.01 . 24 . 07 17.500.000,00 212.500.000,00 0,00 (23,33)(70.000.000,00)230.000.000,00 200.000.000,000,00151.390.000,0048.610.000,00Fasilitasi Perencanaan Infrastruktur Prasarana wilayah4.03 . 4.03.01 . 24 . 11 27.650.000,00 22.350.000,00 0,00 (75,00)(150.000.000,00)50.000.000,00 24.827.761.246,00Keuangan 1.000.000.000,002.080.442.000,00 21.747.319.246,004.04 2.084.660.000,00 21.234.534.295,00 796.650.000,00 24.115.844.295,00 (711.916.951,00) (2,87) 400.000.000,00DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 0,0065.800.000,00 334.200.000,004.04 . 1.01.01 65.800.000,00 334.200.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Asset Daerah 0,0065.800.000,00 334.200.000,004.04 . 1.01.01 . 18 65.800.000,00 334.200.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,000,00334.200.000,0065.800.000,00Pendampingan Tindak Lanjut Pengelolaan Aset Daerah4.04 . 1.01.01 . 18 . 10 65.800.000,00 334.200.000,00 0,00 0,000,00400.000.000,00 50.000.000,00DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM 0,0011.300.000,00 38.700.000,004.04 . 3.06.01 11.300.000,00 38.700.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,0011.300.000,00 38.700.000,004.04 . 3.06.01 . 15 11.300.000,00 38.700.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,000,0038.700.000,0011.300.000,00Fasilitasi Pencetakan Kartu Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Ijin Pemakaian Kios/Los Pasar 4.04 . 3.06.01 . 15 . 74 11.300.000,00 38.700.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 1.260.000.000,00SEKRETARIAT DAERAH 0,00199.389.000,00 1.060.611.000,004.04 . 4.01.03 177.208.000,00 600.432.000,00 0,00 777.640.000,00 (482.360.000,00) (38,28) 200.000.000,00Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,0059.526.000,00 140.474.000,004.04 . 4.01.03 . 15 62.220.000,00 112.780.000,00 0,00 175.000.000,00 (25.000.000,00) (12,50) 100.000.000,000,0077.090.000,0022.910.000,00Penyusunan analisa standar belanja4.04 . 4.01.03 . 15 . 01 23.900.000,00 51.100.000,00 0,00 (25,00)(25.000.000,00)75.000.000,00 100.000.000,000,0063.384.000,0036.616.000,00Penyusunan standar satuan harga4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 38.320.000,00 61.680.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 1.060.000.000,00Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 0,00139.863.000,00 920.137.000,004.04 . 4.01.03 . 16 114.988.000,00 487.652.000,00 0,00 602.640.000,00 (457.360.000,00) (43,15) 50.000.000,000,0021.810.000,0028.190.000,00Optimalisasi Tim Evaluasi Penyerapan Anggaran (TEPRA)4.04 . 4.01.03 . 16 . 11 33.210.000,00 16.790.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 200.000.000,000,00163.480.000,0036.520.000,00Monitoring Pembangunan4.04 . 4.01.03 . 16 . 13 7.300.000,00 55.340.000,00 0,00 (68,68)(137.360.000,00)62.640.000,00 150.000.000,000,00138.200.000,0011.800.000,00Pembinaan Jasa Konstruksi4.04 . 4.01.03 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00)0,00 25.000.000,000,0022.270.000,002.730.000,00Fasilitasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan4.04 . 4.01.03 . 16 . 16 3.750.000,00 21.250.000,00 0,00 0,000,0025.000.000,00 60.000.000,000,0046.560.000,0013.440.000,00Fasilitasi koordinasi pelaksanaan kegiatan DAK dan Banprov4.04 . 4.01.03 . 16 . 18 11.820.000,00 18.180.000,00 0,00 (50,00)(30.000.000,00)30.000.000,00 200.000.000,000,00168.325.000,0031.675.000,00Operasional sekretariat DBHCHT4.04 . 4.01.03 . 16 . 19 36.700.000,00 63.300.000,00 0,00 (50,00)(100.000.000,00)100.000.000,00 175.000.000,000,00166.692.000,008.308.000,00Peresmian Proyek Pemerintah4.04 . 4.01.03 . 16 . 21 8.308.000,00 166.692.000,00 0,00 0,000,00175.000.000,00 200.000.000,000,00192.800.000,007.200.000,00Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD4.04 . 4.01.03 . 16 . 22 13.900.000,00 146.100.000,00 0,00 (20,00)(40.000.000,00)160.000.000,00 21.000.000,00KECAMATAN GARUNG 0,0015.750.000,00 5.250.000,004.04 . 4.01.11 15.750.000,00 5.250.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,0015.750.000,00 5.250.000,004.04 . 4.01.11 . 17 15.750.000,00 5.250.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,000,005.250.000,0015.750.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan Dana Transfer Desa4.04 . 4.01.11 . 17 . 05 15.750.000,00 5.250.000,00 0,00 0,000,0021.000.000,00 45.000.000,00KECAMATAN KEJAJAR 0,0032.850.000,00 12.150.000,004.04 . 4.01.12 32.850.000,00 12.150.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,0032.850.000,00 12.150.000,004.04 . 4.01.12 . 17 32.850.000,00 12.150.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,000,0012.150.000,0032.850.000,00Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah/Desa4.04 . 4.01.12 . 17 . 04 32.850.000,00 12.150.000,00 0,00 0,000,0045.000.000,00 50.000.000,00KECAMATAN WADASLINTANG 0,0012.200.000,00 37.800.000,004.04 . 4.01.17 12.200.000,00 37.800.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,0012.200.000,00 37.800.000,004.04 . 4.01.17 . 17 12.200.000,00 37.800.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,000,0037.800.000,0012.200.000,00Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah/Desa4.04 . 4.01.17 . 17 . 04 12.200.000,00 37.800.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 23.001.761.246,00BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.000.000.000,001.743.153.000,00 20.258.608.246,004.04 . 4.04.01 1.769.552.000,00 20.206.002.295,00 796.650.000,00 22.772.204.295,00 (229.556.951,00) (1,00) 18.220.483.246,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00770.330.000,00 17.450.153.246,004.04 . 4.04.01 . 01 771.168.000,00 16.327.380.095,00 0,00 17.098.548.095,00 (1.121.935.151,00) (6,16) 5.202.000,000,005.202.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 0,00 6.795.000,00 0,00 30,621.593.000,006.795.000,00 14.238.808.246,000,0014.238.808.246,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 0,00 13.275.506.185,00 0,00 (6,77)(963.302.061,00)13.275.506.185,00 100.000.000,000,0099.430.000,00570.000,00Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 570.000,00 99.430.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 606.600.000,000,007.200.000,00599.400.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 599.400.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000,00606.600.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 59 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 290.000.000,000,00288.000.000,002.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 2.000.000,00 288.000.000,00 0,00 0,000,00290.000.000,00 367.500.000,000,00365.200.000,002.300.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 2.300.000,00 365.200.000,00 0,00 0,000,00367.500.000,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 65.000.000,000,0065.000.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 13 0,00 70.748.000,00 0,00 8,845.748.000,0070.748.000,00 6.000.000,000,006.000.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000,006.000.000,00 72.500.000,000,0072.500.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 0,00 92.274.000,00 0,00 27,2719.774.000,0092.274.000,00 500.000.000,000,00500.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 0,00 250.000.000,00 0,00 (50,00)(250.000.000,00)250.000.000,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 1.608.873.000,000,001.603.673.000,005.200.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.04 . 4.04.01 . 01 . 24 4.280.000,00 1.693.844.910,00 0,00 5,5589.251.910,001.698.124.910,00 300.000.000,000,00139.140.000,00160.860.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 162.618.000,00 112.382.000,00 0,00 (8,33)(25.000.000,00)275.000.000,00 1.361.278.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.000.000.000,000,00 361.278.000,004.04 . 4.04.01 . 02 0,00 673.128.000,00 796.650.000,00 1.469.778.000,00 108.500.000,00 7,97 1.000.000.000,001.000.000.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 0,00 0,00 796.650.000,00 (20,34)(203.350.000,00)796.650.000,00 98.151.000,000,0098.151.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 0,00 143.151.000,00 0,00 45,8545.000.000,00143.151.000,00 140.000.000,000,00140.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 0,00 250.450.000,00 0,00 78,89110.450.000,00250.450.000,00 123.127.000,000,00123.127.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 30 0,00 279.527.000,00 0,00 127,02156.400.000,00279.527.000,00 200.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 200.000.000,004.04 . 4.04.01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00) 200.000.000,000,00200.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00)0,00 150.000.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,0057.138.000,00 92.862.000,004.04 . 4.04.01 . 06 65.164.000,00 84.836.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,000,0092.862.000,0057.138.000,00Penyusunan Laporan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 65.164.000,00 84.836.000,00 0,00 0,000,00150.000.000,00 2.410.000.000,00Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00813.795.000,00 1.596.205.000,004.04 . 4.04.01 . 15 802.755.000,00 1.460.995.000,00 0,00 2.263.750.000,00 (146.250.000,00) (6,07) 190.000.000,000,00120.200.000,0069.800.000,00Penatausahaan Pengelolaan Keuangan APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 69.800.000,00 70.200.000,00 0,00 (26,32)(50.000.000,00)140.000.000,00 200.000.000,000,00145.850.000,0054.150.000,00Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 54.150.000,00 120.850.000,00 0,00 (12,50)(25.000.000,00)175.000.000,00 150.000.000,000,0028.300.000,00121.700.000,00Fasilitasi Penyusunan DPA dan DPPA SKPD4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 119.900.000,00 30.100.000,00 0,00 0,000,00150.000.000,00 50.000.000,000,0048.400.000,001.600.000,00Pengelolaan SPT Masa dan Tahunan (PPH 21)4.04 . 4.04.01 . 15 . 26 1.450.000,00 38.550.000,00 0,00 (20,00)(10.000.000,00)40.000.000,00 50.000.000,000,0019.962.000,0030.038.000,00Pelaksanaan Kegiatan MP TP-TGR4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 15.900.000,00 0,00 0,00 (68,20)(34.100.000,00)15.900.000,00 300.000.000,000,00242.603.000,0057.397.000,00Pencetakan dan Distribusi SPPT PBB4.04 . 4.04.01 . 15 . 43 57.397.000,00 242.603.000,00 0,00 0,000,00300.000.000,00 150.000.000,000,00121.000.000,0029.000.000,00Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 50 16.100.000,00 108.900.000,00 0,00 (16,67)(25.000.000,00)125.000.000,00 300.000.000,000,00265.930.000,0034.070.000,00Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan PBB4.04 . 4.04.01 . 15 . 51 37.070.000,00 262.930.000,00 0,00 0,000,00300.000.000,00 285.000.000,000,00196.000.000,0089.000.000,00Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB4.04 . 4.04.01 . 15 . 62 84.298.000,00 175.702.000,00 0,00 (8,77)(25.000.000,00)260.000.000,00 175.000.000,000,0024.230.000,00150.770.000,00Penyusunan APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 78 150.770.000,00 20.630.000,00 0,00 (2,06)(3.600.000,00)171.400.000,00 160.000.000,000,0030.380.000,00129.620.000,00Penyusunan Perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 79 129.620.000,00 26.830.000,00 0,00 (2,22)(3.550.000,00)156.450.000,00 350.000.000,000,00316.600.000,0033.400.000,00Fasilitasi Pengelolaan PBB P24.04 . 4.04.01 . 15 . 81 50.150.000,00 249.850.000,00 0,00 (14,29)(50.000.000,00)300.000.000,00 50.000.000,000,0036.750.000,0013.250.000,00Fasilitasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 83 13.250.000,00 36.750.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 0,000,000,000,00Penyusunan Naskah Akademik Perda Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 85 1.450.000,00 48.550.000,00 0,00 0,0050.000.000,0050.000.000,00 0,000,000,000,00Penyediaan Jasa Host to Host Aplikasi e-BPHTB dengan Aplikasi Kantor Pertanahan 4.04 . 4.04.01 . 15 . 86 1.450.000,00 28.550.000,00 0,00 0,0030.000.000,0030.000.000,00 660.000.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Asset Daerah 0,00101.890.000,00 558.110.000,004.04 . 4.04.01 . 18 130.465.000,00 1.659.663.200,00 0,00 1.790.128.200,00 1.130.128.200,00 171,23 50.000.000,000,0024.510.000,0025.490.000,00Penghapusan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.01 . 18 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00)0,00 100.000.000,000,0099.500.000,00500.000,00Pengadaan Plang Papan Nama Tanah Milik Pemerintah Daerah4.04 . 4.04.01 . 18 . 07 500.000,00 99.500.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 510.000.000,000,00434.100.000,0075.900.000,00Penelusuran aset4.04 . 4.04.01 . 18 . 11 68.130.000,00 303.970.000,00 0,00 (27,04)(137.900.000,00)372.100.000,00 0,000,000,000,00Pensertifikatan Tanah Milik Pemda4.04 . 4.04.01 . 18 . 23 61.835.000,00 1.256.193.200,00 0,00 0,001.318.028.200,001.318.028.200,00 9.463.379.000,00Kepegawaian 3.040.000.000,00746.829.000,00 5.676.550.000,004.05 769.904.000,00 3.508.711.500,00 0,00 4.278.615.500,00 (5.184.763.500,00) (54,79) 9.463.379.000,00BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 3.040.000.000,00746.829.000,00 5.676.550.000,004.05 . 4.05.01 769.904.000,00 3.508.711.500,00 0,00 4.278.615.500,00 (5.184.763.500,00) (54,79) 849.980.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00121.574.000,00 728.406.000,004.05 . 4.05.01 . 01 121.574.000,00 603.406.000,00 0,00 724.980.000,00 (125.000.000,00) (14,71) 7.000.000,000,007.000.000,000,00Penyediaan jasa surat menyurat4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000,007.000.000,00 65.000.000,000,0065.000.000,000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 0,00 40.000.000,00 0,00 (38,46)(25.000.000,00)40.000.000,00 59.400.000,000,001.200.000,0058.200.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 58.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000,0059.400.000,00 50.000.000,000,0050.000.000,000,00Penyediaan alat tulis kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 55.000.000,000,0055.000.000,000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 0,00 55.000.000,00 0,00 0,000,0055.000.000,00 4.000.000,000,004.000.000,000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000,004.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 60 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 3.170.000,000,003.170.000,000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 13 0,00 3.170.000,00 0,00 0,000,003.170.000,00 5.040.000,000,005.040.000,000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 0,00 5.040.000,00 0,00 0,000,005.040.000,00 30.750.000,000,0030.750.000,000,00Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 0,00 30.750.000,00 0,00 0,000,0030.750.000,00 300.000.000,000,00300.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 0,00 200.000.000,00 0,00 (33,33)(100.000.000,00)200.000.000,00 4.620.000,000,004.620.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 0,00 4.620.000,00 0,00 0,000,004.620.000,00 180.000.000,000,00179.350.000,00650.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan4.05 . 4.05.01 . 01 . 24 650.000,00 179.350.000,00 0,00 0,000,00180.000.000,00 86.000.000,000,0023.276.000,0062.724.000,00Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan4.05 . 4.05.01 . 01 . 26 62.724.000,00 23.276.000,00 0,00 0,000,0086.000.000,00 3.199.399.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.040.000.000,000,00 159.399.000,004.05 . 4.05.01 . 02 0,00 184.399.000,00 0,00 184.399.000,00 (3.015.000.000,00) (94,24) 3.000.000.000,003.000.000.000,000,000,00Pembangunan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(3.000.000.000,00)0,00 40.000.000,0040.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00)0,00 29.399.000,000,0029.399.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 0,00 29.399.000,00 0,00 0,000,0029.399.000,00 90.000.000,000,0090.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 0,00 115.000.000,00 0,00 27,7825.000.000,00115.000.000,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.05 . 4.05.01 . 02 . 29 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 30 0,00 20.000.000,00 0,00 0,000,0020.000.000,00 200.000.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,0092.300.000,00 107.700.000,004.05 . 4.05.01 . 03 92.800.000,00 85.200.000,00 0,00 178.000.000,00 (22.000.000,00) (11,00) 100.000.000,000,0048.100.000,0051.900.000,00Sidak PNS4.05 . 4.05.01 . 03 . 06 51.900.000,00 48.100.000,00 0,00 0,000,00100.000.000,00 100.000.000,000,0059.600.000,0040.400.000,00Penegakan Aturan Disiplin, Kode Etik, Kode Perilaku Pegawai ASN4.05 . 4.05.01 . 03 . 08 40.900.000,00 37.100.000,00 0,00 (22,00)(22.000.000,00)78.000.000,00 430.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,0042.200.000,00 387.800.000,004.05 . 4.05.01 . 05 42.200.000,00 362.800.000,00 0,00 405.000.000,00 (25.000.000,00) (5,81) 300.000.000,000,00266.800.000,0033.200.000,00Pendidikan dan pelatihan formal4.05 . 4.05.01 . 05 . 01 33.200.000,00 266.800.000,00 0,00 0,000,00300.000.000,00 30.000.000,000,0030.000.000,000,00Ujian Penyesuaian Ijazah/Ujian Dinas4.05 . 4.05.01 . 05 . 09 0,00 30.000.000,00 0,00 0,000,0030.000.000,00 100.000.000,000,0091.000.000,009.000.000,00Fasilitasi Pensiun Pegawai4.05 . 4.05.01 . 05 . 21 9.000.000,00 66.000.000,00 0,00 (25,00)(25.000.000,00)75.000.000,00 4.784.000.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00490.755.000,00 4.293.245.000,004.05 . 4.05.01 . 15 513.330.000,00 2.272.906.500,00 0,00 2.786.236.500,00 (1.997.763.500,00) (41,76) 75.000.000,000,0053.800.000,0021.200.000,00Penyusunan rencana pembinaan karir PNS4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 21.200.000,00 53.800.000,00 0,00 0,000,0075.000.000,00 50.000.000,000,0038.000.000,0012.000.000,00Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 11.250.000,00 13.750.000,00 0,00 (50,00)(25.000.000,00)25.000.000,00 34.000.000,000,0014.400.000,0019.600.000,00Pengangkatan Sumpah Jabatan dan PNS4.05 . 4.05.01 . 15 . 17 19.600.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000,0034.000.000,00 600.000.000,000,00590.700.000,009.300.000,00Fasilitasi Diklat Teknis4.05 . 4.05.01 . 15 . 18 4.050.000,00 95.950.000,00 0,00 (83,33)(500.000.000,00)100.000.000,00 300.000.000,000,00202.700.000,0097.300.000,00Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas4.05 . 4.05.01 . 15 . 20 234.650.000,00 471.910.000,00 0,00 135,52406.560.000,00706.560.000,00 75.000.000,000,0075.000.000,000,00Penetapan Kinerja Individu Pegawai ASN4.05 . 4.05.01 . 15 . 22 0,00 50.000.000,00 0,00 (33,33)(25.000.000,00)50.000.000,00 50.000.000,000,0041.890.000,008.110.000,00Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Sesuai Kebutuhan Organisasi4.05 . 4.05.01 . 15 . 23 8.110.000,00 41.890.000,00 0,00 0,000,0050.000.000,00 1.000.000.000,000,00980.650.000,0019.350.000,00Fasilitasi Diklat Kepemimpinan4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(1.000.000.000,00)0,00 250.000.000,000,00250.000.000,000,00Fasilitasi Diklat Fungsional4.05 . 4.05.01 . 15 . 27 0,00 1.966.000,00 0,00 (99,21)(248.034.000,00)1.966.000,00 100.000.000,000,00100.000.000,000,00Fasilitasi Pelayanan Kesehatan PNS4.05 . 4.05.01 . 15 . 29 0,00 55.000.000,00 0,00 (45,00)(45.000.000,00)55.000.000,00 1.700.000.000,000,001.490.515.000,00209.485.000,00Seleksi Pegawai ASN4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 151.260.000,00 1.221.450.500,00 0,00 (19,25)(327.289.500,00)1.372.710.500,00 10.000.000,000,009.350.000,00650.000,00Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 15 . 32 650.000,00 9.350.000,00 0,00 0,000,0010.000.000,00 45.000.000,000,0045.000.000,000,00Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional dalam penyusunan Angka Kredit4.05 . 4.05.01 . 15 . 36 0,00 45.000.000,00 0,00 0,000,0045.000.000,00 200.000.000,000,00124.900.000,0075.100.000,00Penyempurnaan Simpeg4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 54.400.000,00 120.600.000,00 0,00 (12,50)(25.000.000,00)175.000.000,00 35.000.000,000,0032.840.000,002.160.000,00Kesamaptaan PNS4.05 . 4.05.01 . 15 . 44 2.160.000,00 23.840.000,00 0,00 (25,71)(9.000.000,00)26.000.000,00 60.000.000,000,0054.000.000,006.000.000,00Fasilitasi Kenaikan Pangkat Pegawai4.05 . 4.05.01 . 15 . 47 6.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,000,0060.000.000,00 200.000.000,000,00189.500.000,0010.500.000,00Pengukuran Kompetensi Pegawai ASN4.05 . 4.05.01 . 15 . 48 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00)0,00 800.000.000,00Penelitian dan Pengembangan 0,00113.080.000,00 686.920.000,004.07 91.406.000,00 281.094.000,00 0,00 372.500.000,00 (427.500.000,00) (53,44) 800.000.000,00BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00113.080.000,00 686.920.000,004.07 . 4.03.01 91.406.000,00 281.094.000,00 0,00 372.500.000,00 (427.500.000,00) (53,44) 800.000.000,00Program Penelitian dan Pengembangan 0,00113.080.000,00 686.920.000,004.07 . 4.03.01 . 15 91.406.000,00 281.094.000,00 0,00 372.500.000,00 (427.500.000,00) (53,44) 200.000.000,000,00179.070.000,0020.930.000,00Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat4.07 . 4.03.01 . 15 . 01 10.060.000,00 64.940.000,00 0,00 (62,50)(125.000.000,00)75.000.000,00 175.000.000,000,00141.060.000,0033.940.000,00Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah4.07 . 4.03.01 . 15 . 06 37.226.000,00 50.274.000,00 0,00 (50,00)(87.500.000,00)87.500.000,00 100.000.000,000,0077.900.000,0022.100.000,00Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD)4.07 . 4.03.01 . 15 . 08 22.100.000,00 37.900.000,00 0,00 (40,00)(40.000.000,00)60.000.000,00 325.000.000,000,00288.890.000,0036.110.000,00Fasilitasi Riset Unggulan Daerah4.07 . 4.03.01 . 15 . 10 22.020.000,00 127.980.000,00 0,00 (53,85)(175.000.000,00)150.000.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 61 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 864.690.332.984,00318.897.049.914,00496.792.078.551,0049.001.204.519,00JUMLAH 60.010.918.225,00 494.059.883.769,00 284.611.004.042,00 838.681.806.036,00 (26.008.526.948,00) (3,01) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 62 Lampiran IVa Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 REKAPITULASI PENGGUNAAN SUMBER DANA MENURUT JENIS PENDAPATAN DAN JENIS PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2020 TERHADAP JENIS BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR URUT SUMBER DANA PENGELUARAN PEMBIAYAANBELANJA DAERAH JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG PEGAWAI LAINNYA PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMBAYARAN POKOK UTANG PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 5.425.795.476,00959.100.000,00 0,00 305.790.000,00 3.266.804.950,00 894.100.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Dana Bagi Hasil 14.886.144.000,000,00 0,00 0,00 14.886.144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Dana Alokasi Umum (D A U) 2.036.180.349.587,00720.369.477.384,00 474.801.582.743,00 59.694.828.225,00 474.995.493.719,00 283.383.967.516,00 0,00 22.935.000.000,00 0,00 0,00 4 Dana Alokasi Khusus (D A K) 414.104.000,000,00 0,00 0,00 281.168.000,00 132.936.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Dana Kontinjensi / Dekonsentrasi 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 200.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Pembiayaan 313.031.700,000,00 0,00 400.000,00 312.631.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Lainnya 327.541.400,000,00 0,00 9.900.000,00 317.641.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 DAK Bidang Pendidikan 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 DAK Bidang Kesehatan 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 DAK Bidang Keluarga Berencana 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 DAK Bidang Prasarana Jalan 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 DAK Bidang Prasarana Irigasi 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 DAK Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 DAK Bidang Prasarana Pemerintah 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 DAK Bidang Pertanian 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 DAK Bidang Lingkungan Hidup 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 DAK Bidang Kelautan 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 DAK Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 DAK Bidang Perdagangan 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 DAK Bidang Pariwisata 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 DST 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REKAPITULASI PENGGUNAAN SUMBER DANA MENURUT JENIS PENDAPATAN DAN JENIS PENERIMAN TERHADAP JENIS BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN Halaman 1 NOMOR URUT SUMBER DANA PENGELUARAN PEMBIAYAANBELANJA DAERAH JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG PEGAWAI LAINNYA PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMBAYARAN POKOK UTANG PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 2.057.746.966.163,000,000,0022.935.000.000,000,00284.611.004.042,00494.059.883.769,0060.010.918.225,00474.801.582.743,00721.328.577.384,00 Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM REKAPITULASI PENGGUNAAN SUMBER DANA MENURUT JENIS PENDAPATAN DAN JENIS PENERIMAN TERHADAP JENIS BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN Halaman 2 Lampiran V Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 5 9 October 2020 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN TAHUN ANGGARAN 2020 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) URAIANKODE % JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH SETELAH PERUBAHAN 1 2 3 4 5= 4 - 3 6 682.940.877.462,00PELAYANAN UMUM01 697.676.598.517,00 14.735.721.055,00 2,16 525.000.000,002 Pangan0301 (70,25)(368.800.000,00)156.200.000,00 8.912.997.482,002 Komunikasi dan Informatika1001 (21,34)(1.902.359.778,00)7.010.637.704,00 80.000.000,002 Statistik1401 (95,53)(76.420.000,00)3.580.000,00 50.000.000,002 Persandian1501 (60,00)(30.000.000,00)20.000.000,00 7.975.826.212,002 Kearsipan1801 (25,31)(2.018.724.418,00)5.957.101.794,00 130.913.105.538,004 Administrasi Pemerintahan0101 (1,95)(2.550.610.426,00)128.362.495.112,00 11.156.926.711,004 Pengawasan0201 (34,17)(3.812.703.393,00)7.344.223.318,00 10.255.173.539,004 Perencanaan0301 (26,09)(2.675.449.495,00)7.579.724.044,00 498.862.262.830,004 Keuangan0401 6,8534.176.518.543,00533.038.781.373,00 13.409.585.150,004 Kepegawaian0501 (41,60)(5.578.229.978,00)7.831.355.172,00 800.000.000,004 Penelitian dan Pengembangan0701 (53,44)(427.500.000,00)372.500.000,00 24.888.049.893,00KETERTIBAN DAN KEAMANAN03 26.251.542.053,00 1.363.492.160,00 5,48 24.888.049.893,001 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat0503 5,481.363.492.160,0026.251.542.053,00 159.574.716.699,00EKONOMI04 143.010.141.600,00 (16.564.575.099,00) (10,38) 7.454.790.319,002 Tenaga Kerja0104 (16,53)(1.231.967.997,00)6.222.822.322,00 16.446.700.000,002 Pemberdayaan Masyarakat Desa0704 39,866.555.192.415,0023.001.892.415,00 4.846.916.000,002 Perhubungan0904 1,6680.652.300,004.927.568.300,00 2.372.358.000,002 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah1104 (36,15)(857.500.000,00)1.514.858.000,00 4.691.798.976,002 Penanaman Modal1204 (25,86)(1.213.125.176,00)3.478.673.800,00 1.775.542.000,003 Kelautan dan Perikanan0104 15,77280.000.000,002.055.542.000,00 30.728.889.062,003 Pertanian0304 (21,83)(6.707.566.870,00)24.021.322.192,00 90.297.722.342,003 Perdagangan0604 (14,22)(12.839.283.426,00)77.458.438.916,00 910.000.000,003 Perindustrian0704 (63,84)(580.976.345,00)329.023.655,00 50.000.000,003 Transmigrasi0804 (100,00)(50.000.000,00)0,00 21.954.060.513,00LINGKUNGAN HIDUP05 16.963.703.137,00 (4.990.357.376,00) (22,73) 1.095.000.000,002 Pertanahan0405 (17,81)(195.000.000,00)900.000.000,00 20.859.060.513,002 Lingkungan Hidup0505 (22,99)(4.795.357.376,00)16.063.703.137,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 1 BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) URAIANKODE % JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH SETELAH PERUBAHAN 1 2 3 4 5= 4 - 3 6 209.928.827.899,00PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM06 180.262.736.452,00 (29.666.091.447,00) (14,13) 195.149.290.986,001 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang0306 (16,76)(32.713.481.868,00)162.435.809.118,00 14.779.536.913,001 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman0406 20,623.047.390.421,0017.826.927.334,00 303.919.112.019,00KESEHATAN07 306.002.115.413,00 2.083.003.394,00 0,69 291.230.803.498,001 Kesehatan0207 1,333.871.443.352,00295.102.246.850,00 12.688.308.521,002 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana0807 (14,10)(1.788.439.958,00)10.899.868.563,00 22.372.080.688,00PARIWISATA DAN BUDAYA08 22.990.093.679,00 618.012.991,00 2,76 2.050.000.000,002 Kebudayaan1608 (61,32)(1.257.017.110,00)792.982.890,00 20.322.080.688,003 Pariwisata0208 9,231.875.030.101,0022.197.110.789,00 606.416.992.378,00PENDIDIKAN10 609.152.735.972,00 2.735.743.594,00 0,45 600.261.992.378,001 Pendidikan0110 1,237.412.982.994,00607.674.975.372,00 5.145.000.000,002 Kepemudaan dan Olah Raga1310 (82,22)(4.230.000.000,00)915.000.000,00 1.010.000.000,002 Perpustakaan1710 (44,28)(447.239.400,00)562.760.600,00 23.350.917.819,00PERLINDUNGAN SOSIAL11 32.502.299.340,00 9.151.381.521,00 39,19 7.764.028.741,001 Sosial0611 152,1311.811.305.180,0019.575.333.921,00 6.419.000.000,002 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak0211 (17,87)(1.147.163.600,00)5.271.836.400,00 9.167.889.078,002 Administrasi Kependudukan dan Capil0611 (16,50)(1.512.760.059,00)7.655.129.019,00 2.055.345.635.370,00 2.034.811.966.163,00 (20.533.669.207,00) (1,00) Wonosobo, 9 October 2020 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 2